小津産業株式会社 有価証券報告書 第104期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

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有価証券報告書-第104期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

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提出者:小津産業株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                       小津産業株式会社(E02842)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成27年8月28日
      【事業年度】                    第104期(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
      【会社名】                    小津産業株式会社
      【英訳名】                    OZU  CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  今枝 英治
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3661)9400
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役経営企画室長  稲葉 敏和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3661)9400
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役経営企画室長  稲葉 敏和
      【縦覧に供する場所】                    小津産業株式会社大阪支店
                         (大阪府大阪市中央区瓦町二丁目3番10号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第100期       第101期       第102期       第103期       第104期
             決算年月            平成23年5月       平成24年5月       平成25年5月       平成26年5月       平成27年5月

                    (千円)      36,221,053       35,869,468       35,318,445       39,242,257       38,432,094
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)              (千円)       △ 42,150       467,790       441,120       545,760       514,786
     当期純利益又は当期純損失
                    (千円)      △ 366,013       317,843       213,554       342,980       506,611
     (△)
                    (千円)      △ 315,110       552,561       515,855       332,790      1,029,092
     包括利益
                    (千円)      10,572,387       11,041,089       11,457,968       11,699,482       12,627,896
     純資産額
                    (千円)      18,404,887       18,948,158       19,663,142       20,578,857       22,042,571
     総資産額
                    (円)      1,263.82       1,319.88       1,369.72       1,398.64       1,509.66
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額又
     は1株当たり当期純損失金額               (円)       △ 43.75       38.00       25.53       41.00       60.56
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        57.4       58.3       58.3       56.9       57.3
     自己資本比率
                    (%)         ※ -      2.88       1.86       2.93       4.01
     自己資本利益率
                    (倍)         ※ -      28.82       54.99       32.76       36.29
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)       138,555       550,653       499,013       586,607       689,941
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 544,877       △ 68,762      △ 527,869      △ 570,451       329,468
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 291,428      △ 172,093      △ 135,715      △ 125,798      △ 153,355
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      3,180,472       3,480,184       3,407,403       3,322,403       4,231,098
     高
                             278       269       350       352       349
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 145  ]     [ 131  ]     [ 131  ]     [ 128  ]     [ 134  ]
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.第101期、第102期、第103期、第104期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が
           ないため記載しておりません。第100期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当た
           り当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.※当期純損失が計上されているため記載しておりません。
         4.連結子会社のアズフィット㈱において、従来、商品の仕入代金現金決済時に受取る仕入代金の割引等につい
           ては、営業外収益の仕入割引として処理しておりましたが、第103期より、仕入控除項目として売上原価に
           含めて処理する方法に変更したため、第102期の主要な経営指標等は、当該会計方針の変更を反映した遡及
           適用後の数値を記載しております。なお、第101期以前に係る累積的影響額については、第102期の期首の純
           資産に反映させております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第100期       第101期       第102期       第103期       第104期
             決算年月            平成23年5月       平成24年5月       平成25年5月       平成26年5月       平成27年5月

                    (千円)      10,376,272        9,783,352       9,589,618       10,152,352       10,433,239
     売上高
                    (千円)       250,128       291,558       307,268       296,504       448,246
     経常利益
                    (千円)       105,503       185,551       156,153       176,028       312,861
     当期純利益
                    (千円)      1,322,214       1,322,214       1,322,214       1,322,214       1,322,214
     資本金
                    (株)      8,435,225       8,435,225       8,435,225       8,435,225       8,435,225
     発行済株式総数
                    (千円)      11,376,941       11,676,589       11,992,453       12,037,318       12,589,273
     純資産額
                    (千円)      16,597,173       16,730,296       17,150,036       17,693,543       18,182,792
     総資産額
                    (円)      1,360.00       1,395.85       1,433.61       1,439.03       1,505.05
     1株当たり純資産額
                            10.00       12.00       12.00       12.00       15.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                       ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                    (円)        12.61       22.18       18.67       21.04       37.40

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        68.5       69.8       69.9       68.0       69.2
     自己資本比率
                    (%)        0.93       1.59       1.30       1.46       2.49
     自己資本利益率
                    (倍)        87.79       49.37       75.20       63.83       58.77
     株価収益率
                    (%)        79.30       54.10       64.27       57.03       40.11
     配当性向
                             96       94       94       87       85

     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                        [ 21 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 10 ]      [ 9 ]
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
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      2【沿革】
        当社は、承応2年(1653年)、伊勢松阪出身の小津清左衛門長弘により、江戸の商業地大伝馬町(現本社所在地)
       において創業したことを起源とし、全国の地方問屋へ和紙を販売する中央問屋として業を継続してきました。
        また昭和4年には、法人組織化すべく合資会社小津商店を設立し、昭和14年同社から和洋紙の貿易部門を独立し
       て、その販売を目的として当社を設立しました。
        会社設立後の主な変遷は次のとおりであります。
        年月                            事項
      昭和14年12月         小津商事株式会社を設立。
      昭和19年12月         現商号の小津産業株式会社に商号変更。
      昭和21年11月         合資会社小津商店より、国内の紙の営業権を譲受。
      昭和32年10月         洋紙部門を本町商事株式会社に譲渡し、同社は商号を株式会社小津洋紙店(昭和54年6月小津紙
              商事株式会社に商号変更)とする。
      昭和42年12月         大阪営業所を大阪府大阪市東区(現中央区)に開設。(昭和49年6月本社営業部に移管)
      昭和48年11月         不織布製品の加工を目的として、株式会社小津洋紙店と旭化成工業株式会社(現 旭化成株式会
              社)の50:50出資により株式会社旭小津を東京都中央区に設立。
      昭和58年9月         大宮第一物流センター(現 埼玉第一物流センター)を埼玉県大宮市(現 さいたま市)の埼玉
              県南卸売団地内に開設。
      昭和59年6月         小津紙商事株式会社と合併。(合併にともない大阪支店を開設)
      平成元年12月         産業用特殊紙(不織布)商品の加工を目的として、子会社オヅテクノ株式会社を東京都中央区に
              設立。
      平成2年1月         轟紙業株式会社より和紙卸売業の営業権を譲受。
      平成2年2月         互励株式会社より家庭用薄葉紙卸売業の営業権を譲受。
      平成4年6月         株式会社大成洋紙店と合併。
      平成4年6月         株式会社小津商店より和紙文化センター(和紙小売業)の営業権を譲受。
      平成5年1月         大宮第二物流センター(現 埼玉第二物流センター)を埼玉県大宮市(現 さいたま市)の埼玉
              県南卸売団地内に開設。
      平成7年4月         海外開発室(中国武漢市)を開設。
      平成8年2月         日本証券業協会に株式を店頭登録。
      平成10年12月         本栄株式会社と合併。
      平成11年3月         オヅテクノ株式会社が日本プラントシーダー株式会社の全株式を取得。
      平成11年5月         シンガポールに駐在員事務所を開設。(平成12年5月支店に昇格)
      平成12年9月         神奈川物流センターを神奈川県愛甲郡愛川町に開設。
      平成13年6月         東京証券取引所市場第二部に上場。
      平成15年9月         埼玉第三物流センターを埼玉県さいたま市埼玉県南卸売団地内に開設。
      平成17年1月         「小津和紙」を小津本館ビルへ移転、開設。
      平成17年2月         日本プラントシーダー株式会社九州営業所開設。
      平成18年9月         株式会社紙叶の全株式を取得。
      平成19年4月         品質マネジメントシステムISO9001認証取得。
      平成19年12月         家庭紙・日用雑貨事業を子会社である株式会社紙叶に吸収分割し、アズフィット株式会社に商号
              変更。
      平成21年12月         和紙事業を株式会社小津商店に譲渡。
      平成23年2月         中国上海市に小津(上海)貿易有限公司を設立。
      平成25年5月         株式会社ディプロの全株式を取得。
      平成26年7月         タイにOzu(Thailand)Co.,Ltd.を設立。
              東京証券取引所市場第一部に上場。
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      3【事業の内容】
        当社の企業集団は、当社(小津産業株式会社)、子会社8社、関連会社1社及びその他の関係会社1社より構成さ
       れており、不織布製品の加工・販売、家庭紙・日用雑貨の仕入・販売を主たる事業としております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
       (不織布事業)
        当社では、エレクトロニクス用、コスメティック用、メディカル用、産業資材用の不織布製品の販売等を行ってお
       り、連結子会社であるオヅテクノ株式会社及び株式会社ディプロ並びに持分法適用関連会社である株式会社旭小津で
       は、不織布製品の加工を行っております。
        連結子会社である小津(上海)貿易有限公司が中国向けの不織布製品の販売等を行っており、日本プラントシー
       ダー株式会社では、農業用資材・機材の製造・販売を行っております。
        また、平成26年7月に設立いたしました非連結子会社であるOzu(Thailand)Co.,Ltd.では、東南アジア向けの不織
       布製品の販売等を行っております。
       (家庭紙・日用雑貨事業)
        連結子会社であるアズフィット株式会社では、ドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンター及びビル管
       理会社等に対して、家庭紙・日用雑貨の販売等を行っております。
       (その他の事業)
        当社において、不動産賃貸事業等を行っております。
     [事業系統図]

      以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
                               議決権の所
                                               関係内容
                     資本金          有又は被所
                         主要な事業の
        会社の名称         住所
                     (千円)      内容    有割合
                                            資金
                                     役員の兼務等              営業上の取引
                                 (%)
                                            援助
     (連結子会社)
                 東京都                              当社が不織布製品の加工を委託、

                                     兼任    3名
     オヅテクノ㈱                 25,000    不織布        100.0          あり
                 中央区                              当社が建物の一部を賃貸
     日本プラントシーダー㈱           東京都                 100.0

                      85,000    不織布            兼任 2名       なし   当社の商品を同社へ販売
     (注)2           中央区                 (100.0)
                                               同社の商品を当社が購入、当社の
     アズフィット㈱           東京都         家庭紙・日
                     100,000            100.0   兼任 6名       あり   商品を同社へ販売、当社が土地、
     (注)3           中央区         用雑貨
                                               建物等の一部を賃貸
                 愛媛県
     ㈱ディプロ           四国中         不織布            兼任 3名       あり   当社が不織布製品の加工を委託
                      81,600            100.0
                 央市
                 中国    千人民元
     小津(上海)貿易有限公司                    不織布        100.0   兼任 2名       あり   当社の商品を同社へ販売
                 上海市
                      1,000
     (持分法適用関連会社)

                 東京都

     ㈱旭小津                 20,000    不織布         50.0   兼任 4名       あり   当社が不織布製品の加工を委託
                 中央区
     (その他の関係会社)

                         土地建物等
                 東京都              被所有割合                当社が建物の一部を賃貸
     ㈱小津商店                398,879    の賃貸、和            兼任 3名       なし
                 中央区                              同社の建物の一部を当社が賃借
                                  30.5
                         紙の販売
      (注)1.連結子会社及び持分法適用関連会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しておりま
           す。
         2.日本プラントシーダー㈱の議決権の所有割合欄( )数字は、間接所有割合(内数)でオヅテクノ㈱が所有
           しております。
         3.アズフィット㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が
           100分の10を超えておりますが、セグメント情報の家庭紙・日用雑貨事業の売上高に占める当該連結子会社
           の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)の割合が100分の90を超えるため、主要な損益
           情報等の記載を省略しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                 平成27年5月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数 (人)

                                                   230  (72)

      不織布
                                                   102  (59)
      家庭紙・日用雑貨
       報告セグメント計                                            332(131)

                                                    2 (-)

      その他
                                                   15   (3)

      全社(共通)
                  合計                                 349(134)

      (注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数(パートタ
           イマー等)は( )外数で記載しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                 平成27年5月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)

           85(9)               40.8              13.9             5,830

               セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                    68  (6)
      不織布
      家庭紙・日用雑貨                                              -(-)

                                                    68  (6)

       報告セグメント計
      その他                                               2(-)

                                                    15  (3)

      全社(共通)
                                                    85  (9)

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は
           ( )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
       (3)労働組合の状況

         労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【業績等の概要】
       (1)業績
        当連結会計年度におけるわが国経済は、政府、日本銀行による経済・金融政策の効果や円安の進行および原油価
       格の下落等により企業収益の改善が見られ、総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。国内景気につきまして
       は、消費増税の影響による個人消費の減退傾向が長期化していましたが、雇用・賃金の改善を背景に緩やかに持ち
       直しつつあります。海外におきましては、中国経済の減速やユーロ圏経済の低成長が続くものの、米国経済の堅調
       な成長ペースに牽引されて総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。
        このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、引き続き「海外戦略の強化」、「新事業・新商品
       の創出」、「コンバーター機能の強化・拡充」、「グループ各社の連携強化」、「人材育成」という中長期的な経
       営戦略に基づき営業活動を展開してまいりました。
        これらの結果、当連結会計年度の売上高は384億32百万円(前期比2.1%減)、経常利益は5億14百万円(前期比
       5.7%減)、当期純利益は5億6百万円(前期比47.7%増)となりました。
        当連結会計年度のセグメント別の状況は以下のとおりであります。
       (不織布事業)
        エレクトロニクス分野では、スマートフォン、タブレット端末用途および電装化が進む自動車関連用途の電子部
       品・デバイス産業向けの販売が好調に推移したものの、デジタルカメラ、液晶テレビ用途の販売低迷等の影響を受
       け、ほぼ横ばいで推移いたしました。
        コスメティック分野では、中国市場向けおよび国内市場向けの販売が好調に推移いたしました。
        メディカル分野では、収益はほぼ横ばいで推移したものの、診療報酬の改定や消費増税の影響で病院経営が厳し
       さを増しており、医療用ガーゼの低価格化が更に進んでおります。
        小津(上海)貿易有限公司では、デジタルカメラ用途の販売が低迷しているものの、コスメティック分野の販売
       が伸長し、前期を上回りました。
        ウェットティシュ等の製造販売を営む株式会社ディプロでは、除菌用途の商品が好調なものの、円安の影響によ
       る原材料や資材の値上げ、安価な輸入品の増加による低価格競争により収益が低迷し、前期を下回りました。
        アグリ分野を担う日本プラントシーダー株式会社では、昨年初めに発生した関東・甲信地方における降雪被害や
       昨年夏における豪雨長雨被害の影響の長期化により、売上高、利益面ともに減少いたしました。
        これらの結果、売上高は136億65百万円(前期比1.5%増)、セグメント利益は5億51百万円(前期比3.4%増)と
       なりました。
       (家庭紙・日用雑貨事業)
        アズフィット株式会社が営む家庭紙・日用雑貨事業では、消費増税に伴う駆け込み需要があったものの、その後
       の反動による消費低迷の長期化により販売が伸び悩み、顧客である小売業界における再編や仕入先による取引制度
       変更の影響等もあり、売上高、利益面ともに前期を下回りました。
        これらの結果、売上高は247億28百万円(前期比4.0%減)、セグメント損失は91百万円(前期は22百万円のセグ
       メント利益)となりました。
       (その他の事業)
        その他の事業では、売上高は37百万円(前期比4.6%増)、セグメント損失は0百万円(前期は3百万円のセグメ
       ント利益)となりました。
       (注)日本プラントシーダー株式会社およびアズフィット株式会社の決算期は2月末日のため、当連結会計年度に

          は各社の平成26年3月から平成27年2月の実績が、株式会社ディプロの決算期は3月末日のため、当連結会
          計年度には同社の平成26年4月から平成27年3月の実績が反映されております。
       (2)キャッシュ・フロー

        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フロー増
       加額が6億89百万円(前期比1億3百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フロー増加額が3億29百万円(前期
       は5億70百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー減少額が1億53百万円(前期比27百万円増)とな
       り、当連結会計年度末の残高は前期末に比べ9億8百万円増加し、42億31百万円となりました。
        なお、キャッシュ・フローの詳細は、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)財
       政状態の分析 ②キャッシュ・フロー」に記載しております。
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      2【生産、受注及び販売の状況】
       (1)生産の状況
        該当事項はありません。
       (2)受注の状況

        該当事項はありません。
       (3)販売の状況

        当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                 (自 平成26年6月1日                    前年同期比(%)
                            至 平成27年5月31日)
      不織布(千円)                            13,665,670                     101.5

      家庭紙・日用雑貨(千円)                            24,728,657                     96.0

        報告セグメント計(千円)                          38,394,327                     97.9

      その他(千円)                              37,767                   104.6

           合計(千円)                       38,432,094                     97.9

      (注)1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成25年6月1日                 (自 平成26年6月1日
                 相手先            至 平成26年5月31日)                 至 平成27年5月31日)
                           金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)

            株式会社ココカラファイン
                             4,839,534           12.3      5,227,483           13.6
            ヘルスケア
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
      3【対処すべき課題】

        当社グループは、「伝統とは継続的な開拓の歴史」との認識のもと、お客さまの満足や喜びを第一に考えた新しい
       付加価値を提案し、豊かな暮らしと文化に貢献することを企業理念としております。この理念を守りつつ、持続的な
       成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、現状に満足することなく、全社を挙げての「ものづくり」を継続し、
       新しい商品、新しい事業を構築してまいります。成長軌道を取り戻すため、革新と挑戦をテーマに、前期までの方針
       を継承しつつ、経済環境、事業環境の実態に即した経営戦略のもと、平成28年5月期から平成30年5月期までの3ヵ
       年に対し、以下の5つを掲げて取り組んでまいります。
       ①グローバル展開の更なる推進

        各分野において海外事業の強化を図ってまいります。特にアジア地域を中心とした海外事業の拡大を目指し、海外
       営業部および平成23年2月に設立した中国現地法人                        小津(上海)貿易有限公司、平成26年7月に設立したタイ現地
       法人   Ozu  (Thailand)      Co.,Ltd.を軸に主力であるエレクトロニクス分野の更なる拡大に加え、コスメティック分野や
       メディカル分野においても積極的な海外展開を行ってまいります。
       ②革新的新事業・新商品の創出

        めまぐるしく変化する外部環境を予測し、その中で当社の強みを活かせる事業を創出すると共に、新たな成長市場
       の開拓や素材の特長を活かした独創的新商品の開発に注力してまいります。新事業開発室を軸に体制を強化し、多様
       化するユーザーのニーズに的確に対応してまいります。
       ③コンバーター機能の強化拡充

        「顧客ニーズへの迅速な対応による付加価値創造」を基本方針とし、オヅテクノ株式会社、株式会社旭小津といっ
       た従来からの関係会社や一昨年に子会社化した株式会社ディプロを中心に、特長ある製品の開発・加工に注力してま
       いります。また、加工場の再編や投資など、加工機能の強化・拡充を図り、「単に不織布を販売するだけでなく、こ
       れを加工することによって新たな付加価値を創出する商社」としての機能の更なる向上を目指してまいります。
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       ④小津グループ各社の連携による事業推進
        連結子会社であります家庭紙・日用雑貨ビジネスを営むアズフィット株式会社、野菜および花卉の播種用テープや
       機材の製造・販売を行う日本プラントシーダー株式会社、不織布および紙製品の加工を行うオヅテクノ株式会社、
       ウェット製品の製造・加工を行う株式会社ディプロを中心とする小津グループ各社の持つ財産(商品・得意先・仕入
       先)を共有することによって各社の連携強化を図り、小津グループのシナジー効果を最大限に高めてまいります。
       ⑤次世代を担う人材育成

        以上に掲げております中長期的な経営戦略を推進するために、各部門における「あるべき姿」を再認識し、それに
       近づくための人材育成を進めてまいります。
        これらを遂行し、更なる企業価値の向上を目指すために、現在、当社グループが認識している以下の課題への取り

       組みを継続して図ってまいります。
       (不織布事業)
        不織布事業に関しましては、主要な販売先であるエレクトロニクス分野への依存度が高く、半導体や電子部品・デ
       バイス産業、光学関連産業の稼働率等の影響を受けやすい構造となっております。この分野においては、国内産業の
       海外へのシフトが進んでいることもあり、当社グループの収益基盤をより堅固なものとするためには海外戦略の強化
       が重要と認識しております。今後も海外支店や現地法人である小津(上海)貿易有限公司、Ozu(Thailand)Co.,Ltd.
       の販売機能を最大限に活用し、エレクトロニクス分野はもとより、アジア諸国において成長が期待されるコスメ
       ティック分野やメディカル分野など、全ての分野において海外事業を強化すべく積極的に取り組みを行ってまいりま
       す。また、エレクトロニクス分野で培ったノウハウ等をもとに、新たな分野・用途向けの商品を創出することで、更
       なる販路の拡大を図ってまいります。
        一方、企業の継続的発展のためには、次世代の核となる新事業の創出と新商品の開発も急務と認識しております。
       近年、新事業開発部門の体制を強化しており、当社グループがこれまでに培ってきた事業のノウハウなどの強みを活
       かせる新事業の創出に継続的に注力してまいります。当社グループの次世代を担う重要なミッションと認識し、食の
       環境対策に向けた除菌関連製品や、実用化への兆しが見え始めた除染関連製品などへの取り組みを加速させ、積極的
       な経営資源の投入を推進してまいります。
       (家庭紙・日用雑貨事業)
        家庭紙・日用雑貨事業に関しましては、人口の減少などにより、国内市場の継続的伸長は望めない状況にありま
       す。また、大手小売業の寡占化が進み、PB(プライベートブランド)商品の取扱いも拡大傾向にあります。このよ
       うな状況下、グループ会社のシナジー効果を発揮したオリジナル商品や高付加価値商品の取扱い拡大による競合他社
       との差別化を推進するとともに、採算性を軸にした既存取引の見直し、成長が見込めるマスク市場への拡販、介護用
       品事業の展開などを柱にした事業戦略を積極的に推し進め、収益の改善を図ることにより存在価値を高めてまいりま
       す。
        更に、物流機能の強化拡充も重要な課題のひとつと認識しております。現在の物流機能を見直し、将来に向けての

       最適な物流機能の構築を目指して、当社グループの持つ経営資源の投入を図ってまいります。
        なお、当社グループは、1653年創業の紙問屋「小津清左衛門店」を源としており、「小津」ブランドを形成する重
       要な要素となっている和紙は、昨年11月にユネスコにより無形文化遺産に登録されました。引き続きこの伝統ある文
       化を大切に守りながら、永く継続する企業を目指します。
        今後も当社グループは、経営環境の変化に迅速に対応しつつ、中長期的な経営戦略に基づき経営資源の最適な配分
       を行い、当社グループ各社の連携強化による相乗効果を最大限に発揮し、企業価値向上に全力で邁進するとともに、
       社会環境や安全性に十分配慮し、透明性の高いコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
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      4【事業等のリスク】
        当社グループの経営成績、財政状態等に影響を与える可能性のあるリスク、および投資家の判断に重要な影響を
       及ぼす可能性のある事項を以下の通り記載いたします。
        なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
       す。
       (1)株式会社小津商店との関係

        株式会社小津商店は、1653年創業の「紙商小津屋」を嚆矢としております。同社の紙事業分野が分離し発展して
       きたのが当社グループです。長い歴史の過程において、株式会社小津商店と当社グループは、別々の事業を営んで
       まいりました。更に当社グループの上場を経て、株式会社小津商店の当社持株比率は、低下してまいりましたが、
       現在、当社の議決権の30.5%を保有する主要株主となっております。
        当社グループは独立性、自主性に基づき企業運営を行っておりますが、株式会社小津商店の当社に対する基本方
       針等に変更が生じた場合には、当社グループの事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (株式会社小津商店との取引)
        現在、株式会社小津商店との間で不動産の貸付、賃借取引があります。当該取引に関して取引条件の経済合理性
       を保つため、市場原理の基づく取引条件としております。今後は同社との取引は順次減少すると見込まれ、更に新
       規発生する取引についても市場原理に基づく条件を基本としてまいります。しかし同社の当社グループに対する取
       引方針や条件等に大きな変更が生じた場合には、代替不動産の確保に費用を要するため、当社グループの事業およ
       び業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (株式会社小津商店との人的関係)
        本提出日現在における当社の取締役9名のうち2名、当社取締役会長である中田範三、常務取締役である山本行
       高は、株式会社小津商店の取締役を兼務しております。                          中田範三は同社代表取締役社長であり、当社へは会長とし
       て経営全般に対する助言を行っております。山本行高は当社の業務が主で、株式会社小津商店へは経営の助言を
       行っております。        当社社外監査役である城見浩一は、株式会社小津商店の監査役を兼務しております。同氏は公認
       会計士、税理士であり、専門知識に基づき両社のガバナンスの強化に貢献しております。
       (株式会社小津商店との棲み分け)
        当社グループは不織布、家庭紙、日用雑貨を扱う事業会社、株式会社小津商店は不動産事業と和紙文化事業・和
       紙販売事業に特化した会社との棲み分けになっております。この棲み分けは、今後も継続する方針であります。
       (2)販売先が属する業界の需要動向、市況による影響および業績の季節変動
        当社グループの不織布事業における主力製品は、エレクトロニクス・半導体業界、医療業界およびコスメティッ
       ク業界向けであり、これらの業界の需要動向、市況などは業績に大きな影響を与えます。また、日本プラントシー
       ダー株式会社において第2四半期である6月~8月の夏場に販売がピークになることから、不織布事業の営業利益
       は第2四半期に集中して計上される傾向があります。
        当社グループの家庭紙・日用雑貨事業では、2月、3月に大手小売業の決算期が集中しているため、決算セール
       などの販売促進が行われること、主要仕入先のリベートが第4四半期に多く計上されることから家庭紙・日用雑貨
       事業の営業利益は第4四半期に集中して計上される傾向があります。
       (3)小売業者の集約
        当社グループの家庭紙・日用雑貨事業の販売先である小売業者の集約が行われております。これにより商品調達
       先の変更が行われ、業績に影響を与える可能性があります。
       (4)子会社における特定取引先への依存
        ウェットティシュ等の製造販売を行う当社100%子会社である株式会社ディプロ(平成27年3月期売上高25億81百
       万円)は、その売上高の20.3%(平成27年3月期)を株式会社ディプロの子会社(当社の孫会社)の取締役が有す
       る営業上の人脈、ノウハウなどに依存しております。この体制に大きな変更が生じた場合には、当社グループの業
       績に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)製品品質
        当社グループの不織布製品の多くは、素材を旭化成せんい株式会社より仕入れ、当社グループの加工関係会社3
       社およびマレーシアの協力工場で製品化しております。
        各加工場では充分な品質管理を行っておりますが、製品やサービスに関する不良欠陥が発生しないという保証は
       なく、大規模な製品クレームが発生した場合、製品回収や製造物責任賠償などに関する費用が発生し、当社グルー
       プの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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       (6)災害による影響
        当社グループが保有する物流センターのほか、素材の主要仕入先である旭化成せんい株式会社、または当社グ
       ループの加工関係会社3社もしくはマレーシアの協力工場が、大規模な地震などの災害により損害を被った場合、
       物流センターの稼働率が一時的に低下したり、加工場における製品の生産能力が減退することにより、売上高、利
       益が減少いたします。
        また、設備の修復のための費用の増加により、当社グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ
       ります。
       (7)海外市場の動向
        不織布事業におけるエレクトロニクス用ワイパーは、国内の加工関係会社3社以外にマレーシアの協力工場にお
       いても生産を行い、中国、台湾、その他の東南アジア地区などを中心に販売を行っております。
        従いまして、当社が販売を行っている各国において政治、経済、社会情勢の変化などの予期せぬ事象が発生し、
       販売活動に支障が生じた場合、当社グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (8)消費動向や天候などの影響
        家庭紙・日用雑貨事業は、ティシュペーパー、トイレットペーパーその他の日用雑貨品のように、一般消費者向
       けの商品を取り扱っております。従いまして、当事業の業績は消費動向や天候などの要因によって影響を受ける可
       能性があります。
       (9)為替相場の変動による影響
        当社グループは、マーケットの拡大が期待されるアジア地区における生産供給体制の確立と強化を図っており、
       今後も海外取引の比重は高まる傾向にあります。輸出または輸入取引は外貨建で行っているため、為替相場の変動
       による影響を受けます。
      5【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      6【研究開発活動】

        不織布事業におきましては、連結子会社である日本プラントシーダー株式会社で、食の安全に対する関心の高まり
       を背景に、国内外の農業の省力化と効率化という課題に取り組んでおります。シーダーテープを使用した農法の精度
       向上、関連する機械の技術開発を継続して市場の拡大を図っております。
        なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、38百万円であります。
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      7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        当連結会計年度における経営成績及び財政状態の分析は、以下のとおりであります。なお、本項に記載の将来に関
       する事項は、有価証券報告書提出日(平成27年8月28日)現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)経営成績の分析

       ①売上高
        当連結会計年度の売上高は、前期比2.1%減少の384億32百万円となりました。
        不織布事業につきましては、エレクトロニクス分野において、デジタルカメラ、液晶テレビ用途の販売が低迷し
       たものの、同分野の主要な販売先であるスマートフォン、タブレット端末用途および電装化が進む自動車関連用途
       の電子部品・デバイス産業向けの販売は好調に推移いたしました。コスメティック分野におきましては、中国市場
       向けおよび国内市場向けの販売が好調に推移いたしました。メディカル分野におきましては、低価格化が進む医療
       用ガーゼ用途の販売が低迷したものの、介護用途等の売上高が伸長いたしました。
        連結子会社の小津(上海)貿易有限公司におきましては、エレクトロニクス分野が低迷したものの、コスメ
       ティック分野の売上高が伸長いたしました。
        ウェットティシュ等の製造販売を営む株式会社ディプロでは、安価な輸入品の増加による低価格競争の影響を受
       け、業績が伸び悩みました。
        日本プラントシーダー株式会社が担うアグリ分野におきましては、昨年初めに発生した関東・甲信地方における
       降雪被害や昨年夏における豪雨長雨被害の影響の長期化により販売数が伸び悩み、売上高が減少いたしました。
        これらの結果、不織布事業の売上高は、前期比1.5%増加の136億65百万円となりました。
        連結子会社のアズフィット株式会社が営む家庭紙・日用雑貨事業につきましては、消費増税に伴う駆け込み需要
       があったものの、その後の反動による消費低迷の長期化や顧客である小売業界における再編および仕入先による取
       引制度変更の影響等を受け、売上高は減少いたしました。
        これらの結果、家庭紙・日用雑貨事業の売上高は、前期比4.0%減少の247億28百万円となりました。
        その他の事業の売上高は、前期比4.6%増加の37百万円となりました。
       ②営業利益

        当連結会計年度の営業利益は、前期比14.7%減少の4億39百万円となりました。また、売上高営業利益率は、前
       期比0.2ポイントマイナスの1.1%となりました。
        不織布事業につきましては、エレクトロニクス分野におけるデジタルカメラ、液晶テレビ用途やメディカル分野
       における医療用ガーゼ用途が低調でしたが、エレクトロニクス分野のスマートフォン、タブレット端末用途および
       自動車関連用途の電子部品・デバイス産業向け並びにコスメティック分野が好調に推移いたしました。
        株式会社ディプロにおきましては、円安の影響による原材料や資材の値上げの影響を受け、営業利益が減少いた
       しました。
        日本プラントシーダー株式会社につきましては、売上高の減少に伴い営業利益が減少いたしました。
        これらの結果、不織布事業のセグメント利益は、前期比3.4%増加の5億51百万円となりました。
        家庭紙・日用雑貨事業につきましては、円安による原材料の値上げなどにより価格修正の動きもみられました
       が、依然として消費者の低価格志向が根強く、廉価な輸入品の影響などを受け、営業利益は減少いたしました。
        これらの結果、家庭紙・日用雑貨事業のセグメント損失は、91百万円(前期は22百万円のセグメント利益)とな
       りました。
        その他の事業のセグメント損失は、0百万円(前期は3百万円のセグメント利益)となりました。
       (注)報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

          における記載と概ね同一であり、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
       ③経常利益

        当連結会計年度の経常利益は、前期比5.7%減少の5億14百万円となりました。家庭紙・日用雑貨事業におけるセ
       グメント利益が前期比にて大幅に減少したことにより営業利益が前期比にて14.7%減少したものの、不織布事業に
       おいて為替差益が発生したため、経常利益においては減少幅が少なくなりました。
       ④当期純利益

        当連結会計年度の当期純利益は、前期比47.7%増加の5億6百万円となりました。これは、アズフィット株式会
       社による府中本社の売却益(2億26百万円)や厚生年金基金解散損失引当金戻入額(58百万円)を特別利益に計上
       したことなどによるものです。
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       (2)財政状態の分析
       ①資産、負債及び純資産の状況
       イ.資産(前期比14億63百万円増の220億42百万円)
         流動資産は、「現金及び預金」9億38百万円の増加、「受取手形及び売掛金」7億65百万円の増加、「商品及
        び製品」2億47百万円の減少等により、前期比13億69百万円増加の141億73百万円となりました。固定資産は、
        「投資有価証券」7億46百万円の増加、「土地」4億82百万円の減少等により、前期比94百万円増加の78億69百
        万円となりました。
       ロ.負債(前期比5億35百万円増の94億14百万円)
         流動負債は、「支払手形及び買掛金」3億56百万円の増加、「1年内償還予定の社債」2億50百万円の増加等
        により、前期比6億78百万円増加の68億68百万円となりました。固定負債は、「繰延税金負債」2億9百万円の
        増加、「社債」2億50百万円の減少等により、前期比1億42百万円減少の25億46百万円となりました。
       ハ.純資産(前期比9億28百万円増の126億27百万円)
         純資産の増加は、「利益剰余金」4億6百万円の増加、「その他有価証券評価差額金」5億14百万円の増加等
        によるものであります。
       ②キャッシュ・フロー

        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フロー増
       加額が6億89百万円(前期比1億3百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フロー増加額が3億29百万円(前期
       は5億70百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー減少額が1億53百万円(前期比27百万円増)とな
       り、当連結会計年度末の残高は前期末に比べ9億8百万円増加し、42億31百万円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの増減の要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果得られた資金は6億89百万円(前期比1億3百万円増)となりました。収入の主な内訳は「税金
       等調整前当期純利益」7億94百万円、「仕入債務の増減額」3億56百万円、「減価償却費」3億33百万円、支出の
       主なものは「売上債権の増減額」7億62百万円であります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果得られた資金は3億29百万円(前期は5億70百万円の使用)となりました。収入の主なものは
       「有形固定資産の売却による収入」9億35百万円、支出の主なものは「有形固定資産の取得による支出」5億12百
       万円であります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果使用した資金は1億53百万円(前期比27百万円増)となりました。支出の主なものは「配当金の
       支払額」1億円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度中において実施した設備投資の総額は403,524千円であります。
        主なものは不織布事業における加工設備に係る投資207,316千円、本社及び賃貸不動産の設備に係る投資165,430千
       円であります。
        また、当連結会計年度において売却した重要な設備は、家庭紙・日用雑貨事業における連結子会社アズフィット㈱
       の本社兼物流拠点689,574千円であります。
        なお、当連結会計年度において重要な設備の除却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

       (1)提出会社
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名              設備の内                                    従業員数
             セグメントの名称                 機械装置
       (所在地)              容                                    (名)
                         建物及び            土地
                              及び運搬          リース資産      その他      合計
                         構築物           (面積㎡)
                              具
     本社
             全社、不動産賃                        17,986
                     販売設備      426,406       64          -   19,402     463,859       71
     (東京都中央区)        貸                         (256)
     千葉物流セン
             家庭紙・日用雑                        277,732
     ター               物流設備      97,200       -          -     10   374,942       -
             貨
                                     (5,985)
     (千葉県佐倉市)
     埼玉第一物流セ
     ンター                               249,463
             不織布        物流設備
                          203,078      3,943            -     497   456,982       -
     (さいたま市見沼
                                     (8,283)
     区)
     埼玉第二物流セ
     ンター
             家庭紙・日用雑                          -
                     物流設備      290,989        0          -      0   290,989       -
     (さいたま市見沼        貨
                                      (-)
     区)
     埼玉第三物流セ
     ンター        家庭紙・日用雑                        205,495
                     物流設備
                          216,465       -          -      0   421,961       -
     (さいたま市見沼
             貨                        (2,640)
     区)
      (注)千葉、埼玉第二、埼玉第三の各物流センターは連結子会社アズフィット㈱へ賃貸しているものであります。
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       (2)国内子会社
                                     帳簿価額(千円)
                 セグメ
            事業所名         設備の内                                    従業員数
      会社名           ントの              機械装置
            (所在地)         容                                    (名)
                          建物及び            土地
                 名称              及び運搬          リース資産      その他      合計
                          構築物           (面積㎡)
                               具
           工場
                                       -
           (さいたま市      不織布    加工設備
     オヅテクノ㈱                       2,670     21,634            -     743    25,048      13
                                       (-)
           見沼区)
           川越工場
     日本プラント
                                       -
           (埼玉県川越
                 不織布    加工設備        70    8,034            -     141    8,246      11
     シーダー㈱                                  (-)
           市)
           本社
                                      60,958
     ㈱ディプロ      (愛媛県四国      不織布    加工設備      40,697     180,296           21,089     103,421     406,463      104
                                     (10,440)
           中央市)
           神奈川愛川セ
                 家庭
           ンター
     アズフィット                販売設備                290,369
                 紙・日          471,460      6,211            -    1,172    769,213      11
           (神奈川県愛甲
                     物流設備
     ㈱                                 (7,438)
                 用雑貨
           郡愛川町)
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。
         2.上記の他、連結会社以外からの主要な賃借及びリース設備の内容は、下記のとおりであります。
                           事業所名        セグメント             建物の面積      年間賃借料
                会社名                          設備の内容
                           (所在地)        の名称              (㎡)     (千円)
                         川越工場
            日本プラントシーダー㈱                       不織布      加工設備         1,029      10,580
                         (埼玉県川越市)
                         本社
            ㈱ディプロ                       不織布      加工設備           -    18,000
                         (愛媛県四国中央市)
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備計画については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に判断して、策定しております。
       設備計画は原則的に各社が個別に策定しておりますが、提出会社を中心とした調整を行い最終的に設備計画を策定し
       ております。
       (1)重要な設備の新設

         特記すべき事項はありません。
       (2)重要な設備の除却及び売却の予定

         特記すべき事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                           25,000,000

                  計                               25,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                          上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                            (平成27年8月28日)
               (平成27年5月31日)                          取引業協会名
                                        東京証券取引所             単元株式数
     普通株式              8,435,225             8,435,225
                                        市場第一部             100株
         計           8,435,225             8,435,225             -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総
                               資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高
                                (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (千株)        (千株)
      平成11年12月14日
                    600       8,435       380,400       1,322,214         379,800       1,374,758
             (注)
      (注) 有償一般募集         600,000株
          発行価格            1,267円
          資本組入額            634円
       (6)【所有者別状況】

                                                  平成27年5月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数 100株)
                                                       単元未満
            政府及び
                                                       株式の状
       区分                             外国法人等
                       金融商品     その他の                個人その
            地方公共      金融機関                                  計
                                                       況(株)
                       取引業者     法人                他
                                  個人以外       個人
            団体
     株主数
                -     23     14     79     21      ▶   8,553     8,694     -
     (人)
     所有株式数
                -    7,492      108    36,886       244       ▶   39,560     84,294      5,825
     (単元)
     所有株式数
     の割合          -    8.88     0.13     43.74      0.29      0.00     46.96     100.00      -
     (%)
      (注)1.自己株式70,510株は、「株式の状況(個人その他)」の欄に705単元及び「単元未満株式の状況」の欄に10
           株を含めて記載しております。
         2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
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       (7)【大株主の状況】
                                                  平成27年5月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                                           所有株式数
                                                   対する所有株式数
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   の割合(%)
                    東京都中央区日本橋本町3-6-2                          2,546          30.19

      株式会社小津商店
                    東京都中央区日本橋本町3-6-2                           357         4.24
      小津取引先持株会
                    東京都北区王子1-4-1                           197         2.34
      日本製紙株式会社
                                               169         2.01
      今井 武一              東京都大田区
                    東京都中央区日本橋本町3-6-2                           143         1.70
      小津産業従業員持株会
                                               137         1.63
      別府 清一郎              東京都世田谷区
                    大阪府大阪市北区中之島3-3-23                           117         1.40
      旭化成せんい株式会社
                    東京都千代田区大手町1-5-5                           117         1.39
      株式会社みずほ銀行
                    東京都千代田区丸の内1-1-2                           110         1.30
      株式会社三井住友銀行
                    東京都千代田区神田駿河台4-6                           96         1.14
      日本製紙クレシア株式会社
                              -                3,993          47.35

            計
       (8)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  平成27年5月31日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        -            -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -

      議決権制限株式(その他)                        -            -            -

                         普通株式           70,500                  単元株式数      100株

      完全議決権株式(自己株式等)                                    -
                         普通株式      8,358,900

      完全議決権株式(その他)                                   83,589            同上
                                                 1単元(100株)未満の
                         普通株式            5,825
      単元未満株式                                    -
                                                 株式
      発行済株式総数                        8,435,225            -            -
      総株主の議決権                        -           83,589             -

      (注)「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)含まれてお
         ります。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれておりま
         す。
        ②【自己株式等】

                                                  平成27年5月31日現在
                                                   発行済株式総数に

      所有者の氏名又                    自己名義所有株         他人名義所有        所有株式数の
                 所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                    式数(株)         株式数(株)        合計(株)
                                                   の割合(%)
               東京都中央区日本橋
      小津産業株式会社                      70,500          -       70,500          0.84
               本町三丁目6番2号
         計          -        70,500          -       70,500          0.84
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       (9)【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(千円)
      当事業年度における取得自己株式                                     180              299
      当期間における取得自己株式                                     -              -

     (注)当期間における取得自己株式数には、平成27年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (千円)               (千円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                           70,510          -     70,510          -
     (注)当期間における保有自己株式数には、平成27年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、株主に対する長期的かつ安定した利益還元を行うことを基本方針としつつ、併せて当社グループの企業体
       質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実などを総合的に勘案し、配当を行うこととしております。
        なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款
       に定めておりますが、当社の販売している商品は季節変動や市況に多分に左右される傾向にあるため、年間を通して
       の収益がある程度確定した段階で配当を決定することとしております。従いまして現時点におきましては、中間配当
       制度はあるものの、期末配当の年1回の配当を行うことを基本的な方針としております。これらの剰余金の配当の決
       定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当社グループが属します卸売業は、業態を超えた合併、再編が行われるなど、大きくまた急激に変化しておりま
       す。そのような中、当社グループといたしましても、生き残りを図るためだけでなく、一層の業容の拡大を目指して
       M&Aや新規事業への参入なども選択肢として考えております。そのため、株主への安定的な配当を行いつつ、内部
       留保も充実させ強固な経営基盤の確立を図ってまいります。
        当期の期末配当につきましては、普通配当12円に、東京証券取引所市場第一部指定の記念配当3円を加えて、1株
       当たり15円となりました。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                              配当金の総額                 1株当たりの配当額

           決議年月日
                              (百万円)                    (円)
          平成27年8月27日
                                125                   15
           定時株主総会
      4【株価の推移】

       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第100期          第101期          第102期          第103期          第104期
      決算年月       平成23年5月          平成24年5月          平成25年5月          平成26年5月          平成27年5月

      最高(円)            1,294          1,363          1,730          1,560          2,534

      最低(円)             935          980         1,070          1,226          1,348

      (注)最高・最低株価は、平成22年6月1日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、平成26年7月31日よ
         り東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別      平成26年12月        平成27年1月        平成27年2月        平成27年3月        平成27年4月        平成27年5月
      最高(円)          1,802        1,982        2,350        2,442        2,534        2,400

      最低(円)          1,651        1,738        1,926        2,150        2,335        2,185

      (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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      5【役員の状況】
        男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                        所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                昭和41年3月      ㈱小津洋紙店入社
                                平成10年8月      取締役第三営業部長
                                平成13年8月      常務取締役
                                平成14年8月      代表取締役社長
                                平成27年6月      取締役会長(現任)
     取締役会長             中田 範三      昭和23年2月5日生
                                                     (注)3     52
                                (重要な兼職の状況)
                                アズフィット㈱ 取締役相談役
                                日本プラントシーダー㈱ 取締役
                                ㈱旭小津 代表取締役社長
                                ㈱小津商店 代表取締役社長
                                昭和54年4月      当社入社
                                平成14年8月      執行役員生活関連営業部東京店・府
                                      中支店・神奈川支店担当部長
                                平成17年12月      執行役員機能素材営業部長兼営業推
                                      進部長
                                平成19年8月      取締役機能素材営業部担当
     代表取締役
                                平成20年8月      取締役営業本部担当
                  今枝 英治      昭和30年7月15日生                             (注)3     11
     社長
                                平成24年8月      常務取締役
                                平成26年6月      代表取締役副社長
                                平成27年6月
                                      代表取締役社長(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                アズフィット㈱ 取締役会長
                                昭和55年4月      当社入社
                                平成16年8月      執行役員機能素材営業部大阪支店担
                                      当部長
                                平成19年6月      執行役員機能素材営業部長
                                平成21年8月      取締役機能素材営業部長
                                平成22年6月      取締役営業本部副本部長
                                平成23年6月      取締役営業本部長
     代表取締役
           営業本部長       河田 邦雄      昭和31年12月6日生                             (注)3     10
                                平成26年6月      常務取締役営業本部長
     専務
                                平成27年6月
                                      代表取締役専務営業本部長(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                オヅテクノ㈱ 代表取締役会長
                                ㈱ディプロ 取締役
                                小津(上海)貿易有限公司 董事長
                                ㈱旭小津 取締役
                                昭和49年4月      旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社
                                平成9年10月      旭化成アイミー㈱取締役営業部長
                                平成16年6月      当社入社 営業推進部長兼プロ
                                      フェッショナルサプライグループ長
                                平成16年8月      取締役執行役員営業推進部長兼プロ
                                      フェッショナルサプライグループ長
                                平成17年5月      取締役執行役員経営企画室・総務
                                      部・財務部統轄部長
     常務取締役      開発本部長      山本 行高      昭和27年1月8日生
                                                    (注)3     9
                                平成19年6月      常務取締役
                                平成26年6月      常務取締役開発本部長(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                日本プラントシーダー㈱ 取締役
                                ㈱旭小津 取締役
                                小津商店㈱ 取締役
                                 21/82



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                                                       小津産業株式会社(E02842)
                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式数

       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                昭和51年4月      三井海洋開発㈱入社
                                昭和63年10月      ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀
                                      行)入社
                                平成17年9月      当社入社
                                平成18年6月      財務部長
                                平成21年7月      執行役員財務部長
                                平成23年9月      執行役員管理本部担当兼経営企画室
     常務取締役      管理本部長       稲葉 敏和      昭和29年2月5日生                             (注)3     2
                                      長兼内部監査室長兼財務部長兼総務
                                      部長
                                平成24年8月      取締役管理本部長
                                平成27年6月      常務取締役管理本部長(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                ㈱ディプロ 取締役
                                昭和60年4月      当社入社
                                平成17年6月      経営企画室長
                                平成18年6月
                                      内部監査室長(兼務)
                                平成19年6月      執行役員管理本部担当兼経営企画室
                                      長兼総務部長兼内部監査室長
     取締役             近藤 聡     昭和37年8月13日生                             (注)3     3
                                平成21年8月      取締役管理本部担当兼経営企画室長
                                      兼総務部長兼内部監査室長
                                平成23年9月      取締役(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                アズフィット㈱ 代表取締役社長
                                昭和55年4月      旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社
                                平成15年4月      旭化成商事サービス㈱不織布営業部
                                      長
                                平成21年4月      当社入社 アズフィット㈱出向
                                平成21年6月      メディカルサプライ営業部長兼営業
                                      統括室部長
                                平成22年6月      メディカルサプライ営業部長兼新事
                                      業開発室長
     取締役             廣瀬 恭二      昭和31年10月30日生                             (注)4     3
                                平成23年3月      新事業開発室長
                                平成26年6月      営業本部部長 ㈱ディプロ出向
                                平成26年7月      執行役員子会社管理担当
                                平成27年8月
                                      取締役(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                ㈱ディプロ 代表取締役社長
                                昭和48年5月      東京証券取引所入所
                                昭和54年8月      同所上場部上場審査役
                                平成5年6月      水戸証券㈱取締役総合企画室長
                                平成9年6月      同社常務取締役
                                平成15年6月      同社常勤監査役
                                平成16年8月      当社監査役
                                平成20年8月      当社常勤監査役
     取締役             穴田 信次      昭和22年4月27日生
                                                     (注)3     2
                                平成26年8月
                                      当社取締役(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                アズフィット㈱ 監査役
                                ㈱ディプロ 監査役
                                ㈱オプトエレクトロニクス 監査役
                                竹本容器㈱ 取締役
                                 22/82



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                                                        所有株式数

       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                昭和42年4月      東京大学生活協同組合入職
                                昭和62年1月      生活協同組合都民生協理事
                                平成11年6月      生活協同組合連合会コープネット事
                                      業連合理事
                                平成13年6月      生活協同組合コープとうきょう理事
     取締役             山下 俊史      昭和19年2月2日生
                                                     (注)4     -
                                      長
                                平成15年6月      日本生活協同組合連合会副会長
                                平成19年6月      同会会長
                                平成23年6月      同会顧問
                                平成27年8月
                                      当社取締役(現任)
                                昭和49年3月      当社入社

                                平成17年6月      機能素材営業部東京店担当部長(メ
                                      ディカルサプライ)
                                平成19年6月      執行役員機能素材営業部メディカル
                                      サプライ販売担当部長
                                平成20年8月
                                      常勤監査役(現任)
     常勤監査役             大家 孝明      昭和25年6月24日生                             (注)5     12
                                (重要な兼職の状況)

                                アズフィット㈱ 監査役
                                オヅテクノ㈱ 監査役
                                ㈱旭小津 監査役
                                昭和56年10月      アーンストアンドウィニー会計事務
                                      所入所
                                昭和60年8月      公認会計士登録
                                平成9年9月
                                      新日本アーンストアンドヤング㈱
                                      (現EY税理士法人)取締役
                                平成13年3月      税理士登録
                                平成14年8月      新日本監査法人(現新日本有限責任
                                      監査法人)転籍
                                平成15年1月      同法人退職
     監査役             城見 浩一      昭和30年3月14日生                             (注)5     -
                                平成15年2月      城見税務会計事務所開設(現任)
                                平成16年8月      当社監査役(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                アズフィット㈱ 監査役
                                ㈱小津商店 監査役
                                ㈱スーパーアルプス 監査役
                                ナガイレーベン㈱ 監査役
                                昭和56年11月      デロイト・ハスキンズ・アンド・セ
                                      ルズ公認会計士共同事務所(現有限
                                      責任監査法人トーマツ)入所
                                昭和59年9月      監査法人太田哲三事務所(現新日本
                                      有限責任監査法人)入所
                                平成2年4月
                                      太田昭和コンサルティング㈱(現E
                                      Y税理士法人)入社
                                平成3年3月      公認会計士登録
     監査役             松田 繁     昭和31年1月6日生                             (注)5     -
                                平成17年11月      税理士登録
                                平成17年12月      新日本アーンストアンドヤング税理
                                      士法人(現EY税理士法人)退職
                                      松田公認会計士事務所開設(現任)
                                平成20年8月
                                      当社監査役(現任)
                                (重要な兼職の状況)

                                ㈱大庄 監査役
                                                         109
                              計
                                 23/82



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                                                            有価証券報告書
      (注)1.取締役穴田信次及び山下俊史は、社外取締役であります。
         2.監査役城見浩一及び松田繁は、社外監査役であります。
         3.取締役の任期は、平成26年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年5月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
         4.取締役の増員に伴う就任であるため、任期は当社の定款の定めにより、平成27年5月期に係る定時株主総会
           終結の時から平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
         5.監査役の任期は、平成24年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年5月期に係る定時株主総会終結
           の時までであります。
         6.所有株式数には、小津産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
         7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
           す。執行役員は、子会社管理担当佐藤功、営業本部部長山口和則、営業本部部長小林浩史、子会社管理担当
           遠藤勝美の4名で構成されております。
         8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                       所有株式数
              氏名        生年月日                  略歴
                                                       (千株)
                              昭和53年4月 当社入社
                              平成17年6月 機能素材営業部東京店担当部長(ライフサプ
                                    ライ兼洋紙・紙製品)
                              平成20年6月 機能素材営業部メディカルサプライ販売担
                                    当部長
             山口 和則       昭和31年3月6日生
                                                         5
                              平成20年9月 アズフィット㈱出向
                              平成21年7月 執行役員子会社管理担当
                              平成23年3月 執行役員ライフサプライ営業部長
                              平成26年6月 内部監査室長(現任)
                              平成27年6月 営業本部部長(現任)
                              平成10年4月       弁護士登録
              深山    徹
                                     河和法律事務所入所
                     昭和39年2月26日生                                    -
                              平成18年10月       深山法律事務所開設(現任)
                                 24/82












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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
         ①企業統治の体制
          1.企業統治の体制の概要
            当社では業務執行上の最高意思決定機関といたしまして、取締役9名による取締役会が毎月1回執り行わ
           れており、経営の基本方針や法令・定款で定められている事項ならびに経営に関する重要事項の承認、決定
           がなされております。
            その他の業務執行上の重要な機関といたしまして、取締役、常勤監査役および執行役員が出席するボード
           ミーティングを毎月3回程度執り行っております。機動性に富んだ業務執行が可能となるよう、重要事項に
           ついての意見交換や、コンプライアンスやリスク管理に関する情報収集等を行い、経営環境の変化に迅速に
           対応しております。
            また当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は3名で構成されており、うち2名は社外監査役
           であります。随時監査役会が執り行われているほか、監査役全員が取締役会に出席して取締役の職務の執行
           状況について監査を行い、かつ広範にわたる業務の監査を実施いたしております。従いまして、取締役の職
           務執行を監視するに足り得る体制となっております。
            なお、人数に関しては有価証券報告書提出日現在のものであります。
            当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。
          2.企業統治の体制を採用する理由








            当社は、平成27年8月27日開催の定時株主総会において、新たに社外取締役1名を選任いたしました。こ
           れにより、現在、取締役9名のうち2名が社外取締役となっております。従来以上に幅広い視点から経営の
           透明性、客観性、監視機能を一層高めることを目的として、現状の体制を採用しております。
                                 25/82






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          3.内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
            当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)ならびに「会社法施行規則の一部を改
           正する法律」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことにともない、取締役の職務が法
           令および定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制をより一層強
           化するため、取締役会の決議により「内部統制基本方針」の一部を改訂し、体制の充実を図っております。
          (1)当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
           イ.当社は、当社グループ役職員の行動規範として「小津グループ企業倫理に関する方針」を設け、高い倫
             理性とコンプライアンスの意識を持った行動の実践に努めている。
           ロ.この徹底を図るため、当社グループ各社の総務担当で構成するCSRチームを設ける。同チームは、社
             長を責任者とする。
           ハ.同チームは役職員に対する教育および啓発に取り組むとともに、職員の通報窓口を当社の総務部に設置
             するほか、外部の専門機関に直接通報できる体制もとる。また、モニタリングを内部監査室が担当し実
             効性を高める。
           ニ.これらの活動は、同チームから定期的に取締役会および監査役会に報告する。
           ホ.反社会的勢力が当社グループにアプローチし、法令もしくは定款に適合する職務の執行を脅かすとき
             は、CSRチームの管理下において当社グループ全体でこれを排除し、不当要求などには一切応じない
             ものとする。
           ヘ.内部監査室は、当社グループ各社の業務について正確性、正当性、合理性の観点から監査を実施する。
          (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
           イ.取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、文書管理規程
             に基づき適切に保存し管理する。
           ロ.取締役および監査役は、文書管理規程により必要に応じこれらの文書等を閲覧できるものとする。
           ハ.内部監査室は、保管責任者と連携の上、文書等の保存および管理状況を監査する。
          (3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           イ.当社グループの持続的な発展を可能とするため、想定される企業リスクに迅速かつ適切に対処するリス
             ク管理体制を、CSRチームを核として、次の通り構築する。
           ロ.同チームは、当社グループにおける想定リスクを基に危機管理規程の制定および具体的な対応方法を示
             したマニュアルの作成を行う。その上で、当社グループ内での周知徹底を図り、その実効性を高めるも
             のとする。
           ハ.同チームは、当社グループ各社間で連携を図り、日常的なリスク監視に努めるとともに新たな想定リス
             クへの対応方法を整備する。
           ニ.当社グループの経営、事業に重大な損害を与える不祥事、事態が発生した場合は、当社社長を本部長と
             する対策本部を設置し速やかに必要な対応を図る。
          (4)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           イ.当社取締役会は当社グループ役職員が共有する全社的な目標として、3事業年度を期間とする中期経営
             計画および年度予算を策定し、職務執行を担当する取締役等は目標達成のために注力する。
           ロ.目標達成の進捗状況管理は、取締役および執行役員を構成員とする営業会議ならびに取締役会による月
             次業績のレビューによって行い、必要な審議または決定を諸規程に基づき行う。
           ハ.取締役は、委任された事項について、組織規程および職務権限規程等の一定の意思決定ルールに基づき
             職務執行する。また、取締役会は職務執行の効率化のため、随時必要な決定を行うものとする。
           ニ.内部監査室は、当社グループの経営方針に基づいた運営および管理状況を監査する。
           ホ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について、当社は当社グループ
             各社の発展と相互利益の促進を図るため「関係会社管理規程」を定め、各社の経営方針を尊重しつつ必
             要に応じ、取締役および監査役を各社へ派遣し、兼務させることにより、各社の業務及び取締役等の職
             務執行の状況について当社の取締役会に報告する体制としている。
          (5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使
            用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
           イ.監査役の職務を補助すべき使用人として、内部監査室があたる。
           ロ.内部監査室は、監査役から要望された事項の情報収集および調査を監査役の指揮・命令に従って行い、
             その結果を監査役に報告する。
           ハ.内部監査室所属の使用人の任命、異動、人事考課、賞罰については、監査役の意見を尊重した上で行う
             ものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
           ニ.当該使用人が他部署を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事する。
                                 26/82



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          (6)当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
            する体制
           イ.当社グループ各社の取締役および使用人等は、法定の事項、当社および当社グループに重大な影響を及
             ぼすおそれのある事項ならびに内部監査の実施状況等を監査役に報告する。
           ロ.監査役が職務の遂行に必要な情報の提供を求めた場合には、迅速かつ適切に報告する。
          (7)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための
            体制
            当社は監査役への報告を行った当社グループ各社の取締役および使用人等が、当該報告を行ったことを理
           由として不利益な扱いを行うこと禁止し、その旨を当社グループ役職員へ周知徹底する。
          (8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じ
            る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
           イ.当社は監査役が職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の
             職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
           ロ.当社は監査役の職務の執行において監査役会が認める費用について、毎年一定額の予算を計上する。
          (9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
            監査の実効性を確保するため、取締役との定期的な意見交換を行うほか、重要な社内会議に出席するな
           ど、監査役監査の環境整備に努める。
          (10)業務の適正を確保するための体制の運用状況
            当期における当社グループの主な取組みとしては、内部監査基本計画に基づき、当社および子会社の内部
           監査を実施しました。
         ②内部監査および監査役監査の状況

           内部監査につきましては、内部監査室が実施しております。監査の内容は、内部監査室に所属する3名が業
          務処理の妥当性、会計処理の適法性など、実施ごとに重要なテーマを選定して行っており、法令遵守やリスク
          管理の徹底および経営の健全性確保を図っております。内部監査の結果は、経営トップマネジメントに報告す
          るだけでなく、被監査部門に対して具体的な助言、勧告を行うことにより実効性を高めております。また監査
          役および会計監査人との連携を強め、必要な情報を共有して統制の強化をいたしております。また、内部監査
          室所属の使用人の任命、異動、人事考課、賞罰については、監査役の意見を尊重した上で行うこととしてお
          り、当該使用人の取締役からの独立性の確保を図っております。
           監査役と会計監査人は、監査体制・監査計画・監査実施状況などについて、状況報告、意見交換の機会を設
          けており、相互の監査実施状況およびその結果についての認識を共有し、必要な連携を図っております。
           なお、監査役城見浩一氏および松田繁氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計
          に関する相当程度の知見を有しております。
         ③会計監査の状況

           会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人を選任しており、決算時に限らず平時の専門的なアドバ
          イスや指導を受けております。
           平成27年5月期において業務を執行した公認会計士の氏名などは次のとおりであります。
                                    所属する監査法人名              継続監査年数
                 公認会計士の氏名等
            指定有限責任社員
                          星野 正司                           ―
             業務執行社員
                                   新日本有限責任監査法人
            指定有限責任社員
                          森田 祥且                           ―
             業務執行社員
          (注)継続監査年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。
           その他監査業務に係る補助者の構成

              公認会計士9名、会計士補その他13名
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         ④社外取締役および社外監査役
           当社の社外取締役および社外監査役は、それぞれ2名であります。社外役員と当社との間には、特別な利害
          関係はありません。
           社外取締役穴田信次氏は、長年にわたり証券業界の業務ならびに上場会社での取締役・監査役として経営に
          携わってこられた豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般の助言を頂戴するとともに、当社の企業統治の
          強化に寄与いただけると判断したことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、株式会社オ
          プトエレクトロニクスの社外監査役および竹本容器株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、これら2社
          と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はありません。
           社外取締役山下俊史氏は、長年にわたり流通業界の業務ならびに経営に携わってこられ、商品の流通や品質
          管理に対する豊富な経験と幅広い見識を有し、このような経歴をもとに経営全般への助言を頂戴するととも
          に、当社の企業統治の強化に寄与いただけると判断したことから、社外取締役として選任しております。ま
          た、同氏は、当社関連会社であるアズフィット株式会社の取引先である日本生活協同組合連合会の出身ではあ
          りますが、当社グループの年間連結総売上高に占める同社の割合は2%に満たないため、一般株主と利益相反
          の生じるおそれはないものと判断しております。
           社外監査役城見浩一氏は、これまでの監査役の経験と公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知
          見を有しており、専門的な見地から、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための
          助言を行うことが出来るものと判断し選任しております。なお、同氏は、城見税務会計事務所所長であり、ま
          た、株式会社スーパーアルプスおよびナガイレーベン株式会社の社外監査役を兼任しております。株式会社
          スーパーアルプスは、当社の連結子会社であるアズフィット株式会社の商品販売先であります。城見税務会計
          事務所およびナガイレーベン株式会社と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はありません。
          また、同氏は、公認会計士であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
           社外監査役松田繁氏は、これまでの監査役の経験と公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知見
          を有しており、専門的な見地から、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための助
          言を行うことが出来るものと判断し選任しております。なお、同氏は、松田公認会計士事務所所長であり、ま
          た、株式会社大庄の社外監査役を兼任しておりますが、同事務所および同社と当社グループとの間に資本およ
          び重要な取引等の関係はありません。また、同氏は、公認会計士であり、一般株主と利益相反の生じるおそれ
          はないものと判断しております。
           なお、当社は、穴田信次氏、山下俊史氏および松田繁氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役
          員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役および社外監査役を選任するための独立性につい
          ては、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえて定めた次の「社外役員の選任ならびに
          独立性に関する基準」に基づき判断しております。
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                     「社外役員の選任ならびに独立性に関する基準」

      1.総則

         小津産業株式会社(以下「当社」という)は、当社の適正な企業統治にとって必要な客観性と透明性を確保す
        るために、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」という)の選任ならびに独立性に関して、以下の通
        り基準を定める。
      2.社外役員候補者の要件

       (1)当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資するという観点から経営の監督に相応しい独立性を有する
         者であること。
       (2)役員としての人格および見識があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっていること。
       (3)役員としてその職務を遂行するために必要な時間を確保できる者であること。
      3.独立性を有する社外役員の要件

         当社において、独立性を有する社外役員とは、以下の要件を満たし当社経営陣から独立した中立の存在でなけ
        ればならない。
       (1)大株主との関係
        ①当社株式議決権所有割合10%以上を保有している者であってはならない。
        ②当社株式議決権所有割合10%以上を保有している法人の取締役、監査役、執行役員または使用人であってはな
         らない。
       (2)当社グループの内部従事者
        ①当社、当社の子会社、および関連会社(以下「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く)、監査
         役(社外監査役は除く)、執行役員または使用人(以下「取締役等」という)であってはならない。
        ②その就任前10年以内において当社グループの取締役等であってはならない。
       (3)取引先の業務従事者等
        ①過去3年間において、当社グループの主要な取引先である者またはその会社の取締役等であってはならない。
         (直前事業年度における年間連結総売上高の2%以上を基準に判断)
        ②当社グループとの間で取締役および監査役を相互に派遣している会社の取締役等であってはならない。
        ③当社グループから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている法人、団体等の取締役等であってはな
         らない。
       (4)監査法人等アドバイザーとの関係
        ①当社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属している者および過去3年間に当社グループの監査
         を担当していた者であってはならない。(現在は退職している者を含む)
        ②上記に該当しない公認会計士、税理士、または弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当
         社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者であっては
         ならない。
       (5)近親者
         2親等以内の親族が上記(1)~(4)のいずれかに該当する者であってはならない。
       (6)その他
         当社の一般株主全体との間で上記(1)~(5)の要件以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのあ
        る者であってはならない。
           また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携

          並びに内部統制部門との関係については、以下のとおりであります。
           社外取締役は、取締役会等を通じ、会計監査および内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行
          うなど相互連携を図っております。
           社外監査役は、会計監査人や内部監査室と意見交換をして情報収集を行うほか、内部監査役室に調査等を依
          頼し報告を受けるなど相互連携を図っております。
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         ⑤責任限定契約の内容
           当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役
          との間で、同法第423条第1項の賠償責任について同法第425条第1項に定める額を限度とする旨の契約を締結
          することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定められた
          金額、または法令が規定する額のいずれか高い額といたします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該
          役員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
         ⑥取締役の定数

           当社の取締役は9名以内とする旨定款に定められております。
         ⑦取締役の選任の決議要件

           当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
          株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、
          累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
         ⑧取締役会にて決議できる株主総会決議事項

           当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもっ
          て、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。また、株主への機動的な
          利益還元をおこなうため、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができ
          る旨を定款に定めております。
         ⑨株主総会の決議要件

           当社は、会社法第309条第1項に定める株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除
          き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもっておこなう旨、また、会社法第309
          条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
          主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会におけ
          る決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。
         ⑩役員報酬等

          1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                                                      対象となる
                   報酬等の総額
         役員区分                                             役員の員数
                                  ストック
                    (千円)
                           基本報酬               賞与     退職慰労金
                                                       (人)
                                  オプション
      取締役
                      137,684       126,684         -       -     11,000         6
     (社外取締役を除く。)
      監査役
                      10,560       9,960        -       -      600        1
     (社外監査役を除く。)
      社外役員                 14,060       13,050         -       -     1,010         3
          2.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

            当社の取締役は株主からの信任によって選出され、当社グループの価値の最大化を目的として経営に当
           たることが自己の責務であることを常に認識しております。そのため、会社の経営成績、担当する部門の
           業績に強い責任を持つとの会社方針の下、その成績により報酬を決定しております。
          3.上記のほか、社外役員2名が子会社から受け取った報酬等の総額は2,400千円であります。

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         ⑪株式の保有状況
          1.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
             35銘柄     2,021,943千円
          2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保

           有目的
          前事業年度
           特定投資株式
                                    貸借対照表計上額
              銘柄             株式数(株)                        保有目的
                                      (千円)
     株式会社ココカラファイン                          381,238         1,101,396      取引関係の強化
     凸版印刷株式会社                          167,717          126,459     取引関係の強化
     日本紙パルプ商事株式会社                          247,000           85,462    取引関係の強化
     MS&ADインシュアランスグループホー
                                15,570          37,523    取引関係の強化
     ルディングス株式会社
     株式会社三越伊勢丹ホールディングス                          26,787          35,653    取引関係の強化
     川本産業株式会社                          92,464          31,437    取引関係の強化
     旭化成株式会社                          41,096          31,232    取引関係の強化
     大王製紙株式会社                          20,000          24,140    取引関係の強化
     株式会社寺岡製作所                          62,019          22,637    取引関係の強化
     日本製紙株式会社                          10,628          22,148    取引関係の強化
     株式会社静岡銀行                          20,000          19,100    取引関係の強化
     日清紡ホールディングス株式会社                          18,915          18,064    取引関係の強化
     ダイワボウホールディングス株式会社                          84,308          15,597    取引関係の強化
     株式会社ライフコーポレーション                           7,906          12,785    取引関係の強化
     王子ホールディングス株式会社                          28,520          12,235    取引関係の強化
     井村屋グループ株式会社                          17,366          10,420    取引関係の強化
     株式会社ジェイ・エム・エス                          26,099           7,438    取引関係の強化
     キヤノンマーケティングジャパン株式会社                           3,465          6,001    取引関係の強化
     株式会社クラレ                           4,000          4,884    取引関係の強化
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                          23,104           4,574    取引関係の強化
     三菱製紙株式会社                          30,533           2,656    取引関係の強化
     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ
                                3,840          2,200    取引関係の強化
     ループ
     ANAホールディングス株式会社                           4,045           897   取引関係の強化
     株式会社ヤマノホールディングス                           2,000           164   取引関係の強化
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          当事業年度
           特定投資株式
                                    貸借対照表計上額
              銘柄             株式数(株)                        保有目的
                                      (千円)
     株式会社ココカラファイン                          381,238         1,303,833      取引関係の強化
     凸版印刷株式会社                          169,451          178,432     取引関係の強化
     日本紙パルプ商事株式会社                          247,000           83,486    取引関係の強化
     MS&ADインシュアランスグループホー
                                15,570          60,178    取引関係の強化
     ルディングス株式会社
     株式会社三越伊勢丹ホールディングス                          27,670          57,775    取引関係の強化
     旭化成株式会社                          41,096          45,390    取引関係の強化
     川本産業株式会社                          101,501           33,394    取引関係の強化
     株式会社寺岡製作所                          65,420          32,906    取引関係の強化
     日清紡ホールディングス株式会社                          19,565          27,332    取引関係の強化
     株式会社静岡銀行                          20,000          27,240    取引関係の強化
     大王製紙株式会社                          20,000          25,900    取引関係の強化
     日本製紙株式会社                          10,628          23,381    取引関係の強化
     ダイワボウホールディングス株式会社                          88,029          21,039    取引関係の強化
     株式会社ライフコーポレーション                           8,073          18,585    取引関係の強化
     王子ホールディングス株式会社                          28,520          15,771    取引関係の強化
     井村屋グループ株式会社                          17,590          11,257    取引関係の強化
     株式会社ジェイ・エム・エス                          26,101           7,804    取引関係の強化
     キヤノンマーケティングジャパン株式会社                           3,465          7,633    取引関係の強化
     株式会社クラレ                           4,000          6,532    取引関係の強化
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                          23,104           6,344    取引関係の強化
     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ
                                3,840          3,537    取引関係の強化
     ループ
     三菱製紙株式会社                          30,533           2,992    取引関係の強化
     ANAホールディングス株式会社                           4,045          1,384    取引関係の強化
     株式会社ヤマノホールディングス                           2,000           174   取引関係の強化
          3.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額

           ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
                         前事業年度
                                         当事業年度(千円)
                          (千円)
                         貸借対照表計       貸借対照表計        受取配当金        売却損益       評価損益
                         上額の合計額       上額の合計額        の合計額       の合計額       の合計額
           非上場株式                    -       -       -       -       -
           上記以外の株式                 224,027       311,301        4,810         -     293,032

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       (2)【監査報酬の内容等】
        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                60,000             -         51,000             -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計             60,000             -         51,000             -

        ②【その他重要な報酬の内容】

         (前連結会計年度)
          当社の連結子会社である小津(上海)貿易有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属し
         ている監査事務所等に対して、監査証明業務に基づく報酬2,700千円を支払っております。
         (当連結会計年度)

          当社の連結子会社である小津(上海)貿易有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属し
         ている監査事務所等に対して、監査証明業務に基づく報酬3,393千円を支払っております。
          また、当社の非連結子会社であるOzu(Thailand)Co.,Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク
         に属している監査事務所等に対して、監査証明業務に基づく報酬1,024千円を支払っております。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)

          該当事項はありません。
        ④【監査報酬の決定方針】

          監査日数等を勘案した上で決定しております。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成26年6月1日から平成27年5月
       31日まで)及び第104期事業年度(平成26年6月1日から平成27年5月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表につ
       いて、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入し、当該機構が主催するセミナーへ参加する等によって会計基準等の内容を適切に把握し、会
       計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備に努めております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      資産の部
       流動資産
                                      ※2 3,604,486             ※2 4,543,183
         現金及び預金
                                      ※5 6,395,684             ※5 7,161,430
         受取手形及び売掛金
                                       1,795,825              1,548,592
         商品及び製品
                                        403,155              420,047
         原材料
                                        105,980               72,173
         繰延税金資産
                                        511,753              441,056
         その他
                                        △ 12,335             △ 12,916
         貸倒引当金
                                       12,804,549              14,173,567
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                                    ※6 5,075,981
                                       5,578,630
          建物及び構築物
                                     ※4 △ 3,638,800            ※4 △ 3,015,197
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            1,939,830              2,060,784
                                       1,064,579              1,260,483
          機械装置及び運搬具
                                       △ 947,600            △ 1,016,934
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             116,979              243,549
          土地                             1,785,186              1,302,382
                                         87,581              81,490
          リース資産
                                        △ 54,342             △ 60,400
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             33,238              21,089
          建設仮勘定                              406,337               83,519
                                        333,019              339,538
          その他
                                      ※4 △ 274,904            ※4 △ 279,159
            減価償却累計額
            その他(純額)                             58,114              60,379
                                       4,339,686              3,771,705
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         22,055                -
          のれん
                                        325,471              281,381
          その他
                                        347,527              281,381
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 2,505,753             ※1 3,252,120
          投資有価証券
                                         14,627              11,952
          長期貸付金
                                         34,543              22,839
          繰延税金資産
                                        558,723              537,710
          その他
                                        △ 26,554              △ 8,705
          貸倒引当金
                                       3,087,094              3,815,916
          投資その他の資産合計
                                       7,774,307              7,869,003
         固定資産合計
                                       20,578,857              22,042,571
       資産合計
                                 35/82






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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※5 4,268,443             ※5 4,625,385
         支払手形及び買掛金
                                        870,000              860,000
         短期借入金
                                         50,000              100,000
         1年内返済予定の長期借入金
         1年内償還予定の社債                                  -            250,000
                                         12,828               7,651
         リース債務
                                        150,920              122,092
         未払法人税等
                                         46,761              48,349
         賞与引当金
                                         1,100              1,250
         役員賞与引当金
                                         58,879                -
         厚生年金基金解散損失引当金
                                        730,990              853,422
         その他
                                       6,189,924              6,868,152
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,000,000               750,000
         社債
                                        900,000              820,000
         長期借入金
                                         21,916              14,265
         リース債務
                                        466,255              675,728
         繰延税金負債
                                        152,523              135,041
         役員退職慰労引当金
                                         92,148              101,512
         退職給付に係る負債
                                         56,605              49,974
         その他
                                       2,689,450              2,546,522
         固定負債合計
                                       8,879,374              9,414,674
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,322,214              1,322,214
         資本金
                                       1,374,967              1,374,967
         資本剰余金
                                       8,291,947              8,698,180
         利益剰余金
                                        △ 82,847             △ 83,146
         自己株式
                                       10,906,281              11,312,215
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        788,142             1,302,360
         その他有価証券評価差額金
                                         5,058              13,320
         為替換算調整勘定
                                        793,200             1,315,680
         その他の包括利益累計額合計
                                       11,699,482              12,627,896
       純資産合計
                                       20,578,857              22,042,571
      負債純資産合計
                                 36/82








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
                                       39,242,257              38,432,094
      売上高
                                      ※1 33,320,245             ※1 32,729,922
      売上原価
                                       5,922,011              5,702,172
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                       1,683,402              1,606,106
       荷造運搬費
                                         1,561              3,454
       貸倒引当金繰入額
                                        207,575              237,530
       役員報酬
                                       1,436,241              1,409,286
       給料及び手当
                                         29,648              29,993
       賞与引当金繰入額
                                         1,100              1,250
       役員賞与引当金繰入額
                                        260,750              275,618
       福利厚生費
                                         18,099              21,617
       役員退職慰労引当金繰入額
       退職給付費用                                 105,444               77,357
                                        157,802              177,802
       減価償却費
                                         44,111              22,055
       のれん償却額
                                        130,096              119,993
       賃借料
                                       1,331,259              1,280,964
       その他
                                      ※2 5,407,093             ※2 5,263,031
       販売費及び一般管理費合計
                                        514,918              439,140
      営業利益
      営業外収益
                                         3,020              3,375
       受取利息
                                         45,946              46,237
       受取配当金
                                         1,010              1,626
       持分法による投資利益
                                           -            43,002
       為替差益
                                         21,539              17,452
       その他
                                         71,517              111,695
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         26,404              25,906
       支払利息
                                         4,746              4,744
       支払保証料
                                         9,523              5,397
       その他
                                         40,675              36,049
       営業外費用合計
                                        545,760              514,786
      経常利益
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
      特別利益
                                         ※3 873           ※3 240,762
       固定資産売却益
                                           35              13
       投資有価証券売却益
                                         60,711              14,429
       保険返戻金
                                         7,000                -
       受取保険金
                                                      ※5 58,879
                                           -
       厚生年金基金解散損失引当金戻入額
                                         68,620              314,085
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 1,263            ※4 16,287
       固定資産除却損
                                           70               0
       投資有価証券売却損
                                         58,879                -
       厚生年金基金解散損失引当金繰入額
                                           -             9,553
       リース解約損
                                           -             8,364
       子会社移転費用
                                         60,214              34,204
       特別損失合計
                                        554,166              794,666
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   247,843              245,339
                                        △ 36,656              42,715
      法人税等調整額
      法人税等合計                                   211,186              288,055
                                        342,980              506,611
      少数株主損益調整前当期純利益
                                        342,980              506,611
      当期純利益
                                 38/82













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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
                                        342,980              506,611
      少数株主損益調整前当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 15,247              514,218
       その他有価証券評価差額金
                                         5,058              8,261
       為替換算調整勘定
                                       ※ △ 10,189             ※ 522,480
       その他の包括利益合計
                                        332,790             1,029,092
      包括利益
      (内訳)
                                        332,790             1,029,092
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       少数株主に係る包括利益
                                 39/82
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,322,214         1,374,967         8,039,824         △ 82,427       10,654,578
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 100,382                △ 100,382
      当期純利益
                                        342,980                 342,980
      自己株式の取得                                           △ 419        △ 419
      連結範囲の変動                                  9,524                 9,524
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      252,122         △ 419       251,703
     当期末残高                1,322,214         1,374,967         8,291,947         △ 82,847       10,906,281
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高                 803,389           -      803,389       11,457,968
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 100,382
      当期純利益
                                                342,980
      自己株式の取得                                           △ 419
      連結範囲の変動                          5,882         5,882        15,407
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 15,247         △ 824      △ 16,072        △ 16,072
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 15,247         5,058       △ 10,189        241,513
     当期末残高                 788,142         5,058        793,200       11,699,482
                                 40/82









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          当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,322,214         1,374,967         8,291,947         △ 82,847       10,906,281
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 100,378                △ 100,378
      当期純利益                                 506,611                 506,611
      自己株式の取得                                           △ 299        △ 299
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      406,232         △ 299       405,933
     当期末残高                1,322,214         1,374,967         8,698,180         △ 83,146       11,312,215
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高                 788,142         5,058        793,200       11,699,482
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 100,378
      当期純利益                                          506,611
      自己株式の取得                                           △ 299
      株主資本以外の項目の当期
                      514,218         8,261        522,480         522,480
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 514,218         8,261        522,480         928,414
     当期末残高                1,302,360          13,320       1,315,680        12,627,896
                                 41/82










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        554,166              794,666
       税金等調整前当期純利益
                                        283,184              333,278
       減価償却費
                                         44,111              22,055
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 4,491             △ 17,267
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  5,483              1,587
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                    -              150
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  18,099             △ 17,482
       厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減
                                         58,879             △ 58,879
       少)
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  4,075              9,364
                                        △ 48,967             △ 49,612
       受取利息及び受取配当金
                                         26,404              25,906
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                 △ 2,172             △ 47,065
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 1,010             △ 1,626
                                        △ 60,711             △ 14,429
       保険返戻金
       有形固定資産売却損益(△は益)                                  △ 873           △ 240,762
                                           643             16,287
       有形固定資産除却損
                                           620               -
       無形固定資産除却損
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    35             △ 13
                                        △ 7,000                -
       受取保険金
                                           -             9,553
       リース解約損
                                           -             8,364
       移転費用
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 592,426             △ 762,461
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 403,605              239,941
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 590,992              356,569
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 22,187              112,810
       その他の資産の増減額(△は増加)                                 367,962              139,027
       その他の負債の増減額(△は減少)                                 △ 26,270              94,211
                                           409             △ 279
       その他
                                        785,353              953,894
       小計
                                         48,833              49,224
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 29,953             △ 25,950
       利息の支払額
                                       △ 224,626             △ 273,887
       法人税等の支払額
                                         7,000                -
       保険金の受取額
                                           -           △ 13,339
       その他の支出
                                        586,607              689,941
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                 42/82







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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 382,415             △ 512,642
       有形固定資産の取得による支出
                                           -             △ 155
       有形固定資産の除却による支出
                                           976            935,468
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 268,280              △ 44,799
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 17,330             △ 19,361
       投資有価証券の取得による支出
                                         1,483                14
       投資有価証券の売却による収入
                                           -           △ 100,000
       貸付けによる支出
                                         10,738              82,956
       貸付金の回収による収入
                                        △ 50,000             △ 400,000
       定期預金の預入による支出
                                         9,000             370,000
       定期預金の払戻による収入
                                        137,544               14,974
       保険積立金の払戻による収入
       保険積立金の積立による支出                                 △ 7,182              △ 253
                                        △ 4,985              3,267
       その他
                                       △ 570,451              329,468
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 10,000             △ 10,000
                                           -            20,000
       長期借入れによる収入
                                           -           △ 50,000
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 419             △ 299
       自己株式の取得による支出
                                       △ 100,208             △ 100,228
       配当金の支払額
                                        △ 15,170             △ 12,828
       リース債務の返済による支出
                                       △ 125,798             △ 153,355
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,989              42,640
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 107,652              908,694
      現金及び現金同等物の期首残高                                  3,407,403              3,322,403
                                         22,652                -
      新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
                                       ※ 3,322,403              ※ 4,231,098
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
       (1)連結子会社の数           5 社
         連結子会社名
          オヅテクノ㈱
          日本プラントシーダー㈱
          アズフィット㈱
          ㈱ディプロ
          小津(上海)貿易有限公司
       (2)非連結子会社の名称等
         芙蓉流通㈱、パンレックス㈱、Ozu(Thailand)Co.,Ltd.
          非連結子会社は、個々の会社別に見ても又合算額から見ても小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持
         分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない
         ため、連結の範囲に含めないこととしております。
       2.持分法の適用に関する事項

       (1)持分法を適用した関連会社の数                  1 社
         会社の名称 ㈱旭小津
       (2)持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の数 3社
         会社の名称 芙蓉流通㈱、パンレックス㈱、Ozu(Thailand)Co.,Ltd.
          持分法を適用していない非連結子会社は、個々の会社別に見ても又合算額から見ても連結純損益(持分に見合
         う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用範囲
         から除外しており、当該会社に対する投資については原価法により評価しております。
       (3)持分法適用会社は、決算日が連結決算日と異なるため、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しておりま
         す。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項

          連結子会社のうち、日本プラントシーダー㈱及びアズフィット㈱の決算日は2月末日、㈱ディプロの決算日は
         3月末日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生
         じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
          また、連結子会社のうち、小津(上海)貿易有限公司の決算日は12月末日であります。連結財務諸表の作成に
         当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
       4.会計処理基準に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ①有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
            により算定)
           時価のないもの
            移動平均法による原価法
         ②デリバティブ取引
          時価法
         ③たな卸資産
          主として移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
          なお、一部の子会社は売価還元法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
                                 44/82




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       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ①有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法
           ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっておりま
          す。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物及び構築物   2~50年
            機械装置及び運搬具 2~15年
         ②無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
          ります。
         ③リース資産
          リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法
           なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前のリース
          取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
         ④長期前払費用
          定額法
       (3)重要な繰延資産の処理方法
         社債発行費
          支出時に全額費用として処理しております。
       (4)重要な引当金の計上基準
         ①貸倒引当金
           債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
          ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ②賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
         ③役員賞与引当金
           役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
         ④役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社のうち3社は役員退職慰労金規程に基づく当連
          結会計年度末要支給額を計上しております。
       (5)退職給付に係る会計処理の方法
          当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
         額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。
       (7)重要なヘッジ会計の方法
         ①ヘッジ会計の方法
           繰延ヘッジ処理を採用しております。
           ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。
         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ手段
           金利スワップ取引
          ヘッジ対象
           借入金の支払金利
         ③ヘッジ方針
           金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジ取引を行っております。
                                 45/82




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         ④ヘッジ有効性の評価方法
           財務部門でヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺されている状態、又はヘッジ対象のキャッ
          シュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が引き続き認められるかどうかを定期的に確認しており
          ます。
           ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、その判定をもって有効性の判定とし
          ております。
       (8)のれんの償却方法及び償却期間
          のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行うこととしております。
          なお、金額的重要性の乏しい場合には、発生年度の損益として処理することとしております。
       (9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
         及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期
         限の到来する短期投資からなっております。
       (10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
         (表示方法の変更)

      (退職給付関係)
        「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日)の改正に伴い、複
       数事業主制度に基づく退職給付に関する注記の表示方法を変更し、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行って
       おります。
        なお、連結財務諸表の組替えの内容及び連結財務諸表の主な項目に係る前連結会計年度における金額は当該箇所に
       記載しております。
         (連結貸借対照表関係)

      ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     投資有価証券(株式)                                66,109千円                  70,905千円
      ※2 担保に供している資産は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     現金及び預金                               ※12,083千円                  ※12,085千円
     ※信用状開設のための担保差入れであります。
       3 当社及び連結子会社(アズフィット㈱、㈱ディプロ)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当

         座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま
         す。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     当座貸越極度額                              5,900,000千円                  6,100,000千円
     借入実行残高                               870,000                  860,000
              差引額                      5,030,000                  5,240,000
      ※4 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

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      ※5 連結会計年度末日満期手形
         連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結
        会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて
        おります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     受取手形                                78,835千円                 133,389千円
     支払手形                                68,282                  79,354
      ※6 圧縮記帳

        当連結会計年度(平成27年5月31日)
         国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳額は、建物69,720千円であり、連結貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額
        を控除しております。
         (連結損益計算書関係)

      ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
        ます。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                              至 平成27年5月31日)
                           13,566   千円                         3,021   千円
      ※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                              至 平成27年5月31日)
                           41,540   千円                         38,196   千円
      ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     建物及び構築物                        -千円                          81,445千円
     機械装置及び運搬具                       864                            400
     工具、器具及び備品                        8                           151
     土地                        -                         158,764
             計                873                          240,762
      ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     建物及び構築物                        -千円                          16,217千円
     機械装置及び運搬具                       153                            -
     工具、器具及び備品                       490                            69
     ソフトウエア                       620                            -
             計               1,263                           16,287
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     ※5 厚生年金基金解散損失引当金戻入額
        当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
         厚生年金基金解散損失引当金戻入額は、当社及び一部の連結子会社が加入する「東京紙商厚生年金基金」の解散
        に伴う損失の発生が見込まれておりましたが、平成26年11月に通常解散での認可がなされ、加入事業主の追加拠出
        が不要となったことから、当連結会計年度において全額を戻し入れたものであります。
         (連結包括利益計算書関係)

      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成25年6月1日               (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △28,186千円                725,393千円
      組替調整額                                   52              △14
       税効果調整前
                                      △28,134                725,379
       税効果額                                12,886              △211,160
       その他有価証券評価差額金
                                      △15,247                514,218
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  5,058               8,261
     その他の包括利益合計
                                      △10,189                522,480
         (連結株主資本等変動計算書関係)

        前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
        1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                  当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                    株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                8,435,225              -           -       8,435,225
          合計             8,435,225              -           -       8,435,225
     自己株式
      普通株式 (注)                  70,023            307           -         70,330
          合計              70,023            307           -         70,330
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加307株は、単元未満株式の買取りによる増加307株であります。
        2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
        3.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                           配当金       1株当たり
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                         の総額(千円)         配当額(円)
     平成25年8月27日
                  普通株式        100,382         12     平成25年5月31日          平成25年8月28日
     定時株主総会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金        配当     1株当たり
          決議        株式の種類                              基準日      効力発生日
                         の総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成26年8月26日                             利益            平成26年5月       平成26年8月
                  普通株式        100,378               12
     定時株主総会                             剰余金              31日       27日
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        当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
        1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                  当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                    株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                8,435,225              -           -       8,435,225
          合計             8,435,225              -           -       8,435,225
     自己株式
      普通株式 (注)                  70,330            180           -         70,510
          合計              70,330            180           -         70,510
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加180株は、単元未満株式の買取りによる増加180株であります。
        2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
        3.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                           配当金       1株当たり
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                         の総額(千円)         配当額(円)
     平成26年8月26日
                  普通株式        100,378         12     平成26年5月31日          平成26年8月27日
     定時株主総会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金        配当     1株当たり
          決議        株式の種類                              基準日      効力発生日
                         の総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成27年8月27日                             利益            平成27年5月       平成27年8月
                  普通株式        125,470               15
     定時株主総会                             剰余金              31日       28日
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成25年6月1日                 (自 平成26年6月1日
                              至 平成26年5月31日)                 至 平成27年5月31日)
      現金及び預金勘定                              3,604,486     千円            4,543,183     千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                              △282,083                 △312,085
      現金及び現金同等物                              3,322,403                 4,231,098
         (リース取引関係)

        ファイナンス・リース取引(借主側)
         所有権移転外ファイナンス・リース取引
         ①リース資産の内容
          有形固定資産
           主として、不織布事業における生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
         ②リース資産の減価償却の方法
           連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却
          資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
        (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、資金調達については銀行借入
          や社債の発行による方針であります。デリバティブ取引は、主としてリスクヘッジを目的として行うこととし
          ており、投機的な取引は行わない方針であります。
        (2)金融商品の内容及びそのリスク

           営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出取引及び輸入取
          引に係る外貨建の営業債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、ともに期日が1ヶ月程度であ
          り、個々の取引金額も少額であります。
           有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに
          晒されております。
           営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが6ヶ月以内の支払期日であります。一部の外貨建のも
          のについては、為替の変動リスクに晒されております。
           借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であり、償還日は最長で5年、金利はすべて固定金利で
          あります。
           デリバティブ取引は、主として、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスク、借入金及び社債の支払
          金利の変動リスクをヘッジすることを目的として行うこととしておりますが、当連結会計年度はデリバティ
          ブ取引を行っておりません。
        (3)金融商品に係るリスク管理体制

         ①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
           当社グループは、債権管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延
          については、定期的に各担当役員に報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。
         ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
           当社グループの財務部門においては、外貨建の営業債権債務の残高管理及び為替の状況の把握を行ってお
          り、必要に応じて為替の変動リスクに対して先物為替予約等を行う方針であります。また、借入金及び社債
          の支払金利の変動リスクを抑制するために、主として固定金利によることとしておりますが、必要に応じて
          金利スワップ取引を行う方針であります。
           有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保
          有状況を継続的に見直しております。
         ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
           当社グループは、担当部署が各部署から情報を収集し、適時に資金繰り等の計画をするとともに、手許流
          動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
        (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
          まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用すること
          により、当該価額が変動することがあります。
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        2.金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
        前連結会計年度(平成26年5月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           3,604,486           3,604,486               -
     (2)受取手形及び売掛金                           6,395,684           6,395,684               -
     (3)投資有価証券                           2,408,816           2,408,816               -
              資産計                 12,408,987           12,408,987               -
     (1)支払手形及び買掛金                           4,268,443           4,268,443               -
     (2)短期借入金                            870,000           870,000              -
     (3)社債                           1,000,000           1,006,369             6,369
     (4)長期借入金                            950,000           959,631            9,631
              負債計                  7,088,443           7,104,444             16,001
        当連結会計年度(平成27年5月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           4,543,183           4,543,183               -
     (2)受取手形及び売掛金                           7,161,430           7,161,430               -
     (3)投資有価証券                           3,150,387           3,150,387               -
              資産計                 14,855,001           14,855,001               -
     (1)支払手形及び買掛金                           4,625,385           4,625,385               -
     (2)短期借入金                            860,000           860,000              -
     (3)社債                           1,000,000           1,004,837             4,837
     (4)長期借入金                            920,000           938,257            18,257
              負債計                  7,405,385           7,428,480             23,095
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (3)投資有価証券
            これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金並びに(2)短期借入金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (3)社債
            社債については、市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味し
           た利率で割り引いた現在価値により算定しております。                          なお、1年内償還予定の社債を含めて記載してお
           ります。
          (4)長期借入金
             長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
           引いた現在価値により算定しております。なお、1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しておりま
           す。
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         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                           (平成26年5月31日)                   (平成27年5月31日)
     非上場株式                                96,937                  101,732
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投
           資有価証券」には含めておりません。
         3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(平成26年5月31日)
                          1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     預金                      3,597,577             -         -         -
     受取手形及び売掛金                      6,395,684             -         -         -
             合計              9,993,261             -         -         -
           当連結会計年度(平成27年5月31日)

                          1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     預金                      4,537,184             -         -         -
     受取手形及び売掛金                      7,161,430             -         -         -
             合計             11,698,614             -         -         -
         4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(平成26年5月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               870,000          -       -       -       -       -

     社債                 -     250,000       450,000       300,000          -       -
     長期借入金               50,000       100,000       600,000       200,000          -       -

     リース債務               12,828        7,651       4,123       4,215       4,309       1,618
          合計          932,828       357,651      1,054,123        504,215        4,309       1,618

           当連結会計年度(平成27年5月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               860,000          -       -       -       -       -

     社債               250,000       450,000       300,000          -       -       -
     長期借入金               100,000       600,000       200,000          -     20,000         -

     リース債務                7,651       4,123       4,215       4,309       1,618         -
          合計         1,217,651       1,054,123        504,215        4,309       21,618         -

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         (有価証券関係)
       1.その他有価証券
         前連結会計年度(平成26年5月31日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                2,187,681            939,198          1,248,482
                  (2)債券
                   ①国債・地方債等                  -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②社債                  -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③その他                  -           -           -
                  (3)その他                 46,217           46,161             56
                      小計            2,233,898            985,359          1,248,538
                  (1)株式                 174,918           214,360          △39,442
                  (2)債券
                   ①国債・地方債等                  -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②社債                  -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③その他                  -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計             174,918           214,360          △39,442
               合計                  2,408,816           1,199,720           1,209,096
         当連結会計年度(平成27年5月31日)

                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                2,966,638            996,446          1,970,192
                  (2)債券
                   ①国債・地方債等                  -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②社債                  -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③その他                  -           -           -
                  (3)その他                 46,213           46,171             42
                      小計            3,012,851           1,042,617           1,970,234
                  (1)株式                 137,535           173,294          △35,758
                  (2)債券
                   ①国債・地方債等                  -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②社債                  -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③その他                  -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計             137,535           173,294          △35,758
               合計                  3,150,387           1,215,911           1,934,475
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       2.売却したその他有価証券
         前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
           種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
     (1)株式                        1,483               35              70
     (2)債券
      ① 国債・地方債等                         -              -              -
      ② 社債                         -              -              -
      ③ その他                         -              -              -
     (3)その他                          -              -              -
           合計                   1,483               35              70
         当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

           種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
     (1)株式                          14              13              0
     (2)債券
      ① 国債・地方債等                         -              -              -
      ② 社債                         -              -              -
      ③ その他                         -              -              -
     (3)その他                          -              -              -
           合計                    14              13              0
       3.減損処理を行った有価証券

         前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)及び当連結会計年度(自 平成26年6月1
         日 至 平成27年5月31日)
          前連結会計年度及び当連結会計年度において、有価証券について減損処理を行っておりません。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落しているその他有価証券のす
         べて、及び期末における時価が30%以上50%未満下落しているその他有価証券については時価の推移及び発行会
         社の財政状態を勘案して回復可能性を判定し、回復する見込があると認められる場合を除き減損処理を行ってお
         ります。
         (デリバティブ取引関係)

        前連結会計年度(平成26年5月31日)及び当連結会計年度(平成27年5月31日)
         該当事項はありません。
         (退職給付関係)

       1.採用している退職給付制度の概要
         当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けるとともに、確定拠出型の制度
        として、確定拠出年金制度を設けております。
         また、確定拠出年金制度以外の確定拠出型の制度として、当社は特定退職金共済制度へ加入しており、連結子会
        社2社は中小企業退職金共済制度に加入しております。
         なお、当社及び一部の連結子会社が加入していた複数事業主制度の東京紙商厚生年金基金は、平成26年11月に厚
        生労働大臣の認可を得て解散しました。同基金への拠出額は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算
        することができないため、確定拠出型の制度と同様に会計処理しています。
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       2.確定給付制度
       (1)退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
          退職給付に係る負債の期首残高                               88,073千円              92,148千円
           退職給付費用                               23,250              25,042
           退職給付の支払額                              △19,175              △15,678
          退職給付に係る負債の期末残高                               92,148             101,512
       (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                                92,148千円             101,512千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                92,148             101,512
         退職給付に係る負債                                92,148             101,512

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                92,148             101,512
       (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                前連結会計年度23,250千円              当連結会計年度25,042千円
       3.確定拠出制度

         当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度34,350千円、当連結会計年度34,108千円で
        あります。
       4.複数事業主制度

         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度
        65,229千円、当連結会計年度30,467千円であります。
       (1)制度全体の積立状況に関する事項
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                             (平成25年3月31日現在)               (平成26年3月31日現在)
         年金資産の額                          54,395,457千円                    -千円
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                   75,195,869                    -
         最低責任準備金の額との合計額(注)
         差額                         △20,800,411                     -
         (注)前連結会計年度においては、                「年金財政計算上の給付債務の額」と掲記していた項目であります。
       (2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合
          平成25年3月31日現在 1.17% 平成26年3月31日現在 -%
       (3)補足説明
         前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
          上記(1)差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(平成25年3月31日現在 15,876,326千
         円)、資産評価調整加算額(平成25年3月31日現在 4,924,085千円)であります。本制度における過去勤務債
         務の償却方法は期間11年4ヶ月の元利均等償却であります。
         当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

          該当事項はありません。
         (ストック・オプション等関係)

        前連結会計年度(自           平成25年6月1日          至   平成26年5月31日)及び当連結会計年度(自                       平成26年6月1日 
        至   平成27年5月31日)
         該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
         繰延税金資産
          貸倒引当金損金算入限度超過額                              9,045千円              6,576千円
          賞与引当金否認                             20,016              19,711
          未払賞与否認                             40,498              38,783
          退職給付に係る負債否認                             33,703              36,185
          役員退職慰労引当金否認                             55,011              44,884
          未払事業税等否認                             13,349              10,417
          ゴルフ会員権評価損否認                             33,371              23,368
          投資有価証券評価損否認                             31,535              30,615
          減損損失                              3,783              3,845
          繰越欠損金                             532,814              518,941
          全面時価評価法による評価差額                             45,667              35,333
          厚生年金基金解散損失引当金否認                             21,002                -
                                       71,731              57,543
          その他
         繰延税金資産小計
                                       911,530              826,205
                                      △743,278              △706,513
         評価性引当額
         繰延税金資産合計
                                       168,251              119,692
         繰延税金負債
          その他有価証券評価差額金                            △473,260              △684,421
                                      △21,829              △15,985
          その他
         繰延税金負債合計                             △495,090              △700,407
         繰延税金資産(負債:△)の純額                             △326,838              △580,714
         (注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま
            れております。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
         流動資産-繰延税金資産
                                       105,980千円              72,173千円
         固定資産-繰延税金資産                              34,543              22,839
         流動負債-その他                               1,106               -
         固定負債-繰延税金負債                              466,255              675,728
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

         た主要な項目別の内訳
         前連結会計年度(平成26年5月31日)及び当連結会計年度(平成27年5月31日)
          法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
         め注記を省略しております。
       3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

         「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平
        成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税
        率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法
        定実効税率は、従来の35.6%から平成27年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異につい
        ては33.1%に、平成28年6月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に
        なります。
         この税率変更により、繰延税金資産(流動)の金額が5,200千円、繰延税金負債(繰延税金資産(固定)の金額
        を控除した金額)が47,908千円減少し、法人税等調整額が6,099千円、その他有価証券評価差額金が48,807千円、
        それぞれ増加しています。
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         (企業結合等関係)
        前連結会計年度(自           平成25年6月1日          至   平成26年5月31日)及び当連結会計年度(自                       平成26年6月1日 
        至   平成27年5月31日)
         該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

        前連結会計年度(自           平成25年6月1日          至   平成26年5月31日)及び当連結会計年度(自                       平成26年6月1日 
        至   平成27年5月31日)
         該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

        前連結会計年度(自           平成25年6月1日          至   平成26年5月31日)及び当連結会計年度(自                       平成26年6月1日 
        至   平成27年5月31日)
         賃貸不動産の時価等については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
        1.報告セグメントの概要
          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資
         源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
          当社グループは、取り扱う商品・製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を
         展開しております。
          したがって、当社グループは、商品・製品・サービス別のセグメントから構成されており、「不織布事業」、
         「家庭紙・日用雑貨事業」の2つを報告セグメントとしております。
          「不織布事業」は、不織布製品の加工、販売及び輸出入を行っております。「家庭紙・日用雑貨事業」は、家
         庭紙・日用雑貨の卸売、企画販売を行っております。
        2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

          報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
         おける記載と概ね同一であります。
          報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
                                                     (単位:千円)
                     報告セグメント                                   連結
                                    その他             調整額      財務諸表
                                           合計
                                    (注)1             (注)2       計上額
                      家庭紙・日
                 不織布              計
                                                       (注)3
                       用雑貨
     売上高
      外部顧客への売上
                13,460,103      25,746,049      39,206,152        36,104    39,242,257           -  39,242,257
      高
      セグメント間の内
                  341,427       8,430     349,858      134,324      484,183     △ 484,183          -
      部売上高又は振替
      高
                13,801,531      25,754,480      39,556,011        170,429     39,726,440       △ 484,183     39,242,257
          計
                  533,487       22,060      555,548       3,481     559,029      △ 44,111      514,918
     セグメント利益
                 5,536,075      6,651,389      12,187,464        378,607     12,566,071       8,012,785      20,578,857
     セグメント資産
     その他の項目
                  119,418      142,102      261,520       21,663      283,184          -   283,184
      減価償却費
                    -    44,111      44,111        -    44,111         -    44,111
      のれんの償却額
      有形固定資産の増
                  149,001       18,836      167,838       53,523      221,361          -   221,361
      加額
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          当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                        連結
                     報告セグメント
                                    その他             調整額      財務諸表
                                           合計
                                    (注)1             (注)2       計上額
                      家庭紙・日
                 不織布              計
                                                       (注)3
                       用雑貨
     売上高
      外部顧客への売上
                13,665,670      24,728,657      38,394,327        37,767    38,432,094           -  38,432,094
      高
      セグメント間の内
                  266,183       6,217     272,401      141,103      413,504     △ 413,504         -
      部売上高又は振替
      高
                13,931,853      24,734,874      38,666,728        178,870     38,845,598       △ 413,504     38,432,094
          計
     セグメント利益又は
                  551,443      △ 91,684      459,759       △ 537    459,222      △ 20,082      439,140
     損失(△)
                 5,648,531      6,561,574      12,210,106        416,728     12,626,835       9,415,736      22,042,571
     セグメント資産
     その他の項目
                  151,703      153,133      304,837       28,441      333,278         -    333,278
      減価償却費
                    -    22,055      22,055        -    22,055        -    22,055
      のれんの償却額
      有形固定資産の増
                  242,815       72,304      315,120       58,207      373,327         -    373,327
      加額
       (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。
          2.調整額の内容は以下のとおりであります。
            セグメント利益又は損失                                                                      (単位:千円)
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                                        44,111                20,082
             セグメント間取引消去
            セグメント資産                                 (単位:千円)

                                前連結会計年度                当連結会計年度
             全社資産(注)                          8,012,785                9,415,736
            (注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。
          3.セグメント利益又は損失及び資産は、連結財務諸表の営業利益及び資産合計と調整を行っております。

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          【関連情報】
        前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

        (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
        (2)有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
          を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
         顧客の名称又は氏名                      売上高               関連するセグメント名
     株式会社ココカラファインヘルスケア                                4,839,534      家庭紙・日用雑貨事業

        当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

        (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
        (2)有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
          を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
         顧客の名称又は氏名                      売上高               関連するセグメント名
     株式会社ココカラファインヘルスケア                                5,227,483      家庭紙・日用雑貨事業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

         該当事項はありません。
                                 59/82






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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
         前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
                                                     (単位:千円)
                            家庭紙・
                    不織布                 その他        全社・消去          合計
                            日用雑貨
                         -       44,111           -         -       44,111
     当期償却額
                         -       22,055           -         -       22,055
     当期末残高
         当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

                                                     (単位:千円)
                            家庭紙・
                    不織布                 その他        全社・消去          合計
                            日用雑貨
                         -       22,055           -         -       22,055
     当期償却額
                         -         -         -         -         -
     当期末残高
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

        前連結会計年度(自           平成25年6月1日          至   平成26年5月31日)
         開示すべき事項はありません。
        当連結会計年度(自           平成26年6月1日          至   平成27年5月31日)

         連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
          連結財務諸表提出会社の親会社及び主要                   株主(会社等の場合に限る。)等
                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名                            関連当事者と           取引金額        期末残高
      種類          所在地    出資金     事業の内容     有(被所有)            取引の内容          科目
          称又は氏名                            の関係           (千円)        (千円)
                     (千円)          割合(%)
                          土地建物等            建物等の賃

                               (被所有)
               東京都中央
     その他の
          ㈱小津商店            398,879    の賃貸、            貸借、      建物の交換      112,336     -      -
               区                 直接    30.5
     関係会社
                          和紙の販売            役員の兼任
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

         2.建物の交換の取引金額については、不動産鑑定士の鑑定評価を参考に決定しております。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成25年6月1日                (自 平成26年6月1日
                               至 平成26年5月31日)                至 平成27年5月31日)
     1株当たり純資産額                                1,398.64円                1,509.66円
     1株当たり当期純利益金額                                 41.00円                60.56円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成25年6月1日                (自 平成26年6月1日
                               至 平成26年5月31日)                至 平成27年5月31日)
      当期純利益金額(千円)                               342,980                506,611
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -
      普通株式に係る当期純利益金額(千円)                               342,980                506,611
      期中平均株式数(株)                              8,365,069                8,364,772
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
                                 60/82



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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                                当期首残高      当期末残高       利率
        会社名           銘柄       発行年月日                         担保     償還期限
                                (千円)      (千円)      (%)
                                        250,000
                          平成23年                             平成28年
      小津産業㈱                             250,000             0.84
                第21回無担保社債                                   無担保
                          5月10日             (250,000)                5月10日
                          平成24年                             平成29年
      小津産業㈱                             150,000      150,000      0.67
                第22回無担保社債                                   無担保
                          2月28日                             2月28日
                          平成24年                             平成29年
      小津産業㈱                             300,000      300,000      0.71
                第23回無担保社債                                   無担保
                          3月26日                             3月24日
                          平成25年                             平成30年
      小津産業㈱                             100,000      100,000      0.51
                第24回無担保社債                                   無担保
                          3月29日                             3月30日
                          平成25年                             平成30年
      小津産業㈱                             200,000      200,000      0.53
                第25回無担保社債                                   無担保
                          3月29日                             3月29日
                                1,000,000      1,000,000
                    -        -                    -    -      -
         合計
                                   (-)    (250,000)
      (注)1.( )内書は、1年内償還予定の金額であります。
         2.連結決算日後5年間の償還予定額は、以下のとおりであります。
        1年以内          1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
        (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
           250,000           450,000           300,000              -           -

         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                            870,000        860,000       0.59      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             50,000       100,000       1.05      -

     1年以内に返済予定のリース債務                             12,828        7,651       -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            900,000        820,000       1.42   平成28年~30年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             21,916        14,265        -  平成28年~31年

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                 合計                1,854,745        1,801,916          -     -

      (注)1.平均利率を算定する際の利率及び残高は期中平均のものを使用しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
           の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
      長期借入金               600,000           200,000              -         200,000

      リース債務                4,123           4,215           4,309           1,618

         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
                                 61/82




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       (2)【その他】
         1.当連結会計年度の終了後の状況
           特記事項はありません。
         2.当連結会計年度における四半期情報等

     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   9,883,131          19,267,942          29,043,840          38,432,094
     税金等調整前四半期(当期)
                         196,526          498,225          633,931          794,666
     純利益金額(千円)
     四半期(当期)純利益金額
                         121,308          298,630          377,689          506,611
     (千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          14.50          35.70          45.15          60.56
     利益金額(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
                          14.50          21.20           9.45          15.41
     (円)
                                 62/82














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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,847,811              2,568,059
         現金及び預金
                                      ※2 1,179,293             ※2 1,151,576
         受取手形
                                       1,818,444              1,822,947
         売掛金
                                        700,856              676,460
         商品
                                         9,982              10,231
         前払費用
                                         81,598              59,883
         繰延税金資産
                                        810,000               20,000
         関係会社短期貸付金
                                         38,000             1,078,000
         1年内回収予定の関係会社長期貸付金
                                         56,277              82,649
         その他
                                        △ 10,006             △ 10,062
         貸倒引当金
                                       6,532,258              7,459,747
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                                    ※4 3,260,644
                                       2,917,937
          建物
                                      △ 2,009,009             △ 1,975,451
            減価償却累計額
            建物(純額)                             908,928             1,285,193
          構築物                              796,037              797,187
                                       △ 599,203             △ 611,723
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             196,834              185,463
          機械及び装置                               94,383              94,383
                                        △ 80,895             △ 85,684
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                             13,487               8,698
          車両運搬具                               11,922              13,222
                                        △ 8,876             △ 10,453
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                              3,045              2,768
          工具、器具及び備品                              115,819              102,469
                                        △ 93,559             △ 80,251
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             22,260              22,218
          土地                              920,271              920,271
                                        323,994                 -
          建設仮勘定
                                       2,388,821              2,424,613
          有形固定資産合計
         無形固定資産
          商標権                                 30               9
                                         4,554              4,554
          電話加入権
                                           131               76
          施設利用権
                                         89,771              68,074
          ソフトウエア
                                         94,489              72,714
          無形固定資産合計
                                 63/82






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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
         投資その他の資産
                                       1,924,991              2,379,458
          投資有価証券
                                       4,644,816              4,647,986
          関係会社株式
                                         88,521              88,511
          出資金
                                         14,627              11,952
          従業員に対する長期貸付金
                                       1,637,800               739,800
          関係会社長期貸付金
          破産更生債権等                               21,502               3,844
                                        307,557              299,194
          長期前払費用
                                         40,973              40,962
          保険積立金
                                         20,823              19,983
          その他
                                        △ 23,640              △ 5,976
          貸倒引当金
                                       8,677,973              8,225,716
          投資その他の資産合計
                                       11,161,285              10,723,044
         固定資産合計
                                       17,693,543              18,182,792
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       ※2 356,899             ※2 342,996
         支払手形
                                       1,656,917              1,751,769
         買掛金
                                        750,000              650,000
         短期借入金
                                         50,000              100,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                           -            250,000
         1年内償還予定の社債
                                         68,506              70,615
         未払金
                                        166,113              148,250
         未払費用
                                        116,000               78,065
         未払法人税等
                                         10,929              12,818
         前受金
                                         12,939              13,154
         預り金
                                         44,040                -
         厚生年金基金解散損失引当金
                                         40,440                51
         その他
                                       3,272,786              3,417,720
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,000,000               750,000
         社債
                                        900,000              820,000
         長期借入金
                                        360,654              463,309
         繰延税金負債
                                         19,774              30,518
         退職給付引当金
                                         92,100              101,200
         役員退職慰労引当金
                                         10,908              10,770
         その他
                                       2,383,437              2,175,798
         固定負債合計
                                       5,656,224              5,593,518
       負債合計
                                 64/82







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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                       1,322,214              1,322,214
         資本金
         資本剰余金
                                       1,374,758              1,374,758
          資本準備金
                                       1,374,758              1,374,758
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        271,033              271,033
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       7,570,000              7,570,000
            別途積立金
                                        905,330             1,117,813
            繰越利益剰余金
                                       8,746,363              8,958,846
          利益剰余金合計
                                        △ 82,847             △ 83,146
         自己株式
                                       11,360,488              11,572,673
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        676,829             1,016,600
         その他有価証券評価差額金
                                        676,829             1,016,600
         評価・換算差額等合計
       純資産合計                                12,037,318              12,589,273
                                       17,693,543              18,182,792
      負債純資産合計
                                 65/82













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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
                                       10,152,352              10,433,239
      売上高
      売上原価
                                        607,809              700,856
       商品期首たな卸高
                                       8,185,176              8,244,874
       当期商品仕入高
                                       8,792,985              8,945,730
       合計
                                        ※1 10,908             ※1 10,297
       他勘定振替高
                                        700,856              676,460
       商品期末たな卸高
                                        101,589              110,932
       不動産賃貸原価
                                       8,182,809              8,369,904
       売上原価合計
                                       1,969,542              2,063,335
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        179,042              185,606
       荷造運搬費
                                           898             2,928
       貸倒引当金繰入額
                                        127,943              149,694
       役員報酬
                                        409,440              404,886
       給料
                                        170,667              176,780
       賞与
                                        108,987              125,541
       福利厚生費
       役員退職慰労引当金繰入額                                  12,100              13,650
                                         68,555              44,293
       退職給付費用
                                         52,171              43,743
       交際費
                                        100,351              103,717
       旅費及び交通費
                                         45,467              51,540
       減価償却費
                                         35,486              25,214
       賃借料
                                        411,244              412,927
       その他
                                       1,722,356              1,740,525
       販売費及び一般管理費合計
                                        247,186              322,809
      営業利益
      営業外収益
                                        ※2 38,583             ※2 35,962
       受取利息
                                           64              52
       有価証券利息
                                                      ※2 64,342
                                         39,319
       受取配当金
                                           808             52,905
       為替差益
                                         3,666              4,912
       その他
                                         82,443              158,175
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         25,248              24,396
       支払利息
                                         4,746              4,744
       支払保証料
                                         3,129              3,596
       その他
                                         33,124              32,738
       営業外費用合計
                                        296,504              448,246
      経常利益
                                 66/82







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
      特別利益
                                         60,711                11
       保険返戻金
                                         7,000                -
       受取保険金
                                                      ※3 13,723
                                           -
       固定資産売却益
                                           -              10
       投資有価証券売却益
                                           -            44,040
       厚生年金基金解散損失引当金戻入額
                                         67,711              57,787
       特別利益合計
      特別損失
                                                      ※4 16,185
                                           -
       固定資産除却損
                                         44,040                -
       厚生年金基金解散損失引当金繰入額
                                         44,040              16,185
       特別損失合計
                                        320,175              489,848
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   168,103              158,065
                                        △ 23,955              18,920
      法人税等調整額
                                        144,147              176,986
      法人税等合計
                                        176,028              312,861
      当期純利益
                                 67/82














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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
                                                       (単位:千円)
                                       株主資本
                              資本剰余金                 利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                       資本金
                                 資本剰余金                      利益剰余金
                           資本準備金           利益準備金
                                 合計                 繰越利益剰      合計
                                            別途積立金
                                                  余金
     当期首残高                 1,322,214      1,374,758      1,374,758      271,033     7,570,000      829,684     8,670,717
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 100,382     △ 100,382
      当期純利益                                             176,028      176,028
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計                    -      -      -      -      -    75,645      75,645
     当期末残高                 1,322,214      1,374,758      1,374,758      271,033     7,570,000      905,330     8,746,363
                         株主資本         評価・換算差額等

                                 その他有価           純資産合計
                                      評価・換算
                      自己株式     株主資本合計      証券評価差
                                      差額等合計
                                 額金
     当期首残高                  △ 82,427    11,285,263       707,190      707,190    11,992,453
     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 100,382                △ 100,382
      当期純利益                       176,028                 176,028
      自己株式の取得                  △ 419     △ 419                △ 419
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
                                  △ 30,360     △ 30,360     △ 30,360
      額)
     当期変動額合計                   △ 419    75,225     △ 30,360     △ 30,360      44,865
     当期末残高                  △ 82,847    11,360,488       676,829      676,829    12,037,318
                                 68/82









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          当事業年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
                                                       (単位:千円)
                                       株主資本
                              資本剰余金                 利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                       資本金
                                 資本剰余金                      利益剰余金
                           資本準備金           利益準備金
                                 合計                 繰越利益剰      合計
                                            別途積立金
                                                  余金
     当期首残高                 1,322,214      1,374,758      1,374,758      271,033     7,570,000      905,330     8,746,363
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                  △ 100,378     △ 100,378
      当期純利益                                             312,861      312,861
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計
                         -      -      -      -      -   212,483      212,483
     当期末残高                 1,322,214      1,374,758      1,374,758      271,033     7,570,000      1,117,813      8,958,846
                         株主資本         評価・換算差額等

                                 その他有価           純資産合計
                                      評価・換算
                      自己株式     株主資本合計      証券評価差
                                      差額等合計
                                 額金
     当期首残高                  △ 82,847    11,360,488       676,829      676,829    12,037,318
     当期変動額
      剰余金の配当
                            △ 100,378                △ 100,378
      当期純利益                       312,861                 312,861
      自己株式の取得                  △ 299     △ 299                △ 299
      株主資本以外の項目の当期変動額(純
                                  339,771      339,771      339,771
      額)
     当期変動額合計
                        △ 299    212,184      339,771      339,771      551,955
     当期末残高                  △ 83,146    11,572,673      1,016,600      1,016,600     12,589,273
                                 69/82









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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
       1.有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
          り算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
       2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

         デリバティブ取引
          時価法
       3.たな卸資産の評価基準及び評価方法

          主として移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
       4.固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法
           ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっておりま
          す。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物        2~50年
           構築物       10~45年
           機械及び装置    2~15年
           工具、器具及び備品 2~20年
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
          ります。
       (3)リース資産
         リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法
           なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前のリース
          取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
       (4)長期前払費用
         定額法
       5.繰延資産の処理方法

         社債発行費
           支出時に全額費用として処理しております。
       6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。
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       7.引当金の計上基準
       (1)貸倒引当金
          債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
         は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
          従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
       (3)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生し
         ていると認められる額を計上しております。
          なお、退職給付債務を簡便法により計算しているため、数理計算上の差異は発生しておりません。
       (4)役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
         す。
       8.ヘッジ会計の方法

       (1)ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理を採用しております。
          ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。
       (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段
          金利スワップ取引
         ヘッジ対象
          借入金の支払金利
       (3)ヘッジ方針
          金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジ取引を行っております。
       (4)ヘッジ有効性の評価方法
          財務部門でヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺されている状態、又はヘッジ対象のキャッシュ・
         フローが固定され、その変動が回避される状態が引き続き認められるかどうかを定期的に確認しております。
          ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、その判定をもって有効性の判定として
         おります。
       9.その他財務諸表作成のための重要な事項

         消費税等の会計処理
           税抜方式によっております。
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         (貸借対照表関係)
       1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に
         基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     当座貸越極度額                              5,500,000千円                  5,500,000千円
     借入実行残高                               750,000                  650,000
              差引額                      4,750,000                  4,850,000
      ※2 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日
        が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     受取手形                                78,835千円                  84,348千円
     支払手形                                68,282                  79,354
       3 保証債務

         次の関係会社について、取引先への仕入債務に対し債務保証を行っております。
                前事業年度                            当事業年度
              (平成26年5月31日)                            (平成27年5月31日)
     アズフィット㈱(仕入債務)                     194,425千円       アズフィット㈱(仕入債務)                     225,475千円
      ※4 圧縮記帳

        当事業年度(平成27年5月31日)
         国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳額は、建物69,720千円であり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控
        除しております。
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         (損益計算書関係)
      ※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     販売費及び一般管理費(その他)                      10,908千円                            10,297千円
      ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     受取利息                      38,104千円                            35,566千円
     受取配当金                        -                          25,005
      ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     建物                        -                          13,723千円
      ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     建物                        -                          16,185千円
         (有価証券関係)

         子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式4,637,986千円、関連会社株式
        10,000千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式4,634,816千円、関連会社株式10,000千円)は、市場価
        格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
         繰延税金資産
          貸倒引当金損金算入限度超過額                              7,120千円              4,542千円
          未払賞与否認                             37,471              35,805
          退職給付引当金否認                              7,047              9,857
          役員退職慰労引当金否認                             32,824              32,687
          未払事業税等否認                              9,112              6,697
          ゴルフ会員権評価損否認                             31,903              22,634
          投資有価証券評価損否認                             13,010              11,791
          厚生年金基金解散損失引当金否認                             15,696                -
          その他                             27,948              22,067
         繰延税金資産小計
                                       182,135              146,083
                                      △91,283              △74,466
         評価性引当額
         繰延税金資産合計
                                       90,852              71,617
         繰延税金負債
          その他有価証券評価差額金                            △366,553              △472,002
                                       △3,354              △3,039
          その他
         繰延税金負債合計                             △369,907              △475,042
         繰延税金資産(負債:△)の純額                             △279,055              △403,425
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       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
         なった主要な項目別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
         法定実効税率
                                       38.0%        法定実効税率と税効果会
         (調整)                                     計適用後の法人税等の負担
         交際費等永久に損金に算入されない項目                               5.5      率との間の差異が法定実効
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △2.3       税率の100分の5以下であ
         住民税等均等割                               1.8      るため注記を省略しており
         評価性引当額                               1.3      ます。
         在外支店に係る税率変更                              △1.6
         税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                               1.7
                                        0.6
         その他
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                              45.0
       3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

         「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法の一部を改正する法律」(平成
        27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の
        引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効
        税率は、従来の35.6%から平成27年6月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%
        に、平成28年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になります。
         この税率変更により、繰延税金資産(流動)の金額が4,673千円、繰延税金負債(繰延税金資産(固定)の金額
        を控除した金額)が47,908千円減少し、法人税等調整額が5,572千円、その他有価証券評価差額金が48,807千円、
        それぞれ増加しています。
         (企業結合等関係)

        前事業年度(自         平成25年6月1日          至   平成26年5月31日)及び当事業年度(自                     平成26年6月1日          至   平成
        27年5月31日)
          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償
                                                       差引当期末
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額
                                                        残高
        資産の種類
                 (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      償却累計額       (千円)
                                                       (千円)
                                          (千円)
     有形固定資産
                 2,917,937       487,107      144,400     3,260,644       1,975,451        65,785     1,285,193
      建物
      構築物             796,037       1,150        -    797,187       611,723       12,520      185,463
      機械及び装置              94,383        -      -    94,383       85,684       4,789      8,698
                   11,922       1,300        -    13,222       10,453       1,576      2,768
      車両運搬具
                  115,819       5,995      19,345      102,469        80,251       5,896      22,218
      工具、器具及び備品
                  920,271         -      -    920,271          -      -    920,271
      土地
                  323,994         -    323,994         -       -      -      -
      建設仮勘定
                 5,180,365       495,553      487,740     5,188,178       2,763,565        90,568     2,424,613
       有形固定資産計
     無形固定資産
                     218       -      -      218       209       21       9
      商標権
                   4,554        -      -     4,554         -      -     4,554
      電話加入権
                   1,110        -      -     1,110       1,033        55      76
      施設利用権
                  117,786       1,877      4,733     114,930        46,855      23,574      68,074
      ソフトウエア
                  123,669       1,877      4,733     120,813        48,098      23,652      72,714
       無形固定資産計
                  835,565        200      415    835,349       536,155       8,147     299,194
     長期前払費用
     繰延資産
          -           -      -      -      -       -      -      -
                     -      -      -      -       -      -      -
        繰延資産計
      (注)1.当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
            建物          増加額(千円)            本社       322,571      賃貸不動産         163,376
         2.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄には、減損損失累計額が含まれております。
         【引当金明細表】

                                      当期減少額        当期減少額
                      当期首残高        当期増加額                        当期末残高
            区分                          (目的使用)        (その他)
                       (千円)        (千円)                        (千円)
                                       (千円)        (千円)
      貸倒引当金                   33,647        10,889        20,479        8,018       16,039
      役員退職慰労引当金                   92,100        13,650        4,550         -     101,200

      厚生年金基金解散損失引当金                   44,040          -        -      44,040          -

      (注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
         厚生年金基金解散損失引当金の当期減少額(その他)は、厚生年金基金解散に伴い発生が見込まれていた追加拠
         出が不要となったため、戻し入れたものであります。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

        ① 決算日後の状況
          該当事項はありません。
        ② 訴訟

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                   6月1日から5月31日まで
      定時株主総会                   8月中

      基準日                   5月31日

                        11月30日
      剰余金の配当の基準日
                        5月31日
      1単元の株式数                   100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                  東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                        みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                  東京都中央区八重洲一丁目2番1号
                        みずほ信託銀行株式会社
       取次所                                ―――――
       買取手数料                  株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。

                        当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事
      公告掲載方法                   由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新
                        聞に掲載して行う。
                        毎年5月31日現在の株主名簿(実質株主名簿を含む)に記載されている株主
                        に対し、8月末から9月初め頃に以下の株主優待品を贈呈。
                        100株以上200株未満所有の株主 クオカード1,000円
                        200株以上500株未満所有の株主 2,500円相当のティシュペーパー、トイ
      株主に対する特典
                                        レットペーパーの詰合せ
                        500株以上所有の株主                    5,000円相当のティシュペーパー、トイ
                                        レットペーパーの詰合せ
     (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
       1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
       2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
       3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
         当社は、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第103期)(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)平成26年8月27日関東財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
        平成26年8月27日関東財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書
        (第104期第1四半期)(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)平成26年10月15日関東財務局長に提出
        (第104期第2四半期)(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)平成27年1月14日関東財務局長に提出
        (第104期第3四半期)(自 平成26年12月1日 至 平成27年2月28日)平成27年4月14日関東財務局長に提出
      (4)臨時報告書
        平成27年3月25日関東財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                  平成27年8月27日

     小津産業株式会社

       取締役会 御中

                           新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             星野 正司   印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             森田 祥且   印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている小津産業株式会社の平成26年6月1日から平成27年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
     ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
     書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小津
     産業株式会社及び連結子会社の平成27年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、小津産業株式会社の平成
     27年5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、小津産業株式会社が平成27年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

        が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 81/82









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                          独立監査人の監査報告書
                                                  平成27年8月27日

     小津産業株式会社

       取締役会 御中

                           新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             星野 正司   印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             森田 祥且   印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ


     ている小津産業株式会社の平成26年6月1日から平成27年5月31日までの第104期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小津産業
     株式会社の平成27年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

        が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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