中央紙器工業株式会社 有価証券報告書 第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

提出日:

提出者:中央紙器工業株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                      中央紙器工業株式会社(E00681)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    平成28年6月23日
      【事業年度】                    第65期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
      【会社名】                    中央紙器工業株式会社
      【英訳名】                    CHUOH   PACK   INDUSTRY     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  神谷 兼弘
      【本店の所在の場所】                    愛知県清須市春日宮重町363番地
      【電話番号】                    052(400)2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役  南谷 登志宏
      【最寄りの連絡場所】                    愛知県清須市春日宮重町363番地
      【電話番号】                    052(400)2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役  南谷 登志宏
      【縦覧に供する場所】                    株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第61期       第62期       第63期       第64期       第65期
             決算年月            平成24年3月       平成25年3月       平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月

                    (千円)      12,864,644       12,551,148       12,692,533       12,278,989       11,695,299
     売上高
                    (千円)      1,469,310       1,236,186       1,187,821       1,031,437        943,640
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                    (千円)       830,831       746,000       723,210       630,724       518,091
     利益
                    (千円)       823,135       906,133       911,973       901,150       379,352
     包括利益
                    (千円)      8,253,960       8,975,363       9,697,859       10,394,823       10,574,847
     純資産額
                    (千円)      10,396,936       10,949,629       11,754,511       12,507,735       12,682,495
     総資産額
                    (円)      1,660.98       1,806.43       1,952.10       2,092.56       2,129.02
     1株当たり純資産額
                    (円)       167.19       150.12       145.56       126.96       104.30
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                    (%)        79.39       81.97       82.50       83.11       83.38
     自己資本比率
                    (%)        10.47        8.66       7.75       6.28       4.94
     自己資本利益率
                    (倍)        5.87       7.27       7.42       11.03       12.16
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)      1,058,816       1,141,200        934,597      1,043,734        778,590
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 744,668      △ 198,459        47,197      △ 118,610      △ 216,910
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 190,706      △ 184,688      △ 190,119      △ 204,307      △ 200,204
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      3,901,316       4,692,392       5,592,703       6,390,265       6,748,716
     高
                             184       189       183       187       189
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 132  )     ( 132  )     ( 130  )     ( 123  )     ( 123  )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
         3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度よ
          り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第61期       第62期       第63期       第64期       第65期
             決算年月            平成24年3月       平成25年3月       平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月

                    (千円)      10,859,196       10,365,675       10,205,596        9,692,101       9,544,002
     売上高
                    (千円)      1,286,009       1,058,979       1,009,982        898,287       956,845
     経常利益
                    (千円)       725,275       650,311       620,314       560,950       591,041
     当期純利益
                    (千円)      1,077,895       1,077,895       1,077,895       1,077,895       1,077,895
     資本金
                    (株)      5,225,008       5,225,008       5,225,008       5,225,008       5,225,008
     発行済株式総数
                    (千円)      7,100,789       7,650,880       8,129,908       8,646,958       8,921,608
     純資産額
                    (千円)      8,923,671       9,316,998       9,873,538       10,417,459       10,784,537
     総資産額
                    (円)      1,428.92       1,539.86       1,636.48       1,740.70       1,796.18
     1株当たり純資産額
                            36.00       38.00       40.00       40.00       40.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                           ( 18.00   )    ( 19.00   )    ( 19.00   )    ( 20.00   )    ( 20.00   )
     額)
                    (円)       145.95       130.86       124.85       112.92       118.98
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                    (%)        79.57       82.12       82.34       83.00       82.73
     自己資本比率
                    (%)        10.64        8.82       7.86       6.69       6.73
     自己資本利益率
                    (倍)        6.73       8.34       8.65       12.40       10.66
     株価収益率
                    (%)        24.67       29.04       32.04       35.42       33.62
     配当性向
                             157       163       155       156       159
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 38 )      ( 37 )      ( 37 )      ( 37 )      ( 41 )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
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      2【沿革】
        年月                            事項
      昭和32年5月        中央紙器工業株式会社を愛知県知多郡有松町に設立し、段ボール製品の生産を開始する。
      昭和38年2月        本店と本社工場を現住所に移転する。
      昭和62年4月        中央興産株式会社を設立する。(現                 連結子会社)
      平成元年11月        関係会社6社(日機物産株式会社・株式会社片岡製作所・日新物産株式会社・シーエスコンテ株
              式会社・三幸紙商事株式会社・シーエス商事株式会社)を吸収合併する。
      平成3年3月        西尾工場を新設する。
      平成5年12月        名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場する。
      平成6年11月        香港中央紙器工業有限公司を設立する。(現                     連結子会社)
      平成7年3月        CHUOH      PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.を設立する。(現                               連結子会社)
      平成8年4月        中央コンテ株式会社を設立する。(現                  連結子会社)
      平成8年10月        現地段ボール会社と合弁会社              MC   PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.を設立し、
              CHUOH      PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.の事業を引継ぐ。(現                                  関連会社)
      平成9年4月        トヨタ自動車株式会社が資本参加する。
      平成15年7月        宏冠實業(香港)有限公司に資本参加し、合弁事業として開始する。(現 関連会社)
      平成15年10月        ISO14001審査登録
      平成16年4月        ISO9001審査登録
      平成18年10月        ダイナパック株式会社と業務提携基本契約を締結する。
      平成20年11月        MCキャップシート(気泡緩衝材)の生産事業を開始する。
      平成24年11月        澤邦発展有限公司及び東莞宏冠包装印刷科技有限公司を合弁にて設立し、中国広東省東莞市にて
              生産を開始する。(現 関連会社)
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社及び子会社4社、関連会社4社で構成されており、段ボール製品を中心とした各種包装材
       の製造販売を主な事業とし、更に、事業に関する輸送・古紙の取扱い等の事業活動を行っております。国内において
       は当社及び子会社2社が、海外においては、子会社2社及び関連会社4社が製造販売等を行っております。
        なお、関係会社の「第5            経理の状況 1 連結財務諸表等                (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント
       の区分との関連は次のとおりであります。
        (1)日本・・・中央コンテ株式会社、中央興産株式会社
        (2)中国・・・香港中央紙器工業有限公司、宏冠實業(香港)有限公司
                澤邦発展有限公司、東莞宏冠包装印刷科技有限公司
        また、上記以外に子会社であるCHUOH                    PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.と現地段ボール会社との
       合弁会社であるMC          PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.が、マレーシアにおいて段ボール製品の製造販売
       を行っております。
        当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
       (1)連結子会社
                              主要な事業の        議決権の所有
        名称         住所       資本金                          関係内容
                              内容        割合(%)
                                             主に当社製品の輸送を行ってい
     中央興産株式会                     千円    古紙売買及び
                                             る。
              愛知県清須市                          100.00
     社                    30,000     運送業等
                                             役員の兼任等あり。
                              特殊段ボール
                                             当社の特殊段ボール製品の生産
     中央コンテ株式
                              製品の製造・
                          千円                   及び段ボール製品・化成品の加
     会社         愛知県清須市                販売及び段          100.00
                         20,000                    工を行っている。
                              ボール製品・
     (注)1
                                             役員の兼任等あり。
                              化成品の加工
     香港中央紙器工
                                             当社製品を現地で委託生産し主
              HONG   KONG
                       千香港ドル       段ボール製品
     業有限公司                                   100.00     に中国向けに販売している。
                          500   の販売
              SHATIN,N.T.
                                             役員の兼任等あり。
     (注)2
     CHUOH   PACK      MALAYSIA
                       千マレーシ
                              関連会社への
              SELANGOR     DARUL
                         アドル               100.00     役員の兼任等あり。
     (MALAYSIA)
                              投資
                         2,500
     SDN.BHD.         EHSAN
      (注)1.特定子会社に該当しております。
         2.香港中央紙器工業有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占
         める割合が10%を超えておりますが、セグメント情報の中国セグメントの売上高に占める当該連結子会社の売上
         高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を
         省略しております。
       (2)持分法適用関連会社
                              主要な事業の        議決権の所有
        名称         住所       資本金                          関係内容
                              内容        割合(%)
                       千マレーシ
     MC  PACK       MALAYSIA
                              段ボール製品           35.00
              SELANGOR     DARUL
                         アドル                    役員の兼任等あり。
     (MALAYSIA)
                              の製造・販売          [35.00]
     SDN.BHD.         EHSAN
                         2,400
     宏冠實業
              HONG   KONG
                       千香港ドル       段ボール製品           26.40
                                             当社の中国向け製品を生産して
     (香港)
                                             いる。
              TSUEN   WAN,N.T.        19,411     の製造・販売          [26.40]
     有限公司
              HONG   KONG

     澤邦発展                  千香港ドル       関連会社への           26.40    当社の関連会社へ投資をしてい
     有限公司         TSUEN   WAN,N.T.        35,000     投資          [26.40]     る。
     東莞宏冠包装

              中国         千香港ドル       段ボール製品           26.40
                                             当社の中国向け製品を生産して
     印刷科技
                                             いる。
              広東省東莞市           18,000     の製造・販売          [26.40]
     有限公司
      (注)[ ]内は、間接所有割合で内数であります。
       (3)その他の関係会社
                              主要な事業の        議決権の被所
        名称         住所       資本金                          関係内容
                              内容        有割合(%)
                              自動車及び同
     トヨタ自動車                    百万円                    当社製品の販売先。
              愛知県豊田市                部品等の製           24.17
     株式会社                   635,401                    役員の兼任等あり。
                              造・販売
      (注)その他の関係会社のトヨタ自動車株式会社は有価証券報告書を提出しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                  平成28年3月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)

      日本                                             179(123)
                                                    10  (-)
      中国
                  合計                                 189(123)
      (注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       (2)提出会社の状況

                                                  平成28年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
         159(41)               38.5              13.5             4,946,126
      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.当社の従業員は、全て「日本」セグメントに属しております。
       (3)労働組合の状況

         労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【業績等の概要】
       (1)業績
        当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出や生産の一部に弱さがみられるものの、政府の経済政策等を背景に企
       業収益や雇用・所得環境の改善傾向が続き、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。
        このような経済環境の中で、国内の段ボール需要は、食料品用および通販・宅配分野が堅調に推移し、全体の生産
       量は前年並みとなりました。また、当社進出先の中国においては、消費は堅調に増加しているものの、輸出・生産の
       伸びが鈍化し、景気の減速傾向が続き依然として厳しい状況となりました。
        このような状況下、当社グループは、お客様への更なる深耕を図り、新規顧客の獲得ならびに既存顧客への積極的
       な包装改善提案に取組み、売上拡大に向け取組んでまいりました。また、収益面につきましては、生産工程の改善を
       中心に生産性・品質向上に向けた収益改善活動を行うとともに、原材料費の削減や輸送方法見直しによる物流費の削
       減に取組むなどコスト競争力の強化に努めてまいりました。
        しかしながら、当連結会計年度における当社グループの業績は、中国での取引先の生産拠点移管による生産量の減
       少や販売競争の熾烈化等により減収減益となりました。
        以上により、売上高116億95百万円(前期比4.8%減)、営業利益8億88百万円(前期比9.1%減)、経常利益9億
       43百万円(前期比8.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益5億18百万円(前期比17.9%減)となりました。
        セグメントの業績は、次のとおりであります。
        日本は、取引先の販売が減少し、売上高は96億円(前期比1.6%減)、セグメント利益8億58百万円(前期比
       1.8%減)となりました。
        中国は、    取引先の生産拠点移管による生産量の減少などにより、                          売上高は20億95百万円(前期比17.0%減)、セグ
       メント損失72百万円(前期はセグメント損失18百万円)となりました。
        なお、当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用
       し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
         (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。

       (2)キャッシュ・フロー

        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益8億31百万
       円を計上し、法人税等の支払額3億67百万円、有形固定資産の取得による支出1億47百万円等により、当連結会計年
       度末残高は、前連結会計年度末に比べ3億58百万円増加し、67億48百万円(前期末比5.6%増)となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果得られた資金は7億78百万円(前期比25.4%減)となりました。これは、主に税金等調整前当期
       純利益8億31百万円、減価償却費2億60百万円及び法人税等の支払額3億67百万円等によるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果使用した資金は2億16百万円(前期比82.9%増)となりました。これは、主に有形固定資産の取
       得による支出1億47百万円等によるものです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果使用した資金は2億円(前期比2.0%減)となりました。これは、主に配当金の支払額1億98百万
       円等によるものです。
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      2【生産、受注及び販売の状況】
       (1)生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 平成27年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成28年3月31日)
      日本(千円)                                5,565,653                   99.6
      中国(千円)                                    -                -
           合計(千円)                          5,565,653                   99.6
     (注)1.金額は、㎡当たりの平均販売価格により算出しております。
        2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        3.中国は、持分法適用関連会社が生産を行っており、販売子会社が当該関連会社から製商品の調達を行っている
         ため、生産実績はありません。
       (2)仕入実績

         当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 平成27年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成28年3月31日)
      日本(千円)                                2,934,102                   96.8
      中国(千円)                                1,862,564                   83.9
           合計(千円)                          4,796,667                   91.3
     (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
       (3)受注実績

         当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称               受注高       前年同期比(%)            受注残高        前年同期比(%)
      日本(千円)                 11,708,068              95.3        161,360            108.6

      中国(千円)                     -           -         -           -

          合計(千円)             11,708,068              95.3        161,360            108.6

     (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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        (4)販売実績
         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 平成27年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成28年3月31日)
      日本(千円)                                9,600,270                   98.4

      中国(千円)                                2,095,029                   83.0

           合計(千円)                          11,695,299                   95.2

     (注)1.     最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりで
         あります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                相手先
                             至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
                           販売高(千円)         割合(%)        販売高(千円)         割合(%)
           トヨタ自動車株式会社                 2,165,252          17.6       2,105,859          18.0
        2.     上記金額には、消費税等は含まれておりません。
      3【対処すべき課題】

        今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善が続く中で、政府の各種政策の効果もあり緩やかに回復に向
       かうことが期待されますが、中国を始めアジア新興国等や資源国等の景気の下振れが懸念され、当社を取巻く環境は
       依然として不透明なものと予想されます。
        こうした状況下におきまして、当社グループは、「感じよう!お客様の思い 越えよう!お客様の期待」のスロー
       ガンのもと、お客様としっかりと向き合った活動を行い、販売・開発体制の強化、お客様への深耕による拡販、原価
       低減に向けた生産体制の強化、品質向上に取組み、お客様の期待を超えられるよう、全社員一丸となって取組んでま
       いります。
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      4【事業等のリスク】
      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあ
     ります。
      なお、本文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ
     ります。
      (1)業界動向及び競合について
        当社グループが提供する製品は受注生産であり、取引先の動向、景気の影響、天候の状況等による生産高及び収穫
       量の増減が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        また、今後さらに、販売競争が熾烈化し、ユーザーからの価格協力要請、業界の統合・再編等の業界動向が、当社
       グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)原材料の市況変動の影響について

        当社グループの主要原材料である段ボール原紙・ポリエチレンは、パルプ・古紙・石油等を用いて生産されるた
       め、段ボール原紙・ポリエチレンの価格が、それらの市況変動による大幅かつ急激な上昇にも関わらず、販売価格へ
       の転嫁が困難な場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)海外事業について

        当社グループのユーザーである家電・通信機器メーカーの海外生産移管に伴い、当社グループは、中国・マレーシ
       アにて段ボール製造販売の合弁事業を行っており、国際的な原紙価格の大幅な上昇、現地ローカル企業との競争激化
       が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)自然災害などの影響について

        当社グループの生産工場や原材料等の調達先周辺で、大規模な地震や火災などその他操業に影響する事象が生じた
       場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      5【経営上の重要な契約等】
      特記すべき事項はありません。
      6【研究開発活動】

      当社グループでは、パッケージの軽量化及び輸送効率の向上等のお客様の立場に立った梱包プロセス改善の提案に取
     組んでおります。特に梱包作業工数の軽減や汎用化等の機能性を重視したオンリーワン包装仕様の開発を展開しておりま
     す。
      また、これらの設計提案が迅速に行える試験設備を含めた設計開発システムの向上及び人材育成に努力し、包装改善
     提案活動に積極的に取組んでおります。
      (1)梱包プロセス革新を実現する新型包装仕様の研究開発
         5つの切り口(作業性・梱包スペース・種類・輸送効率・使用後の減容化)を考慮した包装仕様の発展
      (2)段ボール製パレットの研究開発
         軽量化仕様・組立作業工数軽減支柱一体化仕様・重量物対応高剛性仕様の開発
      (3)青果物輸送箱の新仕様開発
         内容物に優しいMC苺ケース及び機能性ステープルレスケースの開発
      (4)大型重量物包装材の研究開発
         木製素材の紙系素材化、梱包から製品取出し安全性及び解体作業性を考慮した包装仕様の開発
      (5)キャップシートの研究開発
         段ボールとキャップシートとの複合包装材仕様の研究及び用途拡大に向けた調査研究
      (6)樹脂製包装材の研究開発
         可変式プラスチック段ボール製通箱及びワンタッチ仕切り材等リユース仕様の開発
      (7)MCパック技術にデザイン性を加えた一般消費者に訴求できる商品の研究開発
         エンドユーザーに驚きと感動を与えるリフトアップ機能付きオリジナルギフトケースの開発
      なお、当社グループの研究開発は、当社(日本)の商品開発部門で行っており、平成28年3月期における研究開発費の

     総額は84百万円であります。
      平成28年3月期現在の海外特許を含めた工業所有権の所有状況は、次のとおりであります。
               特許権(件)        海外特許権(件)         実用新案権(件)          その他(件)          合計(件)
        取得済          35         16          6         ▶        61

        出願中          30          ▶         -         -         34

        合計          65         20          6         ▶        95

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      7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「当期
     純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
     (1)経営成績の分析

      当連結会計年度(以下当期という。)の経営成績については、売上高が前期に比べ4.8%減少し116億95百万円となりま
     した。これは取引先において物量の減少による販売が減少したことにより減収となりました。
      セグメントの経営成績については、日本の売上高は、取引先である電気機械関連の販売減少等により、前期に比べ
     1.6%減の96億円となりました。
      中国につきましては、取引先の生産拠点移管による生産量の減少や販売競争の熾烈化等により、前期に比べ17.0%減の
     20億95百万円となりました。
      利益につきましては、          主に売上高の減少により、            営業利益につきましては、前期に比べ9.1%減の8億88百万円、親会
     社株主に帰属する当期純利益につきましては、前期に比べ17.9%減の5億18百万円となりました。
     (2)財政状態の分析

      当期の財政状態につきましては、流動資産は、前期に比べ3億41百万円増加し93億64百万円となりました。これは、主
     に現金及び預金が前期に比べ3億58百万円増加し67億48百万円となったことによるものです。
      固定資産は、前期に比べ1億66百万円減少し33億17百万円となりました。これは、主に投資有価証券が前期に比べ1億
     51百万円減少し10億34百万円となったことによるものです。
      流動負債は、前期に比べ81百万円減少し14億40百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が前期に比べ37
     百万円減少し8億26百万円、未払消費税等が前期に比べ59百万円減少し35百万円となったことによるものです。
      固定負債は、前期に比べ75百万円増加し6億66百万円となりました。これは、主に退職給付に係る負債が前期に比べ97
     百万円増加し5億5百万円となったことによるものです。
      純資産は、利益剰余金の増加3億19百万円等により前期に比べ1億80百万円増加し105億74百万円となりました。
      以上の結果、自己資本利益率は4.94%となり前期に比べ1.34ポイント低下いたしました。
      当社グループは、継続的発展成長に不可欠である売上高の拡大、原価改善活動の推進を行い、本業の収益力を表す営業
     利益、株主価値を高めることを目的とし、資本効率を高め、より安定的な企業価値の向上を目指し、自己資本利益率に重
     点を置きながら企業活動を行ってまいります。
     (3)キャッシュ・フローの状況の分析

      当期のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ2億65百万円減
     少し7億78百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税金等調整前当期純利益を8億31百万円計上したこと、減
     価償却費2億60百万円及び法人税等の支払額3億67百万円等によるものです。
      投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ98百万円増加し2億16百万円のキャッシュを使用いたしました。こ
     れは、主に有形固定資産の取得による支出1億47百万円等によるものです。
      財務活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ4百万円減少し2億円のキャッシュを使用いたしました。これは、
     主に配当金の支払額1億98百万円等によるものです。これらの結果、当期の現金及び現金同等物の期末残高は、前期に比
     べ3億円58百万円増加し67億48百万円となりました。
      なお、当社グループの運転資金及び設備投資資金については、主として内部資金により充当し、必要に応じて借入によ
     る資金調達を実施することを基本方針としており、当期における設備投資資金は内部資金により充当いたしました。当社
     グループは、今後も営業活動により得られるキャッシュ・フローを基本に将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達し
     ていく考えであります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度の設備投資については、主に日本における段ボールシート生産設備の更新等に1億81百万円の設備
       投資を行い、所要資金については自己資金を充当いたしました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                  平成28年3月31日現在
                                   帳簿価額(単位:千円)

                                                          従業
      事業所名      セグメント
                   設備の内容                                       員数
     (所在地)      の名称
                         建物及び構       機械装置及        土地
                                                          (人)
                                              その他       合計
                         築物       び運搬具       (面積㎡)
     本社工場             段ボール                     441,651

                                                          74
     (愛知県清       日本       ケース等生        447,536       579,323       (19,410)       60,080     1,528,591
                                                         〈12〉
     須市)             産設備                      [2,685]
     西尾工場             段ボール
                                        50,820                  19
                           66,296       18,249
     (愛知県西       日本       ケース生産                              587    135,953
                                        (11,999)                  〈21〉
     尾市)             設備
     本社                                   53,442

                                                          61
     (愛知県清       日本       その他設備        174,894         -      (643)      15,623      243,960
                                                          〈8〉
     須市)                                    [490]
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、上記金額に

          は、消費税等は含まれておりません。
         2.土地の一部を賃借しております。賃借料は年間16,107千円であり、土地の面積については[ ]で外数であ
          ります。
         3.従業員数の< >は、平均臨時雇用者数で外数であります。
       (2)国内子会社

         国内子会社の設備の状況については、重要性がないため記載を省略しております。
       (3)在外子会社

         在外子会社の設備の状況については、重要性がないため記載を省略しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        特記すべき事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                        18,000,000

                  計                             18,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                          上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                            (平成28年6月23日)
               (平成28年3月31日)                          取引業協会名
                                        名古屋証券取引所             単元株式数
     普通株式             5,225,008             5,225,008
                                        市場第二部             1,000株
         計         5,225,008             5,225,008              -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(千株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (千株)
      平成5年12月9日
                    600       5,225       387,000       1,077,895         416,090        980,327
        (注)
      (注)有償一般募集 600,000株
         発行価格    1,290円
         資本組入額    645円
       (6)【所有者別状況】

                                                  平成28年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数1,000株)

                                                       単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状
            政府及び
                       金融商品     その他の                個人その
            地方公共      金融機関                                  計    況(株)
                       取引業者     法人                他
            団体                      個人以外      個人
     株主数
                          9
               -      5          44     14      3    358     433      -
     (人)
     所有株式数
               -     284      22    2,456      751      6   1,703     5,222     3,008
     (単元)
     所有株式数
     の割合          -    5.44     0.42     47.03     14.38      0.12     32.61      100      -
     (%)
      (注)自己株式258,022株は、「個人その他」に258単元及び「単元未満株式の状況」に22株が含まれております。
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       (7)【大株主の状況】
                                                  平成28年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                                             所有株式数
                                                   対する所有株式数
         氏名又は名称                      住所
                                             (千株)
                                                   の割合(%)
                                              1,200          22.97

     トヨタ自動車株式会社              愛知県豊田市トヨタ町1番地
     BBH    FOR    FIDEL
     ITY    LOW-PRIC
                   245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA
     ED   STOCK      FUND
                   02210   U.  S.  A.
     (PRINCIPAL A
     LL SECTOR SU
     BPORTFOLIO) 
     (ビービーエイチ         フォー
                                               459         8.78
     フィデリティ       ロー プラ
     イスド    ストック     ファンド
     (プリンシパル オール 
     セクター サブポートフォ
     リオ))
                   (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)
     (常任代理人 株式会社三
     菱東京UFJ銀行)
                                               200         3.82
     伊藤忠紙パルプ株式会社              東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号
                                               191         3.66
     中央紙器工業社員持株会              愛知県清須市春日宮重町363番地
                                               183         3.50
     ダイナパック株式会社              愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号
                                               150         2.87
     鈴木 洋              東京都港区
                                               120         2.29
     丸八殖産株式会社              東京都中央区銀座3丁目10番5号
                                               108         2.06
     王子マテリア株式会社              東京都中央区銀座5丁目12番8号
                                               100         1.91
     特種東海製紙株式会社              静岡県島田市向島町4379番地
                                               95         1.81
     カミ商事株式会社              愛媛県四国中央市三島宮川1丁目2番27号
                               -               2,806          53.71
           計
      (注)1.上記のほか、自己株式が258千株あります。
         2.エフエムアール          エルエルシー(FMR           LLC)の代理人フィデリティ投信株式会社から平成25年4月2日
          付けの大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり(報告義務発生日 平成25年3月29日)、次のとおり
          株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当期末時点における当該法人名義の株主名簿の記載内容が
          確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。
          なお、その大量保有報告書の変更報告書の写しの内容は、以下のとおりであります。
                                          保有株券等の数          株券等保有割合
              氏名又は名称                 住所
                                            (千株)          (%)
            エフエムアール        エル
                       245  Summer    Street,    Boston,
            エルシー(FMR         L                            522         9.99
                       Massachusetts       02210,    USA
            LC)
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       (8)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成28年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                             -       -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -

      議決権制限株式(その他)                             -            -       -

                         (自己保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
                         普通株式  258,000
      完全議決権株式(その他)                    普通株式 4,964,000                   4,964         -
      単元未満株式                    普通株式   3,008                -            -

      発行済株式総数                         5,225,008           -            -

      総株主の議決権                        -              4,964         -

        ②【自己株式等】

                                                  平成28年3月31日現在
                                                    発行済株式総数

                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                    (%)
     (自己保有株式)             愛知県清須市春日宮

                                258,000          -     258,000         4.93
     中央紙器工業株式会社             重町363番地
           計            -         258,000          -     258,000         4.93

       (9)【ストックオプション制度の内容】

         該当事項はありません。
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
         該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     511           628,530
      当期間における取得自己株式                                      -             -
      (注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
        取による株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                           258,022        -       258,022        -
      (注)当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
        買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
       会社経営は、企業の健全な維持発展が最重要であり、そのために当社では、企業体質及び財務体質の強化を積極的に
      進め、将来の事業発展を見据えた内部留保の充実を図るとともに、株主に対する長期に安定的な利益還元に努めていく
      ことを基本方針としております。
       当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当事業年度の配当につきましては、期末配当金を1株につき20円とし、中間配当金20円を含め、年間としましては1
      株につき40円といたしました。
       この結果、当事業年度の配当性向は33.6%、自己資本利益率は6.7%、純資産配当率は2.3%となります。
       なお、内部留保につきましては、将来にわたる株主利益を確保するため、事業を長期的に維持するための設備投資及
      び研究開発・環境・品質向上等への投資及び財務体質の強化を中心とした有効投資に充当いたしたく存じます。
       また、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当することができる。」旨を定款に
      定めております。
       当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                               配当金の総額                1株当たり配当額

              決議年月日
                                (千円)                  (円)
            平成27年11月5日
                                 99,349                 20.00
               取締役会
            平成28年6月23日
                                 99,339                 20.00
              定時株主総会
      4【株価の推移】

       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第61期          第62期          第63期          第64期          第65期
      決算年月       平成24年3月          平成25年3月          平成26年3月          平成27年3月          平成28年3月

      最高(円)            1,050          1,134          1,151          1,499          1,400

      最低(円)             830          930         1,010          1,044          1,125

      (注)最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別      平成27年10月        平成27年11月        平成27年12月        平成28年1月        平成28年2月        平成28年3月
                        1,230        1,249        1,310        1,293        1,270

      最高(円)          1,348
                        1,210        1,180        1,125        1,200        1,170

      最低(円)          1,150
      (注)最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。
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      5【役員の状況】
     男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
                                                        所有株式数
       役名       職名       氏名       生年月日               略歴           任期
                                                        (千株)
                                 昭和49年4月      トヨタ自動車工業株式会社入社
                                       (現トヨタ自動車株式会社)
                                 平成15年6月      同社貞宝工場工機管理部長
     取締役社長
                                 平成19年4月      同社貞宝工場工機管理部主査
                   神谷 兼弘      昭和27年2月10日生
                                                     (注)3     14
     (代表取締役)
                                 平成19年6月      当社へ出向 参与
                                 平成19年6月      同社退社
                                 平成19年6月      当社代表取締役社長就任(現任)
                                 昭和56年3月      当社入社
                                 平成22年4月      事務統括部長
           事務統括部・
                                 平成23年6月      取締役就任
     常務取締役      商品開発部・       南谷 登志宏      昭和34年4月5日生
                                                     (注)3     9
                                 平成27年6月      常務取締役就任
           製造部担当
                                 平成28年4月      常務取締役事務統括部・商品開発
                                       部・製造部担当(現任)
                                 平成4年4月      当社入社
                                 平成6年11月      第二営業部長
                                 平成13年2月      MC  PACK(MALAYSI
                                       A)SDN.BHD.ゼネラルマ
     取締役
                   横井 敬嗣      昭和31年8月5日生              ネージャー
                                                     (注)3     8
     (常務待遇)
                                 平成17年6月      当社取締役就任
                                 平成21年6月      常務取締役就任
                                 平成28年3月      取締役   香港中央紙器工業有限公司
                                       董事・総経理(現任)
                                 昭和55年3月      当社入社
                                 平成21年4月      段ボール製造部長兼化製品製造部
                                       長兼品質管理責任者
     取締役      生産技術部担当        伊藤 昌明      昭和32年5月27日生         平成21年6月      取締役就任              (注)3     9
                                 平成28年5月      取締役生産技術部担当 中央興産
                                       株式会社取締役社長 中央コンテ
                                       株式会社取締役社長(現任)
                                 平成16年11月      当社入社
                                 平成23年4月      MC  PACK(MALAYSI
                                       A)SDN.BHD.ゼネラルマ
                                       ネージャー
           営業部長兼
     取締役              早川 直彦      昭和43年7月17日生
                                                     (注)3     2
                                 平成26年4月      当社営業部長
           調達部担当
                                 平成27年6月      取締役就任
                                 平成28年4月      取締役営業部長兼調達部担当(現
                                       任)
                                 昭和44年4月      大正海上火災保険株式会社入社
                                       (現三井住友海上火災保険株式会
                                       社)
                                 平成11年6月      同社取締役社長室長
                                 平成16年4月      同社専務執行役員名古屋企業本部
                                       長
                                 平成21年4月      欧州三井住友海上火災保険株式会
     取締役              山田 和雄      昭和21年9月28日生                            (注)3     -
                                       社(英国)取締役会長兼CEO
                                 平成22年4月      三井住友海上プライマリー生命保
                                       険株式会社社外監査役
                                 平成24年6月      太平洋興発株式会社社外監査役
                                       (現任)
                                 平成26年6月      当社取締役就任(現任)
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                                                        所有株式数

       役名       職名       氏名       生年月日               略歴           任期
                                                        (千株)
                                 昭和49年3月      当社入社
                                 平成18年2月      MC  PACK(MALAYSI
                                       A)SDN.BHD.ゼネラルマ
                                       ネージャー
     常勤監査役              怡土 太     昭和31年1月1日生
                                                     (注)4     6
                                 平成23年4月      当社調達部長兼営業統括部長(参
                                       与)
                                 平成28年4月      事務統括部付
                                 平成28年6月      監査役就任(現任)
                                 昭和62年4月      トヨタ自動車株式会社         入社
                                 平成20年1月      同社  ボデー生技部ボデー技術室長
                                 平成26年1月      同社  生産管理本部新車進行管理部
                                       長
     監査役              磯部 利行      昭和39年10月14日生                            (注)4     -
                                 平成28年4月      同社  未来創生センター統括         Mid
                                       -size     Vehicle      Co
                                       mpany    常務理事   (現任)
                                 平成28年6月      当社監査役就任(現任)
                                 昭和59年4月      名古屋弁護士会登録
                                 昭和61年3月      高山・山田法律事務所開設
                                 平成2年3月      山田法律事務所開設
                                 平成8年6月      昭和薬品株式会社社外監査役
                                 平成13年6月      株式会社アズウェル社外監査役
     監査役              山田 信義      昭和22年10月30日生                            (注)4     -
                                       (現アルフレッサファーマ株式会
                                       社)
                                 平成15年9月      アルフレッサホールディング株式
                                       会社社外監査役(現任)
                                 平成27年6月      当社監査役就任(現任)
                              計                            48
      (注)1.取締役 山田和雄は、社外取締役であります。
         2.監査役 磯部利行及び山田信義は、社外監査役であります。
         3.取締役の在任期間は、神谷兼弘、南谷登志宏、横井敬嗣、伊藤昌明、早川直彦及び山田和雄は、平成27年6
          月23日開催の定時株主総会から2年間であります。
         4.監査役の在任期間は、怡土太及び磯部利行は、平成28年6月23日開催の定時株主総会から4年間であり、山
          田信義は、平成27年6月23日開催の定時株主総会から4年間であります。
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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
      ① 企業統治の体制
       イ 企業統治の体制の概要
       当社の取締役会は、本報告書提出日現在において社外取締役1名を含む6名で構成されており、法令で定められた事
      項のほか、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の職務の執行状況を監督しております。また、当社
      は経営監視機能として、監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、取締役の職務
      執行の監査及び監査役会で定めた監査方針及び監査計画に従い各監査役が監査活動を実施し、さらに、監査役は取締役
      会及び社内の重要会議に出席するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
       会社の業務執行に関する重要事項については、取締役会決議案件の事前審議や経営状況の進捗管理、個別経営課題の
      協議及びリスク発生の未然防止等を含めた危機管理の強化を図るため、取締役、監査役及び各部門長による経営会議を
      毎月開催し、迅速な経営の意思決定を行っております。
       当社は、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限
      定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
       ロ 企業統治の体制を採用する理由

       監査役設置会社として、少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確
      立等経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。社外監
      査役による客観的・中立的監視のもと、これまで実施してまいりました諸施策が実効を上げており、経営の監視機能の
      面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
       また、取締役の業務執行に対する監督機能の更なる強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるため、社外取締役
      1名を選任しております。
       ハ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

       当社では、取巻く環境の変化に素早く対応するとともに、事業の持続的成長と企業競争力の強化を図るため、経営の
      透明性と意思決定の迅速化を重要課題と考えております。また、経営環境の変化に迅速・的確に対応するために、コー
      ポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考え、「コンプライアンス(法令遵守)」、「内部牽制機能の強化」に努める
      とともに、リスク発生を未然に防止するための内部統制や危機管理体制の強化を実施しております。
       内部統制システムの整備の状況としては、「経営理念」、「経営目的」、「経営方針」、「企業行動基準」等の共有
      と教育・啓蒙により、グループ全体のコンプライアンス体制の整備を行い、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の
      醸成を図っており、取締役会、その他重要な会議等における重要な意思決定を行う際には弁護士等外部専門家に対して
      法令遵守に関する事項を適時かつ適切に相談することとしております。
       また、不祥事の早期発見のため、内部通報制度を設置しており、さらに、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や
      安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない社内体制を整備しておりま
      す。
       リスク管理体制の整備状況としては、各種リスクに関する識別・分析・評価・対応のあり方を規定したリスク管理規
      程を定め実施      し、かつ災害発生時の危機管理マニュアルを整備し、関                          係者を定期的に教育・訓練しております。また、
      内部統制システムの整備・運用を通じて財務報告の信頼性を確保し、業務の有効性及び効率性の確保を図り、その活動
      が適合しているかをモニタリングするために内部監査部門が定期的に内部監査を実施しております。
       ニ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況

       当社グループ共通の「経営理念」のもと、業務の適正を確保するための具体的な行動基準として「企業行動基準」を
      定め実行し、かつ適任の取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させるとともに、業務遂行状況を把握・管理し、グ
      ループ各社の内部統制システムの構築を推進しております。また、子会社から当社への報告に関しては、グループ各社
      の基準に基づく一定の重要事項について各種会議体を通じ、当社への報告や確認を要すべき事項とし、基準を満たすも
      のについては取締役会に付議または報告するものとしております。なお、子会社のリスク管理としては、当社のリスク
      管理に関する規程は、当社グループ全体について規定されており、グループにおけるリスクを統括的に管理しておりま
      す。
       ② 内部監査及び監査役監査の状況

       当社の内部監査及び監査役監査の組織は内部監査グループ(4名)を設け、社外監査役2名を含む監査役3名を選任
      しております。当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するとともに、監査役及び会計監査人による監査を効
      果的かつ効率的に実施するため、社内の関連部署と連携をとることにより、合理的な牽制機能を働かせるとともに、定
      期的又は必要に応じ監査報告や意見交換、重要な会計課題についての相談を行い、業務並びに財産の状況について監査
      を実施し、財務の透明化を図っております。
       特に、監査役と内部監査部門の連携状況については、当社は内部監査部門である「内部監査グループ」を設置し、内
      部統制評価を行っており、その活動におきまして、監査役は内部監査グループの実施した監査実施状況の報告等を受け
      るほか、随時会合の機会を持ち、相互連携を図り、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
       社外監査役1名は法律に関して専門的な知見を有しており、その知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、外部
      者の立場から経営全般について助言を行っております。
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      ③ 社外取締役及び社外監査役
       当社の社外取締役は1名であります。
       社外取締役山田和雄は、太平洋興発株式会社の社外監査役であります。
       当社は、社外取締役である山田和雄が過去において業務執行者であった三井住友海上火災保険株式会社と取引関係に
      ありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概
      要の記載を省略しております。
       上記以外に社外取締役と当社との間には利害関係はありません。
       社外取締役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当
      たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、当社の経営判断・意思
      決定の課程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
       当社の社外監査役は2名であります。
       社外監査役磯部利行は、トヨタ自動車株式会社の常務理事であります。
       当社と同社との間には当社製品販売等の取引関係及び同社が当社の議決権の24.1%を所有する資本関係があり、当社
      は同社の持分法適用の関連会社であります。
       また、当社と同社の子会社及び関連会社との間には当社製品販売等の取引関係があります。
       なお、当社は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありませ
      ん。
       社外監査役山田信義は、弁護士であり当社は同氏に過去に法律案件について指導・助言を受けましたが、顧問契約は
      締結しておりません。
       上記以外にいずれの社外監査役とも当社との間には利害関係はありません。
       社外監査役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当
      たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専
      門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証
      を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
      ④ 役員報酬等

       イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                                  対象となる
                                報酬等の種類別の総額(千円)
                       報酬等の総額
                                                  役員の員数
              役員区分
                        (千円)
                               基本報酬       賞与     退職慰労金
                                                   (人)
              取締役
                          80,320      43,050      25,570      11,700       5
          (社外取締役を除く。)
              監査役
                          14,700       9,000      3,900      1,800      1
          (社外監査役を除く。)
              社外役員             3,290      2,400       650      240     ▶
       ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

        役員の報酬等の額は、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、
       報酬限度額については、平成3年6月26日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万
       円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。
        賞与については、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ、株主総会にて決議しております。退職慰労金につい
       ては、その算定基準について内規で定めており、役位、職責、在任期間等を勘案し業績を考慮のうえ決定し、支給に
       当たっては、株主総会にて決議しております。
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      ⑤ 株式の保有状況
       イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
            14銘柄 399,611千円
       ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

         前事業年度
          特定投資株式
                                        貸借対照表計上額
                銘 柄                株式数(株)                     保有目的
                                          (千円)
      株式会社フジミインコーポレーテッド                             42,489          87,996     取引先との関係強化
      ダイナパック株式会社                             301,031          87,298     取引先との関係強化
      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ                             102,610          76,311     取引先との関係強化
      株式会社デンソー                             11,000          60,313     取引先との関係強化
      株式会社三井住友フィナンシャルグループ                              7,825         36,006     取引先との関係強化
      太平洋工業株式会社                             35,788          35,179     取引先との関係強化
      三菱UFJリース株式会社                             40,000          23,800     取引先との関係強化

      特種東海製紙株式会社                             50,000          13,700     取引先との関係強化

      トランコム株式会社                              2,000         10,520     取引先との関係強化

      株式会社中京銀行                             50,000          10,250     取引先との関係強化

      キムラユニティー株式会社                              8,400          8,568     取引先との関係強化

      共和レザー株式会社                              1,000           771    取引先との関係強化

         当事業年度

          特定投資株式
                                        貸借対照表計上額
                銘 柄                株式数(株)                     保有目的
                                          (千円)
      ダイナパック株式会社                             301,031          80,074     取引先との関係強化
      株式会社フジミインコーポレーテッド                             43,529          65,293     取引先との関係強化
      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ                             102,610          53,511     取引先との関係強化
      株式会社デンソー                             11,000          49,764     取引先との関係強化
      太平洋工業株式会社                             35,788          40,547     取引先との関係強化
      株式会社三井住友フィナンシャルグループ                              7,825         26,698     取引先との関係強化
      三菱UFJリース株式会社                             40,000          19,760     取引先との関係強化

      特種東海製紙株式会社                             50,000          18,200     取引先との関係強化

      トランコム株式会社                              2,000         13,180     取引先との関係強化

      株式会社中京銀行                             50,000          9,700     取引先との関係強化

      キムラユニティー株式会社                              8,400          9,290     取引先との関係強化

      共和レザー株式会社                              1,000           893    取引先との関係強化

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       ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当
        事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
                 前事業年度
                                      当事業年度(千円)
                  (千円)
         区分
                 貸借対照表         貸借対照表         受取配当金          売却損益         評価損益
                計上額の合計額         計上額の合計額           の合計額         の合計額         の合計額
                                                 -     (注)
     非上場株式               13,182         13,182           220
                                                 -
     上記以外の株式               17,960         17,663           336                 8,641
      (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価
        損益の合計額」は記載しておりません。
      ⑥ 会計監査の状況

       当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、西
      松真人及び井出正弘の2名であります。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他9名であ
      ります。
      ⑦ 取締役の定数

       当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
      ⑧ 取締役の選任の決議要件

       当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
      席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
      ⑨ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

       イ 自己株式の取得
        当社は、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に
       よって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
       ロ 取締役及び監査役の責任免除

        当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の職務の遂行に当たり期待さ
       れる役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議により、法令の
       限度において、損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。
       ハ 剰余金の配当

        当社は、株主への機動的な利益還元をできるようにするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日とし
       て、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
      ⑩ 株主総会の特別決議要件

       当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議
      決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これ
      は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので
      あります。
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       (2)【監査報酬の内容等】
        ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(千円)            酬(千円)            報酬(千円)            酬(千円)
                                  2,200           22,000
      提出会社                22,000                                   1,200
      連結子会社                  -            -            -            -

                                  2,200

         計             22,000                       22,000            1,200
        ② 【その他重要な報酬の内容】

        (前連結会計年度及び当連結会計年度)
         該当事項はありません。
        ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

        (前連結会計年度)
         当社が公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務で
        ある人事労務相談に関する指導・助言業務等についての対価の支払いによるものです。
        (当連結会計年度)

         当社が公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務で
        ある人事労務相談に関する指導・助言業務についての対価の支払いによるものです。
        ④ 【監査報酬の決定方針】

         監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数・業務の特性等の要素を勘案の上、決定しておりま
        す。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成27年4月1日から平成28年3月
       31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の財務諸表について、有限
       責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
        具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体
       制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設定主体である企業会計基準委員会や日本公
       認会計士協会のホームページの定期的な閲覧、機関誌等の定期購読を行っております。
        また、会計監査人等が行う外部セミナーに参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       6,390,265              6,748,716
         現金及び預金
                                       2,195,891              1,933,962
         受取手形及び売掛金
                                        185,885              419,596
         電子記録債権
                                        104,352              101,214
         商品及び製品
                                         13,400              13,920
         仕掛品
                                         41,847              53,568
         原材料及び貯蔵品
                                         59,422              66,236
         繰延税金資産
                                         32,514              27,760
         その他
                                         △ 205             △ 214
         貸倒引当金
                                       9,023,373              9,364,760
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 2,822,025             ※2 2,825,796
          建物及び構築物
                                      △ 2,071,581             △ 2,134,418
            減価償却累計額
                                       ※2 750,444             ※2 691,378
            建物及び構築物(純額)
                                      ※2 3,448,062             ※2 3,522,430
          機械装置及び運搬具
                                      △ 2,787,726             △ 2,914,419
            減価償却累計額
                                       ※2 660,335             ※2 608,011
            機械装置及び運搬具(純額)
                                       ※2 653,489             ※2 653,489
          土地
                                         10,400              24,171
          建設仮勘定
                                        570,613              593,975
          その他
                                       △ 523,705             △ 535,833
            減価償却累計額
            その他(純額)                             46,907              58,141
                                       2,121,577              2,035,193
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         28,300              35,970
          その他
                                         28,300              35,970
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 1,186,784             ※1 1,034,859
          投資有価証券
                                         15,676              61,937
          繰延税金資産
                                        138,478              156,170
          その他
                                        △ 6,456             △ 6,395
          貸倒引当金
                                       1,334,483              1,246,571
          投資その他の資産合計
                                       3,484,361              3,317,734
         固定資産合計
                                       12,507,735              12,682,495
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        864,783              826,846
         支払手形及び買掛金
                                        169,814              155,771
         未払法人税等
                                         95,093              35,892
         未払消費税等
                                        122,506              117,128
         賞与引当金
                                         27,400              32,520
         役員賞与引当金
                                        242,528              272,813
         その他
                                       1,522,126              1,440,972
         流動負債合計
       固定負債
                                         40,659                -
         繰延税金負債
                                         93,200              107,240
         役員退職慰労引当金
                                        407,684              505,039
         退職給付に係る負債
                                         49,241              54,396
         その他
                                        590,785              666,675
         固定負債合計
                                       2,112,911              2,107,648
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,077,895              1,077,895
         資本金
                                        980,562              980,562
         資本剰余金
                                       7,889,770              8,209,162
         利益剰余金
                                        △ 71,510             △ 72,138
         自己株式
                                       9,876,717              10,195,480
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        421,837              304,774
         その他有価証券評価差額金
                                         96,268              74,592
         為替換算調整勘定
                                        518,105              379,366
         その他の包括利益累計額合計
                                       10,394,823              10,574,847
       純資産合計
                                       12,507,735              12,682,495
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
                                       12,278,989              11,695,299
      売上高
                                       9,313,685              8,765,620
      売上原価
                                       2,965,303              2,929,679
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        475,791              483,836
       荷造運搬費
                                        720,808              726,108
       給料手当及び賞与
                                         73,986              70,613
       賞与引当金繰入額
                                         27,400              32,520
       役員賞与引当金繰入額
                                         53,134              35,372
       退職給付費用
                                         13,120              14,940
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         99,359              114,133
       法定福利費
       福利厚生費                                  23,233              27,922
                                        104,023              107,041
       賃借料
                                         24,344              25,500
       交際費
                                         25,458              31,981
       租税公課
                                         47,742              51,935
       減価償却費
                                         38,296              42,847
       修繕費
                                        260,471              276,055
       その他
                                      ※1 1,987,168             ※1 2,040,809
       販売費及び一般管理費合計
                                        978,135              888,869
      営業利益
      営業外収益
                                         1,547              2,490
       受取利息
                                         21,062              26,464
       受取配当金
                                         8,034              8,029
       持分法による投資利益
                                         7,768              7,822
       仕入割引
                                         8,046              7,439
       受取賄費
                                         13,044              14,204
       その他
                                         59,504              66,450
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         5,287              11,010
       為替差損
                                           914              669
       その他
                                         6,202              11,679
       営業外費用合計
                                       1,031,437               943,640
      経常利益
      特別損失
                                                     ※2 112,276
                                           -
       退職給付制度改定損
                                           -            112,276
       特別損失合計
                                       1,031,437               831,364
      税金等調整前当期純利益
                                        382,345              350,891
      法人税、住民税及び事業税
                                         18,367             △ 37,619
      法人税等調整額
                                        400,713              313,272
      法人税等合計
                                        630,724              518,091
      当期純利益
                                        630,724              518,091
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 30/69





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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
                                        630,724              518,091
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        160,286             △ 117,062
       その他有価証券評価差額金
                                         74,773              △ 8,357
       為替換算調整勘定
                                         35,366             △ 13,319
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        ※ 270,426             ※ △ 138,739
       その他の包括利益合計
                                        901,150              379,352
      包括利益
      (内訳)
                                        901,150              379,352
       親会社株主に係る包括利益
                                 31/69
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,077,895         980,562        7,462,722         △ 70,999       9,450,180
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 203,676                △ 203,676
      親会社株主に帰属する当期
                                        630,724                 630,724
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 511        △ 511
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      427,048         △ 511       426,537
     当期末残高                1,077,895         980,562        7,889,770         △ 71,510       9,876,717
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高
                      261,550        △ 13,871        247,679        9,697,859
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 203,676
      親会社株主に帰属する当期
                                                630,724
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 511
      株主資本以外の項目の当期
                      160,286         110,139         270,426         270,426
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      160,286         110,139         270,426         696,963
     当期末残高                 421,837         96,268        518,105       10,394,823
                                 32/69










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          当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,077,895         980,562        7,889,770         △ 71,510       9,876,717
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 198,699                △ 198,699
      親会社株主に帰属する当期
                                        518,091                 518,091
      純利益
      自己株式の取得
                                                 △ 628        △ 628
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      319,391         △ 628       318,763
     当期末残高                1,077,895         980,562        8,209,162         △ 72,138       10,195,480
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高                 421,837         96,268        518,105       10,394,823
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 198,699
      親会社株主に帰属する当期
                                                518,091
      純利益
      自己株式の取得
                                                 △ 628
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 117,062        △ 21,676       △ 138,739        △ 138,739
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 117,062        △ 21,676       △ 138,739         180,023
     当期末残高                 304,774         74,592        379,366       10,574,847
                                 33/69










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,031,437               831,364
       税金等調整前当期純利益
                                        265,736              260,805
       減価償却費
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  13,120              14,040
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  16,397              97,354
                                        △ 22,609             △ 28,955
       受取利息及び受取配当金
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 8,034             △ 8,029
       売上債権の増減額(△は増加)                                 199,916               28,607
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 6,156             △ 9,099
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 108,226              △ 37,682
                                         79,048             △ 32,986
       その他
                                       1,460,628              1,115,418
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  23,502              30,624
                                       △ 440,396             △ 367,452
       法人税等の支払額
                                       1,043,734               778,590
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 115,830             △ 147,678
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 1,589             △ 33,614
       投資有価証券の取得による支出
                                         11,209              11,345
       貸付金の回収による収入
                                        △ 12,399             △ 46,962
       その他
                                       △ 118,610             △ 216,910
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 203,796             △ 198,871
       配当金の支払額
                                         △ 511            △ 1,332
       その他
                                       △ 204,307             △ 200,204
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         76,746              △ 3,024
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   797,562              358,450
                                       5,592,703              6,390,265
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 6,390,265              ※ 6,748,716
      現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
        連結子会社の数         ▶ 社
        連結子会社の名称は、「第1              企業の概況      4.関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
       2.持分法の適用に関する事項

        (1)持分法を適用した関連会社の数                   ▶ 社
         会社の名称
          MC   PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.
          宏冠實業(香港)有限公司
          澤邦発展有限公司
          東莞宏冠包装印刷科技有限公司
        (2)持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なりますが、持分法適用会社の事業年度に係る財務諸表を使用して
         おります。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項

         連結子会社のうち香港中央紙器工業有限公司及びCHUOH                            PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.
        の決算日は、12月31日であります。
         連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決
        算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
       4.会計方針に関する事項

        (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ① 有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
           により算定)
           時価のないもの
            移動平均法による原価法
         ② たな卸資産
          主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

         ① 有形固定資産(リース資産を除く)
          主として定率法
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物及び構築物     7年~50年
            機械装置及び運搬具   4年~12年
         ② 無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3~5年)による定額法
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        (3)重要な引当金の計上基準
         ① 貸倒引当金
          当社及び国内連結子会社は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
         倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ② 賞与引当金
          当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上して
         おります。
         ③ 役員賞与引当金
          当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上して
         おります。
         ④ 役員退職慰労引当金
          当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお
         ります。
        (4)退職給付に係る会計処理の方法

          当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
         支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
         (追加情報)
          平成28年3月30日付けでの複数事業主制度の厚生年金基金(中日本段ボール厚生年金基金)の解散に伴い当社
         及び国内連結子会社の退職給付制度の改定を行っております。これに伴い「退職給付制度間の移行等に関する会
         計処理」(平成14年1月31日 企業会計基準適用指針第1号)を適用し、当連結会計年度の特別損失として退職
         給付制度改定損112,276千円を計上しております。
        (5)連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は

         負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
         純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
        (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
         からなっております。
        (7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計
         年度の費用として処理しております。
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     (会計方針の変更)
      (企業結合に関する会計基準等の適用)
       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、
      「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び
      「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)
      等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金と
      して計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、
      当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直し
      を企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表
      示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを
      行っております。
       企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分
      離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適
      用しております。
       これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
     (表示方法の変更)

      (連結貸借対照表)
       前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」は、重要性
      が増したため、当連結会計年度より独立掲記することにいたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結
      会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」は、「受取手形及び
      売掛金」2,195,891千円、「電子記録債権」185,885千円として組替えております。
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     (連結貸借対照表関係)
      ※1.関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成27年3月31日)                   (平成28年3月31日)
       投資有価証券(株式)                            322,362千円                   309,999千円
      ※2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成27年3月31日)                   (平成28年3月31日)
       建物及び構築物                   264,529千円      ( 261,691千円)            243,413千円      ( 240,787千円)
       機械装置及び運搬具                   560,148      ( 560,148  )            518,376      ( 518,376  )
       土地                   112,068      (   61,247  )           112,068      (   61,247  )
             計             936,746      (   883,088  )          873,858      ( 820,412  )
        上記のうち、( )内書は工場財団抵当を示しております。なお、上記に対応する債務はありません。
     (連結損益計算書関係)

      ※1.一般管理費に含まれる研究開発費
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成26年4月1日                            (自 平成27年4月1日
              至 平成27年3月31日)                              至 平成28年3月31日)
                           87,745   千円                         84,367   千円
      ※2.退職給付制度改定損

         平成28年3月30日付けでの複数事業主制度の厚生年金基金(中日本段ボール厚生年金基金)の解散に伴い当社及
        び国内連結子会社の退職給付制度の改定を行っております。これに伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処
        理」(平成14年1月31日 企業会計基準適用指針第1号)を適用したことによるものであります。
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     (連結包括利益計算書関係)
      ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成26年4月1日               (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                203,910千円              △173,176千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                       203,910              △173,176
       税効果額                               △43,623                 56,113
       その他有価証券評価差額金
                                       160,286              △117,062
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                 74,773               △8,357
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                 35,366              △13,319
        その他の包括利益合計
                                       270,426              △138,739
     (連結株主資本等変動計算書関係)

         前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
          1.  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     5,225           -          -        5,225

            合計                5,225           -          -        5,225

     自己株式

      普通株式(注)                      257           0         -         257

            合計                 257           0         -         257

        (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
          2.  配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)        配当額(円)
       平成26年6月26日
                   普通株式        104,326         21.00      平成26年3月31日         平成26年6月27日
        定時株主総会
       平成26年11月6日
                   普通株式         99,349         20.00      平成26年9月30日         平成26年12月9日
         取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             配当額(円)
      平成27年6月23日
                普通株式       99,349      利益剰余金        20.00     平成27年3月31日         平成27年6月24日
       定時株主総会
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         当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
          1.  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     5,225           -          -        5,225

            合計                5,225           -          -        5,225

     自己株式

      普通株式(注)                      257           0         -         258

            合計                 257           0         -         258

        (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
          2.  配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)        配当額(円)
       平成27年6月23日
                   普通株式         99,349         20.00      平成27年3月31日         平成27年6月24日
        定時株主総会
       平成27年11月5日
                   普通株式         99,349         20.00      平成27年9月30日         平成27年12月8日
         取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             配当額(円)
      平成28年6月23日
                普通株式       99,339      利益剰余金        20.00     平成28年3月31日         平成28年6月24日
       定時株主総会
     (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成26年4月1日              (自    平成27年4月1日
                              至   平成27年3月31日)               至   平成28年3月31日)
       現金及び預金勘定                           6,390,265     千円            6,748,716     千円
       現金及び現金同等物                           6,390,265                 6,748,716
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     (リース取引関係)
      1.ファイナンス・リース取引
        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      2.オペレーティング・リース取引

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                          前連結会計年度                     当連結会計年度
                        (平成27年3月31日)                     (平成28年3月31日)
     1年内                               3,411                     7,620
                                                         10,107
     1年超                                890
                                                         17,728
     合計                               4,301
     (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
        当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関からの借入により資金を調達する方針
       です。また、一時的な余資は、安全性の高い金融資産で運用しております。
        なお、当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、取引先の信用リスクに晒されております。
        投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
        なお、当社グループは、輸出入取引を行っておらず、重要な為替変動リスクに晒されている営業債権債務はあり
       ません。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権については、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと
        ともに、定期的に取引先の状況をモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
        ております。
        ② 市場リスク(市場価格等の変動リスク)の管理

         投資有価証券については、定期的に時価や発行体(主に取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企
        業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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       2.金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
        が極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
           前連結会計年度(平成27年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
                               6,390,265            6,390,265                -
      (1)現金及び預金
                               2,195,891            2,195,891                -
      (2)受取手形及び売掛金
                                185,885            185,885               -
      (3)電子記録債権
                                838,541            838,541               -
      (4)投資有価証券
                                                          -
      資産計                         9,610,583            9,610,583
                                864,783            864,783               -
      (1)支払手形及び買掛金
                                169,814            169,814               -
      (2)未払法人税等
      (3)未払消費税等                          95,093            95,093              -
                                                          -
      負債計                         1,129,691            1,129,691
           当連結会計年度(平成28年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
                               6,748,716            6,748,716                -
      (1)現金及び預金
                               1,933,962            1,933,962                -
      (2)受取手形及び売掛金
                                419,596            419,596               -
      (3)電子記録債権
                                667,184            667,184               -
      (4)投資有価証券
                               9,769,460            9,769,460
      資産計                                                     -
                                826,846            826,846               -
      (1)支払手形及び買掛金
                                155,771            155,771               -
      (2)未払法人税等
                                35,892            35,892              -
      (3)未払消費税等
                               1,018,510            1,018,510
      負債計                                                     -
      (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

          資産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (4)投資有価証券

           株式の時価は、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項について
           は、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
          負債

          (1)支払手形及び買掛金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
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         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                 区分
                               (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
           非上場株式
                                        348,242                367,674
           市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には
          含めておりません。
         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(平成27年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
                                         -         -         -
           現金及び預金                  6,389,072
           受取手形及び売掛金                  2,195,891            -         -         -
                                         -         -         -
           電子記録債権                   185,885
                                         -         -         -
                合計            8,770,849
           当連結会計年度(平成28年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
                            6,746,942
           現金及び預金                              -         -         -
           受取手形及び売掛金                  1,933,962            -         -         -
           電子記録債権                   419,596           -         -         -
                            9,100,501
                合計                        -         -         -
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     (有価証券関係)
      1.その他有価証券
       前連結会計年度(平成27年3月31日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                 837,457           241,733           595,724
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えるも
                  (3)その他                    -           -           -
     の
                      小計             837,457           241,733           595,724
                  (1)株式                  1,083           1,434           △350
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えない
                  (3)その他                    -           -           -
     もの
                      小計              1,083           1,434           △350
               合計                   838,541           243,167           595,374
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額25,880千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
       当連結会計年度(平成28年3月31日)

                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                 656,283           233,503           422,779
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えるも
                  (3)その他                    -           -           -
     の
                      小計             656,283           233,503           422,779
                  (1)株式                 10,901           11,484           △582
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えない
                  (3)その他                    -           -           -
     もの
                      小計              10,901           11,484           △582
               合計                   667,184           244,987           422,197
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額57,674千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      2.売却したその他有価証券

       前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
        売却したその他有価証券はありません。
       当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

        売却したその他有価証券はありません。
      3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理は行っておりません。
        なお、減損処理に当たっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損
       処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ
       ております。
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     (デリバティブ取引関係)
      当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     (退職給付関係)

      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度
       を採用しております。
        当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
       額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
        また、当社が加入していた複数事業主制度の厚生年金基金(中日本段ボール厚生年金基金)は総合設立型の厚生年
       金基金であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に
       会計処理しております。
        なお、この厚生年金基金(中日本段ボール厚生年金基金)は、平成28年3月30日に通常解散いたしました。
      2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 平成26年4月1日             (自 平成27年4月1日
                                   至 平成27年3月31日)             至 平成28年3月31日)
          退職給付に係る負債の期首残高                               391,287千円             407,684千円
           退職給付費用                               85,280             61,334
           退職給付制度改定損                                 -           89,315
           退職給付の支払額                              △23,984             △30,737
           確定拠出年金掛金                              △5,224             △5,289
           厚生年金掛金拠出額                              △39,674             △17,268
          退職給付に係る負債の期末残高                               407,684             505,039
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (平成27年3月31日)             (平成28年3月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                                407,684千円             505,039千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                407,684             505,039
         退職給付に係る負債                                407,684             505,039

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                407,684             505,039
       (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                      前連結会計年度        85,280千円      当連結会計年度        61,334千円
      3.確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度5,224千円、当連結会計年度5,289千円であります。
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      4.複数事業主制度
        確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度
       39,674千円、当連結会計年度17,268千円であります。
       (1)複数事業主制度の直近の積立状況
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (平成27年3月31日)             (平成28年3月31日)
                                  (平成26年3月31日現在)             (平成27年3月31日現在)
          年金資産の額                              19,876,749     千円        21,355,434千円
          年金財政計算上の数理債務の額と
                                        24,445,149             25,661,522
          最低責任準備金の額との合計額
          差引額                             △4,568,399             △4,306,087
       (2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

         前連結会計年度 4.5%  (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
         当連結会計年度 4.4%  (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
       (3)補足説明

         上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前連結会計年度3,388,264千円、当連結会
        計年度3,364,367千円)であります。
         本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社は、連結財務諸表上、当該償却
        に充てられる特別掛金(前連結会計年度12,484千円、当連結会計年度11,795千円)を費用処理しております。
         なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
     (ストック・オプション等関係)

      該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金                           40,514千円            36,421千円
         退職給付に係る負債                           131,395            155,318
         未払事業税                           13,267            13,024
         減価償却超過額                           21,215            21,375
         投資有価証券評価損                           37,630            35,760
         ゴルフ会員権評価損                           13,765            11,735
         役員退職慰労引当金                           30,345            33,672
                                     61,141            61,144
         その他
        繰延税金資産小計
                                    349,276            368,452
                                   △86,446            △77,474
         評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                    262,830            290,977
        繰延税金負債

         その他有価証券評価差額金                          △173,537            △117,423
         固定資産圧縮積立金                          △27,516            △25,788
                                                △8,711
         特別償却準備金                          △12,896
                                   △14,439            △10,880
         その他
        繰延税金負債合計                           △228,389            △162,804
        繰延税金資産の純額                            34,440           128,173
        (注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
        流動資産-繰延税金資産
                                     59,422千円            66,236千円
        固定資産-繰延税金資産                            15,676            61,937
        固定負債-繰延税金負債                           △40,659               -
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
        法定実効税率
                                     35.5%            33.0%
        (調整)
         連結子会社との税率差異                            0.3            1.7
         交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.5            2.2
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.8            △0.5
         住民税均等割                            0.7            0.8
         税額控除                           △1.0            △1.0
         税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                            2.0            1.3
         その他                            0.6            0.2
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     38.8            37.7
       3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

         「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
        (平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度か
        ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使
        用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始
        する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年
        度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
         この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,003千円減少し、法人税
        等調整額が11,142千円、その他有価証券評価差額金が6,139千円、それぞれ増加しております。
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     (資産除去債務関係)
      重要性が乏しいため、注記を省略しております。
     (賃貸等不動産関係)

      賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

      【セグメント情報】
       1.報告セグメントの概要
         当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の
        配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         当社は、段ボール製品を中心とした各種包装材の製造販売を行っており、国内においては当社が、海外において
        は子会社である香港中央紙器工業有限公司(中国(香港))が担当しております。現地法人は、独立した経営単位
        であり、取扱い製品については包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
         したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」「中国」
        の2つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、主として段ボール製品のほか、化成品等の包装
        材を製造販売しております。
       2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
        ける記載と概ね同一であります。
         報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
         セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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       3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
         前連結会計年度(自           平成26年4月1日          至   平成27年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                                報告セグメント
                                                調整額
                                                       計上額
                                                (注)1
                                                       (注)2
                           日本       中国        計
         売上高
                          9,756,007       2,522,981       12,278,989           -   12,278,989

           外部顧客への売上高
           セグメント間の内部売上高

                              -       -       -       -       -
           又は振替高
                          9,756,007       2,522,981       12,278,989           -   12,278,989
                計
         セグメント利益又は損失(△)                  874,491       △ 18,694       855,796       122,338       978,135
                          11,506,007        1,033,522       12,539,529        △ 31,794     12,507,735
         セグメント資産
         その他の項目
                           263,193        2,542      265,736          -     265,736
          減価償却費
                            80,095       242,267       322,362          -     322,362
          持分法適用会社への投資額
          有形固定資産及び無形固定資
                           149,008        1,233      150,241          -     150,241
          産の増加額
         (注)1.調整額は以下のとおりであります。
             (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額122,338千円には、セグメント間取引消去126,630千円が含
              まれております。
             (2)セグメント資産の調整額△31,794千円は、セグメント間の債権の相殺消去であります。
            2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
         当連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                                報告セグメント
                                                調整額
                                                       計上額
                                                (注)1
                                                       (注)2
                           日本       中国        計
         売上高
                          9,600,270       2,095,029       11,695,299           -   11,695,299

           外部顧客への売上高
           セグメント間の内部売上高

                              -       -       -       -       -
           又は振替高
                          9,600,270       2,095,029       11,695,299           -   11,695,299
                計
         セグメント利益又は損失(△)                  858,485       △ 72,175       786,310       102,559       888,869
                          11,852,196         865,855      12,718,051        △ 35,556     12,682,495
         セグメント資産
         その他の項目
                           257,781        3,024      260,805          -     260,805
          減価償却費
                            63,649       246,350       309,999          -     309,999
          持分法適用会社への投資額
          有形固定資産及び無形固定資
                           178,893        2,648      181,542          -     181,542
          産の増加額
         (注)1.調整額は以下のとおりであります。
             (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額102,559千円には、セグメント間取引消去94,547千円が含
              まれております。
             (2)セグメント資産の調整額△35,556千円は、セグメント間の債権の相殺消去△24,675千円が含まれて
              おります。
            2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
            前連結会計年度(自           平成26年4月1日          至   平成27年3月31日)
            1.製品及びサービスごとの情報
              単一の製品・サービスの区分(包装材)の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超
             えるため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
              セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                  顧客の名称                 売上高             関連するセグメント名
             トヨタ自動車株式会社                           2,165,252      日本

            当連結会計年度(自           平成27年4月1日          至   平成28年3月31日)

            1.製品及びサービスごとの情報
              単一の製品・サービスの区分(包装材)の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超
             えるため、記載を省略しております。
            2.地域ごとの情報

             (1)売上高
              セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
             (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
            3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                  顧客の名称                 売上高             関連するセグメント名
             トヨタ自動車株式会社                           2,105,859      日本

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

            該当事項はありません。
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     【関連当事者情報】
      関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
         前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                               議決権等の
                     資本金又は
           会社等の名               事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額          期末残高
       種類          所在地    出資金                    取引の内容           科目
           称又は氏名               又は職業     有)割合     との関係
                                              (千円)          (千円)
                     (百万円)
                                (%)
                                                   受取手形
      主要株主
                                                    及び     187,531
                                    当社製品の
           トヨタ
                               (被所有)
                          自動車及び
                                                    売掛金
       及び          愛知県
                                    販売先      当社製品
           自動車              同部品等の
                      397,049                         2,165,252
                                直接
                                    役員の兼      の販売
      その他の           豊田市
                          製造・販売
                                24.18
                                                   電子記録
           株式会社
                                    任等
                                                          69,200
      関係会社
                                                    債権
         当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

                               議決権等の
                     資本金又は
           会社等の名               事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額          期末残高
                     出資金
       種類          所在地                         取引の内容           科目
           称又は氏名               又は職業     有)割合     との関係          (千円)          (千円)
                     (百万円)
                                (%)
                                                   受取手形
      主要株主
                                                    及び     207,124
                                    当社製品の
           トヨタ
                               (被所有)
                          自動車及び
                                                    売掛金
       及び          愛知県
                                    販売先      当社製品
           自動車           635,401    同部品等の                     2,105,859
                                直接
                                    役員の兼      の販売
      その他の           豊田市
                          製造・販売
                                24.17
                                                   電子記録
           株式会社
                                    任等
                                                          66,300
      関係会社
                                                    債権
      (注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、取引基本契約に基づいており、また、価格について 
          も、市場変動を反映させた取引条件が設定されております。
      (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
         前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                               議決権等の
                     資本金又は
           会社等の名               事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額          期末残高
                     出資金
       種類          所在地                         取引の内容           科目
           称又は氏名               又は職業     有)割合     との関係          (千円)          (千円)
                    (千HK$)
                                (%)
               HONG  KONG
           宏冠實業
                               (所有)
                          段ボール製          当社在外子               支払手形
                                         中国向け
      関連会社                    品の製造・          会社の仕入                及び
           (香港)           19,411          間接              1,981,147           227,252
               TSUEN
                                         製品の仕入
                          販売          先                買掛金
                                26.40
           有限公司
               WAN,N.T.
         当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

                               議決権等の
                     資本金又は
                               所有(被所                取引金額          期末残高
           会社等の名               事業の内容          関連当事者
       種類          所在地    出資金                    取引の内容           科目
                               有)割合
           称又は氏名               又は職業          との関係          (千円)          (千円)
                    (千HK$)
                                (%)
               HONG  KONG
           宏冠實業
                               (所有)
                          段ボール製          当社在外子               支払手形
                                         中国向け
      関連会社     (香港)           19,411    品の製造・          会社の仕入           1,680,209      及び     140,754
               TSUEN                 間接
                                         製品の仕入
                          販売          先                買掛金
                                26.40
           有限公司
               WAN,N.T.
      (注)取引条件及び取引条件の決定方針等

         製品の仕入については、一般の取引条件と同様に決定しております。
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     (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                              至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
     1株当たり純資産額                              2,092円56銭                 2,129円02銭

     1株当たり当期純利益                               126円96銭                 104円30銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
        2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (平成27年3月31日)                 (平成28年3月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                               10,394,823                 10,574,847

     純資産の部の合計額から控除する金額
                                        -                 -
     (千円)
                                                     10,574,847
     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                               10,394,823
     普通株式の期末株式数(株)                               4,967,497                 4,966,986

        3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成26年4月1日                 (自 平成27年4月1日
                              至 平成27年3月31日)                 至 平成28年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                630,724                 518,091

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                      630,724                 518,091
     純利益(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                               4,967,628                 4,967,299
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     ⑤【連結附属明細表】
       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                            当期首残高        当期末残高        平均利率
               区分                                      返済期限
                             (千円)        (千円)        (%)
     短期借入金                            -        -       -       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            -        -       -       -

     1年以内に返済予定のリース債務                            -      1,056         -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除

                                 -        -       -
     く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除

                                 -      1,408         -    平成29年~30年
     く。)
     その他有利子負債                            -        -       -       -

               合計                  -      2,464      -         -

      (注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結  貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
          ります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           リース債務                 1,056          352          -         -

       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年
       度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載
       を省略しております。
     (2)【その他】

         当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   2,823,132          5,777,383          8,772,326          11,695,299
     税金等調整前四半期(当期)
                         232,121          481,550          753,175          831,364
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         150,694          310,825          485,459          518,091
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                         30円33銭          62円57銭          97円72銭          104円30銭
     利益
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益                    30円33銭          32円23銭          35円15銭           6円56銭
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       4,936,642              5,355,635
         現金及び預金
                                         74,128              62,915
         受取手形
                                       ※2 185,885             ※2 419,596
         電子記録債権
                                      ※2 1,791,685             ※2 1,664,953
         売掛金
                                        102,231               99,331
         商品及び製品
                                         13,400              13,920
         仕掛品
                                         31,582              35,697
         原材料及び貯蔵品
                                         51,926              50,832
         繰延税金資産
                                        ※2 58,966             ※2 45,251
         その他
                                         △ 205             △ 214
         貸倒引当金
                                       7,246,243              7,747,919
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※1 738,156             ※1 681,020
          建物
                                        ※1 11,109             ※1 9,273
          構築物
                                       ※1 638,005             ※1 591,680
          機械及び装置
                                         4,481              6,476
          車両運搬具
                                         45,044              52,154
          工具、器具及び備品
                                       ※1 653,489             ※1 653,489
          土地
                                         10,400              24,171
          建設仮勘定
                                       2,100,687              2,018,267
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         6,149              6,272
          借地権
                                         17,083              24,677
          ソフトウエア
                                         4,631              4,583
          その他
                                         27,863              35,533
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        494,555              430,457
          投資有価証券
                                        426,436              350,972
          関係会社株式
                                           160              160
          出資金
                                         10,510               7,185
          長期貸付金
                                           -            61,320
          繰延税金資産
                                        117,458              139,117
          その他
                                        △ 6,456             △ 6,395
          貸倒引当金
                                       1,042,664               982,817
          投資その他の資産合計
                                       3,171,215              3,036,618
         固定資産合計
                                       10,417,459              10,784,537
       資産合計
                                 54/69







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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        105,791               84,768
         支払手形
                                       ※2 560,266             ※2 628,273
         買掛金
                                           -             1,056
         リース債務
                                       ※2 163,032             ※2 184,579
         未払金
                                         54,235              52,245
         未払費用
                                        142,318              129,475
         未払法人税等
                                         75,070              28,514
         未払消費税等
                                         5,173              5,141
         預り金
                                        109,337              106,006
         賞与引当金
                                         25,000              30,120
         役員賞与引当金
                                       1,240,225              1,250,179
         流動負債合計
       固定負債
                                           -             1,408
         リース債務
                                         26,219                -
         繰延税金負債
                                        379,814              473,717
         退職給付引当金
                                         75,000              87,840
         役員退職慰労引当金
                                         49,241              49,783
         資産除去債務
                                        530,275              612,749
         固定負債合計
                                       1,770,501              1,862,928
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,077,895              1,077,895
         資本金
         資本剰余金
                                        980,327              980,327
          資本準備金
                                           234              234
          その他資本剰余金
                                        980,562              980,562
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        103,314              103,314
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         26,882              19,641
            特別償却準備金
                                         57,909              58,473
            固定資産圧縮積立金
                                       1,880,000              1,880,000
            別途積立金
                                       4,170,068              4,569,087
            繰越利益剰余金
                                       6,238,174              6,630,516
          利益剰余金合計
                                        △ 71,510             △ 72,138
         自己株式
                                       8,225,121              8,616,834
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        421,837              304,774
         その他有価証券評価差額金
                                        421,837              304,774
         評価・換算差額等合計
                                       8,646,958              8,921,608
       純資産合計
                                       10,417,459              10,784,537
      負債純資産合計
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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
                                      ※1 9,692,101             ※1 9,544,002
      売上高
                                      ※1 7,242,762             ※1 7,047,251
      売上原価
                                       2,449,338              2,496,751
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 1,733,846           ※1 , ※2 1,794,486
      販売費及び一般管理費
                                        715,492              702,265
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 35,599            ※1 140,468
       受取利息及び配当金
                                         7,768              7,822
       仕入割引
                                       ※1 122,887             ※1 96,779
       受取ロイヤリティー
                                        ※1 17,168             ※1 19,992
       その他
                                        183,424              265,062
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           420              427
       売上割引
                                            7            10,049
       為替差損
                                           200               5
       その他
                                           628             10,482
       営業外費用合計
                                        898,287              956,845
      経常利益
      特別損失
                                           -            100,935
       退職給付制度改定損
                                           -            100,935
       特別損失合計
                                        898,287              855,909
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   320,400              295,200
                                         16,936             △ 30,332
      法人税等調整額
                                        337,336              264,867
      法人税等合計
                                        560,950              591,041
      当期純利益
                                 56/69











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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                               資本剰余金                  利益剰余金
                                                   その他利益剰余金
                    資本金
                               その他資本剰      資本剰余金合
                         資本準備金                  利益準備金
                               余金      計            特別償却準備      固定資産圧縮
                                                 金      積立金
     当期首残高               1,077,895       980,327        234    980,562      103,314      15,554      55,986
     当期変動額
      特別償却準備金の積立                                             16,512
      特別償却準備金の取崩                                             △ 5,184
      固定資産圧縮積立金の積立                                                    2,818
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                                          △ 894
      剰余金の配当
      当期純利益
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -      -      -      -      -    11,327      1,923
     当期末残高               1,077,895       980,327        234    980,562      103,314      26,882      57,909
                              株主資本                評価・換算差額等

                        利益剰余金
                                             その他有価           純資産合計
                    その他利益剰余金                   株主資本合          評価・換算
                                   自己株式          証券評価差
                             利益剰余金          計          差額等合計
                                             額金
                        繰越利益剰     合計
                   別途積立金
                        余金
     当期首残高              1,880,000     3,826,044     5,880,899      △ 70,999    7,868,357      261,550     261,550     8,129,908
     当期変動額
      特別償却準備金の積立                   △ 16,512       -          -                -
      特別償却準備金の取崩                    5,184      -          -                -
      固定資産圧縮積立金の積立                   △ 2,818      -          -                -
      固定資産圧縮積立金の取崩                     894      -          -                -
      剰余金の配当                  △ 203,676    △ 203,676         △ 203,676               △ 203,676
      当期純利益                   560,950     560,950          560,950                560,950
      自己株式の取得                              △ 511    △ 511               △ 511
      株主資本以外の項目の当期変
                                              160,286     160,286      160,286
      動額(純額)
     当期変動額合計
                      -   344,023     357,274      △ 511   356,763     160,286     160,286      517,050
     当期末残高              1,880,000     4,170,068     6,238,174      △ 71,510    8,225,121      421,837     421,837     8,646,958
                                 57/69





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          当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                               資本剰余金                  利益剰余金
                                                   その他利益剰余金
                    資本金
                               その他資本剰      資本剰余金合
                         資本準備金                  利益準備金
                               余金      計            特別償却準備      固定資産圧縮
                                                 金      積立金
     当期首残高               1,077,895       980,327        234    980,562      103,314      26,882      57,909
     当期変動額
      特別償却準備金の積立
                                                     418
      特別償却準備金の取崩                                             △ 7,658
      固定資産圧縮積立金の積立                                                    1,343
      固定資産圧縮積立金の取崩                                                    △ 780
      剰余金の配当
      当期純利益
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -      -      -      -      -    △ 7,240       563
     当期末残高               1,077,895       980,327        234    980,562      103,314      19,641      58,473
                              株主資本                評価・換算差額等

                        利益剰余金
                                             その他有価           純資産合計
                    その他利益剰余金                   株主資本合          評価・換算
                                   自己株式          証券評価差
                             利益剰余金          計          差額等合計
                                             額金
                        繰越利益剰     合計
                   別途積立金
                        余金
     当期首残高
                   1,880,000     4,170,068     6,238,174      △ 71,510    8,225,121      421,837     421,837     8,646,958
     当期変動額
      特別償却準備金の積立                    △ 418      -          -                -
      特別償却準備金の取崩                    7,658      -          -                -
      固定資産圧縮積立金の積立
                         △ 1,343      -          -                -
      固定資産圧縮積立金の取崩                     780      -          -                -
      剰余金の配当                  △ 198,699    △ 198,699         △ 198,699               △ 198,699
      当期純利益                   591,041     591,041          591,041                591,041
      自己株式の取得
                                    △ 628    △ 628               △ 628
      株主資本以外の項目の当期変
                                             △ 117,062    △ 117,062     △ 117,062
      動額(純額)
     当期変動額合計                 -   399,018     392,341      △ 628   391,713    △ 117,062    △ 117,062      274,650
     当期末残高
                   1,880,000     4,569,087     6,630,516      △ 72,138    8,616,834      304,774     304,774     8,921,608
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      【注記事項】
      (重要な会計方針)
       1.資産の評価基準及び評価方法
        (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
         ①  子会社株式
           移動平均法による原価法
         ②  その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法
           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
        (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
         主として総平均法による原価法
         (貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       2.固定資産の減価償却の方法

        (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法
        (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
       3.引当金の計上基準

        (1)  貸倒引当金
          売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
         ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)  賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
        (3)  役員賞与引当金
          役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
        (4)  退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
         (追加情報)
          平成28年3月30日付けでの複数事業主制度の厚生年金基金(中日本段ボール厚生年金基金)の解散に伴い当
         社の退職給付制度の改定を行っております。これに伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(平成
         14年1月31日 企業会計基準適用指針第1号)を適用し、当事業年度の特別損失として退職給付制度改定損
         100,935千円を計上しております。
        (5)  役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
       4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)  外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。
        (2)  消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年
         度の費用として処理しております。
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     (会計方針の変更)
      (企業結合に関する会計基準等の適用)
       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号                         平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及
      び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号                           平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」とい
      う。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。
      また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直
      しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
       企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定
      める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
       これによる財務諸表に与える影響はありません。
     (表示方法の変更)

      (損益計算書)
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「為替差損」(前事業年度7千円)は、重要
      性が増したため、当事業年度より独立掲記することにいたしました。
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     (貸借対照表関係)
      ※1.担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成27年3月31日)                   (平成28年3月31日)
       有形固定資産                   936,746千円        (883,088千円)           873,858千円        (820,412千円)
             計             936,746        (883,088  )           873,858        (820,412  )
       上記のうち、( )内書は工場財団抵当を示しております。なお、上記に対応する債務はありません。
      ※2.関係会社に対する金銭債権・債務の主なものは、次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成27年3月31日)                   (平成28年3月31日)
       短期金銭債権                            299,299千円                   305,697千円
       短期金銭債務                            150,469                   193,392
     (損益計算書関係)

      ※1.関係会社との取引高に係る主なものは、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 平成26年4月1日                  (自 平成27年4月1日
                              至 平成27年3月31日)                  至 平成28年3月31日)
       営業取引による取引高
        売上高                            2,190,326千円                  2,131,887千円
        仕入高                             749,923                  715,897
        その他                            1,070,652                  1,073,842
       営業取引以外の取引高                              174,054                  248,697
      ※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度65%、当事業年度65%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度35%、当事業年度35%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 平成26年4月1日                  (自 平成27年4月1日
                             至 平成27年3月31日)                    至 平成28年3月31日)
       荷造運搬費                              563,046    千円              573,119    千円
                                     431,829                  435,347
       給料及び賃金
                                     68,422                  66,739
       賞与引当金繰入額
                                     25,000                  30,120
       役員賞与引当金繰入額
                                     48,835                  32,144
       退職給付費用
                                     11,920                  13,740
       役員退職慰労引当金繰入額
       減価償却費                              43,494                  47,896
     (有価証券関係)

      子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式56,570千円、前事業年度の貸借対照表計上
     額は子会社株式56,570千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
     りません。
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      (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度            当事業年度
                               (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金                           36,048千円            32,692千円
         退職給付引当金                           122,300            144,957
         未払事業税                           11,038            10,793
         減価償却超過額                           20,881            21,049
         投資有価証券評価損                           37,630            35,760
         ゴルフ会員権評価損                           13,765            11,735
         役員退職慰労引当金                           24,157            26,983
                                     35,483            37,325
         その他
        繰延税金資産小計
                                    301,306            321,297
                                   △61,649            △57,221
         評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                    239,657            264,076
        繰延税金負債

         その他有価証券評価差額金                          △173,537            △117,423
         固定資産圧縮積立金                          △27,516            △25,788
         特別償却準備金                          △12,896            △8,711
         その他                             △0            △0
        繰延税金負債合計                           △213,950            △151,923
        繰延税金資産の純額                            25,706           112,152
        (注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
                                  前事業年度            当事業年度
                               (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
        流動資産-繰延税金資産
                                     51,926千円            50,832千円
        固定資産-繰延税金資産                              -          61,320
        固定負債-繰延税金負債                           △26,219               -
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度            当事業年度
                               (平成27年3月31日)            (平成28年3月31日)
        法定実効税率
                                     35.5%            33.0%
        (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.6            2.0
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.9            △4.9
         住民税均等割                            0.7            0.7
         税額控除                           △1.1            △1.0
         税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                            2.1            1.3
         その他                           △0.3            △0.1
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     37.6            31.0
       3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

         「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
        (平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法
        人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す
        る法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業
        年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見
        込まれる一時差異等については30.6%となります。
         この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,338千円減少し、法人税
        等調整額が11,478千円、その他有価証券評価差額金が6,139千円、それぞれ増加しております。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                       減価償却
               資産の         当期首      当 期      当 期      当 期      当期末
      区 分
                                                       累  計  額
               種 類         残 高      増加額      減少額      償却額      残 高
            建物             738,156       7,838        -    64,974      681,020     1,942,532

                                             1,835

            構築物              11,109        -      -           9,273     182,573
                                            133,948

            機械及び装置(注)             638,005       87,623        -          591,680     2,710,456
     有形
                                             4,523
            車両運搬具              4,481      6,518        -           6,476      24,505
     固定資産
                                            40,528
            工具、器具及び備品              45,044      47,639        -          52,154      520,206
                                              -

            土地             653,489         -      -          653,489         -
            建設仮勘定              10,400      24,171      10,400        -    24,171        -

                計        2,100,687       173,791       10,400      245,810     2,018,267      5,380,274

                                 123

            借地権              6,149              -      -     6,272        -
     無形
            ソフトウエア              17,083      13,001        -     5,407      24,677      11,548
     固定資産
            その他              4,631        -      -      48     4,583        72
                計         27,863      13,125        -     5,455      35,533      11,620

      (注)当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
         機械及び装置                段ボールシート生産設備の更新                          46,378千円
        【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

      貸倒引当金                     6,661          6,610          6,661          6,610

      賞与引当金                    109,337          106,006          109,337          106,006
      役員賞与引当金                    25,000          30,120          25,000          30,120
      役員退職慰労引当金                    75,000          13,740            900         87,840
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  1,000株
      単元未満株式の買取り・売渡し

                        (特別口座)
       取扱場所                 名古屋市中区栄三丁目15番33号
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                 -

       買取・売渡手数料                 無料

                         公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に

                        よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞
      公告掲載方法                  に掲載して行う。
                         なお、電子公告は当社のホームページに記載しており、そのアドレス
                        は次のとおりであります。http://www.mcpack.co.jp
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
      (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ
        て募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の
        権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第64期)(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)平成27年6月23日東海財務局長に提出。
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
        平成27年6月23日東海財務局長に提出。
       (3)四半期報告書及び確認書
        (第65期第1四半期)(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)平成27年8月10日東海財務局長に提出。
        (第65期第2四半期)(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)平成27年11月9日東海財務局長に提出。
        (第65期第3四半期)(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)平成28年2月8日東海財務局長に提出。
       (4)臨時報告書
        平成28年6月23日東海財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   平成28年6月23日

     中央紙器工業株式会社

       取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              西松 真人  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              井出 正弘  印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる中央紙器工業株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央
     紙器工業株式会社及び連結子会社の平成28年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、中央紙器工業株式会社の平成
     28年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、中央紙器工業株式会社が平成28年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                   平成28年6月23日

     中央紙器工業株式会社

       取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              西松 真人  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              井出 正弘  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる中央紙器工業株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第65期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央紙器
     工業株式会社の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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