株式会社セゾン情報システムズ 有価証券報告書 第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

提出日:

提出者:株式会社セゾン情報システムズ

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                  株式会社セゾン情報システムズ(E04889)
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     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年6月22日

     【事業年度】                      第48期(自       平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)

     【会社名】                      株式会社セゾン情報システムズ

     【英訳名】                      SAISON    INFORMATION      SYSTEMS    CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長         内田 和弘

     【本店の所在の場所】                      東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

     【電話番号】                      03(3988)1846

     【事務連絡者氏名】                      取締役財務経理担当           土橋 眞吾

     【最寄りの連絡場所】                      東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

     【電話番号】                      03(3988)1846

     【事務連絡者氏名】                      取締役財務経理担当           土橋 眞吾

     【縦覧に供する場所】                      株式会社セゾン情報システムズ 西日本事業所

                          (大阪市西区江戸堀一丁目5番16号)

                          株式会社セゾン情報システムズ 中部事業所

                          (名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号)

                          株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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     第一部 【企業情報】

     第1 【企業の概況】

     1 【主要な経営指標等の推移】

      (1) 連結経営指標等
            回次           第44期       第45期       第46期       第47期       第48期

           決算年月           平成25年3月       平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月

                       29,290,276       32,500,617       30,485,286       29,792,791       31,024,694

     売上高            (千円)
     経常利益又は経常損失
                       2,736,829       3,350,118      △ 4,081,986       2,569,660       3,177,428
                 (千円)
     (△)
     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は
                       1,674,834       1,863,829      △ 4,707,716      △ 6,094,611       2,366,808
                 (千円)
     親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
                       1,713,520       1,915,971      △ 4,596,694      △ 6,303,748       2,474,431
     包括利益            (千円)
                       16,160,344       16,582,373       11,299,278        4,971,928       7,446,298

     純資産額            (千円)
                       25,066,560       26,595,919       25,638,930       23,312,351       22,283,547

     総資産額            (千円)
                         994.34      1,022.58         696.70       306.91       459.66

     1株当たり純資産額             (円)
     1株当たり当期純利益
                         103.39       115.05      △ 290.60      △ 376.22       146.10
     金額又は当期純損失金             (円)
     額(△)
     潜在株式調整後
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     金額
                          64.3       62.3       44.0       21.3       33.4
     自己資本比率             (%)
                          10.8       11.5      △ 33.9      △ 75.0       38.1

     自己資本利益率             (%)
                          10.8       10.0       △ 4.2      △ 2.6       10.6

     株価収益率             (倍)
     営業活動による
                       4,728,283       4,335,376       2,216,130         452,078     △ 1,394,396
                 (千円)
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)     △ 1,585,580      △ 1,256,719      △ 3,149,889      △ 3,625,989       △ 800,678
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                      △ 1,001,574      △ 1,022,964       △ 989,764      1,022,009       4,640,128
                 (千円)
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                       7,489,313       9,550,372       7,634,744       5,456,802       7,903,534
                 (千円)
     の期末残高
                         1,223       1,258       1,273       1,172       1,195
     従業員数             (名)
      (注) 1  売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 第44期、第45期及び第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しない
          ため記載しておりません。
        3 第46期、第47期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、ま
          た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4 第46期より売上計上基準を変更し、第45期の関連する主要な経営指標等について遡及処理後の数値を記載し
          ております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
            回次           第44期       第45期       第46期       第47期       第48期

           決算年月           平成25年3月       平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月

                       27,851,729       30,077,025       27,755,973       26,863,429       27,948,299

     売上高            (千円)
     経常利益又は経常損失
                       2,574,824       3,076,042      △ 4,474,993       2,088,402       4,080,882
                 (千円)
     (△)
     当期純利益又は当期純
                       1,586,795       1,776,601      △ 4,909,517      △ 6,347,344       3,399,509
                 (千円)
     損失(△)
                       1,367,687       1,367,687       1,367,687       1,367,687       1,367,687
     資本金            (千円)
                         16,200       16,200       16,200       16,200       16,200

     発行済株式総数            (千株)
                       15,301,942       16,254,256       10,758,583        4,226,252       7,629,227

     純資産額            (千円)
                       24,480,916       26,299,377       25,493,817       23,183,702       22,315,371

     総資産額            (千円)
                         944.58      1,003.36         664.12       260.88       470.95

     1株当たり純資産額             (円)
     1株当たり配当額
                         35.00       35.00       10.00        0.00       20.00
                  (円)
     (うち1株当たり
                  (円)
                         ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )     ( 0.00  )     ( 0.00  )
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
                         97.95       109.67      △ 303.06      △ 391.82       209.85
     金額又は当期純損失金             (円)
     額(△)
     潜在株式調整後
                  (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     金額
                          62.5       61.8       42.2       18.2       34.2
     自己資本比率             (%)
                          10.7       11.4      △ 36.5      △ 84.7       57.3

     自己資本利益率             (%)
                          11.4       10.5       △ 4.0      △ 2.5       7.4

     株価収益率             (倍)
                          35.7       31.9                       9.5

     配当性向             (%)                         ―       ―
                          769       773       774       654       666

     従業員数             (名)
      (注) 1  売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 第44期、第45期及び第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しない
          ため記載しておりません。
        3 第46期、第47期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、ま
          た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4 第46期より売上計上基準を変更し、第45期の関連する主要な経営指標等について遡及処理後の数値を記載し
          ております。
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     2  【沿革】
        年月                          事業内容

      昭和45年9月        西武流通グループの情報処理機能の統合と新しい情報サービス業の創造を目的として、東京都豊
             島区南池袋に資本金5千万円をもって株式会社西武情報センターを設立。情報処理サービス事
             業、ソフトウェア開発事業を開始。
      昭和48年7月        大阪市南区(現在は大阪市西区)に大阪営業所(現関西事業所)を開設し、関西地域における情報処
             理サービス事業を開始。
      昭和56年3月        信販業務システムを中心とする情報サービス拡大強化のため、株式会社緑屋計算センターを吸収
             合併。
      昭和59年5月        本社を東京都豊島区東池袋のコンピュータ専用ビルに移転し、総合情報サービス企業としての基
             盤を整備。
      昭和60年4月        電気通信事業法に基づく一般第二種電気通信事業(現電気通信事業)を開始。
      平成4年4月        株式会社セゾン情報システムズに商号変更。
      平成5年1月        通信ミドルウェア「HULFT」の提供を開始し、現在のパッケージ販売事業の源となる。
      平成5年11月        当社株式を店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録。
      平成7年3月        特定システムオペレーション企業として通商産業省(現経済産業省)から認定。
      平成7年10月        東京都から電気通信工事業、電気工事業の許可取得。
      平成9年3月        受託ソフトウェア開発においてISO9001を認証取得。以後、認証範囲を拡大。
      平成10年3月        メール運用サービス会社、株式会社三協サービス(株式会社流通情報ソリューションズ(平成17年
             4月に当社と合併))を取得。
      平成11年4月        情報処理オペレーションサービス会社、株式会社ファシリティエキスパートサービスズ(現株式
             会社フェス)を設立。
      平成11年12月        財団法人日本情報処理開発協会(現一般財団法人日本情報経済社会推進協会)からプライバシー
             マーク付与認定を取得。
      平成12年4月        名古屋市中村区に名古屋営業所を、福岡市博多区に九州営業所(現九州サテライトオフィス)を開
             設。
      平成13年6月
             東京都豊島区東池袋にサンシャイン事業所を開設。
      平成14年2月
             株式会社インテリジェントウェイブと資本提携を含めた業務提携を締結。
      平成15年3月        財団法人日本品質保証機構(現一般財団法人日本品質保証機構)から情報セキュリティ管理の認
             証基準ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)適合性評価制度の認証を取得(システム
             サービスセンター)。
      平成16年12月
             日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
      平成17年4月        人材派遣会社、株式会社HRプロデュース(現株式会社フェス)を設立。
             株式会社流通情報ソリューションズを吸収合併。
      平成17年7月
             本店所在地を東京都豊島区池袋から東京都豊島区東池袋(現本社・サンシャイン事業所)に変更。
      平成17年11月
             世存信息技術(上海)有限公司を設立。
      平成21年1月
             株式会社ユニックスと資本提携を含めた業務提携を締結。
      平成21年2月
             東京都江東区に深川センターを設置し、ITアウトソーシングへの需要増加に対応。
      平成22年4月
             クラウド型ホスティングサービス「SAISOS」提供開始。
      平成22年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上
             場。
      平成22年7月
             セキュアWebデータ連携ミドルウェア「HULFTクラウド」提供開始。
      平成22年10月        大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴
             い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
      平成24年10月        株式会社フェスは株式会社HRプロデュースを吸収合併。
      平成25年3月        データ連携ソリューション強化のため、株式会社アプレッソの株式を取得。
      平成25年7月        東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上
             場。
      平成26年12月        クラウド&グローバル時代に求められる多様な連携ニーズに対応した「HULFT8」提供開
             始。
      平成27年4月        HULFT事業のASEAN地域への本格展開を目的に設立したHULFT Pte.Ltd.
             の営業を開始。
      平成28年2月        BPO事業を会社分割(新設分割)により新設会社に継承し、当該新設会社の全株式を㈱ビジネ
             スブレイン太田昭和(本社:東京都港区)に譲渡。
      平成28年4月        「HULFT」を北米地域に展開するためのグローバル拠点として、アメリカ合衆国
             にHULFT,Inc.を設立。
      平成28年9月
             製造業のIoTビジネスの革新を支援するデータ連携基盤「HULFT                                    IoT」提供開始。
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     3  【事業の内容】
       当社グループは、㈱セゾン情報システムズ(当社)と子会社5社(連結子会社3社、非連結子会社2社)の計6社に
      より構成されており、事業内容と事業の系統図は次のとおりであります。
       なお、当連結会計年度より、重点顧客マーケットビジネスへのフォーカスを推進し、また、「選択と集中」による
      カテゴリートップを目指すべく組織変更を行っております。これにより、従来「エンタープライズ・ソリューション
      事業」に含まれていた一部クレジットカード関連事業を「カードシステム事業」に統合集約し、「エンタープライ
      ズ・ソリューション事業」は流通小売業界及びその他新規顧客、新サービスの提供に注力することとし、その報告セ
      グメントを「流通・ITソリューション事業」に変更しております。
       当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであ
      ります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
      カードシステム事業

       クレジット業界向けにシステムの開発・運用を行っております。
       (主な関係会社)当社
      流通・ITソリューション事業

       流通・サービス業界向けにシステムの開発・運用及びソリューション等の提供を行っております。
       (主な関係会社)当社
      HULFT事業

       通信ミドルウェア「HULFT」等のパッケージソフトウェアの販売・保守及びシステム開発等の提供を行ってお
      ります。
       (主な関係会社)当社、世存信息技術(上海)有限公司、㈱アプレッソ、HULFT Pte.Ltd.、
               HULFT,Inc.
      その他

       システム開発・運用及び人材派遣等を行っております。
       (主な関係会社)㈱フェス
      ※1 ○印は、連結子会社









       2 ◆印は、持分法を適用している非連結子会社
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     4  【関係会社の状況】
                                       議決権の所有
                                       (被所有)割合
                               主要な事業
                                         (%)
         名称          住所       資本金                          関係内容
                                の内容
                                     所有割合     被所有割合
                                      (%)      (%)
     (連結子会社)
                                                情報処理オペレーショ
                                システム
                                                ンを業務委託しており
     ㈱フェス            東京都豊島区         60百万円              100       ―
                               運営管理受
                                                ます。
                                 託
                                                役員の兼任1名
                                                HULFT等のパッ
                                システム
     世存信息技術(上海)
                                                ケージソフトウェアの
                                受託開発
                                                開発を業務委託してお
                 中国上海         200百万円               100       ―
     有限公司
                               パッケージ
                                                ります。
     (注)1
                                 販売
                                                役員の兼任2名
                                                HULFT製品と連携
                               パッケージ
                                                したパッケージソフト
     ㈱アプレッソ
                               ソフトウェ
                                                ウェアの提供を受けて
                 東京都文京区         267百万円               100       ―
                               ア開発・販
     (注)1
                                                おります。
                                 売
                                                役員の兼任2名
     (持分法適用非連結子
     会社)
                                                ASEAN地域でのH
                                                ULFT等のパッケー
                           100万
                               マーケティ
                                                ジソフトウェアのマー
     HULFT Pte.
                 シンガポール              ング業務受         100       ―
                        シンガポール
                                                ケティング業務を委託
     Ltd.
                                 託
                            ドル
                                                しております。
                                                役員の兼任2名
                                                北米市場向けのパッ
                               パッケージ
                                                ケージソフトウェアを
                 アメリカ合衆
                           300万
     HULFT,Inc.                          ソフトウェ
                                                共同開発しておりま
                 国 カリフォ                       100       ―
     (注)1                          ア開発・販
                           米ドル
                 ルニア州
                                                す。
                                 売
                                                役員の兼任2名
     (その他の関係会社)
                                                情報処理サービスの提
     ㈱クレディセゾン
                 東京都豊島区       75,929百万円       総合信販業          ―    46.84    供等を行っておりま
     (注)2
                                                す。
      (注)1 特定子会社であります。
         2 有価証券報告書の提出会社であります。
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     5  【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                               平成29年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
     カードシステム事業                                       163
     流通・ITソリューション事業                                       134
     HULFT事業                                       295
     その他                                       428
     全社                                       175
                 合計                          1,195
      (注) 1  従業員数は当社グループの就業人員であります。
        2   全社は、管理部門の従業員86名及びデータセンター運営等の従業員89名であります。
        3 従業員数から、当社グループから他社への出向13名を除いています。
        4 従業員数には、嘱託・契約社員を含めております。
      (2)  提出会社の状況

                                               平成29年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
                666             40.8             12.3           6,572,116
              セグメントの名称                            従業員数(名)

     カードシステム事業                                       163
     流通・ITソリューション事業                                       134
     HULFT事業                                       194
     全社                                       175
                 合計                           666
      (注) 1  従業員数は就業人員であります。
        2   全社は、管理部門の従業員86名及びデータセンター運営等の従業員89名であります。
        3   平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        4 従業員数から、当社から他社への出向23名を除いています。
        5 従業員数には、嘱託・契約社員を含めております。
      (3) 労働組合の状況

        ・組合員          セゾン情報システムズ労働組合
        ・組合員数          447名(平成29年3月31日現在)
        ・所属上部団体          電機連合
        ・労使関係          当社はセゾン情報システムズ労働組合結成以来、紛争及び争議行為もなく、労使協調の
                  もと毎月情報交換及び案件を検討しており、労使関係は円満に推移しております。
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     第2 【事業の状況】

     1  【業績等の概要】

      (1)  業績
        当連結会計年度におけるわが国経済は、足元の企業業績や設備投資は底堅く推移し、雇用・所得環境も緩やかな
       改善傾向にあるものの、英国のEU離脱問題や米国の新大統領就任による為替変動等の金融市場の混乱等、海外経
       済の影響を中心に先行き不透明な状況が続いております。
        当社グループが属する情報サービス業界は、IT技術のイノベーションによる「IoT(Internet                                              of  Things)」、
       「FinTech」等が新たな社会基盤として活用され始め、従来以上にIT技術に対する期待・需要が高まるとともに、
       企業向けシステム開発についても「所有から利用へ」の顧客ニーズの変化のなか「クラウド」に代表されるサービ
       ス型ビジネスへの転換が進んでおり、業界全体は緩やかな成長基調で推移しました。一方で、このような状況のも
       と優秀な技術者の不足及び高コスト化等、重要な事業リソースに係る課題も顕在化しており、最新テクノロジーや
       ITイノベーションに対応できる優秀な技術者の育成及び確保が急務となっております。
        このような経営環境のもと当社グループは、主に生活者向けに利便性、快適性及び心の豊かさを提供する企業に
       対して、システム開発及びデータセンターを活用した情報処理サービス、「HULFT(ハルフト)」を中心とし
       たパッケージ製品の販売及びサポートサービス等を提供してまいりました。また、パッケージ製品の更なるグロー
       バル展開、最新テクノロジー(「IoT」「FinTech」等)の研究開発及び活用、先端的なクラウドソリューションや
       クラウドプラットフォームサービスの活用・連携、全社的な技術戦略を推進する人材の育成等に積極的に取組み、
       事業基盤の拡大を図っております。これらに加え、当社における対処すべき課題として、前連結会計年度までに発
       生した大型システム開発案件の開発遅延等から、当社において、本件開発業務に関する技術的難易度が高まったこ
       とへの認識及びこれに対応できるレベルの技術力が不足していたこと、多様な仕様変更等へも対応できるプロジェ
       クトマネジメント力を有していなかったこと、並びに、社内及びお客様に対してコミュニケーションが十分に行わ
       れなかったことが本件開発遅延等の主な原因と考えており、その再発防止策として、「技術レベルの向上」「プロ
       ジェクトマネジメントの改善・強化」「組織風土改革~風通しの良い企業風土の構築と社員のマインドセットの刷
       新」を掲げて、同様の問題が生じることの無いよう抜本的な対応に取組んでおります。
        当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は31,024百万円(前連結会計年度比4.1%増)、営業利益
       は3,351百万円(同26.3%増)、経常利益は3,177百万円(同23.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は2,366
       百万円(前連結会計年度は6,094百万円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。
        なお、前連結会計年度において、大型システム開発案件の開発遅延問題に係る条件付和解に伴う損害賠償費用
       6,646百万円を損害賠償引当金として損失処理しておりますが、平成28年7月29日付で第三者機関であるソフトウェ
       ア紛争解決センターより中立評価を受領したことにより、本和解の停止条件が成就し、本和解は直ちに効力を生じ
       たため、当該損失額は前連結会計年度に計上済の金額で確定いたしましたので、当該和解金の支払いによる当連結
       会計年度の損益に与える影響はありません。また、前連結会計年度の報告セグメントにおいて分類表示していた
       「BPO事業」は、平成28年2月1日付で会社分割及び株式譲渡を行ったため、当連結会計年度において、「BP
       O事業」はありません。
        当連結会計年度におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。以下、セグメント間取引については相殺
       消去しておりません。
        なお、当連結会計年度より、重点顧客マーケットビジネスへのフォーカスを推進し、また、「選択と集中」によ
       るカテゴリートップを目指すべく組織変更を行っております。これにより、従来「エンタープライズ・ソリュー
       ション事業」に含まれていた一部クレジットカード関連事業を「カードシステム事業」に統合集約し、「エンター
       プライズ・ソリューション事業」は流通小売業界及びその他新規顧客、新サービスの提供に注力することとし、そ
       の報告セグメントを「流通・ITソリューション事業」に変更しております。前連結会計年度との比較・分析は、
       変更後の区分により行っております。
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        (カードシステム事業)
         売上面においては、前連結会計年度において製品保証対応等により一時的に減少したシステム開発及び情報処
        理サービスが回復したこと等により、当連結会計年度のカードシステム事業の売上高は15,658百万円(前連結会
        計年度比14.1%増)となりました。
         利益面においては、売上高の回復に伴い収益性が改善したこと等により、当連結会計年度の営業利益は2,535百
        万円(同89.7%増)となりました。
        (流通・ITソリューション事業)

         売上面においては、既存顧客向けのシステム開発及び情報処理サービスが減少したこと等により、当連結会計
        年度の流通・ITソリューション事業の売上高は4,898百万円(同8.8%減)となりました。一方で、前連結会計
        年度より新たに取組み始めた経費精算やデータ分析領域等における先端的なソリューションを活用したサービス
        は、顧客開拓やマーケティング活動の進展等の成果が出始めております。また、最新テクノロジーである「IoT」
        や「ブロックチェーン」を活用した「本人のみ受け取り可能な宅配ボックス」の実証実験等、事業の将来展開を
        見据えた新たな取組みを積極的に行っております。
         利益面においては、生産性の向上等により収益性は向上しているものの、売上高の減少及び一部プロジェクト
        の開発中止に係る解約損失引当金繰入額728百万円を計上したこと等により、当連結会計年度は720百万円の営業
        損失(前連結会計年度は438百万円の営業損失)となりました。なお、前述のプロジェクトの開発中止に係る損失
        計上や既存顧客の取引規模減少等により将来の事業収益の低下が見込まれることから、当連結会計年度において
        176百万円の減損損失を計上しております。
        (HULFT事業)

         通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力製品「HULFT」の累計出荷本数は、前連結
        会計年度末から約7,800本増加し約189,600本となり、導入社数は前連結会計年度末から約300社増加し8,700社を
        超えました。
         売上面においては、「HULFT」「DataSpider」及び「HULFT                               Series」製品等のサポートサービスは順調に
        推移したものの、「HULFT」等のライセンス販売について前連結会計年度は大型案件の受注があったこと、
        グローバル製品戦略の見直しがあったこと等により、当連結会計年度のHULFT事業の売上高は7,081百万円
        (前連結会計年度比2.5%減)となりました。一方で、平成28年9月より販売を開始した戦略製品である「HULFT
        IoT」は大手企業向けの受注が決まる等、着実に案件が増加しており、他社との提携による共同サービス展開も進
        展しております。
         利益面においては、更なる事業拡大を狙い、製品開発体制及びテクニカルサポート体制の強化、グローバル展
        開強化のための次世代製品の研究開発、ブランド力向上に向けたマーケティング活動の推進等、先行投資として
        位置付ける施策を講じていることにより、販売費及び一般管理費が増加し、当連結会計年度の営業利益は1,256百
        万円(同54.5%減)となりました。
        (その他)

         その他には㈱フェス等を分類しており、売上面においては、医療機関向けシステム運営管理受託及びITサー
        ビスマネジメントの標準である「ITIL」関連事業が順調に進捗したこと、また、特定顧客への情報処理サー
        ビスの提供が加わったこと等により、当連結会計年度のその他の売上高は4,388百万円(同35.2%増)となりまし
        た。
         利益面においては、売上高の増加及び収益性の向上等により、当連結会計年度の営業利益は459百万円(同
        18.4%増)となりました。
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      (2)  キャッシュ・フローの状況
         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より2,446百万円
        増加し、7,903百万円となりました。各キャッシュフローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果使用した資金は1,394百万円(前連結会計年度は452百万円の収入)となりました。
          主な減少要因は、大型システム開発案件の開発遅延問題に係る損害賠償金6,646百万円を支払ったこと等によ
         るものであります。また、主な増加要因は、減価償却費2,739百万円を計上したこと、税金等調整前当期純利益
         2,691百万円を計上したこと等によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          投資活動の結果使用した資金は800百万円(前連結会計年度比77.9%減)となりました。
          主な減少要因は、サーバー・通信機器及びソフトウェア等に660百万円を支出したこと、関係会社株式317百
         万円を取得したこと等によるものであります。また、主な増加要因は、有価証券100百万円が償還になったこと
         等によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          財務活動の結果得られた資金は4,640百万円(同354.0%増)となりました。
          主な増加要因は、コミットメント期間付タームローンによる長期借入の実行により7,000百万円の収入があっ
         たこと等によるものであります。また、主な減少要因は、セール・アンド・割賦バックの返済により1,416百万
         円を支出したこと等によるものであります。
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     2  【生産、受注及び販売の状況】
       当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細につきましては、「第5                                              経理の状況      1連
      結財務諸表等       (1)連結財務諸表        注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。 
       なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。ま
      た、BPO事業については、平成28年2月1日付で会社分割及び株式譲渡を行ったため、前連結会計年度における数
      値は株式譲渡時点までの10ヶ月間の実績となっております。
      (1) 生産実績

        当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                    前連結会計年度              当連結会計年度
                  (自    平成27年4月1日            (自    平成28年4月1日
                                                    増減
                   至   平成28年3月31日)            至   平成29年3月31日)
      セグメントの名称
                     生産高(千円)              生産高(千円)           生産高(千円)        増減率(%)
     カードシステム事業                    13,736,415              15,678,020         1,941,604         14.1

     流通・IT
                          5,469,270              4,759,784        △709,485        △13.0
     ソリューション事業
     BPO事業                    1,188,408                  ―   △1,188,408            ―
     HULFT事業                    7,261,282              7,081,935        △179,347         △2.5

     その他                    3,788,976              3,846,255          57,279        1.5

          合計                31,444,353              31,365,995         △78,357        △0.3

      (注)   1   金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しておりません。
        2  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)  受注実績

        当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                    前連結会計年度               当連結会計年度
                  (自    平成27年4月1日            (自    平成28年4月1日
                                                    増減
                  至   平成28年3月31日)             至   平成29年3月31日)
      セグメントの名称
                         受注残高               受注残高               受注残高
                 受注高(千円)               受注高(千円)               受注高(千円)
                          (千円)               (千円)               (千円)
     カードシステム事業             17,325,872        8,710,363       13,944,248        6,995,962      △3,381,623       △1,714,400
     流通・IT
                  5,043,058       3,786,736       3,720,504       2,608,958      △1,322,554       △1,177,778
     ソリューション事業
     BPO事業              205,983          ―       ―       ―   △205,983           ―
     HULFT事業             7,383,498       3,067,769       7,513,338       3,499,171        129,839       431,402

     その他             3,290,053       1,637,487       3,926,300       1,175,429        636,246      △462,057

         合計        33,248,467       17,202,356       29,104,391       14,279,523       △4,144,075       △2,922,833

      (注)   1   セグメント間の取引については相殺消去しておりません。
        2  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (3) 販売実績
        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                    前連結会計年度              当連結会計年度
                  (自    平成27年4月1日           (自    平成28年4月1日
                                                   増減
                   至   平成28年3月31日)            至   平成29年3月31日)
       セグメントの名称
                     販売高(千円)              販売高(千円)           販売高(千円)        増減率(%)
     カードシステム事業                    13,721,613              15,658,649         1,937,035         14.1

     流通・IT
                          5,370,283              4,898,282        △472,000         △8.8
     ソリューション事業
     BPO事業                     1,205,754                  ―   △1,205,754            ―
     HULFT事業                     7,261,692              7,081,935        △179,756         △2.5

     その他                     3,245,630              4,388,357        1,142,727         35.2

          合計                30,804,974              32,027,225         1,222,251          4.0

      (注)   1 セグメント間の取引については相殺消去しておりません。また、セグメント間の振替高を含めて表示してお
          ります。
        2   主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                            (自    平成27年4月1日             (自    平成28年4月1日
                 相手先
                             至   平成28年3月31日)              至   平成29年3月31日)
                           販売高(千円)         割合(%)       販売高(千円)         割合(%)
           ㈱クレディセゾン                  10,267,453           34.5     10,631,412           34.3
           ㈱キュービタス                      ―        ―    3,225,624          10.4
           (注)        前連結会計年度の㈱キュービタスについては、当該割合が100分の10未満のため記載を省略して
             おります。
        3   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     3  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      (1)会社の経営の基本方針
         当社グループは、経営の基本方針として、次の企業理念(ミッションステートメント)、ビジョン及び目指す
        べき企業像を掲げております。
       <企業理念(ミッションステートメント)>
         生活者向けに利便性、快適性、及び心の豊かさを提供する企業に対し、事業維持・成長・拡大に必要不可欠か
        つ時代環境に適応したITサービスの提供を通じて、イノベーションを加速させ、近未来社会に貢献する。
       <ビジョン>
         カテゴリートップの具現!~特定分野において、ダントツの存在感を発揮する~
       <目指すべき企業像>
         特定分野において時代の最先端を行き、お客様のビジネス成長・発展に貢献するIT企業
         ・独創的かつ高品質な自社製品サービスを送り出すマーケットリーダー
         ・グローバルで存在感ある稀有な国産ITベンダー
         ・創造性豊かで、意欲が高く、実行力のある、変革リーダーや真の自律人材が溢れ集まる会社
      (2)目標とする経営指標

         当社グループは、中長期において魅力的で稀有な高収益IT企業となり、企業価値を向上させていくことを経
        営の目標としており、具体的にはROE15%以上を恒常的に達成することを経営指標としております。
      (3)中長期的な会社の経営戦略

         当社グループは「(1)会社の経営の基本方針」のもと平成31年3月期を最終年度とする新たな中期経営計画
        を掲げ、財務基盤の強化とともに、戦略的投資等により長期で飛躍的・非連続的な成長を遂げるための事業基盤
        の整備を進め、更なる事業の成長を目指しております。対処すべき課題にあたるこの中期経営計画実現のため
        の、主な戦略及び施策は以下のとおりです。
        ①  New Businessの創造(中期経営計画策定時の施策「重点顧客マーケットビジネスへのフォーカス」を進化)
         カードシステム事業においては最重要顧客における顧客内でのITシェアの拡大を通じ特化得意分野の創出、
        流通・ITソリューション事業においては競争優位性を担保する「繋ぎ・連携・ビッグデータ」に関連する独自
        ソリューションの創出、HULFT事業においてはサービス型ビジネスへのモデル転換を図り、顧客利用領域の
        拡大や国内外の新規顧客開拓の加速の実現、及び全社的な技術統括組織であるテクノベーションセンターと各事
        業のコラボレーションによる新規ビジネスの発掘に取組んでまいります。
        ②  HULFT事業の成長加速
         戦略的投資により、事業のグローバル化を一層推進するとともに、国内潜在マーケットの開拓に取組んでまい
        ります。そのために、競争優位性のある魅力的な製品・サービスを継続的且つタイムリーに開発・提供し続ける
        体制の構築を強化します。また、HULFTブランドを再興させ、認知度の向上を図ってまいります。
        ③  技術戦略の明確化と開発力強化
         CTO(最高技術責任者)直轄のテクノベーションセンターによる活動を一層活発化させ、技術戦略の浸透、
        開発力、技術力向上、製品サービスの品質向上に取組むとともに、先端テクノロジー(「IoT」「FinTech」等)
        の研究開発・活用を推進してまいります。この活動においては、自社内に限らず、積極的に社外とのオープンイ
        ノベーションの推進や実証実験を通じたお客様業務への取組みの推進を図ってまいります。
        ④  財務基盤の整備・強化
         安定的な財務基盤の整備を進めるため、各種施策を講じてまいります。単年度の損益だけではなく、ROIC
        (投下資本利益率)やバランスシートを重要な経営指標としてマネジメントに活用するとともに、事業投資の判
        断に関する基準を明確化し、キャッシュフロー重視の経営に転換してまいります。また各事業の更なる成長のた
        めの柔軟かつ安定的な資金調達実現を通じて、財務基盤の強化に取組んでまいります。
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        ⑤  業務プロセスやコスト構造の最適化
         BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の推進を通じて社内プロセスや組織機能等の刷新を実施す
        るとともに、当該見直しによるIT基盤の刷新、データセンターの最適化等、適正なコスト構造への転換を引き
        続き図ってまいります。
        ⑥  その他
         オフィス環境、人事プログラム等を刷新し、働き方改革を推進し、魅力的な職場環境を構築してまいります。
        コーポレートブランドの訴求、ロールモデル人材の育成、社内コミュニケーションの活性化等も積極的に実施し
        組織風土、企業ブランドの刷新に取組んでまいります。
         また、事業ポートフォリオの再整備、アライアンス強化を通じて長期的な成長を実現し、継続的にROE15%
        を達成できる事業基盤の確立に努めてまいります。
       なお、事業状況の変化や戦略が当初想定より進展していることに鑑み、今後、現中期経営計画を見直し、平成31年

      3月期(第50期)を初年度とする新たな3年間の中期経営計画を検討しております。
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       また、平成22年12月27日開催の取締役会にて、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
      基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
       (株式会社の支配に関する基本方針)

        一 基本方針の内容の概要

          当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には当社株主の皆様の判

         断に委ねられるべきものであると考えております。また、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされ
         る場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではあり
         ません。
          しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等から企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な
         侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株
         主が大規模買付行為の内容等を検討し、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模
         買付者の提示した条件よりも有利な条件を引き出すために大規模買付者との交渉を必要とするもの等、当社の
         企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
          したがって、当社取締役会は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行

         う者は、当社の財務及び事業の方針の決定に重大な影響を与える者として不適切であると考えております。そ
         こで、当社は、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定に重大な悪影響が生じることを
         防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行
         為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買
         付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したりすること、株主の皆様のために交
         渉を行うこと等が必要であると考えております。
        二 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

          当社が属する情報サービス業界は、政府の成長戦略に「IoT推進」、「ビッグデータ活用」等のIT技術の積

         極的な活用が織り込まれ、セキュリティ対策、ビッグデータ活用、マイナンバー制度の導入、Fintech等、新た
         な需要が期待されるとともに、企業のシステム開発投資が堅調に推移することにより、業界全体は緩やかなが
         らも成長基調にあります。
          当社は、このような経営環境を踏まえ、平成29年3月期~平成31年3月期を期間とする中期経営計画を策定
         し、達成に努めています。新たな中期経営計画においては、ビジョン「カテゴリートップの具現!~特定分野
         において、ダントツの存在感を発揮する~」の実現を目指し、長期で飛躍的・非連続的な成長を遂げるために
         必要な事業ポートフォリオ、事業基盤の整備・確立に努めるとともに、財務基盤の整備・強化等の重点戦略を
         講じ、企業価値を高めるべく経営に取組んでまいります。
        三 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

          の取組みの内容の概要
          当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、企業価値及び株主共同の利益の維持・向上に向けた取

         組みとしての当社の大規模買付ルールを更新することを決議し、同年6月12日開催の当社第45期定時株主総会
         において、株主の皆様のご承認をいただきましたが(以下、更新前の大規模買付ルールを「旧ルール」といい
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         ます。)、旧ルールの有効期間が満了したため、平成29年6月22日開催の第48期定時株主総会における承認を
         得て当社の大規模買付ルール(以下、更新後の大規模買付ルールを「本ルール」といいます。)を更新いたし
         ま した。本ルールの概要は以下のとおりです。
          当社の発行する株券等の買付行為を行おうとする者のうち、本ルールの対象となる者は、①当該買付者を含

         む株主グループの議決権割合を28%以上とすることを目的とする買付行為若しくはこれに類似する行為を行お
         うとする者、又は、②当該買付行為の結果、当該買付者を含む株主グループの議決権割合が28%以上となる買
         付行為若しくはこれに類似する行為を行おうとする者です。
          大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、本ルールに定められた手続を遵守すること
         を約束する旨等を記載した意向表明書及び当社取締役会が大規模買付行為の内容を検討するために必要と考え
         る情報(以下、「必要情報」といいます。)をご提出いただきます。
          当社取締役会は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して60営業日以内の期間(30営業日
         を上限として延長することができます。)(以下、「分析検討期間」といいます。)、外部専門家の助言を受
         ける等しながら、必要情報の分析・検討を行い、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。当社
         取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規模買付者と交渉し、また、株主の皆様に対する代替案の提
         示を行うことがあります。なお、当社取締役会は、一定の場合には、大規模買付行為に対する対抗措置の発動
         等に関し、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認する場合があります。
          大規模買付者は、当社取締役会が大規模買付行為に対する対抗措置の発動を行わない旨の決議を行い、又は
         当社株主総会において大規模買付行為に対する対抗措置の発動に係る議案が否決されるまでの間、大規模買付
         行為を開始することができないものとします。
          大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、法令及び定款の下で可能な対抗措置のう
         ちから、状況に応じ最も適切と判断したものを発動することがあります。他方、当社取締役会は、大規模買付
         者が大規模買付ルールを遵守している場合には、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置を発動する旨
         の決議を行いません。但し、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵
         害をもたらすおそれがある場合であり、かつ、対抗措置を取ることが相当であると認められる場合には、対抗
         措置を発動することがあります。具体的な対抗措置として新株予約権無償割当てを行う場合、割当期日におけ
         る株主に対し、その所有株式1株につき1個の割合で新株予約権が割当てられ、当該新株予約権には、大規模
         買付者等所定の要件に該当する者(以下、「非適格者」といいます。)は原則として行使できないとする行使
         条件、及び、非適格者以外の新株予約権者から、当社普通株式1株と引換えに当社が新株予約権を取得できる
         旨の取得条項等が付されることになります。また、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、差別的行使条
         件及び差別的取得条項等を設けることがあります。
          当社取締役会は、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の取りまとめ等を行うに当たり、その
         判断の公正性を確保するために、業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会に対抗
         措置の発動の是非その他大規模買付行為の是非等に関する諮問を行います。
          特別委員会は、当該諮問を受けた場合、当社取締役会に対し、大規模買付行為に対する意見及びその根拠資
         料、代替案(もしあれば)その他特別委員会が必要と認める情報を提供するよう要求することができます。特
         別委員会は、外部専門家の助言を受ける等しながら、必要情報及び当社取締役会から提供を受けた情報等の分
         析・検討等を行い、当社取締役会からの諮問に基づき、特別委員会としての意見を取りまとめ、当社取締役会
         に対し、対抗措置の発動の是非その他大規模買付行為の是非等に関する勧告を行います。特別委員会は、勧告
         に際して対抗措置の発動に関して予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとし、ま
         た、その理由を付して、大規模買付行為等に関する株主意思の確認を行うことを勧告することもできるものと
         します。
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          当社取締役会は、特別委員会による勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動や大規模買付行為等に関して決
         議を行います。また、当社取締役会は、①特別委員会が、対抗措置の発動に関して、予め株主総会の承認を得
         る べき旨の留保を付して勧告を行った場合、若しくは大規模買付行為に関する株主意思の確認を行うことを勧
         告した場合、又は、②大規模買付行為による当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する侵害が認められ
         るか否かが問題となっており、かつ、当社取締役会が善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切
         と判断する場合には、株主総会を招集し、対抗措置の発動その他当該大規模買付行為に関する株主の皆様の意
         思を確認することができるものとします。株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主総会の決議に
         従い、対抗措置の発動等に関する決議を行うものとします。
          本ルールの有効期間は、平成29年6月22日開催の当社第48期定時株主総会の終結後3年以内に終了する事業
         年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。但し、有効期間の満了前であっても、
         当社の株主総会で選任された取締役により構成される取締役会において、本ルールを廃止する旨の決議がなさ
         れた場合には、本ルールはその時点で廃止されるものとします。
        四 当社取締役会の判断及び理由

          上記二記載の中期経営計画は、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるために策定された取組みであ

         り、まさに基本方針に沿うものです。また、本ルールは、当社株式の大規模買付行為が行われる際に、当社の
         企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みを設定するものであり、基本方針に沿うものです。
          本ルールは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原
         則を完全に充足していること、平成29年6月22日開催の当社第48期定時株主総会の終結後3年以内に終了する
         事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ、当該株主総会において株主の皆様に
         本ルールの更新についてお諮りすることを予定していること、対抗措置を発動する一定の場合には、株主意思
         を確認できるようにしていること等株主意思を重視するものであること、対抗措置の発動に際しては、経営陣
         から独立した特別委員会に対して、発動の是非等に関して諮問を行うこととされていること等により、その公
         正性・客観性が確保されているため、当社は、本ルールは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、ま
         た、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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     4  【事業等のリスク】
       当社グループの業績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。な
      お、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  情報システムの支障または情報セキュリティの不備に関するリスク
        当社グループは、クレジット業、流通・サービス業の情報システム等の開発・運用を受託しております。そのた
       め、当社グループは、最新の設備と強固なセキュリティを備えたデータセンターの構築及び情報セキュリティや技
       術面での社員教育に取組んでおりますが、万一、これらの通信ネットワークや電源系統を含む情報システムの支障
       またはコンピュータウイルスやサイバー攻撃等による個人情報漏洩を含む情報セキュリティ上の不備が生じた場
       合、当社グループにおいて、信用の失墜、顧客の喪失、損害の賠償等の影響を生じる可能性があります。
      (2)  新規製品・サービスのためのソフトウェア開発に関するリスク
        当社グループは、市場競争力を強化・維持するためソフトウェアへの投資を進めており、この開発仕掛分を「ソ
       フトウエア」勘定に資産計上しておりますが、将来収益計画の下方修正または開発計画の遅延・コスト増等によ
       り、投資回収計画が当初計画に達しない見込みとなった場合には、「ソフトウエア」の評価減を実施する可能性が
       あります。
      (3)  技術者の確保、育成に関するリスク
        情報システムの設計、構築等は、知識集約型の業務であると同時に労働集約的な面があり、事業拡大のためには
       一定水準以上のスキルを有する優秀な技術者の確保が不可欠なものと認識しております。現時点では、当社グルー
       プの人事制度・教育制度により、必要な技術者は確保されておりますが、労働市場の逼迫により当社グループが必
       要とする優秀な技術者または労働力を確保できない場合、または当社グループの従業員が大量に退職した場合に
       は、当社グループの事業展開が制約される可能性があります。
      (4)  受託開発に関するリスク
        当社グループは、一定の規模以上の受託開発プロジェクトに対し「当該プロジェクトに関与しない者による見積
       りの適正性に関するレビュー」を実施するとともに、プロジェクト開発手法の標準化推進、プロジェクト管理者の
       育成等、プロジェクトの品質向上及び管理体制の強化に継続して取組んでおります。
        しかしながら、受託開発プロジェクトでは、受託時に適正な採算が見込まれると判断したプロジェクトであって
       も、開発段階におけるプロジェクト管理の問題、想定外の開発範囲の拡大及び作業工数の増加等の理由により不採
       算プロジェクトとなることがあり、その場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性がありま
       す。
      (5)  特定の取引先の動向に関するリスク
        当社グループは、㈱クレディセゾン向けの売上高が売上高全体の34.3%(当連結会計年度)を占めており、当該企
       業向けの販売額が縮小した場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
      (6)  特定の製品への依存に関するリスク
        当社グループの自社開発パッケージである企業内・企業間通信ミドルウェア「HULFT」は収益性が高く、当
       社グループ全体の「HULFT」に対する利益依存度が高いため、今後、同製品の販売の伸びが鈍化した場合、当
       社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
      (7)  業績の季節変動に関するリスク
        当社グループの売上高は、第1四半期・第2四半期・第3四半期に比べ、第4四半期が高い傾向にあります。こ
       れは、システム開発案件について顧客の希望納期が3月に集中する傾向にあるためであります。
        なお、当社グループは納期管理を徹底しておりますが、顧客の都合や当社グループの都合等により納期が遅れ、
       計画どおりに検収を受けることが出来ない場合があります。特に期末月の3月に予定されていた検収が翌期以降に
       遅れる場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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      (8)  データセンターにおける障害に関するリスク
        当社グループは、データセンターを中核にしたシステム運用事業を運営しております。当社データセンターは耐
       震・耐火等の対策を講じており一定の安全性を確保しておりますが、大地震、火災、その他の自然災害及び設備の
       不具合、運用ミス等が発生した場合、サービスの提供に重大な支障が生じ、損害賠償や信頼喪失等により、当社グ
       ループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
        当社グループでは、このようなデータセンターの障害リスクを回避するために、設備投資、セキュリティ対策、
       運用技術者教育の充実等の諸施策を実施しています。 
      (9)  外注管理に関するリスク
        当社グループは業務上必要に応じて、情報システムの設計、構築等について協力会社に外注しておりますが、こ
       の結果、外注比率が高くなる傾向があります。現状では、有力な協力会社と長期的かつ安定的な取引関係を保って
       おりますが、協力会社において質・量(技術力及び技術者数)が確保できない場合及び外注コストが高騰した場合に
       は、当社グループの事業運営に支障をきたすことが考えられ、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可
       能性があります。
      (10)   資金調達に関するリスク
        当社グループが締結しているシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約には、財務制限条
       項が付されております。これに抵触し、かつ借入先から請求があった場合には、期限の利益を喪失し、当該借入金
       を一括返済することとなり、当社グループの財務状況及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
        また、今後の資金調達について、金融市場の環境が不安定な場合、当社グループの信用力が悪化した場合等にお
       いて、調達が予定通り行なえず、当社グループの事業展開、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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     5  【経営上の重要な契約等】
       大型システム開発案件の開発遅延問題等に係る和解金の支払い及び財務基盤の安定性確保を目的として、平成28年
      3月28日付でコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結し借入を実行いたしました。
      当契約の概要は次のとおりであります。 
             項目                           内容
     借入先                  株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行
     当初借入金額                  7,000,000千円
     当連結会計年度末現在借入実行残高                  6,300,000千円
     契約日                  平成28年3月28日
     借入期間                  平成28年8月8日から平成33年9月30日
                       平成29年3月期決算以降の各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表
                       における純資産の部の合計金額を平成28年3月決算期末日における連結貸借
     財務制限条項                  対照表の純資産の部の金額の100%以上に維持すること、かつ、平成29年3
                       月期決算以降、各連結会計年度の決算期における連結損益計算書に示される
                       経常損益が損失とならないこと
     6  【研究開発活動】

       当社グループは、多様化、高度化する顧客ニーズに対応すべく、先端技術の調査研究及び新商品、新商材の研究開
      発を行っております。
       当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は449百万円であり、これは主にHULFT事業
      におけるパッケージ製品等に関連した新製品のための研究開発活動によるものであります。
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     7  【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成され
       ております。
        連結財務諸表の作成に際し、当連結会計年度末日における資産・負債の報告数値及び当連結会計年度における収
       入・費用の報告数値に影響を与える見積りを行っておりますが、これらの見積りは過去の実績や当社グループを取
       り巻く環境等に応じて、合理的と考えられる方法により計上しております。
        なお、これらの見積りには不確実性があり、実際の結果と乖離する可能性があります。
      (2)  当連結会計年度の経営成績の分析

       ①   売上高
         前連結会計年度において製品保証対応等により一時的に減少したシステム開発及び情報処理サービスが回復し
        たこと等により、売上高は31,024百万円(前連結会計年度比4.1%増)となりました。
       ②   売上原価、売上総利益
         売上原価は、21,080百万円(同1.9%減)となり、売上高に対する比率は、前連結会計年度より4.2ポイント減少
        し、67.9%となりました。
         売上総利益については、売上高の回復に伴い収益性が改善したこと等により、売上総利益は9,944百万円(同
        19.8%増)となりました。売上総利益率は、前連結会計年度より4.3ポイント増加し、32.1%となりました。
       ③   販売費及び一般管理費、営業利益
         販売費及び一般管理費は、HULFT事業を中心とした事業拡大のための先行投資と位置付ける施策を講じて
        いること等により、6,592百万円(同16.8%増)となりました。売上高に対する比率は、前連結会計年度より2.3ポ
        イント増加し、21.2%となりました。
         営業利益については、売上総利益の増加等により、3,351百万円(同26.3%増)となりました。営業利益率は前連
        結会計年度より1.9ポイント増加し、10.8%となりました。
       ④   営業外損益、経常利益
         営業外収益は、違約金収入の増加等により53百万円(同99.0%増)となり、営業外費用は、持分法による投資損
        失161百万円を計上したこと等により、227百万円(同104.3%増)となりました。
         以上の結果、経常利益は3,177百万円(同23.7%増)となり、経常利益率は前連結会計年度より1.6ポイント増加
        し、10.2%となりました。
       ⑤   特別損益
         特別利益は、固定資産の売却により4百万円(同98.8%減)となり、特別損失は、流通・ITソリューション
        事業及び全社の一部資産について減損損失336百万円を計上したこと等により、490百万円(同94.1%減)となりま
        した。
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       ⑥   税金等調整前当期純利益
         税金等調整前当期純利益は、2,691百万円(前連結会計年度は5,395百万円の税金等調整前当期純損失)となりま
        した。
       ⑦   法人税等、親会社株主に帰属する当期純利益
         法人税等(法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額)の額は324百万円(前連結会計年度比53.4%減)となりま
        した。この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は2,366百万円(前連結会計年度は6,094百万円の親会社株主に
        帰属する当期純損失)となりました。
      (3)  資本の源泉及び資金の流動性についての分析

        「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
      (4)  経営成績に重要な影響を与える要因について

        「第2     事業の状況       4   事業等のリスク」に記載のとおりであります。
      (5)  経営者の問題認識と今後の方針について

        「第2     事業の状況       3   経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
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     第3 【設備の状況】

     1 【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資の総額は1,244,362千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとお
      りであります。
      (1)  カードシステム事業
        「SAISOS」関連の基盤増強を中心とする総額393,765千円の設備投資を実施いたしました。
        なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (2)  流通・ITソリューション事業
        ソリューション提供に係る自社利用ソフトウェアを中心とする総額26,914千円の設備投資を実施いたしました。
        なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (3)  HULFT事業
        市場販売目的のソフトウェアの開発を中心とする総額758,815千円の設備投資を実施いたしました。
        なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (4)  その他
        事務機器を中心とする総額207千円の設備投資を実施いたしました。
        なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (5)  全社
        深川センターの機器拡充等を中心とする総額64,660千円の設備投資を実施いたしました。
        なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。
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     2  【主要な設備の状況】
      (1)  提出会社
                                               (平成29年3月31日現在)
                                       帳簿価額(千円)
         事業所名                                               従業員数
                セグメントの名称        設備の内容
         (所在地)                                                (名)
                             建物及び    工具器具          ソフト
                                      リース資産         リース資
                                                    合計
                                       (有形)        産(無形)
                              構築物     備品         ウエア
                カードシステム事
                業
                        生産設備
     本社・サンシャイン事業所           流 通 ・ IT  ソ
                        販売業務      16,288     62,300       ―  406,013       ―  484,602      460
                リューション事業
     (東京都豊島区)
                        事務業務
                HULFT事業
                全社
     深川センター

                全社        生産設備     141,538    1,452,666     353,889    1,599,440      30,010   3,577,546       96
     (東京都江東区)
     関西事業所

                HULFT事業        販売業務      2,489    11,304       ―   6,101      ―  19,894      6
     (大阪市西区)
     名古屋営業所

                HULFT事業        販売業務      1,471     761     ―    ―    ―   2,232      ▶
     (名古屋市中村区)
     江戸川橋オフィス

                HULFT事業        生産設備        ―    18     ―  786,893       ―  786,912      100
     (東京都文京区)
      (注)   1   金額は建設仮勘定及び仕掛中のソフトウェアを除いております。

        2   従業員数は、受入出向者及び嘱託・契約社員を加え、派遣出向者を除いております。
        3   各事業所は賃借しております。賃借料は1,459,240千円であります。
        4   現在休止中の主要な設備はありません。
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      (2)  国内子会社
                                               (平成29年3月31日現在)
                                         帳簿価額(千円)
                                                       従業
                事業所名       セグメント
        会社名                     設備の内容                          員数
                (所在地)        の名称
                                   建物及び     工具器具      ソフト
                                                       (名)
                                                   合計
                                   構築物      備品     ウエア
                              生産設備
                 本社
     ㈱フェス                 その他        販売業務       7,799     3,472     1,673     12,945      428
               (東京都豊島区)
                              事務業務
                              生産設備
                 本社
     ㈱アプレッソ                 HULFT事業        販売業務         ―   25,688     236,616     262,304      54
               (東京都文京区)
                              事務業務
      (注)   1   金額は仕掛中のソフトウェアを除いております。
        2   従業員数は、受入出向者及び嘱託・契約社員を加え、派遣出向者を除いております。
        3   現在休止中の主要な設備はありません。
      (3) 在外子会社

                                               (平成29年3月31日現在)
                                         帳簿価額(千円)
                                                       従業
                事業所名       セグメント
        会社名                     設備の内容                          員数
                (所在地)        の名称
                                   建物及び     工具器具      ソフト
                                                       (名)
                                                   合計
                                   構築物      備品     ウエア
                              生産設備
     世存信息技術(上海)            本社
                      HULFT事業        販売業務       1,305     3,893     1,117     6,317      43
     有限公司           (中国上海)
                              事務業務
      (注)   1   金額は仕掛中のソフトウェアを除いております。
        2   従業員数は、受入出向者及び嘱託・契約社員を加え、派遣出向者を除いております。
        3   現在休止中の主要な設備はありません。
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     3  【設備の新設、除却等の計画】
      (1)  重要な設備の新設等
                              投資予定額

                              (百万円)
                                                     完成後の
           事業所名                          資金調達           完了予定
                 セグメント
     会社名                  設備の内容                   着手年月
                  の名称
           (所在地)                           方法           年月
                                                     増加能力
                             総額   既支払額
                                    自己資金

                                    及びファ
                      サーバ環境
                 カードシス
                              791     ―  イナン    平成29年2月      平成30年3月      (注)1
                 テム事業
                      構築
                                    ス・リー
                                      ス
     提出
          深川センター
        (東京都江東区)
     会社
                 HULFT     製品開発(レ

                              408     ― 自己資金    平成29年4月      平成29年12月      (注)1
                 事業     ベルアップ)
      (注)   1 当社の提供する情報処理サービスの性質上、完成後の増加能力を測定することが困難であるため、記載して

          おりません。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2) 重要な設備の除却等

        経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第4 【提出会社の状況】

     1 【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     60,000,000

                  計                                   60,000,000

       ②  【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                   商品取引業協会名
               (平成29年3月31日)          (平成29年6月22日)
                                   東京証券取引所

                                            単元株式数は100株でありま
       普通株式           16,200,000          16,200,000         JASDAQ
                                            す。
                                   (スタンダード)
         計         16,200,000          16,200,000           ―            ―

      (2)  【新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
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      (4)  【ライツプランの内容】
        該当事項はありません。
      (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                   (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      平成17年11月18日
                  8,100,000      16,200,000            ―   1,367,687           ―   1,461,277
         (注)
      (注)   普通株式1株を2株に分割したことによるものであります。
      (6) 【所有者別状況】

                                               平成29年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                     単元未満
       区分                            外国法人等                  株式の状況
            政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
            地方公共     金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
             団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―     10     11     17     14      ―   1,079     1,131        ―
     (人)
     所有株式数
               ―   4,385      356    86,812     53,787        ―   16,587     161,927       7,300
     (単元)
     所有株式数
               ―    2.71     0.22     53.61     33.22       ―   10.24     100.00        ―
     の割合(%)
      (注)   自己株式279株は「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。
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      (7)  【大株主の状況】
                                               平成29年3月31日現在
                                                     発行済株式
                                              所有株式数      総数に対する
           氏名又は名称                      住所
                                               (千株)      所有株式数
                                                     の割合(%)
                        東京都豊島区東池袋3丁目1-1                         7,588       46.84
     株式会社クレディセゾン
                        24  SHEDDEN    ROAD   PO  BOX  1586   GEORGE    TOWN
     ロイヤルバンクオブカナダトラスト
     カンパニー(ケイマン)リミテッド
                        GRAND   CAYMAN    KY1-1110     CAYMAN    ISLANDS          4,488       27.71
     (常任代理人        立花証券株式会社)
                        (東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14)
                        CRICKET    SQUARE,    HUTCHINS     DRIVE,    PO  BOX
     イーシーエム マスターフアンド 
                        2681,   GRAND   CAYMAN    KY1-1111,     CAYMAN
     エスピーブイ ワン
                                                  857      5.29
                        ISLANDS
     (常任代理人        立花証券株式会社)
                        (東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14)
                        東京都中央区新川1丁目21-2                          500      3.09
     株式会社インテリジェントウェイブ
                        東京都豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャ
                                                  416      2.57
     セゾン情報システムズ社員持株会
                        イン60-21F
                        東京都新宿区市谷加賀町1丁目1-1                          307      1.90
     大日本印刷株式会社
     株式会社みずほ銀行
                        東京都千代田区大手町1丁目5-5
     (常任代理人         資産管理サービス信                                     196      1.21
                        (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイ
                        ランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)
     託銀行株式会社)
                        埼玉県越谷市新川町2丁目68-5                          171      1.06
     協和青果株式会社
                        東京都千代田区丸の内2丁目7-1                           80      0.49

     株式会社三菱東京UFJ銀行
                        神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1-1                           80      0.49

     富士通株式会社
                                                14,685       90.65

             計                     ―
      (注)   エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーから、平成27年3月30日
         付で提出された大量保有報告書(変更報告書)において、平成27年3月24日現在で5,345千株を保有している
         旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんの
         で、上記大株主の状況には含めておりません。
         なお、大量保有報告書(変更報告書)の写しの内容は以下のとおりであります。
                                  保有株券等     保有割合
             氏名又は名称              住所
                                  の数(株)      (%)
          エフィッシモ キャピタ
                      260  オーチャードロード#12-
          ル マネージメント ピー
                                         33.00
                                  5,345,928
                      06 ザヒーレン シンガポー
          ティーイー エルティー
                      ル 238855
          ディー
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      (8) 【議決権の状況】
       ① 【発行済株式】
                                               平成29年3月31日現在
           区分            株式数(株)           議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―            ―             ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―             ―
                    普通株式                  200
                    普通株式       16,192,500
     完全議決権株式(その他)                                  161,925            ―
     単元未満株式               普通株式    7,300                 ―             ―

     発行済株式総数                     16,200,000            ―             ―

     総株主の議決権                     ―              161,925            ―

      (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が79株含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                               平成29年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
                                                    総数に対する
      所有者の氏名又は名称               所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                    所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
     (自己保有株式)
                  東京都豊島区東池袋3丁目
                                    200      ―        200       0.0
     株式会社セゾン情報システ
                  1-1
     ムズ
           計              ―           200      ―        200       0.0
      (9)  【ストックオプション制度の内容】

        該当事項はありません。
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     2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】          会社法第155条第7号による普通株式の取得
      (1) 【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (2) 【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                                     61               61

     当期間における取得自己株式                                     75              116

      (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                                処分価額の総額                  処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                  (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                        279          ―        354          ―

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     3  【配当政策】
        当社は収益向上により株主の皆様への利益還元に直結する業績との連動性強化を目的として、親会社株主に帰属
       する当期純利益の3割前後を目安に配当性向を確保するとともに、業績の変動に関わらず一定の配当水準を維持す
       る安定配当を目的として、万一業績が悪化した場合においても安定的に1株当たり10円の配当を維持するよう務め
       ることを、利益配分の基本方針としております。
        平成29年3月期の配当につきましては、前連結会計年度の大型損失計上による無配からの復配を重要な経営課題
       とし、業績回復を目指してまいりました。当連結会計年度の業績回復、それにより財務基盤の回復が進展しつつあ
       ることを考慮し、当連結会計年度末の配当を1株当たり20円といたしました。この金額は、前述の配当の基本方針
       に掲げる「親会社株主に帰属する当期純利益の3割前後」を下回る水準ではありますが、株主資本に対する利益配
       分の指標である純資産配当率においては、大型損失を計上した前期、前々期より以前の連結会計年度並みの水準と
       なります。また、次期の配当につきましては、この考え方に基づき通期配当予想を1株当たり35円(中間配当10
       円、期末配当25円)としておりますが、財務基盤の回復状況とのバランスを考慮しながら、早期に配当の基本方針
       に掲げる「親会社株主に帰属する当社純利益の3割前後」の配当性向の実現及び安定的な利益配分の継続を目指
       し、業績向上に努めてまいります。
                             配当金の総額                 1株当たり配当額

           決議年月日
                              (千円)                   (円)
          平成29年6月22日
                                     323,994                     20
          定時株主総会決議
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     4  【株価の推移】
      (1)  【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
        回次        第44期         第45期         第46期         第47期         第48期

       決算年月        平成25年3月         平成26年3月         平成27年3月         平成28年3月         平成29年3月

       最高(円)            1,240         1,279         1,610         1,360         1,625

       最低(円)             953        1,004          962         952         929

      (注) 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、
         平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
      (2)  【最近6月間の月別最高・最低株価】

        月別      平成28年10月          11月       12月     平成29年1月          2月       3月

       最高(円)           1,013       1,080       1,450       1,419       1,479       1,625

       最低(円)            961       966      1,008       1,133       1,235       1,370

      (注)   最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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     5  【役員の状況】
     男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                      所有株式数
      役名     職名      氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                              昭和58年4月      コンピューターサービス㈱
                                     (現SCSK㈱)入社
                              平成4年12月      CSI㈱(現㈱CSIソリューション
                                     ズ)取締役
                              平成7年6月      同社常務取締役
                                     ㈱CSK(現SCSK㈱)理事
                              平成14年3月      ㈱JIEC取締役
                              平成19年6月      ㈱シマンテック執行役員
                              平成21年4月      同社常務執行役員
                              平成23年4月      当社入社
     代表取締役
               内 田 和 弘       昭和34年4月28日生                             (注)3    3,000
            ―
      社長
                              平成25年4月      当社HULFT事業部長
                                     ㈱アプレッソ取締役
                              平成26年4月      世存信息技術(上海)有限公司董
                                     事長(現任)
                              平成26年6月      当社取締役
                              平成27年6月      当社常務取締役
                              平成27年11月      当社特命プロジェクト担当
                              平成28年4月      当社代表取締役社長(現任)
                                     HULFT,   Inc.  Chairman    & CEO
                              平成28年11月
                                     HULFT,   Inc.  Chairman(現任)
                              平成11年4月
                                     サン・マイクロシステムズ(現
                                     Oracle   Corporation)入社
                              平成12年10月
                                     旧㈱アプレッソ代表取締役社長
                              平成15年12月
                                     ㈱アプレッソ代表取締役副社長
                              平成25年7月
                                     当社顧問
          テクノベー
                              平成25年9月
                                     ㈱アプレッソ代表取締役社長(現
     常務取締役     ションセン     小 野 和 俊       昭和51年8月6日生                             (注)3    2,000
                                     任)
          ター長
                              平成26年11月
                                     当社CTO(現任)
                              平成27年6月
                                     当社取締役
                              平成28年4月
                                     当社常務取締役(現任)
                                     当社テクノベーションセンター長
                                     (現任)
                              昭和57年4月      ㈱西武クレジット(現㈱クレディ
                                     セゾン)入社
                              平成16年2月      同社関連事業部長
                              平成16年3月      出光クレジット㈱監査役
                              平成18年10月      静銀セゾンカード㈱監査役
                              平成19年3月      ㈱クレディセゾン財務部長
                              平成19年4月      ㈱セゾンファンデックス取締役
                              平成21年5月      ㈱アトリウム監査役
                              平成23年6月      当社取締役(現任)
                                     当社財務経理部長
                              平成25年4月      ㈱アプレッソ監査役(現任)
      取締役         土 橋 眞 吾       昭和34年10月29日生                             (注)3     ―
            ―
                              平成26年4月      当社事業管理部長
                                     当社財務経理部担当
                              平成27年4月      当社コーポレートサービス本部長
                                     世存信息技術(上海)有限公司監
                                     事(現任)
                              平成27年5月      ㈱フェス監査役(現任)
                              平成28年4月      当社事業管理部長
                              平成28年10月      当社経営推進部担当
                                     当社ビジネスサポート部担当
                              平成29年4月      当社総務部担当
                              平成29年6月      当社財務経理担当(現任)
                              昭和60年4月
                                     当社入社
          カードシス
                              平成26年11月
                                     当社カードシステム事業部長(現
                大 沢    隆
      取締役    テム事業部            昭和38年9月2日生                             (注)3     ―
                                     任)
          長
                              平成27年6月
                                     当社取締役(現任)
                                  34/115



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                                                      所有株式数
      役名     職名      氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                              昭和59年4月      当社入社
                              平成13年4月      当社経営企画部長
                              平成13年6月      当社取締役(現任)
                              平成16年11月      ㈱ファシリティエキスパートサー
                                     ビスズ(現㈱フェス)取締役
                              平成17年4月      ㈱HRプロデュース(現㈱フェス)
                野 津 浩   生
      取締役      ―          昭和35年3月13日生               取締役              (注)3    11,900
                              平成17年5月      当社BPO事業部長
                              平成21年4月      当社コンプライアンス室長
                                     当社品質管理部担当
                              平成28年4月      当社コンプライアンス部長
                              平成28年10月      当社総務部担当
                              平成29年4月      ㈱フェス取締役副社長(現任)
                              昭和47年4月      ㈱野村電子計算センター(現㈱野
                                     村総合研究所)入社
                              平成5年6月      同社取締役
                              平成11年6月      同社常務取締役
                              平成13年6月      同社専務取締役
                              平成14年4月      エヌ・アール・アイ・データサー
                                     ビス㈱(現㈱野村総合研究所)代
      取締役      ―   川 野 忠 明       昭和24年9月2日生                             (注)3    5,900
                                     表取締役副社長
                              平成18年4月      ㈱野村総合研究所専務執行役員
                              平成18年6月      同社取締役専務執行役員
                              平成20年4月      同社代表取締役専務執行役員
                              平成21年4月      同社取締役
                              平成22年6月      同社顧問
                              平成23年6月      当社取締役(現任)
                              昭和54年4月      大和證券㈱入社
                              平成8年4月      ㈱大和総研証券システム開発部長
                              平成13年11月      大和証券㈱経営企画部大和証券シ
                                     ステム全面刷新責任者
                              平成15年4月      同社システム企画部長
                              平成17年4月      同社執行役員
                              平成20年4月      同社常務取締役管理副本部長
                              平成22年4月      ㈱大和総研大和証券グループシス
      取締役      ―   鈴 木 孝 一       昭和31年1月2日生               テム最高責任者              (注)3     ―
                              平成23年4月      同社専務取締役
                              平成26年4月      ㈱大和総研代表取締役副社長
                                     ㈱大和総研ホールディングス代表
                                     取締役副社長
                                     ㈱大和総研ビジネス・イノベー
                                     ション代表取締役副社長
                              平成28年4月      ㈱大和総研ホールディングス顧問
                              平成29年6月      当社取締役(現任)
                              昭和53年4月      ㈱西武百貨店(現㈱そごう・西
                                     武)入社
                              平成5年5月      ㈱クレディセゾン入社
                              平成6年4月      同社クレジット営業企画部長
                              平成9年5月      同社信用企画部長
     常勤監査役       ―   三 谷 宏 雄       昭和29年10月15日生                             (注)5     ―
                              平成12年2月      同社企画部長
                              平成20年10月      ㈱キュービタス経営管理部長
                              平成23年6月      りそなカード㈱取締役副社長
                              平成27年4月      当社顧問
                              平成27年6月      当社常勤監査役(現任)
                                  35/115





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                                                      所有株式数
      役名     職名      氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                              昭和53年4月      三井物産㈱入社
                              平成9年7月      ㈱物産マイクロエレクトロニクス
                                     (現三井物産エレクトロニクス
                                     ㈱)代表取締役社長
                              平成15年1月      三井物産㈱エレクトロニクス事業
                                     本部半導体事業部長
                              平成16年10月      同社情報産業本部エレクトロニク
                                     ス事業部長
     常勤監査役       ―   三 宅 信 一       昭和28年10月16日生        平成19年7月      同社情報産業本部情産業務部長              (注)6     100
                              平成22年4月      同社理事情報産業本部情産業務部
                                     長
                              平成24年6月      三井石油㈱(現東燃ゼネラル石油
                                     ㈱)監査役
                              平成26年6月      トライネット・ロジスティクス㈱
                                     (現三井物産グローバルロジス
                                     ティクス㈱)監査役
                              平成28年6月      当社常勤監査役(現任)
                              昭和54年4月      弁護士登録
                                     柏木・清塚法律事務所入所
                              昭和62年10月      小川憲久法律事務所長
                              平成6年6月      山九㈱監査役(現任)
                              平成6年12月      紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾
      監査役      ―   小 川 憲 久       昭和26年1月7日生               井坂テーミス綜合法律事務所)弁              (注)4    1,200
                                     護士(現任)
                              平成10年4月      ㈱ナイスクラップ監査役
                              平成24年6月      一般財団法人ソフトウェア情報セ
                                     ンター理事(現任)
                              平成26年6月      当社監査役(現任)
                              昭和56年4月      ㈱リコー入社
                              昭和61年1月      Ricoh   Netherlands     BV(欧州統括
                                     会社)赴任
                              昭和63年1月      ㈱リコー海外本部
                              平成6年3月      Ricoh   Corporation(米国現地法
                                     人)Director,Strategic          Planning
                              平成17年6月      ㈱リコー海外事業本部・事業企画
                                     室長
                              平成19年3月      Ricoh   Australia    Pty(オーストラ
                                     リア現地法人)副社長
                              平成20年9月      ㈱リコー海外本部事業統括室長
      監査役      ―   小 林 隆 博       昭和33年3月17日生                             (注)7     ―
                              平成21年6月      同社グローバルマーケティング本
                                     部事業企画室長
                                     リコーロジスティクス㈱取締役
                              平成22年7月      リコーITソリューションズ㈱監査
                                     役
                              平成23年4月      リコージャパン㈱監査役
                              平成24年7月      ㈱リコー経理本部事業支援部長
                              平成26年8月      同社ビジネスソリューション事業
                                     本部事業企画室長
                              平成29年4月      同社コーポレート人事部シニアマ
                                     ネジメント(現任)
                              平成29年6月      当社監査役(現任)
                             計                          24,100
      (注)   1   取締役川野忠明氏、鈴木孝一氏は、社外取締役であります。

        2   監査役三谷宏雄氏、三宅信一氏、小川憲久氏、小林隆博氏は、社外監査役であります。
        3   平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        4   平成26年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        5   平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        6 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        7 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        8 平成29年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができ
          ないため、平成29年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
                                  36/115


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     6  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
        (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
         当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「経営の透明性」、「アカウンタビリティの向上」、
        および「経営の効率化」をコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのため、当社は、社外取締
        役・社外監査役を積極的に任用し、透明性の高いガバナンス体制の確立と適時適切な情報開示に取組んでおりま
        す。
         イ 株主の権利・平等性の確保
           当社は、全ての株主の実質的平等性の確保に配慮するとともに、株主の適切な権利行使に資するべく、ポ
          ジティブであるかネガティブであるかを問わず、適時適切に情報を開示し、提供しております。
         ロ 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
           当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとした全てのステークホルダー
          との協働が必要であることを認識し、役員社員をはじめとした全社員が当社の行動規範に則り行動するとと
          もに、各種の社会的課題の解決に、お客様と“伴に”積極的に取組むことで、ステークホルダーから信頼さ
          れる会社となることを目指すものとします。
         ハ 適切な情報開示と透明性の確保
           当社は、法令に基づき、四半期ごとに会社の財政状態、経営成績等の財務情報を開示するとともに、株主
          をはじめとする全てのステークホルダーにとって重要と判断される非財務情報についても、ウェブサイト、
          ニュースリリース等、適時適切な方法で積極的に発信していくものとします。
         二 取締役会等の責務
           当社は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、企業戦略として原則として三年毎に
          中期経営計画を策定しております。社外取締役、社外監査役による客観的かつ中立的で、実効性の高い監督
          体制を構築する等、業務執行取締役の職務執行に対する評価・監督を行っております。
         ホ 株主との対話
           当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、当社側からの情報提供のみならず、株主・投
          資家との意見交換をより一層図るべく、IR体制を強化し、株主や投資家からの取材、会話の申し込みに対
          し、積極的に応じていきます。
        ① 企業統治の体制

         イ 経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由
           当社は、監査役制度を採用しており、4名の監査役のうち常勤監査役が2名であり、かつ社外監査役が4
          名の構成となっております。毎月開催される取締役会において、法令で定められた事項や経営上の重要事項
          における意思決定、その他重要事項並びに業務執行の状況について報告を受けております。取締役会は取締
          役7名で構成され、うち2名は株主視点または顧客視点での意見を代表する社外取締役であります。また、
          取締役会とは別に、代表取締役による月次レビューにより、各部門の業務執行状況を確認し、業務執行の迅
          速化と経営チェック機能の充実を図っております。
           取締役会の任意の諮問機関として、当社のコーポレート・ガバナンスや経営の状況を少数株主の視点を
          もって確認し、経営判断に至るプロセスの適正性について、取締役会に助言を行うことを目的としたガバナ
          ンス委員会を設立し、関連当事者との取引について、その適正性(公正性)の確認及び、取締役の選任及び
          解任、役員報酬等について、その適正性を確認しております。
                                  37/115






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      経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要
                                  38/115




















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        (現状の体制を採用している理由)
          当社は、監査役設置会社の体制を採用しております。社外取締役2名と社外監査役4名が各自の経験や見識
         に基づいた監督機能をもつことで、コーポレート・ガバナンスの強化を行っております。当社が現状の体制を
         採用している理由は次のとおりです。
         ・ 当社は、監査役候補の指名にあたっては、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格、豊富な経験・
          見識、高い監査能力を有する候補者を取締役会で決定しており、それら監査役が豊富な経験と幅広い見識及
          び専門的な見地に基づき監査業務を執行し、今までに現体制における問題は生じていないため。
         ・ 当社の規模では、経営執行と業務監督を分離することは必ずしも効率的な体制ではなく、業務執行取締役
          を主体とする取締役会において、業務執行を決定するとともに、取締役会が監督機能も有するものとする
          (取締役は相互監視義務を負う)方が、よりコーポレート・ガバナンス機能を発揮することができるため。
         ・ 当社の業態では、複数年にわたる業務も多く、監査の継続性という観点から、株主総会において解任され
          ない限り、4年間の任期がある監査役による監査の方が、任期が1年の監査委員よりも実効的な監査が期待
          できるため。
        ロ 内部統制システムの整備の状況

          当社における業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の基本方針について平成18年
         5月1日開催の取締役会にて決議し、直近では平成28年3月28日開催の取締役会にて、方針改訂を決議してお
         ります。
         その項目は次のとおりです。
         ・ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
         ・ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
         ・ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         ・ 当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         ・ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          イ.当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
          ロ.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ハ.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ニ.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         ・ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
         ・ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
         ・ 次に掲げる体制その他当社の監査役への報告に関する体制
          イ.当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告をするための体制
          ロ.当社の子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするた
           めの体制
         ・ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための
          体制
         ・ 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行につい
          て生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
         ・ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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         内部統制システムの整備状況は次のとおりです。
         ⅰ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、「職務権限規則」に基づき決裁された稟議書等の文書、
         各種契約書、その他職務の執行に係わる重要情報を文書化(電子文書を含む)し、「文書管理規程」の規定に
         従い適切に保存・管理・廃棄を行っております。
         ⅱ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          当社は、法務、経営、風評、財務、事業、品質、人、災害、システム等のリスクを総合的に管理するため、
         経営企画部門を主管とし、「リスク管理規程」を定め、これらリスクを特定・評価したうえで、必要な予防・
         軽減策を講じ、当社の企業価値の保全と業務の円滑な運営を図ります。
          当社は、特定の顧客の動向、特定の商品への依存、事業部門において推進中の大規模・重要プロジェクト、
         事業収益上の課題等を事業リスクととらえ、取締役会及び常勤取締役、業務執行責任者が参加する経営会議並
         びに代表取締役による月次レビューにおいて業務執行状況を確認し、リスクマネジメント課題に対応していま
         す。
          また、情報システム障害、情報セキュリティ事故、開発プロジェクトリスク等を信用につながるリスクとと
         らえ、「品質方針」「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」を定め、これらの方針の下、品質向
         上担当部門は、規程、細則、ガイドライン等を整備し、各部門におけるマネジメントシステムの運営を統括し
         ています。
          開発プロジェクトリスクに関しては、品質向上担当部門が第三者レビュー制度を運営しており、顧客提案時
         及びプロジェクトの要所たるマイルストンにおいて、全社の中から選抜された技術力・プロジェクト管理能力
         に秀でた社員から構成された「PM(プロジェクトマネージャ)評議会」でレビューを実施し、実効性あるプ
         ロジェクトリスクコントロールを行っています。
          販売・製造・購買等の業務プロセスにおけるリスクに関しては、調達・営業管理担当部門を主管とし、「営
         業管理規程」「購買管理規程」「業務プロセスマニュアル」等に基づき、各部門の業務プロセスを統制しま
         す。
          各部門が取引先と交わす契約リスクに関しては、コンプライアンス部門を主管とし、「契約管理規程」等に
         基づき、契約締結に至る折衝、締結書面等を統制します。
          事業リスク、信用リスク、コンプライアンスリスク、災害リスク等が現実化した場合、「危機管理規程」等
         に基づき、緊急事態に対応する体制を早期に構築し、被害最小化・拡大防止対策、二次被害防止対策、復旧対
         策の早期立上げ等に当たる体制を整備します。
          取締役は、万一、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、速やかに取締役会、監査役
         会に報告を行います。
         ⅲ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

          当社は、取締役会を毎月及び必要に応じて随時開催し、取締役は、法令において定められた事項や当社また
         は当社グループ全体に影響を及ぼす経営上の重要事項について、「取締役会規則」に基づき意思決定するとと
         もに、その他重要事項や業務執行の状況について報告を受けております。
          経営目標の明確な付与と進捗管理の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、当社グループの中期経営計
         画を取締役会にて決議し、中期経営計画から、全社、各部、各社毎にブレイク・ダウンした年度事業計画を策
         定し、代表取締役による月次レビューにより、事業計画の業績管理と各部の業務執行状況の確認を行っており
         ます。
          当社は、「組織規則」、「職務権限規則」、「業務分掌規則」をはじめとした規則等により、業務分掌、職
         位・職務権限、決裁事項、決裁者・決裁権限を明らかにし、取締役の管掌または担当する部門の業務の効率的
         運営並びに責任体制を確立しています。また、経営会議を設置し、組織の横断的課題を合議し、各部門の業務
         執行を円滑化しています。
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         ⅳ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          当社の取締役会は、当社の内部統制システムの基本方針を決定し、実効性ある内部統制システムの構築と法
         令順守体制を整備しています。
          当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守
         し健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、コンプライアンスの基本方針・体制を定める「コンプライ
         アンス規則」を制定しています。
          コンプライアンスを統括する最高責任者を社長とし、社長はコンプライアンス業務推進の総指揮を執ってい
         ます。また、コンプライアンス部門を設置し、同部門が全社的なコンプライアンスへの取組みを横断的に統括
         し、法令遵守教育の実施、法令遵守意識の醸成、守るべきルールの周知徹底を実施しています。
          社内通報窓口をコンプライアンス部門、社外通報窓口を顧問弁護士とし、社内外からのコンプライアンスに
         係わる通報制度を確立しています。当該通報については、通報者個人が不利益を受けないことを明確にしたう
         えで、社外通報窓口の顧問弁護士については、当社に匿名で通報できるようにし、匿名性を担保しつつ、より
         通報し易い環境に整備することを心がけております。
          監査役会、監査役及び内部監査等による監査体制を整え、内部統制システムの構築・運用状況を監視してい
         ます。重要な法律問題及びコンプライアンスに関する事項については、顧問弁護士と適宜協議し、助言を受け
         ています。
          当社は、市民生活に脅威を与え、健全な企業活動を阻む反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先
         とは一切関係を持たず、不当な要求には一切応じない旨を、「コンプライアンス規則」の中で定めています。
         反社会的勢力との取引を未然に防ぐため、警察等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集
         等に努め、新規取引先については事前に、継続取引先については定期的に、反社会的勢力か否かの調査を行っ
         ております。反社会的勢力による不当要求等に対しては、担当部署を定め警察等の外部専門機関と連携し、反
         社会的勢力に強い弁護士とも顧問契約を締結し、適切に対応できる体制を構築しております。
          当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評
         価を行っております。
         ⅴ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

          イ.当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
            当社は、「子会社等管理規則」を定め、子会社の自律性を尊重しつつ、子会社の内部統制システムの構
           築及び有効な運用を支援、管理し、当社グループ全体の業務の適正を確保しています。経営企画部門長
           は、「子会社等管理規則」に従い、子会社より経営状況の報告を受けております。
            当社は、子会社の役員、取締役、監査役等が、内部監査部門または監査役からの情報提供依頼に対し、
           迅速かつ円滑に情報提供することができる体制を整えております。
          ロ.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
            当社は、「リスク管理規程」に則り、経営企画部門を主管に、子会社のリスクを特定・評価し、リスク
           の予防・軽減活動を講じ、子会社の企業価値の保全と業務の円滑な運営を図っております。
            当社は、子会社における法務、経営、風評、財務、事業、品質、人、災害、システム等のリスクに関
           し、必要に応じ、当該子会社と事業上密接なかかわりを持つ事業部門・センター部門及び当該リスクに関
           する当社主管部門が子会社と連携し対応しております。
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          ハ.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
            当社は、子会社における自律的な経営判断が行われるよう、「子会社等管理規則」に従い子会社の指導
           育成を図り、子会社の管理を行う経営企画部門が子会社の取締役会にオブザーバーとして出席し、また、
           子会社に対する当社代表取締役による各社の業務執行状況に関する月次レビューを実施する等、子会社に
           対するガバナンスとモニタリング体制を確立しております。経営企画部門長は、子会社の重要事項の決定
           について事前協議を受けるものとし、必要のある場合は当社所定の決裁機関による承認を得るものとして
           おります。
          二.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
            当社は、子会社において「コンプライアンス規則」等を定め、それぞれの子会社の経営責任者を当該子
           会社のコンプライアンスを統括する最高責任者とし、また、それぞれの子会社においてコンプライアンス
           に関する主管部門を定め、当社の経営企画部門及びコンプライアンス部門と連携してコンプライアンス体
           制を確立しています。また、当社の内部監査部門は、「内部監査規程」「子会社等管理規則」に基づき子
           会社の監査を実施し、その業務の適正を確保しています。
            また、万一、法令等に違反またはそのおそれの高い事例を発見した場合の通報手段として、当社子会社
           の社員、取締役、監査役等も利用可能な内部通報制度を整備しています。
         ⅵ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

          当社は、内部監査部門から監査役の職務を補助すべき使用人を1名以上発令します。当該使用人は、内部監
         査業務と監査役補助業務を兼務しますが、監査役からの指揮命令権を優先します。
         ⅶ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

          当社は、監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、あらかじめ監査役
         会の同意を得てから実施します。
         ⅷ 次に掲げる体制その他当社の監査役への報告に関する体制

          イ.当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告をするための体制
            当社の監査役は、取締役会に出席し、また、常勤監査役は代表取締役による各部門・子会社の月次レ
           ビュー、経営会議等の重要会議に出席し、業務執行を担当する取締役及び使用人から、経営の状況、事業
           の遂行状況、財務の状況、リスク及びリスク管理の状況、事故・トラブル・不正・苦情等を含むコンプラ
           イアンスの状況について報告を受け、関連資料を閲覧します。また、稟議決裁等の取締役の決裁状況も電
           磁的に閲覧します。
            当社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループ全体に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、ある
           いは取締役・使用人の職務遂行に関する不正行為、法令、定款に違反する重大な事実が発生する可能性、
           もしくは発生した場合はその事実について、監査役に対し速やかに報告します。
          ロ.当社の子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するため
           の体制
            当社の監査役は、当社代表取締役による子会社の月次レビュー等の重要会議に出席し、業務執行を担当
           する子会社の取締役及び使用人から、当該子会社の経営の状況、事業の遂行状況、財務の状況、リスク及
           びリスク管理の状況、事故・トラブル・不正・苦情等を含むコンプライアンスの状況について報告を受
           け、関連資料を閲覧します。また、稟議決裁等の子会社の取締役の決裁状況も電磁的に閲覧します。
            当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、あ
           るいは当該子会社の取締役、監査役、または使用人の職務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する
           重大な事実が発生する可能性がある、もしくは発生した場合は、その事実について、当社の経営企画部門
           及びコンプライアンス部門に対しこれらを速やかに報告しております。また、内部通報制度の担当部署
           は、当社の監査役に対し、内部通報の状況について定期的に報告をしております。
         ⅸ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための

          体制
          当社は、監査役へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として当社または子会社において不利な取り
         扱いを受けないことを確保するための制度を整備しております。
         ⅹ 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行につい

          て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
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          当社は、監査役会または常勤監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、
         担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認めら
         れ た場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理し、監査役会が独自の外部専門家(弁護士、公認会計士
         等)を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合
         を除き、その費用を負担します。また、当社は監査役の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、毎年
         一定額の予算を設けます。
         ⅺ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

          当社の監査役は、代表取締役、会計監査人との意思疎通を図るため、それぞれ定期的に意見交換を行いま
         す。また、当社の監査役は、職務遂行に必要と判断したときは、いつでも取締役・使用人に報告を求めること
         ができます。さらに、当社の監査役は、内部監査部門の実施する内部監査の報告を受け、連携します。
        ハ 責任限定契約の内容の概要

          当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同
         法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
          当該契約に基づく賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役のいずれも
         300万円以上であらかじめ定める金額または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額
         としております。
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        ②   内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
          内部監査は、監査部長1名と部員3名から構成される監査部が担当しております。各年の監査方針により策
         定された年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し、代表取締役の命令または承認を得て監査を実施
         しております。監査結果は被監査部門長に講評した後に代表取締役、監査役へ報告を行って監査の連携を図っ
         ております。改善勧告事項がある場合には、被監査部門に業務改善回答書を提出させ、監査部は部門の業務改
         善計画と実行状況をフォローアップすることにより実効性の高い内部監査を行なっております。
          監査役は、業務監査として、月次の取締役会、経営会議及び代表取締役による各部門、子会社の月次レ
         ビュー等その他社内の重要会議に出席し、または取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状
         況並びに組織各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続き等について監査し、また会計監
         査として、財務報告体制、会計処理、計算書類等の適法性等について監査し、また会計監査人により定期的に
         報告を受け、監査を実施しております。
          監査役は4名で、うち監査役三谷宏雄氏は、㈱キュービタス経営管理部長の経験により、財務及び会計につ
         いて相当程度の知見を有しております。監査役三宅信一氏は、トライネット・ロジスティクス㈱(現三井物産
         グローバルロジスティクス㈱)の監査役と三井物産㈱の理事情報産業本部情産業務部長の経験により、ビジネ
         スに対する理解や経営について相当程度の知見を有しております。監査役小川憲久氏は、弁護士の資格を有し
         ているほか、一般財団法人ソフトウェア情報センター理事としてソフトウェアプロダクトに関する調査研究に
         従事しており、情報サービス産業に関する財務及び会計について相当程度の知見を有しております。監査役小
         林隆博氏は、㈱リコー経理本部事業支援部長の経験により、財務及び会計について相当程度の知見を有してお
         ります。
          会計監査は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、期中及び期末に監査を実施しておりま
         す。会計監査人の監査にあたって、監査役は会計監査人の往査に立会い、監査役、監査部長は、監査講評会に
         出席し報告を受ける等、監査役、監査部長、会計監査人が連携を図り監査の実効性が上がるよう努めておりま
         す。
          なお、これらの監査結果等は内部統制部門に適宜連携され、毎月開催している内部統制報告会等において報
         告、意見交換がなされております。
         (業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名)
           業務を執行した公認会計士の氏名                                所属監査法人

                石川 喜裕

                                        有限責任監査法人トーマツ
                川口 泰広
      (注)   1   継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
        2   当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
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        ③   社外取締役及び社外監査役 
          当社の社外取締役の員数は2名、社外監査役の員数は4名であります。なお、各社外取締役及び各社外監査
         役と当社との間には特別の利害関係はありません。
         ・ 独立役員として指定している社外取締役川野忠明氏は、長年にわたり㈱野村総合研究所の経営に携わられ
          ており、その経験を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をもとに、業務執行を行う経営
          陣から独立した立場で、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため選任したものでありま
          す。㈱野村総合研究所と当社との間には「HULFT」等の販売取引がありますが、取引の規模、性質に照
          らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略してお
          ります。
         ・ 独立役員として指定している社外取締役鈴木孝一氏は、長年にわたり大和証券㈱及び㈱大和総研において
          システム企画・開発・品質管理に携わられた後、大和証券㈱及び㈱大和総研において取締役及び大和証券グ
          ループシステム最高責任者を務めており、その経歴を通じて培ったシステム開発及び品質管理並びに企業経
          営に関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に対して適切な
          助言と提言をいただくため選任したものであります。大和証券㈱及び㈱大和総研と当社との間には「HUL
          FT」等の販売取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそ
          れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
         ・ 社外監査役三谷宏雄氏は、多彩な業界の経験・知識と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して、適
          切な意見や指摘をいただくため選任したものであります。なお、同氏は大株主かつ主要取引先である㈱クレ
          ディセゾンの出身ですが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令に従い、適法・適切に対応して
          おり、社外監査役として、㈱クレディセゾンからの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を
          妨げるものではないと判断しております。㈱クレディセゾンと当社との間には、年間10,631百万円(平成29
          年3月期実績)の情報処理サービス等の販売取引があります。また、同氏は当社の主要取引先である㈱
          キュービタスの出身ですが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令に従い、適法・適切に対応し
          ており、社外監査役として、㈱キュービタスからの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を
          妨げるものではないと判断しております。㈱キュービタスと当社との間には、年間3,225百万円(平成29年3
          月期実績)の情報処理サービス等の販売取引があります。
         ・ 独立役員として指定している社外監査役三宅信一氏は、トライネット・ロジスティクス㈱(現三井物産グ
          ローバルロジスティクス㈱)の監査役と三井物産㈱の理事情報産業本部情産業務部長を務めた経歴があり、
          長年にわたるIT・エレクトロニクス分野における業務執行・経営を通じて培われた企業経営に関する経験
          と見識を、当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任して
          おります。
         ・ 独立役員として指定している社外監査役小川憲久氏は、弁護士及び一般財団法人ソフトウェア情報セン
          ター理事を務めており、同氏の、主に知的財産権分野を中心とする弁護士として長年にわたって培ってきた
          経験、見識を、当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任
          しております。
         ・ 独立役員として指定している社外監査役小林隆博氏は、㈱リコーにおいて主に海外における事業企画及び
          マーケティングに携わられた後、同社の経理本部事業支援部長及び複数社の取締役又は監査役を務めた経歴
          があり、その豊富な経験を通じて培われたグローバル事業展開及び企業経営に関する経験と見識を、当社の
          監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。㈱リ
          コーと当社との間には「HULFT」等の販売取引及び保守サービス等の購買取引がありますが、取引の規
          模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載
          を省略しております。
          また、各監査結果等につきましては内部統制部門に集約されており、取締役会にて社外取締役及び社外監査
         役に報告されております。
          社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、
         東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を5名選任しております。
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         ④   役員の報酬等
           イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(千円)
                                                  対象となる
                       報酬等の総額
             役員区分                                     役員の員数
                        (千円)
                                 基本報酬          賞与
                                                   (名)
          取締役

                           82,436         82,436            ―     8
          (社外取締役を除く。)
          監査役

                           4,110         4,110           ―     1
          (社外監査役を除く。)
          社外役員                 44,920         44,920            ―     6

           ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

             連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
           ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

              役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定し
            ております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役
            については監査役の協議により決定しております。
             なお、当社は役員報酬規程及び内規において、役員の基本報酬の決定・改定・減額等の方針及び役員
            賞与の決定等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内
            容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。
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        ⑤   株式の保有状況
          イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
            銘柄数             6銘柄
            貸借対照表計上額の合計額                   298,605千円
          ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照

           表計上額及び保有目的
         (前事業年度)

          特定投資株式
                      株式数    貸借対照表計上額
            銘柄                                保有目的
                      (株)      (千円)
     ㈱みずほフィナンシャルグループ                 51,000          8,573    主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                 12,600          6,570    主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため

     ㈱インテリジェントウェイブ                 12,000          6,360    資本提携を含む業務提携を行っているため

         (当事業年度)

          特定投資株式
                      株式数    貸借対照表計上額
            銘柄                                保有目的
                      (株)      (千円)
     ㈱みずほフィナンシャルグループ                 51,000         10,404    主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                 12,600          8,816    主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため

     ㈱インテリジェントウェイブ                 12,000          6,432    資本提携を含む業務提携を行っているため

          ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

            該当する投資株式は保有しておりません。
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        ⑥   取締役の定数
          当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
        ⑦   取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
         株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積
         投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑧   中間配当の決定機関

          当社は、会社法454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、株主総会の決議によらず取締役会
         の決議により定める旨定款に定めております。これは中間配当の決定機関を取締役会の権限とすることによ
         り、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであり
         ます。
        ⑨   株主総会の特別決議

          当社は、会社法309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
         の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
         を目的とするものであります。
        ⑩   自己の株式の取得

          当社は、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨
         を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市
         場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
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      (2)  【監査報酬の内容等】
       ①  【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                 基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
     提出会社                 36,000             ―        34,800             ―
     連結子会社                    ―           ―           ―           ―

          計             36,000             ―        34,800             ―

       ②  【その他重要な報酬の内容】

         前連結会計年度
          該当する事項はありません。
         当連結会計年度
          該当する事項はありません。
       ③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         前連結会計年度
          該当する事項はありません。
         当連結会計年度
          該当する事項はありません。
       ④  【監査報酬の決定方針】

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査
        予定日数から算出された金額について、当社監査役会の審議を受けた後に決定しております。なお、当社と有限
        責任監査法人トーマツの間において、監査公認会計士等の独立性の保持を確認した契約を締結しております。
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     第5   【経理の状況】

     1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
       基づいて作成しております。
      (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

       務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
     2   監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31
      日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監
      査法人トーマツにより監査を受けております。
     3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、会計基準等の内容及び変更等について当社への影響を適切に把握するために、公益財団法人財務会計基準
      機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加
      し、連結財務諸表等の適正性確保に取組んでおります。
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     1 【連結財務諸表等】

      (1)【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        5,456,802              7,903,534
         現金及び預金
                                        4,065,076              3,593,436
         受取手形及び売掛金
                                         100,080
         有価証券                                                  -
                                          38,362                712
         商品
                                       ※1  751,938            ※1  152,013
         仕掛品
                                          10,017               5,521
         貯蔵品
                                         220,167              292,693
         未収還付法人税等
                                        1,792,382               977,970
         繰延税金資産
                                         704,908              641,042
         その他
                                         △ 9,411             △ 38,434
         貸倒引当金
                                        13,130,323              13,528,490
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         663,726              538,694
           建物及び構築物
                                        △ 346,534             △ 367,801
             減価償却累計額
                                       ※3  317,191
                                                        170,892
             建物及び構築物(純額)
           工具、器具及び備品                              5,619,438              5,367,479
                                       △ 3,096,934             △ 3,807,380
             減価償却累計額
                                      ※3  2,522,504
                                                       1,560,098
             工具、器具及び備品(純額)
           リース資産                              3,427,037              3,593,134
                                       △ 3,010,045             △ 3,239,244
             減価償却累計額
                                         416,991              353,889
             リース資産(純額)
                                         426,100              461,591
           建設仮勘定
                                        3,682,788              2,546,472
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                      ※3  3,901,685
                                                       3,253,854
           ソフトウエア
                                          99,962              30,010
           リース資産
                                         611,210              524,133
           のれん
                                            170              132
           その他
                                        4,613,028              3,808,131
           無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※2  735,379          ※2 , ※3  756,013
           投資有価証券
           長期貸付金                                  -            2,150
                                         515,235              437,343
           敷金
                                         316,746              949,313
           繰延税金資産
                                                     ※3  260,440
                                         323,598
           その他
                                         △ 4,750             △ 4,806
           貸倒引当金
                                        1,886,210              2,400,453
           投資その他の資産合計
                                        10,182,027               8,755,057
         固定資産合計
                                        23,312,351              22,283,547
       資産合計
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                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        1,368,309              1,033,504
         支払手形及び買掛金
         短期借入金                                25,769                 -
                                                  ※4 , ※5  1,400,000
         1年内返済予定の長期借入金                                   -
                                         205,604              157,427
         リース債務
                                     ※3  1,683,609
                                                        10,841
         設備関係未払金
                                         641,590              662,720
         未払費用
                                         119,350              169,920
         未払法人税等
                                        2,462,057              2,477,824
         前受金
                                         792,828              901,229
         賞与引当金
                                                        15,040
         受注損失引当金                                   -
                                         503,360              923,279
         解約損失引当金
         製品保証引当金                               1,177,753                  -
                                        6,646,907
         損害賠償引当金                                                 -
                                         392,616
         早期退職費用引当金                                                 -
                                                        16,600
         資産除去債務                                   -
                                         754,385              855,106
         その他
                                       16,774,141               8,623,493
         流動負債合計
       固定負債
                                                  ※4 , ※5  4,900,000
         長期借入金                                   -
                                         113,407              180,320
         リース債務
                                        1,273,950               971,167
         退職給付に係る負債
                                         26,700              23,100
         長期未払金
                                         152,224              139,167
         資産除去債務
                                        1,566,281              6,213,755
         固定負債合計
                                       18,340,422              14,837,248
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        1,367,687              1,367,687
         資本金
                                        1,454,233              1,454,233
         資本剰余金
                                        2,726,253              5,093,061
         利益剰余金
                                          △ 218             △ 280
         自己株式
                                        5,547,955              7,914,702
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
         その他有価証券評価差額金                                14,173              17,700
                                         △ 4,753              11,607
         為替換算調整勘定
                                        △ 585,446             △ 497,712
         退職給付に係る調整累計額
                                        △ 576,026             △ 468,404
         その他の包括利益累計額合計
                                        4,971,928              7,446,298
       純資産合計
                                       23,312,351              22,283,547
      負債純資産合計
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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                 至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
                                       29,792,791              31,024,694
      売上高
                                     ※1  21,493,517            ※1  21,080,059
      売上原価
                                        8,299,273              9,944,635
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                          8,398              30,365
       貸倒引当金繰入額
                                         219,366              170,706
       役員報酬
                                        1,795,741              1,827,589
       従業員給料及び賞与
                                         237,256              282,883
       賞与引当金繰入額
                                         144,221              145,840
       退職給付費用
                                         400,272              408,994
       福利厚生費
                                         150,299              159,635
       減価償却費
                                         503,360              790,526
       解約損失引当金繰入額
                                         87,076              87,076
       のれん償却額
                                     ※2  2,098,848            ※2  2,689,034
       その他
                                        5,644,841              6,592,655
       販売費及び一般管理費合計
                                        2,654,431              3,351,980
      営業利益
      営業外収益
                                          2,275               226
       受取利息
                                          1,930               196
       有価証券利息
                                          6,871              2,531
       受取配当金
                                          4,342
       為替差益                                                   -
                                                        1,684
       デリバティブ評価益                                    -
                                           219
       複合金融商品評価益                                                   -
                                                       34,467
       違約金収入                                    -
                                          2,664              2,982
       補助金収入
                                          2,902
       持分法による投資利益                                                   -
                                          5,426              10,913
       その他
                                         26,632              53,002
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         13,942              53,436
       支払利息
                                         95,000
       アレンジメントフィー                                                   -
                                          2,119              4,177
       投資事業組合運用損
                                                        8,607
       為替差損                                    -
                                                       161,332
       持分法による投資損失                                    -
                                           342
                                                          -
       その他
       営業外費用合計                                 111,404              227,554
                                        2,569,660              3,177,428
      経常利益
                                  53/115






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                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                 至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      特別利益
                                                      ※3  4,764
       固定資産売却益                                    -
                                         386,911
                                                          -
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                 386,911               4,764
      特別損失
                                       ※4  7,046            ※4  9,193
       固定資産処分損
                                     ※5  1,254,583             ※5  336,816
       減損損失
                                         31,630              144,917
       投資有価証券評価損
                                           129
       投資有価証券償還損                                                   -
                                       ※6  19,034
       事業譲渡損                                                   -
                                        6,646,907
       損害賠償引当金繰入額                                                   -
                                         392,616
                                                          -
       早期退職費用
                                        8,351,947               490,927
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                      △ 5,395,376              2,691,265
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                   228,779              269,683
                                         467,906               54,773
      法人税等調整額
                                         696,685              324,456
      法人税等合計
                                      △ 6,092,061              2,366,808
      当期純利益又は当期純損失(△)
                                          2,549
      非支配株主に帰属する当期純利益                                                    -
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                      △ 6,094,611              2,366,808
      帰属する当期純損失(△)
                                  54/115












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         【連結包括利益計算書】

                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                 至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
                                      △ 6,092,061              2,366,808
      当期純利益又は当期純損失(△)
      その他の包括利益
                                        △ 184,986               3,527
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 26,990               5,392
       為替換算調整勘定
                                          6,198              87,733
       退職給付に係る調整額
                                         △ 5,908              10,969
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                      ※  △  211,686             ※  107,622
       その他の包括利益合計
                                      △ 6,303,748              2,474,431
      包括利益
      (内訳)
                                      △ 6,306,297              2,474,431
       親会社株主に係る包括利益
                                          2,549
       非支配株主に係る包括利益                                                   -
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       ③【連結株主資本等変動計算書】
      前連結会計年度(自         平成27年4月1日 至           平成28年3月31日)
                                             (単位:千円)
                                株主資本
                  資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
                  1,367,687       1,462,360       8,820,864         △ 217    11,650,694
     当期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                △ 6,094,611              △ 6,094,611
      当期純損失(△)
                                          △ 1      △ 1
      自己株式の取得
      非支配株主との取引に
                          △ 8,126                     △ 8,126
      係る親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の
                                                   -
      当期変動額(純額)
                          △ 8,126     △ 6,094,611          △ 1   △ 6,102,738
     当期変動額合計                -
                  1,367,687       1,454,233       2,726,253         △ 218     5,547,955
     当期末残高
                         その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                       為替換算調整勘定
                 評価差額金              調整累計額       累計額合計
                   199,159        28,145      △ 591,645      △ 364,340        12,923      11,299,278
     当期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                                     △ 6,094,611
      当期純損失(△)
                                                         △ 1
      自己株式の取得
      非支配株主との取引に
                                                       △ 8,126
      係る親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の
                  △ 184,986       △ 32,898        6,198      △ 211,686       △ 12,923      △ 224,610
      当期変動額(純額)
                  △ 184,986       △ 32,898        6,198      △ 211,686       △ 12,923     △ 6,327,349
     当期変動額合計
                   14,173       △ 4,753      △ 585,446      △ 576,026              4,971,928
     当期末残高                                             -
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      当連結会計年度(自         平成28年4月1日 至           平成29年3月31日)
                                             (単位:千円)
                                株主資本
                  資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
                  1,367,687       1,454,233       2,726,253         △ 218     5,547,955
     当期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                 2,366,808              2,366,808
      当期純利益
                                          △ 61      △ 61
      自己株式の取得
      非支配株主との取引に
                                                   -
      係る親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の
                                                   -
      当期変動額(純額)
                                 2,366,808         △ 61    2,366,747
     当期変動額合計                -       -
                  1,367,687       1,454,233       5,093,061         △ 280     7,914,702
     当期末残高
                         その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                       為替換算調整勘定
                 評価差額金              調整累計額       累計額合計
                   14,173       △ 4,753      △ 585,446      △ 576,026              4,971,928
     当期首残高                                             -
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                                      2,366,808
      当期純利益
                                                        △ 61
      自己株式の取得
      非支配株主との取引に
                                                          -
      係る親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の
                    3,527       16,361       87,733       107,622              107,622
                                                   -
      当期変動額(純額)
                    3,527       16,361       87,733       107,622              2,474,369
     当期変動額合計                                             -
                   17,700       11,607      △ 497,712      △ 468,404              7,446,298
     当期末残高                                             -
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                 至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                      △ 5,395,376              2,691,265
       純損失(△)
       減価償却費                                2,899,418              2,739,929
                                         87,076              87,076
       のれん償却額
                                        1,254,583               336,816
       減損損失
                                         19,034
       事業譲渡損益(△は益)                                                   -
                                          8,375              29,079
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                         301,431              108,401
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                         △ 2,592              15,040
       受注損失引当金の増減額(△は減少)
                                         503,360              419,919
       解約損失引当金の増減額(△は減少)
                                      △ 4,698,912             △ 1,177,753
       製品保証引当金の増減額(△は減少)
                                        6,646,907
       損害賠償引当金の増減額(△は減少)                                                   -
                                         392,616
       早期退職費用引当金の増減額(△は減少)                                                   -
                                        △ 88,337             △ 15,175
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
                                        △ 11,077              △ 2,954
       受取利息及び受取配当金
                                         13,942              53,436
       支払利息
                                          △ 886             4,542
       為替差損益(△は益)
                                          7,046              4,428
       固定資産処分損益(△は益)
                                          △ 219
       複合金融商品評価損益(△は益)                                                   -
                                          2,119              4,177
       投資事業組合運用損益(△は益)
                                        △ 386,911
       投資有価証券売却損益(△は益)                                                   -
                                         31,630              144,917
       投資有価証券評価損益(△は益)
                                           129
       投資有価証券償還損益(△は益)                                                   -
                                         △ 2,902             161,332
       持分法による投資損益(△は益)
                                         52,211              471,639
       売上債権の増減額(△は増加)
                                        △ 638,438              642,071
       たな卸資産の増減額(△は増加)
                                         294,074             △ 334,805
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                         130,509               15,767
       前受金の増減額(△は減少)
                                        △ 22,000              △ 3,600
       長期未払金の増減額(△は減少)
                                      △ 1,004,497              △ 471,218
       その他の資産の増減額(△は増加)
                                         448,686              124,723
       その他の負債の増減額(△は減少)
                                         840,999             6,049,059
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  11,675               3,440
                                        △ 13,787             △ 53,794
       利息の支払額
                                                     △ 6,646,907
       損害賠償金の支払額                                    -
                                                      △ 483,927
       早期退職費用の支払額                                    -
                                        △ 486,215             △ 505,576
       法人税等の支払額
                                         99,405              243,308
       法人税等の還付額
                                         452,078            △ 1,394,396
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                  58/115






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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                 至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 500,000
       有価証券の取得による支出                                                   -
                                         900,137              100,000
       有価証券の償還による収入
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 5,000                -
                                         459,019
       投資有価証券の売却による収入                                                   -
                                                      △ 317,730
       関係会社株式の取得による支出                                    -
                                                       △ 3,000
       貸付けによる支出                                    -
                                                         250
       貸付金の回収による収入                                    -
                                          3,680              2,800
       投資事業組合からの分配による収入
                                     ※2   △  167,902
       事業譲渡による支出                                                   -
                                      △ 4,262,181              △ 660,972
       有形及び無形固定資産の取得による支出
                                           69            49,625
       有形及び無形固定資産の売却による収入
                                        △ 60,363              △ 8,051
       敷金及び保証金の差入による支出
                                          6,551              36,400
       敷金及び保証金の回収による収入
                                      △ 3,625,989              △ 800,678
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         28,092
       短期借入れによる収入                                                   -
                                                      △ 28,092
       短期借入金の返済による支出                                    -
                                                      7,000,000
       長期借入れによる収入                                    -
                                                      △ 700,000
       長期借入金の返済による支出                                    -
                                        △ 397,292             △ 215,600
       リース債務の返済による支出
                                        2,424,426
       セール・アンド・割賦バック取引による収入                                                   -
                                      △ 1,008,372             △ 1,416,053
       セール・アンド・割賦バック取引による支出
                                           △ 1             △ 61
       自己株式の取得による支出
                                         △ 1,243               △ 63
       配当金の支払額
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
                                        △ 23,600
                                                          -
       による支出
                                        1,022,009              4,640,128
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 26,040               1,678
      現金及び現金同等物に係る換算差額
                                      △ 2,177,942              2,446,732
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                        7,634,744              5,456,802
      現金及び現金同等物の期首残高
                                     ※1  5,456,802            ※1  7,903,534
      現金及び現金同等物の期末残高
                                  59/115









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      【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1   連結の範囲に関する事項
        (1)  連結子会社の数            3 社
          連結子会社名
           ㈱フェス
           世存信息技術(上海)有限公司
           ㈱アプレッソ
        (2)  非連結子会社名
           HULFT       Pte.Ltd.
           HULFT,Inc.
           連結の範囲から除いた理由
            非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益
           剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
            なお、当連結会計年度において新たに設立したHULFT,Inc.を非連結子会社としております。
     2   持分法の適用に関する事項

      持分法を適用した非連結子会社数                     2 社
       非連結子会社名
        HULFT       Pte.Ltd.
        HULFT,Inc.
     3   連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社のうち世存信息技術(上海)有限公司の決算日は12月31日であり、連結決算日現在で実施した仮決算に基
      づく財務諸表を使用しております。
       なお、㈱フェス及び㈱アプレッソの決算日は連結決算日と一致しております。
     4   会計方針に関する事項

        (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
         ①   有価証券
          イ 満期保有目的の債券
            償却原価法(定額法)
          ロ その他有価証券
            時価のあるもの
             連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
             平均法により算定)
             なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評
             価差額を損益に計上しております。
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
         ②     デリバティブ
           時価法
         ③   たな卸資産
           たな卸資産の評価基準は原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)によってお
          ります。
           イ 商品          個別法
           ロ 仕掛品          個別法
           ハ 貯蔵品          先入先出法
                                  60/115


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        (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ①   有形固定資産
          イ 有形固定資産(リース資産以外)
            定額法によっております。
            なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
             建物及び構築物            8年~18年
             工具、器具及び備品            2年~20年
          ロ リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
            なお、主なリース期間は5年~7年です。
         ②   無形固定資産
          イ 市場販売目的のソフトウェア
            製品ごとの未償却残高を見込販売収益を基礎として当連結会計年度の実績販売収益に対応して計算した
           金額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか多い金額で償却しております。
          ロ 自社利用のソフトウェア(リース資産以外)
            社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
          ハ リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
            なお、主なリース期間は5年~7年です。
        (3)  重要な引当金の計上基準
         ①   貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の
          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         ②   賞与引当金
           従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
         ③ 受注損失引当金
           受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当連結会計年度末において将来の損失が見込
          まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、翌連結会計年度以降に発生が見込
          まれる損失額を引当計上しております。なお、当該引当金は、これに対応する仕掛品と相殺表示しておりま
          す。
         ④ 解約損失引当金
           システム開発及び運用における請負契約の解約に伴う解約金等の支払いに備えるため、当連結会計年度末
          において見込まれる損失額を引当計上しております。
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        (4)  退職給付に係る会計処理の方法
         ①   退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、給付算定式基準によっております。
         ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
           数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
          年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしておりま
          す。
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により
          費用処理しております。
        (5)  重要な収益及び費用の計上基準
         完成工事高及び完成工事原価の計上基準
          当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準
         を適用し、その他のプロジェクトについては、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用
         するプロジェクトの当連結会計年度末における進捗度の見積りは原価比例法によっております。
        (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
         及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償
         還期限の到来する短期投資からなっております。
        (7)  のれんの償却方法及び償却期間
          10年間の定額法により償却しております。
        (8)  その他重要な事項
          消費税等の会計処理
           税抜方式を採用しております。
       (表示方法の変更)

       (連結損益計算書関係)
       前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「訴訟関連費用」は、金額的重要性が乏しく
      なったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
      連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行なっております。
       この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「訴訟関連費用」261千円、
      「その他」81千円は、「その他」342千円として組み替えております。
       (追加情報)

       (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
       「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会
      計年度から適用しております。
       (連結納税制度の適用)

       当社及び一部の子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度
      が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取
      扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する
      場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成27年1月16
      日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
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       (連結貸借対照表関係)
     
       おります。相殺表示した仕掛品に対応する受注損失引当金の額は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
         仕掛品に係るもの                      325,446千円                   2,656千円 
     ※2 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
         投資有価証券(株式)                       86,097千円                 253,463千円 
     ※3    担保資産及び担保付債務

        次の資産については、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されています。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
         投資有価証券                          ―千円              19,220千円
         投資その他の資産 その他
                                   ―               8,000
         (差入保証金)
         計                          ―              27,220
        なお、次の資産については、セール・アンド・割賦バック取引のため、所有権が売主に留保されております。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
         建物及び構築物                       198,239千円                    ―千円
         工具、器具及び備品                      1,411,874                     ―
         ソフトウエア                       211,797                    ―
         計                      1,821,912                     ―
        上記に対する債務は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (平成28年3月31日)                 (平成29年3月31日)
         設備関係未払金                      1,529,569千円                     ―千円
     

       ント期間付タームローン契約を締結しておりましたが、前連結会計年度における借入の実績はありません。なお、
       当連結会計年度において、当該契約に基づき、平成28年8月に長期借入金7,000,000千円を調達いたしました。
     ※5 財務制限条項

        当連結会計年度末の長期借入金6,300,000千円には、平成29年3月期決算以降の各連結会計年度の末日において、
       連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を平成28年3月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の
       金額の100%以上に維持すること、かつ、平成29年3月期決算以降、各連結会計年度の決算期における連結損益計算
       書に示される経常損益が損失とならないようにすることという財務制限条項が付されております。
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       (連結損益計算書関係)
     ※1    売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
                 前連結会計年度                          当連結会計年度
               (自    平成27年4月1日                       (自    平成28年4月1日
                至   平成28年3月31日)                        至   平成29年3月31日)
                   325,446千円
                                             17,696千円
     ※2    販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                 前連結会計年度                         当連結会計年度
               (自    平成27年4月1日                       (自    平成28年4月1日
                至   平成28年3月31日)                       至   平成29年3月31日)
                    46,207                         449,203
                       千円                         千円
     ※3    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年4月1日              (自    平成28年4月1日
                            至   平成28年3月31日)               至   平成29年3月31日)
         建物及び構築物                             ―千円                 4千円
         工具、器具及び備品                            ―               3,512
         ソフトウエア                            ―               1,247
         計                            ―               4,764
     ※4    固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成27年4月1日              (自    平成28年4月1日
                            至   平成28年3月31日)               至   平成29年3月31日)
         建物及び構築物(除却損)                             ―千円               4,330千円
         工具、器具及び備品(除売却損)                          5,155                 2,185
         ソフトウエア(除却損)                          1,890                 2,677
         計                          7,046                 9,193
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     ※5    減損損失
        当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。
        当社グループは、事業用資産について各事業セグメントを基礎としつつ、経営管理単位を勘案しグルーピングを
       行っております。
        なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前連結会計年度については、変更後
       のセグメント区分に組み替えた数値で記載しております。
        前連結会計年度(自         平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)

               用途                 種類                 場所
                              建物及び構築物                 東京都豊島区
             BPO事業資産                工具、器具及び備品                  東京都江東区
                              ソフトウエア                 新潟県新潟市
              流通・IT                                 東京都豊島区

                              ソフトウエア
           ソリューション事業資産                                    東京都江東区
           カードシステム事業資産                   ソフトウエア                 東京都江東区

        BPO事業資産については、システム開発に係る不採算案件の発生に伴い、将来における事業の収益性の悪化が

       見込まれることとなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。当該減少額は、減損損
       失として特別損失に485,553千円を計上しております。
        流通・ITソリューション事業資産及びカードシステム事業資産については、一部プロジェクトの開発中止に伴
       い、将来における事業の収益性が見込まれなくなったため、当該中止プロジェクトに関連する資産の帳簿価額を回
       収可能価額まで減額いたしました。当該減少額は、減損損失として特別損失に769,030千円を計上しております。
        なお、BPO事業資産、流通・ITソリューション事業及びカードシステム事業における中止プロジェクトに関
       連する資産の回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値が見
       込めないため、回収可能価額を零として評価しております。
        当連結会計年度(自         平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

               用途                 種類                 場所
                              建物及び構築物
                                               東京都豊島区
              流通・IT
                             工具、器具及び備品
           ソリューション事業資産
                                               東京都江東区
                              ソフトウエア
                              建物及び構築物
                                               東京都豊島区
              全社資産              工具、器具及び備品
                                               東京都文京区
                                敷金
        流通・ITソリューション事業資産については、一部プロジェクトの開発中止に係る損失計上や既存顧客の取引
       規模減少等により将来の事業収益の低下が見込まれることから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額いた
       しました。当該減少額は、減損損失として特別損失に176,150千円を計上しております。
        全社資産については、本社機能の移転に伴い処分を予定している資産であり、当該資産の帳簿価額を回収可能価
       額まで減額いたしました。当該減少額は、減損損失として特別損失に160,665千円を計上しております。
        減損損失の内訳は、建物及び構築物115,046千円、工具、器具及び備品38,225千円、ソフトウエア153,551千円、
       敷金29,992千円であります。
        なお、流通・ITソリューション事業資産、全社資産の回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将
       来キャッシュ・フローに基づく使用価値が見込めないため、回収可能価額を零として評価しております。
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     ※6 事業譲渡損
        前連結会計年度(自         平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
        BPO事業の譲渡に関連する損失であり、その内訳は以下のとおりであります。
         事業分離に要した費用                          63,157千円
         関係会社株式売却益                         △44,123
         計                          19,034
        当連結会計年度(自         平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

         該当事項はありません。
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       (連結包括利益計算書関係)
     ※     その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自    平成27年4月1日             (自    平成28年4月1日
                              至   平成28年3月31日)             至   平成29年3月31日)
         その他有価証券評価差額金
          当期発生額                         110,860千円                  905千円
                                △384,791                  4,177
          組替調整額
           税効果調整前
                                △273,931                  5,082
                                  88,944               △1,555
           税効果額
           その他有価証券評価差額金                        △184,986                  3,527
         為替換算調整勘定
                                 △26,990                 5,392
          当期発生額
          為替換算調整勘定                        △26,990                 5,392
         退職給付に係る調整額
          当期発生額                        △145,119                 70,231
                                 185,298               144,893
          組替調整額
           税効果調整前
                                  40,178               215,124
           税効果額                        △33,980               △127,390
           退職給付に係る調整額                          6,198               87,733
         持分法適用会社に対する持分相当額
                                 △5,908                10,969
          当期発生額
          持分法適用会社に対する持分相当額                         △5,908                10,969
                 その他の包括利益合計                △211,686                107,622
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
        前連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)
         1   発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                  株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                16,200             ―           ―        16,200
         合計             16,200             ―           ―        16,200
     自己株式
      普通株式                   0           0           ―           0
         合計                0           0           ―           0
      (変動事由の概要)
       自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
        単元未満株式の買取りによる増加                  1株
         2   配当に関する事項
          (1)  配当金支払額
           該当事項はありません。
          (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

           該当事項はありません。
        当連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)

         1   発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                  株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                16,200             ―           ―        16,200
         合計             16,200             ―           ―        16,200
     自己株式
      普通株式                   0           0           ―           0
         合計                0           0           ―           0
      (変動事由の概要)
       自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
        単元未満株式の買取りによる増加                    61株
         2   配当に関する事項
          (1)  配当金支払額
           該当事項はありません。
          (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (千円)       配当額(円)
     平成29年6月22日
               普通株式      利益剰余金         323,994        20.00   平成29年3月31日         平成29年6月23日
     定時株主総会
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       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     㯿ᄀ   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
        す。
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                             (自    平成27年4月1日              (自    平成28年4月1日
                              至   平成28年3月31日)              至   平成29年3月31日)
         現金及び預金勘定                        5,456,802千円                7,903,534千円
         現金及び現金同等物                        5,456,802                7,903,534
     ※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡にかかる資産及び負債の主な内訳

        前連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)
        BPO事業の譲渡に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲渡価額と事業譲渡による支出は次のとおりです。
         流動資産                 667,655    千円

         固定資産                 98,511
         流動負債               △446,526
         固定負債                △68,508
                          44,123
         関係会社株式売却益
          事業の譲渡価額
                         295,255
         現金及び現金同等物               △400,000
                         △63,157
         事業譲渡に係る支払額
          差引:事業譲渡による支出               △167,902
        当連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)

         該当事項はありません。
       (リース取引関係)

     1   ファイナンス・リース取引
      (借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       (1) リース資産の内容
        ① 有形固定資産
         主として、「SAISOS」に係るサーバー等であります。
        ② 無形固定資産
         主として、「SAISOS」に係るソフトウェア等であります。
       (2) リース資産の減価償却方法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     2   オペレーティング・リース取引

      金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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       (金融商品関係)
        1 金融商品の状況に関する事項
         (1)  金融商品に対する取組方針
           当社グループは、運転資金及び設備資金については原則として自己資金を充当することとしつつも、資金
          計画等に照らして、必要な資金を銀行等からの借入により調達しております。余剰資金の運用については、
          短期運用は預金等、長期運用は主に安全性の高い債券等を対象に運用しております。
           また、運用の判断は安全性(元金や利子の支払に対する確実性)、流動性(換金の制約や換金の容易性)、
          収益性(利息、配当等の収益)を考慮して行っております。
           デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
          す。
         (2)  金融商品の内容及びそのリスク
           受取手形及び売掛金は事業活動から生じた営業債権であり顧客の信用リスクが存在します。未収還付法人
          税等は法人税、住民税及び事業税に係る債権であり、全て1年以内に還付期日が到来します。有価証券及び
          投資有価証券は主に金銭信託、債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスク
          及び発行体の信用リスク等が存在します。敷金は主に事業所を賃借する際に支出したものであり、預入先の
          信用リスクが存在します。
           支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。短期
          借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的とし、長期借入金、設備関係未払金及びファイナンス・リース
          取引に係るリース債務は、設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動
          金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して
          ヘッジしております。未払法人税等は法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て1年以内に納付期
          日が到来します。
         (3)  金融商品に係るリスク管理体制
          ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
            受取手形及び売掛金については、営業管理規程に従い事業管理部門で取引先の信用状況を把握するとと
           もに、債権管理規程に従い財務経理部門で債権回収の期日管理を行い、回収懸念の早期把握に努めており
           ます。
            債券については、金融資産運用管理規程に基づき一定の格付以上のものを投資対象とし信用リスクの軽
           減を図っております。
            敷金については、信用度の高い企業と賃貸借契約を結ぶこととしております。
          ②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
            有価証券や投資有価証券については、定期的に時価や発行会社の財政状態等を把握し、満期保有目的の
           債券以外のものは、定期的に保有継続について検討を行っております。
            また、当社は長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用して
           おります。
          ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
            手許流動性については、財務経理部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込を作成するととも
           に、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。
         (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
          含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
          ることにより、当該価額が変動することもあります。
           また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リス
          クを示すものではありません。
         (5)  信用リスクの集中
           当連結会計年度の連結決算日における営業債権のうち37.9%は大口顧客2社に対するものであります。
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        2 金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められる金融商品については、次表に含めておりません((注)2をご参照ください)。
          前連結会計年度(平成28年3月31日)
                            連結貸借対照表
                                       時価(千円)          差額(千円)
                            計上額(千円)
         (1)  現金及び預金                    5,456,802          5,456,802               ―
         (2)  受取手形及び売掛金

                               4,065,076
            貸倒引当金         ※              △9,411

                               4,055,664          4,055,664               ―

         (3)  未収還付法人税等

                                220,167          220,167             ―
         (4)  有価証券及び投資有価証券

          ① 満期保有目的の債券                       100,000           99,430           △570

          ② その他有価証券                       137,548          137,548             ―

         (5)  敷金

                                515,235          515,235             ―
                資産計               10,485,419          10,484,849             △570

          (1)   支払手形及び買掛金

                               1,368,309          1,368,309               ―
         (2)短期借入金                       25,769          25,769             ―

          (3)   リース債務
                                319,011          320,762          △1,750
            (1年内返済予定含む)
          (4)   長期借入金
                                   ―          ―          ―
            (1年内返済予定含む)
          (5)   設備関係未払金
                               1,683,609          1,683,609               ―
          (6)   未払法人税等

                                119,350          119,350             ―
                負債計               3,516,050          3,517,801           △1,750

          ※ 受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
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          当連結会計年度(平成29年3月31日)
                            連結貸借対照表
                                       時価(千円)          差額(千円)
                            計上額(千円)
         (1)  現金及び預金
                               7,903,534          7,903,534               ―
         (2)  受取手形及び売掛金

                               3,593,436
            貸倒引当金         ※1

                                △38,434
                               3,555,002          3,555,002               ―

         (3)  未収還付法人税等

                                292,693          292,693             ―
         (4)  有価証券及び投資有価証券

          ① 満期保有目的の債券                       100,000           98,620          △1,380

          ② その他有価証券                       42,382          42,382             ―

         (5)  敷金

                                437,343          437,343             ―
                資産計               12,330,956          12,329,576            △1,380

          (1)   支払手形及び買掛金

                               1,033,504          1,033,504               ―
         (2)短期借入金                          ―          ―          ―

          (3)   リース債務
                                337,748          338,146           △398
            (1年内返済予定含む)
          (4)   長期借入金
                               6,300,000          6,300,000               ―
            (1年内返済予定含む)
          (5)   設備関係未払金
                                 10,841          10,841             ―
          (6)   未払法人税等

                                169,920          169,920             ―
                負債計               7,852,013          7,852,412            △398

            デリバティブ取引 ※2                      1,684          1,684            ―

          ※1  受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
          ※2  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場
            合については、(         )で示しております。
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         (注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資産
          (1)  現金及び預金、(3)未収還付法人税等
            すべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
           ております。
          (2)  受取手形及び売掛金
            すべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
           ております。
            なお、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除
           したものを帳簿価額とみなしております。
          (4)  有価証券及び投資有価証券
            時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関から提示された価格によっ
           ております。
            また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「有価証券関係」注記をご参照ください。
          (5)  敷金
            時価の算定は、合理的に見積もった敷金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価値に
           よっております。なお、国債の利率がマイナスの場合は、割引率をゼロとして時価を算定しております。
            「連結貸借対照表計上額」及び「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分(本
           社及び事業所の将来の発生が予想される原状回復費見込額の未償却残高)の金額が含まれております。
         負債

          (1)  支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(5)設備関係未払金、(6)未払法人税等
            すべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
           ております。
          (3)  リース債務(1年内返済予定含む)
            時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引
           いた現在価値により算定しております。
          (4)  長期借入金(1年内返済予定含む)
            時価については、変動金利によるものであり短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似
           していることから、当該帳簿価額によっております。
          デリバティブ取引

           「デリバティブ取引関係」注記に記載のとおりであります。
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         (注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
                                                  (単位:千円)
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                 区分
                             (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
          関係会社株式                         86,097              253,463
          非上場株式                         418,369               273,451

          その他                         93,444               86,715

                 合計                  597,910               613,630

          (1)   関係会社株式及び非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた
           め、「資産(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
           前連結会計年度において、非上場株式について31,630千円の減損処理を行っております。
           当連結会計年度において、非上場株式について144,917千円の減損処理を行っております。
          (2)   その他は、投資事業有限責任組合への出資のうち組合財産が非上場株式等、時価を把握することが極め
           て困難と認められるもので構成されているため、「資産(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりま
           せん。
         (注)3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(平成28年3月31日)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     現金及び預金                       5,456,802             ―         ―         ―
     受取手形及び売掛金                       4,065,076             ―         ―         ―

     有価証券及び投資有価証券

      満期保有目的の債券
                                ―      100,000            ―         ―
      (その他)
      その他有価証券のうち満期があるもの
                             100,000            ―         ―         ―
      (債券その他)
              合計              9,621,878          100,000            ―         ―
      当連結会計年度(平成29年3月31日)

                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     現金及び預金                       7,903,534             ―         ―         ―
     受取手形及び売掛金                       3,593,436             ―         ―         ―

     有価証券及び投資有価証券

      満期保有目的の債券
                                ―      100,000            ―         ―
      (その他)
              合計              11,496,970          100,000            ―         ―
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         (注)   4 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
      前連結会計年度(平成28年3月31日)
                       1年超       2年超       3年超       4年超
               1年以内                                     5年超
                       2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                (千円)                                     (千円)
                       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     リース債務           205,604       113,407          ─       ─       ─       ─
      当連結会計年度(平成29年3月31日)

                       1年超       2年超       3年超       4年超
               1年以内                                     5年超
                       2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                (千円)                                     (千円)
                       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金          1,400,000       1,400,000       1,400,000       1,400,000        700,000          ─
     リース債務           157,427        44,440       44,864       45,292       45,724         ─

        合計       1,557,427       1,444,440       1,444,864       1,445,292        745,724          ─

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       (有価証券関係)
       1   満期保有目的の債券
        前連結会計年度(平成28年3月31日)
                                           時価           差額
                            連結貸借対照表計上額
          区分           種類
                               (千円)
                                          (千円)           (千円)
                 (1)  国債・地方債等
                                     ─           ─           ─
                 (2)  社債                  ─           ─           ─

     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                 (3)  その他
                                     ─           ─           ─
                     小計                ─           ─           ─

                 (1)  国債・地方債等

                                     ─           ─           ─
                 (2)  社債

                                     ─           ─           ─
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えないもの
                 (3)  その他
                                  100,000           99,430           △570
                     小計              100,000           99,430           △570

               合計                    100,000           99,430           △570

        当連結会計年度(平成29年3月31日)

                                           時価           差額
                            連結貸借対照表計上額
          区分           種類
                               (千円)
                                          (千円)           (千円)
                 (1)  国債・地方債等
                                     ─           ─           ─
                 (2)  社債

                                     ─           ─           ─
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                 (3)  その他
                                     ─           ─           ─
                     小計                ─           ─           ─

                 (1)  国債・地方債等

                                     ─           ─           ─
                 (2)  社債

                                     ─           ─           ─
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えないもの
                 (3)  その他
                                  100,000           98,620          △1,380
                     小計              100,000           98,620          △1,380

               合計                    100,000           98,620          △1,380

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       2   その他有価証券
        前連結会計年度(平成28年3月31日)
                                          取得原価            差額
                            連結貸借対照表計上額
         区分           種類
                                          (千円)           (千円)
                               (千円)
                 (1)  株式
                                   21,504           13,306           8,197
                 (2)  債券

                                   100,080           100,000             80
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
     の
                 (3)  その他
                                   15,964           10,000           5,964
                     小計              137,548           123,306           14,242

                 (1)  株式

                                      ―           ―           ―
                 (2)  債券

                                      ―           ―           ―
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
     もの
                 (3)  その他
                                      ―           ―           ―
                     小計                 ―           ―           ―

               合計                    137,548           123,306           14,242

      (注)   1 債券には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差額は連結損
          益計算書の営業外損益に計上しております。
        2 関係会社株式、非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        当連結会計年度(平成29年3月31日)

                                          取得原価            差額
                            連結貸借対照表計上額
         区分           種類
                                          (千円)           (千円)
                               (千円)
                 (1)  株式
                                   25,652           13,306           12,345
                 (2)  債券

                                      ―           ―           ―
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
     の
                 (3)  その他
                                   16,730           10,000           6,730
                     小計              42,382           23,306           19,075

                 (1)  株式

                                      ―           ―           ―
                 (2)  債券

                                      ―           ―           ―
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
     もの
                 (3)  その他
                                      ―           ―           ―
                     小計                 ―           ―           ―

               合計                    42,382           23,306           19,075

      (注) 関係会社株式、非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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       3   連結会計年度中に売却したその他有価証券
        前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
            区分            売却額(千円)          売却益の合計額(千円)            売却損の合計額(千円)
       株式

                              459,019            386,911               ―
            合計                  459,019            386,911               ―

        当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

          該当事項はありません。
       4   減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度において、投資有価証券(その他有価証券の株式)31,630千円について、減損処理を行っており
       ます。
        当連結会計年度において、投資有価証券(その他有価証券の株式)144,917千円について、減損処理を行ってお
       ります。
     (デリバティブ取引関係)

       ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        金利関連 
        前連結会計年度(平成28年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(平成29年3月31日) 

                                   契約額等の
                          契約額等                    時価        評価損益
                種類                   うち1年超
                          (千円)                   (千円)         (千円)
                                    (千円)
      市場取引

            金利スワップ取引
                                                         1,684
                            3,150,000         2,450,000           1,684
            受取変動・支払固定
     以外の取引
        (注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

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       (退職給付関係)
       1 採用している退職給付制度の概要
         当社及び㈱フェスは、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度、退職一時金制度及び確定拠出制度を採
        用しております。
         確定給付制度では、確定給付企業年金制度(積立型)があります。確定給付企業年金制度では、給与と勤務期
        間に基づいた一時金又は年金を支給しております。ただし、当該制度は平成16年4月をもって確定拠出制度へ移
        行いたしました。
         退職一時金制度(非積立型)では、退職給付として、給与、勤務期間及び退職時期に基づいた一時金を支給し
        ております。
       2 確定給付制度

        (1)   退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    平成27年4月1日           (自    平成28年4月1日
                                至   平成28年3月31日)            至   平成29年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                               2,877,211千円              2,580,405千円
        勤務費用                               48,478              47,600
        利息費用                               14,633              12,634
        数理計算上の差異の発生額                               68,165              24,465
        退職給付の支払額                              △235,674              △287,480
        事業譲渡による減少額                              △187,102                  ―
        その他                               △5,306              △5,113
       退職給付債務の期末残高                               2,580,405              2,372,512
        (2)   年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    平成27年4月1日           (自    平成28年4月1日
                                至   平成28年3月31日)            至   平成29年3月31日)
       年金資産の期首残高                               1,406,235千円              1,306,455千円
        期待運用収益                               27,877              26,129
        数理計算上の差異の発生額                              △76,953               94,697
        事業主からの拠出額                               187,886              179,222
        退職給付の支払額                              △156,313              △200,045
        事業譲渡による減少額                              △76,970                 ―
        その他                               △5,306              △5,113
       年金資産の期末残高                               1,306,455              1,401,345
        (3)   退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
       積立型制度の退職給付債務                               1,859,359千円              1,724,994千円
       年金資産                              △1,306,455              △1,401,345
                                       552,903              323,648
       非積立型制度の退職給付債務                                721,046              647,518
       連結貸借対照表に計上された負債                               1,273,950               971,167
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        (4)   退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    平成27年4月1日           (自    平成28年4月1日
                                至   平成28年3月31日)            至   平成29年3月31日)
       勤務費用                                48,478千円              47,600千円
       利息費用                                14,633              12,634
       期待運用収益                               △27,877              △26,129
       数理計算上の差異の費用処理額                                106,073              111,550
       過去勤務費用の費用処理額                                37,602              33,342
       確定給付制度に係る退職給付費用                                178,909              178,999
        (5)   退職給付に係る調整額

          退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    平成27年4月1日           (自    平成28年4月1日
                                至   平成28年3月31日)            至   平成29年3月31日)
       過去勤務費用                               △54,564千円              △33,334千円
       数理計算上の差異                                14,385            △181,789
       合計                               △40,178             △215,124
        (6)   退職給付に係る調整累計額

          退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
       未認識過去勤務費用                                233,391千円              200,056千円
       未認識数理計算上の差異                                491,028              309,238
       合計                                724,420              509,295
        (7)   年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
           年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
       債券                                  42.0%              36.9%
       株式                                  28.3              28.5
       合同運用口                                  29.7              34.6
       合計                                  100.0              100.0
         ②長期期待運用収益率の設定方法

           年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
          する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
        (8)   数理計算上の計算基礎に関する事項

          当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    平成27年4月1日           (自    平成28年4月1日
                                至   平成28年3月31日)            至   平成29年3月31日)
       割引率                                   0.8%              0.8%
       長期期待運用収益率                                   2.0              2.0
        3 確定拠出制度

          当社及び㈱フェスの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度287,285千円、当連結会計年度264,298千
         円であります。
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       (税効果会計関係)
     1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
        (繰延税金資産)
          繰越欠損金                           242,243千円              3,237,888千円
          解約損失引当金
                                   155,538               285,293
          賞与引当金                           250,174               282,692
          減損損失                           235,722               156,521
          退職給付に係る負債                           308,148               155,366
          減価償却超過額                           145,174               117,402
          損害賠償引当金                          2,053,894                   ―
          製品保証引当金                          1,252,706                   ―
          早期退職費用引当金                           121,318                  ―
                                   623,515               362,698
          その他
          小計
                                  5,388,437               4,597,863
          評価性引当額                         △3,241,983               △2,633,381
           繰延税金資産合計                          2,146,453               1,964,481
        (繰延税金負債)
          資産除去債務に対応する除去費用                          △22,865千円               △22,867千円
          その他有価証券評価差額金                           △6,249               △7,804
          未収還付事業税                           △8,210               △6,010
                                      ―             △515
          その他
           繰延税金負債合計                         △37,325               △37,198
           繰延税金資産の純額                         2,109,128               1,927,283
                                  前連結会計年度               当連結会計年度

                                 (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
         流動資産―繰延税金資産                         1,792,382千円                977,970千円
         固定資産―繰延税金資産                          316,746               949,313
     2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (平成28年3月31日)               (平成29年3月31日)
         法定実効税率                               ―%             30.9%
         (調整)
         評価性引当額の増減                               ―            △21.8
         のれん償却額                               ―              1.0
         交際費等永久に損金に算入されない項目                               ―              0.7
         連結子会社の税率差異                               ―              0.7
         その他                               ―              0.6
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                               ―             12.1
      (注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、法定実効税率と法人税等の負担率の差異の

         原因は記載しておりません。
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       (資産除去債務関係)

        資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
         (1)当該資産除去債務の概要
          事業所及びデータセンターの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
          なお、一部については、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関
         連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の負
         担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
         (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

          使用見込期間は入居から15年~17年、割引率は当該期間に見合う国債の流通利回り0.8%~1.8%を使用して
         資産除去債務の金額を算定しております。
         (3)当該資産除去債務の総額の増減

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    平成27年4月1日            (自    平成28年4月1日
                                至   平成28年3月31日)             至   平成29年3月31日)
         期首残高                             145,936千円               152,224千円
         有形固定資産の取得に伴う増加額                              4,087                 ―
         時の経過による調整額                              2,200               2,236
         見積りの変更による増加額(注)                                ―             1,306
         期末残高                             152,224               155,767
        (注)本社機能の移転を決定し合理的な見積りが可能となったため、当連結会計年度において、見積りの変更を
           行っております。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     1 報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
       役会において経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
       ます。
        当社グループは主に製品サービス別及び顧客業態別に「カードシステム事業」「流通・ITソリューション事
       業」「HULFT事業」に分類し、当該事業を報告セグメントとしております。
        各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類は以下のとおりであります。 

        カードシステム事業……………………………クレジット業界向けにシステムの開発・運用を行っております。

        流通・ITソリューション事業………………流通・サービス業界向けにシステムの開発・運用及びソリュー
                            ション等の提供を行っております。
        HULFT事業…………………………………通信ミドルウェア「HULFT」等のパッケージソフトウェアの販
                            売・保守及びシステム開発等の提供を行っております。
       (報告セグメントの変更等に関する事項)

        当連結会計年度より、重点顧客マーケットビジネスへのフォーカスを推進し、また、「選択と集中」によるカテ
       ゴリートップを目指すべく組織変更を行っております。これにより、従来「エンタープライズ・ソリューション事
       業」に含まれていた一部クレジットカード関連事業を「カードシステム事業」に統合集約し、「エンタープライ
       ズ・ソリューション事業」は流通小売業界及びその他新規顧客、新サービスの提供に注力することとし、その報告
       セグメントを「流通・ITソリューション事業」に変更しております。
        なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
     2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
       ける記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価
       額に基づいております。
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     3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                     報告セグメント
                                       BPO
                              流通・ITソ
                        カード                     HULFT
                              リューション事                         計
                                        事業
                       システム事業                        事業
                                 業
                                      (注)4
     売上高
                        13,721,613        5,368,726       1,205,467       7,250,960       27,546,767
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高
                                  1,556        286      10,732       12,575
                             ―
        又は振替高
                        13,721,613        5,370,283       1,205,754       7,261,692       27,559,343
             計
                        1,336,549       △ 438,423     △ 1,253,088       2,760,093       2,405,130
     セグメント利益又は損失(△)
                        5,361,030       2,056,235               2,641,382       10,058,648
     セグメント資産                                      ―
     その他の項目
                         436,528       131,326        11,273       520,376      1,099,504
       減価償却費
                                                87,076       87,076
       のれん償却額                     ―       ―       ―
                         301,642       467,388       486,393              1,255,423
       減損損失                                           ―
       有形固定資産及び無形固定
                        1,946,770       1,329,337        292,074      1,260,749       4,828,931
       資産の増加額
                                             連結財務諸表

                        その他               調整額
                                合計              計上額
                        (注)1               (注)2
                                              (注)3
     売上高
                        2,246,023       29,792,791               29,792,791
        外部顧客への売上高                                     ―
        セグメント間の内部売上高
                         999,606      1,012,182      △ 1,012,182
                                                  ―
        又は振替高
                        3,245,630       30,804,974       △ 1,012,182       29,792,791
             計
                         387,968      2,793,098       △ 138,666      2,654,431
     セグメント利益又は損失(△)
                        2,431,398       12,490,046       10,822,305       23,312,351
     セグメント資産
     その他の項目
                          2,426     1,101,931       1,797,486       2,899,418
       減価償却費
                                 87,076               87,076
       のれん償却額                     ―               ―
                                1,255,423         △ 839    1,254,583
       減損損失                     ―
       有形固定資産及び無形固定
                           440    4,829,371        211,531      5,040,903
       資産の増加額
      (注)1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム
           運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。
         2  調整額は、以下のとおりであります。
          (1)  セグメント利益又は損失の調整額△138,666千円には、セグメント間取引2,162千円、各報告セグメント
            に配分していない全社費用△140,829千円が含まれております。
          (2)  セグメント資産の調整額10,822,305千円には、債権の相殺消去等△2,139,482千円、各報告セグメント
            に配分していない全社資産12,961,787千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰
            属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
          (3)  減価償却費の調整額1,797,486千円には、セグメント間取引△1,892千円、全社資産に係る減価償却費
            1,799,379千円が含まれております。なお、セグメント利益又は損失の算定上は、全社資産の固定資産に
            係る減価償却費1,799,379千円につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。
          (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額211,531千円には、各報告セグメントに配分していな
            い全社資産213,075千円及び固定資産の調整額△1,543千円が含まれております。
         3  セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
         4「BPO事業」セグメントについては、平成28年2月1日付で会社分割し、当該会社の全株式を譲渡してお
           ります。当連結会計年度のセグメント情報には、譲渡時点までの業績を含めております。また、当連結会
           計年度末日において、「BPO事業」は存在しないため、「BPO事業」のセグメント資産はありませ
           ん。
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      当連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)
                                             (単位:千円)
                                 報告セグメント
                              流通・ITソ
                        カード              HULFT
                              リューション事                  計
                       システム事業                 事業
                                 業
     売上高
                        15,658,649        4,896,890       7,072,759       27,628,298
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高
                                  1,392       9,176       10,568
                             ―
        又は振替高
                        15,658,649        4,898,282       7,081,935       27,638,867
             計
                        2,535,780       △ 720,439      1,256,287       3,071,629
     セグメント利益又は損失(△)
                        5,166,455        987,882      3,055,576       9,209,915
     セグメント資産
     その他の項目
                         700,415        20,156       824,096      1,544,668
       減価償却費
                                         87,076       87,076
       のれん償却額                     ―       ―
                                 176,150               176,150
       減損損失                     ―               ―
       有形固定資産及び無形固定
                         393,765        26,914       758,815      1,179,495
       資産の増加額
                                             連結財務諸表

                        その他               調整額
                                合計              計上額
                        (注)1               (注)2
                                              (注)3
     売上高
                        3,396,395       31,024,694               31,024,694
        外部顧客への売上高                                     ―
        セグメント間の内部売上高
                         991,961      1,002,530      △ 1,002,530
                                                  ―
        又は振替高
                        4,388,357       32,027,225       △ 1,002,530       31,024,694
             計
                         459,209      3,530,838       △ 178,858      3,351,980
     セグメント利益又は損失(△)
                        1,079,142       10,289,057       11,994,489       22,283,547
     セグメント資産
     その他の項目
                          2,463     1,547,132       1,192,796       2,739,929
       減価償却費
                                 87,076               87,076
       のれん償却額                     ―               ―
                                 176,150       160,665       336,816
       減損損失                     ―
       有形固定資産及び無形固定
                           207    1,179,702         64,660      1,244,362
       資産の増加額
      (注)1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム
           運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。
         2  調整額は、以下のとおりであります。
          (1)  セグメント利益又は損失の調整額△178,858千円には、セグメント間取引10,984千円、各報告セグメン
            トに配分していない全社費用△189,842千円が含まれております。
          (2)  セグメント資産の調整額11,994,489千円には、債権の相殺消去等△2,228,375千円、各報告セグメント
            に配分していない全社資産14,222,865千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰
            属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
          (3)  減価償却費の調整額1,192,796千円には、セグメント間取引△2,163千円、全社資産に係る減価償却費
            1,194,960千円が含まれております。なお、セグメント利益又は損失の算定上は、全社資産の固定資産に
            係る減価償却費1,194,960千円につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。
          (4)  減損損失の調整額160,665千円は、本社機能の移転に伴い処分を予定している全社資産に係る減損損失
            であります。
          (5)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額64,660千円には、各報告セグメントに配分していない
            全社資産65,325千円及び固定資産の調整額△665千円が含まれております。
         3  セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
       前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
        1 製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2 地域ごとの情報

         (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
         (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
         を省略しております。
        3 主要な顧客ごとの情報  

                                                    (単位:千円)
         顧客の名称又は氏名                    売上高              関連するセグメント名
                                       カードシステム事業
     ㈱クレディセゾン                           10,267,453
                                       流通・ITソリューション事業
       当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

        1 製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2 地域ごとの情報

         (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
         (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
         を省略しております。
        3 主要な顧客ごとの情報  

                                                    (単位:千円)
         顧客の名称又は氏名                    売上高              関連するセグメント名
                                       カードシステム事業
     ㈱クレディセゾン                           10,631,412
                                       流通・ITソリューション事業
                                       カードシステム事業
     ㈱キュービタス                            3,225,624
                                       流通・ITソリューション事業
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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                      報告セグメント
                                          その他     全社・消去       合計

             カード
                  流通・IT
                         BPO     HULFT
            システム      ソリュー                   計
                         事業      事業
                  ション事業
             事業
                               611,210      611,210                 611,210

                ―      ―      ―                 ―      ―
     当期末残高
      (注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

                                              (単位:千円)
                   報告セグメント
                                    その他     全社・消去       合計

             カード           HULFT
                  流通・IT
            システム      ソリュー       事業      計
                  ション事業
             事業
                         524,133      524,133                 524,133

                ―      ―                 ―      ―
     当期末残高
      (注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
       関連当事者との取引
        連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
     (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

      前連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)

                            議決権等
          会社等の         資本金又
                       事業の内容      の所有    関連当事者             取引金額         期末残高
      種類    名称又は     所在地    は出資金                     取引の内容            科目
                       又は職業     (被所有)     との関係             (千円)         (千円)
           氏名        (百万円)
                            割合(%)
                                                   売掛金    1,070,418
                                         情報処理
                                       営業
                                         サービス    10,267,453
                                       取引
                                         等の販売
                                                   前受金     54,217
                                                   製品保
         ㈱クレディ      東京都             被所有
     その他の                            情報処理サー
                    75,929   総合信販業
                                                   証引当     591,533
     関係会社                            ビスの提供等
         セゾン      豊島区             直接46.84
                                        和解合意額
                                                    金
                                       (当連結会計年        8,397,168
                                       度末までの負担       (2,981,341)
                                                   損害賠
                                         額)
                                                   償引当    4,113,492
                                                    金
      (注)   1   取引条件及び取引条件の決定方針等
           情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様
           の条件によっております。
        2 和解合意額は、大型システム開発案件の開発遅延に係る問題について、平成28年3月28日開催の取締役会に
          おいて、当社と顧客との間での条件付和解により和解金を支払う旨を合意する決議に基づくものでありま
          す。本和解を決議するまでに生じた本件問題に関する支払いは製品保証引当金を取崩す処理を実施してお
          り、追加負担額については合理的に見積もった金額を損害賠償引当金として計上しております。なお、上記
          の損害賠償引当金の期末残高には、顧客との取引に該当しないその他の費用は含まれておりません。
        3 取引金額並びに製品保証引当金及び損害賠償引当金の期末残高には消費税等は含まれておりませんが、その
          他の期末残高には消費税等が含まれております。
      当連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)

                            議決権等
          会社等の         資本金又
                       事業の内容      の所有    関連当事者             取引金額         期末残高
      種類    名称又は     所在地    は出資金                     取引の内容            科目
                       又は職業     (被所有)     との関係             (千円)         (千円)
           氏名        (百万円)
                            割合(%)
                                                   売掛金    1,060,008
                                         情報処理
                                       営業
                                         サービス    10,631,412
                                       取引
                                         等の販売
                                                   前受金     57,409
         ㈱クレディ      東京都             被所有
     その他の                            情報処理サー
                    75,929   総合信販業
     関係会社                            ビスの提供等
         セゾン      豊島区             直接46.84
                                       和解金の支払       4,705,025      ―    ―
      (注)   1   取引条件及び取引条件の決定方針等

           情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様
           の条件によっております。
        2 和解金の支払は、大型システム開発案件の開発遅延に係る問題について、平成28年7月29日付で第三者機関
          であるソフトウェア紛争解決センターより中立評価を受領したことにより、本和解の停止条件が成就し、本
          和解は直ちに効力を生じたことによるものであります。なお、当該損失額は前連結会計年度までに計上した
          製品保証引当金及び損害賠償引当金の計上金額で確定いたしましたので、当該和解金の支払いによる当連結
          会計年度の損益に与える影響はありません。
        3 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
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     (イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
      前連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日) 

                            議決権等
          会社等の         資本金又
                       事業の内容      の所有    関連当事者             取引金額         期末残高
      種類    名称又は     所在地    は出資金                     取引の内容            科目
                       又は職業     (被所有)     との関係             (千円)         (千円)
           氏名        (百万円)
                            割合(%)
                                                   売掛金     333,766
                                         情報処理
                                       営業
                                         サービス     2,610,348
                                       取引
                                         等の販売
                                                   前受金     28,672
     その他の
                                                   製品保
               東京都
         ㈱キュービ              クレジット          情報処理サー
     関係会社                100       なし
                                                   証引当     586,219
         タス              サービス業          ビスの提供等
               新宿区
                                        和解合意額
     の子会社
                                                    金
                                       (当連結会計年        6,578,048
                                       度末までの負担       (2,873,916)
                                                   損害賠
                                         額)
                                                   償引当    2,512,414
                                                    金
      (注)   1   取引条件及び取引条件の決定方針等
           情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様
           の条件によっております。
        2 和解合意額は、大型システム開発案件の開発遅延に係る問題について、平成28年3月28日開催の取締役会に
          おいて、当社と顧客との間での条件付和解により和解金を支払う旨を合意する決議に基づくものでありま
          す。本和解を決議するまでに生じた本件問題に関する支払いは製品保証引当金を取崩す処理を実施してお
          り、追加負担額については合理的に見積もった金額を損害賠償引当金として計上しております。なお、上記
          の損害賠償引当金の期末残高には、顧客との取引に該当しないその他の費用は含まれておりません。
        3 取引金額並びに製品保証引当金及び損害賠償引当金の期末残高には消費税等は含まれておりませんが、その
          他の期末残高には消費税等が含まれております。
      当連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日) 

                            議決権等
          会社等の         資本金又
                       事業の内容      の所有    関連当事者             取引金額         期末残高
      種類    名称又は     所在地    は出資金                     取引の内容            科目
                       又は職業     (被所有)     との関係             (千円)         (千円)
           氏名        (百万円)
                            割合(%)
                                                   売掛金     301,576
                                         情報処理
                                       営業
                                         サービス     3,225,624
                                       取引
                                         等の販売
                                                   前受金     18,180
     その他の
               東京都
         ㈱キュービ              クレジット          情報処理サー
     関係会社                100       なし
         タス              サービス業          ビスの提供等
               新宿区
     の子会社
                                       和解金の支払       3,098,634      ―    ―
      (注)   1   取引条件及び取引条件の決定方針等

           情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様
           の条件によっております。
        2 和解金の支払は、大型システム開発案件の開発遅延に係る問題について、平成28年7月29日付で第三者機関
          であるソフトウェア紛争解決センターより中立評価を受領したことにより、本和解の停止条件が成就し、本
          和解は直ちに効力を生じたことによるものであります。なお、当該損失額は前連結会計年度までに計上した
          製品保証引当金及び損害賠償引当金の計上金額で確定いたしましたので、当該和解金の支払いによる当連結
          会計年度の損益に与える影響はありません。
        3 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
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     (ウ)連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
      前連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)

                            議決権等
          会社等の         資本金又
                       事業の内容      の所有    関連当事者             取引金額         期末残高
      種類    名称又は     所在地    は出資金                     取引の内容            科目
                       又は職業     (被所有)     との関係             (千円)         (千円)
           氏名        (百万円)
                            割合(%)
     重要な                  ㈱アプレッ
          小野 
                                      子会社株式の
                       ソ
                ―    ―        なし       ―            23,600     ―    ―
     子会社の
                                      購入
           和俊
     役員                  代表取締役
      (注)   1   取引条件及び取引条件の決定方針等
           子会社株式の購入金額は、第三者の算定した評価額に基づいて決定しております。
        2 取引金額には消費税等は含まれておりません。
      当連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)

       該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
        1株当たり純資産額並びに1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりで
       あります。
                                   前連結会計年度             当連結会計年度

                                  (自    平成27年4月1日          (自    平成28年4月1日
                   項目
                                  至   平成28年3月31日)           至   平成29年3月31日)
         1株当たり純資産額                               306円91銭             459円66銭
         1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期
                                       △376円22銭              146円10銭
         純損失金額(△)
        (注)1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、1株当たり当期純損失であり、また、
             潜在株式が存在しないため記載しておりません。
          2 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載して
             おりません。
          3 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
                                   前連結会計年度             当連結会計年度

                                  (自    平成27年4月1日          (自    平成28年4月1日
                   項目
                                  至   平成28年3月31日)           至   平成29年3月31日)
          親会社株主に帰属する当期純利益又は
          親会社株主に帰属する当期純損失(△)                            △6,094,611              2,366,808
          (千円)
          普通株主に帰属しない金額(千円)                                 ―             ―
          普通株式に係る親会社株主に帰属する
          当期純利益又は親会社株主に帰属する                            △6,094,611              2,366,808
          当期純損失(△)(千円)
          普通株式の期中平均株式数(株)                             16,199,782             16,199,736
         希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                                       ―             ―
         当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在
         株式の概要
     (重要な後発事象)

       本社機能の移転について
        当社は、平成29年4月5日開催の取締役会において、本社機能の移転を決議いたしました。概要につきまして
       は、以下のとおりであります。
       1.移転先

        東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR
        ※平成29年8月竣工(予定)
       2.移転時期

        平成29年11月(予定)
       3.目的

        中期経営計画の重点施策として掲げるオフィス環境の刷新を実行し、ワークスタイルの変革によるイノベーショ
       ン創出の活性化や魅力的な職場環境の整備による優秀人材獲得の促進、またテレワークやフリーアドレスの活用に
       よる一層の業務効率化の推進を目的としております。
       4.業績に与える影響

        平成30年3月期において、移転関連費用等を販売費及び一般管理費として230,000千円、特別損失として200,000
       千円を計上する見込みです。
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       ⑤  【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                     当期首残高          当期末残高           平均利率
           区分                                         返済期限
                      (千円)          (千円)           (%)
     短期借入金                    25,769             ―          ―          ―

     1年以内に返済予定の長期
                            ―      1,400,000             0.9           ―
     借入金
     1年以内に返済予定のリー
                         205,604          157,427            1.3           ―
     ス債務
                                                 平成30年6月30日~
     長期借入金(1年以内に返
                            ―      4,900,000             0.9
     済予定のものを除く)
                                                 平成33年6月30日
                                                 平成30年4月30日~
     リース債務(1年以内に返
                         113,407          180,320            1.0
     済予定のものを除く)                                            平成34年3月31日
     その他の有利子負債
                        1,529,569              ―          ―          ―
      設備関係未払金
     合計                  1,874,350          6,637,748              ―          ―
      (注)   1   「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2   長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの
          返済予定の総額
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             区分
                     (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金             1,400,000          1,400,000          1,400,000           700,000

          リース債務              44,440          44,864          45,292          45,724

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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      (2)  【その他】
        当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高(千円)                  8,169,124         15,775,956          23,077,904          31,024,694

     税金等調整前四半期純利益
                        524,689         1,472,584          2,430,742          2,691,265
     (千円)
     親会社株主に帰属する
                        321,335          955,148         1,571,166          2,366,808
     四半期純利益(千円)
     1株当たり四半期純利益
                         19.84          58.96          96.99         146.10
     金額(円)
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益

                         19.84          39.12          38.03          49.11
     金額(円)
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     2 【財務諸表等】
      (1) 【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        5,401,163              7,801,108
         現金及び預金
                                      ※1  3,474,658            ※1  2,996,922
         売掛金
                                         100,080
         有価証券                                                 -
                                          38,304                916
         商品
                                         752,783              151,058
         仕掛品
                                          8,100              5,521
         貯蔵品
                                         720,565              669,560
         前払費用
                                         220,167              292,693
         未収還付法人税等
                                        1,662,645               895,997
         繰延税金資産
                                       ※1  25,080            ※1  51,963
         未収入金
                                          3,070              2,155
         その他
                                          △ 266             △ 220
         貸倒引当金
                                        12,406,353              12,867,677
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※2  289,999
                                                        161,787
           建物
                                      ※2  2,485,874
                                                      1,527,052
           工具、器具及び備品
                                         416,991              353,889
           リース資産
                                         426,100              461,591
           建設仮勘定
                                        3,618,966              2,504,320
           有形固定資産合計
         無形固定資産
                                      ※2  3,699,225
                                                      2,860,725
           ソフトウエア
                                          99,962              30,010
           リース資産
                                            0              0
           電話加入権
                                        3,799,188              2,890,736
           無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                                     ※2  502,051
                                         643,413
           投資有価証券
                                        1,725,340              2,143,070
           関係会社株式
                                                         2,150
           長期貸付金                                 -
                                         312,567              238,093
           長期前払費用
           敷金                              459,537              382,069
                                         213,086              922,197
           繰延税金資産
                                                      ※2  19,740
                                          10,000
           その他
                                         △ 4,750             △ 4,806
           貸倒引当金
                                                      △ 151,930
                                            -
           投資損失引当金
                                        3,359,194              4,052,636
           投資その他の資産合計
                                        10,777,349               9,447,693
         固定資産合計
                                        23,183,702              22,315,371
       資産合計
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                                                            有価証券報告書
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (平成28年3月31日)              (平成29年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※1  1,459,072            ※1  1,119,721
         買掛金
                                                   ※3 , ※4  1,400,000
         1年内返済予定の長期借入金                                   -
                                         205,604              157,427
         リース債務
                                       ※1  351,426            ※1  153,757
         未払金
                                    ※1 , ※2  1,686,590              ※1  23,702
         設備関係未払金
                                         476,221              482,712
         未払費用
                                          4,827              9,093
         未払法人税等
                                         212,639              511,875
         未払消費税等
                                        2,311,355              2,328,802
         前受金
                                      ※1  2,048,737            ※1  1,095,906
         預り金
                                         649,123              751,428
         賞与引当金
         受注損失引当金                                   -            15,040
                                         503,360              923,279
         解約損失引当金
                                        1,177,753
         製品保証引当金                                                  -
                                        6,646,907
         損害賠償引当金                                                  -
                                         392,616
         早期退職費用引当金                                                  -
                                          3,522              1,958
         その他
                                        18,129,758               8,974,705
         流動負債合計
       固定負債
                                                   ※3 , ※4  4,900,000
         長期借入金                                   -
                                         113,407              180,320
         リース債務
                                         550,466              468,851
         退職給付引当金
                                          26,700              23,100
         長期未払金
                                         137,118              139,167
         資産除去債務
                                         827,692             5,711,439
         固定負債合計
                                        18,957,450              14,686,144
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        1,367,687              1,367,687
         資本金
         資本剰余金
                                        1,461,277              1,461,277
           資本準備金
                                          1,082              1,082
           その他資本剰余金
                                        1,462,360              1,462,360
           資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         157,500              157,500
           利益準備金
           その他利益剰余金
                                        6,820,000               820,000
             別途積立金
                                       △ 5,595,250              3,804,259
             繰越利益剰余金
                                        1,382,249              4,781,759
           利益剰余金合計
                                          △ 218             △ 280
         自己株式
                                        4,212,078              7,611,526
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          14,173              17,700
         その他有価証券評価差額金
                                          14,173              17,700
         評価・換算差額等合計
                                        4,226,252              7,629,227
       純資産合計
                                        23,183,702              22,315,371
      負債純資産合計
                                  95/115



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       ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                 至 平成28年3月31日)               至 平成29年3月31日)
                                     ※1  26,863,429            ※1  27,948,299
      売上高
                                     ※1  20,072,791            ※1  19,612,369
      売上原価
                                        6,790,637              8,335,929
      売上総利益
                                   ※1 , ※2  4,670,948          ※1 , ※2  5,621,837
      販売費及び一般管理費
                                        2,119,689              2,714,091
      営業利益
      営業外収益
                                       ※1  2,179             ※1  146
       受取利息
                                          1,930               196
       有価証券利息
                                       ※1  65,552          ※1  1,369,794
       受取配当金
                                       ※1  6,163           ※1  12,779
       受取手数料
                                           145
       受取保険金                                                   -
                                                        1,684
       デリバティブ評価益                                    -
                                           219
       複合金融商品評価益                                                   -
                                                       34,467
       違約金収入                                    -
                                           189
       補助金収入                                                   -
                                          4,245              5,476
       雑収入
                                         80,623             1,424,546
       営業外収益合計
      営業外費用
                                       ※1  14,370            ※1  53,082
       支払利息
                                         95,000
       アレンジメントフィー                                                   -
                                          2,119              4,177
       投資事業組合運用損
                                           78              494
       為替差損
                                           342
                                                          -
       その他
                                         111,910               57,754
       営業外費用合計
                                        2,088,402              4,080,882
      経常利益
      特別利益
                                                        4,764
       固定資産売却益                                    -
                                      ※1  386,911
                                                          -
       投資有価証券売却益
                                         386,911               4,764
       特別利益合計
      特別損失
                                          6,645              9,124
       固定資産処分損
                                        1,255,423               320,260
       減損損失
                                                     ※3  139,546
                                         17,499
       投資有価証券評価損
                                           129
       投資有価証券償還損                                                   -
                                         19,034
       事業譲渡損                                                   -
                                        6,646,907
       損害賠償引当金繰入額                                                   -
       早期退職費用                                 392,616                 -
                                                       151,930
                                            -
       投資損失引当金繰入額
                                        8,338,255               620,861
       特別損失合計
                                      △ 5,862,941              3,464,785
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                    10,087               9,295
                                         474,315               55,980
      法人税等調整額
                                         484,402               65,276
      法人税等合計
                                      △ 6,347,344              3,399,509
      当期純利益又は当期純損失(△)
                                  96/115




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       【売上原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度

                          (自    平成27年4月1日               (自    平成28年4月1日
                           至   平成28年3月31日)               至   平成29年3月31日)
                     注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                (%)                  (%)
     Ⅰ   材料費
                               70,310       0.3          48,619       0.3
     Ⅱ   労務費

                     ※1        4,762,773        19.3         3,837,524        22.6
     Ⅲ   外注費

                             12,792,288         51.9         7,162,103        42.2
     Ⅳ   経費                       7,024,357        28.5         5,938,748        34.9

                     ※2
       当期総製造費用

                             24,649,729        100.0         16,986,996        100.0
                               155,887                  752,783

       期首仕掛品棚卸高
           合計

                             24,805,617                  17,739,779
       他勘定への振替高              ※3        6,098,109                   604,850

       期末仕掛品棚卸高                       752,783                  151,058

       当期製品製造原価                      17,954,724                  16,983,870

       期首商品棚卸高                        13,881                  38,304

                              1,003,194                   716,366

       当期商品仕入高
           合計

                             18,971,800                  17,738,541
       他勘定からの振替高              ※4        1,139,296                  1,874,744

                               38,304                   916

       期末商品棚卸高
       当期売上原価

                             20,072,791                  19,612,369
                                  97/115










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       (脚注)
               前事業年度                           当事業年度
            (自    平成27年4月1日                        (自    平成28年4月1日
             至   平成28年3月31日)                         至   平成29年3月31日)
      ※1    労務費には次のものが含まれております。                        ※1    労務費には次のものが含まれております。
         賞与引当金繰入額                453,686千円          賞与引当金繰入額                483,800千円
         退職給付費用                319,829          退職給付費用                293,192
      ※2   経費の主な内訳                         ※2   経費の主な内訳
         マシン賃借料                247,381千円          マシン賃借料                252,546千円
         特定回線料               1,026,920           特定回線料               1,023,778
         借家料               1,366,951           借家料               1,256,073
         減価償却費               2,313,683           減価償却費               1,876,830
      ※3   他勘定への振替高の内訳                         ※3   他勘定への振替高の内訳
         市場販売目的ソフトウェアの                           市場販売目的ソフトウェアの
         当期製造原価のソフトウェア                886,196千円           当期製造原価のソフトウェア                295,771千円
         への振替                           への振替
         自社利用ソフトウェアの当期                           自社利用ソフトウェアの当期
         製造原価のソフトウェアへの               2,050,164            製造原価のソフトウェアへの                166,058
         振替                           振替
         有形固定資産の当期製造原価の                           有形固定資産の当期製造原価の
                          399,604                           37,333
         建設仮勘定への振替                           建設仮勘定への振替
         販売費及び一般管理費への振替                134,433           販売費及び一般管理費への振替                105,687
         製品保証引当金の目的使用取崩               2,627,710            製品保証引当金の目的使用取崩                   ―
      ※4   他勘定からの振替高の内訳                         ※4   他勘定からの振替高の内訳
         自家建設の固定資産の当期償却                           自家建設の固定資産の当期償却
                         1,139,296千円                           1,874,744千円
         額からの振替                           額からの振替
        原価計算の方法                           原価計算の方法

         個別原価計算によっております。                           個別原価計算によっております。
                                  98/115











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       ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自       平成27年4月1日 至           平成28年3月31日)
                                                    (単位:千円)

                                    株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本     資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                利益準備金
                                                 繰越利益
                            剰余金      合計                      合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
                 1,367,687     1,461,277       1,082    1,462,360      157,500     8,820,000     △ 1,247,906     7,729,593
     当期首残高
     当期変動額
                                           △ 2,000,000     2,000,000
      別途積立金の取崩                                                    -
                                                △ 6,347,344     △ 6,347,344
      当期純損失(△)
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                           △ 2,000,000     △ 4,347,344     △ 6,347,344
     当期変動額合計               -     -     -     -     -
                 1,367,687     1,461,277       1,082    1,462,360      157,500     6,820,000     △ 5,595,250     1,382,249
     当期末残高
                   株主資本         評価・換算差額等

                            その他
                                      純資産合計
                                評価・換算
                 自己株式     株主資本合計      有価証券
                                差額等合計
                           評価差額金
                  △ 217  10,559,424       199,159     199,159    10,758,583
     当期首残高
     当期変動額
      別途積立金の取崩                   -                -
                     △ 6,347,344               △ 6,347,344
      当期純損失(△)
                   △ 1     △ 1               △ 1
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
                           △ 184,986     △ 184,986     △ 184,986
      当期変動額(純額)
                   △ 1 △ 6,347,345     △ 184,986     △ 184,986    △ 6,532,331
     当期変動額合計
                  △ 218   4,212,078       14,173     14,173    4,226,252
     当期末残高
                                  99/115









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      当事業年度(自       平成28年4月1日 至           平成29年3月31日)
                                                    (単位:千円)

                                    株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本     資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                利益準備金
                                                 繰越利益
                            剰余金      合計                      合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
                 1,367,687     1,461,277       1,082    1,462,360      157,500     6,820,000     △ 5,595,250     1,382,249
     当期首残高
     当期変動額
                                           △ 6,000,000     6,000,000
      別途積立金の取崩                                                    -
                                                 3,399,509     3,399,509
      当期純利益
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                           △ 6,000,000     9,399,509     3,399,509
     当期変動額合計               -     -     -     -     -
                 1,367,687     1,461,277       1,082    1,462,360      157,500     820,000     3,804,259     4,781,759
     当期末残高
                   株主資本         評価・換算差額等

                            その他
                                      純資産合計
                                評価・換算
                 自己株式     株主資本合計      有価証券
                                差額等合計
                           評価差額金
                  △ 218   4,212,078       14,173     14,173    4,226,252
     当期首残高
     当期変動額
      別途積立金の取崩                   -                -
                      3,399,509                3,399,509
      当期純利益
                   △ 61     △ 61               △ 61
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
                             3,527     3,527     3,527
      当期変動額(純額)
                   △ 61  3,399,447       3,527     3,527    3,402,975
     当期変動額合計
                  △ 280   7,611,526       17,700     17,700    7,629,227
     当期末残高
                                100/115










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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
     1.資産の評価基準及び評価方法
      (1)    有価証券
       ①  満期保有目的の債券
         償却原価法(定額法)
       ②  子会社株式
         移動平均法による原価法
       ③  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
          より算出)
          なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額
          を損益に計上しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      (2)  デリバティブ

        時価法
      (3)    たな卸資産

       たな卸資産の評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        ①   商品       個別法
        ②   仕掛品       個別法
        ③   貯蔵品       先入先出法
     2.    固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
       ①  有形固定資産(リース資産以外)
         定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
         建物            8年~18年
         工具、器具及び備品            2年~20年
       ②  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
         なお、主なリース期間は5年~7年です。
      (2)  無形固定資産
       ①  市場販売目的のソフトウェア
         製品ごとの未償却残高を見込販売収益を基礎として当事業年度の実績販売収益に対応して計算した金額と残存
        有効期間に基づく均等配分額のいずれか多い金額で償却しております。
       ②  自社利用のソフトウェア(リース資産以外)
         社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
       ③  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
         なお、主なリース期間は5年~7年です。
     3.引当金の計上基準

                                101/115

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      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
       ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  投資損失引当金
        関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態を勘案して、必要額を計上しております。
      (3)  賞与引当金
        従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
        従業員の退職給付の支出に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
       しております。
       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
        算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数                                             (10年)によ
        る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数                                     (10年)による定額法により費用
        処理しております。
      (5)  受注損失引当金
        受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当事業年度末において将来の損失が見込まれ、か
       つ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計
       上しております。なお、当該引当金は、これに対応する仕掛品と相殺表示しております。
      (6)  解約損失引当金
        システム開発及び運用における請負契約の解約に伴う解約金等の支払いに備えるため、当事業年度末において見
       込まれる損失額を引当計上しております。
     4.収益及び費用の計上基準

       完成工事高及び完成工事原価の計上基準
        当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準を適用
       し、その他のプロジェクトについては、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用するプロ
       ジェクトの当事業年度末における進捗度の見積りは原価比例法によっております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  退職給付に係る会計処理
        退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ
       らの会計処理の方法と異なっております。
      (2)  消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しております。
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