総合商研株式会社 有価証券報告書 第44期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

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有価証券報告書-第44期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

提出日:

提出者:総合商研株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                       総合商研株式会社(E00735)
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     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                      北海道財務局長

     【提出日】                      平成27年10月27日

     【事業年度】                      第44期(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

     【会社名】                      総合商研株式会社

     【英訳名】                      SOUGOU    SHOUKEN    CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長  加藤 優

     【本店の所在の場所】                      札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

     【電話番号】                      011(780)5677

     【事務連絡者氏名】                      企画管理本部部長  太田 健一

     【最寄りの連絡場所】                      札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

     【電話番号】                      011(780)5677

     【事務連絡者氏名】                      企画管理本部部長  太田 健一

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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     第一部     【企業情報】

     第1   【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
            回次            第40期       第41期       第42期       第43期       第44期

           決算年月           平成23年7月       平成24年7月       平成25年7月       平成26年7月       平成27年7月

     売上高             (千円)     12,004,771       13,754,520       15,252,802       15,525,410       15,683,407

     経常利益
                   (千円)      △ 35,512       159,701       260,810       279,220        86,261
     又は経常損失(△)
     当期純利益
                   (千円)      △ 68,641       42,438       159,093       182,209        41,005
     又は当期純損失(△)
     包括利益             (千円)      △ 30,860       84,474       236,044       240,220        93,063
     純資産額             (千円)     1,634,897       1,668,177       1,859,829       2,079,873       2,116,622

     総資産額             (千円)     6,663,886       6,943,453       7,254,715       7,662,437       8,112,902

     1株当たり純資産額              (円)      546.39       563.31       627.88       692.09       705.03

     1株当たり当期純利益又は
                   (円)      △ 22.67       14.31       53.83       61.44       13.65
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率              (%)       24.4       24.0       25.6       27.1       26.0
     自己資本利益率              (%)         ―      2.5       8.6       9.3       2.0

     株価収益率              (倍)         ―      23.3        9.5       9.7       58.0

     営業活動による
                   (千円)      349,231       374,761       383,301       401,957       641,504
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (千円)     △ 483,150      △ 803,049      △ 460,020      △ 506,545     △ 1,169,275
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (千円)      574,812       △ 18,610       137,857        61,222       596,576
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                   (千円)     1,632,305       1,185,377       1,246,724       1,203,394       1,272,359
     の期末残高
     従業員数
                           420       433       446       454       426
                   (人)
                          ( 131  )     ( 159  )     ( 172  )     ( 182  )     ( 173  )
     (外、平均臨時雇用者数)
      (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   第40期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
        4   従業員数は、就業人員数を表示しております。
        5 「従業員数」欄の(           )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間
          で換算し算出)を記載しております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第40期       第41期       第42期       第43期       第44期

           決算年月           平成23年7月       平成24年7月       平成25年7月       平成26年7月       平成27年7月
     売上高             (千円)     11,900,490       13,642,333       15,173,531       15,426,731       15,533,465
     経常利益             (千円)       33,875       169,099       259,717       264,193       100,794
     当期純利益又は
                  (千円)      △ 61,636       56,825       158,056       169,343        55,519
     当期純損失(△)
     資本金             (千円)      411,920       411,920       411,920       411,920       411,920
     発行済株式総数             (株)     3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110       3,060,110
     純資産額             (千円)     1,639,558       1,691,261       1,880,968       2,086,458       2,139,518
     総資産額             (千円)     6,664,864       6,965,531       7,278,321       7,667,448       8,113,935
     1株当たり純資産額             (円)      550.63       572.20       636.41       694.28       712.66
     1株当たり配当額
                         15.00       15.00       15.00       15.00       20.00
                   (円)
     (うち1株当たり
                         ( 7.00  )     ( 7.00  )     ( 7.00  )     ( 7.00  )    ( 10.00   )
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益又は
                   (円)      △ 20.36       19.16       53.48       57.10       18.48
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)       24.6       24.3       25.8       27.2       26.4
     自己資本利益率             (%)         ―      3.4       8.4       8.5       2.6
     株価収益率             (倍)         ―      17.4        9.6       10.5       42.9
     配当性向             (%)         ―      78.3       28.0       26.3       108.2
     従業員数
                          407       422       436       441       410
                   (人)
                          ( 127  )     ( 155  )     ( 168  )     ( 180  )     ( 171  )
     (外、平均臨時雇用者数)
      (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   第40期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載してお
          りません。
        4  従業員数は、就業人員数を記載しております。
        5 「従業員数」欄の(           )内は、外書で平均臨時雇用者数(最近1年間における平均雇用人数を1人1日8時間で
          換算し算出)を記載しております。
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     2  【沿革】
        年月                           概要
      昭和44年1月        現  代表取締役加藤優が札幌市白石区菊水において個人で「プリント企画」を創業
      昭和45年4月        屋号を「総合印刷」に変更
      昭和47年12月        組織変更し、社内一貫生産を目的として札幌市白石区菊水に総合商研株式会社を設立
      昭和48年3月        ドイツ製印刷機ハイデルベルクSORDZ(A全版2色機)を導入、衣料を中心とする業種向けチラシ
              で営業拡大をはかる
      昭和52年8月        有限会社アリ印刷に出資(40%)し関連会社とする(平成5年7月に清算)
      昭和56年12月        札幌印刷株式会社と業務提携
      昭和57年4月        スタジオ部門を独立させ、有限会社スタジオユーを関係会社とする(平成3年10月資本関係を解
              消)
      昭和58年2月        札幌印刷株式会社の株式を取得し、関係会社とする(平成6年3月吸収合併)
          11月    年賀状印刷事業を開始する
      昭和61年5月        小森機械のオフセット輪転機B半裁・4色×4色を導入
      昭和62年3月        プリントハウス事業を開始し、札幌市中央区にプリントハウス北2条店(現時計台ビル店)を出
              店
      平成2年4月        菊水商事株式会社の株式を100%所有し子会社とする(平成6年3月吸収合併)
      平成3年7月        東京都品川区に東京営業所を開設(平成5年2月に東京都港区、平成17年9月に東京都千代田
              区、平成19年11月に東京都中央区、平成23年11月に東京都中央区内で移転、現東京支社)
      平成4年10月        札幌市豊平区に工場を賃借、本社年賀工場を移転(平成6年10月札幌市白石区に賃借移転、平成
              12年7月に閉鎖)
      平成7年7月        決算期を2月から7月に変更
          11月    札幌市白石区に菊水工場完成
      平成8年10月        E-print、CTPを稼動
      平成9年10月        大阪市中央区に大阪営業所を開設(平成14年3月大阪市阿倍野区に移転、平成15年8月大阪市北
              区に移転、現大阪支社)
      平成10年1月        協同組合札幌プリントピアを当社他8社にて設立
          9月    仙台市青葉区に仙台営業所開設
      平成11年5月        菊水本社と白石工場を統合し、現在地へ新本社工場として登記移転。パレタイジング、自動搬
              送機、自動倉庫を稼動開始
      平成12年2月        アイ・コミュニケーションズ株式会社に資本参加(30%)し、関連会社とする(平成17年11月増
              減資により関連会社から除外)
          10月    白石年賀工場(札幌市白石区)が稼動
      平成13年4月        厚木工場(神奈川県厚木市)が本格稼働(平成26年7月に閉鎖)
          7月    日本証券業協会に店頭登録
      平成14年2月        和歌山県和歌山市小雑賀に和歌山営業所開設
          8月    大阪工場(大阪府東大阪市)を設置(平成22年7月に閉鎖)
          9月    株式会社総合商業研究所を設立(平成18年7月に清算)
      平成15年4月        東京本部・大阪営業部を東京支社・大阪支社に格上し、本支社体制を構築
      平成16年4月        北海道旭川市豊岡に旭川営業所開設(平成17年11月北海道旭川市東光に移転後、平成22年12月
              北海道上川郡鷹栖町に移転)
          9月    株式会社味香り戦略研究所(横浜市西区)を設立(平成17年12月第三者割当増資により、関連
              会社に変更、平成22年8月株式取得、現・連結子会社)
          12月    日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
      平成18年5月        名古屋市西区に名古屋営業所開設(平成19年6月名古屋市中区に移転、平成21年2月に閉鎖)
      平成19年5月        株式会社プリプレス・センター(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
              (平成24年4月株式一部売却により関連会社から除外)
      平成20年3月        システムデザイン開発株式会社を関連会社とする(平成26年12月に売却)
          8月    其水堂金井印刷株式会社(札幌市白石区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする。(平
              成22年9月に清算)
      平成21年10月        北海道帯広市に帯広営業所開設(平成23年3月に閉鎖)
      平成22年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市
              場)に株式を上場
      平成22年5月        プリントハウス株式会社を設立(現・連結子会社)
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        年月                           概要

      平成22年8月        伊勢原工場(神奈川県伊勢原市、現伊勢原第二工場)を設置
      平成22年10月        大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場
              の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
              旭川工場(北海道上川郡鷹栖町)を設置
      平成22年12月
              九州支社(福岡市博多区)を開設
      平成24年2月
              株式会社あるた出版(札幌市中央区)の第三者割当増資を引受け、関連会社とする
      平成24年3月
              青森営業所(青森県八戸市)を開設
      平成24年12月
              盛岡営業所(岩手県盛岡市)を開設
      平成25年7月
              大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタ
              ンダード)に株式を上場
              伊勢原工場を伊勢原第二工場へ名称変更し、伊勢原第一工場(神奈川県伊勢原市)を設置
      平成26年8月
      平成27年3月        株式会社まち・ひと・しごと総研を設立(現・子会社)
          7月     株式会社ゾーンを子会社とする(現・子会社)
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     3  【事業の内容】
        当社グループは当社及び連結子会社2社、非連結子会社2社、持分法非適用関連会社1社により構成されてお
       り、商業印刷事業、年賀状印刷事業、ふりっぱー事業、その他を主たる業務としております。なお、第1四半期連
       結会計期間においてシステムデザイン開発株式会社は、同社株式を全て売却したため持分法適用関連会社から外れ
       ており、第3四半期連結会計期間において株式会社まち・ひと・しごと総研を非連結子会社として新規設立し、第
       4四半期連結会計期間において株式会社ゾーンを非連結子会社としております。
        当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりで
       あります。なお、セグメントと同一の区分であります。
       (商業印刷事業)

        商業印刷事業におきましては、多様化するお客様のニーズに対応するため、各種商業印刷物から販促イベントの
       企画、テレビコマーシャル等のマルチメディア媒体、Webサイト制作、サイン広告、インストアプロモーション
       等の様々な販促媒体を提供しております。当社グループでは取引先企業に対し、販促媒体やセール等の企画提案か
       ら始まり、デザイン制作、製造、納品、販促結果のフィードバックまで一貫したサービスを手掛けております。ま
       た、取引先企業の商圏調査分析、顧客情報分析、国勢調査や消費者調査等のデータを基にした情報分析ツールを用
       いることにより、効果的な販売促進活動の支援を行っております。
        連結子会社であるプリントハウス株式会社では、短納期、小ロットに特化したオンデマンド印刷を中心とした各
       種販促物の企画・制作・販売を行っております。株式会社まち・ひと・しごと総研では、地方自治体のPR活動や
       特産品開発等の販売促進支援を行っております。株式会社味香り戦略研究所では、味覚データベースを活用した流
       通小売業・食品メーカー等向けソリューション提供及び、商品開発を行っております。株式会社ゾーンは、スポー
       ツ関連のフリーペーパーの発行やチケット販売を行っております。
        また、関連会社である株式会社あるた出版は月刊誌等、各種出版物の企画、発行を行っております。
       (年賀状印刷事業)

        年賀状印刷事業におきましては、郵便局、スーパーやドラッグストア等の店頭及びweb等で販売される名入れ
       年賀状及びパック年賀状のデザイン制作、印刷を行っております。また、通年業務として挨拶状の制作、印刷も手
       がけております。年賀状印刷においては、個人情報の保護・管理に万全を期しており、情報の暗号化、静脈・指紋
       認証システムによる入退室管理等、万全のセキュリティ対策を実施しております。
       (ふりっぱー事業)

        ふりっぱー事業におきましては、フリーペーパー「地域新聞ふりっぱー」の発行を通じて、広告収入の獲得や印
       刷物の受注、会員組織「ふりっぱーメイト」を活用した自前の配達網による販促物等のポスティング受託等を行っ
       ております。
       (その他)

        その他においては、マルチ型印刷ショップとして北海道内に2店舗のプリントハウスを有しております。法人顧
       客や個人顧客のデジタル・印刷ニーズに応え、少部数の印刷(オンデマンド印刷)を請け負うほか、デジタルデー
       タ出力やDPEサービスの提供等、近年のパソコンユーザーの増加とビジネスシーンの変化に伴う新たな需要に対
       応しております。
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        事業の系統図は、次のとおりであります。
      (注)   ☆は連結子会社、△は持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社であります。










     4  【関係会社の状況】

                                   議決権の
                       資本金      主要な
          名称         住所                所有割合            関係内容
                       (千円)     事業の内容
                                    (%)
                                        当社のオンデマンド印刷を依頼しま
     (連結子会社)             札幌市         オンデマンド印
                        40,000             100.0    す。
                   白石区         刷
      プリントハウス㈱
                                        役員の兼任は1名であります。
     (連結子会社)
                                        味覚に係る販促支援コンテンツの提供
                   東京都         味覚データの分
                                        を受けております。
      ㈱味香り戦略研究所                  85,675             86.9
                   中央区         析・販売
                                        役員の兼任は3名であります。
     (注)2
      (注)   1 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        2 特定子会社に該当しております。
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     5  【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                               平成27年7月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                    226(     25)

     商業印刷事業
                                                     52(   128)

     年賀状印刷事業
                                                     30(      1)

     ふりっぱー事業
                                                     4(   ― )

     その他
                                                    114(     19)

     全社(共通)
                                                    426(   173)

                 合計
      (注)   1   従業員数は、就業人員であります。
        2 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
        3 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の業務に区分できない管理部門等に所属しているもの
          であります。
      (2)  提出会社の状況

                                               平成27年7月31日現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
          410(   171  )

                        39.9              7.8             3,811
              セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                    214(     23)

     商業印刷事業
                                                     52(   128)

     年賀状印刷事業
                                                     30(      1)

     ふりっぱー事業
                                                     ―(   ― )

     その他
                                                    114(     19)

     全社(共通)
                                                    410(   171)

                 合計
      (注)   1 従業員数は、就業人員であります。
        2 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
        3 臨時雇用者には、季節雇用者、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。
        4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        5 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の業務に区分できない管理部門等に所属しているもの
          であります。
      (3)  労働組合の状況

        労働組合は結成されておりません。
        また、労使関係については円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はありません。
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     第2   【事業の状況】

       消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、生産実績、販売実績等の金額に

      は、消費税等は含まれておりません。
     1  【業績等の概要】

      (1)  業績
       当連結会計年度におけるわが国経済は、経済政策・金融政策等の効果による企業業績の改善を背景とし、雇用や所
      得環境の改善等、緩やかな回復傾向が続きました。その一方で、中国経済の下振れなどの海外景気に対する懸念よ
      り、本格的な景気回復への兆しは依然不透明な状況であります。
       当社グループが位置する印刷業界におきましては、出版市場の低迷とネット広告市場の拡大といった受注環境に加
      え、円安による主要原材料価格の上昇や受注単価の下落傾向が続き、収益を確保することが難しい局面にあります。
       このような環境の中で当社グループは、新たな事業領域と企業価値の拡大に努めてまいりました。当期は、「モノ
      づくりからコトづくり」をテーマに味覚分析を通じた商品開発・イベント企画等の企画営業を強化し、その一環とし
      て平成27年3月には、地方自治体のPR活動や特産品開発等を担う「株式会社まち・ひと・しごと総研」を子会社と
      して設立し、地方の生活、環境、経済活性化に取り組むべく、事業開拓を行っております。
       その結果、当連結会計年度の売上高は15,683百万円(前年同期比157百万円増)と増収となりました。
       利益につきましては、外注費の増加や製造原価の上昇により、営業利益は76百万円(前年同期比177百万円減)、
      経常利益は86百万円(前年同期比192百万円減)、当期純利益は41百万円(前年同期比141百万円減)となり、それぞ
      れ減益となりました。
       セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

       (商業印刷事業)
       商業印刷事業におきましては、新規事業の創出へ注力したことで一部は成果が出始めてまいりましたが、昨年の消
      費増税特需効果の剥落によりチラシ受注が減少し、当事業の売上高は9,284百万円(前年同期比455百万円減)となり
      ました。
       利益につきましては、用紙代の値上げの影響やチラシ受注減少の影響を吸収しきれなかったことと、次の事業の柱
      となる地方創生に関わる業務やサイン・ディスプレイ事業等への注力により経費が増加し、営業利益は112百万円
      (前年同期比196百万円減)となりました。
       (年賀状印刷事業)
       年賀状印刷事業におきましては、日本郵政グループ向けの受注が大幅に増加したことで、名入れ年賀状は165万件
      (前年同期比117%増)、パック年賀状は580万パック(前年同期比117%増)と両商品とも増加し、当事業の売上高
      は5,779百万円(前年同期比698百万円増)となりました。一方で、当期首に取得した伊勢原第一工場の立ち上げに伴
      う諸経費や個人情報セキュリティ強化費用に加え、消費税増税により年賀葉書が50円から52円へ値上がりしたことに
      よるパック年賀状の採算悪化の影響があり、営業利益は433百万円(前年同期比47百万円減)となりました。
       (ふりっぱー事業)
       ふりっぱー事業におきましては、札幌市より広報さっぽろの配布業務を受託する等、事業の幅を広げたものの、各
      受注の採算性を見直し、利益重視へと営業戦略を変更した結果、当事業の売上高は514百万円(前年同期比65百万円
      減)となりました。一方で、当該戦略が順調に進捗し営業損失は37百万円(前年同期の営業損失は118百万円)と赤
      字幅が縮小いたしました。
       (その他)
       その他におきましては、北海道内の2店舗のプリントハウスにて、DPE、オンデマンドプリント等の商品・サー
      ビスの提供を行ってまいりましたが、売上高は105百万円(前年同期比19百万円減)、営業損失は26百万円(前年同
      期の営業損失は24百万円)となりました。
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      (2)  キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて68百万円
      増加し、1,272百万円となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果得られた資金は641百万円(前連結会計年度は401百万円の獲得)となりました。これは主に仕
        入債務の減少により168百万円資金が減少した一方で、減価償却費の発生が430百万円、売上債権の減少が268百万
        円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果使用した資金は1,169百万円(前連結会計年度は506百万円の使用)となりました。これは主に
        有形・無形固定資産の取得による支出1,159百万円、子会社株式の取得により支出が30百万円あったこと等により
        資金が減少したことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果得られた資金は596百万円(前連結会計年度は61百万円の獲得)となりました。これは主に長期
        借入金の返済による支出が1,205百万円、配当金の支払額が53百万円あったこと等により資金が減少した一方で、
        長期借入れによる収入が1,900百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
     2  【生産、受注及び販売の状況】

      (1)  生産実績
        当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                       生産高(千円)             前年同期比(%)

      商業印刷事業                                      9,279,389            95.2
      年賀状印刷事業                                      5,779,275            113.7
      ふりっぱー事業                                       515,410           89.6
       報告セグメント計
                                           15,574,075            105.0
      その他                                       105,414           84.4
                 合計                          15,679,489            104.9
      (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 金額は、販売価格によっております。
      (2)  受注実績

        当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称              受注高(千円)          前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)

      商業印刷事業                   9,207,126           93.4          505,645          87.5
      年賀状印刷事業                   5,779,275          113.8              ―        ―
      ふりっぱー事業                    514,217          90.3           12,181         91.1
       報告セグメント計
                        15,500,619           103.8           517,827          89.6
      その他                    105,692          84.6            278         ―
          合計              15,606,312           103.6           518,105          89.7
      (注) セグメント間取引については、相殺消去しております。
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      (3)  販売実績
        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称                内訳             販売高(千円)             前年同期比(%)

      商業印刷事業             印刷売上                        7,219,188            96.5
                   折込売上                        2,065,366            91.4
                    合 計                        9,284,555            95.3
      年賀状印刷事業             印刷売上                        5,779,275            113.7
                   折込売上                            ―          ―
                    合 計                        5,779,275            113.7
      ふりっぱー事業             印刷売上                         502,563           89.4
                   折込売上                         11,598           67.3
                    合 計                         514,161           88.7
       報告セグメント計
                                          15,577,992            101.2
      その他             その他売上                         105,414           84.4
                 合計                         15,683,407            101.0
      (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。
                         前連結会計年度                 当連結会計年度
                       (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
           相手先
                        至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
                     販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
     株式会社JP三越マーチャンダイ
                            ―         ―    2,486,143           15.9
     ジング
     株式会社マイプリント                       ―         ―    1,764,192           11.2
     株式会社郵便局物販サービス                  2,063,177           13.3          ―         ―
        3 前連結会計年度における株式会社JP三越マーチャンダイジング、株式会社マイプリントに対する販売実績
          は、総販売実績に対する割合が10%未満であるため記載を省略しております。
        4 当連結会計年度における株式会社郵便局物販サービスに対する販売実績は、総販売実績に対する割合が10%
          未満であるため記載を省略しております。
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     3  【対処すべき課題】
       当社グループを取り巻く広告・印刷業界の経営環境は厳しさを増していることから、今後一層の業績拡大と企業体
      質の強化を図るため、下記の3点を重点課題として取り組んでまいります。 
      (1)  商業印刷事業の営業基盤の拡大と利益構造の改革
        取引先の広告宣伝費は抑制傾向にあり、商業印刷の受注競争は激化していることから、当社グループの総合的な
       機能を最大限活用し、新規営業及び既存取引先との取引深耕による営業基盤の拡大と、企画営業の強化により利益
       構造の改革を行ってまいります。
      (2)  販売促進支援機能の強化
        同業他社との差別化による競争力を高めるため、付加価値の高い企画提案の実施、印刷機能の拡充、地域新聞
       「ふりっぱー」・「北海道応援マガジンJP01」及び同Webサイトの機能拡充、Web・IT支援の強化、味覚分
       析を通じた新たな販売促進ツールの開発・提供等を通じ、取引先に対する販売促進支援機能の強化を図ってまいり
       ます。
      (3)財務体質の強化
        経営環境の変化、材料費等の高騰によるコスト増加並びに事業戦略に応じた投資に対応するために、徹底したコ
       スト管理による利益率の向上、内部留保の増加による自己資本比率の向上に取り組んでまいります。 
     4  【事業等のリスク】

       当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおりで
      すが、当社グループは、これらのリスクの存在を十分に認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避する
      ための努力を継続してまいります。
       文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成27年10月27日)現在において当社グループが判断したもの
      であります。
      (1)  特定製品への依存

        当社グループではチラシを中心とする商業印刷による売上高が全体の59.2%を占めております。商業印刷に係る
       市場規模には現在のところ大きな変動はございませんが、当該市場が著しく縮小した場合には、業績等に影響を与
       える可能性があります。
      (2)  特定顧客業界への依存
        当社グループでは大手流通・小売企業、及び日本郵政グループへの売上依存度が高いことから、これらの企業の
       業績が悪化し、受注が減少した場合には、業績等に影響を与える可能性があります。
      (3)  材料価格の変動
        当社グループでは、印刷用紙・インク等の材料を複数の企業から調達し、安定した材料の確保と最適な価格の維
       持に努めております。しかし、為替相場の変動や原油価格の高騰、製紙市場の需給バランスの崩れ等により材料価
       格が著しく高騰した場合には、業績等に影響を与える可能性があります。
      (4)  取引先の信用リスク
        当社グループでは通常の営業債権及び貸付債権の与信管理を徹底しておりますが、与信先企業の業績が予想以上
       に悪化した場合には、貸倒による損失が発生する可能性があります。
      (5)  資産保有リスク
        当社グループでは、不動産・有価証券等の資産を保有しておりますが、時価の変動により、業績に影響を与える
       とともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。
      (6)  情報システムと個人情報保護
        画像データの送受信や顧客情報の管理、事業活動に付随する各種情報管理のため、情報システムが重要な役割を
       果たしております。平成17年6月にプライバシーマークを取得し、社員教育の徹底と、情報システムの管理及び個
       人情報保護に万全を尽くしておりますが、万一これらに事故が発生した場合には、事業活動に影響を及ぼす可能性
       があります。
      (7)  自然災害
        当社グループでは、災害による影響を最小限に留めるための対策をとっておりますが、災害による全ての影響を
       防止・軽減できる保証はありません。地震等の災害によりデータベースサーバや印刷工場等が重大な被害を受けた
       場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)  事業の季節的変動
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        当社グループでは、上半期は年賀状印刷事業の売上が計上されること、及び商業印刷事業の年末年始商戦の折込
       広告の大量受注があることから、上半期と下半期の売上高・利益に著しい相違があります。
     5  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
     6  【研究開発活動】

       当社では当連結会計年度における研究開発活動として、味覚センサーを活用したデータ分析をすすめ、味の測定・
      解析・比較を中心とした研究活動を実施しており、これらは商業印刷事業における販売促進支援活動及び取引先に対
      する提供情報として活用しております。
       その結果、商業印刷事業において、当連結会計年度における研究開発費が1百万円となりました。
       なお、年賀状印刷事業及びふりっぱー事業、その他においては特記すべき事項はありません。
     7  【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
       おります。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況                                             1.連結財務諸表
       等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。この連結財務諸表作成にあ
       たって、見積りが必要となる事項については合理的な基準に基づき会計上の見積りを行っております。
      (2)  財政状態の分析

       ① 資産
        当連結会計年度末における流動資産は3,407百万円となり、前連結会計年度末に比べて243百万円減少しました。
       これは主に、現金及び預金が68百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が272百万円、原材料及び貯蔵品が54
       百万円減少したこと等によるものであります。
        当連結会計年度末における固定資産は4,705百万円となり、前連結会計年度末に比べて693百万円増加しました。
       これは主に、伊勢原第一工場の取得等により建物及び構築物が364百万円、土地が149百万円、ソフトウェアが81百
       万円、投資有価証券が69百万円増加した一方で、建設仮勘定が93百万円減少したこと等によるものであります。
        この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて450百万円増加し、8,112百万円とな
       りました。
       ② 負債
        当連結会計年度末における流動負債は2,661百万円となり、前連結会計年度末に比べて206百万円減少しました。
       これは主に、支払手形及び買掛金が168百万円、1年内返済予定の長期借入金が23百万円、未払法人税等が28百万円
       減少したこと等によるものであります。
        当連結会計年度末における固定負債は3,334百万円となり、前連結会計年度末に比べて620百万円増加しました。
       これは主に、長期設備関係未払金が66百万円減少した一方で、長期借入金が718百万円増加したこと等によるもの
       であります。
        この結果、当連結会計年度末における総負債は、前連結会計年度末に比べて413百万円増加し、5,996百万円とな
       りました。
       ③ 純資産
        当連結会計年度末における純資産合計は2,116百万円となり、前連結会計年度末に比べて36百万円増加しまし
       た。これは主に、その他有価証券評価差額金が53百万円増加したこと等によるものであります。
      (3)  経営成績の分析

        「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績」に記載のとおりであります。
      (4)  キャッシュ・フローの状況の分析

        「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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      (5)  経営成績に重要な影響を与える要因について
       「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
      (6)  経営環境の現状と戦略的見通し

       広告・印刷業界を取り巻く環境は、印刷用紙等の材料費の上昇傾向、企業の広告宣伝費の抑制、同業者間の受注競
      争の激化、インターネット広告の拡大等、厳しさを増すとともに、大きく変化しつつあります。
       こうした環境の中、変化に迅速に対応し、業績向上に向けて、将来を見据えた戦略を推進し、安定した企業体質の
      もと、当社グループの優位性と競争力を高めることが重要な課題と認識しており、次の経営戦略を展開してまいりま
      す。
       ①  企画営業の推進
         当社が、創業以来培ってまいりました販売促進支援業としてのノウハウと、多様な生産設備を活用し、新たな
        付加価値を提供してまいります。その中でも、地方再生の一助となる支援に力を入れ、従来の形に囚われない企
        画と提案で、お客様の満足度を最大にできるよう取り組んでまいります。
       ②  事業採算の向上とコスト削減による利益率の向上
         材料費の上昇と受注単価の低下等により、利益率が低下傾向にあることから、事業毎の採算向上を図るととも
        に、高粗利商材の開発、徹底したコスト管理・内製化・業務の効率化により利益水準を高め、利益率向上を目指
        してまいります。
       ③  人材育成
         年々厳しさを増す環境の変化に対応し、新たな付加価値を創出できる人材を育成し、競争力の強化を図ってま
        いります。
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     第3   【設備の状況】

      消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含まれておりませ

     ん。
     1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資の総額は1,075百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおり
      であります。
       商業印刷事業においては、印刷関連設備254百万円、ネットワーク機器22百万円の設備投資を実施しております。

       年賀状印刷事業においては、伊勢原第一工場の土地建物取得556百万円、ネットワーク機器51百万円、システム開
      発39百万円の設備投資を実施しております。
       ふりっぱー事業、その他においては、特別な設備投資はございません。
       また、当連結会計年度において重要な設備の除却・売却等はございません。
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     2  【主要な設備の状況】
      (1)  提出会社
       当社は、北海道内に3ヶ所の工場、1ヶ所の営業所及び2ヶ所の店舗を運営しております。
       また、本州には2ヶ所の工場、東京支社・大阪支社・九州支社及び4ヶ所の営業所を設けております。主要な設備
      は、以下のとおりであります。
                                               (平成27年7月31日現在)
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名       セグメントの                                          従業員数
                    設備の内容
       (所在地)         名称                                         (人)
                           建物     機械装置      土地
                                         リース資産     その他     合計
                          及び構築物     及び運搬具      (面積㎡)
                     印刷業務
     本社工場                                 276,146
              商業印刷事業             283,290     179,306          62,685     3,055    804,484       43
     (札幌市東区)(注1)                               (4,447.05)
                     販売業務
                     管理業務
     本社                                 34,869
                 ―          137,645      7,521          4,378    51,338    235,753       207
     (札幌市東区)(注1)                                (690.66)
                     販売業務
                                        ―
     東京支社
              商業印刷事業      販売業務       2,670      117           ―  10,139     12,927       44
                                      ( ― )
     (東京都中央区)
     大阪支社                                   ―
              商業印刷事業      販売業務        164      ―          ―   2,881     3,046      20
                                      ( ― )
     (大阪市北区)
     九州支社                                   ―
              商業印刷事業      販売業務         ―     ―          ―   1,816     1,816       8
                                      ( ― )
     (福岡市博多区)
     青森営業所                                   ―
              商業印刷事業      販売業務         ―     ―          ―   1,453     1,453       7
                                      ( ― )
     (青森県八戸市)
     盛岡営業所                                   ―
              商業印刷事業      販売業務         ―     ―          ―   1,877     1,877       3
                                      ( ― )
     (岩手県盛岡市)
     仙台営業所                                   ―
              商業印刷事業      販売業務         ―     ―          ―   1,716     1,716       8
                                      ( ― )
     (仙台市青葉区)
                                        ―
     和歌山営業所
              商業印刷事業      販売業務       1,376       ―          ―  54,479     55,856       12
                                      ( ― )
     (和歌山県和歌山市)
     旭川営業所                                   ―
              商業印刷事業      販売業務         ―     ―          ―   1,195     1,195      12
                                      ( ― )
     (北海道上川郡)
     旭川工場                印刷業務
                                      20,052
              年賀状印刷事業              41,615     260,910          39,735      831   363,144       11
                                    (5,349.19)
     (北海道上川郡)                販売業務
     白石工場                印刷業務
                                      682,532
              年賀状印刷事業              61,079     37,608            ―  122,678     903,898       5
                                    (5,980.69)
     (札幌市白石区)                販売業務
     伊勢原第一工場                印刷業務
                                      149,978
              年賀状印刷事業             392,827     225,592             ―  75,917    844,315       ▶
                                    (3,683.55)
     (神奈川県伊勢原市)                販売業務
     伊勢原第二工場                印刷業務                   ―
              商業印刷事業             40,437     54,775          6,155     655   102,023       26
                                      ( ― )
     (神奈川県伊勢原市)                販売業務
     プリントハウス2店                印刷業務                   ―
                その他              47    2,618            ―    221    2,887       0
                                      ( ― )
     (北海道内)                販売業務
       (注)   1  本社及び本社工場が入居している土地建物は、協同組合札幌プリントピアが平成11年3月31日付で北海道か
          ら中小企業高度化資金を1,933百万円借入し、取得したものです。これを組合員企業と同組合が土地は持
          分、建物については区分所有し、そのうち、当社の資金負担は土地建物に対する設備関係未払金81百万円及
          び長期設備関係未払金165百万円であり、同資金を同組合に対して平成30年11月までの間に分割返済する契
          約となっております。なお、同組合は平成23年1月31日付で北海道から北洋銀行へ資金の借換を行ってお
          り、当該土地建物については同資金が完済するまで、同行へ担保として供するほか、所有権も登記留保と
          なっております。
         2  帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及びソフトウェアであり、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定
          は含んでおりません。
         3  従業員数には、臨時雇用者の人員を含んでおりません。
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      (2)  国内子会社
                                               (平成27年7月31日現在)
                                         帳簿価額(千円)
                事業所名      セグメント      設備                            従業員数
        会社名
                (所在地)       の名称     の内容                             (人)
                                 建物    機械装置     土地    リース
                                                 その他    合計
                                及び構築物     及び運搬具     (面積㎡)     資産
              本社         商業印刷     印刷業務                ―
     プリントハウス㈱                            1,076     3,080        2,858    1,515    8,531      7
                                          ( ― )
              (札幌市白石区)          事業    販売業務
              本社         商業印刷                     ―
     ㈱味香り戦略研究所                      販売業務      4,465     2,416          ―  2,021    8,903      9
                                          ( ― )
              (東京都中央区)          事業
       (注)   1  帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及びソフトウェアであり、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定
          は含んでおりません。
         2  従業員数には、臨時雇用者の人員を含んでおりません。
     3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)  重要な設備の新設
        当連結会計年度末において確定した重要な設備の新設の計画はありません。
      (2)  重要な設備の除却等

                   事業所名        セグメント               期末帳簿価額
           会社名                        設備の内容               閉鎖予定時期
                   (所在地)         の名称               (千円)
                 伊勢原第二工場                   印刷業務
         提出会社                  商業印刷事業                41,907      平成28年1月
                 (神奈川県伊勢原市)                   販売業務
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     第4   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     8,000,000

                  計                                    8,000,000

       ②  【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                   商品取引業協会名
               (平成27年7月31日)          (平成27年10月27日)
                                   東京証券取引所
                                            単元株式数は1,000株であり
       普通株式           3,060,110          3,060,110       JASDAQ
                                            ます。
                                   (スタンダード)
         計          3,060,110          3,060,110          ―            ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      (5)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式      発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
         年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (千円)       (千円)
                   (株)      (株)                    (千円)       (千円)
     平成18年11月1日~
                  112,000      3,060,110         17,696      411,920       17,696      441,153
     平成19年1月31日(注)
      (注) 新株予約権の行使による増加であります。
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      (6)  【所有者別状況】
                                               平成27年7月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数1,000株)
                                                     単元未満株
                                                     式の状況
       区分
                                   外国法人等
                           その他の                 個人
           政府及び地           金融商品
                                                      (株)
                 金融機関                                 計
           方公共団体           取引業者
                            法人               その他
                                 個人以外      個人
     株主数
               ―     3     ▶     19      1     1    681     709       ―
     (人)
     所有株式数
               ―     33     12    1,691       1     1   1,317     3,055      5,110
     (単元)
     所有株式数
               ―    1.08     0.39     55.35      0.03     0.03     43.11     100.00        ―
     の割合(%)
      (注)    自己株式57,956株は、「個人その他」に57単元、「単元未満株式の状況」に956株含まれております。
      (7)  【大株主の状況】

                                               平成27年7月31日現在
                                                    発行済株式
                                            所有株式数       総数に対する
          氏名又は名称                     住所
                                             (千株)       所有株式数
                                                    の割合(%)
     合同会社実力養成会                札幌市白石区本通6丁目南5番1号                           793       25.91
     大日精化工業株式会社                東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7-6                           140       4.57

     株式会社小森コーポレーション                東京都墨田区吾妻橋3丁目11-1                           140       4.57

     日藤株式会社                札幌市中央区北3条西14丁目2                           140       4.57

     総合商研従業員持株会                札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48                           135       4.43

     株式会社光文堂                名古屋市中区金山2丁目15-18                           100       3.27

     小松印刷株式会社                香川県高松市香南町由佐2100-1                           100       3.27

     志田 秋子                札幌市厚別区                           78       2.55

     東京インキ株式会社                東京都北区王子1丁目12-4                           63       2.06

     片岡 廣幸                札幌市白石区                           51       1.67

            計                    ―                1,740        56.89

      (注) 当社は自己株式57,956株(1.89%)を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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      (8)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                               平成27年7月31日現在
            区分            株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―             ―

     議決権制限株式        (自己株式等)

                          ―          ―             ―
     議決権制限株式        (その他)

                          ―          ―             ―
                      (自己保有株式)
                                          権利内容になんら限定のない当社
     完全議決権株式        (自己株式等)
                                     ―
                     普通株式         57,000               における標準となる株式
     完全議決権株式        (その他)         普通株式     2,998,000
                                       2,998          同上
                     普通株式           5,110

     単元未満株式(注)                               ―      1単元(1,000株)未満の株式
                          3,060,110

     発行済株式総数                               ―             ―
     総株主の議決権                     ―             2,998           ―

      (注)    「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式956株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                               平成27年7月31日現在
                                                     発行済株式
                                 自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                      所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                            所有株式数
                                  (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(%)
       (自己保有株式)
                  札幌市東区東苗穂2条3丁目
                                   57,000       ―       57,000        1.89
                  4-48
       総合商研株式会社
           計              ―          57,000       ―       57,000        1.89
      (9)  【ストックオプション制度の内容】

        該当事項はありません。
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     2  【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】           会社法第155条第7号による普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

        会社法第155条第7号による普通株式の取得
                 区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
     当事業年度における取得株式数                                     3,054            2,231,822

     当期間における取得自己株式                                       ―              ―

      (注) 当期間における取得自己株式には、平成27年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式数は含めておりません。
      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                    当期間

            区分
                                 処分価額の総額                   処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                   (円)                   (円)
     引き受ける者の募集を行った
                               ―         ―         ―          ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―          ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                               ―         ―         ―          ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(  ―  )                         ―         ―         ―          ―
     保有自己株式数                       57,956            ―       57,956            ―

      (注) 当期間における保有自己株式数には、平成27年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
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     3  【配当政策】
       当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題として捉え、企業体質を強化し、業績に対応した安定した
      配当を継続して行うことを基本方針としております。
       当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当
      は取締役会、期末配当は株主総会であります。
       当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当として1株当たり10円とし、中間配当10円と合わせて、年間
      配当を1株当たり20円としております。
       内部留保資金につきましては、今後の事業展開に対応した設備投資等の資金需要に備える所存であります。
       なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
       また、当社は、平成27年10月27日の定時株主総会において、機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とするた
      め、会社法第459条第1項に基づき剰余金の配当を取締役会で決議できるものとする定款変更を行っております。
      (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
        決議年月日         配当金の総額(千円)           1株当たり配当額(円)
      平成27年3月12日

                        30,041              10
       取締役会決議
      平成27年10月27日
                        30,021              10
      定時株主総会決議
     4  【株価の推移】

      (1)  【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
        回次        第40期         第41期         第42期         第43期         第44期

       決算年月        平成23年7月         平成24年7月         平成25年7月         平成26年7月         平成27年7月

       最高(円)          401         430         648         723         976

       最低(円)          265         288         370         451         522

      (注) 最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるもの、平成22年10
         月12日から平成25年7月15日までは大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるもの、平成25年7
         月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
      (2)  【最近6月間の月別最高・最低株価】

        月別      平成27年2月          3月       4月       5月       6月       7月

       最高(円)          724       745       920       910       976       948

       最低(円)          662       684       738       810       910       783

      (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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     5  【役員の状況】
     男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
                                                        所有株式
       役名      職名      氏名       生年月日                略歴             任期    数
                                                         (千株)
                                昭和44年1月      個人にてプリント企画創業
                                昭和45年4月      プリント企画を総合印刷に屋号変更
                                昭和47年12月      総合商研㈱を設立(総合印刷を改組)
                                      代表取締役(現任)
                                昭和52年8月      ㈲アリ印刷代表取締役社長(㈲アリ印
                                      刷は平成5年7月に清算)
                                昭和57年7月      札幌印刷㈱代表取締役社長(札幌印刷
                                      ㈱は平成6年3月に当社が吸収合併)
      代表取締役
             ―   加 藤   優       昭和14年7月15日生                                    ―
                                                     (注5)
                                平成2年6月      菊水商事㈱代表取締役社長(菊水商事
       会長
                                      ㈱は平成6年3月に当社が吸収合併)
                                平成10年2月      協同組合札幌プリントピア設立
                                      理事長(現任)
                                平成16年10月      当社代表取締役会長兼管理部長
                                平成17年7月      当社代表取締役会長(現任)
                                平成17年12月      ㈱味香り戦略研究所取締役(現任)
                                平成22年5月      プリントハウス㈱代表取締役
                                昭和55年4月      当社入社
                                平成5年4月      当社営業部部長
                                平成7年8月      当社商業印刷事業部営業部長
                                      当社取締役商業印刷事業部事業部長
                                平成9年10月
                                平成11年2月      当社取締役営業本部長兼営業第2部
                                      部長
                                平成14年4月      当社取締役札幌営業本部長
                                      (当社マーケティング部・特販営業
      代表取締役
           営業本部長     片 岡 廣 幸       昭和32年7月16日生                                   51
                                                     (注5)
       社長
                                      部・大阪営業部担当)
                                平成15年4月      当社取締役営業本部長兼大阪支社長
                                平成16年10月      当社取締役社長兼営業本部長
                                平成18年10月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                                平成22年5月      当社代表取締役社長兼営業本部長兼
                                      企画管理本部長
                                      当社代表取締役社長兼営業本部長
                                平成25年8月
                                      (現任)
                                昭和53年4月      ㈱ダイエー入社
                                平成11年1月      同社販売促進部長
                                平成13年2月      同社IR広報部長
                                平成14年7月      当社東京本部・副本部長
                                平成14年9月      ㈱総合商業研究所取締役
                                平成17年7月      当社執行役員営業企画部長
                                平成17年10月      当社取締役東京支社長兼営業企画部
      常務取締役     商印事業統括      菊 池 健 司       昭和29年10月2日生                                   12
                                                     (注5)
                                      長
                                平成22年10月      当社常務取締役本州統括兼東京支社
                                      長
                                      当社常務取締役西日本統括兼大阪支
                                平成24年8月
                                      社長
                                      当社常務取締役商印事業統括
                                平成25年8月
                                      (現任)
                                昭和62年4月      株式会社千修入社
                                平成6年10月      当社入社
                                平成13年4月      当社営業第4部部長
                                平成16年3月      当社事業開発部長
                                平成16年10月      当社執行役員事業開発部長
           年賀・物販
      常務取締役           髙 谷 真 琴       昭和40年2月10日生                                   19
                                                     (注5)
            事業統括
                                平成18年10月      当社取締役事業開発部長
                                平成24年10月
                                      当社常務取締役東日本統括兼東京支
                                      社長
                                      当社常務取締役年賀・物販事業統括
                                平成25年8月
                                      (現任)
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                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式

       役名      職名      氏名       生年月日                略歴             任期    数
                                                         (千株)
                               昭和56年3月      釧路綜合印刷入社
                               昭和62年9月      札幌印刷㈱入社
                               平成6年3月      同社と当社が合併
                               平成16年8月      当社営業第2部部長
                               平成18年8月      当社執行役員営業第2部部長
      取締役     統括部長     菊 地 弘 人       昭和36年12月28日生                                   16
                                                     (注5)
                               平成22年10月      当社取締役営業第2部部長
                               平成23年8月      当社取締役北海道商印事業部部長
                               平成25年8月      当社取締役商印事業部長
                               平成26年8月      当社取締役統括部長(現任)
                               平成13年4月      ㈱遠藤秀平建築研究所入社
                               平成16年2月      当社入社
            制作
                               平成19年10月      当社制作センター部長
      取締役          小 林 直 弘       昭和51年8月10日生                                   15
                                                     (注5)
           統括本部長
                               平成23年10月      当社取締役制作本部長
                               平成25年8月      当社取締役制作統括本部長(現任)
                               平成5年4月      北海道旅客鉄道株式会社入社
                               平成11年12月      当社入社
                               平成14年3月      当社管理部長
                               平成14年10月      当社取締役経営企画部長
                               平成16年9月      株式会社味香り戦略研究所代表取締
           グループ経
                                      役(現任)
            営戦略室
      取締役          小 柳 道 啓       昭和45年1月16日生                                    3
                                                     (注5)
                                      株式会社インテリジェントセンサー
                               平成17年3月
            室長
                                      テクノロジー社外取締役(現任)
                                      当社事業開発部部長
                               平成24年2月
                                      当社取締役事業開発統括部長
                               平成25年10月
                                      当社取締役グループ経営戦略室室長
                               平成26年8月
                                      (現任)
                               昭和46年4月      株式会社丸三鶴屋入社
                               昭和53年10月      株式会社永和(現イオン北海道株式
                                      会社)入社
                               平成11年5月      株式会社マイカル北海道(現イオン
                                      北海道株式会社)取締役
      取締役
                               平成19年5月      同社常勤監査役
             ―    小笠原 博      昭和21年7月18日生                                    ―
                                                     (注6)
     (監査等委員)
                               平成23年10月      当社内部監査室室長
                               平成26年10月      プリントハウス㈱監査役(現任)
                               平成26年10月      ㈱味香り戦略研究所監査役(現任)
                               平成26年10月      当社監査役
                               平成27年10月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                               昭和44年4月      ㈱北海道銀行入行
                               平成8年6月      同行取締役本店営業部本店長
                               平成11年6月      同行執行役員本店営業部本店長
                               平成12年4月      カラカミ観光㈱専務取締役
      取締役
                               平成13年2月      大槻食材㈱常務取締役
             ―   山 川 寛 之       昭和21年6月9日生                                    ―
                                                     (注6)
                               平成14年4月      同社専務取締役
     (監査等委員)
                               平成20年4月      札幌第一興産㈱取締役副社長
                                      (現任)
                               平成22年10月      当社監査役
                               平成27年10月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                               昭和51年3月      日藤㈱入社
                               平成18年4月      同社紙業部部長
                               平成20年12月      同社取締役第一営業本部長兼東京営
                                      業本部長
      取締役
                               平成22年12月      同社常務取締役第一営業本部長兼東
             ―   川 崎 光 夫       昭和32年10月1日生                                    ―
                                                     (注6)
                                      京営業本部長
     (監査等委員)
                               平成25年12月      同社常務取締役営業本部本部長
                                      (現任)
                               平成26年10月      当社監査役
                               平成27年10月      当社取締役(監査等委員)(現任)
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      (注)1     平成27年10月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
          監査等委員会設置会社へ移行しております。
        2     取締役のうち山川寛之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。
        3     取締役山川寛之及び取締役川崎光夫は、社外取締役であります。
        4     当社の監査等委員会については次のとおりであります。
           委員長 小笠原 博、委員 山川 寛之、委員 川崎 光夫
        5   監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間でありま
          す。
        6   監査等委員である取締役の任期は、平成27年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間でありま
          す。
        7 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成
          27年10月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成27年10月27日)現在確認ができないため、平成27年9
          月末現在の実質所有株式数を記載しております。
        8   当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
          取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
                                                   所有株式
             氏名       生年月日                             任期
                                   略歴
                                                   数(千株)
                         平成10年4月
                                弁護士登録
                         平成10年4月
                                藤田法律事務所(現藤田・荒木
                                法律事務所)入所
           荒木  健介
                 昭和45年3月27日
                                               (注)      ―
                         平成23年4月
                                札幌弁護士会副会長
                         平成24年4月
                                日本司法支援センター札幌地方
                                事務所副所長(現任)
      (注)     補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委
         員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超える
         ことはできないものとしております。なお、荒木健介は補欠の社外取締役であります。
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     6  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
       1.企業統治の体制
        ① 企業統治の体制の概要
         当社は、平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする
        定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
        しました。監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)の監査等委員である取締役により構成されています。監
        査等委員会は定期的に開催され、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効
        性・効率性を高めることとしております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し業務執行の適法性・妥当
        性をチェックすることで、監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っております。
         取締役会は、取締役7名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名の計10名で構成
        されています。取締役会は、原則月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ
        効率的な経営監視体制をとっております。
         また、取締役の決議内容、経営方針及び業務上の重要事項等を確認、協議し、効率的な組織運営を行うため、
        部・課長以上の役員・役職者で構成される経営会議を月1回以上開催し、当社及び当社グループの意識統一と推
        進・管理上の施策の浸透を図っております。
         さらに、執行役員制度を導入しており、意思決定のスピードアップ、取締役会の監督機能強化を図るととも
        に、各部門に対する権限委譲をすすめ、業務執行の責任を明確にし、経営戦略のより迅速かつ正確な遂行を推進
        しております。執行役員は、取締役会の承認を得て選任しております。
        ② 当該企業統治の体制を採用する理由

         当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しておりま
        す。取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監
        督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を
        図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しております。
        当社のコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりです。

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        ③ 内部統制システムの整備状況
         当社は、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議し、業務の適性を確保するための体制と
        管理体制において、より一層の整備を図ることとしております。
         取締役会においては、経営の基本方針、法令及び定款、会社諸規程の定めるところにより、経営に関する重要
        事項等について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
        ④ リスク管理体制の整備の状況

         経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見・識別と対応を適切かつ迅速に行うため、「リスク管理規程」を定
        め、企画管理本部がリスク全般の一元管理を行い、関係部署と連携して対応を進めております。また、リスク内
        容とその具体的対応に関して、3ヶ月毎に取締役会に報告し、リスク管理の強化に取り組んでおります。
        ⑤ 責任限定契約の内容の概要

         当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423
        条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第
        425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業
        務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないと
        きに限られます。
       2.監査等委員会監査及び内部監査の状況

        ① 監査等委員会監査及び内部監査の組織、人員及び手続
         監査等委員会につきましては、3名の監査等委員である取締役によって構成されており、それぞれの役割に応
        じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、
        取締役の業務執行の監査を行っております。
         また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実
        効性と効率性の向上に努めております。
         内部監査については、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は1名で構成されてお
        り、監査等委員会及び他部門と連携のもとで、内部統制の有効性と効率性、業務実施・執行状況等の監査を実施
        し、監査結果を取締役会で報告し改善の徹底を図っております。
         内部監査部門のスタッフは監査等委員と連携し、監査等委員の職務遂行に必要な事項(調査依頼、情報収集
        等)を適宣補助しております。
        ② 会計監査の状況

         会計監査人とは、通常の会計監査はもとより、ディスクロージャーの適時性と正確性を確保する観点から、個
        別案件ごとに適法性や会計基準の準拠性に関して事前に確認を行い、適時アドバイスを受けております。
         当社の会計監査人の名称  有限責任クロスティア監査法人
                      優成監査法人(一時会計監査人)
         (注)有限責任クロスティア監査法人は平成27年4月10日付で辞任したため、当社は平成27年4月30日に一時
          会計監査人として優成監査法人を選任しております。
         当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は、次のとおりであります。
         業務執行社員:前田裕次、狐塚利光
         継続監査年数については両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務に係る補助
        者は公認会計士6名、その他3名であります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行
        社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
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       3.社外取締役及び社外取締役である監査等委員との関係
        ① 員数
         当社の社外取締役は2名であり、全員が監査等委員であります。
        ② 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

         社外取締役(監査等委員)山川寛之は、㈱北海道銀行の元取締役であります。当社と㈱北海道銀行との間で金
        融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直
        接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はあり
        ません。
         社外取締役(監査等委員)川崎光夫は、当社株主である日藤㈱の常務取締役であります。当社と日藤㈱との間
        で購買取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
        また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
        ③ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え

        方
         各監査等委員である社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監
        督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレートガバナンスにおいては、監
        査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能
        が保たれるものと考えております。
         当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあ
        たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
        ④ 監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

         「2.監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載しております。
       4.役員の報酬等

        ① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                          報酬等の種類別の
                  報酬等の総額                  対象となる
                            総額(千円)
         役員区分
                   (千円)                  員数(名)
                             基本報酬
     取締役
                     109,200          109,200       7
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                      3,600          3,600      2
     (社外監査役を除く。)
     社外役員                 1,200          1,200      1
        (注)1 株主総会の決議による報酬限度額は、取締役年額150百万円以内及び監査役年額20百万円以内(平成25
            年10月29日開催第42回定時株主総会決議)であります。
          2 上表には平成26年10月28日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含み、無
            報酬の社外役員2名を除いております。
        ② 役員ごとの報酬等の総額
         報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
         該当事項はありません。
        ④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
         当社は株主総会で決議された報酬額の限度額の枠内で各役員の地位や当社の業績等を勘案し、報酬額を決定し
         ております。
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       5.株式の保有状況
        ①   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
           銘柄数                                         11銘柄
           貸借対照表計上額の合計額                     733,943千円
        ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目
         的
         (前事業年度)
           特定投資株式
                            株式数        貸借対照表計上額
              銘柄                                     保有目的
                             (株)          (千円)
     イオン北海道㈱                         421,800          259,407     取引関係維持・発展のため
     ㈱アークス                         114,924          251,455     取引関係維持・発展のため

     ㈱オークワ                          55,604          54,714    取引関係維持・発展のため

     ㈱サッポロドラッグストアー                          24,000          43,728    取引関係維持・発展のため

     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                          33,000          20,314    取引関係維持・発展のため

     ㈱ツルハホールディングス                          2,000          11,880    取引関係維持・発展のため

     ㈱小森コーポレーション                          6,000          7,524    取引関係維持・発展のため

     ㈱北洋銀行                          10,000           4,240    取引関係維持・発展のため

     ㈱ダイイチ                          1,200          1,226    取引関係維持・発展のため

      (注)1.平成26年5月15日付けで、(株)ツルハホールディングスは、普通株式1株につき2株の割合で株式分割
         を実施しております。
         2.平成26年8月15日付けで、(株)サッポロドラッグストアーは、普通株式1株につき3株の割合で株式分
         割を実施しております。
         (当事業年度)

           特定投資株式
                            株式数        貸借対照表計上額
              銘柄                                     保有目的
                             (株)          (千円)
     ㈱アークス                         115,380          313,487     取引関係維持・発展のため
     イオン北海道㈱                         421,800          279,231     取引関係維持・発展のため

     ㈱オークワ                          62,691          63,819    取引関係維持・発展のため

     ㈱サッポロドラッグストアー                          24,000          42,984    取引関係維持・発展のため

     ㈱小森コーポレーション                          6,000          8,286    取引関係維持・発展のため

        ③ 保有目的が純投資目的の投資株式
          該当事項はありません。
        ④   保有目的を変更した投資株式
          該当事項はありません。
       6.取締役の定数

         当社の取締役(監査等委員である者を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款
        に定めております。
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       7.取締役の選任の決議要件
         当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任するものと
        し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
        もって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定
        めております。
       8.剰余金の配当等の決定機関

         当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
        き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の
        権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
       9.取締役の責任免除

         当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役
        (取締役であった者を含む。)の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決
        議によって免除することができる旨を定款に定めております。
        また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任
        務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
       10.株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
        主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めてお
        ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
        を目的とするものであります。
      (2)  【監査報酬の内容等】

       ①  【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                         前連結会計年度                    当連結会計年度
           区分
                    監査証明業務に          非監査業務に         監査証明業務に          非監査業務に
                    基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
          提出会社                9,800            ―        9,800            ―
         連結子会社                   ―          ―          ―          ―

           計              9,800            ―        9,800            ―

       (注) 当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬の内容は次のとおりであります。
          優成監査法人           5,988千円
          有限責任クロスティア監査法人   3,811千円
       ②  【その他重要な報酬の内容】
         該当事項はありません。
       ③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         該当事項はありません。
       ④  【監査報酬の決定方針】

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的
        に勘案し、適切に決定しております。
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     第5   【経理の状況】

     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
       基づいて作成しております。
      (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

       務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成26年8月1日から平成27年7月31
      日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成26年8月1日から平成27年7月31日まで)の財務諸表について、優成監
      査法人により監査を受けております。
       なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。
       前々連結会計年度及び前々事業年度 新日本有限責任監査法人
       前連結会計年度及び前事業年度 有限責任クロスティア監査法人
       当連結会計年度及び当事業年度 優成監査法人
       前連結会計年度及び前事業年度における当該異動について、平成25年10月10日に臨時報告書を提出しております。

       臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
       (1)異動に係る監査公認会計士等の名称
         ①  就任する監査公認会計士等の名称
           クロスティア監査法人
          ②  退任する監査公認会計士等の名称
           新日本有限責任監査法人
       (2)異動予定日
          平成25年10月29日(第42回定時株主総会予定日)
       (3)退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日
          平成12年8月1日
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       (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
          該当事項はありません。
       (5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
          当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、平成25年10月29日開催予定の第42回定時株主総会終結
          の時をもって任期満了により退任となりますので、その後任としてクロスティア監査法人を選任するもので
          あります。
       (6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
          特段の意見は無い旨の回答を得ております。
       当連結会計年度及び当事業年度における当該異動について、平成27年4月22日に臨時報告書を提出しております。

       臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
       (1)異動に係る監査公認会計士等の名称
          退任する監査公認会計士等の名称
          有限責任クロスティア監査法人
       (2)異動の年月日
          平成27年4月10日
       (3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
          平成25年10月29日
       (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等
          に関する事項
          該当事項はありません。
       (5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
          当社の会計監査人である有限責任クロスティア監査法人が、平成27年3月20日付にて公認会計士監査・審
        査 
          会より同法人の運営について勧告を受け、監査契約について協議しておりましたところ、平成27年4月15日
          に、同法人から監査の継続が難しい旨の通知があり、監査及び四半期レビュー契約を遡って平成27年4月10
          日付で解除することで合意にいたりました。
       (6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会
          計士等の意見
          特段の意見はない旨の回答を得ております。
       (7)後任の監査公認会計士の選任
          本件に伴い、当社の会計監査人は一時不在となりますが、当社の第3四半期報告書の提出が期限までに支障
          なく行えるよう、早急に後任の一時会計監査人を選定する予定であります。
       当連結会計年度及び当事業年度における当該異動について、平成27年4月30日に臨時報告書を提出しております。

       臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
       (1)異動に係る監査公認会計士等の名称
         ①  就任する監査公認会計士等の名称
           優成監査法人
         ②  退任する監査公認会計士等の名称
           有限責任クロスティア監査法人
       (2)異動の年月日
          平成27年4月30日
       (3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
          平成25年10月29日
       (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に
          関する事項
          該当事項はありません。
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       (5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
          平成27年4月10日付で当社の会計監査人であった有限責任クロスティア監査法人が辞任することとなりま
        し 
          た。これに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維
        持 
          するため、新たな会計監査人の選定を進めてまいりました結果、優成監査法人より一時会計監査人就任の内
          諾を得たため、平成27年4月30日開催の監査役会において、優成監査法人を一時会計監査人に選定いたしま
          した。 
       (6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会
          計士等の意見
          特段の意見はない旨の回答を得ております。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、又は会計基準等の変更時について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
      人財務会計基準機構へ加入し、同機構及び監査法人等の主催するセミナーに参加する等により、的確に対応すること
      ができる体制を整備しております。
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     1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①  【連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年7月31日)              (平成27年7月31日)
      資産の部
       流動資産
         現金及び預金                               1,203,394              1,272,359
         受取手形及び売掛金                               1,718,061              1,445,144
         商品及び製品                                 10,135              52,302
         仕掛品                                 20,373              26,439
         原材料及び貯蔵品                                548,662              493,953
         前払費用                                 65,555              63,077
         繰延税金資産                                 41,916              33,955
         その他                                 55,452              36,353
                                         △ 13,189             △ 16,357
         貸倒引当金
         流動資産合計                               3,650,361              3,407,228
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※3  627,246            ※3  992,018
           建物及び構築物(純額)
           機械装置及び運搬具(純額)                              672,955              773,947
           工具、器具及び備品(純額)                               98,878              139,219
                                      ※3  1,013,601            ※3  1,163,579
           土地
           リース資産(純額)                              157,932              115,812
                                         160,015               66,049
           建設仮勘定
                                      ※1  2,730,630            ※1  3,250,626
           有形固定資産合計
         無形固定資産
           商標権                                227              153
           ソフトウエア                              113,374              194,583
           ソフトウエア仮勘定                               22,815               5,424
           電話加入権                               13,499              13,499
                                            78              31
           その他
           無形固定資産合計                              149,995              213,693
         投資その他の資産
                                       ※2  705,210            ※2  774,945
           投資有価証券
           出資金                              281,744              302,205
           差入保証金                               74,016              64,119
           その他                              110,808              172,314
           貸倒引当金                              △ 40,330             △ 72,231
           投資その他の資産合計                             1,131,448              1,241,353
         固定資産合計                               4,012,075              4,705,673
       資産合計                                 7,662,437              8,112,902
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                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年7月31日)              (平成27年7月31日)
      負債の部
       流動負債
         支払手形及び買掛金                               1,282,958              1,114,600
                                     ※3  1,022,300             ※3  998,577
         1年内返済予定の長期借入金
         未払金                                207,896              189,913
         リース債務                                42,440              39,226
         未払法人税等                                46,408              18,137
         賞与引当金                                14,269              13,576
                                       ※3  98,662            ※3  81,858
         設備関係未払金
                                         152,971              205,693
         その他
         流動負債合計                               2,867,907              2,661,582
       固定負債
                                     ※3  2,227,226            ※3  2,945,806
         長期借入金
         リース債務                                118,537               79,310
                                      ※3  231,734            ※3  165,523
         長期設備関係未払金
         繰延税金負債                                95,462              113,795
         資産除去債務                                 2,691              8,520
                                         39,004              21,742
         その他
         固定負債合計                               2,714,655              3,334,697
       負債合計                                 5,582,563              5,996,280
      純資産の部
       株主資本
         資本金                                411,920              411,920
         資本剰余金                                453,546              453,546
         利益剰余金                                986,057              972,979
                                        △ 17,560             △ 19,792
         自己株式
         株主資本合計                               1,833,964              1,818,654
       その他の包括利益累計額
                                         240,139              293,995
         その他有価証券評価差額金
         その他の包括利益累計額合計                                240,139              293,995
       少数株主持分                                   5,769              3,971
       純資産合計                                 2,079,873              2,116,622
      負債純資産合計                                  7,662,437              8,112,902
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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年8月1日              (自 平成26年8月1日
                                 至 平成26年7月31日)               至 平成27年7月31日)
      売上高                                 15,525,410              15,683,407
                                     ※1  11,149,763            ※1  11,474,027
      売上原価
      売上総利益                                  4,375,646              4,209,379
      販売費及び一般管理費
       運賃                                 777,499              828,775
       貸倒引当金繰入額                                  5,644              2,550
       給料及び手当                                1,479,586              1,465,266
       賞与引当金繰入額                                  11,252              10,777
                                     ※2  1,846,830            ※2  1,825,027
       その他
       販売費及び一般管理費合計                                4,120,813              4,132,396
      営業利益                                   254,833               76,983
      営業外収益
       受取利息                                  1,010               889
       受取配当金                                  12,950              12,962
       受取手数料                                  31,563              34,961
       受取賃貸料                                  15,729              18,329
       作業くず売却益                                  17,296              14,166
       持分法による投資利益                                   319               ―
                                         11,070              20,923
       その他
       営業外収益合計                                  89,941              102,233
      営業外費用
       支払利息                                  55,010              54,347
       貸倒引当金繰入額                                  6,952              38,004
       持分法による投資損失                                    ―             407
                                          3,590               196
       その他
       営業外費用合計                                  65,553              92,955
      経常利益                                   279,220               86,261
      特別利益
                                         18,565              39,023
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                  18,565              39,023
      特別損失
                                       ※3  39,482            ※3  10,518
       固定資産除却損
       投資有価証券評価損                                  3,727               900
                                            ―            1,275
       関係会社株式売却損
       特別損失合計                                  43,210              12,693
      税金等調整前当期純利益                                   254,575              112,590
      法人税、住民税及び事業税
                                         87,655              55,625
                                        △ 16,977              17,757
      法人税等調整額
      法人税等合計                                    70,677              73,382
      少数株主損益調整前当期純利益                                   183,898               39,207
      少数株主利益又は少数株主損失(△)                                    1,688             △ 1,797
      当期純利益                                   182,209               41,005
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         【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年8月1日              (自 平成26年8月1日
                                 至 平成26年7月31日)               至 平成27年7月31日)
      少数株主損益調整前当期純利益                                   183,898               39,207
      その他の包括利益
                                         56,321              53,855
       その他有価証券評価差額金
                                       ※1  56,321            ※1  53,855
       その他の包括利益合計
      包括利益                                   240,220               93,063
      (内訳)
       親会社株主に係る包括利益                                 238,531               94,861
       少数株主に係る包括利益                                  1,688             △ 1,797
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       ③  【連結株主資本等変動計算書】
      前連結会計年度(自         平成25年8月1日 至           平成26年7月31日)
                                                    (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                 少数株主
                                        その他    その他の
                                                      純資産合計
                                   株主資本
                                                  持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                    合計
                                       評価差額金     累計額合計
     当期首残高           411,920     441,153     848,041    △ 29,184    1,671,930      183,817     183,817      4,081   1,859,829
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 44,193         △ 44,193                  △ 44,193
      当期純利益                    182,209          182,209                   182,209
      自己株式の取得                        △ 10,632    △ 10,632                  △ 10,632
      自己株式の処分               12,393          22,256     34,650                   34,650
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                                   56,321     56,321     1,688    58,010
      額)
     当期変動額合計              ―   12,393    138,016     11,624    162,034     56,321     56,321     1,688    220,044
     当期末残高           411,920     453,546     986,057    △ 17,560    1,833,964      240,139     240,139      5,769   2,079,873
      当連結会計年度(自         平成26年8月1日 至           平成27年7月31日)

                                                    (単位:千円)
                         株主資本              その他の包括利益累計額
                                                 少数株主
                                        その他    その他の
                                                      純資産合計
                                   株主資本
                                                  持分
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     包括利益
                                    合計
                                       評価差額金     累計額合計
     当期首残高           411,920     453,546     986,057    △ 17,560    1,833,964      240,139     240,139      5,769   2,079,873
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 54,083         △ 54,083                  △ 54,083
      当期純利益                    41,005          41,005                   41,005
      自己株式の取得                         △ 2,231    △ 2,231                  △ 2,231
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                                   53,855     53,855    △ 1,797    52,057
      額)
     当期変動額合計              ―     ―  △ 13,077    △ 2,231    △ 15,309     53,855     53,855    △ 1,797    36,748
     当期末残高           411,920     453,546     972,979    △ 19,792    1,818,654      293,995     293,995      3,971   2,116,622
                                 39/84









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       ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年8月1日              (自 平成26年8月1日
                                 至 平成26年7月31日)               至 平成27年7月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益                                 254,575              112,590
       減価償却費                                 371,192              430,246
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  9,248              40,828
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,169              △ 692
       受取利息及び受取配当金                                 △ 13,960             △ 13,852
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  3,727               900
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 18,565             △ 39,023
       固定資産除却損                                  39,482              10,518
       支払利息                                  55,010              54,347
       為替差損益(△は益)                                   △ 35             △ 159
       持分法による投資損益(△は益)                                  △ 319              407
       関係会社株式売却損益(△は益)                                    -             1,275
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 231,938              268,976
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 12,613               6,471
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 107,641             △ 168,357
                                        △ 24,107              59,291
       その他
       小計                                 537,168              763,767
       利息及び配当金の受取額
                                         13,960              13,979
       利息の支払額                                 △ 53,787             △ 54,372
                                        △ 95,384             △ 81,869
       法人税等の支払額
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                 401,957              641,504
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                                △ 432,349            △ 1,016,519
       有形固定資産の除却による支出                                 △ 12,206               △ 991
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 8,031             △ 8,172
       投資有価証券の売却による収入                                  41,355              61,269
       子会社株式の取得による支出                                    -           △ 30,000
       関係会社株式の売却による収入                                    -             7,000
       貸付けによる支出                                 △ 22,560              △ 8,096
       貸付金の回収による収入                                  7,890              5,492
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 47,527             △ 143,099
       差入保証金の差入による支出                                 △ 2,858              △ 153
       差入保証金の回収による収入                                  9,263              10,050
                                        △ 39,524             △ 46,055
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 506,545            △ 1,169,275
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 300,000                 -
       長期借入れによる収入                                1,400,000              1,900,000
       長期借入金の返済による支出                                △ 976,957            △ 1,205,143
       リース債務の返済による支出                                 △ 41,618             △ 42,440
       配当金の支払額                                 △ 44,219             △ 53,607
       自己株式の取得による支出                                 △ 10,632              △ 2,231
                                         34,650                -
       自己株式の処分による収入
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                  61,222              596,576
      現金及び現金同等物に係る換算差額                                      35              159
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 43,330              68,965
      現金及び現金同等物の期首残高                                  1,246,724              1,203,394
                                     ※1  1,203,394            ※1  1,272,359
      現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1   連結の範囲に関する事項
      (1)  連結子会社の数
        2 社
      (2)  連結子会社の名称
        プリントハウス株式会社
        株式会社味香り戦略研究所
      (3)  非連結子会社の名称
         株式会社まち・ひと・しごと総研
         株式会社ゾーン
        連結の範囲から除いた理由
         非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び 
        利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から
        除外しております。
     2   持分法の適用に関する事項

      (1)   持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
         株式会社まち・ひと・しごと総研
         株式会社ゾーン
         株式会社あるた出版
        持分法を適用しない理由
        持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、
       持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法
       の適用範囲から除外しております。
        システムデザイン開発株式会社は平成26年10月に同社株式をすべて売却したため持分法適用関連会社から外れて
       おります。
     3   連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社のうち、株式会社味香り戦略研究所の決算日は3月31日であり、連結財務諸表の作成にあたり、連結決
      算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。また、連結子会社のうちプリントハウス株式会社
      の決算日は、連結決算日と一致しております。
     4   会計処理基準に関する事項

      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
         り算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
       ②たな卸資産
        イ)商品
          主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        ロ)製品、仕掛品
          個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        ハ)原材料及び貯蔵品
          総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
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      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①有形固定資産(リース資産を除く)
        建物(建物附属設備を除く)
        イ)平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
        ロ)平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
        ハ)平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
        建物以外
        イ)平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
        ロ)平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
         なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
         また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物                         15年~38年
        機械装置及び運搬具           2年~10年
       ②無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
        ます。
       ③リース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (3)  重要な引当金の計上基準
       ①貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       ②賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており
        ます。
      (4)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は決算日直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
      (5)  重要なヘッジ会計の方法
       ①ヘッジ会計の方法
         ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
        ・ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
        ・ヘッジ対象‥‥借入金利
       ③ヘッジ方針
         当社グループの金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行
        わない方針であります。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
         金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
      (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
       び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限
       の到来する短期投資からなっております。
      (7)  その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       ①特定退職金共済制度
         従業員の退職金の支給に備えて当該制度に加入しており、自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を掛
        金として支出しておりましたが、平成26年10月31日付で脱退いたしました。
       ②消費税等の会計処理
         税抜方式によっております。
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       (連結貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
                              4,114,139     千円            4,019,344     千円
     ※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        投資有価証券(株式)                        18,683千円                 40,000千円
     ※3 担保に供している資産及び対応する債務
       (担保資産)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        建物及び構築物                        520,117千円                 871,201千円
        土地                        954,164千円                1,104,142千円
        計                       1,474,282千円                 1,975,343千円
       (対応債務)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        1年以内返済予定の長期借入金                        106,730千円                 227,720千円
        設備関係未払金                        66,210千円                 66,210千円
        長期借入金                        793,270千円                1,031,950千円
        長期設備関係未払金                        231,734千円                 165,523千円
        計                       1,197,944千円                 1,491,404千円
      4 当座貸越契約
         運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
         当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        当座貸越契約の総額                       3,700,000千円                 3,700,000千円
        借入実行残高                             ―                 ―
        差引額                       3,700,000千円                 3,700,000千円
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       (連結損益計算書関係)
     㯿ᄀ   期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
       ます。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
                            至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
                                57,597   千円              38,812   千円
     ※2 研究開発費の総額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
                            至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
        一般管理費に含まれる研究開発費                         1,469   千円              1,668   千円
     ※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
                            至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
        建物及び構築物                        38,568千円                  906千円
        機械装置及び運搬具                             ―             8,422千円
        工具、器具及び備品                          914千円                1,188千円
        計                        39,482千円                 10,518千円
       (連結包括利益計算書関係)

     ※1  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
                            至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
         その他有価証券評価差額金:
         当期発生額                       106,525千円                 101,415千円
                               △18,565千円                 △39,023千円
         組替調整額
          税効果調整前
                                87,960千円                 62,391千円
          税効果額
                               △31,638千円                 △8,536千円
          その他有価証券評価差額金
                                56,321千円                 53,855千円
               その他包括利益合計                 56,321千円                 53,855千円
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
       1.発行済株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)

                     3,060,110               ―           ―       3,060,110
       2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                 104,521           20,381           70,000           54,902

      (変動事由の概要)
       取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加                                   20,000株
       単元未満株式の買取による増加                                                381株
       取締役会決議に基づく自己株式の処分による減少                                   70,000株
       3.配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成25年10月29日
                普通株式           23,644           8  平成25年7月31日         平成25年10月30日
     定時株主総会
     平成26年3月13日
                普通株式           20,548           7  平成26年1月31日         平成26年4月15日
     取締役会
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                             (千円)      配当額(円)
     平成26年10月28日
               普通株式      利益剰余金         24,041          8 平成26年7月31日         平成26年10月29日
     定時株主総会
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

       1.発行済株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)

                     3,060,110               ―           ―       3,060,110
       2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)                 54,902           3,054             ―        57,956

      (変動事由の概要)
       単元未満株式の買取による増加                                             3,054株
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       3.配当に関する事項
        (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     平成26年10月28日
                普通株式           24,041            8 平成26年7月31日         平成26年10月29日
     定時株主総会
     平成27年3月12日
                普通株式           30,041           10  平成27年1月31日         平成27年4月15日
     取締役会
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                             (千円)      配当額(円)
     平成27年10月27日
               普通株式      利益剰余金         30,021         10  平成27年7月31日         平成27年10月28日
     定時株主総会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
                            至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
        現金及び預金勘定                       1,203,394千円                 1,272,359千円
        現金及び現金同等物                       1,203,394千円                 1,272,359千円
       (リース取引関係)

     1 ファイナンス・リース取引(借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①   リース資産の内容
        有形固定資産
        主として、工場における印刷関連設備(機械装置及び運搬具)であります。
        無形固定資産
        主として、財務管理システム用ソフトウェアであります。
      ②   リース資産の減価償却の方法
        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減
       価償却の方法」に記載のとおりであります。
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       (金融商品関係)
       1.金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に対する取組方針
          当社グループは、市場環境や長期、短期のバランスを勘案して、必要な資金(主に銀行借入)を調達してお
         ります。また、資金運用は安全性の高い短期預金等で運用しております。
        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

          売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
          投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
          支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。
          借入金、長期設備関係未払金及びリース債務は主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり
         ます。
          借入金のうち一部については、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ
         取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
          デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引で
         あります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等に
         ついては、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計処理基準に関する事項 (5)
         重要なヘッジ会計の方法」に記載されている5.ヘッジ会計の方法を参照下さい。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

         ①   信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
           売掛金は、取引相手毎に期日及び残高を管理するとともに、報告体制を構築し財務状況等の悪化による回
          収懸念の早期把握や軽減を図っており、デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機
          関に限定しているため信用リスクはほとんどないものと認識しております。
         ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
           投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、取引先企業との関係
          を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
         ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           当社は、各部署からの報告に基づき企画管理本部が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許
          流動性を一定レベルに維持することにより、流動性リスクを管理しております。
        (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

          「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
         リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
       2.金融商品の時価等に関する事項

         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)をご参照ください。)
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       前連結会計年度(平成26年7月31日)
                                                     (単位:千円)
                                連結貸借対照表
                                             時価         差額
                                  計上額
       (1)現金及び預金                             1,203,394          1,203,394             ―

       (2)受取手形及び売掛金                             1,718,061          1,718,061             ―

       (3)投資有価証券

         その他有価証券                               654,490          654,490            ―

       (4)支払手形及び買掛金                            (1,282,958)          (1,282,958)              ―

       (5)長期借入金                            (3,249,526)          (3,244,841)           △4,684

       (6)長期設備関係未払金                             (330,396)          (329,840)           △556

                                    (160,977)          (157,648)          △3,328

       (7)  リース債務
                                        ―          ―         ―

       (8)デリバティブ取引 
         ※1 負債に計上されているものについては、(                      )内で示しております。

         2 負債の長期借入金、長期設備関係未払金及びリース債務は、1年内返済予定の長期借入金、設備関係未払
          金及び流動負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
       当連結会計年度(平成27年7月31日)

                                                     (単位:千円)
                                連結貸借対照表
                                             時価         差額
                                  計上額
       (1)現金及び預金                             1,272,359          1,272,359             ―

       (2)受取手形及び売掛金                             1,445,144          1,445,144             ―

       (3)投資有価証券

         その他有価証券                               707,807          707,807            ―

       (4)支払手形及び買掛金                            (1,114,600)          (1,114,600)              ―

       (5)長期借入金                            (3,944,383)          (3,963,269)           18,886

       (6)長期設備関係未払金                             (247,381)          (249,741)           2,359

                                    (118,537)          (112,434)          △6,103

       (7)  リース債務
                                        ―          ―         ―

       (8)デリバティブ取引 
         ※1 負債に計上されているものについては、(                      )内で示しております。

         2 負債の長期借入金、長期設備関係未払金及びリース債務は、1年内返済予定の長期借入金、設備関係未払
          金及び流動負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
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       (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       資 産 
       (1)  現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
        す。
       (3)  投資有価証券
         これらの時価について、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
         また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
       負 債 
       (4)  支払手形及び買掛金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
        す。
       (5)  長期借入金、(6)        長期設備関係未払金、並びに(7)               リース債務
         長期借入金、長期設備関係未払金、リース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入、設備
        投資又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
       (8)  デリバティブ取引
         「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
       (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                    (単位:千円)
             区分               平成26年7月31日                  平成27年7月31日
     非上場株式                                32,035                  26,135

     非上場社債                                  ―                1,000

     非連結子会社株式及び関連会社株式                                18,683                  40,000

     出資金                               281,744                  302,205

      ※これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて
       おりません。
       前連結会計年度において、非上場株式について3,727千円の減損処理を行っております。
       当連結会計年度において、非上場株式について900千円の減損処理を行っております。
       (注3)    金銭債権及び満期が有る有価証券の連結決算日後の償還予定額

       前連結会計年度(平成26年7月31日)
                                                     (単位:千円)  
                                1年超          5年超
                     1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
     現金及び預金                  1,203,394              ―          ―          ―
     受取手形及び売掛金                  1,718,061              ―          ―          ―

     合計                  2,921,455              ―          ―          ―

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       当連結会計年度(平成27年7月31日)
                                                     (単位:千円) 
                                1年超          5年超
                     1年以内                               10年超
                               5年以内          10年以内
     現金及び預金                  1,272,359              ―          ―          ―
     受取手形及び売掛金                  1,445,144              ―          ―          ―

     投資有価証券

      その他有価証券のうち
                           ―        1,000            ―          ―
      満期があるもの
     合計                  2,717,503            1,000            ―          ―
       (注4)    借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

       前連結会計年度(平成26年7月31日)
                                                     (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                   5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     長期借入金              1,022,300        771,455       515,322       361,402       269,772       309,275
     設備関係未払金                98,662       66,210       66,210       66,210       33,102         ―

     リース債務                42,440       45,456       41,018       24,492       7,569         ―

     合計              1,163,403        883,122       622,551       452,105       310,443       309,275

       当連結会計年度(平成27年7月31日)

                                                     (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                   5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     長期借入金               998,577       777,712       606,158       514,528       418,208       629,200
     設備関係未払金                81,858       66,210       66,210       33,102         ―       ―

     リース債務                39,226       41,408       29,866       8,036         ―       ―

     合計              1,119,661        885,331       702,235       555,666       418,208       629,200

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       (有価証券関係)
     1.満期保有目的の債券
       該当事項はありません。
     2.その他有価証券で時価のあるもの

       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
                               連結貸借対照表
                                          取得原価          差額
          区分             種類          計上額
                                          (千円)         (千円)
                                 (千円)
                  (1) 株式                 654,490         293,010         361,480
                  (2) 債券                    ―         ―         ―

     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                  (3) その他                    ―         ―         ―
                       小計            654,490         293,010         361,480

                  (1) 株式                    ―         ―         ―

                  (2) 債券                    ―         ―         ―

     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                  (3) その他                    ―         ―         ―
                       小計               ―         ―         ―

                合計                   654,490         293,010         361,480

                                 51/84













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       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)
                               連結貸借対照表
                                          取得原価          差額
          区分             種類          計上額
                                          (千円)         (千円)
                                 (千円)
                  (1) 株式                 707,807         283,936         423,871
                  (2) 債券                    ―         ―         ―

     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                  (3) その他                    ―         ―         ―
                       小計            707,807         283,936         423,871

                  (1) 株式                    ―         ―         ―

                  (2) 債券                    ―         ―         ―

     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                  (3) その他                    ―         ―         ―
                       小計               ―         ―         ―

                合計                   707,807         283,936         423,871

     3.連結会計年度中に売却したその他有価証券

       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
                        売却額            売却益の合計額
                                                 売却損の合計額
          区分
                                                   (千円)
                       (千円)              (千円)
     株式                       41,355              18,565                ―
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

                        売却額            売却益の合計額
                                                 売却損の合計額
          区分
                                                   (千円)
                       (千円)              (千円)
     株式                       61,269              39,023                ―
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       (デリバティブ取引関係)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       該当事項はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       金利関連 
       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
                                        契約額等      契約額のうち
      ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象                       時価(千円)
                                        (千円)      1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                               長期借入金         3,400,000       1,280,158       (注)
        特例処理         支払固定・受取変動
     (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ
        れているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

                                        契約額等      契約額のうち
      ヘッジ会計の方法          デリバティブ取引の種類等              主なヘッジ対象                       時価(千円)
                                        (千円)      1年超(千円)
      金利スワップの          金利スワップ
                               長期借入金         3,800,000       1,700,354       (注)
        特例処理         支払固定・受取変動
     (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ
        れているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       (退職給付関係)

       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
        当社グループは退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

        当社グループは退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。
       (ストック・オプション等関係)

       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

        該当事項はありません。
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       (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
       (流動)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成26年7月31日)              (平成27年7月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                           4,350千円              2,378千円
        未払事業所税                           1,181千円              1,095千円
        貸倒引当金                           2,426千円              5,058千円
        賞与引当金                           5,041千円              4,450千円
        法定福利費                            778千円              696千円
        原材料評価損                           19,462千円              11,526千円
        商品評価損                            886千円             1,198千円
        前受収益                           7,789千円              8,341千円
                                     ―    
                                                 1,917千円
        減価償却超過額
       繰延税金資産小計
                                   41,916千円              36,662千円
                                     ―    
                                                △2,707千円
        評価性引当額
       繰延税金資産合計                            41,916千円              33,955千円
       (固定)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成26年7月31日)              (平成27年7月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                           13,604千円              23,084千円
        減価償却超過額                            675千円              590千円
        投資有価証券評価損                           42,820千円              38,186千円
        遊休資産減損損失                           5,686千円              5,082千円
        資産除去債務                            950千円             2,793千円
        長期前受収益                           11,917千円              6,261千円
                                  129,201千円              92,020千円
        連結子会社の繰越欠損金
       繰延税金資産小計
                                  204,857千円              168,019千円
                                 △178,186千円              △149,701千円
        評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                   26,670千円              18,317千円
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                          121,340千円              129,876千円
        その他                            792千円             2,236千円
       繰延税金負債合計                           122,133千円              132,113千円
       繰延税金負債の純額                            95,462千円             113,795千円
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (平成26年7月31日)              (平成27年7月31日)
       法定実効税率                              37.7%              35.3%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.2%              1.4%
        評価性引当額の増減                            △32.1%              △8.9%
        住民税均等割等                             1.6%              3.8%
        繰越欠損金の期限切れ                             18.0%              29.0%
        税率変更による影響                             1.4%              3.7%
                                    △0.1%               0.8%
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     27.8%              65.2%
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     3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
       「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結
      会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.33%から平成27年8月1日に
      開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.78%、平成28年8月1日に開始する連結会計年度以
      降に解消が見込まれる一時差異については32.01%にそれぞれ変更されております。この法定実効税率の変更による影
      響は軽微であります。
       (資産除去債務関係)

      重要性が乏しいため記載を省略しております。
       (賃貸等不動産関係)

      重要性が乏しいため記載を省略しております。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
      会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社グループは、チラシを中心とした印刷物全般に関する事業を展開しており、「商業印刷事業」「年賀状印刷事
      業」「ふりっぱー事業」の3つを報告セグメントとしております。
       「商業印刷事業」は各種商業印刷物から販促イベントの企画、テレビコマーシャル等のマルチメディア媒体、We
      bサイト制作、サイン広告等の様々な販促媒体を提供しております。
       「年賀状印刷事業」は郵便局、スーパーやドラッグストア等の店頭で販売される名入れ年賀状及びパック年賀状の
      デザイン制作、印刷を行っております。
       「ふりっぱー事業」はフリーペーパー「地域新聞ふりっぱー」の発行を通じて、広告収入の獲得や印刷物の受注、
      ポスティング受託を行っております。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
      る記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格
      に基づいております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

       前連結会計年度(自           平成25年8月1日          至   平成26年7月31日)
                                                     (単位:千円)
                     報告セグメント
                                      その他            調整額
                                                      連結財務諸表
                                            合計
                                                      計上額(注6)
                                      (注1)           (注2~5)
              商業印刷
                   年賀状印刷      ふりっぱー
                                 計
                     事業      事業
               事業
     売上高
     外部顧客への売
              9,740,207      5,080,875       579,391    15,400,474       124,936    15,525,410          ―  15,525,410
     上高
     セグメント間の
     内部売上高又は          60,663      3,209     37,371     101,244       3,090     104,335     △ 104,335         ―
     振替高
         計     9,800,870      5,084,085       616,762    15,501,718       128,026    15,629,745      △ 104,335     15,525,410
     セグメント利益
               309,049      480,709     △ 118,035      671,723     △ 24,097     647,625     △ 392,792      254,833
     又は損失(△)
     セグメント資産         2,792,590      1,883,748       82,546    4,758,884       10,202    4,769,087      2,893,349      7,662,437
     その他の項目

     減価償却費          171,524      157,782       2,222     331,529       1,542     333,071      38,120      371,192

     有形固定資産及
     び無形固定資産          266,001      124,307       3,713     394,022       1,702     395,725      61,975      457,700
     の増加額
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      (注)   1  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントでありプリントハウス事業等を含んでおり
          ます。
        2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△392,792千円には、セグメント間取引消去11,985千円、各報告セグ
          メントに配分していない全社費用△404,777千円が含まれております。
        3 セグメント資産の調整額2,893,349千円は、主に親会社での現金及び預金、本社等の土地及び建物等の固定
          資産、投資有価証券等であります。
        4 減価償却費の調整額38,120千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であります。
        5 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額61,975千円は、本社等の設備投資額であります。
        6 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       当連結会計年度(自           平成26年8月1日          至   平成27年7月31日)

                                                     (単位:千円)
                     報告セグメント
                                      その他            調整額
                                                      連結財務諸表
                                            合計
                                                      計上額(注6)
                                      (注1)           (注2~5)
              商業印刷
                   年賀状印刷      ふりっぱー
                                 計
                     事業      事業
               事業
     売上高
     外部顧客への売
              9,284,555      5,779,275       514,161    15,577,992       105,414    15,683,407          ―  15,683,407
     上高
     セグメント間の
     内部売上高又は          67,074      3,035     25,685      95,795      1,963     97,758     △ 97,758         ―
     振替高
         計     9,351,629      5,782,311       539,846    15,673,788       107,377    15,781,165       △ 97,758    15,683,407
     セグメント利益
               112,221      433,004     △ 37,132     508,094     △ 26,500     481,593     △ 404,610       76,983
     又は損失(△)
     セグメント資産         3,130,286      2,278,814       15,488    5,424,588       64,405    5,488,994      2,623,908      8,112,902
     その他の項目

     減価償却費          198,507      191,986       2,353     392,847        974    393,822      36,423      430,246

     有形固定資産及
     び無形固定資産          276,769      664,977        341    942,087        214    942,302      132,907     1,075,210
     の増加額
      (注)   1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントでありプリントハウス事業等を含んでおり
          ます。
        2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△404,610千円には、セグメント間取引消去30,745千円、各報告セグ
          メントに配分していない全社費用△435,356千円が含まれております。
        3 セグメント資産の調整額2,623,908千円は、主に親会社での現金及び預金、本社等の土地及び建物等の固定
          資産、投資有価証券等であります。
        4 減価償却費の調整額36,423千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であります。
        5 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額132,907千円は、本社等の設備投資額であります。
        6 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
         顧客の名称又は氏名                     売上高               関連するセグメント名
                                    2,063,177

     株式会社郵便局物販サービス                                     年賀状印刷事業
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
           顧客の名称又は氏名                      売上高             関連するセグメント名
     株式会社JP三越マーチャンダイジング                                2,486,143      年賀状印刷事業

     株式会社マイプリント                                1,764,192      年賀状印刷事業

      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

        該当事項はありません。
                                 58/84



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      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
        該当事項はありません。 
       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

        該当事項はありません。 
      【関連当事者情報】

     1.関連当事者との取引
      (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
        連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
       前連結会計年度(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)
                             議決権等

                    資本金又
          会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係            (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(%)
                                                   未払金      11,209
                                              141,001     その他
                                                          959
                                                   (流動負
                                                    債)
                        当社代表
                                       当社本社工場
                                                   出資金
                        取締役会
                                               34,076          280,180
                                       土地建物の維
                                                   (注3)
                        長
                                       持・管理等を
                             (被所有)
     役員及び                                              その他
                                       協同組合札幌
          加藤 優       ―    ―               ―
                              間接                 3,866          19,636
     主要株主                                              (固定資
                        協同組合
                                       プリントピア
                                                    産)
                        札幌プリ      26.4
                                       へ委託
                        ントピア
                                       (注2)
                                                 ― 差入保証金       5,000
                        理事長
                                                   設備関係
                                               3,842          66,210
                                                   未払金
                                                   長期設備
                                               15,369          231,734
                                                  関係未払金
      (注)   1  上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2  取引条件及び取引条件の決定方針等
           当社と協同組合札幌プリントピアとの取引は、加藤優が第三者(協同組合札幌プリントピア)の代表者とし
          て行った取引であり、当社本社工場の土地建物の維持・管理等の費用については、市場価格及び一般的取引
          条件を勘案して決定しております。
        3  出資金には、出資預け金279,680千円を含んでおります。
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       当連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)
                             議決権等

                    資本金又
          会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係            (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(%)
                                                   未払金      9,335
                                              143,450     その他
                                                          782
                                                   (流動負
                                                    債)
                        当社代表
                                       当社本社工場
                                                   出資金
                        取締役会
                                               17,541          297,722
                                       土地建物の維
                                                   (注3)
                        長
                                       持・管理等を
                             (被所有)
     役員及び                                              その他
                                       協同組合札幌
          加藤 優       ―    ―               ―
                              間接                 3,377          23,284
     主要株主                                              (固定資
                        協同組合
                                       プリントピア
                                                    産)
                        札幌プリ      26.4
                                       へ委託
                        ントピア
                                       (注2)
                                                 ― 差入保証金       5,000
                        理事長
                                                   設備関係
                                                 ―        66,210
                                                   未払金
                                                   長期設備
                                                 ―        165,523
                                                  関係未払金
      (注)   1  上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2  取引条件及び取引条件の決定方針等
           当社と協同組合札幌プリントピアとの取引は、加藤優が第三者(協同組合札幌プリントピア)の代表者とし
          て行った取引であり、当社本社工場の土地建物の維持・管理等の費用については、市場価格及び一般的取引
          条件を勘案して決定しております。
        3  出資金には、出資預け金297,222千円を含んでおります。
        4  債権に対し貸倒引当金22,967千円を計上しております。また、当連結会計年度において22,967千円の貸倒引
          当金繰入額を計上しております。
       (2)   連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
         該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
       (1株当たり情報)

                           前連結会計年度                    当連結会計年度
                         (自 平成25年8月1日                   (自 平成26年8月1日
                          至 平成26年7月31日)                   至 平成27年7月31日)
     1株当たり純資産額                                                  705円03銭
                                   692円09銭
     1株当たり当期純利益                                                  13円65銭

                                   61円44銭
      (注)   1.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

        2.  1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度

                 項目                (自 平成25年8月1日               (自 平成26年8月1日
                                 至 平成26年7月31日)               至 平成27年7月31日)
      連結損益計算書上の当期純利益(千円)                                   182,209               41,005
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                   182,209               41,005

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                      ―               ―

      普通株式の期中平均株式数(株)                                  2,965,717               3,003,815

       (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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       ⑤  【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                          当期首残高         当期末残高       平均利率

             区分                                     返済期限
                           (千円)         (千円)       (%)
     一年以内に返済予定の長期借入金                      1,022,300          998,577      1.07          ―
     一年以内に返済予定のリース債務                        42,440         39,226     1.96          ―

                                               平成27年8月1日から
     長期借入金(一年以内に返済予定のもの
                            2,227,226         2,945,806       0.90
     を除く。)
                                               平成41年5月20日まで
                                               平成27年8月1日から
     リース債務(一年以内に返済予定のもの
                             118,537         79,310     2.00
     を除く。)
                                               平成31年1月20日まで
     一年以内その他有利子負債
      (設備関係未払金)                        66,210         66,210     1.2         ―
      施設・土地未払金
     その他有利子負債
                                               平成27年8月1日から
      (長期設備関係未払金)                       231,734         165,523      1.2
                                               平成30年11月15日まで
      施設・土地未払金
             合計              3,708,448         4,294,654        ―         ―
      (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
        2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)、その他有利子負債(1年以内に返済予定の
          ものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
           長期借入金              777,712          606,158          514,528          418,208
           リース債務               41,408          29,866          8,036            ―

           その他
                          66,210          66,210          33,102            ―
           有利子負債
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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      (2)  【その他】
        当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

                (千円)

     売上高                   4,499,765         10,985,662          13,416,359          15,683,407
     税金等調整前四半
     期(当期)純利益金
                (千円)
     額又は税金等調整                   △376,613           675,791          425,317          112,590
     前四半期純損失金
     額(△)
     四半期(当期)純利
                (千円)
     益金額又は四半期                   △257,324           428,122          268,733          41,005
     純損失金額(△)
     1株当たり四半期
     (当期)純利益金額
                (円)
     又は1株当たり四                    △85.63          142.49          89.45          13.65
     半期純損失金額
     (△)
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期
     純利益金額又は1
                (円)
                         △85.63          228.16         △53.07          △75.82
     株当たり四半期純
     損失金額(△)
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     2  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
       ①  【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (平成26年7月31日)              (平成27年7月31日)
      資産の部
       流動資産
         現金及び預金                               1,141,868              1,183,755
         受取手形                                 67,190              47,547
                                      ※1  1,627,630            ※1  1,368,752
         売掛金
         商品及び製品                                 9,970              13,203
         仕掛品                                 20,373              26,439
         原材料及び貯蔵品                                547,808              492,963
         前払費用                                 65,101              60,490
         繰延税金資産                                 41,916              33,955
                                        ※1  77,099            ※1  58,562
         その他
                                         △ 13,189             △ 16,357
         貸倒引当金
         流動資産合計                               3,585,768              3,269,313
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※2  619,209            ※2  982,375
           建物(純額)
                                        ※2  1,420            ※2  4,100
           構築物(純額)
           機械及び装置(純額)                               668,013              765,090
           車両運搬具(純額)                                  ▶            3,359
           工具、器具及び備品(純額)                               95,442              136,430
                                      ※2  1,013,601            ※2  1,163,579
           土地
           リース資産(純額)                               148,423              112,954
                                         160,015               66,049
           建設仮勘定
           有形固定資産合計                              2,706,131              3,233,939
         無形固定資産
           商標権                                 207              153
           ソフトウエア                               112,743              193,834
                                          36,393              18,956
           その他
           無形固定資産合計                               149,345              212,944
         投資その他の資産
           投資有価証券                               686,525              734,943
           関係会社株式                               98,533              121,533
           出資金                               281,733              302,185
                                        ※1  50,789            ※1  121,902
           長期貸付金
           その他                               148,951              189,404
                                         △ 40,330             △ 72,231
           貸倒引当金
           投資その他の資産合計                              1,226,202              1,397,737
         固定資産合計                               4,081,679              4,844,622
       資産合計                                 7,667,448              8,113,935
      負債の部
       流動負債
         支払手形                                531,858              404,283
                                       ※1  750,905            ※1  712,867
         買掛金
                                      ※2  1,022,300             ※2  998,577
         1年内返済予定の長期借入金
                                       ※1  213,267            ※1  169,620
         未払金
         未払費用                                 32,594              45,678
         リース債務                                 42,440              39,226
         賞与引当金                                 14,269              13,576
         設備関係支払手形                                 5,151              3,758
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                                        ※2  98,662            ※2  81,858
         設備関係未払金
                                       ※1  148,770            ※1  164,160
         その他
         流動負債合計                               2,860,220              2,633,607
       固定負債
                                      ※2  2,227,226            ※2  2,945,806
         長期借入金
         リース債務                                118,537               79,310
                                       ※2  231,734            ※2  165,523
         長期設備関係未払金
         繰延税金負債                                 95,462              113,795
         資産除去債務                                 2,691              8,520
                                                      ※1  27,855
                                          45,117
         その他
         固定負債合計                               2,720,768              3,340,810
       負債合計                                 5,580,989              5,974,417
      純資産の部
       株主資本
         資本金                                411,920              411,920
         資本剰余金
           資本準備金                               441,153              441,153
                                          12,393              12,393
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                               453,546              453,546
         利益剰余金
           利益準備金                               27,000              27,000
           その他利益剰余金
             別途積立金                             700,000              800,000
                                         271,412              172,848
             繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                               998,412              999,848
         自己株式                                △ 17,560             △ 19,792
         株主資本合計                               1,846,318              1,845,522
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                                240,139              293,995
                                         240,139              293,995
         評価・換算差額等合計
       純資産合計                                 2,086,458              2,139,518
      負債純資産合計                                   7,667,448              8,113,935
                                 64/84










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       ②  【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (自 平成25年8月1日              (自 平成26年8月1日
                                 至 平成26年7月31日)               至 平成27年7月31日)
      売上高
                                     ※1  13,102,496            ※1  13,406,964
       印刷売上高
       折込売上高                                 2,277,393              2,077,490
                                         46,840              49,011
       その他の売上高
       売上高合計                                15,426,731              15,533,465
      売上原価
       印刷売上原価
         商品及び製品期首たな卸高                                 1,846              8,399
                                      ※1  9,031,254            ※1  9,482,145
         当期製品製造原価
                                            ―            20,945
         当期商品仕入高
         合計
                                        9,033,101              9,511,490
         製品他勘定振替高                                139,880              148,830
                                          8,399              13,120
         商品及び製品期末たな卸高
         印刷売上原価
                                        8,884,822              9,349,539
       折込売上原価                                 2,219,639              2,022,882
                                         17,532              13,928
       その他の原価
       売上原価合計                                11,121,993              11,386,349
      売上総利益                                  4,304,737              4,147,115
      販売費及び一般管理費
       運賃                                  777,472              828,735
       貸倒引当金繰入額                                   5,644              2,550
       給料及び手当                                 1,419,414              1,402,570
       賞与引当金繰入額                                  11,252              10,777
                                       ※1  421,186            ※1  418,605
       業務委託費
       減価償却費                                  112,066              101,552
                                      ※1  1,326,499            ※1  1,293,081
       その他
       販売費及び一般管理費合計                                 4,073,536              4,057,873
      営業利益                                   231,200               89,242
      営業外収益
                                        ※1  1,779            ※1  1,421
       受取利息
       受取配当金                                  12,950              12,962
                                       ※1  83,602            ※1  89,610
       その他
       営業外収益合計                                  98,332              103,994
      営業外費用
       支払利息                                  54,796              54,241
       貸倒引当金繰入額                                   6,952              38,004
                                          3,590               196
       その他
       営業外費用合計                                  65,339              92,442
      経常利益                                   264,193              100,794
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                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成25年8月1日              (自 平成26年8月1日
                                 至 平成26年7月31日)               至 平成27年7月31日)
      特別利益
                                         18,565              39,023
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                  18,565              39,023
      特別損失
                                       ※2  39,482            ※2  10,488
       固定資産除却損
                                          3,727                ―
       投資有価証券売却損
       投資有価証券評価損                                    ―             900
       特別損失合計                                  43,210              11,388
      税引前当期純利益                                   239,548              128,429
      法人税、住民税及び事業税
                                         87,182              55,153
                                        △ 16,977              17,757
      法人税等調整額
      法人税等合計                                    70,204              72,910
      当期純利益                                   169,343               55,519
                                 66/84















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       【折込売上原価明細書】
                             前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成25年8月1日                  (自 平成26年8月1日
                           至 平成26年7月31日)                  至 平成27年7月31日)
                     注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                (%)                  (%)
     Ⅰ 経費
                              2,219,639                  2,022,882

      1 支払手数料
        折込売上原価                     2,219,639        100.0          2,022,882        100.0

       【その他の原価明細書】

                             前事業年度                  当事業年度

                          (自 平成25年8月1日                  (自 平成26年8月1日
                           至 平成26年7月31日)                  至 平成27年7月31日)
                     注記               構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                (%)                  (%)
     Ⅰ 製品売上原価
      1 材料費                         7,045      40.6           6,325      51.8

      2 労務費                           -      -            -      -

      3 外注加工費                         10,291       59.4           5,889      48.2

                                 -                  -

      4 経費                                 -                  -
         当期総製造費用                            100.0                  100.0

                               17,336                  12,215
                                  3                 53

         期首仕掛品たな卸高
           合計

                               17,340                  12,268
                                 53                  -

         期末仕掛品たな卸高
         当期製品製造原価

                               17,286                  12,268
                                 -                  -

         期首製品たな卸高
           合計

                               17,286                  12,268
                                 -                  -

         期末製品たな卸高
         製品売上原価

                               17,286                  12,268
     Ⅱ 商品売上原価

         期首商品たな卸高                      1,548                  1,571

                                 268                  170

         当期商品仕入高
           合計

                                1,816                  1,742
                                1,571                   82

         期末商品たな卸高
         商品売上原価                       245                1,659

       その他の原価

                               17,532                  13,928
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       ③  【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自       平成25年8月1日 至           平成26年7月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                      利益剰余金
                     資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                      合計
                                           別途積立金
                                                 剰余金
     当期首残高            411,920     441,153        ―   441,153      27,000     600,000     246,261     873,261
     当期変動額
      自己株式の取得
      自己株式の処分                      12,393     12,393
      別途積立金の積立                                      100,000     △ 100,000        ―
      剰余金の配当                                           △ 44,193     △ 44,193
      当期純利益                                           169,343     169,343
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計              ―     ―   12,393     12,393        ―   100,000      25,150     125,150
     当期末残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     271,412     998,412
                   株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                                評価・換算
                自己株式     株主資本合計      有価証券
                                差額等合計
                          評価差額金
     当期首残高           △ 29,184    1,697,150      183,817     183,817     1,880,968
     当期変動額
      自己株式の取得          △ 10,632     △ 10,632               △ 10,632
      自己株式の処分           22,256     34,650                34,650
      別途積立金の積立                   ―                ―
      剰余金の配当                △ 44,193               △ 44,193
      当期純利益                169,343                169,343
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                      56,321     56,321     56,321
      額)
     当期変動額合計            11,624     149,168      56,321     56,321     205,490
     当期末残高           △ 17,560    1,846,318      240,139     240,139     2,086,458
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      当事業年度(自       平成26年8月1日 至           平成27年7月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                      利益剰余金
                     資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                      合計
                                           別途積立金
                                                 剰余金
     当期首残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     700,000     271,412     998,412
     当期変動額
      自己株式の取得
      別途積立金の積立                                      100,000     △ 100,000        ―
      剰余金の配当                                           △ 54,083     △ 54,083
      当期純利益                                            55,519     55,519
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計              ―     ―     ―     ―     ―   100,000     △ 98,564      1,435
     当期末残高            411,920     441,153      12,393     453,546      27,000     800,000     172,848     999,848
                   株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                                評価・換算
                自己株式     株主資本合計      有価証券
                                差額等合計
                          評価差額金
     当期首残高           △ 17,560    1,846,318      240,139     240,139     2,086,458
     当期変動額
      自己株式の取得           △ 2,231     △ 2,231               △ 2,231
      別途積立金の積立                   ―                ―
      剰余金の配当                △ 54,083               △ 54,083
      当期純利益                 55,519                55,519
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                      53,855     53,855     53,855
      額)
     当期変動額合計            △ 2,231     △ 795    53,855     53,855     53,059
     当期末残高           △ 19,792    1,845,522      293,995     293,995     2,139,518
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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
     1 有価証券の評価基準及び評価方法
      子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
        定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

      商品
        主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      製品、仕掛品
        個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      原材料及び貯蔵品
        総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     3 固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       建物(建物附属設備を除く)
       ①平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ②平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの‥‥旧定額法
       ③平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定額法
       建物以外
       ①平成19年3月31日以前に取得したもの‥‥旧定率法
       ②平成19年4月1日以降に取得したもの‥‥定率法
        なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
        また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物         15年~38年
        機械及び装置         2年~10年
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
       す。
      (3)  リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     4 引当金の計上基準

      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権
       等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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     5 ヘッジ会計の方法
      (1)  ヘッジ会計の方法
        ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
      (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
       ・ヘッジ手段‥‥金利スワップ取引
       ・ヘッジ対象‥‥借入金利
      (3)  ヘッジ方針
        当社の金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針
       であります。
      (4)  ヘッジ有効性評価の方法
        金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
     6 その他財務諸表作成のための重要な事項

      (1)  特定退職金共済制度
        従業員の退職金の支給に備えて当該制度に加入しており、自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を掛金
       として支出しておりましたが、平成26年10月31日付で脱退いたしました。
      (2)  消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
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       (貸借対照表関係)
     ※1 関係会社に対する資産及び負債
         関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりです。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        短期金銭債権                        25,531千円                 46,839千円
        長期金銭債権                        20,400千円                120,378千円
        短期金銭債務                         9,929千円                10,996千円
        長期金銭債務                             ―             6,112千円
     ※2 担保に供している資産及び対応する債務

       (担保資産)
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        建物                        518,808千円                 868,005千円
        構築物                         1,309千円                 3,196千円
        土地                        954,164千円                1,104,142千円
        計                       1,474,282千円                 1,975,343千円
       (対応債務)
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        1年以内返済予定の長期借入金                        106,730千円                 227,720千円
        設備関係未払金                        66,210千円                 66,210千円
        長期借入金                        793,270千円                1,031,950千円
        長期設備関係未払金                        231,734千円                 165,523千円
        計                       1,197,944千円                 1,491,404千円
      3 当座貸越契約
         運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
         当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
        当座貸越契約の総額                       3,700,000千円                 3,700,000千円
        借入実行残高                             ―                 ―
        差引額                       3,700,000千円                 3,700,000千円
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       (損益計算書関係)
     ※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引による取引高の総額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
                            至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
        売上高                        16,330千円                 34,718千円
        仕入高                        21,858千円                 66,459千円
        その他営業取引                        47,007千円                 50,466千円
        営業取引以外の取引高                        26,391千円                 17,843千円
     ※2 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成25年8月1日              (自    平成26年8月1日
                            至   平成26年7月31日)               至   平成27年7月31日)
        建物                        38,111千円                  906千円
        構築物                          457千円                    ―
        機械及び装置                             ―             8,422千円
        工具、器具及び備品                          914千円                1,158千円
        計                        39,482千円                 10,488千円
       (有価証券関係)

        子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
       式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
        なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと
       おりです。
                                              (単位:千円)
                            前事業年度               当事業年度
               区分
                          (平成26年7月31日)               (平成27年7月31日)
         子会社株式                         81,533              111,533
         関連会社株式                         17,000               10,000
                計                   98,533              121,533
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       (税効果会計関係)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
       (流動)
                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                         4,350千円                 2,378千円
        未払事業所税                         1,181千円                 1,095千円
        貸倒引当金                         2,426千円                 5,058千円
        賞与引当金                         5,041千円                 4,450千円
        法定福利費                          778千円                 696千円
        原材料評価損                        19,462千円                 11,526千円
        商品評価損                          886千円                1,198千円
        前受収益                         7,789千円                 8,341千円
                                   ―    
                                                  1,917千円
        減価償却超過額
       繰延税金資産小計
                                41,916千円                 36,662千円
                                   ―    
                                                 △2,707千円
        評価性引当額
       繰延税金資産合計                         41,916千円                 33,955千円
       (固定)

                               前事業年度                 当事業年度
                            (平成26年7月31日)                 (平成27年7月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                        13,604千円                 23,084千円
        減価償却超過額                          675千円                 590千円
        投資有価証券評価損                        31,881千円                 28,273千円
        遊休資産減損損失                         5,686千円                 5,082千円
        資産除去債務                          950千円                2,793千円
                                11,917千円                 6,261千円
        長期前受収益
       繰延税金資産小計
                                64,716千円                 66,085千円
                               △38,045千円                 △47,767千円
        評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                26,670千円                 18,317千円
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                        121,340千円                 129,876千円
        その他                          792千円                2,236千円
       繰延税金負債合計                         122,133千円                 132,113千円
       繰延税金負債の純額                         95,462千円                113,795千円
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳

                                  前事業年度              当事業年度
                                (平成26年7月31日)              (平成27年7月31日)
       法定実効税率                              37.7%              35.3%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.3%              1.2%
        評価性引当額の増減                            △12.4%               13.7%
        住民税均等割等                             1.7%              3.1%
        税率変更による影響                             1.4%              3.2%
                                     △0.5%               0.1%
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     29.3%              56.8%
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     3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
      「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年
     度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.33%から平成27年8月1日に開始する
     事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.78%、平成28年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれ
     る一時差異については32.01%にそれぞれ変更されております。この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
       (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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       ④  【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
     区分      資産の種類          当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高      減価償却累計額

        建物              619,209      429,535         343     66,026      982,375        958,277

        構築物               1,420      3,383         ―     703     4,100        15,998
        機械及び装置              668,013      292,791       8,172     187,541      765,090       1,918,463
     有
        車両運搬具                 ▶    6,495         ―    3,140      3,359        53,569
     形
        工具、器具
     固
                      95,442      100,153       1,010      58,154      136,430        845,141
        及び備品
     定
     資
        土地             1,013,601       149,978          ―      ―  1,163,579            ―
     産
        リース資産              148,423          ―      ―    35,469      112,954        129,701
        建設仮勘定              160,015      732,941      826,907          ―    66,049           ―
             計        2,706,131      1,715,278       836,434      351,036     3,233,939        3,921,151
     無
        商標権                207       ―      ―      53      153        383
     形
        ソフトウエア              112,743      148,138          ―    67,048      193,834        345,744
     固
     定
        その他              36,393      72,241      89,632         46    18,956         1,224
     資
             計         149,345      220,380       89,632      67,148      212,944        347,351
     産
      (注)   1 当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
          建物           伊勢原第一工場                   406,392千円
          機械及び装置           オフセット輪転機                   119,334千円
                     高精細インクジェットプリンタ                    79,194千円
          工具、器具及び備品           ネットワーク機器                    84,936千円
          土地           伊勢原第一工場                   149,978千円
          ソフトウェア           年賀状関連システム                   107,062千円
        2 当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

          建設仮勘定           伊勢原第一工場(建物)                   381,604千円
                     伊勢原第一工場(土地)                   149,978千円
                     オフセット輪転機                   115,596千円
                     ネットワーク機器                    70,675千円
         【引当金明細表】

                   当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

          区分
                    (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     貸倒引当金                53,520        45,772        10,704        88,588

     賞与引当金                14,269        13,576        14,269        13,576

      (2)  【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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     第6   【提出会社の株式事務の概要】

     事業年度             8月1日から7月31日まで

     定時株主総会             10月中

     基準日             7月31日

     剰余金の配当の基準日             1月31日、7月31日

     1単元の株式数             1,000株

     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社
       取次所             ―
       買取手数料             無料

                  当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
                  電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。
                  なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
     公告掲載方法
                  す。
                  http://www.shouken.co.jp
                  毎年7月末現在における1,000株以上保有の株主に対し、「北海道の特産品(3,000円
     株主に対する特典             程度)」のお届けと「年賀状印刷の期間限定早期受付割引サービス」を実施しており
                  ます。
     (注)当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使すること
        ができません。
        (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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     第7   【提出会社の参考情報】

     1  【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、親会社等はありません。
     2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度 第43期(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)平成26年10月28日北海道財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類
       平成26年10月28日北海道財務局長に提出
     (3)  四半期報告書、四半期報告書の確認書
       第44期第1四半期(自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)平成26年12月15日北海道財務局長に提出
       第44期第2四半期(自 平成26年11月1日 至 平成27年1月31日)平成27年3月13日北海道財務局長に提出
       第44期第3四半期(自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日)平成27年6月12日北海道財務局長に提出
     (4)  臨時報告書
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
       もの
       平成26年10月29日北海道財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)の規定に基づくもの

       平成27年4月22日北海道財務局長に提出
       平成27年4月30日北海道財務局長に提出
     (5)  有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
       事業年度 第43期(自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)平成27年10月5日北海道財務局長に提出
     (6)  四半期報告書の訂正報告書及び確認書
       第44期第1四半期(自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)平成27年10月5日北海道財務局長に提出
       第44期第2四半期(自 平成26年11月1日 至 平成27年1月31日)平成27年10月5日北海道財務局長に提出
       第44期第3四半期(自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日)平成27年10月5日北海道財務局長に提出
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    平成27年10月23日

     総合商研株式会社
      取締役会 御中
                           優  成  監  査  法  人

                           指定社員

                                    公認会計士       前  田  裕  次  印
                           業務執行社員
                           指定社員

                                    公認会計士       狐  塚  利  光  印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる総合商研株式会社の平成26年8月1日から平成27年7月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
     策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
     内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
     積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総
     合商研株式会社及び連結子会社の平成27年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     その他の事項
      会社の平成26年7月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。
     前任監査人は、当該連結財務諸表に対して平成26年10月24日付けで無限定適正意見を表明している。
     <内部統制監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、総合商研株式会社の平成27年
     7月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
     基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
     することを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
     要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
     価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、総合商研株式会社が平成27年7月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

          出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                    平成27年10月23日

     総合商研株式会社
      取締役会 御中
                           優  成  監  査  法  人

                           指定社員

                                    公認会計士       前  田  裕  次  印
                           業務執行社員
                           指定社員

                                    公認会計士       狐  塚  利  光  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる総合商研株式会社の平成26年8月1日から平成27年7月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総合商
     研株式会社の平成27年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
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     その他の事項
      会社の平成26年7月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査
     人は、当該財務諸表に対して平成26年10月24日付けで無限定適正意見を表明している。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

          出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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