株式会社 オーテック 有価証券報告書 第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
提出日
提出者 株式会社 オーテック
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      株式会社 オーテック(E00304)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年6月27日
                         第69期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    株式会社オーテック
                         OTEC   CORPORATION
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  市原 伸一
      【本店の所在の場所】                    東京都江東区東陽二丁目4番2号
                         03(3699)0411
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長兼経理部長  安野 進
      【最寄りの連絡場所】                    東京都江東区東陽二丁目4番2号
                         03(3699)0411
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長兼経理部長  安野 進
      【縦覧に供する場所】                    株式会社オーテック 管材事業本部大阪支店
                         (大阪府大阪市西区立売堀五丁目8番8号)
                         株式会社オーテック システム事業本部横浜支店
                         (神奈川県横浜市西区高島二丁目5番12号)
                         株式会社オーテック システム事業本部中部支店
                         (愛知県名古屋市瑞穂区神穂町2番2号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)  連結経営指標等
             回次            第65期        第66期        第67期        第68期        第69期

            決算年月            平成25年3月        平成26年3月        平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月

                  (千円)      19,736,386        21,509,730        20,994,267        23,454,637        24,026,625
     売上高
                  (千円)       949,173       1,062,704        1,167,026        1,558,782        1,650,395
     経常利益
     親会社株主に帰属する当
                  (千円)       534,873        555,422        690,789        977,015       1,074,464
     期純利益
                  (千円)       588,330        626,109        963,338        952,761       1,242,441
     包括利益
                  (千円)      9,121,475        9,571,571       10,530,071        11,376,954        12,485,479
     純資産額
                  (千円)      18,115,833        18,802,129        19,673,205        21,240,796        21,654,032
     総資産額
                   (円)      1,746.27        1,831.45        2,012.76        2,172.83        2,336.71
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金
                   (円)       104.18        107.89        134.19        189.75        205.57
     額
     潜在株式調整後1株当た
                   (円)         -        -        -        -        -
     り当期純利益金額
                   (%)        49.6        50.1        52.7        52.7        56.7
     自己資本比率
                   (%)         6.1        6.0        7.0        9.1        9.2
     自己資本利益率
                   (倍)         6.2        6.6        6.6        4.8        7.6
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (千円)       577,902        751,742        867,858       1,138,048        1,121,826
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)       △ 13,920        17,606      △ 388,822       △ 325,920       △ 78,332
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (千円)      △ 136,289       △ 146,040       △ 287,083       △ 202,096       △ 272,174
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                  (千円)      3,188,065        3,811,374        4,003,327        4,613,359        5,384,678
     末残高
                   (人)         417        421        425        432        430
     従業員数
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益金額」の算定の基礎となる自己株式数については、日
           本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646口)が保有する当社株式を含めて
           おります。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646口)が保有す
           る自己株式数は以下のとおりであり、当該信託は平成28年9月に終了しております。
                         第66期        第67期        第68期        第69期
     自己株式数(株)                    102,000        101,500        100,300          -

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       (2)  提出会社の経営指標等
             回次            第65期        第66期        第67期        第68期        第69期

            決算年月            平成25年3月        平成26年3月        平成27年3月        平成28年3月        平成29年3月

                  (千円)      18,357,726        19,436,967        18,816,195        21,250,854        21,589,138
     売上高
                  (千円)       876,978        963,950       1,029,501        1,433,262        1,474,701
     経常利益
                  (千円)       493,923        512,322        619,530        934,268        996,648
     当期純利益
                  (千円)       599,400        599,400        599,400        599,400        599,400
     資本金
                   (株)      5,700,000        5,700,000        5,700,000        5,700,000        5,700,000
     発行済株式総数
                  (千円)      8,553,346        9,026,923        9,810,371       10,629,608        11,618,893
     純資産額
                  (千円)      16,747,272        17,384,009        18,206,651        19,722,724        19,937,236
     総資産額
                   (円)      1,653.50        1,745.05        1,896.32        2,054.20        2,202.68
     1株当たり純資産額
                          18.00        23.00        20.00        38.00        48.00
     1株当たり配当額
                   (円)
     (うち1株当たり中間配当
                            ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
     1株当たり当期純利益金
                   (円)        95.80        99.04       119.76        180.57        189.77
     額
     潜在株式調整後1株当た
                   (円)         -        -        -        -        -
     り当期純利益金額
                   (%)        51.1        51.9        53.9        53.9        58.3
     自己資本比率
                   (%)         5.9        5.8        6.6        9.1        9.0
     自己資本利益率
                   (倍)         6.7        7.2        7.4        5.0        8.2
     株価収益率
                   (%)        18.8        23.2        16.7        21.0        25.3
     配当性向
                   (人)         376        378        382        388        383
     従業員数
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第65期の1株当たり配当額には、特別配当3円を含んでおります。
         3.第66期の1株当たり配当額には、創業80周年記念配当8円を含んでおります。
         4.第68期の1株当たり配当額には、特別配当8円を含んでおります。
         5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         6.「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益金額」の算定の基礎となる自己株式数については、日
           本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646口)が保有する当社株式を含めて
           おります。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646口)が保有す
           る自己株式数は以下のとおりであり                 、当該信託は平成28年9月に終了しております。
                         第66期        第67期        第68期        第69期
     自己株式数(株)                    102,000        101,500        100,300          -

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      2【沿革】
      昭和23年7月        バルブ・鉄管継手等の建設用配管材料の販売を目的として、資本金1,000千円にて東京都中央区西
              八丁堀に大石商事株式会社を設立
      昭和26年2月        バルブ製造会社として、東京都品川区西品川に関連会社大和バルブ工業株式会社を設立
      昭和27年4月        北海道札幌市北十六条に札幌出張所(現 札幌支店)を開設
      昭和30年6月        宮城県仙台市立町に仙台出張所(現 仙台支店)を開設
      昭和35年4月        大阪府大阪市西区新町に大阪出張所(現 大阪支店)を開設
              計装部を設置し、空調自動制御機器の販売及びこれに伴う工事に進出
      昭和36年4月        山武ハネウェル株式会社(現 アズビル株式会社)の空調制御事業部と特約店契約を結ぶ
      昭和39年4月        愛知県名古屋市西区那古野町に名古屋出張所(現 名古屋支店)を開設
      昭和41年4月        山武ハネウェル株式会社(現 アズビル株式会社)の機器制御事業部と取扱店契約を結ぶ
      昭和47年4月        東京都中央区八丁堀に東京支店を開設(本社営業部と分離し、東京支店として開設)
      昭和48年5月        東京都中央区月島に東京支店配送センターを開設
      昭和49年4月        北海道札幌市西区二十四軒に札幌支店計装分室(現 北海道支店)を開設
      昭和50年4月        群馬県高崎市貝沢町に前橋出張所(現 北関東支店)を開設
      昭和51年6月        道東地区の販売拠点として、北海道帯広市東八条に子会社道東大石商事株式会社を設立
      昭和52年3月        福岡県の販売拠点として、福岡県福岡市博多区美野島に関連会社九州大石商事株式会社を設立
      昭和52年7月        東京都江東区越中島に本社、東京支店、東京支店配送センターを移転
      昭和53年7月        本店計装課、名古屋支店計装課、仙台支店計装課(現 システム事業本部東京支店、中部支店、東
              北支店)をそれぞれ計装営業所に昇格
      昭和55年10月        工事の下請会社として、北海道札幌市西区発寒に子会社株式会社システム計装を設立
      昭和57年6月        茨城県新治郡桜村に筑波出張所(現 東関東支店)を開設
      昭和58年10月        山武ハネウェル株式会社(現 アズビル株式会社)のプロセス制御事業部と特約店契約を結ぶ
      昭和61年10月        東京都江東区東陽に本社、東京支店、東京計装営業所を移転
      昭和61年11月        東京都江東区新砂に東京支店配送センターを移転
      昭和63年9月        神奈川計装営業所(現 横浜支店)を開設
      平成元年4月        商号を株式会社オーテックに変更
      平成3年3月        東京都江東区富岡に本社を移転
      平成3年7月        東京都江戸川区北葛西に東京支店配送センターを移転
      平成3年8月        大和バルブ工業株式会社を株式会社大和バルブに商号変更
      平成5年9月        東京都江東区東陽に本社を移転
      平成6年4月        組織変更を行い事業本部制とする
      平成9年12月        新事業開発室(現 環境機器事業本部)を設置
      平成10年4月        道東大石商事株式会社を株式会社道東オーテックに商号変更
      平成12年3月        九州大石商事株式会社を株式会社九州オーテックに商号変更
      平成12年4月        日本証券業協会に株式を店頭登録
      平成12年8月        東京支店配送センターと統合のため、東京都江戸川区北葛西に管材事業本部東京支店を移転
      平成13年12月        品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001を取得
      平成16年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
      平成17年10月        株式会社チュートクの株式を取得し子会社化
      平成20年7月        株式会社システム計装を株式会社オーテックサービス北海道に商号変更
      平成21年8月        東京都江戸川区西葛西に管材事業本部東京支店を移転し、東京支店配送センターと分離
      平成22年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場
      平成22年7月        株式会社チュートクを株式会社オーテック環境に商号変更
      平成23年5月        単元株式数を1,000株から100株に変更
      平成24年1月        株式会社九州オーテックの株式を追加取得し子会社化
      平成24年4月        工事の下請会社として、群馬県高崎市東貝沢町に子会社株式会社オーテックサービス北関東を設立
      平成25年2月        株式会社三雄商会の株式を取得し子会社化
      平成25年7月        東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に
              上場
      平成27年1月        千葉県浦安市港に東京支店配送センターを移転
      平成27年4月        工事の下請会社として、宮城県仙台市青葉区柏木に子会社株式会社オーテックサービス東北を設立
      平成28年8月        フルノ電気工業株式会社の株式を取得し子会社化
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社オーテック)、連結子会社6社、非連結子会社2
       社、関連会社1社及び当社と継続的で緊密な事業上の関係があるその他の関係会社1社により構成されており、主に
       管工機材商品の販売を行う管工機材販売事業、自動制御システムの設計・施工・メンテナンス(保守)工事を行う工
       事事業並びに環境関連商品を販売する環境機器販売事業を主要業務とし、その他に製品の製造・販売及びサービスの
       提供を行っております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業にかかる位置付けは、次のとおりであります。
        なお、事業区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント
       の区分と同一であります。
       (1)  管工機材販売事業……主要な商品は、鋼管、継手、バルブ、衛生陶器及び住設機器類であります。
                   当社は、関連会社の株式会社大和バルブ及びその他の関係会社のJFE継手株式会社が製
                   造する商品を仕入れ、販売しております。また、連結子会社の株式会社道東オーテック、
                   株式会社三雄商会及び株式会社九州オーテックに商品を販売しております。
       (2)  工事事業………………主要な工事は、新設及び既設建物に対する計装工事、電気工事及びメンテナンス(保守)
                   工事であります。
                   当社及び連結子会社のフルノ電気工業株式会社が請負・施工を行うほか、工事の一部につ
                   きましては、連結子会社の株式会社オーテックサービス北海道並びに非連結子会社の株式
                   会社オーテックサービス東北及び株式会社オーテックサービス北関東に外注工事を発注し
                   ております。また、工事の一部を、連結子会社の株式会社道東オーテックより請負・施工
                   しております。
       (3)  環境機器販売事業……当社及び連結子会社の株式会社オーテック環境は、環境関連商品を販売しております。
       [事業系統図]

        以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
       (1)  連結子会社
                                           議決権の
                              資本金     主要な事業の
           名称            住所                    所有割合         関係内容
                              (千円)     内容
                                           (%)
     フルノ電気工業株式会社               北海道留萌市          30,100    工事事業          100.0    役員の兼任2名

                                                当社商品の販売並びに当

                                   管工機材販売
                                                社が工事の請負・施工を
     株式会社道東オーテック               北海道帯広市          27,000    事業          54.0
                                                行っております。
                                   工事事業
                                                役員の兼任2名
                                                当社工事の下請を行って
     株式会社オーテックサービス
                     札幌市東区          10,000    工事事業          100.0    おります。
     北海道
                                                役員の兼任1名
                                   管工機材販売             当社商品の販売を行って
                     北海道苫小牧
     株式会社三雄商会                         20,000    事業          100.0    おります。
                     市
                                   工事事業             役員の兼任2名
                                                当社商品の販売を行って
                                   環境機器販売
     株式会社オーテック環境               東京都江東区          26,500              100.0    おります。
                                   事業
                                                役員の兼任2名
                                                当社商品の販売を行って
                                                おります。
                                   管工機材販売
     株式会社九州オーテック               福岡市博多区          30,000              100.0    当社は運転資金の貸付を
                                   事業
                                                行っております。
                                                役員の兼任2名
      (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.平成28年8月31日にフルノ電気工業株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
         3.平成29年3月10日に株式会社九州オーテックの株式を追加取得したことにより、議決権比率が50.9%から
           100.0%に増加しております。
       (2)持分法適用関連会社

                                           議決権の
                              資本金     主要な事業の
           名称            住所                    所有割合         関係内容
                              (千円)     内容
                                           (%)
                                                当社が販売する商品を製
                                   管工機材販売
     株式会社大和バルブ               東京都品川区         100,000               21.0   造しております。
                                   事業
                                                役員の兼任1名
      (注)主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
       (3)その他の関係会社

                                           議決権の
                              資本金     主要な事業の
           名称            住所                    被所有割         関係内容
                              (千円)     内容
                                           合(%)
                                                当社が販売する商品を製

                                   管工機材販売
     JFE継手株式会社               大阪府岸和田市         958,950               19.8   造しております。
                                   事業
                                                役員の転籍1名
      (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

         2.JFE継手株式会社は、所有している当社の株式1,046千株のうち1,005千株を株式会社りそな銀行に退職給
           付信託として拠出しており、株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託し
           ております。信託契約上、議決権の行使については、JFE継手株式会社が指図権を留保しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)  連結会社の状況
                                                  平成29年3月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)

      管工機材販売事業                                                 92

      工事事業                                                 306

      環境機器販売事業                                                  8

      全社(共通)                                                 24

                  合計                                     430

      (注)1.従業員数は就業人員(嘱託を含み、常用パートを除いております。)であり、臨時雇用者数(常用パートを
           含み、人材派遣会社からの派遣社員は除いております。)の総数は、従業員数の100分の10未満であるため
           記載を省略しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (2)  提出会社の状況

                                                 平成29年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年令(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

               383             40.4              16.0           6,342,622

               セグメントの名称                            従業員数(人)

      管工機材販売事業                                                 67

      工事事業                                                 290

      環境機器販売事業                                                  2

      全社(共通)                                                 24

                  合計                                     383

      (注)1.従業員数は就業人員(嘱託を含み、常用パートを除いております。)であり、臨時雇用者数(常用パートを
           含み、人材派遣会社からの派遣社員は除いております。)の総数は、従業員数の100分の10未満であるため
           記載を省略しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (3)  労働組合の状況

         当社の労働組合は、オーテック労働組合と称し、昭和49年4月1日に結成しております。平成29年3月31日現在
        における組合員数は243人であります。労使関係は、円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
         なお、連結子会社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【業績等の概要】
       (1)  業績
        当連結会計年度における我が国経済は、                    雇用・所得環境や企業収益の改善を背景に、景気は緩やかな回復基調とな
       りましたが、中国をはじめとするアジア新興国の先行き懸念や英国のEU離脱問題、米国の政策転換による影響等に
       より、先行き不透明な状況で推移いたしました。
        当社グループの事業に関連する建設業界は、                      都心部の再開発を中心に建設需要が堅調に推移しておりますが、価格
       競争や技能労働者不足による労務費の高止まりが続いており、経営環境を厳しくしております。
        このような経済環境下にありまして、当社グループは、                           グループ間の連携による受注強化、利益を重視した販売展
       開 に努めてまいりました。
        この結果、当連結会計年度の売上高は240億                     26 百万円(前連結会計年度比            2 . ▶ %増)となりました。また、利益につ
       きましては、売上高増加に伴う              売上総利益の増加などに           より、営業利益は        15 億 66 百万円(同     5 . 0 %増)、経常利益は
       16億  50 百万円(同     5 . 9 %増)、親会社株主に帰属する当期純利益は10億                       74 百万円(同     10 .0%増)となりました。
         セグメントの業績は次のとおりであります。

            管工機材販売事業につきましては、                  取扱品目の拡充、既存客先に住設機器類の販売展開を進めることで、
           売上増加に努めてまいりましたが、首都圏の販売が伸び悩んだことにより、                                   売上高は105億22百万円(前連
           結会計年度比1.5%減)となり              、 営業損失は15百万円(前連結会計年度は57百万円の営業損失)となりまし
           た。
            工事事業につきましては、             早期の営業展開と原価管理の徹底による大型案件の採算確保、既設・保守案件
           の提案拡大、人材育成による施工品質の向上に努めてまいりました。この結果、新設工事の売上高が増加し
           たことにより、       売上高は130億49百万円(前連結会計年度比6.0%増)となり、営業利益は18億34百万円(同
           3.2%増)となりました。
            工事事業における完成工事高は129億21百万円(前連結会計年度比6.2%増)となり、新設工事が63億18百
           万円(同14.1%増)、既設工事が48億44百万円(同3.1%減)、保守工事が17億58百万円(同7.5%増)とな
           りました。
            また、工事事業における受注工事高は122億9百万円(同2.6%減)となり、新設工事が54億77百万円(同
           10.6%減)、既設工事が49億66百万円(同4.3%増)、保守工事が17億66百万円(同7.5%増)となりまし
           た。
            環境機器販売事業につきましては、                  各事業との連携、新規取引先の開拓と取扱商品の拡充に努めてまいり
           ました。この結果、小型貫流蒸気ボイラの販売が減少したことにより、                                 売上高は4億54百万円(前連結会計
           年度比1.2%減)となりました。利益につきましては、営業利益は24百万円(同198.4%増)となりました。
       (2)  キャッシュ・フロー

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、53億84百万円となり、前連結会計年
        度末より7億71百万円(16.7%)増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおり
        であります。
        (営業活動におけるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果得られた資金は11億21百万円(前連結会計年度比1.4%減)となりました。収入の主な要因と
         いたしましては、税金等調整前当期純利益16億21百万円、たな卸資産の減少額6億22百万円等であり、支出の主
         な要因といたしましては、仕入債務の減少額2億35百万円、未成工事受入金の減少額3億87百万円、法人税等の
         支払額5億61百万円等によるものであります。
        (投資活動におけるキャッシュ・フロー)
          投資活動の結果使用した資金は78百万円(前連結会計年度比76.0%減)となりました。収入の主な要因といた
         しましては、定期預金の払戻による収入3億10百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、有価証券の
         取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出1億79百万円等によるものであります。
        (財務活動におけるキャッシュ・フロー)
          財務活動の結果使用した資金は2億72百万円(前連結会計年度比34.7%増)となりました。収入の主な要因と
         いたしましては、短期借入れによる収入16億27百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金
         の返済による支出16億15百万円、配当金の支払額2億1百万円等によるものであります。
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      2【生産、受注及び販売の状況】
       1.商品販売の状況
        (1)  商品仕入実績
                                当連結会計年度
             品目                (自 平成28年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成29年3月31日)
      管工機材販売事業

        管・継手類(千円)                              3,869,402                   95.2

        弁類(千円)                              1,475,332                   95.4

        特機類(千円)                              1,787,400                  115.8

        その他商品(千円)                              2,008,491                   95.1

           小計(千円)                           9,140,627                   98.6

      工事事業

        自動制御機器(千円)                               103,418                 100.4
      環境機器販売事業

        環境関連商品(千円)                               328,310                  97.2
           合計(千円)                           9,572,356                   98.6

      (注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
         2.金額は仕入価格であります。
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        (2)  商品販売方法

         当社グループは、設備工事業者向けと二次卸売業者向けの2つの販売経路をもち、その売上高構成比率は下記の
         とおりであります。
                                                 売上高構成比率(%)
        品目                     販売経路                      当連結会計年度

                                                (自 平成28年4月1日
                                                 至 平成29年3月31日)
                                                        69.5

     管・継手類
     弁類
     特機類
     その他
                                                        30.5
        合計                                                100.0

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        (3)  商品販売実績
                               当連結会計年度
             品目                (自 平成28年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成29年3月31日)
      管工機材販売事業

        管・継手類(千円)                             4,262,225                   93.8

        弁類(千円)                             1,710,359                   96.3

        特機類(千円)                             2,005,766                  114.9

        その他商品(千円)                             2,544,185                   97.4

           小計(千円)                          10,522,537                   98.5

      工事事業

        自動制御機器(千円)                              128,234                  90.6
      環境機器販売事業

        環境関連商品(千円)                              454,450                  98.8
           合計(千円)                          11,105,221                   98.4

      (注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.前連結会計年度及び当連結会計年度は、商品売上高及び完成工事高の合計に対する割合が100分の10以上の
           相手先はありません。
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       2.工事の状況
        (1)  受注工事高及び施工高の状況
         ① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高
           前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                         期末繰越工事高
           期首繰越工      当期受注工             当期完成工
                          計                            当期施工高
       区分     事高      事高             事高
                         (千円)                              (千円)
                                     手持工事高
                                              うち施工高
            (千円)      (千円)             (千円)
                                      (千円)
                                              (千円)
                                             (%)

     新設工事       4,155,090      6,128,376      10,283,466       5,539,086      4,744,380       33.4   1,584,491      5,871,934
     既設工事       1,082,952      4,763,104      5,846,057      4,997,360       848,697      23.5    199,626     4,774,922

     保守工事        89,398     1,643,634      1,733,033      1,636,265        96,768       -      -   1,636,265

     工事合計       5,327,441      12,535,115      17,862,557      12,172,711       5,689,845       31.4   1,784,117      12,283,122

           当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

                                         期末繰越工事高
           期首繰越工      当期受注工             当期完成工
                          計                            当期施工高
       区分     事高      事高             事高
                         (千円)                              (千円)
                                     手持工事高
                                              うち施工高
            (千円)      (千円)             (千円)
                                      (千円)
                                              (千円)
                                             (%)

     新設工事       4,744,380      5,477,144      10,221,524       6,318,275      3,903,249       29.5   1,151,454      5,885,238

     既設工事        848,697     4,966,016      5,814,713      4,844,595       970,118      26.2    254,583     4,899,552

     保守工事        96,768     1,766,632      1,863,401      1,758,533       104,867       -      -   1,758,533

     工事合計       5,689,845      12,209,793      17,899,639      12,921,404       4,978,235       28.2   1,406,037      12,543,324

      (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額に増減がある場合は、当期受注工事高にその増減額
           が含まれております。従いまして、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。
         3.期末繰越工事高の施工高は、未成工事支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。
         4.当期施工高は、(当期完成工事高+期末繰越施工高-期首繰越施工高)に一致しております。
         ② 受注の方法

           工事等の受注の方法は、特命と競争に大別されます。
           期別            区分         特命(%)           競争(%)           計(%)
                   新設工事               100.0            -         100.0

        前連結会計年度
     (自 平成27年4月1日              既設工事               100.0            -         100.0
       至 平成28年3月31日)
                   保守工事                48.4           51.6          100.0
                   新設工事                98.0           2.0          100.0

        当連結会計年度
     (自 平成28年4月1日              既設工事                99.2           0.8          100.0
       至 平成29年3月31日)
                   保守工事                48.2           51.8          100.0
      (注)百分比は、請負金額比であります。
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        (2)  完成工事高
           期別            区分        官公庁(千円)           民間(千円)           合計(千円)
                   新設工事               1,518,333           4,020,753           5,539,086

        前連結会計年度
                   既設工事               1,888,895           3,108,464           4,997,360
     (自 平成27年4月1日
                   保守工事                852,051           784,213          1,636,265
       至 平成28年3月31日)
                       計           4,259,280           7,913,431          12,172,711
                   新設工事               2,988,471           3,329,803           6,318,275

        当連結会計年度
                   既設工事               1,689,629           3,154,966           4,844,595
     (自 平成28年4月1日
                   保守工事                919,203           839,330          1,758,533
       至 平成29年3月31日)
                       計           5,597,304           7,324,099          12,921,404
      (注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.完成工事のうち、主なものは次のとおりであります。
            前連結会計年度のうち、請負金額3千万円以上の主なもの
             三機工業株式会社                 SMBC本店東館計画計装工事
             株式会社日本ファシリティ                 クリスタルタワー計装工事
             高砂熱学工業株式会社
                              オリンパスメディカルシステムズ白河事業場再開発計装工事
             大成温調株式会社                 (仮称)利根中央病院移転新築計装工事
             三機工業株式会社                 茅ヶ崎市役所新庁舎建設計装工事
            当連結会計年度のうち、請負金額3千万円以上の主なもの
             三谷産業株式会社                (仮称)住友不動産新橋六丁目ビル計画新築計装工事
             有限会社橋市倉庫                ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング中央監視装置計装工事
             藤田エンジニアリング株式会社
                              高崎市新体育館空調設備計装工事
             新菱冷熱工業株式会社                東海大学湘南校舎理工系施設整備事業(仮称)19号館新築計装工
                              事
             株式会社朝日工業社                ささしまライブ24地区「グローバルゲート」新築計装工事
         4.前連結会計年度及び当連結会計年度は、商品売上高及び完成工事高の合計に対する割合が100分の10以上の
           相手先はありません。
        (3)  手持工事高(平成29年3月31日現在)

            区分            官公庁(千円)              民間(千円)             合計(千円)
     新設工事                       1,546,884             2,356,365             3,903,249

     既設工事                        410,005             560,113             970,118

     保守工事                         21,199             83,668             104,867

            計                1,978,088             3,000,146             4,978,235

      (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.手持工事のうち、請負金額5千万円以上の主なものは、次のとおりであります。
             株式会社九電工             (仮称)イオンモール座間新築計装工事                       平成29年8月完成予定
             株式会社日立プラントサー             国際法務総合センター(仮称)新営計装工事                       平成29年9月完成予定
             ビス
             新菱冷熱工業株式会社             公立藤岡総合病院新入院棟建設・附属外来セン                       平成29年12月完成予定
                           ター改修計装工事
             川崎設備工業株式会社             桑名市総合医療センター機械設備計装工事                       平成30年2月完成予定
                           岩手県立大船渡病院大規模改修計装工事                       平成32年1月完成予定
             エルゴテック株式会社
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      3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  会社の経営の基本方針

         当社グループは、建設設備関連の管工機材、機器類及び環境関連商品の販売並びに建築物の自動制御システムの
        設計・施工・メンテナンス(保守)を通じて建物環境の快適性、利便性を図り、社会に貢献することを基本理念と
        し、次の3つの経営理念を掲げております。
             ①信頼
                取引先と会社、経営者と従業員の相互信頼を築き、よりよいサービスを通じて社会に貢献する。
             ②進取
                常に進取の精神をもって未来をひらき、技術力を高めて時代の変化に対応する。
             ③創意
                創意と工夫により会社の発展をめざし、生きがいのある生活の向上を図る。
         この経営理念のもとに、「株主」、「取引先」、「従業員」等あらゆるステークホルダーの期待に応えるべく最
        善の経営努力を続けております。
         そのために、当社は、顧客が要求する製品の品質を確実に実現するため、引き続き技術力の向上と販売体制の継
        続的改善を図ることで社会に貢献していく所存であります。
       (2)  中長期的な会社の経営戦略

         当社グループでは、市場環境、社会のニーズに柔軟に対応し、安定的に継続した成長を目指してまいります。こ
        の為、コーポレート・ガバナンス体制の充実と法令遵守によるコンプライアンス体制の強化を図るとともに、ICT
        の整備による業務の効率化と付加価値の向上並びに販売力の強化による安定した利益確保に努めます。また、積極
        的な採用活動による人材確保と教育・研修の充実を図り、企業組織の維持・発展に努めます。
       (3)  経営上の目標達成状況を判断するための戦略的な指標等

         当社グループは、株主利益重視の観点から収益性と資本効率を高めるため、連結ROE8%以上の継続及び連結
        営業利益率6%以上の達成を、中期経営目標として設定しております。
       (4)  経営環境

         当社をめぐる経営環境は、企業収益や設備投資が底堅く推移しており、景気の持ち直しは進むものと期待されま
        すが、米国の政策動向や欧州政治情勢など海外経済の不確実性から、先行きの不透明感は続く見通しです。
         当社グループの事業に関連する建設業界では、都心部の再開発案件で完成が続き、民間設備投資は堅調な推移が
        予想されます。一方で、技能労働者不足や長時間労働の是正が求められ、業務効率の改善に取り組んでいく必要が
        あります。
       (5)  事業上及び財務上の対処すべき課題

         当社グループといたしましては、社員教育による提案力の強化と施工能力の向上を図り、業績拡大に努めてまい
        ります。管工機材販売事業におきましては、衛生陶器及び住設機器類の販売展開を強化し、売上増加に努めてまい
        ります。工事事業におきましては、再開発案件など新設工事の獲得とともに、提案営業による既設工事の確保に努
        めてまいります。環境機器販売事業におきましては、各事業と連携した営業展開、販売品目の拡充に努めてまいり
        ます。
      4【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現
       在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  自然災害の発生によるリスク

         予期しない大地震等の自然災害が発生した場合、当社グループの資産の棄損・滅失や、人的・物的被害により正
        常な事業活動の継続が困難になる等、業績に影響を与える可能性があります。
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       (2)  当社グループが係わる市場の急激な変動(経済動向)
         当社グループの事業に関連する国内建設市場は、景気の動向に左右されやすいため、民間設備投資や公共投資が
        想定以上に低迷する場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
       (3)  業績の季節的変動

         当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期の割合が大きく、ま
        た、販売費及び一般管理費の上半期・下半期の変動は小さいことから、下半期に利益が偏重する季節的変動があり
        ます。
       (4)  建設工事等に伴う人的・物的事故あるいは、災害の発生によるリスク

         当社グループの工事事業は、工事施工現場で作業及び管理を行いますので、人的・物的事故、あるいは災害の発
        生する可能性があります。万一の事故等に備えて各種保険に加入しておりますが、保険で補償される範囲を超えた
        損害賠償義務を負う可能性もあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
       (5)  不採算工事発生によるリスク

         当社グループが施工する工事において、想定外の追加原価等の発生により不採算工事が発生した場合には、当社
        グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)  メンテナンス業務における営業補償リスク

         メンテナンス業務において、当社グループが提供するサービスに瑕疵等が発生し、営業補償等の損害賠償義務を
        負う可能性もあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
       (7)  原材料価格の高騰

         当社グループが取り扱う商品及び資材の原材料価格が相場変動等により高騰した場合、当社グループの業績に影
        響を及ぼす可能性があります。
       (8)  取引先の信用リスク

         当社グループの取引先の経営状態悪化等により、売上債権の貸倒れが発生した場合、当社グループの業績に影響
        を与える可能性があります。
      5【経営上の重要な契約等】

       特約店契約
        契約会社名           相手方の名称             契約の内容          契約の種類           契約期間
     株式会社オーテック                       空調自動制御機器等の                     平成29年4月1日から
                 アズビル株式会社                        特約店契約
     (当社)                       供給に関する契約                     平成30年3月31日まで
      6【研究開発活動】

        特記すべき事項はありません。
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      7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成し
        ております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に
        影響を与える見積りを必要としております。経営者はこれらの見積りについて過去の実績等を勘案し、合理的に判
        断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
         なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等(1)連
        結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
       (2)  財政状態の分析

        (資産の部)
         当連結会計年度末における資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べて4億13百万円増加し、資産合計は216
        億54百万円となりました。この主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が7億66百万円、
        有価証券が4億79百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、未成工事支出金が6億25百
        万円、投資有価証券が1億84百万円減少したことによるものであります。
        (負債の部)

         当連結会計年度末における負債の部の残高は、前連結会計年度末に比べて6億95百万円減少し、負債合計は91億
        68百万円となりました。この主な減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形、買掛金及び工事未払
        金の合計額が2億5百万円、未成工事受入金が3億55百万円減少したことによるものであります。
        (純資産の部)

         当連結会計年度末における純資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べて11億8百万円増加し、純資産合計は
        124億85百万円となりました。この主な増加要因といたしましては、利益剰余金が8億79百万円、その他有価証券
        評価差額金が1億19百万円増加したことによるものであります。
       (3)  キャッシュ・フローの分析

        (キャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、53億84百万円となり、前連結会計年
        度末より7億71百万円(16.7%)増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおり
        であります。
        (営業活動におけるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果得られた資金は11億21百万円(前連結会計年度比1.4%減)となりました。収入の主な要因とい
        たしましては、税金等調整前当期純利益16億21百万円、たな卸資産の減少額6億22百万円等であり、支出の主な要
        因といたしましては、仕入債務の減少額2億35百万円、未成工事受入金の減少額3億87百万円、法人税等の支払額
        5億61百万円等によるものであります。
        (投資活動におけるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果使用した資金は78百万円(前連結会計年度比76.0%減)となりました。収入の主な要因といたし
        ましては、定期預金の払戻による収入3億10百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、有価証券の取得
        による支出1億円、有形固定資産の取得による支出1億79百万円等によるものであります。
        (財務活動におけるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果使用した資金は2億72百万円(前連結会計年度比34.7%増)となりました。収入の主な要因とい
        たしましては、短期借入れによる収入16億27百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返
        済による支出16億15百万円、配当金の支払額2億1百万円等によるものであります。
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       (4)  経営成績の分析
         売上高につきましては、前連結会計年度に比べ5億71百万円増収の240億26百万円(前連結会計年度比2.4%増)
        となりました。セグメントの内訳につきましては次のとおりであります。                                  管工機材販売事業につきましては、                 取扱
        品目の拡充、既存客先に住設機器類の販売展開を進めることで、売上増加に努めてまいりましたが、首都圏の販売
        が伸び悩んだことにより、            売上高は105億22百万円(同1.5%減)となり                     ました。    工事事業につきましては、            早期の
        営業展開と原価管理の徹底による大型案件の採算確保、既設・保守案件の提案拡大、人材育成による施工品質の向
        上に努めてまいりました。この結果、新設工事の売上高が増加したことにより、                                     売上高は130億49百万円(同6.0%
        増)となり     ました。    環境機器販売事業につきましては、                 各事業との連携、新規取引先の開拓と取扱商品の拡充に努
        めてまいりました。この結果、小型貫流蒸気ボイラの販売が減少したことにより、                                        売上高は4億54百万円(同
        1.2%減)となり        ました。
         また、工事事業における受注工事高につきましては、前連結会計年度に比べ3億25百万円減少の122億9百万円
        (同2.6%減)となりました。
         利益につきましては、売上高増加に伴い、売上総利益は前連結会計年度に比べ2億72百万円増益の45億68百万円
        (同6.3%増)となり、営業利益は前連結会計年度に比べ74百万円増益の15億66百万円(同5.0%増)となりまし
        た。営業外損益につきましては、持分法による投資利益等が増加したことにより83百万円(同24.9%増)の収益
        (純額)となり、経常利益は16億50百万円(同5.9%増)となりました。特別損益につきましては、減損損失等の
        計上により29百万円の損失(純額)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は10億74百万円(同10.0%増)とな
        りました。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度において重要な影響を及ぼす設備の新設、除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)  提出会社
                                                (平成29年3月31日現在)
                                         帳簿価額

                                                         従業
        事業所名                  設備の
                セグメントの名称                                          員数
                               建物及び      土地     リース
       (所在地)                   内容
                                               その他      合計
                                                         (人)
                               構築物     (千円)      資産
                                              (千円)     (千円)
                               (千円)     (面積㎡)     (千円)
                管工機材販売事業
     本社          工事事業          統括業
                                22,343       -   88,205     14,742     125,291       36
     (東京都江東区)          環境機器販売事業          務施設
                全社
     管材事業本部
                          営業用
     東京支店          管工機材販売事業                  -     -     -     -     -    29
                          施設
     (東京都江戸川区)
     管材事業本部
     札幌支店                    営業用           42,876
                管工機材販売事業                20,815           2,948       51   66,691       7
     (札幌市東区)                    施設           (544.03)
     (注)5
     管材事業本部
                          営業用
     仙台支店          管工機材販売事業                  -     -     356      -     356     10
                          施設
     (仙台市宮城野区)
     管材事業本部
     名古屋支店                    営業用           159,597
                管工機材販売事業                57,054             -     29   216,681       8
     (名古屋市中村区)                    施設           (805.77)
     (注)5
     管材事業本部
     大阪支店                    営業用           94,206
                管工機材販売事業                28,762             -     279   123,248       10
     (大阪市西区)                    施設           (342.57)
     (注)5
     システム事業本部
                          営業用
     東京支店          工事事業                 5,705       -     -    3,096     8,801      58
                          施設
     (東京都江東区)
     システム事業本部
     北海道支店                    営業用           42,876
                工事事業                24,262           2,485     1,943     71,567      31
     (札幌市東区)                    施設           (544.03)
     (注)5
     システム事業本部
                          営業用
     東北支店          工事事業                 1,558       -    1,896     1,533     4,989      26
                          施設
     (仙台市青葉区)
     システム事業本部
     北関東支店                    営業用           152,672
                工事事業                  -          -   36,330     189,002       36
     (群馬県高崎市)                    施設          (1,952.53)
     (注)5
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                                         帳簿価額
                                                         従業
        事業所名                  設備の
                セグメントの名称                                          員数
                               建物及び      土地     リース
       (所在地)                   内容                    その他      合計
                                                         (人)
                               構築物     (千円)      資産
                                              (千円)     (千円)
                               (千円)     (面積㎡)     (千円)
     システム事業本部
     東関東支店                    営業用           43,805
                工事事業                38,648             -    3,979     86,433      18
     (茨城県つくば市)                    施設           (744.99)
     (注)5
     システム事業本部
     中部支店                    営業用           44,460
                工事事業                40,189           1,643     9,457     95,751      44
     (名古屋市瑞穂区)                    施設           (305.15)
     (注)5
     システム事業本部
                          営業用
     横浜支店          工事事業                  39     -     -      0     39    19
                          施設
     (横浜市西区)
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品等であり、建設仮勘定を含んでおります。
           なお、金額には消費税等は含まれておりません。
         2.土地建物のうち賃貸中のものは、次のとおりであります。
                                  土地(㎡)                建物(㎡)
          千葉県市川市ほか4件                           3,013.05                1,833.25

         3.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
              事業所名                                     年間賃借料
                        セグメントの名称              設備の内容
             (所在地)                                      (千円)
          管材事業本部
          東京支店            管工機材販売事業            倉庫                     61,353
          (千葉県浦安市)
         4.従業員数は就業人員(嘱託を含み、常用パートを除いております。)であり、臨時雇用者数(常用パートを
           含み、人材派遣会社からの派遣社員は除いております。)の総数は、従業員数の100分の10未満であるため
           記載を省略しております。
         5.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改
           正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価後の帳簿
           価額を記載しております。
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       (2)  国内子会社
                                                (平成29年3月31日現在)
                                         帳簿価額

                                                         従業
        会社名                  設備の
                セグメントの名称                                          員数
                              建物及び      土地     リース
       (所在地)                   内容                    その他      合計
                                                         (人)
                              構築物     (千円)      資産
                                              (千円)     (千円)
                              (千円)     (面積㎡)     (千円)
     フルノ電気工業株
                          営業用            5,932
     式会社          工事事業                8,067            -    1,560     15,561       2
                          施設           (548.00)
     (北海道留萌市)
     株式会社道東オー
                管工機材販売事業          営業用           44,900
     テック                          22,621            -     860    68,381      17
                及び工事事業          施設          (1,071.56)
     (北海道帯広市)
     株式会社オーテッ
                          営業用
     クサービス北海道          工事事業                  -     -     -     -     -     6
                          施設
     (札幌市東区)
     株式会社三雄商会
                管工機材販売事業          営業用           63,738
     (北海道苫小牧市)                           4,427            -    7,696     75,862      11
                及び工事事業          施設          (4,551.09)
     (注)2
     株式会社オーテッ
                          営業用
     ク環境          環境機器販売事業                 722      -     -    3,866     4,588      6
                          施設
     (東京都江東区)
     株式会社九州オー
                          営業用           40,300
     テック          管工機材販売事業                6,159            -     414    46,874       5
                          施設           (495.88)
     (福岡市博多区)
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品等であります。
           なお、金額には消費税等は含まれておりません。
         2.株式会社三雄商会には、提出会社から賃借しております建物及び構築物1,633千円、土地36,788千円
           (991.76㎡)を含んでおります。
         3.従業員数は就業人員(嘱託を含み、常用パートを除いております。)であり、臨時雇用者数(常用パートを
           含み、人材派遣会社からの派遣社員は除いております。)の総数は、従業員数の100分の10未満であるため
           記載を省略しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        特記すべき事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                           16,000,000

                  計                               16,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                          上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                            (平成29年6月27日)
               (平成29年3月31日)                          取引業協会名
                                          東京証券取引所
                                                     単元株式数
       普通株式             5,700,000             5,700,000          JASDAQ
                                                       100株
                                         (スタンダード)
         計           5,700,000             5,700,000             -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総
                               資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高
                                (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)        (株)
      平成12年4月25日            900,000       5,700,000         149,400        599,400        180,000        525,000

      (注)有償一般募集
          (ブックビルディング方式による募集)
          発行株数     900,000株
          発行価格       390円
          資本組入額      166円
          払込金総額   329,400千円
       (6)【所有者別状況】

                                                    平成29年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                       単元未満株
       区分                                                式の状況
                                     外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計
                                                       (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)           -      9     11     25     18      2    952    1,017       -
     所有株式数
                -    15,188       755    7,299     7,026       8   26,719     56,995       500
     (単元)
     所有株式数の
                -    26.65      1.32     12.81     12.33      0.01     46.88      100      -
     割合(%)
     (注)自己株式425,121株は、「個人その他」に4,251単元及び「単元未満株式の状況」に21株を含めて記載しておりま
        す。
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       (7)【大株主の状況】
                                                  平成29年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                                           所有株式数
                                                   対する所有株式数
           氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   の割合(%)
     日本トラスティ・サービス信託銀行                  東京都中央区晴海1-8-11                        1,005          17.63
     株式会社(りそな銀行再信託分・J
     FE継手株式会社退職給付信託口)
                       東京都江東区東陽2-4-2                         460         8.08
     オーテック従業員持株会
                       東京都江東区東陽2-4-2                         425         7.45
     株式会社オーテック
     STATE   STREET    BANK   AND  TRUST       P.O.BOX    351  BOSTON    MASSACHUSETTS               420         7.36
     COMPANY    505224              02101   U.S.A.
     (常任代理人 株式会社みずほ銀行                  (東京都港区港南2-15-1)
     決済営業部) 
                       東京都千代田区丸の内2-7-3                         250         4.38
     アズビル株式会社
                       東京都江東区東陽2-4-2                         248         4.35
     オーテック共栄会
     株式会社みずほ銀行                  東京都千代田区大手町1-5-5                         135         2.36
     (常任代理人 資産管理サービス信
                       (東京都中央区晴海1-8-12)
     託銀行株式会社)
     BBH  FOR  FIDELITY     LOW-PRICED      STOCK    245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA           133         2.34
     FUND                  02210   U.S.A.
     (常任代理人 株式会社三菱東京U                  (東京都千代田区丸の内2-7-1)
     FJ銀行)
                       東京都千代田区丸の内2-7-1                         120         2.10
     株式会社三菱東京UFJ銀行
                       東京都品川区大崎3-6-4                         120         2.10
     株式会社大和バルブ
                                ―               3,317          58.19
             計
     (注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(りそな銀行再信託分・JFE継手株式会社退職給付信託口)は、J
        FE継手株式会社が所有する持株数1,046千株のうち、1,005千株を株式会社りそな銀行へ委託した信託財産であり
        ます。
        信託契約上、議決権の行使については、JFE継手株式会社が指図権を留保しております。
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       (8)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成29年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        -            -            -
      議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -
      議決権制限株式(その他)                        -            -            -
                          普通株式        425,100
      完全議決権株式(自己株式等)                                    -       単元株式数 100株
                          普通株式     5,274,400
      完全議決権株式(その他)                                      52,744          同上
                                                  1単元(100株)
                          普通株式              500
      単元未満株式                                    -
                                                    未満の株式
      発行済株式総数                         5,700,000           -            -
      総株主の議決権                        -              52,744          -
     (注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成29年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
     株式会社          東京都江東区東陽
                            425,100           -      425,100           7.45
     オーテック          二丁目4番2号
         計          -         425,100           -      425,100           7.45
       (9)【ストックオプション制度の内容】

          該当事項はありません。
       (10)【従業員株式所有制度の内容】

          当社は、平成26年2月7日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的とし
         て、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の導入を決議しており、平成26年2月25日付で
         自己株式102,000株について、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646
         口)」に対して、第三者割当による自己株式の処分を実施しております。
          本制度は、平成26年5月26日に創業80年を迎えることを機に、当社従業員に対して自社の株式を給付するこ
         とで、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の
         高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランであります。
          本制度では、当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出
         することにより信託を設定し、当該信託は株式交付規程に従い、平成28年5月26日に本制度にかかる最後のポ
         イントを付与し、信託期間中に付与された累計ポイントに応じた当社株式を無償で従業員に交付しておりま
         す。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
          なお、当該信託は平成28年9月に終了しております。
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他
                                 -        -        -        -
      (第三者割当による自己株式の処分)
      保有自己株式数                        425,121           -      425,121           -
     (注)当期間における保有自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の積極的な事業展開と経営環境
       の急激な変化に備えて経営基盤の強化を図るとともに、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針と
       し、株主の皆様に利益還元を図っていく所存であります。
        当社は、剰余金の配当を年1回、期末配当で行うことを基本方針としております。この期末配当の決定機関は株主
       総会であります。
        当期の配当につきましては、1株につき48円の普通配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年
       度の配当性向は25.3%となりました。
        内部留保資金につきましては、財務体質のさらなる充実と販売体制の強化を図るため、業容拡大の推移に従い、有
       効投資してまいりたいと考えております。
        なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定
       款に定めております。
        当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
                       配当金の総額         1株当たり配当額
            決議年月日
                        (千円)           (円)
          平成29年6月27日
                          253,194            48
          定時株主総会決議
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      4【株価の推移】
       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第65期          第66期          第67期          第68期          第69期
      決算年月       平成25年3月          平成26年3月          平成27年3月          平成28年3月          平成29年3月

      最高(円)             699          760         1,045          1,000          1,840

      最低(円)             483          593          675          714          866

      (注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであ

          り、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別      平成28年10月          11月        12月      平成29年1月          2月        3月
      最高(円)           926       1,010        1,180        1,365        1,485        1,840

      最低(円)           884        900        991       1,108        1,310        1,420

      (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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      5【役員の状況】
        男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
                                                        所有株式数
       役名       職名       氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        (千株)
                                  昭和46年3月      大石商事株式会社(現 当
                                       社)入社
                                  平成元年4月      当社システム事業本部東北支
                                       店長
                                  平成13年4月      当社システム事業本部長
                                  平成13年6月      当社取締役システム事業本部
                                       長
     取締役会長              神馬 貢一郎      昭和23年5月15日生                           (注)3       57
                                  平成19年6月      当社常務取締役システム事業
                                       本部担当兼システム事業本部
                                       長
                                  平成22年6月      当社常務取締役管材事業本
                                       部・システム事業本部統括
                                  平成23年6月      当社代表取締役社長
                                  平成29年6月
                                       当社取締役会長(現任)
                                  昭和55年4月      大石商事株式会社(現 当
                                       社)入社
                                  平成10年4月      当社システム事業本部東関東
                                       支店長
                                  平成19年4月      当社システム事業本部東京支
                                       店長
     代表取締役社
                   市原 伸一      昭和36年4月12日生                           (注)3       12
                                  平成23年6月      当社取締役システム事業本部
     長
                                       東京支店長
                                  平成26年4月      当社取締役管理本部長
                                  平成27年6月      当社常務取締役管理本部長兼
                                       OA情報部長
                                  平成29年4月      当社常務取締役管理本部長
                                  平成29年6月
                                       当社代表取締役社長(現任)
                                  昭和54年4月      大石商事株式会社(現 当
                                       社)入社
                                  平成20年4月      当社システム事業本部中部支
                                       店長
                                  平成23年6月      当社取締役システム事業本部
                                       中部支店長
                                  平成25年4月      当社取締役システム事業副本
                                       部長
                                  平成27年4月      当社取締役システム事業本部
                                       長兼環境機器事業本部長
            管材事業本部
                                  平成27年4月      株式会社オーテックサービス
     常務取締役       ・システム事       曳沼 宏之      昭和36年1月24日生
                                                    (注)3       13
                                       東北取締役(現任)
            業本部統括
                                  平成27年5月      株式会社九州オーテック取締
                                       役(現任)
                                  平成28年5月      株式会社オーテック環境取締
                                       役(現任)
                                  平成28年6月      当社常務取締役システム事業
                                       本部長兼環境機器事業本部長
                                  平成28年8月      フルノ電気工業株式会社取締
                                       役(現任)
                                  平成29年4月      当社常務取締役管材事業本
                                       部・システム事業本部統括
                                       (現任)
                                 25/97





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                                                        所有株式数
       役名       職名       氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        (千株)
                                  昭和56年4月      山武ハネウエル株式会社
                                       (現 アズビル株式会社)入
                                       社
                                  平成14年12月      同社東関東支店ソリューショ
                                       ン営業部部長
                                  平成25年4月      同社東京本店計装営業4部部
                                       長
                                  平成25年10月      当社入社
                                  平成26年4月      当社システム事業本部営業統
            システム事業
                                       括部長
            本部長兼環境
                                  平成27年4月      当社システム事業副本部長
     取締役              横堀 純一      昭和32年2月18日生                           (注)3        1
                                  平成27年6月      当社取締役システム事業副本
            機器事業本部
                                       部長
            長
                                  平成28年5月      株式会社オーテックサービス
                                       北海道取締役(現任)
                                  平成28年5月      株式会社オーテックサービス
                                       北関東取締役(現任)
                                  平成29年4月      当社取締役システム事業本部
                                       長兼環境機器事業本部長(現
                                       任)
                                  平成29年5月      株式会社オーテック環境取締
                                       役(現任)
                                  昭和56年4月      大石商事株式会社(現 当
                                       社)入社
                                  平成19年4月      当社管材事業本部東京支店長
                                  平成28年4月      当社管材事業本部長兼営業推
            管材事業本部
                                       進部長
                                  平成28年5月      株式会社三雄商会取締役(現
     取締役       長兼営業推進       北川 秀法      昭和34年2月23日生                           (注)3        7
                                       任)
            部長
                                  平成28年6月      当社取締役管材事業本部長兼
                                       営業推進部長(現任)
                                  平成29年5月      株式会社道東オーテック取締
                                       役(現任)
                                  昭和53年4月      日本鋼管株式会社(現 JF
                                       Eスチール株式会社)入社
                                  平成2年1月      同社福山製鋼部ステンレス製
                                       鋼工場長
                                  平成17年4月      同社技術協力部主任部員(部
                                       長)
                                  平成18年4月      JFE継手株式会社 入社 
                                       岸和田工場長
     取締役
                                  平成19年6月      同社取締役岸和田工場長
     (常勤監査等              福味 純一      昭和28年1月21日生                           (注)4        1
                                  平成25年4月      同社常務取締役商品開発部・
     委員)
                                       品質管理部担当
                                  平成25年4月      丸昌工業株式会社 代表取締
                                       役
                                  平成26年4月      JFE継手株式会社 常任顧
                                       問
                                  平成26年6月      当社常勤監査役
                                  平成28年6月      当社取締役(常勤監査等委
                                       員)(現任)
                                  昭和56年10月      プライスウォーターハウス東
                                       京事務所 入所
                                  昭和61年4月      公認会計士登録
                                  平成12年4月      中央青山監査法人へ移籍
     取締役
                                  平成19年10月      新日本監査法人(現 新日本
                                       有限責任監査法人)へ移籍
     (監査等委              川田 譲二      昭和30年3月13日生                           (注)4       -
                                  平成22年6月      川田譲二公認会計士事務所開
     員)
                                       設 同事務所代表(現任)
                                  平成23年6月      当社監査役
                                  平成28年6月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                                 26/97



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                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式数
       役名       職名       氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        (千株)
                                  昭和58年4月      弁護士登録
                                  昭和58年4月      松下照雄法律事務所 入所
                                  昭和62年4月
                                       齋藤正和法律事務所開設          同
                                       事務所代表(現任)
                                  平成24年6月      当社監査役
     取締役
                                  平成26年6月      エコナックホールディングス
     (監査等委              田中 正和      昭和26年5月8日生
                                                    (注)4       -
                                       株式会社 社外取締役(現
     員)
                                       任)
                                  平成26年11月      伊豆シャボテンリゾート株式
                                       会社 社外取締役(現任)
                                  平成28年6月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                                  昭和57年4月      日産自動車株式会社 入社
                                  平成10年4月      財団法人社会経済生産性本部
                                       (現 公益財団法人日本生産
                                       性本部) 入職 経営コンサ
     取締役
                                       ルタント
     (監査等委              熊木  登      昭和33年6月24日生
                                                    (注)4       -
                                  平成21年4月      同財団主席経営コンサルタン
     員)
                                       ト(現任)
                                  平成26年6月      当社取締役
                                  平成28年6月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                                          計                 94
      (注)1.取締役福味純一、川田譲二、田中正和及び熊木登の4氏は、社外取締役であります。
         2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
           委員長 福味純一、委員 川田譲二、委員 田中正和、委員 熊木登
         3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
           コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
           当社は、ステークホルダーの期待に応えるべく、企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の
          透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値の向上につながると考えており、コーポレート・ガバ
          ナンスの充実に取り組んでまいります。
        ① 企業統治の体制

         イ.企業統治の体制の概要
           当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、取締役会及び監査等委員会を中心に構成され、監査等委員以外
          の取締役5名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)を選任しております。また、内部監査に
          つきましては、監査室を設置しております。
           現在の企業統治の体制については、経営の意思決定機関として、取締役会と経営会議の2つの機関がありま
          す。取締役会では、法定事項のほか、特に重要な業務執行に関する事項について取締役会規則に基づき決議し
          ております。経営会議は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、常勤の取締役及び事業本部長で
          構成されております。経営会議では、取締役会での決議事項以外の重要な職務の執行に関して審議及び決定を
          行っております。また、監査等委員である取締役は、取締役会には                               監査等委員     全員が、経営会議には常勤            監査
          等委員   が出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
           その他第三者によるコーポレート・ガバナンスの関与状況につきましては、公認会計士監査を新日本有限責
          任監査法人に依頼しております。期末の他、期中においても各支店他への監査等が適宜実施されております。
          会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当社
          と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支
          払っております。顧問弁護士は、青葉総合法律事務所に依頼しており、必要に応じてアドバイス等をお願いし
          ております。
           なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりであります。
         ロ.企業統治の体制を選択する理由








           当社は上記のように、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意
          思決定を行うため、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置した監査等委員会設置会社の体制を採用
          しております。
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         ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
           内部統制は、企業活動が適切に遂行されるための企業内の仕組みや機能であり、企業が健全に管理・運営さ
          れるために経営者が構築していくべきものであると認識し、内部統制の充実を図ることが、コーポレート・ガ
          バナンスを実効性のあるものにすると考えております。
           当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保
          するための体制を整備するため、取締役会決議により以下のとおり基本方針を定めております。
           1.  当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           (1)当企業集団は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「オーテックグ
              ループ役職員行動規範」に従い行動する。
           (2)当社は、管理担当役員を委員長とする倫理委員会において、役職員の日常の行動が法令・定款、社内
              規程、企業倫理等の社会的規範を遵守し、適切に行われているか検証する。また、役職員に対する企
              業倫理及び法令遵守意識の啓蒙と違法行為の防止及びコンプライアンス活動の推進を実施する。
           2.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
             取締役の職務の執行に係る情報については、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定の文書のほか、
            経営会議議事録等の職務の執行に係る文書を、社内規程に従い適切に保存し、管理する。
           3.  当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           (1)当社は、事業上のリスクについて、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理
              を行う。また、想定される様々なリスクに対応するため「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体
              制を強化する。
           (2)当社は、「関係会社管理規程」に基づき子会社に取締役及び使用人を派遣し、経営内容を的確に把握
              する体制とする。
           4.  当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           (1)当社は、職務の執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、常勤の取締役及び事業本部長で構成す
              る経営会議において、取締役会での決議事項以外の重要な職務執行に関して審議及び決定し、実行す
              る。
           (2)当社の事業本部長は、法令・定款、社内規程に従い、担当事業部門を管掌する。また、事業本部ごと
              に、業務計画を定め、数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証するとともに、業務執行
              の状況を取締役会へ報告する。
           (3)当社は、業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正
              かつ効率的な職務が行われる体制を構築する。
           (4)子会社の職務の執行が効率的に行われることを確保するため「関係会社管理規程」に基づき、子会社
              から定期的に報告を受ける。
           5.  当企業集団における業務の適正を確保するための体制
           (1)当社は、「関係会社管理規程」に基づき関係会社に取締役又は使用人を派遣し、子会社の経営内容を
              把握するとともに、定期的・継続的に子会社から報告を受ける体制とする。
           (2)当社の監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社を内部監査の対象とし、監査の結果について
              は、当社の代表取締役に報告する。
           6.  監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確
             保に関する事項
           (1)監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務を補助するための従業
             員を置くことができる。
           (2)当該従業員の職務執行の独立性を確保するため、任命・異動・評価・懲戒については、監査等委員会
             の同意を得る。
           (3)当該従業員の職務執行は、監査等委員会に係る業務を優先して行う。
           7.  企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をする
             ための体制
           (1)当企業集団の役職員が直接又は間接的に、会社に著しい損害を及ぼす事実や、法令又は定款に違反す
             る行為を発見したときは、直ちに当社監査等委員会に報告する。
           (2)当社の監査等委員会へ報告を行った企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利
             益な取扱いを行うことを禁止する。
           (3)   当社の監査等委員は、取締役会、経営会議その他社内の重要な会議に出席し、経営上の情報について
              適時報告が受けられる体制とする。また、監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及
              び使用人に対して報告を求めることができる。
           8.  その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           (1)当企業集団の役職員は、当社監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び書類の提供を行う。
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           (2)監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家
              を独自に起用できる。
           (3)監査等委員会は、内部監査部門からその監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に
              応じて調査を求めることができる。
           (4)監査等委員の職務の執行について必要な費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行につい
              て生ずる費用又は債務の処理については、職務の遂行に必要ではないと認められた場合を除き、速や
              かに当該費用又は債務処理をする。
           9.  反社会的勢力排除に向けた体制
             当企業集団は、反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、不当・不正な要求に対しては、警察や弁護士
            等の外部の専門機関と連携し、一切の関係を遮断する。
           10.  財務報告の信頼性を確保するための体制
             当社は、財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、
            それを評価する体制を構築する。
         ニ.リスク管理体制の整備状況

           当社のリスク管理体制につきましては、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理体
          制の整備を図っております。また、想定されるさまざまなリスクに対応するため、リスク管理規程に基づき、
          リスク管理体制の強化を図っております。
         ホ.責任限定契約の内容の概要

           当社と各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
          る契約を締結しております。
           当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
        ② 内部監査及び        監査等委員会      監査の状況

          当社の内部監査の組織は、代表取締役社長直属の監査室を設置し、内部監査を実施する体制をとっておりま
         す。監査室の人員は3名でありますが、その他に、管理本部及び事業本部から監査人を指名し、内部監査を実施
         する体制をとっております。監査室は、内部監査規程に基づき、社内の各部署・各支店及び子会社・関連会社の
         会計・業務・内部統制の適正性をチェックし、業務上のリスク回避や業務改善を図ることを目的として、内部監
         査を実施しております。
          監査等委員会につきましては、常勤                  監査等委員     1名を含む4名       で 構成され、定期に開催するほか、必要に応じ
         臨時に監査等委員会を開催いたします。各監査等委員は取締役の職務の執行状況を監査し、監査等委員会におい
         て協議並びに決議を行い、必要に応じて取締役会に報告いたします。                                取締役会には      監査等委員     全員が、経営会議
         には常勤    監査等委員     が出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行状況の監査を行っており
         ます。
          内部監査及び       監査等委員会による         監査は、それぞれの監査計画に基づき実施されておりますが、情報交換やお
         互いの監査に同行するなどして連携を図っております。
          監査等委員会      と会計監査人の連携状況につきましては、会計監査人から、期初に監査計画書を入手し、監査実
         施計画の説明を受け、期末には監査報告書を入手し、監査の方法の概要及び結果に関する説明を受けておりま
         す。また、会計監査人とは、十分に連絡を取り、意見交換・打合せを行うとともに、必要に応じ監査に立ち会う
         など、連携を保っております。
          当社の内部統制部門は主に、管理本部の総務部及び経理部が担当し、企業活動が適切に行われるよう社内の体
         制を整備・運用しております。監査室が実施する内部監査や                            監査等委員会      から報告を求められたときには、情報
         を速やかに提供するほか、監査室及び                  監査等委員会      とは随時、情報の交換を行っております。
          その他、内部統制を有効に機能させるための内部統制委員会や倫理委員会を設けております。内部統制委員会
         には常勤    監査等委員     及び監査室長が出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしております。倫理
         委員会には監査室長が出席し、コンプライアンスに関する意見交換をしております。
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        ③ 社外取締役
          当社の社外取締役は4名であります。
          社外取締役福味純一氏は、当社のその他の関係会社であり、仕入れ取引のあるJFE継手株式会社出身であり
         ますが、直接利害関係を有する者ではありません。現在は、同社との雇用関係はなく、常勤の社外取締役とし
         て、独立した立場で監督できる識見を有しているため選任しております。
          社外取締役     川田譲二氏は、川田譲二公認会計士事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありませ
         ん。同氏は公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識を有しており、専門的見地から社外取締役として
         の役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
          社外取締役田中正和氏は、齋藤正和法律事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありません。同氏
         は弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の適法性を客観的な立場から監査
         するのに適任であると判断したため選任しております。
          社外取締役熊木登氏は、公益財団法人日本生産性本部の主席経営コンサルタントであり、直接利害関係を有す
         る者ではありません。同氏は経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識から社外取締役としての役割を
         果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
          なお、福味純一氏は、当社の株式を1,700株保有しております。
          上記の資本関係を除き、社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はあり
         ません。
          当社は、社外取締役が高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的視点で経営及び業務の監査を行うことに
         より、経営の透明性の向上及び監督機能が強化されることを期待しております。
          常勤の社外取締役は、監査室が行う内部監査に同行し、監査を実施するほか、管理本部と必要に応じて情報交
         換を行っております。また、内部統制委員会へ出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしており
         ます。
          非常勤の社外取締役につきましても、取締役会や監査等委員会を通じて内部監査の状況や内部統制システムの
         状況について情報交換をするなどして、連携を保っております。
          また、当社は、川田譲二、田中正和及び熊木登の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
         し、同取引所に届け出ております。
          当社は社外取締役を選任するに当たり、以下の独立性判断基準を設けております。
         (社外役員の独立性判断基準)
          当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているも
         のと判断します。
           1.当社を主要な取引先とする者                   又はその業務執行者
                          (注1)             (注2)
           2.  当社の主要な取引先             又はその業務執行者
                      (注3)
           3.当社から役員報酬以外に多額                   の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
                          (注4)
             法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
             う。)
           4.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者)
           5.社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
           6.当社から多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
           7.過去に、上記1から4に該当していた者
           8.次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く                                     )の近親者
                                             (注5)         (注6)
           (1)   上記1から6に掲げる者
           (2)当社の子会社の業務執行者
           (3)当社の子会社の業務執行者でない役員
           (4)過去に、上記(1)から(3)又は当社の業務執行者に該当していた者
           (注1)当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額
               の支払いを当社から受けた者をいう。
           (注2)業務執行者とは、業務執行役員、執行役又は支配人、その他の使用人をいう。
           (注3)当社の主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを
               当社に行っている者、過去3事業年度の平均で、当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資し
               ている者をいう。
           (注4)多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場
               合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。
           (注5)重要でない者とは、役員及び部長職以上の管理職にある者以外をいう。
           (注6)近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
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        ④ 役員報酬等
         イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                                                       対象となる
                    報酬等の総額
          役員区分                                            役員の員数
                     (千円)             ストック
                            基本報酬              賞与     退職慰労金        (人)
                                  オプション
     取締役   (監査等委員を除く。)
                             94,050             30,000
                      124,050                -             -       8
     (社外取締役を除く。)
     取締役   (監査等委員)
                         -       -       -       -       -       -
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                         -       -       -       -       -       -
     (社外監査役を除く。)
                       32,550       32,550

     社外役員                                 -       -       -       ▶
         (注)1.当社は、平成28年6月28日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

            2.上記の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
            3.平成29年6月27日開催の第69回定時株主総会で決議された役員賞与を含めております。
         ロ.役員の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

           当社は、役員報酬の総額を株主総会の決議で決定することとなっております。また、役員報酬・賞与・退職
          慰労金に関する内規により、報酬総額の限度内で会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮し
          て決定することとしております。役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規は、取締役会の決議により定めら
          れ、同決議により改定が行われております。
           なお、当社は平成25年6月25日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰
          労金の制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制
          度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
        ⑤ 株式の保有状況

         イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
           2 1 銘柄    946  , 475  千円
         ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

           的
           前事業年度
            特定投資株式
                               株式数     貸借対照表
                銘柄                                 保有目的
                               (株)     計上額(千円)
                              117,893       117,186
     新日本空調株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                              212,930       97,948
     株式会社ヤマト                                     取引関係の維持強化のため
                               55,651       78,691
     高砂熱学工業株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                              179,800       77,853
     株式会社朝日工業社                                     取引関係の維持強化のため
                               21,237       57,638
     株式会社大気社                                     取引関係の維持強化のため
                               50,457       45,461
     三機工業株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                               62,861       42,305
     株式会社テクノ菱和                                     取引関係の維持強化のため
                               82,872       39,861
     大成温調株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                               52,967       39,407
     ダイダン株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                              144,684       38,920
     川崎設備工業株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                               18,942       29,852
     日比谷総合設備株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                               16,500       25,707
     橋本総業株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                               56,000       15,344
     株式会社東日本銀行                                     金融機関との取引関係維持のため
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                               株式数     貸借対照表
                銘柄                                 保有目的
                               (株)     計上額(千円)
                               12,000       14,592
     日本空調サービス株式会社                                     取引関係の維持強化のため
                               3,000       8,643
     アズビル株式会社                                     特約店としての関係の維持強化のため
                               15,000       7,822
     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ                                     金融機関との取引関係維持のため
                               36,800       6,186
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                                     金融機関との取引関係維持のため
                               1,436        674
     株式会社荏原製作所                                     取引関係の維持強化のため
           当事業年度

            特定投資株式
                               株式数     貸借対照表
                銘柄                                 保有目的
                               (株)     計上額(千円)
     新日本空調株式会社                         120,681       160,385     取引関係の維持強化のため
     株式会社ヤマト                         216,196       122,799     取引関係の維持強化のため
     株式会社朝日工業社                          37,629      119,096     取引関係の維持強化のため
     高砂熱学工業株式会社                          56,572       88,593     取引関係の維持強化のため
     株式会社テクノ菱和                          66,033       62,269     取引関係の維持強化のため
     株式会社大気社                          21,953       59,800     取引関係の維持強化のため
     ダイダン株式会社                          54,186       57,437     取引関係の維持強化のため
     大成温調株式会社                          43,761       52,294     取引関係の維持強化のため
     三機工業株式会社                          53,186       50,952     取引関係の維持強化のため
     川崎設備工業株式会社                         152,033       47,738     取引関係の維持強化のため
     日比谷総合設備株式会社                          18,942       30,913     取引関係の維持強化のため
     橋本総業ホールディングス株式会社                          16,500       24,123     取引関係の維持強化のため
     日本空調サービス株式会社                          24,000       16,080     取引関係の維持強化のため
     株式会社    コンコルディア・フィナンシャルグループ                     30,296       15,614     金融機関との取引関係維持のため
     アズビル株式会社                          3,000      11,220     特約店としての関係の維持強化のため
     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ                          15,000       10,495     金融機関との取引関係維持のため
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                          36,800       7,507    金融機関との取引関係維持のため
     株式会社荏原製作所                           287      1,043    取引関係の維持強化のため
         ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

           に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
                    前事業年度
                                       当事業年度(千円)
                    (千円)
                   貸借対照表計        貸借対照表計         受取配当金         売却損益        評価損益
                   上額の合計額        上額の合計額         の合計額        の合計額        の合計額
     非上場株式                   -        -        -        -        -
     上記以外の株式                 150,586        149,570         4,262       △1,569        106,988

        ⑥ 会計監査の状況

          当社の会計監査業務を執行した公認会計士は板谷秀穂、澤部直彦の両氏であり、新日本有限責任監査法人に所
         属しております。
          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士を含む約15名で実施され、主に当社が属する業界及び事業内
         容に精通した者で構成されております。
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        ⑦ 取締役の定数
          当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨
         を定款に定めております。
        ⑧ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
          また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
        ⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

         イ.自己株式の取得
           当社は、今後の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会
          の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
         ロ.中間配当
           当社は、株主への機動的な利益還元の遂行を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日と
          して中間配当をすることができる旨定款に定めております。
        ⑩ 株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
       (2)【監査報酬の内容等】

        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(千円)            酬(千円)            報酬(千円)            酬(千円)
      提出会社                35,000            4,500           35,000            7,500
      連結子会社                  -            -            -            -

         計             35,000            4,500           35,000            7,500

        ②【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

          前連結会計年度
          当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務調
         査に関する合意された手続に関する業務の対価を支払っております。
          当連結会計年度

          当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務調
         査に関する合意された手続に関する業務の対価を支払っております。
        ④【監査報酬の決定方針】

          該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月
       31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、新日
       本有限責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                      ※2 5,703,076             ※2 6,469,915
         現金及び預金
                                      ※3 2,500,041             ※3 2,421,102
         受取手形
                                        948,515             1,458,699
         電子記録債権
                                       3,941,337              4,099,967
         売掛金及び完成工事未収入金
                                       1,468,632               946,698
         営業未収入金
                                         20,636              500,351
         有価証券
                                        475,343              528,716
         商品
                                      ※6 1,542,250              ※6 916,920
         未成工事支出金
                                         35,954              30,004
         原材料及び貯蔵品
                                        168,192              153,717
         繰延税金資産
                                        136,630              128,447
         その他
                                        △ 15,452              △ 7,512
         貸倒引当金
                                       16,925,159              17,647,028
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 1,232,045             ※2 1,279,172
          建物及び構築物
                                       △ 925,440             △ 989,672
            減価償却累計額
                                       ※2 306,605             ※2 289,499
            建物及び構築物(純額)
                                    ※2 , ※4 1,148,230           ※2 , ※4 1,231,508
          土地
                                         70,023              66,535
          リース資産
                                        △ 31,097             △ 40,425
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             38,926              26,110
          建設仮勘定                                 -            36,176
                                        287,236              321,531
          その他
                                       △ 239,905             △ 256,090
            減価償却累計額
            その他(純額)                             47,331              65,441
                                       1,541,093              1,648,736
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         8,988              2,588
          のれん
                                        106,049               71,425
          リース資産
                                         15,222              15,554
          その他
          無形固定資産合計                              130,260               89,568
         投資その他の資産
                                    ※1 , ※2 1,738,144           ※1 , ※2 1,553,840
          投資有価証券
                                        157,080              182,320
          退職給付に係る資産
                                        751,564              533,781
          その他
                                        △ 2,506             △ 1,244
          貸倒引当金
                                       2,644,283              2,268,698
          投資その他の資産合計
                                       4,315,637              4,007,004
         固定資産合計
                                       21,240,796              21,654,032
       資産合計
                                 36/97





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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       4,137,459              4,078,566
         支払手形
                                       1,785,430              1,638,724
         買掛金及び工事未払金
                                    ※2 , ※5 1,111,852           ※2 , ※5 1,121,888
         短期借入金
         リース債務                                51,412              51,817
                                        454,377              399,965
         未払法人税等
                                        815,007              459,536
         未成工事受入金
                                        271,603              308,943
         賞与引当金
                                         42,750              41,900
         役員賞与引当金
                                         11,860              10,680
         完成工事補償引当金
                                        ※6 2,500             ※6 1,500
         工事損失引当金
                                         62,579                -
         株式給付引当金
                                        453,366              424,867
         その他
         流動負債合計                               9,200,200              8,538,390
       固定負債
                                        ※2 87,834             ※2 79,696
         長期借入金
                                        109,806               57,988
         リース債務
                                        187,188              245,755
         繰延税金負債
                                       ※4 113,798             ※4 113,798
         再評価に係る繰延税金負債
                                         90,745              73,395
         役員退職慰労引当金
                                         9,562              8,830
         退職給付に係る負債
                                         64,707              50,697
         その他
                                        663,641              630,162
         固定負債合計
                                       9,863,841              9,168,552
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        599,400              599,400
         資本金
                                        553,984              540,848
         資本剰余金
                                       10,405,683              11,285,361
         利益剰余金
                                       △ 280,226             △ 208,211
         自己株式
                                       11,278,841              12,217,399
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        311,590              431,585
         その他有価証券評価差額金
                                      ※4 △ 349,275            ※4 △ 349,275
         土地再評価差額金
                                        △ 52,123             △ 32,415
         退職給付に係る調整累計額
                                        △ 89,807              49,894
         その他の包括利益累計額合計
                                        187,920              218,186
       非支配株主持分
                                       11,376,954              12,485,479
       純資産合計
                                       21,240,796              21,654,032
      負債純資産合計
                                 37/97







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
                                       23,454,637              24,026,625
      売上高
                                      ※1 19,158,445             ※1 19,458,018
      売上原価
                                       4,296,191              4,568,607
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        885,552              907,071
       従業員給料
                                        101,388              113,169
       賞与引当金繰入額
                                         42,750              41,900
       役員賞与引当金繰入額
                                         42,924              66,946
       退職給付費用
                                         18,390               2,650
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        △ 6,960             △ 8,545
       貸倒引当金繰入額
                                        198,702              222,278
       賃借料
                                       1,521,622              1,656,386
       その他
                                       2,804,369              3,001,857
       販売費及び一般管理費合計
                                       1,491,822              1,566,749
      営業利益
      営業外収益
                                         2,768              1,666
       受取利息
                                         23,546              27,007
       受取配当金
                                         25,023              26,557
       不動産賃貸料
                                         13,909              14,981
       仕入割引
                                         7,205              19,054
       持分法による投資利益
                                         29,714              26,158
       その他
                                        102,168              115,425
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         19,149              15,410
       支払利息
                                         9,637              8,173
       不動産賃貸費用
                                         6,421              8,195
       その他
                                         35,208              31,779
       営業外費用合計
                                       1,558,782              1,650,395
      経常利益
                                 38/97










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                                                      株式会社 オーテック(E00304)
                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      特別利益
                                        ※2 1,908              ※2 853
       固定資産売却益
                                           -               1
       投資有価証券売却益
                                         1,908               854
       特別利益合計
      特別損失
                                         ※3 703             ※3 763
       固定資産売却損
                                        ※4 1,872             ※4 2,723
       固定資産除却損
                                           -             2,288
       投資有価証券売却損
                                         2,289               615
       会員権評価損
                                                      ※5 23,837
                                           -
       減損損失
                                         4,865              30,226
       特別損失合計
                                       1,555,825              1,621,023
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   545,202              496,421
                                         11,162              23,581
      法人税等調整額
                                        556,365              520,002
      法人税等合計
                                        999,459             1,101,020
      当期純利益
                                         22,444              26,556
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        977,015             1,074,464
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 39/97













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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
                                        999,459             1,101,020
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 14,218              121,861
       その他有価証券評価差額金
                                         6,322                -
       土地再評価差額金
                                        △ 43,036              19,707
       退職給付に係る調整額
                                         4,234              △ 147
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※1 △ 46,698            ※1 141,421
       その他の包括利益合計
                                        952,761             1,242,441
      包括利益
      (内訳)
                                        931,326             1,215,755
       親会社株主に係る包括利益
                                         21,434              26,686
       非支配株主に係る包括利益
                                 40/97















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      599,400         553,984        9,534,165         △ 281,088       10,406,461
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 105,497                △ 105,497
      親会社株主に帰属する当期
                                        977,015                 977,015
      純利益
      信託による自己株式の処分                                            861         861
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      871,518          861       872,379
     当期末残高                 599,400         553,984       10,405,683         △ 280,226       11,278,841
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利
                         土地再評価差額金
                  評価差額金              調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                     320,565      △ 355,597       △ 9,086      △ 44,118       167,728      10,530,071
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 105,497
      親会社株主に帰属する当期
                                                         977,015
      純利益
      信託による自己株式の処分                                                     861
      株主資本以外の項目の当期
                     △ 8,974       6,322      △ 43,036      △ 45,689       20,192      △ 25,496
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                     △ 8,974       6,322      △ 43,036      △ 45,689       20,192       846,883
     当期末残高                311,590      △ 349,275       △ 52,123      △ 89,807       187,920      11,376,954
                                 41/97










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          当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 599,400         553,984       10,405,683         △ 280,226       11,278,841
      会計方針の変更による累積
                                         5,659                 5,659
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                      599,400         553,984       10,411,343         △ 280,226       11,284,501
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 200,445                △ 200,445
      親会社株主に帰属する当期
                                       1,074,464                 1,074,464
      純利益
      信託による自己株式の処分                                           72,015         72,015
      非支配株主との取引に係る
                               △ 13,136                         △ 13,136
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -      △ 13,136        874,018         72,015        932,897
     当期末残高                 599,400         540,848       11,285,361         △ 208,211       12,217,399
                           その他の包括利益累計額

                                               非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利
                         土地再評価差額金
                  評価差額金              調整累計額       益累計額合計
     当期首残高                311,590      △ 349,275       △ 52,123      △ 89,807       187,920      11,376,954
      会計方針の変更による累積
                                                   4,821       10,480
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                     311,590      △ 349,275       △ 52,123      △ 89,807       192,742      11,387,435
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 200,445
      親会社株主に帰属する当期
                                                        1,074,464
      純利益
      信託による自己株式の処分                                                   72,015
      非支配株主との取引に係る
                                                  13,136         -
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
                     119,995         -     19,707       139,702        12,308       152,010
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                     119,995         -     19,707       139,702        25,444      1,098,044
     当期末残高                431,585      △ 349,275       △ 32,415       49,894       218,186      12,485,479
                                 42/97







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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,555,825              1,621,023
       税金等調整前当期純利益
                                        111,359               99,271
       減価償却費
                                           -            23,837
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 7,277             △ 9,215
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 11,239              37,340
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  1,950              △ 850
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                  2,520             △ 1,180
       工事損失引当金の増減額(△は減少)                                  2,500             △ 1,000
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  18,390             △ 17,350
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 898             2,425
                                         31,400               4,625
       株式給付引当金繰入額
                                        △ 26,314             △ 28,673
       受取利息及び受取配当金
                                         19,149              15,410
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 7,205             △ 19,054
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 816,933              △ 65,119
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  18,007              622,815
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 665,152             △ 235,958
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                  3,858            △ 387,001
                                         74,644               7,725
       その他
                                       1,634,887              1,669,071
       小計
                                         28,269              30,107
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 19,675             △ 15,359
       利息の支払額
                                       △ 505,433             △ 561,991
       法人税等の支払額
                                       1,138,048              1,121,826
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           -           △ 100,000
       有価証券の取得による支出
                                       △ 528,602              △ 92,127
       定期預金の預入による支出
                                        307,388              310,233
       定期預金の払戻による収入
                                        △ 36,417             △ 179,733
       有形固定資産の取得による支出
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                                     ※2 △ 32,826
                                           -
       支出
                                        △ 49,017             △ 54,503
       その他投資等の取得による支出
                                         13,615              94,322
       その他投資等の売却による収入
                                        △ 32,886             △ 23,697
       その他
                                       △ 325,920              △ 78,332
       投資活動によるキャッシュ・フロー
                                 43/97








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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,975,000              1,627,000
       短期借入れによる収入
                                      △ 2,024,000             △ 1,615,000
       短期借入金の返済による支出
                                       △ 104,713             △ 201,753
       配当金の支払額
                                        △ 1,242             △ 1,242
       非支配株主への配当金の支払額
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
                                           -           △ 14,725
       よる支出
                                        △ 47,141             △ 66,454
       その他
                                       △ 202,096             △ 272,174
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   610,031              771,319
                                       4,003,327              4,613,359
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 4,613,359             ※1 5,384,678
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 44/97















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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
         (1)   連結子会社の状況
           ・連結子会社の数                           6 社 フルノ電気工業株式会社
                              株式会社道東オーテック
                              株式会社オーテックサービス北海道
                              株式会社三雄商会
                              株式会社オーテック環境
                              株式会社九州オーテック
             上記のうち、フルノ電気工業株式会社については、株式を取得したことから、当連結会計年度より連結
            の範囲に含めております。
           ・非連結子会社の数       2社 株式会社オーテックサービス東北
                              株式会社オーテックサービス北関東
             株式会社オーテックサービス東北及び株式会社オーテックサービス北関東は、いずれも小規模であり、
            合計の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれ
            も連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
         2.持分法の適用に関する事項
         (1)   持分法を適用した関連会社の状況
           ・持分法適用の関連会社数                       1 社 株式会社大和バルブ
         (2)   持分法を適用していない非連結子会社の状況
           ・持分法非適用の非連結子会社数 2社 株式会社オーテックサービス東北
                              株式会社オーテックサービス北関東
             株式会社オーテックサービス東北及び株式会社オーテックサービス北関東は、当期純利益(持分に見合
            う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等                     からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす
            影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
         (3)   持分法適用手続きに関する特記事項
             持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表
            を使用しております。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
            すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
         4.会計方針に関する事項
         (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
          ① 有価証券
             満期保有目的の債券
              償却原価法(定額法)
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
              平均法により算定)
              時価のないもの
               総平均法による原価法
          ② たな卸資産
           (イ)商品
              主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
              定)
           (ロ)未成工事支出金
              個別法による原価法
           (ハ)原材料及び貯蔵品
              原材料
              主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
              定)
              貯蔵品
              最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
              定)
                                 45/97



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         (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
          ① 有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法
            ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に
           取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物及び構築物 10~47年
          ② 無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
          ③ リース資産
           (イ)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
           (ロ)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         (3)   重要な引当金の計上基準
          ① 貸倒引当金
            売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については主として貸倒実績率により、貸
           倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を吟味して回収不能見込額を引当計上しており
           ます。
          ② 賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
          ③ 役員賞与引当金
            役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
          ④ 完成工事補償引当金
            完成工事に係る瑕疵担保等の補償費用に備えて、主として実績率による補償見積額を計上しておりま
           す。
          ⑤ 工事損失引当金
            手持受注工事の将来の損失に備えて、損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることができる
           工事について、損失見積額を計上しております。
          ⑥ 株式給付引当金
            株式交付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えて、給付見込額のうち当連結会計年度に負担す
           べき額を計上しております。
          ⑦ 役員退職慰労引当金
            連結子会社の一部は、役員の退職による慰労金の支給に備えて、連結会計年度末における要支給額を計
           上しております。
         (4)   退職給付に係る会計処理の方法
            退職給付に係る負債については、従業員の退職給付に備えて、当連結会計年度末における見込額に基づ
           き、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。なお、当連結会計年度において認識す
           べき年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、退職給付に係る資産として投資その他の資産に計上
           しております。
          ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            当社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
           法については、給付算定式基準によっております。連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を
           採用しております。
          ② 数理計算上の差異の費用処理方法
            数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
           の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
           す。
          ③ 未認識数理計算上の差異の会計処理方法
            未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額
           の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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         (5)   重要な収益及び費用の計上基準
          ① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
           (イ)当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
              工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
           (ロ)その他の工事
              工事完成基準
         (6)   のれんの償却方法及び償却期間
            5年間の定額法により償却を行っております。
            また重要性の乏しいものについては当該勘定が生じた期の損益として処理しております。
         (7)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な
           預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以
           内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
         (8)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
          ① 消費税等の会計処理方法
            税抜方式によっております。
         (会計方針の変更)

          (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
           「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以
          下「回収可能性適用指針」という。)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会
          計処理の方法の一部を見直しております。
           回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従ってお
          り、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場
          合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差
          額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金及び非支配株主持分に加算しております。
           この結果、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が10,480千円、利益剰余
          金が5,659千円、非支配株主持分が4,821千円増加しております。
           当連結会計年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余
          金の期首残高は5,659千円、非支配株主持分は4,821千円増加しております。
          (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

           法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実
          務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物
          附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
           これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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         (表示方法の変更)
          (連結貸借対照表)
           前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、資産の
          総額の100分の5を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更
          を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた
          3,448,556千円は、「受取手形」2,500,041千円、「電子記録債権」948,515千円として組み替えております。
          (連結損益計算書)

           前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「販売報奨金」は、営業外収益の総
          額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を
          反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「販売報奨金」に表示していた
          20,848千円は、「その他」として組み替えております。
          (連結キャッシュ・フロー計算書)

           前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税
          等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表
          示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行ってお
          ります。
           この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
          ロー」の「未払消費税等の増減額(△は減少)」に表示していた58,319千円は、「その他」として組み替えて
          おります。
           前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形
          固定資産の取得による支出」及び「その他投資等の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結
          会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連
          結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ
          ロー」の「その他」に表示していた△55,688千円は、「有形固定資産の取得による支出」△36,417千円、「そ
          の他投資等の売却による収入」13,615千円、「その他」△32,886千円として組み替えております。
           前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入れ
          による収入」及び「リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ
          り「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務
          諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フ
          ロー」の「長期借入れによる収入」に表示していた50,000千円、「リース債務の返済による支出」に表示して
          いた△70,629千円は、「その他」として組み替えております。
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         (追加情報)
          (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
           (1)   ESOP信託の概要
              当社は、平成26年2月7日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目
             的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の導入を決議しており、平成26
             年2月25日付で自己株式102,000株について、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与E
             SOP信託口・75646口)」に対して、第三者割当による自己株式の処分を実施しております。
              本制度は、平成26年5月26日に創業80年を迎えることを機に、当社従業員に対して自社の株式を給
             付することで、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対
             する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセン
             ティブ・プランであります。
              本制度では、当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資
             金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は株式交付規程に従い、平成28年5月26日に本制度
             にかかる最後のポイントを付与し、信託期間中に付与された累計ポイントに応じた当社株式を無償で
             従業員に交付しております。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するた
             め、従業員の負担はありません。
              なお、当該信託は平成28年9月に終了しております。
           (2)   信託に残存する自社の株式
              信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に
             自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度72,015千
             円、100,300株であります。当連結会計年度においては、信託に残存する当社株式はありません。
           (3)   総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
              該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
         ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                157,664千円                 176,592千円
         ※2 担保資産及び担保付債務

            金融機関の借入等に対して担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     建物及び構築物                                29,867千円                 36,288千円
     土地                                85,200                 91,132
               計                      115,067                 127,421
            上記に対応する債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     短期借入金                                28,888千円                 41,888千円
     長期借入金                                87,834                 79,696
               計                      116,722                 121,584
            営業保証金の代用として差入れている資産は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     現金及び預金                                 1,500千円                 1,500千円
     土地                                49,087                 49,087
     投資有価証券                                  744                1,060
               計                       51,331                 51,647
         ※3 受取手形裏書譲渡高

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                217,208    千円              203,903    千円
         ※4 事業用土地の再評価

            当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律
           の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、この
           評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
           し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
            ・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号
                    に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、路線価に奥行価
                    格補正等合理的な調整を行って算出したほか、同条第5号に定める不動産鑑定士による
                    鑑定評価に時点修正を行って算出しております。
            ・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     再評価を行った土地の連結会計年度末にお
                                    △115,724千円                  △45,974千円
     ける時価と再評価後の帳簿価額との差額
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         ※5 当座貸越契約
            当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結
           しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     当座貸越契約の総額                              3,780,000千円                 3,780,000千円
     借入実行残高                              1,038,000                 1,050,000
              差引額                      2,742,000                 2,730,000
         ※6 工事損失引当金

            損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま
           す。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は、次のとお
           りであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     未成工事支出金                                 2,500千円                 1,500千円
         (連結損益計算書関係)

         ※1 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成27年4月1日                 (自 平成28年4月1日
                             至 平成28年3月31日)                 至 平成29年3月31日)
                                      2,500千円                 1,500千円
         ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成27年4月1日                 (自 平成28年4月1日
                             至 平成28年3月31日)                 至 平成29年3月31日)
      有形固定資産(その他)                                 1,908千円                   853千円
         ※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成27年4月1日                 (自 平成28年4月1日
                             至 平成28年3月31日)                 至 平成29年3月31日)
      有形固定資産(その他)                                  703千円                 763千円
         ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成27年4月1日                 (自 平成28年4月1日
                             至 平成28年3月31日)                 至 平成29年3月31日)
      建物及び構築物                                  889千円                2,094千円
      有形固定資産(その他)                                  983                 628
               計                       1,872                 2,723
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         ※5 減損損失
           前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

            当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
     場所                   用途                   種類
     群馬県中之条町                   遊休資産                   土地

     群馬県高崎市                   工事事業営業施設                   建物及び構築物

                                           工具、器具及び備品
            当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分に基づいてグルーピングを行い、賃貸用資産、
           遊休資産及び売却予定資産については個々の物件ごとに、また、連結子会社については会社単位でグルーピ
           ングを行っております。
            当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループ
           の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(654千円)として特別損失に計上しており
           ます。   建て替えを計画している営業施設について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
           損失(23,182千円)として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物23,182千円、工具、
           器具及び備品0千円であります。
            なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、路線価に基づき評価しております。
           営業施設の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、零として評価しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成27年4月1日               (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △30,714千円                173,495千円
      組替調整額                                   -              1,568
       税効果調整前
                                      △30,714                175,063
       税効果額                                16,495              △53,202
       その他有価証券評価差額金
                                      △14,218                121,861
     土地再評価差額金:
      税効果額                                  6,322                 -
     退職給付に係る調整額
      当期発生額                                △68,562                 4,889
      組替調整額                                  6,879               23,507
       税効果調整前
                                      △61,683                 28,397
       税効果額                                18,647               △8,689
       退職給付に係る調整額
                                      △43,036                 19,707
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                  4,234               △147
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        4,234               △147
        その他の包括利益合計
                                      △46,698                141,421
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   5,700,000             -          -      5,700,000

            合計             5,700,000             -          -      5,700,000

     自己株式

      普通株式(注)                    551,683            -        1,200         550,483

            合計              551,683            -        1,200         550,483

     (注)1.普通株式の自己株式の株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・
          75646口)が保有する当社株式(当連結会計年度期首101,500株、当連結会計年度末100,300株)が含まれてお
          ります。
        2.普通株式の自己株式の株式数の減少1,200株は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP
          信託口・75646口)         が保有する当社株式の処分によるものであります。
          2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     決議                     (千円)       額(円)
     平成27年6月25日
                 普通株式           105,497           20   平成27年3月31日          平成27年6月26日
     定時株主総会
     (注)   「配当金の総額」には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646口)が保有す
        る当社株式(自己株式)に対する配当金2,030千円が含まれております。
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     決議                  (千円)             当額(円)
     平成28年6月28日
                普通株式         200,445      利益剰余金           38  平成28年3月31日         平成28年6月29日
     定時株主総会
     (注)   「配当金の総額」には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646口)が保有す
        る当社株式(自己株式)に対する配当金3,811千円が含まれております。
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          当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   5,700,000             -          -      5,700,000

            合計             5,700,000             -          -      5,700,000

     自己株式

      普通株式(注)                    550,483            -       100,300          450,183

            合計              550,483            -       100,300          450,183

     (注)1.普通株式の自己株式の株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・
          75646口)が保有する当社株式(当連結会計年度期首100,300株、当連結会計年度末0株)が含まれておりま
          す。
        2.普通株式の自己株式の株式数の減少100,300株は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESO
          P信託口・75646口)          が保有する当社株式の処分によるものであります。
          2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     決議                     (千円)       額(円)
     平成28年6月28日
                 普通株式           200,445           38   平成28年3月31日          平成28年6月29日
     定時株主総会
     (注)   「配当金の総額」には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75646口)が保有す
        る当社株式(自己株式)に対する配当金3,811千円が含まれております。
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                      配当金の総額              1株当たり配
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     決議                  (千円)             当額(円)
     平成29年6月27日
                普通株式         253,194      利益剰余金           48  平成29年3月31日         平成29年6月28日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
         ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成27年4月1日              (自    平成28年4月1日
                              至   平成28年3月31日)               至   平成29年3月31日)
      現金及び預金勘定                             5,703,076     千円            6,469,915     千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                            △1,110,343                 △1,085,237
      マネー・マネージメント・ファンド                              20,626                   -
      現金及び現金同等物                             4,613,359                 5,384,678
         ※2 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

            株式の取得により新たにフルノ電気工業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内
           訳並びにフルノ電気工業株式会社の取得価額とフルノ電気工業株式会社取得のための支出(純額)との関
           係は次のとおりであります。
         流動資産                      78,066   千円
         固定資産                      30,293
         のれん                      9,775
         流動負債                     △67,406
         固定負債                     △6,182
         株式の取得価額
                               44,548
         現金及び現金同等物                     △11,721
         差引:取得のための支出
                               32,826
          3 重要な非資金取引の内容

           (1)   ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成27年4月1日              (自    平成28年4月1日
                              至   平成28年3月31日)               至   平成29年3月31日)
      ファイナンス・リース取引に係る資産及び債
                                     8,220   千円                - 千円
      務の額
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         (リース取引関係)
          1.ファイナンス・リース取引
           (1)  所有権移転ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             (ア)無形固定資産
                ソフトウエアであります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却
             資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
           (2)  所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             (ア)有形固定資産
                主として、ホストコンピュータ、事務機器等であります。
             (イ)無形固定資産
                ソフトウエアであります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却
             資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
          2.オペレーティング・リース取引

            オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成28年3月31日)                   (平成29年3月31日)
     1年内                                61,971                   63,607

     1年超                                169,494                   112,924

     合計                                231,465                   176,531

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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)  金融商品に対する取組方針
             当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、金利動向等を踏まえながら運
            用益の最大化を図っております。資金調達については、銀行借入により調達し、安定的かつ低利な調達を
            図っております。
           (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
             営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金、営業未収入金は、顧客の信用
            リスクに晒されています。当該リスクに関しましては、当社は債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管
            理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。連結子
            会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
             有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有す
            る企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係
            を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
             営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
             借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リー
            ス取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。
             また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次に資金繰計画を作成する
            などの方法により流動性リスクを管理しております。
           (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足事項
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することもあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められる金融商品((注)2.参照)や子会社株式及び関連会社株式は含めており
           ません。
            前連結会計年度(平成28年3月31日)
                               連結貸借対照表             時価          差額
                               計上額(千円)            (千円)          (千円)
          (1)  現金及び預金                                 5,703,076              -
                                   5,703,076
          (2)  受取手形                                 2,500,041              -
                                   2,500,041
          (3)  電子記録債権                                  948,515             -
                                    948,515
          (4)  売掛金及び完成工事未収入金                      3,941,337          3,941,337              -
          (5)  営業未収入金                      1,468,632          1,468,632              -
                                   1,545,027
          (6)  有価証券及び投資有価証券                                 1,546,098             1,071
                                  16,106,631          16,107,702             1,071
          資産計
                                   4,137,459          4,137,459              -
          (7)  支払手形
                                   1,785,430          1,785,430              -
          (8)  買掛金及び工事未払金
          (9)  短期借入金                      1,088,000          1,088,000              -
                                    51,412          51,651            238
          (10)リース債務(流動負債)
                                    454,377          454,377             -
          (11)未払法人税等
          (12)長期借入金(1年内返済予定含む)
                                    111,686          113,431            1,745
          (13)リース債務(固定負債)                         109,806          110,354             548
                                   7,738,173          7,740,705             2,531
          負債計
            当連結会計年度(平成29年3月31日)

                               連結貸借対照表             時価          差額
                               計上額(千円)            (千円)          (千円)
          (1)  現金及び預金                                 6,469,915              -
                                   6,469,915
          (2)  受取手形                                 2,421,102              -
                                   2,421,102
          (3)  電子記録債権                                 1,458,699              -
                                   1,458,699
          (4)  売掛金及び完成工事未収入金                      4,099,967          4,099,967              -
          (5)  営業未収入金                       946,698          946,698             -
                                   1,822,239
          (6)  有価証券及び投資有価証券                                 1,823,253             1,013
                                  17,218,623          17,219,637             1,013
          資産計
                                   4,078,566          4,078,566              -
          (7)  支払手形
                                   1,638,724          1,638,724              -
          (8)  買掛金及び工事未払金
          (9)  短期借入金                      1,100,000          1,100,000              -
                                    51,817          51,945            127
          (10)リース債務(流動負債)
                                    399,965          399,965             -
          (11)未払法人税等
          (12)長期借入金(1年内返済予定含む)
                                    101,584          102,686            1,102
          (13)リース債務(固定負債)                          57,988          58,172            183
                                   7,428,647          7,430,061             1,414
          負債計
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          (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
              資 産
              (1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)電子記録債権、(4)売掛金及び完成工事未収入金、並びに(5)営
              業未収入金
               これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
               簿価額によっております。
              (6)有価証券及び投資有価証券
               これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機
               関から掲示された価格によっております。
               また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下
               さい。
              負 債
              (7)支払手形、(8)買掛金及び工事未払金、(9)短期借入金、並びに(11)未払法人税等
               これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
               価額によっております。
              (10)リース債務(流動負債)、並びに(13)リース債務(固定負債)
               これらの時価については、元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割
               り引いた現在価値によっております。
              (12)長期借入金(1年内返済予定含む)
               長期借入金(1年内返済予定含む)の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った
               場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。
              デリバティブ取引
               注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
             2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                  (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                    区分
                                (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
              非上場株式                         56,089              55,360
              これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
             「(6)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
             3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

               前連結会計年度(平成28年3月31日)
                                         1年超       5年超
                                  1年以内
                                                       10年超
                                        5年以内       10年以内
                                  (千円)                     (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                  5,703,076          -       -       -
             現金及び預金
                                  2,500,041          -       -       -

             受取手形
                                   948,515         -       -       -

             電子記録債権
                                  3,941,337          -       -       -

             売掛金及び完成工事未収入金
                                  1,468,632          -       -       -

             営業未収入金
             有価証券及び投資有価証券

              満期保有目的の債券

              (1)  社債                      -    600,000         -       -

              その他有価証券のうち満期があるもの

              (1)  債券(社債)                      10       -       -       -
                                 14,561,613        600,000         -       -

                     合計
                                 60/97


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               当連結会計年度(平成29年3月31日)
                                         1年超       5年超
                                  1年以内
                                                       10年超
                                        5年以内       10年以内
                                  (千円)                     (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                  6,469,915          -       -       -
             現金及び預金
                                  2,421,102          -       -       -

             受取手形
                                  1,458,699          -       -       -

             電子記録債権
                                  4,099,967          -       -       -

             売掛金及び完成工事未収入金
                                   946,698         -       -       -

             営業未収入金
             有価証券及び投資有価証券

              満期保有目的の債券

              (1)  社債                   400,000       200,000         -       -

              その他有価証券のうち満期があるもの

              (1)  債券(社債)                      10       -       -       -

              (2)  その他                   100,000         -       -       -

                                 15,896,394        200,000         -       -

                     合計
             4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

               前連結会計年度(平成28年3月31日)
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                    1年以内                                   5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                    (千円)                                  (千円)
                           (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                      23,852       18,888       18,888       17,818       14,018       18,222
             長期借入金
                      51,412       51,817       51,408       4,060       1,121       1,398

             リース債務
                      75,264       70,705       70,296       21,878       15,139       19,620

               合計
               当連結会計年度(平成29年3月31日)

                           1年超       2年超       3年超       4年超
                    1年以内                                   5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                    (千円)                                  (千円)
                           (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                      21,888       21,888       20,818       17,018       11,902       8,070
             長期借入金
             リース債務          51,817       51,408       4,060       1,121        715       683

                      73,705       73,296       24,878       18,139       12,617       8,753

               合計
                                 61/97






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         (有価証券関係)
          1.満期保有目的の債券
            前連結会計年度(平成28年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                  種類                     時価(千円)            差額(千円)
                             (千円)
              (1)国債・地方債等                     -            -            -
     時価が連結貸借
              (2)社債                   601,652            602,724             1,071
     対照表計上額を
              (3)その他                     -            -            -
     超えるもの
                  小計              601,652            602,724             1,071
              (1)国債・地方債等                     -            -            -
     時価が連結貸借
              (2)社債                     -            -            -
     対照表計上額を
              (3)その他                     -            -            -
     超えないもの
                  小計                 -            -            -
              合計                   601,652            602,724             1,071
            当連結会計年度(平成29年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                  種類                     時価(千円)            差額(千円)
                             (千円)
              (1)国債・地方債等                     -            -            -
     時価が連結貸借
              (2)社債                   600,900            601,914             1,013
     対照表計上額を
              (3)その他                     -            -            -
     超えるもの
                  小計              600,900            601,914             1,013
              (1)国債・地方債等                     -            -            -
     時価が連結貸借
              (2)社債                     -            -            -
     対照表計上額を
              (3)その他                     -            -            -
     超えないもの
                  小計                 -            -            -
              合計                   600,900            601,914             1,013
                                 62/97









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          2.その他有価証券
            前連結会計年度(平成28年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                  種類                    取得原価(千円)             差額(千円)
                             (千円)
              (1)  株式
                                 913,379            482,677            430,702
              (2)  債券
                ①国債・地方債等                     -            -            -
     連結貸借対照表
     計上額が取得原
                ②社債                     -            -            -
     価を超えるもの
                ③その他                     -            -            -
              (3)  その他
                                    -            -            -
                  小計              913,379            482,677            430,702
              (1)  株式
                                  9,257           12,075           △2,818
              (2)  債券
     連結貸借対照表
                ①国債・地方債等                     -            -            -
     計上額が取得原
                ②社債                     10            10            -
     価を超えないも
                ③その他                     -            -            -
     の
              (3)  その他
                                 20,727            20,727              -
                  小計               29,995            32,813           △2,818
              合計                   943,374            515,490            427,884
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額56,089千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
            当連結会計年度(平成29年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                  種類                    取得原価(千円)             差額(千円)
                             (千円)
              (1)  株式
                                1,113,921             510,403            603,517
              (2)  債券
                ①国債・地方債等                     -            -            -
     連結貸借対照表
     計上額が取得原
                ②社債                     -            -            -
     価を超えるもの
                ③その他                     -            -            -
              (3)  その他
                                    -            -            -
                  小計             1,113,921             510,403            603,517
              (1)  株式
                                  7,305            7,875            △570
              (2)  債券
     連結貸借対照表
                ①国債・地方債等                     -            -            -
     計上額が取得原
                ②社債                     10            10            -
     価を超えないも
                ③その他                     -            -            -
     の
              (3)  その他
                                 100,101            100,101              -
                  小計              107,417            107,987             △570
              合計                  1,221,339             618,391            602,947
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
         困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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          3.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
            該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

          種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)

     (1)株式                        2,873                1            2,288

     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                               -              -              -
      ②   社債
                               -              -              -
      ③   その他
                               -              -              -
     (3)その他                       20,626                -              -
          合計                  23,499                 1            2,288

          4.減損処理を行った有価証券

            前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
            該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

            該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

           前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成28年4月
          1日 至 平成29年3月31日)
           当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び中小企業退職
           金共済制度を設けております。確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支
           給します。なお、子会社が有する退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度は、簡便法により退職給付に
           係る負債及び退職給付費用を計算しております。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              1,150,733千円              1,206,563千円
          勤務費用                              88,298             102,154
          利息費用                              11,507              12,066
          数理計算上の差異の発生額                              16,145              6,819
          退職給付の支払額                             △60,120             △125,281
         退職給付債務の期末残高                              1,206,563              1,202,321
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         年金資産の期首残高                              1,357,760千円              1,355,439千円
          期待運用収益                              27,155              27,109
          数理計算上の差異の発生額                             △52,417               11,708
          事業主からの拠出額                              70,093              89,109
          退職給付の支払額                             △47,152              △99,508
         年金資産の期末残高                              1,355,439              1,383,858
           (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                               △1,276千円               1,357千円
          退職給付費用                               7,051             12,847
          制度への拠出額                              △4,417              △6,157
         退職給付に係る負債の期末残高                                1,357              8,046
           (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

             に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                              1,263,388千円              1,273,132千円
         年金資産                             △1,410,906              △1,446,622
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △147,518              △173,490
         退職給付に係る負債                                9,562              8,830

         退職給付に係る資産                              △157,080              △182,320
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △147,518              △173,490
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           (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         勤務費用                                88,298千円             102,154千円
         利息費用                                11,507              12,066
         期待運用収益                              △27,155              △27,109
         数理計算上の差異の費用処理額                                6,879             23,507
         簡便法で計算した退職給付費用                                7,051             12,847
         確定給付制度に係る退職給付費用                                86,581             123,465
           (6)退職給付に係る調整額

             退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         数理計算上の差異                                61,683千円             △28,397千円
           合 計                             61,683             △28,397
           (7)退職給付に係る調整累計額

             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                                75,105千円              46,708千円
           合 計                             75,105              46,708
           (8)年金資産に関する事項

            ① 年金資産の主な内訳
              年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         債券                                  14%              15%
         株式                                  24              23
         オルタナティブ投資                                  14              14
         一般勘定                                  42              41
         その他                                  6              7
           合 計                               100              100
           (注)オルタナティブ投資は、主にヘッジファンド、プライベートエクイティ等への投資であります。
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
             構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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           (9)数理計算上の計算基礎に関する事項
             主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                  至 平成28年3月31日)              至 平成29年3月31日)
         割引率                                 1.0%              1.0%
         長期期待運用収益率                                 2.0%              2.0%
         予想昇給率                                 3.2%              3.2%
         (ストック・オプション等関係)

          前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
          該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金                               84,024千円               95,463千円
        減損損失                               25,347               38,056
        役員退職給与引当金否認                               43,374               34,790
        減価償却の償却超過額                               23,220               29,765
        未払事業税否認                               30,849               24,575
        会員権評価損                               19,002               19,190
                                      81,894               80,906
        その他
       繰延税金資産小計
                                      307,712               322,749
                                                    △111,035
                                     △ 91,814
       評価性引当額
       繰延税金資産合計                               215,898               211,713
       繰延税金負債
                                     △127,620               △180,822
        その他有価証券評価差額金
                                     △48,360               △55,817
        退職給付に係る資産
                                     △55,089               △54,161
        固定資産圧縮積立金
                                      △1,319                 △75
        その他
                                     △232,390               △290,877
       繰延税金負債合計
                                     △16,491               △79,163
       繰延税金資産(負債)の純額
           (注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
              目に含まれております。
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
       流動資産-繰延税金資産
                                      168,192    千円            153,717千円
       固定資産-繰延税金資産                                2,503               12,874
                                         -               -
       流動負債-繰延税金負債
       固定負債-繰延税金負債                              △187,188               △245,755
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

           原因となった主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
       法定実効税率
                                      33.1%       法定実効税率と税効果会計
       (調整)                                      適用後の法人税等の負担率と
        交際費等永久に損金に算入されない項目                               2.0      の間の差異が法定実効税率の
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △0.1       100分の5以下であるため注
        住民税均等割                               1.5      記を省略しております。
        法人税額の特別控除                              △1.9
        評価性引当額                               0.1
        税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                               0.2
        その他                               0.9
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      35.8
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         (企業結合等関係)
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (資産除去債務関係)

          前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
          金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

          金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

          前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
          金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

          金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
            営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
             当社は、事業本部を基礎とした製品系列及び販売方法別のセグメントから構成されており、「管工機材
            販売事業」、「工事事業」及び「環境機器販売事業」の3つを報告セグメントとしております。
             「管工機材販売事業」は、鋼管、継手、バルブ、衛生陶器及び住設機器などを販売しております。「工
            事事業」は、新設及び既設建物に対する計装工事、電気工事及びメンテナンス(保守)工事を行っており
            ます。「環境機器販売事業」は、環境関連商品を販売しております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市
            場実勢価格に基づいております。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                 報告セグメント
                                                       連結財務諸
                                                  調整額
                                                       表計上額
                         管工機材            環境機器
                                                 (注)1
                               工事事業              計
                                                       (注)2
                         販売事業            販売事業
             売上高
                         10,680,238      12,314,328        460,070    23,454,637          -  23,454,637
              外部顧客への売上高
              セグメント間の内部
                            477     1,363       182     2,023     △ 2,023        -
              売上高又は振替高
                         10,680,716      12,315,691        460,252    23,456,660        △ 2,023   23,454,637
                  計
                          △ 57,088    1,778,574        8,235    1,729,721      △ 237,899     1,491,822
             セグメント損益
                         6,500,918      6,827,982       343,047    13,671,948       7,568,848      21,240,796
             セグメント資産
             その他の項目
                           28,858      67,234      14,027      110,120       14,091      124,211
               減価償却費
               持分法適用会社へ
                          138,664         -      -   138,664         -   138,664
               の投資額
               有形固定資産、無
               形固定資産、投資
                           5,521      25,263      14,958      45,743      13,844      59,588
               不動産及び長期前
               払費用の増加額
             (注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
                 (1)   セグメント損益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△237,899千円
                  であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                 (2)   セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産7,568,848千円
                  であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金、
                  長期預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
                 (3)   減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産分であります。
                 (4)   有形固定資産、無形固定資産、投資不動産及び長期前払費用の増加額の調整額は、各報告
                  セグメントに配分していない全社資産分であります。
                2.セグメント損益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
                3.減価償却費には長期前払費用に係る償却費が含まれております。
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             当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                 報告セグメント
                                                       連結財務諸
                                                  調整額
                                                       表計上額
                         管工機材            環境機器
                                                 (注)1
                               工事事業              計
                                                       (注)2
                         販売事業            販売事業
             売上高
                         10,522,537      13,049,638        454,450    24,026,625          -  24,026,625
              外部顧客への売上高
              セグメント間の内部
                            182     2,480        55    2,718     △ 2,718        -
              売上高又は振替高
                         10,522,720      13,052,118        454,505    24,029,343        △ 2,718   24,026,625
                  計
                          △ 15,935    1,834,681        24,575    1,843,322      △ 276,572     1,566,749
             セグメント損益
                         6,631,614      6,407,145       346,582    13,385,341       8,268,691      21,654,032
             セグメント資産
             その他の項目
                           18,534      71,274      14,453      104,263       8,415     112,678
               減価償却費
               持分法適用会社へ
                          157,592         -      -   157,592         -   157,592
               の投資額
               有形固定資産、無
               形固定資産、投資
                           5,435     159,592       19,425      184,453       25,044      209,498
               不動産及び長期前
               払費用の増加額
             (注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
                 (1)   セグメント損益の調整額は、セグメント間取引消去△58千円、各報告セグメントに配分し
                  ていない全社費用△276,514千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな
                  い一般管理費であります。
                 (2)   セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産8,268,691千円
                  であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金、
                  長期預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
                 (3)   減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産分であります。
                 (4)   有形固定資産、無形固定資産、投資不動産及び長期前払費用の増加額の調整額は、各報告
                  セグメントに配分していない全社資産分であります。
                2.セグメント損益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
                3.減価償却費には長期前払費用に係る償却費が含まれております。
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             【関連情報】
           前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報
             (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
             (2)有形固定資産
              本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
            3.主要な顧客ごとの情報
             連結損益計算書の売上高に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
           当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

            1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報
             (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
             (2)有形固定資産
              本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
            3.主要な顧客ごとの情報
             連結損益計算書の売上高に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自 平成27年4月1日                     至 平成28年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成28年4月1日                     至 平成29年3月31日)

                                                     (単位:千円)
               管工機材販売事業           工事事業       環境機器販売事業           全社・消去           合計
                      -       23,182           -         654        23,837
     減損損失
           (注)「全社・消去」の金額は、土地の減損損失であります。
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
           前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

                                                     (単位:千円)
               管工機材販売事業            工事事業       環境機器販売事業           全社・消去          合計
                     6,400           -          -         -       6,400
     当期償却額
                     8,988           -          -         -       8,988
     当期末残高
           当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

                                                     (単位:千円)
               管工機材販売事業            工事事業       環境機器販売事業           全社・消去          合計
                     6,400         9,775           -         -      16,175
     当期償却額
                     2,588           -          -         -       2,588
     当期末残高
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自 平成27年4月1日                     至 平成28年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成28年4月1日                     至 平成29年3月31日)

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          1.関連当事者との取引
           (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
            前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
            会社等の名         資本金又は     事業の内    議決権等の                 取引金額

                                    関連当事者                    期末残高
                      出資金         被所有割合
       種類     称又は     所在地         容又は職                取引の内容      (千円)     科目
                                    との関係                    (千円)
             氏名        (千円)      業    (%)                 (注)2
                                                    買掛金及

                                                    び工事未     113,681
             JFE                              管工機材
                               直接  19.8
      その他の           大阪府         継手         商品の仕入
                                                    払金
             継手株         958,950                    商品の購入     1,295,004
      関係会社           岸和田市         製造販売         役員の転籍1名
                               (注)3
             式会社                              (注)1
                                                    支払手形     442,708
      (注)1.取引条件ないし取引条件の決定方針等
           一般取引先と同様に決定しております。
         2.取引金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.JFE継手株式会社は、所有している当社の株式1,046千株のうち1,005千株を株式会社りそな銀行に退職給
           付信託として拠出しており、株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託し
           ております。信託契約上、議決権の行使については、JFE継手株式会社が指図権を留保しております。
            当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

                                                取引金額

            会社等の名         資本金又は     事業の内    議決権等の
                                                        期末残高
                                    関連当事者
       種類     称又は     所在地    出資金    容又は職    被所有割合           取引の内容      (千円)     科目
                                    との関係                    (千円)
             氏名        (千円)      業    (%)
                                                (注)2
                                                    買掛金及

                                                    び工事未     107,585
                                          管工機材
             JFE
                               直接  19.8
      その他の           大阪府         継手         商品の仕入
                                                    払金
                                          商品の購入
             継手株         958,950                         1,293,393
      関係会社           岸和田市         製造販売         役員の転籍1名
                               (注)3
             式会社                              (注)1
                                                    支払手形
                                                         491,925
      (注)1.取引条件ないし取引条件の決定方針等
           一般取引先と同様に決定しております。
         2.取引金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.JFE継手株式会社は、所有している当社の株式1,046千株のうち1,005千株を株式会社りそな銀行に退職給
           付信託として拠出しており、株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託し
           ております。信託契約上、議決権の行使については、JFE継手株式会社が指図権を留保しております。
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         (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    平成27年4月1日             (自    平成28年4月1日
                               至   平成28年3月31日)              至   平成29年3月31日)
     1株当たり純資産額                                2,172.83円                2,336.71円
     1株当たり当期純利益金額                                 189.75円                205.57円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
      純資産の部の合計額(千円)                                11,376,954               12,485,479
      純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                 187,920               218,186
        (うち非支配株主持分(千円))                               (187,920)               (218,186)
      普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                11,189,033               12,267,293
      1株当たりの純資産額の算定に用いられた期末
                                       5,149,517               5,249,817
      の普通株式の数(株)
         3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日               (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                 977,015              1,074,464
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                    -               -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
                                        977,015              1,074,464
      益(千円)
      期中平均株式数(株)
                                       5,148,886               5,226,762
         4.株主資本において自己株式として計上されている日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESO
           P信託口・75646口)が保有する当社株式は、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算
           において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控
           除する自己株式に含めております。
           1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度100,931
           株、当連結会計年度23,055株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は
           前連結会計年度100,300株であります。
           なお、当該信託は平成28年9月に終了しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                            当期首残高        当期末残高        平均利率
               区分                                      返済期限
                            (千円)        (千円)        (%)
     短期借入金                       1,088,000        1,100,000          0.7       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                         23,852        21,888         1.2       -

     1年以内に返済予定のリース債務                         51,412        51,817         2.9       -

     長期借入金
                              87,834        79,696         1.1    平成31年~36年
     (1年以内に返済予定のものを除く。)
     リース債務
                              109,806         57,988         2.8    平成30年~35年
     (1年以内に返済予定のものを除く。)
     その他有利子負債                           -        -       -       -
               計              1,360,905        1,311,390         -         -

      (注)1.「平均利率」の算定においては、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
           長期借入金              21,888          20,818          17,018          11,902

           リース債務              51,408          4,060          1,121           715

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   4,149,742          10,226,521          16,332,012          24,026,625
     税金等調整前四半期(当期)
                          76,501          393,612          826,549         1,621,023
     純利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                          43,045          228,770          508,354         1,074,464
     (当期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                           8.34          43.96          97.40          205.57
     利益金額(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
                           8.34          35.39          53.26          107.83
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       4,990,286              5,606,543
         現金及び預金
                                       2,343,196              2,296,780
         受取手形
                                        948,515             1,433,430
         電子記録債権
                                       1,735,238              1,753,464
         売掛金
                                       1,927,643              2,036,961
         完成工事未収入金
                                       1,446,439               896,969
         営業未収入金
                                         20,626              500,341
         有価証券
                                        414,836              466,749
         商品
                                       1,537,296               910,563
         未成工事支出金
                                         21,036              12,457
         原材料及び貯蔵品
         前払費用                                102,551              105,615
                                        159,388              145,364
         繰延税金資産
                                         53,592              40,478
         その他
                                        △ 10,143               △ 845
         貸倒引当金
         流動資産合計                              15,690,505              16,204,874
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,095,003              1,090,908
          建物
                                       △ 825,282             △ 843,851
            減価償却累計額
            建物(純額)                             269,721              247,056
                                         34,321              34,554
          構築物
                                        △ 31,879             △ 32,476
            減価償却累計額
            構築物(純額)                              2,442              2,077
          車両運搬具                               89,139              85,730
                                        △ 60,445             △ 55,246
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                             28,693              30,483
          工具、器具及び備品                               62,199              74,721
                                        △ 52,478             △ 54,163
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              9,720              20,558
                                      ※1 1,036,080             ※1 1,113,426
          土地
                                         70,023              66,535
          リース資産
                                        △ 31,097             △ 40,425
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             38,926              26,110
                                           -            36,176
          建設仮勘定
                                       1,385,584              1,475,890
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           -              662
          ソフトウエア
                                        106,049               71,425
          リース資産
                                         13,008              13,008
          電話加入権
                                        119,058               85,097
          無形固定資産合計
                                 77/97





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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
         投資その他の資産
                                        200,000                 -
          長期預金
                                       1,505,676              1,296,605
          投資有価証券
                                        172,803              263,176
          関係会社株式
                                           130              130
          出資金
                                         3,016              2,018
          破産更生債権等
          前払年金費用                              223,981              228,245
                                         8,282              7,610
          投資不動産
                                        207,438              219,654
          敷金及び保証金
                                        208,222              154,976
          その他
                                        △ 1,975             △ 1,044
          貸倒引当金
                                       2,527,575              2,171,374
          投資その他の資産合計
                                       4,032,219              3,732,362
         固定資産合計
                                       19,722,724              19,937,236
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       4,018,055              3,854,829
         支払手形
                                        781,040              775,735
         買掛金
                                        792,780              676,298
         工事未払金
                                       ※2 940,000             ※2 940,000
         短期借入金
                                         51,412              51,817
         リース債務
                                        159,890              166,044
         未払金
                                         41,866              48,168
         未払費用
                                        422,104              369,401
         未払法人税等
                                        162,355              112,432
         未払消費税等
                                        810,021              453,038
         未成工事受入金
                                         52,534              47,501
         預り金
                                           700             2,500
         前受金
                                           495              495
         前受収益
                                        260,000              300,000
         賞与引当金
                                         30,000              30,000
         役員賞与引当金
                                         10,310               8,880
         完成工事補償引当金
                                         2,500              1,500
         工事損失引当金
                                         62,579                -
         株式給付引当金
                                           242               -
         その他
                                       8,598,890              7,838,643
         流動負債合計
       固定負債
                                        109,806               57,988
         リース債務
                                        205,073              256,374
         繰延税金負債
                                        113,798              113,798
         再評価に係る繰延税金負債
                                         65,547              51,537
         その他
                                        494,225              479,699
         固定負債合計
                                       9,093,116              8,318,343
       負債合計
                                 78/97






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                        599,400              599,400
         資本金
         資本剰余金
                                        525,000              525,000
          資本準備金
                                         28,984              28,984
          その他資本剰余金
                                        553,984              553,984
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        149,850              149,850
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        124,941              122,837
            固定資産圧縮積立金
                                       7,800,000              8,300,000
            別途積立金
                                       1,734,417              2,032,724
            繰越利益剰余金
                                       9,809,208              10,605,411
          利益剰余金合計
                                       △ 274,430             △ 202,414
         自己株式
                                       10,688,163              11,556,382
         株主資本合計
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                                290,720              411,786
                                       △ 349,275             △ 349,275
         土地再評価差額金
                                        △ 58,554              62,511
         評価・換算差額等合計
                                       10,629,608              11,618,893
       純資産合計
                                       19,722,724              19,937,236
      負債純資産合計
                                 79/97












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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      売上高
                                       9,252,950              9,050,506
       商品売上高
                                       11,997,903              12,538,631
       完成工事高
                                       21,250,854              21,589,138
       売上高合計
      売上原価
       商品売上原価
                                        450,015              414,836
         商品期首たな卸高
                                       8,121,618              7,964,357
         当期商品仕入高
                                       8,571,634              8,379,193
         合計
                                        414,836              466,749
         商品期末たな卸高
                                       8,156,797              7,912,443
         商品売上原価
                                       9,334,208              9,725,713
       完成工事原価
                                       17,491,006              17,638,157
       売上原価合計
                                       3,759,848              3,950,980
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
       販売運賃                                 252,078              258,911
                                         △ 642            △ 9,569
       貸倒引当金繰入額
                                        114,150              126,600
       役員報酬
                                        770,984              788,254
       従業員給料
                                        119,326              116,480
       賞与
                                         91,371              105,722
       賞与引当金繰入額
                                         30,000              30,000
       役員賞与引当金繰入額
                                         38,737              58,157
       退職給付費用
                                        258,810              235,067
       福利厚生費
                                         48,090              31,721
       減価償却費
                                        667,155              795,913
       その他
                                       2,390,063              2,537,258
       販売費及び一般管理費合計
                                       1,369,784              1,413,722
      営業利益
      営業外収益
                                         2,637              1,597
       受取利息
                                         25,771              28,582
       受取配当金
                                         28,128              29,662
       不動産賃貸料
                                         13,909              14,981
       仕入割引
                                         25,014              15,394
       その他
                                         95,460              90,218
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         16,273              13,369
       支払利息
                                         10,237               8,773
       不動産賃貸費用
       売上割引                                  3,457              3,102
                                         2,014              3,993
       その他
                                         31,983              29,239
       営業外費用合計
                                       1,433,262              1,474,701
      経常利益
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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      特別利益
                                        ※1 1,818              ※1 438
       固定資産売却益
                                           -               1
       投資有価証券売却益
                                         1,818               439
       特別利益合計
      特別損失
                                         ※2 687             ※2 763
       固定資産売却損
                                        ※3 1,872             ※3 2,723
       固定資産除却損
                                           -             2,288
       投資有価証券売却損
                                         2,289               615
       会員権評価損
                                           -            23,837
       減損損失
                                         4,850              30,226
       特別損失合計
                                       1,430,230              1,444,914
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   492,000              436,000
                                         3,962              12,266
      法人税等調整額
                                        495,962              448,266
      法人税等合計
                                        934,268              996,648
      当期純利益
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       【完成工事原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                          (自 平成27年4月1日                   (自 平成28年4月1日
                           至 平成28年3月31日)                   至 平成29年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     材料費                        3,278,109          35.1         3,116,349          32.0
     外注費                        3,516,647          37.7         3,909,398          40.2
     経費                        2,539,452          27.2         2,699,965          27.8
     (うち人件費)                       (1,981,309)          (21.2)         (2,116,243)          (21.8)
           合計                 9,334,208         100.0         9,725,713         100.0
      (注)原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                   資本金
                           その他資     資本剰余                        利益剰余金
                      資本準備金              利益準備金     固定資産
                           本剰余金     金合計                   繰越利益     合計
                                          圧縮積立    別途積立金
                                                   剰余金
                                          金
     当期首残高             599,400     525,000     28,984    553,984     149,850     124,026    7,500,000     1,206,561     8,980,438
     当期変動額
      剰余金の配当                                             △ 105,497    △ 105,497
      別途積立金の積立                                         300,000    △ 300,000       -
      当期純利益
                                                    934,268     934,268
      信託による自己株式の処分
      固定資産圧縮積立金の取崩                                    △ 2,145         2,145      -
      税率変更による積立金の調整
                                           3,060         △ 3,060      -
      額
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -    914   300,000     527,856     828,770
     当期末残高             599,400     525,000     28,984    553,984     149,850     124,941    7,800,000     1,734,417     9,809,208
                       株主資本                評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                                 その他有価証券       土地再評価差額       評価・換算差額
                    自己株式      株主資本合計
                                 評価差額金       金       等合計
     当期首残高               △ 275,291      9,858,531        307,437      △ 355,597       △ 48,159      9,810,371

     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 105,497                            △ 105,497
      別途積立金の積立
                               -                            -
      当期純利益                       934,268                            934,268
      信託による自己株式の処分                 861       861                            861
      固定資産圧縮積立金の取崩
                               -                            -
      税率変更による積立金の調整
                               -                            -
      額
      株主資本以外の項目の当期変
                                   △ 16,716        6,322      △ 10,394      △ 10,394
      動額(純額)
     当期変動額合計                  861     829,632       △ 16,716        6,322      △ 10,394       819,237
     当期末残高               △ 274,430      10,688,163        290,720      △ 349,275       △ 58,554     10,629,608
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          当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                   資本金
                           その他資     資本剰余                        利益剰余金
                      資本準備金              利益準備金     固定資産
                           本剰余金     金合計                   繰越利益     合計
                                          圧縮積立    別途積立金
                                                   剰余金
                                          金
     当期首残高             599,400     525,000     28,984    553,984     149,850     124,941    7,800,000     1,734,417     9,809,208
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                   △ 200,445    △ 200,445
      別途積立金の積立                                         500,000    △ 500,000       -
      当期純利益                                              996,648     996,648
      信託による自己株式の処分
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                          △ 2,104         2,104      -
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -   △ 2,104    500,000     298,307     796,203
     当期末残高
                   599,400     525,000     28,984    553,984     149,850     122,837    8,300,000     2,032,724     10,605,411
                       株主資本                評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                                 その他有価証券       土地再評価差額       評価・換算差額
                    自己株式      株主資本合計
                                 評価差額金       金       等合計
     当期首残高

                     △ 274,430      10,688,163        290,720      △ 349,275       △ 58,554     10,629,608
     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 200,445                            △ 200,445
      別途積立金の積立                         -                            -
      当期純利益
                             996,648                            996,648
      信託による自己株式の処分                72,015       72,015                            72,015
      固定資産圧縮積立金の取崩                         -                            -
      株主資本以外の項目の当期変
                                    121,066         -     121,066       121,066
      動額(純額)
     当期変動額合計                 72,015       868,218       121,066         -     121,066       989,284
     当期末残高               △ 202,414      11,556,382        411,786      △ 349,275        62,511     11,618,893
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
         (1)満期保有目的の債券
           償却原価法(定額法)
         (2)子会社株式及び関連会社株式
           総平均法による原価法
         (3)その他有価証券
             時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
             法により算定)
             時価のないもの
             総平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
         (1)商品
           管材事業部門
           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           システム事業部門
           移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           環境機器事業部門
           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         (2)未成工事支出金
           個別法による原価法
         (3)原材料及び貯蔵品
           原材料
           個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           貯蔵品
           最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         3.固定資産の減価償却の方法
         (1)有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法
           ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取
          得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物    10~47年
           車両運搬具 4~6年
         (2)無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
         (3)リース資産
          ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
          ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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         4.  引当金の計上基準
         (1)貸倒引当金
           売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
          等の特定の債権については、個別に回収可能性を吟味して回収不能見込額を引当計上しております。
         (2)賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
         (3)役員賞与引当金
           役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
         (4)完成工事補償引当金
           完成工事に係る瑕疵担保等の補償費用に備えて、実績率による補償見積額を計上しております。
         (5)工事損失引当金
           手持受注工事の将来の損失に備えて、損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることができる工
          事について、損失見積額を計上しております。
         (6)株式給付引当金
           株式交付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えて、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき額
          を計上しております。
         (7)退職給付引当金
           従業員の退職金の支給に備えて、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
          しております。なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を
          控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
          ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異の費用処理方法
            数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
           数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
         5.収益及び費用の計上基準
         (1)完成工事高及び完成工事原価の計上基準
          ① 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
            工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
          ② その他の工事
            工事完成基準
         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         (1)消費税等の会計処理方法
           税抜方式によっております。
         (2)退職給付に係る会計処理方法
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理
          の方法と異なっております。
         (会計方針の変更)

         (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
          法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務
         対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備
         及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
          これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
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         (表示方法の変更)
          (貸借対照表)
            前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、資産の総額
           の 100分の5を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映さ
           せる  ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
            この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた3,291,712千
           円は、「受取手形」2,343,196千円、「電子記録債権」948,515千円として組み替えております。
          (損益計算書)

            前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「販売報奨金」は、営業外収益の総額の
           100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映さ
           せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
            この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「販売報奨金」に表示していた20,137千
           円は、「その他」として組み替えております。
         (追加情報)

          (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
           (1)   ESOP信託の概要
              当社は、平成26年2月7日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目
             的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の導入を決議しており、平成26
             年2月25日付で自己株式102,000株について、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与E
             SOP信託口・75646口)」に対して、第三者割当による自己株式の処分を実施しております。
              本制度は、平成26年5月26日に創業80年を迎えることを機に、当社従業員に対して自社の株式を給
             付することで、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対
             する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセン
             ティブ・プランであります。
              本制度では、当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資
             金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は株式交付規程に従い、平成28年5月26日に本制度
             にかかる最後のポイントを付与し、信託期間中に付与された累計ポイントに応じた当社株式を無償で
             従業員に交付しております。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するた
             め、従業員の負担はありません。
              なお、当該信託は平成28年9月に終了しております。
           (2)   信託に残存する自社の株式
              信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に
             自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度72,015千円、
             100,300株であります。当事業年度においては、信託に残存する当社株式はありません。
           (3)   総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
              該当事項はありません。
          (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針)

           「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を
          当事業年度から適用しております。
                                 87/97






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         (貸借対照表関係)
         ※1 担保に供している資産
            営業保証金の代用として差入れている資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     土地                                49,087千円                 49,087千円
         ※2 当座貸越契約

            当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契
           約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
     当座貸越契約の総額                              3,130,000千円                 3,130,000千円
     借入実行残高                                890,000                 890,000
              差引額                      2,240,000                 2,240,000
         (損益計算書関係)

         ※1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成27年4月1日                 (自 平成28年4月1日
                             至 平成28年3月31日)                 至 平成29年3月31日)
     車両運搬具                                 1,818千円                   438千円
         ※2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成27年4月1日                 (自 平成28年4月1日
                             至 平成28年3月31日)                 至 平成29年3月31日)
     車両運搬具                                  687千円                 763千円
         ※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成27年4月1日                 (自 平成28年4月1日
                             至 平成28年3月31日)                 至 平成29年3月31日)
     建物                                  889千円                2,094千円
     車両運搬具                                  183                 108
     工具、器具及び備品                                  799                 519
               計                       1,872                 2,723
         (有価証券関係)

           子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式216,426千円、関連会社株式0千
          円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式126,053千円、関連会社株式0千円)は、市場価格がなく、
          時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
           繰延税金資産
                                        80,080千円              92,400千円
            賞与引当金
                                        23,220              29,765
            減価償却の償却超過額
                                        28,428              22,114
            未払事業税
                                        18,621              18,809
            会員権評価損
                                        84,303              58,431
            その他
                                       234,653              221,521
           繰延税金資産 小計
                                      △32,017              △32,017
           評価性引当額
           繰延税金資産 合計
                                       202,635              189,504
           繰延税金負債
                                      △123,450              △176,508
            その他有価証券評価差額金
                                      △68,538              △69,843
            退職給付引当金
                                      △55,089              △54,161
            固定資産圧縮積立金
                                       △1,242                -
            その他
                                      △248,321              △300,513
           繰延税金負債 合計
                                      △45,685             △111,009
           繰延税金資産(負債)の純額
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

           原因となった主要な項目別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
                                        33.1%
          法定実効税率
                                               法定実効税率と税効果会
          (調整)
                                              計適用後の法人税等の負担
           交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.9
                                              率との間の差異が法定実効
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △0.1
                                              税率の100分の5以下であ
                                        1.5
           住民税均等割
                                              るため注記を省略しており
           法人税額の特別控除                            △2.0
                                              ます。
           評価性引当額                            △0.1
           税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                             0.2
                                        0.2
           その他
                                        34.7
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
         (企業結合等関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                                                       差引当期末残
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額
                                                       高
         資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)
                                                        (千円)
                                           (千円)
      有形固定資産

                                32,265
       建物           1,095,003        28,170           1,090,908       843,851       23,495      247,056
                               (23,116)
                                  66
       構築物             34,321        298           34,554      32,476        597     2,077
                                 (66)
       車両運搬具             89,139      16,690      20,099      85,730      55,246      13,359      30,483
                                1,873
       工具、器具及び備品             62,199      14,396             74,721      54,163       3,504      20,558
                                  (0)
                  1,036,080               654    1,113,426
       土地                   78,000                     -      -   1,113,426
                  (△235,476)               (654)    (△235,476)
       リース資産             70,023        -     3,488      66,535      40,425      12,815      26,110
       建設仮勘定

                     -     36,176        -     36,176        -      -     36,176
                  2,386,769              58,447     2,502,053
        有形固定資産計                  173,731                  1,026,163        53,771     1,475,890
                  (△235,476)              (23,837)     (△235,476)
      無形固定資産
       ソフトウエア

                     -      -      -      750       87      87      662
       リース資産               -      -      -    173,120      101,694       34,624      71,425

       電話加入権

                     -      -      -     13,008        -      -     13,008
        無形固定資産計

                     -      -      -    186,878      101,781       34,711      85,097
      (注)1.無形固定資産の金額が総資産の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の
           記載を省略しております。
         2.「当期減少額」         欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )内は内書きで、事業用の土地の再評価を行った評価差額の計
           上額であります。
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         【引当金明細表】
                                      当期減少額        当期減少額
                      当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
     貸倒引当金                   12,119          845        659       10,415         1,889

     賞与引当金                  260,000        300,000        260,000           -      300,000

     役員賞与引当金                   30,000        30,000        30,000          -      30,000

     完成工事補償引当金                   10,310         8,880        10,310          -       8,880

     工事損失引当金                   2,500        1,500        2,500          -       1,500

     株式給付引当金                   62,579         4,625        67,204          -        -

      (注)貸倒引当金の当期減少額「その他」10,415千円の内訳は、回収による取崩額271千円及び一般債権の貸倒実績率
         による洗替額10,143千円であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6 月 中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                         三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                         三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ───────

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告

                        による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        http://www.o-tec.co.jp/ir/index.html
      株主に対する特典                  該当事項はありません。

     (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項
        の規定による請求をする権利及び株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割
        当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)    有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第68期)(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月28日関東財務局長に提出
       (2)    内部統制報告書及びその添付書類
         平成28年6月28日関東財務局に提出
       (3)    四半期報告書及び確認書
         (第69期第1四半期)(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)平成28年8月10日関東財務局長に提出
         (第69期第2四半期)(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月11日関東財務局長に提出
         (第69期第3四半期)(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月10日関東財務局長に提出
       (4)   臨時報告書
         平成28年6月29日関東財務局に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   平成29年6月27日

     株式会社オーテック

       取締役会 御中

                           新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             板谷 秀穂  印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                             澤部 直彦  印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社オーテックの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
     財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社オーテック及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社オーテックの平成29
     年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社オーテックが平成29年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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