ダイト株式会社 有価証券報告書 第73期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

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有価証券報告書-第73期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

提出日:

提出者:ダイト株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                        ダイト株式会社(E24187)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    北陸財務局長
      【提出日】                    平成27年8月26日
      【事業年度】                    第73期(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
      【会社名】                    ダイト株式会社
      【英訳名】                    Daito   Pharmaceutical        Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  大津賀 保信
      【本店の所在の場所】                    富山県富山市八日町326番地
      【電話番号】                    076(421)5665(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経営企画室長  桑島 豊
      【最寄りの連絡場所】                    富山県富山市八日町326番地
      【電話番号】                    076(421)5665(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経営企画室長  桑島 豊
      【縦覧に供する場所】                    ダイト株式会社東京支店
                         (東京都千代田区内神田三丁目6番2号)
                         ダイト株式会社大阪支店
                         (大阪府大阪市中央区道修町二丁目3番8号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第69期       第70期       第71期       第72期       第73期
             決算年月            平成23年5月       平成24年5月       平成25年5月       平成26年5月       平成27年5月

                    (千円)      25,225,033       27,151,470       28,956,292       31,196,388       34,058,658
     売上高
                    (千円)      1,880,537       2,572,394       2,541,381       2,920,719       3,452,541
     経常利益
                    (千円)       990,619      1,389,140       1,786,636       1,811,396       2,246,122
     当期純利益
                    (千円)       903,192      1,328,064       2,454,816       1,881,877       3,193,978
     包括利益
                    (千円)      10,367,834       11,516,669       15,073,717       16,624,630       21,854,620
     純資産額
                    (千円)      29,071,981       29,909,522       34,762,268       36,694,726       42,305,155
     総資産額
                    (円)      1,157.55       1,285.82       1,492.10       1,496.91       1,714.75
     1株当たり純資産額
                    (円)       110.60       155.10       194.13       166.58       183.51
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        35.7       38.5       42.4       44.4       50.7
     自己資本比率
                    (%)         9.6       12.1       12.1       11.1       10.5
     自己資本利益率
                    (倍)        12.98        6.37       6.86       9.31       14.34
     株価収益率
     営業活動による
                    (千円)      2,829,083       3,342,888       2,541,424       2,744,650       3,739,312
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)     △ 3,335,183      △ 3,179,061      △ 2,236,993      △ 2,162,669      △ 4,594,504
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)      △ 349,121      △ 344,086      1,690,456      △ 2,065,447        502,890
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      1,751,203       1,572,218       3,698,606       2,285,657       1,918,749
     高
                             554       560       579       615       664
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 25 )      ( 33 )      ( 32 )      ( 33 )      ( 32 )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりませ
           ん。
         3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員
           を( )外数で記載しております。
         4.  平成27年4月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行いましたが、第72期の期首に当該株
           式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算出しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第69期       第70期       第71期       第72期       第73期
             決算年月            平成23年5月       平成24年5月       平成25年5月       平成26年5月       平成27年5月

                    (千円)      25,096,489       26,984,259       28,825,375       31,047,842       33,907,697
     売上高
                    (千円)      1,527,709       2,167,003       2,147,811       2,426,638       3,251,345
     経常利益
                    (千円)       781,371      1,149,257       1,511,150       1,560,076       2,114,369
     当期純利益
                    (千円)      2,565,103       2,565,103       3,120,301       3,120,301       4,367,774
     資本金
                    (千株)        8,956       8,956       9,885       10,874       12,519
     発行済株式総数
                    (千円)      10,027,509       10,936,511       13,744,563       14,983,930       19,851,963
     純資産額
                    (千円)      27,003,249       27,665,988       31,491,295       33,778,253       38,952,277
     総資産額
                    (円)      1,119.55       1,221.05       1,390.36       1,377.95       1,586.22
     1株当たり純資産額
                            20.00       30.00       30.00       30.00       30.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                             ( - )      ( - )      ( - )      ( - )    ( 15.00   )
     額)
                    (円)        87.24       128.31       164.19       143.47       172.75
     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        37.1       39.5       43.6       44.4       51.0
     自己資本比率
                    (%)         7.8       10.5       11.0       10.4       10.7
     自己資本利益率
                    (倍)        16.46        7.70       8.11       10.81       15.23
     株価収益率
                    (%)        22.9       23.4       18.3       19.0       17.4
     配当性向
                             476       477       490       505       536

     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 24 )      ( 32 )      ( 31 )      ( 32 )      ( 31 )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりませ
           ん。
         3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員
           を( )外数で記載しております。
         4.平成24年5月期(第70期)の1株当たり配当額には、創業70周年記念配当5.00円を含めております。
         5.  平成27年4月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行いましたが、第72期の期首に当該株
           式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算出しております。
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      2【沿革】
        年月                            事項
      昭和17年6月        富山家庭薬の東南アジアへの輸出統制会社として富山県の指導のもとに富山市下木田に大東亜薬品
              交易統制株式会社を設立
      昭和19年4月        商号を大東亜薬品交易株式会社に変更、中新川郡雄山町に疎開移転
      昭和20年11月        商号を大東薬品交易株式会社に変更、射水郡小杉町に移転、家庭薬の販路を国内に求める
      昭和22年10月        富山市桜木町に本社を移転
      昭和23年7月        家庭薬製造許可を取得
      昭和23年12月        商号を大東交易株式会社に変更
      昭和24年3月        事務所・工場を新設し、配置用医薬品製造を開始する
      昭和25年6月        医薬品原料卸業部門を開設し、医薬品原料の販売を開始する
      昭和31年3月        大和薬品工業株式会社設立
      昭和33年12月        セメント販売部門を開設
      昭和38年5月        大阪市東区に大阪営業所を新設(昭和48年12月大阪支店に昇格、昭和62年8月大阪市中央区に移
              転)
      昭和40年4月        東京都千代田区に東京営業所を新設(昭和45年9月東京支店に昇格)
      昭和46年4月        医薬品原料の製造・開発のため研究所を富山市奥田新町に新設
      昭和51年10月        高付加価値の医療用医薬品(後発品)の製造開始
      昭和54年11月        GMP(注1)適合の第一製剤棟と原薬実験棟を富山市八日町に本社工場として新設し、配置用医
              薬品及び医療用医薬品の増産と医薬品原料の製造を開始
      昭和55年5月        営業部門及び本社管理部門を富山市今泉に移転
      昭和57年11月        医薬品原料の増産のため、本社工場に第一原薬棟を新設
      昭和60年4月        本社工場に第二製剤棟を新設し、OTC医薬品(注2)の製造を開始
      昭和60年12月        製造・開発を強化するため、新研究棟を本社工場の隣接地に新設・移転
      昭和61年5月        バルクGMPに対応すべく原薬包装棟を新設
      昭和62年7月        大和薬品工業株式会社を子会社化
      平成元年10月        本社工場に第二原薬棟を新設し、医薬品原料の新薬中間体の受託製造を開始
      平成3年12月        商号をダイト株式会社(現社名)に変更
      平成5年4月        OTC医薬品を増産するため、本社工場に第三製剤棟を新設
      平成11年6月        本社工場に第三原薬棟を新設
      平成13年5月        セメント販売部門を廃止
      平成13年9月        本社工場に第五製剤棟・第三物流センターを新設し、医療用医薬品の受託製造を開始
      平成15年3月        本社工場に第二包装棟を新設
      平成17年12月        本社事務所棟を本社工場の隣接地に新設・移転
      平成19年9月        医薬品原料の増産のため、本社工場に第五原薬棟・第五物流センターを新設
      平成19年10月        本社工場に第三包装棟を新設
      平成19年10月        大和薬品工業株式会社を株式交換により完全子会社化
      平成19年11月        米国イリノイ州に駐在員事務所を設置
      平成20年6月        Daito   Pharmaceuticals        America,     Inc.設立(米国・駐在員事務所を廃止)
      平成20年10月        本社工場に第六製剤棟を新設
      平成22年3月        東京証券取引所市場第二部に株式を上場
      平成23年3月        東京証券取引所市場第一部に指定
      平成23年7月        本社工場に厚生棟を新設
      平成24年9月        安徽微納生命科学技術開発有限公司を子会社化(現社名)大桐製薬(中国)有限責任公司
      平成26年11月        大桐製薬(中国)有限責任公司に製剤棟を新設
      平成26年12月        高薬理活性製剤の製造・開発のため、本社工場に第七製剤棟を新設
      (注)1.GMP
           医薬品の製造をする者が守るべき内容を定めた法令に「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基
           準に関する省令」があります。この「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準」を指して「G
           MP(Good      Manufacturing       Practice)」と略称しております。
         2.OTC医薬品
           OTC医薬品とは、薬局や薬店で販売されている一般用医薬品です。英語の「Over                                       The  Counter」の略で、
           カウンター越しに薬を販売するかたちに由来しております。
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      3【事業の内容】
       (1)当社グループの事業の内容について
         当社グループは、当社、連結子会社である大和薬品工業株式会社、Daito                                   Pharmaceuticals        America,     Inc.及び
        大桐製薬(中国)有限責任公司によって構成されており、原薬及び製剤(医療用医薬品・一般用医薬品)の製造販
        売及び仕入販売、原薬及び製剤に係る製造受託、並びに健康食品他の販売を主な事業としております。
         なお、当社グループは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、販売品目毎の内容を記載しております。
        <当社の主な販売品目>

         ① 原薬…原薬とは医薬品(注1)を製造するための原材料(医薬品原料)であり、当社グループはその製造販
              売、仕入販売及び製造業務受託を行っております。
         ② 製剤…当社グループは、医療用医薬品(注2)や一般用医薬品(注3)の製剤の製造販売、仕入販売及び製
              造業務受託を行っております。
          (注1) 医薬品(薬)とは、化学物質が生体に作用する性質を、人間や動物の病気を治すための道具として
               利用したものであり、原薬とは、このような性質を持っている化学物質自体のこと。原薬は少量で
               高い薬理効果を示す場合が多いものの、この少量の原薬だけを正確に服用することはまず不可能な
               ため、これらに乳糖やでん粉などの添加剤を加えて溶け易く、または吸収しやすく、あるいは使い
               やすい量・嵩にすることによって、その化学物質が最も有効に働きやすい形に加工されます。この
               加工されたものは製剤(錠剤や顆粒剤等)と呼ばれ、これらに必要な包装や表示がなされると、医
               薬品(薬)となります。
               なお、医薬品の一般的な製造工程の概要は以下のとおりであります。
          (注2) 医療用医薬品とは、病院や診療所が発行する処方箋に基づいて処方される医薬品のこと。





               医療用医薬品は、大別して新薬(先発品)とジェネリック医薬品(後発品)に分けられます。
               先発品は、化合物の特定・薬理活性(薬理効果)の特定動物による毒性の確認などの基礎データか
               ら、人による有効性・安全性のデータ、さらには有用性のデータを揃えて申請し、承認・許可・発
               売に至るまでに多額の費用と十数年の歳月を要します。
               一方、後発品(ジェネリック医薬品)は、先発品の特許が切れた後に他の製薬会社が承認・許可を
               得て製品化でき、同じ有効成分、同等の効き目、安全性をもち、研究開発費が少額ですむため、薬
               価が先発品より低く設定されております。
          (注3) 一般用医薬品とは、薬局や薬店で販売され、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品の
               こと。大衆薬やOTC(Over              The  Counter)医薬品などとも呼ばれております。
         ③ 健康食品他…健康食品や、医薬部外品等の医薬関連商品。
       (2)当社グループの事業の特徴

        ① 医薬品業界における当社グループの位置づけ
          当社グループは、設立から今日に至るまでに培った豊富な経験と技術を活かし、医薬品原料である原薬の製
         造・販売に加え、製剤の製造・販売も行っており、原薬から製剤までの一貫した製造が可能な体制のもと、国内
         外の医薬品メーカーと幅広く取引を行っております。また、自社開発品や他の医薬品メーカーとの共同開発品の
         製造・販売並びに国内大手メーカー等からの製造受託を積極的に行っており、先発品からジェネリック医薬品ま
         での医薬品業界における多様なニーズに対応できる事業展開を行っております。
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        ② 原薬
          自社開発品や共同開発品の製造・販売並びに他社商品の取り扱いを行っており、国内外の医薬品メーカー・医
         薬品原料メーカー・商社と幅広く取引しております。
          医薬品(新薬)の開発において、医薬品原料となる原薬の製造工程等については、当該医薬品の特許等とも密
         接に係わるため、大手新薬メーカーにおいて、特に、特許期間中は、当該医薬品の原薬の生産について、基本的
         に大手新薬メーカー及びグループ会社等において、生産を行うのが一般的である一方、ジェネリック医薬品につ
         いては、特許が切れていること、ジェネリックメーカー(ジェネリック医薬品の製造販売業者)として、幅広い
         ジェネリック医薬品を効率的に取り揃える必要性等から、原薬を自社で製造せず、他社から購入することが一般
         的であると当社グループでは考えております。
          このような医薬品業界の原薬に対する方針により、当社グループはジェネリックメーカーを中心として、主に
         自社開発の原薬を供給しております。
          また、近年、わが国においては、高齢化社会の進展に伴い、国民医療費は長期にわたり増加傾向にあり、医療
         費を抑制するための政府の重点施策としてジェネリック医薬品(後発品)の使用促進が行われております。政府
         は、ジェネリック医薬品(後発品)の数量シェアを平成30年までに60%以上に引き上げることを新たな目標に掲
         げ、ジェネリック医薬品のさらなる使用促進のための取組についてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必
         要な推進策を適宜行っているため、ジェネリック医薬品市場が拡大傾向にあるものと、当社グループでは考えて
         おります。
          このようなジェネリック医薬品の市場動向から、当社グループでは、大量生産から少量多品種生産に対応でき
         る生産設備を保有し、国内大手から中小のジェネリックメーカーに至る幅広いニーズに対応しております。
        ③ 製剤

          国内大手メーカー等からの先発品の製造受託を積極的に行っており、またジェネリック医薬品市場の拡大に対
         応するため、ジェネリック医薬品の開発・製造も行っております。
          また、平成17年の改正薬事法施行により、新薬メーカーは、生産設備を自社で持たなくても新薬の承認を受け
         ることが可能となりました。これにより、多額の研究開発費を投じて新薬開発に取り組んでいる新薬メーカー
         は、効率的な事業展開を図るため、研究開発と販売に財源と人材を集中させ、製造をグループ外の中堅メーカー
         に全面的に委託するニーズが高まってきているものと当社グループでは考えております。
          このような中、当社グループでは、日本国内のGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)はもと
         より、FDA(米国食品医薬品局)及びEMA(欧州医薬品庁)の要求する基準をも充足しております。医薬品
         の製造において最も重要視される品質管理能力を高めることで、大手新薬メーカーからの信頼を獲得するととも
         に、多様な剤形に対応しうる生産設備を保有することで、大手新薬メーカーからの製造受託を行うことが可能に
         なっております。
        ④ 研究開発、生産及び営業体制

          当社グループでは、原薬及び製剤を幅広く生産可能な体制を構築しております。これにより、原薬から製剤に
         至る多くの情報収集が可能となっており、研究開発活動に役立てております。
          また、当社グループでは、研究開発及び製造に経営資源を集中させるため、MR(医薬情報担当者)を有さ
         ず、医療機関への営業行為を行っておりません。そのため、当社が開発したジェネリック医薬品については、当
         該医薬品の薬効領域で強い販売力を持っている医薬品メーカーと製品毎に連携し、販売・販促活動を依頼してお
         ります。
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          当社グループの事業系統図は次のとおりであります。
         [事業系統図]

       * Daito   Pharmaceuticals        America,     Inc.   は当社製品の米国への輸出業務の支援を目的として、平成20年6月に設立










        され、現在は市場調査等を行っております。
       **大桐製薬(中国)有限責任公司は、平成24年9月に当社製剤の中国市場での販売を目的として当社の子会社とした
        会社です。
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      4【関係会社の状況】
                                       議決権の所
                               主要な事業の内
         名称          住所       資本金             有割合           関係内容
                               容
                                        (%)
     (連結子会社)                       千円

                                              医薬品原料の製造委託に伴う製
     大和薬品工業㈱           富山県富山市          98,000    医薬品事業            100   品・原材料の購入
                           米ドル

     Daito
                 アメリカ合衆国                             当社製品の北米への輸出業務の
     Pharmaceuticals
                 イリノイ州ノー          100,000     医薬品事業            100   支援
                 スブルック市
     America,     Inc.
                           米ドル
     大桐製薬(中国)有限           中華人民共和国                             医薬品製剤の中国での製造販売
                         10,000,000      医薬品事業            70
     責任公司           安徽省合肥市
      (注)1.「主要な事業の内容」欄には、当連結グループは医薬品メーカーとして、同一セグメントに属する事業を
           行っているため、その同一セグメントの名称を記載しております。
         2.上記子会社のうち、大桐製薬(中国)有限責任公司は特定子会社に該当しております。
      5【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況
                                                  平成27年5月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)

     医薬品事業                                                  664(32)

                  合計                                      664(32)

      (注) 従業員数は就業人員(執行役員、嘱託社員、契約社員、顧問、受入出向者を含む。)であり、臨時雇用者数
          (パートタイマー、派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
       (2)提出会社の状況

                                                  平成27年5月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)

              536(31)                 38.1              10.7             5,373

      (注)1.当社の報告セグメントは、医薬品事業のみであります。
         2.従業員数は就業人員(執行役員、嘱託社員、契約社員、顧問、受入出向者を含む。)であり、臨時雇用者数
           (パートタイマー、派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (3)労働組合の状況

         当社には労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。
         当社の連結子会社である大和薬品工業㈱の労働組合は、JEC連合大和薬品工業労働組合と称し、昭和42年2月
        に結成されております。日本化学エネルギー産業労働組合連合会(JEC連合)に加盟しており、平成27年5月31
        日現在の組合員数は87名で、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【業績等の概要】
       (1)業績
        当連結会計年度におけるわが国経済は、消費税増税の影響により一時的に停滞しておりましたが、政府や日本銀行
       による経済・金融政策を背景とした一層の円安や株高が進行し、外需系企業を中心に改善傾向となりました。
        医薬品業界におきましては、平成25年4月に厚生労働省より「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマッ
       プ」が公表され、今後は後発医薬品(ジェネリック医薬品)の数量シェアを平成30年3月末までに新計算方式で60%
       以上を目標とすることになりました。また、平成26年4月の薬価改定から新たな算定ルールでの薬価収載となり、
       ジェネリック医薬品の使用促進策が更に強化されております。これらの結果、長期収載品のジェネリックシフトが加
       速しております。
        このような状況の中、当社グループは環境の変化を見据え、医薬品市場及び取引先の様々なニーズに対応すべく、
       生産活動の充実を図りながら積極的な営業活動を展開してまいりました。
        なお、売上高の販売品目ごとの業績は、次のとおりであります。
        原薬では、解熱鎮痛消炎剤原薬、消化性潰瘍剤原薬及び高脂血症用剤原薬などのジェネリック医薬品向け原薬の販
       売増加となり、新薬中間体や長期収載品の原薬受託製造を含めた原薬全体の販売は堅調に推移しました。これらによ
       り、原薬の売上高は20,973百万円(前期比6.7%増)となりました。
        製剤では、一般用医薬品において、市場全体の伸び悩み等の影響もあり厳しい状況で推移いたしました。一方、医
       療用医薬品において自社開発のジェネリック医薬品の販売増加に加え、新薬や長期収載品の製造受託の増加があり、
       順調に推移いたしました。これらにより、製剤の売上高は12,725百万円(前期比14.2%増)となりました。
        健康食品他につきましては、価格競争に加え個人消費の低迷等の影響により厳しい状況で推移し、売上高は359百
       万円(前期比7.5%減)となりました。
        これらの結果、当連結会計年度の売上高は34,058百万円(前期比9.2%増)となりました。
        営業利益につきましては、売上高に伴う売上原価の増加や研究開発費が増加した一方で、稼働率の上昇による売上
       原価率の低減等があった結果3,518百万円(前期比19.7%増)となりました。
        経常利益につきましては、支払利息の減少があった一方、株式交付費や為替差損の増加等により3,452百万円(前
       期比18.2%増)となりました。また、特別損益において固定資産除却損の増加等がありましたが、当期純利益は
       2,246百万円(前期比24.0%増)となりました。
       (2)キャッシュ・フロー

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ366
       百万円の減少となり、1,918百万円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果獲得した資金は3,739百万円(前期比994百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前
       当期純利益3,372百万円及び減価償却費2,439百万円の計上などがあった一方で、売上債権の増加額962百万円、たな
       卸資産の増加額915百万円及び法人税等の支払額1,128百万円などがあったことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果使用した資金は4,594百万円(前期比2,431百万円の増加)となりました。これは主に、生産設備の
       拡充に伴う有形固定資産の取得による支出4,919百万円によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果獲得した資金は502百万円(前期は2,065百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の純
       減額400百万円、長期借入金の返済による支出2,632百万円並びに配当金の支払額466百万円があった一方で、長期借
       入れによる収入1,800百万円、株式の発行による収入2,475百万円があったことによるものであります。
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      2【生産、受注及び販売の状況】
       (1)生産実績
         当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                区分               (自 平成26年6月1日                  前年同期比(%)
                                至 平成27年5月31日)
     原   薬(千円)                                 13,467,566                  108.8
     製   剤(千円)                                 10,287,588                  115.2

     健康食品他(千円)                                      -               -

              合計(千円)                         23,755,155                  111.5

      (注)1.セグメント情報を記載していないため、販売品目ごとの生産実績を記載しております。
         2.金額は販売価格によっております。
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)商品仕入実績

         当連結会計年度における商品仕入実績は、次のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                区分               (自 平成26年6月1日                  前年同期比(%)
                                至 平成27年5月31日)
     原   薬(千円)                                  6,960,278                  102.5

     製   剤(千円)                                  2,332,702                  111.7

     健康食品他(千円)                                   252,754                 92.8

              合計(千円)                         9,545,736                  104.3

      (注)1.セグメント情報を記載していないため、販売品目ごとの商品仕入実績を記載しております。
         2.金額は実際仕入額によっております。
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (3)受注状況

         当連結会計年度における受注状況は、次のとおりであります。
                                      当連結会計年度
                                    (自 平成26年6月1日
                                     至 平成27年5月31日)
             区分
                          受注高        前年同期比          受注残高         前年同期比
                          (千円)          (%)         (千円)          (%)
     製   剤                     10,909,893            124.0       2,447,323           134.1
      (注)1.セグメント情報を記載していないため、販売品目ごとの受注状況を記載しております。
           また、当社は製剤の一部について受注生産を行っているため、その分の金額を記載しております。
         2.金額は販売価格によっております。
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (4)販売実績
         当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                区分               (自 平成26年6月1日                  前年同期比(%)
                                至 平成27年5月31日)
     原   薬(千円)                                  20,973,520                  106.7
     製   剤(千円)                                  12,725,855                  114.2

     健康食品他(千円)                                   359,283                 92.5

              合計(千円)                         34,058,658                  109.2

      (注)1.セグメント情報を記載していないため、販売品目ごとの販売実績を記載しております。
         2.製剤には、当連結会計年度では加工料収入3,953,808千円を含めて記載しております。
         3.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで
           あります。
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                         (自 平成25年6月1日                   (自 平成26年6月1日
               相手先           至 平成26年5月31日)                   至 平成27年5月31日)
                        金額(千円)           割合(%)          金額(千円)           割合(%)
            日医工株式会社               3,647,678                11.7             4,236,335                12.4

         4.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

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      3【対処すべき課題】
       (1)当社グループの現状の認識について
         当社グループは、医薬品の原料である原薬から最終的な製剤までの製造・販売を幅広く行うことにより、医薬品
        業界における様々なニーズに応え、信頼を勝ち得てきました。
         当社グループを取り巻く環境につきましては、政府による医療費抑制の一環としてのジェネリック医薬品の使用
        促進策が引き続き実施されており、ジェネリック医薬品向けの原薬やジェネリック製剤の需要が拡大しておりま
        す。他方、改正薬事法の施行を背景に近年拡大傾向にあった医薬品の製造受託市場においては、参入企業の増加に
        よる競争の激化や委託サイドの方針転換等がみられ、製造受託に係る経営環境は今後ますます厳しくなることが予
        測されます。また、医薬品業界において、グローバルなレベルでの各社の経営統合が進行していることや、外資系
        企業の国内参入が本格的に進行していることもあり、予断の許されない状況であります。
         こうした環境のなか、今後当社グループが更なる成長を遂げるため、原薬事業の生産体制につきましては、当社
        及び子会社の大和薬品工業株式会社並びに出資先である千輝薬業(安徽)有限責任公司との生産体制の再構築を図
        り、また、製剤事業の生産体制につきましては、当社及び子会社の大桐製薬(中国)有限責任公司との連携強化を図
        ることを含めて以下の事項が重要な課題であると認識しております。
       (2)当面の対処すべき課題

       ①ジェネリック医薬品市場の拡大への対応
         近年、わが国においては、高齢化社会の進展に伴い、国民医療費は長期にわたり増加傾向にあり、医療費を抑制
        するための政府の重点施策としてジェネリック医薬品(後発品)の使用促進が行われております。政府は、ジェネ
        リック医薬品(後発品)の数量シェアを平成30年3月末までに60%以上に引き上げることを新たな目標に掲げ、
        ジェネリック医薬品のさらなる使用促進のための取組みについてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必要な
        推進策を適宜行っているため、ジェネリック医薬品市場が拡大傾向にあるものと、当社グループでは考えておりま
        す。
         そうした中で、当社グループは、原薬及び製剤の新たなジェネリック品目のタイムリーな研究開発を促進すると
        ともに、生産設備の拡充及び生産効率の向上に努め、収益の拡大を図っていく方針であります。
       ②高薬理活性領域への対応

         当社グループでは、内服用の固形製剤を中心とした製造を行っておりますが、今後の事業拡大を図るとき、新し
        い薬効領域への取組みが必要であると考えております。
         その中でも、市場の急速な拡大が見込まれる抗癌剤等の高薬理活性領域への取組みを重要視しております。当社
        は、その取組みの一環として、平成26年12月に本社構内において高薬理活性固形製剤を製造する製剤棟が竣工いた
        しました。これにより高薬理活性固形製剤の治験薬製造及び製剤から包装までの一貫製造が可能な体制を完備して
        まいります。
         当該領域においては、海外企業との連携の強化を図るとともに、研究開発体制、品質保証体制及び販売体制のよ
        り一層の整備・強化を行い、事業展開を充実させていく方針であります。
       ③新規製造受託の推進

         医薬品の製造受託市場は、企業間競争の激化や各社の方針転換等がみられるものの、全体としては拡大傾向にあ
        ります。そうした中で、当社グループは、医療用医薬品を中心として、原薬・製剤共に外資系メーカーや国内大手
        メーカーからの新規製造受託の獲得に努め、生産設備を最大限に活用することにより、収益の拡大を図っていく方
        針であります。
       ④海外展開の強化

         当社グループでは、国内市場における継続的な事業の拡大を図っておりますが、中長期的な視野から当社グルー
        プの更なる成長を図るとき、海外市場への進出が重要であると考えております。
         現在のところ、米国、中国の2大市場を主なターゲットとし、製剤の販売承認の早期取得に向け、鋭意準備を進
        めております。今後は、販売体制の整備や、更なる候補品目の選定及び開発を推進するとともに海外展開を加速さ
        せていく方針であります。
         なお、中国においては、当社子会社の大桐製薬(中国)有限責任公司にて、                                  平成26年11月に       製剤工場が竣工しまし
        た。中国市場での販売を目指すとともに、日本からの製造委託も視野に入れ、工場の安定稼働を図る方針でありま
        す。
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       ⑤人材の確保・育成
         当社グループでは、医療用医薬品から一般用医薬品に至る原薬及び製剤の製造販売、仕入販売、製造受託といっ
        た多岐にわたる事業展開を行っており、こうした中で事業の拡大を図るためには、優秀な人材の確保と育成が不可
        欠であります。今後においては特に、海外展開や高薬理活性領域に係る研究開発業務及び各種申請業務等に精通し
        た人材の確保と育成が必須であり、これらを含め、グループ全体としての組織体制の強化を図っていく方針であり
        ます。
      4【事業等のリスク】

        以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性についての主な事項を記載しております。ま
       た、当社グループとしては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上、あるいは当社グ
       ループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記
       載しております。当社グループは、これらのリスク発生可能性を認識した上で、発生回避および発生した場合の対応
       に努める方針でありますが本株式に関する投資判断は、本項および本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に
       検討した上で行われる必要があります。なお、文中における将来に係る事項は、本書提出日現在において、当社グ
       ループが判断したものであります。
        また、以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意くだ
       さい。
       (1)当社グループの事業内容について

         当社グループは、①原薬の製造販売及び仕入販売、②他社開発の製剤の製造受託並びに③自社開発または共同開
        発による製剤の製造販売を主幹事業としております。
        ① 原薬の製造販売及び仕入販売

          原薬の各品目は、基本的にはそれぞれ顧客が製造する特定の製剤の品目と紐付いて継続的に販売されますが、
         その販売量は当該製剤の市場での販売動向及び顧客の生産量調整による影響を受けます。また、当社グループの
         顧客であるジェネリックメーカー等の医薬品開発戦略の変更や原薬製造の内製化等の製造委託に係る方針転換等
         があった場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。なお、後述のとおり、当社グ
         ループは新薬メーカー等からの製造受託を行っているため、当該受託品目に関連するジェネリック医薬品向けの
         原薬に係る受注が制約される場合があります。
        ② 他社開発の製剤の製造受託

          他社開発の製剤の製造受託に係る当社グループの収益は、当該製剤の市場での販売動向及び当該製剤に係る顧
         客の販売方針による影響を受けます。また、当社グループの顧客である製薬会社の医薬品開発戦略の変更や医薬
         品製造の内製化等の製造委託に係る方針転換等があった場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可
         能性があります。
        ③ 自社開発または共同開発による製剤の製造販売

          当社グループは大手医薬品販売業者や医療機関向けの営業を行っていないことから、製剤の自社開発を行う場
         合、その販売を担う、競合品を取り扱っていない他の医薬品メーカー等を確保する必要があります。したがっ
         て、そうした医薬品メーカー等を確保できない場合等においては、自社開発の医薬品製造販売を行うことができ
         ない可能性があります。また、自社開発または共同開発による製剤の製造販売に係る当社グループの収益は、当
         該製剤の市場での販売動向及び当該製剤の販売を担う医薬品メーカー等の販売方針に影響を受けます。
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       (2)ジェネリック医薬品市場の動向について
         高齢化社会の進展に伴い、日本の国民医療費は長期にわたり増加傾向にあり、平成23年度においてその総額は38
        兆円を超えております。こうした医療費の増加傾向を抑制するための政府の重点施策としてジェネリック医薬品
        (後発品)の使用促進があげられます。ジェネリック医薬品(後発品)は、新薬(先発品)の特許が切れた後に発
        売される、新薬(先発品)と同じ有効成分や同等の効能・効果を持つ医薬品で、研究開発費が少額ですむため、薬
        価が新薬(先発品)より低く設定されております。また、政府は、ジェネリック医薬品(後発品)の数量シェアを
        平成30年3月末までに60%以上に引き上げることを新たな目標に掲げ、ジェネリック医薬品のさらなる使用促進の
        ための取組についてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必要な推進策を適宜行っております。
         当社グループは、今後のジェネリック医薬品市場の拡大を見込み、ジェネリックメーカー向けの医薬品原薬の販
        売及び自社開発または共同開発による製剤の製造販売の拡大を図っておりますが、政策転換その他の理由によって
        ジェネリック医薬品市場の成長が停滞した場合、当社グループの経営成績等に影響を受ける可能性があります。な
        お、平成27年5月期において、当社グループのジェネリック医薬品に関連する売上高(連結)は、当社グループの
        売上高(連結)総額の8割程度を占めております。
       (3)薬価改定、政府による医療保険制度の見直し等について

         医療用医薬品は政府の定める薬価基準により保険償還価格が決められております。薬価基準は、市場における売
        買価格の実勢価格調査の結果に基づき、原則として2年に一度改定されており、平成24年4月には業界平均
        6.0%、平成26年4月には業界平均2.65%の引き下げ改定が行われております。
         薬価改定後には、販売価格低下等の影響を受ける可能性があります。また、医療保険財政の悪化に伴い、政府は
        医療保険制度を抜本的に見直す方針であるため、その内容によっては当社グループの経営成績等は影響を受ける可
        能性があります。
       (4)法改正及び法規制等に関するリスク

         当社グループは医薬品の製造、販売に関して薬事法、薬事法施行規則及びそれらに関するGMP(医薬品の製造
        管理及び品質管理に関する基準)関連法令の規制を受けており、主に下表のような承認・許認可等を受けておりま
        す。当社グループは、これらの許認可等を受けるための諸条件及び関係法令の遵守に努めており、現時点において
        当該許認可等が取り消しとなる事由は発生しておりません。しかし、法令違反等によりこれらの許認可等が取り消
        された場合には、当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
         また、今後これらの規制の強化、または新たな規制の導入により、事業活動が制約され、各業務の遅滞が発生し
        た場合等には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
        (当社)

                                          法令違反の要件及び主な許認可取消事
      許認可等の名称         所管官庁等       許認可等の内容            有効期限
                                          由
                      富山県知事許可          平成33年5月27日

                                          薬事法その他薬事に関する法令若しく
                富山県
                      (富卸一0083号)          (6年ごとの更新)
                                          はこれに基づく処分に違反する行為が
                                          あったとき、法人(業務を行う役員を
     医薬品卸売販売業許                 東京都知事許可          平成30年7月29日
                                          含む)が第5条第3号の規定に該当す
                東京都
     可
                      (第5301120444号)          (6年ごとの更新)
                                          るに至ったときは、許可の取り消し、
                                          又は業務の停止(薬事法第七十五条第
                      大阪府知事許可          平成29年12月31日
                大阪府
                                          1項)
                      (B10145号)          (6年ごとの更新)
                                          薬事法その他薬事に関する法令若しく
                                          はこれに基づく処分に違反する行為が
                                          あったとき、法人(業務を行う役員を
     第一種医薬品製造販                 富山県知事許可          平成31年9月30日
                富山県                           含む)が第5条第3号の規定に該当す
     売業許可                 (16A1X00010)          (5年ごとの更新)
                                          るに至ったときは、許可の取り消し、
                                          又は業務の停止(薬事法第七十五条第
                                          1項)
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                                          法令違反の要件及び主な許認可取消事
      許認可等の名称         所管官庁等       許認可等の内容            有効期限
                                          由
                                          薬事法その他薬事に関する法令若しく
                                          はこれに基づく処分に違反する行為が
                                          あったとき、法人(業務を行う役員を
     第二種医薬品製造販                 富山県知事許可          平成31年9月30日
                富山県                           含む)が第5条第3号の規定に該当す
     売業許可                 (16A2X00047)          (5年ごとの更新)
                                          るに至ったときは、許可の取り消し、
                                          又は業務の停止(薬事法第七十五条第
                                          1項)
                                          薬事法その他薬事に関する法令若しく
                                          はこれに基づく処分に違反する行為が
                                          あったとき、法人(業務を行う役員を
                      富山県知事許可          平成31年9月30日
     医薬品製造業許可          富山県                           含む)が第5条第3号の規定に該当す
                      (16AZ0317)          (5年ごとの更新)
                                          るに至ったときは、許可の取り消し、
                                          又は業務の停止(薬事法第七十五条第
                                          1項)
        (大和薬品工業株式会社)

                                          法令違反の要件及び主な許認可取消事
      許認可等の名称         所管官庁等       許認可等の内容            有効期限
                                          由
                                          薬事法その他薬事に関する法令若しく
                                          はこれに基づく処分に違反する行為が
                                          あったとき、法人(業務を行う役員を
                      富山県知事許可          平成28年12月31日
     医薬品製造業許可          富山県                           含む)が第5条第3号の規定に該当す
                      (16AZ000183)          (5年ごとの更新)
                                          るに至ったときは、許可の取り消し、
                                          又は業務の停止(薬事法第七十五条第
                                          1項)
       (5)販売中止、製品回収、製造物責任等に関するリスク

         医薬品の発売後には、発売前に予期していなかった副作用が確認されたり、製造過程での製品への異物混入等が
        発見されたりすることがあります。また、薬事法に基づく再審査や再評価において、品質、有効性もしくは安全性
        に関して不適当と評価される場合があります。当社グループが原薬の供給もしくは製造の受託を行う医薬品、また
        は当社グループの自社開発製品に関してこれらの事態による販売中止、製品回収もしくは損害賠償等が発生した場
        合、当社グループの経営成績等は影響を受ける可能性があります。
         また、当社グループは、健康食品の販売も行っており、品質不良等によって消費者に健康被害を与えるような事
        態が発生した場合、当該製品の販売減少、損害賠償の発生または当社グループのブランドイメージの毀損等によっ
        て当社グループの経営成績等に影響を受ける可能性があります。
       (6)知的財産権について

         当社グループが製造販売するジェネリック医薬品に関しては、結晶形、製法、製剤等に関する特許権あるいは剤
        形に関する意匠権等、他社の権利が残存している場合が多いため、当社グループは、物質・用途特許をはじめ、各
        種特許を中心とした知的財産権に関し徹底した調査を実施しております。しかしながら、特許抵触の疑義があるこ
        とを理由に訴訟提起される場合があり、このような事態が生じた場合には、当社グループの経営成績等に影響を及
        ぼす可能性があります。
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       (7)設備投資に関するリスク
         当社グループは多種多様な製造品目及び製造工程を取扱うことから、少数の製造品目や製造工程のみを取扱う同
        業者と比較すると、収益に対応した設備投資負担が相対的に大きくなっていると考えられます。また、当社グルー
        プが継続的に事業を拡大していくためには、新たな製造品目や製造工程の取扱いに対応した設備投資が必要となり
        ます。
         こうした設備投資が遅延した場合には、受注機会の喪失等により、当社グループの経営成績は影響を受ける可能
        性があります。一方、大規模な設備投資を行った場合、原薬及び製剤を製造する際の特徴上、本格的な生産に至る
        までに一定の期間を要するため、減価償却費が先行的に発生することによって売上原価率が大きく上昇する可能性
        があります。また、大規模な設備投資を行った際に想定していた受注を期待通りに獲得できなかった場合には、当
        社グループの経営成績等は重大な影響を受ける可能性があります。
       (8)自然災害、事故等について

         当社グループの生産拠点が集中している富山県における大規模な自然災害や、当社グループの製造施設における
        事故等が発生した場合、製造設備等への損害、生産活動の停止、取引先や製造施設近隣住民への補償等により、当
        社グループの経営成績等は影響を受ける可能性があります。
       (9)原材料または商品の仕入れ等が困難になるリスク

         当社グループは、一部の原材料及び商品の仕入れや外注加工に関して、海外企業を含む特定の取引先に依存して
        いるものがあり、災害等の要因によってそうした原材料や商品の仕入れまたは外注加工が困難になり、重要な製品
        の製造停止や重要な仕入販売取引の停止等を余儀なくされた場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす
        可能性があります。
      (10)原材料または商品の仕入価格の変動に関するリスク

         当社グループの原薬及び製剤の製造販売に係る原材料や、仕入販売に係る原薬等の価格が何らかの事情によって
        急激に変動した場合、当社グループの経営成績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。
      (11)有利子負債依存度が高いことについて

         当社グループでは、事業拡大に必要な資金の多くを金融機関からの借入によって調達しております。今後当社グ
        ループは、資金調達手段の多様化に積極的に取り組み、有利子負債比率の低減による財務体質の改善、自己資本の
        充実を図る方針であります。今後、市場金利が上昇した場合には、当社グループの借入金利も上昇することが予想
        され、その場合には当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、金融機関からの借入の一
        部には、純資産や経常損益の金額等を基準とした財務制限条項が付されているものがあり、将来においてこうした
        財務制限条項に抵触し、期限の利益を喪失した場合等には、当社グループの資金繰り等に影響を及ぼす可能性があ
        ります。
      (12)取引先の企業再編によるリスク

         当社グループの取引先において企業統合や合併が発生した場合、あるいは外資企業の進出に伴い取引先がその傘
        下に入ること等が発生した場合には、取引高が減少する可能性があり、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす
        可能性があります。
      (13)環境保全に関するリスク

         医薬品の研究、製造の過程等で使われる化学物質の中には、人の健康や生態系に悪影響を与える物質も含まれて
        おります。当社グループは、環境保全に係る法規制を遵守し、土壌汚染、水質汚染及び悪臭等の発生防止に取り組
        んでおりますが、万一当社グループの事業活動に起因する環境問題が発生した場合、損害賠償の発生やブランドイ
        メージの毀損等により、経営成績等に影響を受ける可能性があります。また、環境保全に係る法規制の改定に伴っ
        て多額の対策費用が発生する場合等においても、当社グループの経営成績等が影響を受ける可能性があります。
      (14)競合に関するリスク

         現状、日本国内の品質基準への対応の面で当社グループは優位にあるものと考えておりますが、今後、大手外資
        系原薬バルクメーカーが国内企業の買収等によって日本市場への参入を図る可能性があり、そうした海外企業が増
        加した場合、当社グループの経営成績等は影響を受ける可能性があります。
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      (15)製商品の品質の維持に関するリスク
         当社グループは、製造販売、仕入販売もしくは受託製造する原薬及び製剤の品質に関して、生産管理の徹底、継
        続的な研究開発に基づく創意工夫及び適格な人材の確保等によってその維持・向上に取り組んでおり、製品の品質
        に関しては日本国内のGMP(医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)だけでなく、FDA(米国食品医薬
        品局)やEMA(欧州医薬品庁)の基準にも適合する生産体制を備えております。しかしながら、何らかの事情に
        よってこうした生産体制の維持が困難となり、製商品の品質低下が生じた場合、新規取引獲得に係る競争力の低下
        や既存の継続的取引の喪失等により、当社グループの経営成績及び財政状態は重大な影響を受ける可能性がありま
        す。
      (16)海外での事業展開に関するリスク

         当社グループは、中国及び米国等海外での事業展開を進めております。海外では法規制や行政指導のあり方等を
        含めて事業環境が異なることから、予期せぬ費用の発生等により、当社グループの経営成績等が影響を受ける可能
        性があります。
      (17)機密情報の管理について

         当社グループは、原薬の製造販売や製剤の業務受託等において、取引先の生産計画や新製品の開発に関する機密
        性の高い情報を取得する場合があります。当社グループでは、こうした機密情報の管理の徹底を図っております
        が、何らかの要因で情報漏洩等が発生した場合には、当社グループの信用の失墜等により、経営成績等に影響を及
        ぼす可能性があります。
      (18)研究開発について

         当社グループは、原薬及び製剤の製造販売や業務受託等に関して研究開発活動を行っております。こうした研究
        開発活動は、製造販売や業務受託の開始に数年間先行して開始する場合がほとんどですが、これらの活動に関する
        投資については、必ずしも期待通りに収益獲得に結び付かない可能性があり、その場合には、当社グループの経営
        成績等に影響を及ぼす可能性があります。
      (19)固定資産に関するリスク

         当社グループは、多額の固定資産(建物、機械装置、土地、投資有価証券等)を所有しているため、経営環境の
        変化等に伴ってそれらの価値が著しく変動し、減損損失、除却・売却による損失、評価差額の変動等が発生した場
        合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
      5【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
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      6【研究開発活動】
        当社の研究開発活動は、高品質で安価なジェネリック医薬品(原薬及び製剤)及び有用性が高く安心して服用でき
       る一般用医薬品をタイムリーに提供し、医療関係者、患者等から信頼、期待される研究開発を続けております。
        研究開発本部の体制は、開発推進室、原薬研究室、製剤研究室及び物性研究室の計4つの研究室に機能を分化し、
       密接な連携の下、迅速で効率的な研究開発活動を推進しております。なお、当連結会計年度における研究開発費の総
       額は1,182,769千円となっております。また、各研究室の研究開発活動の状況は次のとおりです。
       ①  開発推進室

         開発推進室では、研究開発計画を早期に立案し、複数の計画を総合的に管理する業務を担っております。その主
        な業務内容としては、研究開発のマスタープランの立案と進捗管理、研究開発を推進するための体制作り(研究施
        設のGXP対応、標準書作成、教育訓練)、研究開発レポートの照査、承認申請等の薬事業務(原薬等登録原簿・
        承認申請書の作成・申請並びに照会対応)、生産部門への技術移転業務、知的財産権の調査状況の確認、新規研究
        開発計画の立案、共同開発企業との連携・調整等を行っております。また、高薬理注射剤(3規格)を提携会社と共
        同で開発して承認申請しました。
       ②  原薬研究室

         原薬研究室ではジェネリック原薬の付加価値を高め、また低コストの生産体制を確立するための研究開発に取り
        組んでいます。さらに、新たな顧客獲得に向けて、顧客の要求にも合わせ、出来る限り早い段階で、ラボスケール
        から実生産規模の高品質の原薬を提供することに加え、製剤化検討に必要な原薬情報の充実化に腐心して研究開発
        を進めております。当連結会計年度においては、末梢性神経障害性疼痛治療剤、高脂血症治療剤、過活動膀胱治療
        剤、二次性副甲状腺機能亢進症治療剤の実験室規模以上の原薬製造検討を実施したほか、抗精神病剤、非ステロイ
        ド性消炎鎮痛剤、セロトニン・ノルアドレナリン再取込阻害剤、及び抗うつ剤の実生産規模での試作製造を実施し
        ました。
       ③  製剤研究室

         製剤研究室では、医薬品の有効性を最大限に発揮できる製剤設計を重視し、ジェネリック医薬品及び一般用医薬
        品の自社開発及び共同開発を行っております。当連結会計年度においては、新規追補品目として降圧剤3品目(単
        剤OD錠4規格、配合錠の普通錠3規格及びOD錠1規格)、抗うつ剤2品目(普通錠6規格、OD錠3規格)、
        の計5品目(計17規格)の承認申請を行っておりますが、その製剤設計と実生産プロセスを確立しました。また、
        別途、関節リウマチ治療剤1品目、アレルギー用剤1品目(普通錠2規格、チュアブル錠1規格、細粒1規格)、
        高脂血症治療剤1品目(3規格)、降圧剤2品目(6規格)の計5品目(計14規格)の上市化を目指し、製剤設計
        を進めております。一方、一般用医薬品については、胃腸薬の開発を実施しました。
         また、当研究室では、製剤設計のほか、開発した製品の工業化検討後、生産規模及び製造法から最適な生産系列
        を決定し、生産を順調移行とするための技術協力を行っております。
       ④  物性研究室

         物性研究室では、原薬や製剤の新規開発に伴う試製品の品質評価、規格及び試験方法の設定などの分析業務を行
        い、製品の上市化の為の承認申請で当局から要求されるCMC資料(申請技術資料)の作成を迅速にかつ効率的に
        行っています。新規開発テーマで要求される分析資料として、含量測定、不純物評価、溶出性、安定性試験などの
        理化学試験を行うと共に、ジェネリック医薬品の開発において、先発製剤との治療学的同等性を証明する為のヒト
        を用いた生物学的同等性試験の評価を行っております。これらの試験結果をもとにMF登録や製剤申請に必要とな
        る試験実測資料、安定性試験及び生物学的同等性試験資料の作成を行っています。また、製品の上市化を目指し、
        生産部門や品質管理部門へ試験方法の技術移管をタイムリーに行い、当社の品質保証体制の支援部門として重要な
        業務を担っております。当連結会計年度においては、原薬2品目のMF登録と製剤20品目の承認申請のCMC資料
        作成に寄与しました。
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      7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。
        なお、文中における将来に関する事項は、本報告書提出日(平成27年8月26日)現在において当社グループが判断
       したものであります。
       (1)重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、並びに資産・負債及び収益・費用の報告数値に影
        響を与える見積りを必要としております。経営者はこれらの見積りについて、過去の実績や現状等を勘案し合理的
        に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がありま
        す。また、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1連結
        財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
       (2)財政状態の分析

        <資産、負債及び純資産の状況>
         当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて5,610百万円増加し、42,305百万円となりまし
        た。これは主に、電子記録債権の増加826百万円、建設仮勘定の増加1,627百万円並びに投資有価証券の増加1,026
        百万円などがあったことによるものであります。
         負債は、前連結会計年度末より380百万円増加し、20,450百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少
        400百万円、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む)の減少832百万円などがあった一方で、支払手形及
        び買掛金の増加731百万円、未払金の増加710百万円などがあったことによるものであります。
         純資産は、前連結会計年度末より5,229百万円増加し、21,854百万円となりました。これは主に、資本金及び資
        本剰余金の増加2,494百万円、利益剰余金の増加1,795百万円並びにその他有価証券評価差額金の増加717百万円な
        どがあったことによるものであります。
         これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度より6.3ポイント増加し、50.7%となっております。
       (3)経営成績の分析

        (売上高)
         当連結会計年度の売上高は34,058百万円となり、前連結会計年度に比べ2,862百万円増加しました。これは主
        に、ジェネリック向け原薬及び自社開発のジェネリック医薬品の販売が堅調に推移したことによるものでありま
        す。
        (売上原価)

         当連結会計年度の売上原価は26,990百万円となり、前連結会計年度に比べ1,777百万円増加しました。これは主
        に、売上高の増加に伴う原材料費の増加などがあったためであります。
         この結果、差引売上総利益は7,071百万円となり、前連結会計年度に比べ1,082百万円増加しました。
        (販売費及び一般管理費)

         当連結会計年度の販売費及び一般管理費は3,552百万円となり、前連結会計年度に比べ502百万円増加しました。
        これは主に、開発に係る試験費用など、研究開発費が292百万円増加したことなどによるものであります。
         この結果、当連結会計年度の営業利益は3,518百万円となり、前連結会計年度に比べ580百万円増加しました。
        (営業外損益)

         当連結会計年度の営業外収益は、受取配当金及び受取保証料の発生等により120百万円となり、前連結会計年度
        に比べ12百万円減少しました。営業外費用は、支払利息の発生等により186百万円となり、前連結会計年度に比べ
        34百万円増加しました。
         この結果、当連結会計年度の経常利益は3,452百万円となり、前連結会計年度に比べ531百万円増加しました。
        (特別損益)

         当連結会計年度の特別利益は89百万円となり、前連結会計年度に比べ51百万円増加しました。これは主に、投資
        有価証券売却益の増加があったことによるものであります。特別損失は169百万円となり、前連結会計年度に比べ
        79百万円増加しました。これは主に、支払補償費が61百万円減少した一方で、固定資産除却損の増加148百万円が
        あったことによるものであります。
         以上の結果、当期純利益は2,246百万円となり、前連結会計年度に比べ434百万円の増加となりました。
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       (4)経営成績に重要な影響を与える要因について
         当社グループにおいて、医薬品の製造設備に関する設備投資を実施した際には、原薬及び製剤の本格的な製造に
        至るまでに試作期間等を含めたバリデーションのための期間が必要となります。バリデーションとは、医薬品の製
        造、設備及び工程において、品質特性に適合する製品が生産されることを保証し、文章化することを言います。当
        社グループの場合は本格的な製造を開始するまでには設備の竣工後、半年から1年程度のバリデーション期間を要
        することが一般的になっております。
         なお、減価償却費の計上はバリデーションの開始時期から行うため、売上高の計上よりも減価償却費の計上が先
        行することとなります。そのため、バリデーションは連結損益計算書において損益の悪化要因として影響すること
        が見込まれます。
       (5)資本の財源及び資金の流動性についての分析

         連結会計年度の資金状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて3,739百万円(前期比
        36.2%増)の資金獲得となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,372百万円及び減価償却費2,439百万
        円の計上などがあった一方で、売上債権の増加額962百万円、たな卸資産の増加額915万円及び法人税等の支払額
        1,128百万円などがあったことによるものであります。
         投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4,594百万円(前期比112.4%増)の資金を使用いたしまし
        た。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出4,919百万円によるものであります。
         財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、502百万円(前期は2,065百万円の使用)の資金を獲得いた
        しました。これは主に短期借入金の純減額400百万円、長期借入金の返済による支出2,632百万円並びに配当金の支
        払額466百万円があった一方で、長期借入れによる収入1,800百万円、株式の発行による収入2,475百万円があった
        ことによるものであります。
         以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,918百万円となり、前連結会計年度末に
        比べ366百万円の減少となりました。
         また、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。
                                 第71期          第72期          第73期

                               平成25年5月期          平成26年5月期          平成27年5月期
     自己資本比率(%)                               42.4          44.4          50.7

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)                                4.9          3.9          2.5

     インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)                               19.9          31.4          65.5

         自己資本比率:自己資本/総資産
         キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー
         インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
      (注)1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
         2.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して
           おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対
           象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し
           ております。
       (6)経営者の問題認識と今後の方針について

         当社グループは、原薬及び製剤の製造販売と仕入販売という事業を推進するに当たり、国内外の医薬品事業を取
        り巻く環境の変化に対して適切な対応を行うことが、当社グループの業績に大きな影響を与えるものと認識してお
        ります。
         当社グループは、ジェネリック領域や製造受託を中心とした既存分野における製造販売の拡大を図るとともに、
        抗癌剤、抗生物質などの高薬理活性領域を始めとした新しい分野への取り組みや、新しい製剤技術への挑戦を行う
        ことなどが必要であると考えております。これらにより国内市場での事業展開を一層充実させることに加え、更な
        る事業の発展を図るため、米国や中国を中心とした海外市場での原薬・製剤の販売拡大に向けた取り組みを一層強
        化していく方針であります。
         これらを実現させるためにも、優秀な人材の確保と育成、研究開発体制の陣容の拡充と増産体制の整備、高度な
        品質管理体制の維持等に努めることが重要であると考えております。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
        当社グループは、生産設備の増強・合理化及び研究開発力の充実等を目的とした設備投資を継続的に実施しており
       ます。
        当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、5,352百万円であります。提出会社におきましては、第六製剤棟の
       設備増設570百万円、第七製剤棟の建設及び設備増設891百万円、第六原薬棟・第三原薬包装棟の建設及び設備増設
       1,728百万円の投資を行ったほか、原薬工場及び製剤工場の機械設備の合理化及び維持更新のための投資を行ってお
       ります。そのほか、子会社の大和薬品工業㈱におきましては、原薬工場の合理化及び維持更新のために693百万円の
       投資を行っております。また、子会社の大桐製薬(中国)有限責任公司におきましては、製剤棟建設及び設備増設の
       ために578百万円の投資を行っております。
        なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                  平成27年5月31日現在
                                    帳簿価額

                                                         従業
       事業所名
              設備の内容                                            員数
                    建物及び構      機械装置及        土地
      (所在地)                                リース資産       その他       合計
                    築物      び運搬具       (千円)                        (人)
                                       (千円)      (千円)      (千円)
                    (千円)       (千円)      (面積㎡)
     本社、工場、研        生産設備、
                                 1,064,085
     究所        研究設備及                                             509
                    5,949,406      3,388,464       (24,816)      171,935     2,105,290      12,679,182
     (富山県富山        び統括業務                                             (30)
                                  [8,911]
     市)        施設
      (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
         3.土地[ ]は賃借のものの面積を外数で記載しております。
         4.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
         5.上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。
           〔賃借設備〕
          事業所名                            年間賃借料              従業員数
                        設備の内容
         (所在地)                             (千円)              (人)
     東京支店
                    事務所                        45,663             16(1)
     (東京都千代田区)
     大阪支店
                    事務所                        7,490            11(0)
     (大阪府大阪市中央区)
           〔リース設備〕

          事業所名                                  年間リース料         リース契約残高
                        設備の内容           リース期間
         (所在地)                                   (千円)         (千円)
     本社、工場、研究所
                    生産設備                1~7年            50,249         65,069
     (富山県富山市)
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       (2)国内子会社
                                                  平成27年5月31日現在
                                        帳簿価額
                                                          従業
              事業所名
                                                          員数
       会社名              設備の内容      建物及び構     機械装置及      土地
             (所在地)
                                          リース資産      その他      合計
                           築物     び運搬具                          (人)
                                     (千円)
                                           (千円)     (千円)     (千円)
                           (千円)     (千円)     (面積㎡)
            本社・工場
                                      306,346
     大和薬品工業㈱               管理・生産設備       1,330,383      901,487           71,667     32,665    2,642,550      111
            (富山県富山市)
                                       (9,943)
      (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
         3.従業員数は就業人員であります。
         4.上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。
           〔リース設備〕
          事業所名                                  年間リース料         リース契約残高
                        設備の内容           リース期間
         (所在地)                                   (千円)         (千円)
     本社、工場
                    生産設備                 7年           2,289           -
     (富山県富山市)
       (3)在外子会社

                                                  平成27年3月31日現在
                                        帳簿価額
                                                          従業
              事業所名
       会社名              設備の内容                  土地                    員数
                           建物及び構     機械装置及
             (所在地)                             リース資産      その他      合計
                                                          (人)
                           築物     び運搬具      (千円)
                                           (千円)     (千円)     (千円)
                           (千円)     (千円)
                                     (面積㎡)
     大桐製薬(中国)       本社・工場
                    管理・生産設備         55,550     63,715       -     -   999,138    1,118,404      16
     有限責任公司       (安徽省合肥市)
      (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
         3.従業員数は就業人員であります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設
                             投資予定金額                 着手及び完了予定
                                                       完成後の
       事業所名        所在地     設備の内容                  資金調達方法
                                                       増加能力
                            総額     既支払額
                                               着手     完了
                           (千円)      (千円)
                                       増資資金、自

     当社         富山県     原薬棟の建設                          平成26年     平成27年
                           1,600,000       988,000     己資金及び金                 (注)2
     本社工場         富山市     及び製造設備                           12月     11月
                                       融機関借入金
                    原薬包装棟の                   増資資金、自

     当社         富山県                               平成26年     平成27年
                    建設及び製造       1,200,000       740,000     己資金及び金                 (注)2
     本社工場         富山市                                12月     11月
                    設備                   融機関借入金
      (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
         2.従来の当社の原薬製造設備と比較して、製造能力20%増を計画しております。
       (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新のための除却を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
     普通株式                                          30,800,000

                  計                             30,800,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数                        上場金融商品取引所名又
                          提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                     は登録認可金融商品取引                内容
                          (平成27年8月26日)
              (平成27年5月31日)                        業協会名
                                      東京証券取引所
     普通株式             12,519,064            12,519,064                    単元株式数100株
                                      (市場第一部)
        計          12,519,064            12,519,064             -           -
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
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       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
                  発行済株式総
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日        数増減数
                         数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
                   (株)
     平成25年2月20日
                    800,000      9,756,968        478,104      3,043,207        478,104      2,929,398
     (注)1
     平成25年3月21日
                    129,000      9,885,968         77,094      3,120,301         77,094      3,006,492
     (注)2
     平成26年7月29日
                   1,300,000       11,185,968        1,084,759       4,205,060       1,084,759       4,091,251
     (注)3
     平成26年8月27日
                    195,000      11,380,968         162,713      4,367,774        162,713      4,253,965
     (注)4
     平成27年4月1日
                   1,138,096       12,519,064           -    4,367,774           -    4,253,965
     (注)5
      (注)1.有償一般募集
            発行価格            1,275円
            引受価額           1,195.26円
            資本組入額             597.63円
            払込金総額          956,208千円
         2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
            発行価額           1,195.26円
            資本組入額             597.63円
            割当先 大和証券㈱
         3.有償一般募集
            発行価格            1,775円
            引受価額           1,668.86円
            資本組入額             834.43円
            払込金総額       2,169,518千円
         4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
            発行価額           1,668.86円
            資本組入額             834.43円
            割当先 大和証券㈱
         5.株式分割(1:1.1)によるものであります。
       (6)【所有者別状況】

                                                    平成27年5月31日現在
                            株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                        単元未満株
         区分                             外国法人等                  式の状況
               政府及び地          金融商品取     その他の法
                    金融機関                         個人その他       計    (株)
               方公共団体          引業者     人
                                    個人以外      個人
     株主数(人)           -       28     34     98     103      3   3,120     3,386     -
     所有株式数(単元)           -     28,525      2,568     19,612     23,314       59   50,453     124,531      65,964
     所有株式数の割合
                -      22.91      2.06     15.75     18.72      0.05     40.51     100.00     -
     (%)
      (注) 自己株式3,834株は、「個人その他」に38単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しておりま
          す。
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       (7)【大株主の状況】
                                                  平成27年5月31日現在
                                                    発行済株式総数に
                                            所有株式数
                                                    対する所有株式数
         氏名又は名称                     住所
                                             (株)
                                                    の割合(%)
     日本トラスティ・サービス信
                                            1,017,600            8.13
                    東京都中央区晴海1丁目8番11号
     託銀行株式会社(信託口)
                                             444,598           3.55
     笹山 眞治郎              富山県富山市
     日本マスタートラスト信託銀
                                             397,700           3.18
                    東京都港区浜松町2丁目11番3号
     行株式会社(信託口)
                                             315,269           2.52
     大津賀 保信              富山県富山市
                                             299,470           2.39
     ダイト従業員持株会              富山県富山市八日町326番地
     BNP  PARIBAS    SECURITIES
                    33  RUE  DE  GASPERICH,      L-5826
     SERVICES
                    HOWALD-HESPERANGE,          LUXEMBOURG
     LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/
                                             280,000           2.24
     LUXEMBOURG      FUNDS
                    (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
     (常任代理人 香港上海銀行
     東京支店 カストディ業務
     部)
                                             203,208           1.62
     内外エステート株式会社              富山県富山市三番町3番10号
     CREDIT    SUISSE    SECURITIES

                    ONE  CABOT   SQUARE    LONDON    E14  4QJ
     (EUROPE)     LIMITED    PB
                                             176,410           1.41
     OMNIBUS    CLIENT    ACCOUNT
                    (東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデン
     (常任代理人 クレディ・ス
                    タワー)
     イス証券株式会社)
     MELLON    BANK,   N.  A.  AS
     AGENT   FOR  ITS  CLIENT
                    ONE  BOSTON    PLACE   BOSTON,    MA  02108
     MELLON    OMNIBUS
                                             123,980           0.99
     US  PENSION
                    (東京都中央区月島4丁目16-13)
     (常任代理人 株式会社みず
     ほ銀行決済営業部)
     CHASE   MANHATTAN     BANK      5TH  FLOOR,    TRINITY    TOWER   9,  THOMAS

     GTS  CLIENTS    ACCOUNT        MORE   STREET    LONDON,    E1W  1YT,   UNITED
                                             122,120           0.98
     ESCROW              KINGDOM
     (常任代理人 株式会社みず              (東京都中央区月島4丁目16-13)
     ほ銀行決済営業部)
                              -              3,380,355           27.00
           計
                                  25/102






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       (8)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成27年5月31日現在
             区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容

     無議決権株式                        -            -            -

     議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -

     議決権制限株式(その他)                        -            -            -

                        普通株式             3,800

     完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
     完全議決権株式(その他)                   普通株式  12,449,300                     124,493          -

     単元未満株式                   普通株式    65,964                  -            -

     発行済株式総数                         12,519,064                  -            -

     総株主の議決権                        -               124,493          -

        ②【自己株式等】

                                                  平成27年5月31日現在
                                                     発行済株式総数

     所有者の氏名又は                       自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合        に対する所有株
                  所有者の住所
     名称                       式数(株)        式数(株)        計(株)        式数の割合
                                                       (%)
      ダイト株式会社         富山県富山市八日町326番地                3,800         -       3,800         0.03

         計           -          3,800         -       3,800         0.03

       (9)【ストックオプション制度の内容】

           該当事項はありません。
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第9号に該当する普通株式
                の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

      会社法第155条第9号による普通株式の取得
                  区分                   株式数(株)            価額の総額(千円)
      取締役会(平成27年4月10日)での決議状況
                                           70             173
      (取得日      平成27年4月10日)
      当事業年度前における取得自己株式                                      -             -
      当事業年度における取得自己株式                                      -             -
      残存決議株式の総数及び価額の総額                                      -             -
      当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                      -             -
      当期間における取得自己株式                                      70             173
      提出日現在の未行使割合(%)                                      -             -
       (注)1.平成27年4月1日を効力発生日とする株式の分割にあたり、平成27年4月10日開催の取締役会決議に基づ
           き、平成27年4月10日付で会社法第235条に定める端数株式の買い取りを行ったことにより、取得したもの
           であります。
          2.当期間における取得自己株式には、平成27年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
           の買取りによる株式は含まれておりません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

      会社法第155条第7号による普通株式の取得
                  区分                   株式数(株)            価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                      3,353              8,098
     当期間における取得自己株式                                       340              942

       (注)1.平成27年4月1日付で普通株式1株を1.1株に株式分割いたしました。当事業年度における所得自己株式
           の株式数は、株式分割により増加した43株に、単元未満株式の買取りにより取得した3,310株を加えたもの
           であります。
          2.当期間における取得自己株式には、平成27年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
           の買取りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                              当事業年度                    当期間
             区分
                                  処分価額の総額                   処分価額の総額
                         株式数(株)                   株式数(株)
                                   (千円)                   (千円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己
                               -         -         -         -
     株式
     消却の処分を行った取得自己株式                          -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る移転
                               -         -         -         -
     を行った取得自己株式
     その他
                               -         -         -         -
     (-)
     保有自己株式数                        3,834           -        4,174           -
       (注) 当期間における保有自己株式数には、平成27年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
           の買取りによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、事業価値の持続的増大と、それによる株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として位置づけしてお
       ります。株主の皆様への利益還元は、当該期の業績に加えて、今後の成長投資や財務体質の強化を考慮して、安定的
       に配当を実施していくことを重視しております。
        当社は、期末配当と中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の
       決定機関は、取締役会であります。
        なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業拡大を図るため、有効に投資してまいりたいと考えており
       ます。
        (注) 当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
           決議年月日                配当金の総額(千円)                  1株当たり配当額(円)
     平成27年1月9日
                                      170,707                    15.00
     取締役会決議
     平成27年7月10日
                                      187,728                    15.00
     取締役会決議
      4【株価の推移】

       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
        回次         第69期         第70期         第71期         第72期         第73期
       決算年月        平成23年5月         平成24年5月         平成25年5月         平成26年5月         平成27年5月

                   1,599                                     2,900
       最高(円)                      1,465         1,645         1,701
                   ※1,531                                     ※2,715
                   1,050                                     1,522
       最低(円)                       971         925        1,153
                    ※606                                    ※2,283
      (注)1.最高・最低株価は、平成23年3月24日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京
           証券取引所市場第二部におけるものであります。
         2.第69期の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
         3.平成27年4月1日付にて株式分割(1株を1.1株に分割)を行っております。
         4.第73期の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は株式分割による権利落後の株価であります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

        月別      平成26年12月        平成27年1月          2月        3月        4月        5月
                                         2,900
       最高(円)           1,973        2,529        2,800               2,530        2,715
                                        ※2,427
                                         2,325
       最低(円)           1,812        1,870        2,260               2,283        2,295
                                        ※2,325
      (注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
         2.※印は、株式分割による権利落後の株価であります。
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      5【役員の状況】
        男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                        所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
                                昭和43年4月 武田薬品工業㈱入社
                                平成11年6月 武田薬品工業㈱取締役経営企画部長
                                      就任
                                平成13年6月 武田薬品工業㈱常務取締役医薬国際
     取締役会長
                                      本部長就任
                  奈良井佳洋     昭和19年7月18日生                             (注)3     15,500
     (代表取締役)
                                平成15年6月 日本製薬㈱代表取締役社長就任
                                平成19年6月 日本製薬㈱代表取締役社長退任
                                平成24年8月      当社取締役就任
                                平成25年4月 当社代表取締役会長就任(現任)
                                昭和48年4月 日医工㈱入社
                                昭和50年3月 当社入社
                                昭和59年6月 当社営業企画部長
                                昭和60年7月 当社監査役就任
                                昭和61年7月 当社取締役就任
                                平成5年7月 当社常務取締役就任
                                平成9年8月 当社代表取締役専務就任
                                平成11年7月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 
                                      兼 当社取締役就任
     取締役社長
                  大津賀保信     昭和25年10月30日生         平成17年6月 当社常務取締役就任
                                                    (注)3     315,269
     (代表取締役)
                                平成18年8月 当社専務執行役員就任
                                平成19年5月 大和薬品工業㈱監査役就任
                                平成19年8月 当社取締役専務執行役
                                      員      管理本部長就任
                                平成22年6月 当社取締役専務執行役
                                      員      経営企画室長就任
                                平成23年8月 当社代表取締役副社長就任
                                平成24年8月 当社代表取締役社長就任(現任)
                                平成25年6月 大和薬品工業㈱取締役就任
                                昭和46年4月 当社入社
                                平成11年9月 当社原料薬品部長
                                平成13年9月 当社取締役原薬本部副本部長 
                                      兼  原料薬品部長就任
                                平成14年1月 当社取締役原薬本部長 兼 原料薬
                                      品部長就任
            専務執行役員
                                平成18年8月 当社執行役員原薬本部長就任
     取締役             加藤英之     昭和22年1月26日生                             (注)3     32,890
            営業統括
                                平成19年8月 当社常務執行役員原薬本部長就任
                                平成21年5月 大和薬品工業㈱取締役就任
                                平成23年8月 当社取締役専務執行役員原薬本部長
                                      就任
                                平成25年4月 当社取締役専務執行役員営業統括就
                                      任(現任)
                                昭和49年4月 武田薬品工業㈱入社
                                平成19年9月 武田薬品工業㈱製薬本部CMC研究
                                      センター所長就任
                                平成22年3月 当社入社
                                平成22年8月 当社執行役員研究開発本部長就任
                                平成24年8月 当社取締役常務執行役員研究開発本
                                      部長就任
            専務執行役員                    平成25年8月 当社取締役専務執行役員生産本部・
            研究開発本                          信頼性保証本部管掌兼研究開発本部
     取締役       部・生産本       菊田潤一     昭和25年2月6日生               長就任               (注)3      7,160
            部・信頼性保                    平成25年10月 当社取締役専務執行役員生産本部・
            証本部統括
                                      信頼性保証本部・特命事項統括兼研
                                      究開発本部長就任
                                平成26年8月 当社取締役専務執行役員生産本部・
                                      信頼性保証本部統括兼研究開発本部
                                      長就任
                                平成27年8月 当社取締役専務執行役員研究開発本
                                      部・生産本部・信頼性保証本部統括
                                      就任(現任)
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                                                        所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
                                昭和46年4月 当社入社
                                平成11年9月 当社財務部長
                                平成15年8月 当社取締役管理本部長 兼 財務部
                                      長就任
                                平成19年8月 当社取締役執行役員経営企画室長就
       取締役
                   津田道夫     昭和23年2月4日生                             (注)4     34,534
                                      任
      (監査等委員)
                                平成22年6月 当社取締役執行役員管理本部長就任
                                平成22年6月 大和薬品工業㈱監査役就任(現任)
                                平成23年8月 当社常勤監査役就任
                                平成27年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)
                                昭和57年8月 公認会計士登録
                                昭和60年9月 税理士登録
       取締役
                   堀仁志    昭和28年7月27日生                             (注)4     16,445
                                平成11年2月 当社監査役就任
     (監査等委員)
                                平成17年2月 日医工㈱社外監査役就任(現任)
                                平成27年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)
                                平成3年4月 弁護士登録(富山県弁護士会)
                                平成8年4月 山本一三法律事務所開設
       取締役
                                平成20年6月 ㈱リッチェル社外監査役就任(現
                   山本一三     昭和31年11月14日生
                                                    (注)4       -
     (監査等委員)
                                      任)
                                平成24年8月 当社監査役就任
                                平成27年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)
                             計                            421,798
      (注)1.平成27年8月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
           監査等委員会設置会社へ移行しました。
         2.取締役堀仁志氏、山本一三氏は、社外取締役であります。
         3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年5月期に係る
           定時株主総会終結の時までであります。
         4.監査等委員である取締役の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年5月期に係る
           定時株主総会終結の時までであります。
         5.当社では、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
           執行役員は14名で、上記記載の加藤英之、菊田潤一の他に、次のとおり構成されております。
           常務執行役員        (製薬本部長)                        瀧本 正路
                   (管理本部長 兼 経営企画室・
           常務執行役員                                廣野 光夫
                    内部監査室・環境安全室担当)
                                           谷     克也
           執行役員        (生産本部長 兼 生産管理部長)
           執行役員        (原薬本部長)                        武田 大樹
           執行役員        (海外事業本部長)                        野瀨 和孝
           執行役員        (管理本部副本部長 兼 総務人事部長)                        安部 尚郎
           執行役員        (管理本部財務部長)                        埜村 益夫
           執行役員        (製薬本部副本部長)                        篠原 達雄
           執行役員        (生産本部副本部長 兼 製剤製造部長)                        城戸 清隆
           執行役員        (信頼性保証本部長)                        高橋 久雄
           執行役員        (研究開発本部長)                        窪田 博
                   (購買物流本部長 兼 Daito              Pharmaceuticals
                                           岡     信哉
           執行役員
                    America,     Inc.社長)
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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
           コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
            当社および当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するためには、株主をはじめと
           する様々なステークホルダーとの適切な協働と、有効なコーポレートガバナンスの構築が基盤になると考え
           ており、継続的に充実するよう取り組んで参ります。
        ① 企業統治の体制

          当社は、取締役会設置会社かつ監査役会設置会社としております。取締役会は取締役4名で、監査役会は常勤
         監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成しております。また、法令及び定款に基づく取締役会、監査役会
         の設置に加えて、経営の意思決定及び管理・監督の機能と業務執行の機能とを明確に区分するために、経営会議
         と執行役員制度を導入しております。
          取締役会は、取締役4名で構成されており、定例取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催
         しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月次予算統制その他重要事項の報告に
         より、業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。なお、毎月の取締役会には執行役員も出
         席し、業務執行等につき毎回報告を行っております。
          経営会議は、取締役4名、常勤監査役1名をメンバーとし、原則として月1回開催しております。経営会議
         は、経営に関する重要事項を審議し、経営上の重要事項や業務施策の進捗状況等について、審議、意思疎通を図
         ることを目的としております。
          また、当社は平成18年8月より、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導
         入しております。執行役員は取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行にあたっております。執行役員数
         は現在14名で、任期は1年であります。
          監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されており、毎月1回、必要に応じて臨
         時監査役会を随時開催しております。監査役会においては、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して
         幅広く意見交換・審議・検証し、適宜経営に対して助言や提言を行っております。
          なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。
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        ② 内部統制システムの整備の状況
          当社は、事業の発展において、健全な内部統制システムを構築することが重要であると考えており、取締役の
         職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制
         の整備について、下記のとおり取締役会において決議しております。
         1)  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

           当社は、「ダイト・コンプライアンス行動基準」を定めるとともに「コンプライアンス推進規程」を定め、
          管理本部長をコンプライアンス・オフィサーに任命し、コンプライアンス委員会を設け、取締役及び使用人の
          職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を敷いています。
           さらに、コンプライアンス委員会事務局を管理本部とし、役職別の研修会や年2回開催される総合会議時に
          は法令遵守・企業倫理遵守の啓蒙活動などの諸施策を推進する体制にあります。
           また、内部通報システムを定め、コンプライアンスの実践に活用し、通報者の保護を図っています。併せ
          て、「財務報告に係わる内部統制基本規程」を制定し、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性及び効率性の
          向上を評価した運用を行っています。さらに当社では反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの
          一環として「反社会的勢力への予防・対応マニュアル」を制定し重要施策として取り組んでいます。
         2)  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

           当社は、情報の管理体制と情報の取扱いに関し「情報セキュリティ規程」「文書取扱規程」「企業機密管理
          規程」等の情報管理規定において、情報の保存・管理等に関する体制を定めており、取締役の職務執行に係る
          情報の保存・管理についても、これらの規定に基づいて保存・管理等を行っています。具体的には、情報類型
          毎に保存期間・保存方法・保存場所を定め、文書または電磁的記録の方法により、適切に管理しています。
         3)  損失の危険の管理に関する規程その他の体制

           当社は、「危機管理規程」を制定し、代表取締役を委員長とした危機管理委員会を設け、各本部長及び管理
          部門、内部監査室などが委員会のメンバーとなり、損失の危険の管理に関する検討体制を敷いています。
           具体的には、万一発生する可能性のある天災や新型インフルエンザ等に備えた、全社的に対応する体制の整
          備を行い、各種リスクを定性、定量的に把握する体制の整備と人材の育成等を計画的に実行しています。
         4)  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

           当社は、「取締役会規程」「業務組織規程」「職務権限規程」「稟議規程」その他の職務権限、意思決定
          ルールを定める社内規定により、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保しています。
           具体的には、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権
          限を定め、当社全体として取締役の職務執行の効率性を確保しています。また、意思決定・監督機能と業務執
          行機能を分離し、役割と責任を明確にし、業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入してい
          ます。
         5)  当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

           当社及び子会社は「ダイト・コンプライアンス行動基準」の共有をはかるとともに、子会社においても現地
          の法令や各社の業態にあわせた推進をはかり、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
           また、当社は、「関係会社管理規程」を設け、管理本部長を責任者としてグループ会社において生ずる一定
          の重要事項は当社の取締役会においても報告し、その承認を得るなど、適切に管理する体制を敷いています。
           更に、当社及びグループ会社一体となった内部統制の維持・向上に努めるほか、グループ会社に対して当社
          の内部監査室による監査を計画的に実施して、その結果を取締役及び監査役に報告する体制にあります。
           当社より関係会社に対して、取締役あるいは監査役(いずれも非常勤を含む)を派遣し、関係会社との連携
          を強化し業務の適正を確保しています。
         6)  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用

           人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査役から職
          務を補助すべき使用人を求められた場合は、監査役付とし、専任の使用人とし、監査役が指示した監査に関す
          る業務については、監査役の指揮命令に従うものとし、当社及び当社グループ会社の取締役等の指揮命令権は
          及ばないものとしています。
           その人事については監査役会の承認を要し、その人事異動、評価等は監査役会の同意を得て行うことにして
          います。
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         7)  取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその報告をし
           たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
           当社は、「監査役監査規程」を設け、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人又は、これらの者から
          報告を受けた者から監査役に通知・報告する体制を定め、また、常勤監査役が経営会議その他の重要会議に出
          席するなどし、監査役の監査が実効的に行われる体制を確保しています。また、当該役職員が監査役に通知・
          報告を行ったことを理由として、その通知・報告者に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当
          社グループ会社の役職員に周知徹底することとしています。
         8)  監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用

           又は償還の処理に係る方針に関する事項
           当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等に充てるため、毎期監査役会の決議に基づく予算を設け
          ることとしております。また、監査役がその職務の執行上、弁護士、公認会計士等の専門家の意見、アドバイ
          ス等を得る必要があると判断し、依頼するなどで生じる費用又は債務については、すみやかに当該費用又は債
          務を処理することにしています。
        ③ リスク管理体制の整備の状況

          当社では、内部監査の強化等により、社内各部門に内在するリスク要因を常に的確に把握しております。特に
         経営に重要な影響を及ぼすようなリスクに関しては、速やかに取締役会等で審議し、関連部門の協力を得て、リ
         スク回避・リスク低減のための迅速かつ最適な措置を実施しております。また、役員及び全従業員に「コンプラ
         イアンス・ハンドブック」を配布し、法令遵守・企業倫理遵守の徹底を図るとともに、内部通報制度を設け、不
         祥事の未然防止に努めております。社外的には、顧問弁護士等とは適宜連携を図り、発生する事案に対しては、
         助言及び指導を受けております。
        ④ 内部監査及び監査役監査の状況

          当社は、内部監査室長1名を含む3名で構成する代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部
         監査室は年度監査計画に基づき、定期的に社内全部門の業務執行の状況を合法性と合理性の観点から監査してお
         ります。内部監査の結果については、内部監査結果通知書及び改善事項があれば改善指示書を作成し、被監査部
         門に改善の指示を行います。被監査部門は、改善要請のあった事項については、通知後遅滞なく改善指示に対す
         る回答書を作成し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。
          監査役は取締役会ないし経営会議への出席のほか、必要に応じて社内の重要会議へも出席しており、全社の状
         況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制になっております。
          監査役と内部監査室は、日頃から情報共有を行い、連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図って
         おります。また、監査役は会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計
         画・実施状況について情報共有を行っております。
          監査役は、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受け、必要に応じて説明を求め
         ることとしております。また、社外監査役堀仁志は公認会計士の資格を有していることから、財務及び会計に関
         する相当程度の知見を有しております。
        ⑤ 社外取締役及び社外監査役

          当社の社外監査役は2名であります。
          社外監査役である堀仁志は、当社株式16,445株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係
         はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員及び日医工株式会社の社外監査役でありますが、当社と堀
         税理士法人との間には特別な利害関係はありません。なお、当社と日医工株式会社との間には営業取引がありま
         す。
          社外監査役である山本一三は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、山本一三法律事務
         所の代表及び株式会社リッチェルの社外監査役でありますが、当社と山本一三法律事務所及び株式会社リッチェ
         ルとの間には特別な利害関係はありません。
          当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役を選任しております。社外監査役に関
         して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラ
         イン」を参考としており、原則として当社と利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場か
         ら、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制シ
         ステムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
          社外監査役については、能力や経験、識見及び当社において果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確
         保されていると考えております。
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          社外監査役は社内監査役とともに、内部監査室と日頃から情報共有を行い、連携をとりながら、監査の有効
         性・実効性の向上を図っております。また、会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受け
         るほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。
          なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営の監視機
         能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要
         と考えておりますが、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視が十分に機能す
         る体制が整っているため、現状の体制としております。
        ⑥ 会計監査の状況

          当社の第73期において会計監査業務を執行した公認会計士は、近藤久晴氏、安藤眞弘氏であり、いずれも有限
         責任   あずさ監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名
         であります。
        ⑦ 役員報酬等

         イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                                   対象となる
                  報酬等の総額
         役員区分                                          役員の員数
                   (千円)
                                 ストック
                           基本報酬             賞与     退職慰労金       (人)
                                オプション
                                                        ▶
     取締役               128,060         128,060           -       -      -
     監査役
                     20,600      20,600                            1
                                     -       -      -
     (社外監査役を除く。)
                     11,000      11,000                            2
     社外監査役                               -       -      -
     (注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
        2.取締役の報酬限度額は、平成24年8月28日開催の第70回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただ
          し、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
        3.監査役の報酬限度額は、平成24年8月28日開催の第70回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議され
          ております。
         ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

           当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関して具体的な方針は定めておりませんが、取締役
          の報酬等の額については、期間業績や、各取締役の役位、職務内容及び業績への貢献度等を総合的に勘案し、
          取締役会において決定しております。また、監査役の報酬等の額については、常勤・非常勤の別及び業務内容
          等を考慮し、監査役会において決定しております。
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        ⑧ 株式の保有状況
         イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
           銘柄数 52銘柄
           貸借対照表計上額の合計額 3,358,453千円
         ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

           的
         (前事業年度)
          特定投資株式
          銘 柄            株式数(株)           貸借対照表計上額(千円)                  保有目的
     日医工㈱                   207,300                   304,523               取引関係の維持・強化
                        61,100
     武田薬品工業㈱                                 281,487               取引関係の維持・強化
                        83,000
     科研製薬㈱                                 168,490               取引関係の維持・強化
                        26,286
     トヨタ自動車㈱                                 151,433               営業関係の維持・強化
                        46,800
     東京海上ホールディングス㈱                                 150,508               取引関係の維持・強化
                        16,000
     小野薬品工業㈱                                 124,800               取引関係の維持・強化
                        19,200
     沢井製薬㈱                                 121,344               取引関係の維持・強化
     日本ケミファ㈱                   232,000                   106,720               取引関係の維持・強化
                        54,500              93,958
     第一三共㈱                                           取引関係の維持・強化
     ㈱ほくほくフィナンシャルグ
                                      72,188
                        359,146                             取引関係の維持・強化
     ループ
                                      71,100
     扶桑薬品工業㈱                   225,000                             取引関係の維持・強化
                        42,000              54,096
     日本化薬㈱                                           取引関係の維持・強化
                                      51,660
     日本たばこ産業㈱                   15,000                        営業関係の維持・強化
                                      49,000
     理研ビタミン㈱                   19,600                        取引関係の維持・強化
                        10,100              41,309
     東和薬品㈱                                           取引関係の維持・強化
                                      36,374
     ㈱北國銀行                   109,561                             取引関係の維持・強化
     ㈱三菱ケミカルホールディン
                        59,000              24,839
                                                取引関係の維持・強化
     グス
                        10,000              19,640
     ㈱キョーリン                                           取引関係の維持・強化
                        20,000              19,160
     あすか製薬㈱                                           取引関係の維持・強化
                        65,226              15,393
     ㈱福井銀行                                           取引関係の維持・強化
                                      15,267
     朝日印刷㈱                    6,862                             取引関係の維持・強化
                        40,557              14,965
     電気化学工業㈱                                           取引関係の維持・強化
                                      13,320
     田辺三菱製薬㈱                    9,000                             取引関係の維持・強化
                        11,000              13,002
     ㈱日清製粉グループ                                           取引関係の維持・強化
                        41,065              11,539
     ㈱中京医薬品                                           取引関係の維持・強化
                                      11,118
     小林製薬㈱                    1,700                             取引関係の維持・強化
                                      10,602
     パナソニック㈱                    9,700                             営業関係の維持・強化
     日清食品㈱                    2,000                    9,900               取引関係の維持・強化
     持田製薬㈱                    1,048                    7,189               取引関係の維持・強化
                        10,000
     丸紅㈱                                  6,940               営業関係の維持・強化
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         (当事業年度)
          特定投資株式
          銘 柄            株式数(株)           貸借対照表計上額(千円)                  保有目的
     日医工㈱                   207,300                   597,024               取引関係の維持・強化
                        61,100
     武田薬品工業㈱                                 369,044               取引関係の維持・強化
                        83,000
     科研製薬㈱                                 338,225               取引関係の維持・強化
                        46,800
     東京海上ホールディングス㈱                                 240,739               取引関係の維持・強化
                        26,286
     トヨタ自動車㈱                                 226,164               営業関係の維持・強化
                        16,000
     小野薬品工業㈱                                 217,600               取引関係の維持・強化
     日本ケミファ㈱                   232,000                   143,840               取引関係の維持・強化
                        19,200
     沢井製薬㈱                                 137,664               取引関係の維持・強化
                        54,500
     第一三共㈱                                 127,884               取引関係の維持・強化
     ㈱ほくほくフィナンシャルグ
                        359,997                   105,839               取引関係の維持・強化
     ループ
                        19,600              77,028
     理研ビタミン㈱                                           取引関係の維持・強化
                        10,100              68,983
     東和薬品㈱                                           取引関係の維持・強化
                                      66,150
     扶桑薬品工業㈱                   225,000                        取引関係の維持・強化
                                      58,338
     日本化薬㈱                    42,000                       取引関係の維持・強化
                                      47,806
     ㈱北國銀行                   110,406                             取引関係の維持・強化
     ㈱三菱ケミカルホールディン
                        59,000              46,214
                                                取引関係の維持・強化
     グス
                        10,000              26,100
     ㈱キョーリン                                           取引関係の維持・強化
                        20,000              25,040
     あすか製薬㈱                                           取引関係の維持・強化
                        40,557              22,874
     電気化学工業㈱                                           取引関係の維持・強化
                        12,100              18,779
     ㈱日清製粉グループ                                           取引関係の維持・強化
                                      17,766
     田辺三菱製薬㈱                    9,000                             取引関係の維持・強化
                        65,953              17,543
     ㈱福井銀行                                           取引関係の維持・強化
                                      15,116
     朝日印刷㈱                    6,862                             取引関係の維持・強化
     小林製薬㈱                    1,700                    13,719         取引関係の維持・強化
                        41,065              11,949
     ㈱中京医薬品                                           取引関係の維持・強化
     日清食品㈱                    2,000                    10,600         取引関係の維持・強化
     持田製薬㈱                    1,048                    7,304               取引関係の維持・強化
     明治ホールディングス㈱                     500                    7,080               取引関係の維持・強化
     富士フイルムホールディング
                         1,300                    6,180               取引関係の維持・強化
     ス㈱
                        16,000
     わかもと製薬㈱                                  4,608               取引関係の維持・強化
         ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

           該当事項はありません。
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        ⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
          当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
         き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰
         余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することを目的とする
         ものであります。
        ⑩ 取締役の定数

          当連結会計年度末において、当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。なお、監査等委員会設
         置会社への移行に伴い、当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内とする旨、また当社の監査等委
         員である取締役は5名以内とする旨、定款を改定しております。
        ⑪ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
         の議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
        ⑫ 株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨定款に定め
         ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う
         ことを目的としたものであります。
        ⑬ 監査等委員会設置会社への移行

          平成27年8月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決
         議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま
         す。 この移行により、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制をより充実させ、更
         なる企業価値向上を図ることといたします。
          その主な変更点は以下のとおりであります。
         イ.社外取締役
           社外監査役       堀仁志、山本一三の両氏は、監査等委員会である取締役に就任し、社外取締役となりました。
          また、当社は、堀仁志、山本一三の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
          届け出ております。
         ロ.責任限定契約
           当社は、上記の社外取締役両氏との間で、当社定款の定めによる責任限定契約の締結を予定しております。
         ハ.役員報酬等
           当該定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を年額400百万
          円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70百万円以内とすることを決議しております。
         ニ.取締役の定数
           当該定款変更により、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数は10名以内、監査等委員であ
          る取締役の定数は5名以内となりました。
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         ホ.企業統治の体制の概要

           監査等委員会設置会社移行後の企業統治体制は、以下のとおりであります。
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       (2)【監査報酬の内容等】
        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
             区分
                        監査証明業務に基         非監査業務に基づ         監査証明業務に基         非監査業務に基づ
                        づく報酬(千円)         く報酬(千円)         づく報酬(千円)         く報酬(千円)
     提出会社                        33,500           -       33,500          2,000

     連結子会社                          -         -         -         -

              計               33,500           -       33,500          2,000

        ②【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)

          当社は、有限責任          あずさ監査法人に対して、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っておりま
         す。
        ④【監査報酬の決定方針】

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業
         務時間を基準として報酬額を決定しております。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成26年6月1日から平成27年5月
       31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成26年6月1日から平成27年5月31日まで)の財務諸表について有限責
       任  あずさ監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、適時の情報入手に努めており
       ます。
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                                                            有価証券報告書
      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,513,022              1,918,749
         現金及び預金
                                      ※6 9,716,988             ※6 9,864,970
         受取手形及び売掛金
                                      ※6 2,428,501             ※6 3,254,881
         電子記録債権
                                        975,800              835,982
         商品及び製品
                                       1,866,879              2,250,379
         仕掛品
                                       1,593,812              2,265,943
         原材料及び貯蔵品
                                        347,755              457,581
         繰延税金資産
                                        595,535              608,403
         ファクタリング債権
                                         74,553              307,525
         その他
                                        △ 52,421             △ 47,664
         貸倒引当金
         流動資産合計                              20,060,426              21,716,752
       固定資産
         有形固定資産
                                    ※2 , ※5 6,658,606           ※2 , ※5 7,335,340
          建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具(純額)                             3,595,885              4,353,668
                                      ※2 1,294,090             ※2 1,370,431
          土地
          リース資産(純額)                              456,270              243,602
                                       1,172,952              2,800,539
          建設仮勘定
                                        267,269              337,014
          その他(純額)
                                      ※1 13,445,074             ※1 16,440,597
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        588,167              521,893
          その他
                                        588,167              521,893
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※2 2,331,969             ※2 3,358,453
          投資有価証券
                                         52,142              32,804
          繰延税金資産
                                        240,893              258,806
          その他
                                        △ 23,947             △ 24,153
          貸倒引当金
                                       2,601,057              3,625,911
          投資その他の資産合計
                                       16,634,299              20,588,402
         固定資産合計
                                       36,694,726              42,305,155
       資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      負債の部
       流動負債
                                    ※2 , ※6 3,445,368           ※2 , ※6 4,176,774
         支払手形及び買掛金
                                       ※6 383,377             ※6 464,734
         電子記録債務
                                       3,450,000              3,050,000
         短期借入金
                                      ※2 2,522,235             ※2 2,472,456
         1年内返済予定の長期借入金
                                        278,516              228,912
         リース債務
                                        666,022              821,779
         未払法人税等
                                         69,963              75,665
         賞与引当金
                                         13,647               9,938
         返品調整引当金
                                        444,343             1,155,297
         未払金
                                        493,871              564,886
         未払費用
                                       2,295,032              2,501,018
         ファクタリング債務
                                       ※6 548,193             ※6 315,106
         設備関係支払手形
                                        256,016              149,317
         その他
                                       14,866,587              15,985,887
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※2 4,217,056             ※2 3,434,698
         長期借入金
                                        257,695               57,336
         リース債務
                                        376,271              660,938
         繰延税金負債
                                        227,352              195,950
         退職給付に係る負債
                                        125,131              115,724
         その他
                                       5,203,508              4,464,647
         固定負債合計
                                       20,070,095              20,450,535
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       3,120,301              4,367,774
         資本金
                                       3,006,492              4,253,965
         資本剰余金
                                       9,342,837              11,138,297
         利益剰余金
                                         △ 503            △ 8,775
         自己株式
                                       15,469,128              19,751,262
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        622,146             1,339,798
         その他有価証券評価差額金
                                        220,657              356,091
         為替換算調整勘定
                                        △ 34,314              13,364
         退職給付に係る調整累計額
                                        808,489             1,709,254
         その他の包括利益累計額合計
       少数株主持分                                 347,012              394,103
                                       16,624,630              21,854,620
       純資産合計
                                       36,694,726              42,305,155
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
                                       31,196,388              34,058,658
      売上高
                                      ※1 25,213,090             ※1 26,990,400
      売上原価
                                       5,983,298              7,068,258
      売上総利益
                                         5,852              3,708
      返品調整引当金戻入額
                                       5,989,151              7,071,966
      差引売上総利益
                                    ※2 , ※3 3,050,213           ※2 , ※3 3,552,994
      販売費及び一般管理費
                                       2,938,938              3,518,971
      営業利益
      営業外収益
                                         10,446              12,751
       受取利息
                                         50,405              54,671
       受取配当金
                                         17,009              16,713
       受取賃貸料
                                         27,433              13,694
       受取保証料
                                         27,412              22,475
       その他
       営業外収益合計                                 132,708              120,306
      営業外費用
                                         87,147              58,447
       支払利息
                                            -            19,499
       株式交付費
                                         33,333              95,946
       為替差損
                                         30,446              12,843
       その他
                                        150,927              186,736
       営業外費用合計
                                       2,920,719              3,452,541
      経常利益
      特別利益
                                          ※4 5          ※4 13,267
       固定資産売却益
                                         8,456                -
       補助金収入
                                         30,059              76,632
       投資有価証券売却益
                                         38,522              89,899
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※5 19,554            ※5 167,829
       固定資産除却損
                                         8,456                -
       固定資産圧縮損
                                         61,118                 -
       支払補償費
                                           693             1,774
       その他
                                         89,823              169,603
       特別損失合計
                                       2,869,417              3,372,837
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                  1,095,388              1,275,457
                                        △ 30,663             △ 139,036
      法人税等調整額
                                       1,064,725              1,136,421
      法人税等合計
                                       1,804,692              2,236,416
      少数株主損益調整前当期純利益
      少数株主損失(△)                                   △ 6,703             △ 9,705
      当期純利益                                  1,811,396              2,246,122
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
                                       1,804,692              2,236,416
      少数株主損益調整前当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 24,059              717,652
       その他有価証券評価差額金
                                        101,244              192,230
       為替換算調整勘定
                                            -            47,678
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 77,185             ※ 957,561
       その他の包括利益合計
                                       1,881,877              3,193,978
      包括利益
      (内訳)
                                       1,858,211              3,146,886
       親会社株主に係る包括利益
                                         23,666              47,091
       少数株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
                                                (単位:千円)
                                   株主資本
                      資本金      資本剰余金       利益剰余金       自己株式      株主資本合計
     当期首残高
                      3,120,301       3,006,492       7,828,010         △ 421    13,954,383
      会計方針の変更による累積的影響
                                                     -
      額
     会計方針の変更を反映した当期首残
                      3,120,301       3,006,492       7,828,010         △ 421    13,954,383
     高
     当期変動額
      新株の発行
      剰余金の配当                             △ 296,568             △ 296,568
      当期純利益
                                    1,811,396              1,811,396
      自己株式の取得                                      △ 81      △ 81
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                    -       -   1,514,827         △ 81    1,514,745
     当期末残高
                      3,120,301       3,006,492       9,342,837         △ 503    15,469,128
                            その他の包括利益累計額

                                                少数株主持分       純資産合計
                    その他有価証券       為替換算調整勘       退職給付に係る       その他の包括利
                    評価差額金         定     調整累計額      益累計額合計
     当期首残高
                       646,205       149,783         -    795,988       323,345      15,073,717
      会計方針の変更による累積的影響
                                                            -
      額
     会計方針の変更を反映した当期首残
                       646,205       149,783         -    795,988       323,345      15,073,717
     高
     当期変動額
      新株の発行
      剰余金の配当                                                  △ 296,568
      当期純利益                                                  1,811,396
      自己株式の取得
                                                          △ 81
      株主資本以外の項目の当期変動額
                      △ 24,059       70,874      △ 34,314       12,500       23,666       36,167
      (純額)
     当期変動額合計                 △ 24,059       70,874      △ 34,314       12,500       23,666      1,550,913
     当期末残高                  622,146       220,657      △ 34,314      808,489       347,012      16,624,630
                                  45/102







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          当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
                                                (単位:千円)
                                   株主資本
                      資本金      資本剰余金       利益剰余金       自己株式      株主資本合計
     当期首残高                 3,120,301       3,006,492       9,342,837         △ 503    15,469,128
      会計方針の変更による累積的影響
                                     16,612              16,612
      額
     会計方針の変更を反映した当期首残
                      3,120,301       3,006,492       9,359,450         △ 503    15,485,741
     高
     当期変動額
      新株の発行
                      1,247,472       1,247,472                     2,494,945
      剰余金の配当                             △ 467,274             △ 467,274
      当期純利益                             2,246,122              2,246,122
      自己株式の取得                                     △ 8,272      △ 8,272
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                 1,247,472       1,247,472       1,778,847        △ 8,272     4,265,520
     当期末残高                 4,367,774       4,253,965      11,138,297        △ 8,775     19,751,262
                            その他の包括利益累計額

                                                少数株主持分       純資産合計
                    その他有価証券       為替換算調整勘       退職給付に係る       その他の包括利
                    評価差額金         定     調整累計額      益累計額合計
     当期首残高                  622,146       220,657      △ 34,314      808,489       347,012      16,624,630
      会計方針の変更による累積的影響
                                                         16,612
      額
     会計方針の変更を反映した当期首残
                       622,146       220,657      △ 34,314      808,489       347,012      16,641,242
     高
     当期変動額
      新株の発行
                                                        2,494,945
      剰余金の配当                                                  △ 467,274
      当期純利益                                                  2,246,122
      自己株式の取得                                                   △ 8,272
      株主資本以外の項目の当期変動額
                       717,652       135,433       47,678      900,764       47,091      947,856
      (純額)
     当期変動額合計                  717,652       135,433       47,678      900,764       47,091      5,213,377
     当期末残高                 1,339,798        356,091       13,364      1,709,254        394,103      21,854,620
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       2,869,417              3,372,837
       税金等調整前当期純利益
                                       2,444,826              2,439,875
       減価償却費
                                         19,554              167,829
       固定資産除却損
                                         8,456                -
       固定資産圧縮損
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 4,775             △ 5,751
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  17,710               5,701
       返品調整引当金の増減額(△は減少)                                 △ 5,852             △ 3,708
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 33,537              67,077
                                        △ 60,852             △ 67,423
       受取利息及び受取配当金
                                        △ 17,009             △ 16,713
       受取賃貸料
                                        △ 27,433             △ 13,694
       受取保証料
       支払利息                                  87,147              58,447
                                        △ 8,456                -
       補助金収入
       為替差損益(△は益)                                    61            △ 9,133
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 30,059             △ 76,632
       固定資産売却損益(△は益)                                   △ 5           △ 13,267
                                            -            19,499
       株式交付費
       売上債権の増減額(△は増加)                               △ 2,681,868              △ 962,250
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 418,504             △ 915,812
       仕入債務の増減額(△は減少)                                1,215,347               997,671
                                         61,118                 -
       支払補償費
                                         93,044             △ 178,689
       その他
                                       3,528,328              4,865,864
       小計
                                         60,852              67,423
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 87,439             △ 57,104
       利息の支払額
                                        △ 58,798                 -
       補償金の支払額
                                         8,456                -
       補助金の受取額
                                         18,242              △ 8,087
       その他
                                       △ 724,991            △ 1,128,784
       法人税等の支払額
                                       2,744,650              3,739,312
       営業活動によるキャッシュ・フロー
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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 738,450                 -
       定期預金の預入による支出
                                        959,620              283,808
       定期預金の払戻による収入
                                      △ 2,334,864             △ 4,919,129
       有形固定資産の取得による支出
                                           615             28,890
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 53,035             △ 37,351
       投資有価証券の取得による支出
                                         54,404              100,910
       投資有価証券の売却による収入
                                        △ 50,959             △ 51,632
       その他
                                      △ 2,162,669             △ 4,594,504
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 620,000             △ 400,000
                                       2,000,000              1,800,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                               △ 2,668,673             △ 2,632,137
                                       △ 100,000                 -
       社債の償還による支出
                                            -          2,475,446
       株式の発行による収入
                                       △ 295,961             △ 466,172
       配当金の支払額
                                          △ 81            △ 8,272
       自己株式の取得による支出
                                       △ 380,730             △ 265,973
       リース債務の返済による支出
                                      △ 2,065,447               502,890
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         70,517             △ 14,606
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 1,412,949              △ 366,908
                                       3,698,606              2,285,657
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 2,285,657              ※ 1,918,749
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
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         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           すべての子会社を連結しております。
           連結子会社の数               3 社
           連結子会社の名称
            大和薬品工業㈱
            Daito   Pharmaceuticals        America,     Inc.
            大桐製薬(中国)有限責任公司
         2.持分法の適用に関する事項
           該当事項はありません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           連結子会社のうち、大和薬品工業株式会社及びDaito                          Pharmaceuticals        America,     Inc.の事業年度の末日
          は、連結決算日と一致しております。大桐製薬(中国)有限責任公司の決算日は12月31日であり、連結財務諸
          表の作成にあたっては、3月31日現在における仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた
          重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計処理基準に関する事項
          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ 有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
              原価は移動平均法により算定)を採用しております。
              時価のないもの
               移動平均法による原価法を採用しております。
           ロ デリバティブ
             時価法を採用しております。
           ハ たな卸資産
             商品及び製品、原材料、仕掛品
              主として、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
             算定)を採用しております。
             貯蔵品
              個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採
             用しております。
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           イ 有形固定資産(リース資産を除く)
             主として定率法を採用しております。
             ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用してお
            ります。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物及び構築物   5年~55年
             機械装置及び運搬具 3年~8年
           ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
            ております。
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           ハ リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数として、定額法を採用しております。残存価額は、リース契約上の残価保証の
             取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
              なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前の
             リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
          (3)重要な引当金の計上基準
           イ 貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ 賞与引当金
             当社及び国内連結子会社の従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込み額のう
            ち当連結会計年度の負担額を計上しております。
           ハ 返品調整引当金
             返品による損失に備えるため、返品実績を基に算出した必要額を計上しております。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法
           イ 退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            て給付算定式基準によっております。
           ロ 数理計算上の差異の費用処理方法
             発生の翌連結会計年度に一括処理しております。
           ハ 未認識数理計算上の差異の会計処理方法
             税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上
           し ております。
          (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
            外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
           おります。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
           費用は期中の平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上してお
           ります。
          (6)重要なヘッジ会計の方法
           イ ヘッジ会計の方法
             特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
           ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
             当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
             ヘッジ手段――金利スワップ
             ヘッジ対象――借入金の利息
           ハ ヘッジ方針
             財務上のリスク管理対策の一環として、「経理規程」及び「デリバティブ管理規程」に基づき金利変動
            リスクをヘッジしております。
           ニ ヘッジ有効性評価の方法
             特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略しており
            ます。
          (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
           しか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (会計方針の変更)
          (退職給付に関する会計基準等の適用)
           「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい
          う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以
          下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ
          られた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見
          込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平
          均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を
          反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
           退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結
          会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減して
          おります。
           この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が25,707千円減少し、利益剰余金が16,612千円増加
          しております。また、この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与
          える影響は軽微であります。
           なお、当連結会計年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。
         (未適用の会計基準等)

          「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基
         準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平
         成25年9月13日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)、
         「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
         13日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9
         月13日)
          (1)概要

          本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分
         変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分からの非支配株主持分への変
         更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。
          (2)適用予定日

          平成28年5月期の期首より適用する予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成28年5月期
         の期首以後実施される企業結合から適用する予定です。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

          影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
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         (連結貸借対照表関係)
           ※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
                                   18,768,951     千円            20,638,483     千円
           ※2 担保資産及び担保付債務

             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     建物及び構築物                               196,701千円                  213,459千円
     土地                               286,529                  286,529
     投資有価証券                               541,030                  444,720
               計                     1,024,261                   944,708
             担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     支払手形及び買掛金                               354,154千円                  19,641千円
     1年内返済予定の長期借入金                                54,760                  50,760
     長期借入金                               113,680                  62,920
     債務保証                                95,301                  67,935
               計                      617,895                  201,257
           3 債務保証

            次の会社の武田薬品工業㈱からの買掛債務に対して債務保証を行っております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (平成26年5月31日)                            (平成27年5月31日)
     ㈱富士薬品                      53,028千円      ㈱富士薬品                      25,700千円
     アボットジャパン㈱                      21,870      アボットジャパン㈱                      12,422
     佐藤薬品工業㈱                      10,878      テイカ製薬㈱                      8,383
     キョーリンリメディオ㈱                      7,610      東洋製薬化成㈱                      8,188
     第一薬品工業㈱                       885     キョーリンリメディオ㈱                      6,561
     常盤薬品工業㈱                       760     第一薬品工業㈱                      2,843
     大和製薬㈱                       268     佐藤薬品工業㈱                      1,877
                                 日医工㈱                       804
                                 常盤薬品工業㈱                       536
                                 ㈱パナケイア製薬                       482
                                 富山薬品㈱                       134
             計              95,301             計              67,935
                                  53/102







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           4 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コ
            ミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のと
            おりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
                                   11,950,000千円                  13,650,000千円
     総額
     借入実行残高                              3,450,000                  3,050,000
              差引額                      8,500,000                 10,600,000
          ※5 固定資産の圧縮記帳

             国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用に伴い、有形固定資産の取得価額から直接控除して
            いる圧縮記帳額、圧縮累計額およびそれらの内訳は、次のとおりであります。
            圧縮記帳額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     建物及び構築物                                8,456千円                   -千円
            圧縮記帳累計額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     建物及び構築物                               403,499千円                  403,499千円
          ※6 連結会計年度末日満期手形等

             期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
             なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含ま
            れております。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     受取手形                               196,772千円                  87,868千円
     電子記録債権                                69,296                 164,914
     支払手形                               246,052                  140,034
     設備関係支払手形                                32,252                  8,993
     電子記録債務                                73,422                 144,034
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         (連結損益計算書関係)
          ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま
            れております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                              至 平成27年5月31日)
                          116,426    千円                         43,718   千円
          ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 平成25年6月1日                  (自 平成26年6月1日
                             至 平成26年5月31日)                    至 平成27年5月31日)
     給与手当                               598,212    千円              621,359    千円
                                      9,120                 11,069
     賞与引当金繰入額
                                      1,501                   823
     貸倒引当金繰入額
                                     126,892                  127,497
     減価償却費
                                     890,749                 1,182,769
     研究開発費
                                     23,836                  41,114
     退職給付費用
          ※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                              至 平成27年5月31日)
                          890,749    千円                       1,182,769     千円
          ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     機械装置及び運搬具                        -千円                          13,262千円
     工具、器具及び備品(有形固定資
                              5                            ▶
     産(その他))
             計                 5                         13,267
          ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     建物及び構築物                       288千円                          108,979千円
     機械装置及び運搬具                      2,570                            6,064
     工具、器具及び備品(有形固定資
                             419                            902
     産(その他))
     解体費用                      16,276                            51,881
             計              19,554                           167,829
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成25年6月1日               (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  2,791千円             1,093,845千円
      組替調整額                                △30,059               △75,488
       税効果調整前
                                      △27,267               1,018,356
       税効果額                                3,208             △300,704
       その他有価証券評価差額金
                                      △24,059                717,652
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                101,244               192,230
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                   -             19,670
      組替調整額                                   -             53,102
       税効果調整前
                                         -             72,772
       税効果額                                  -            △25,093
       退職給付に係る調整額
                                         -             47,678
        その他の包括利益合計
                                       77,185               957,561
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        当連結会計年度期         当連結会計年度増         当連結会計年度減         当連結会計年度末
                        首 株式数(株)        加株式数(株)         少株式数(株)         株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                     9,885,968             -         -      9,885,968

             合計              9,885,968             -         -      9,885,968

     自己株式

      普通株式(注)                        354          57         -         411

             合計                 354          57         -         411

      (注)普通株式の自己株式の株式数の増加57株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
          2.新株予約権及び自己株式予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     平成25年8月29日
                  普通株式            296,568           30  平成25年5月31日         平成25年8月30日
     定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     平成26年8月28日
               普通株式         296,566     利益剰余金            30  平成26年5月31日         平成26年8月29日
     定時株主総会
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          当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        当連結会計年度期         当連結会計年度増         当連結会計年度減         当連結会計年度末
                        首 株式数(株)        加株式数(株)         少株式数(株)         株式数(株)
     発行済株式

      普通株式(注)1                     9,885,968         2,633,096             -     12,519,064

             合計              9,885,968         2,633,096             -     12,519,064

     自己株式

      普通株式(注)2                        411        3,423           -        3,834

             合計                 411        3,423           -        3,834

      (注   )1.   当連結会計年度増加株式数は、平成26年7月29日に実施した公募による新株式の発行1,300,000株、平成26
          年8月27日に実施した第三者割当による新株式の発行195,000株及び平成27年4月1日に行った株式分割によ
          る増加1,138,096株によるものであります。
      (注)2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取り3,310株、株式分割による増加43株及び株式

          分割により生じた1株未満の端株買取り70株によるものであります。
          2.新株予約権及び自己株式予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     平成26年8月28日
                  普通株式            296,566           30  平成26年5月31日         平成26年8月29日
     定時株主総会
     平成27年1月9日
                  普通株式            170,707           15  平成26年11月30日         平成27年2月2日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     平成27年7月10日
               普通株式         187,728     利益剰余金            15  平成27年5月31日         平成27年8月6日
     取締役会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成25年6月1日                 (自 平成26年6月1日
                              至 平成26年5月31日)                 至 平成27年5月31日)
      現金及び預金勘定                              2,513,022     千円            1,918,749     千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                              △227,365                     -
      現金及び現金同等物                              2,285,657                 1,918,749
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         (リース取引関係)
          (借主側)
           1.ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             (ア)有形固定資産
                医薬品事業における生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
             (イ)無形固定資産
                ソフトウエアであります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減
             価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
           2.オペレーティング・リース取引

            オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成26年5月31日)                   (平成27年5月31日)
     1年内                                 4,885                  28,765

     1年超                                  242                 42,300

     合計                                 5,127                  71,065

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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
            よる方針です。デリバティブは、原材料の輸入取引に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを
            軽減するために利用し、投機的な取引は行いません。
           (2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
             営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権並びにファクタリング債権は、顧客の信用リスクに
            晒されております。当該リスクに関しては、信用状況を把握する体制としております。
             投資有価証券である株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒さ
            れております。
             営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びにファクタリング債務                                     は、  そのほとんどが1年
            以内の支払期日です。原材料の輸入取引には外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されております。
             借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リス
            クに晒されております。
             長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
             デリバティブ取引の執行・管理については、資金担当部門が決済責任者の承認を得て実施しており、ま
            た、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引
            を行っております。そのため、相手先との契約不履行による信用リスクはほとんどないと判断しておりま
            す。
             また、営業債権は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金計画を作
            成するなどの方法により管理しております。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
            前連結会計年度(平成26年5月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     ① 現金及び預金                           2,513,022           2,513,022               -
     ② 受取手形及び売掛金                           9,716,988           9,716,988               -
     ③ 電子記録債権                           2,428,501           2,428,501               -
     ④ ファクタリング債権                            595,535           595,535              -
     ⑤ 投資有価証券
                                                          -
        その他有価証券                           2,099,993           2,099,993
     ⑥ 支払手形及び買掛金                          (3,445,368)           (3,445,368)                -
     ⑦ 電子記録債務                           (383,377)           (383,377)               -
     ⑧ 短期借入金                          (3,450,000)           (3,450,000)                -
     ⑨ 未払法人税等                           (666,022)           (666,022)               -
     ⑩ 未払金                           (444,343)           (444,343)               -
     ⑪ ファクタリング債務                          (2,295,032)           (2,295,032)                -
     ⑫ 設備関係支払手形                           (548,193)           (548,193)               -
     ⑬ 長期借入金(一年内返済含む)                          (6,739,291)           (6,744,515)              5,224
     ⑭ リース債務(一年内返済含む)                           (536,212)           (535,643)             △569
      (*)負債に計上されているものについては、(                      )で示しております。
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            当連結会計年度(平成27年5月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     ① 現金及び預金                           1,918,749           1,918,749               -
     ② 受取手形及び売掛金                           9,864,970           9,864,970               -
     ③ 電子記録債権                           3,254,881           3,254,881               -
     ④ ファクタリング債権                            608,403           608,403              -
     ⑤ 投資有価証券
                                3,078,064           3,078,064               -
        その他有価証券
     ⑥ 支払手形及び買掛金                          (4,176,774)           (4,176,774)                -
     ⑦ 電子記録債務                           (464,734)           (464,734)               -
     ⑧ 短期借入金                          (3,050,000)           (3,050,000)                -
     ⑨ 未払法人税等                           (821,779)           (821,779)               -
     ⑩ 未払金                          (1,155,297)           (1,155,297)                -
     ⑪ ファクタリング債務                          (2,501,018)           (2,501,018)                -
     ⑫ 設備関係支払手形                           (315,106)           (315,106)               -
     ⑬ 長期借入金(一年内返済含む)                          (5,907,154)           (5,908,086)               932
     ⑭ リース債務(一年内返済含む)                           (286,249)           (285,585)             △663
      (*)負債に計上されているものについては、(                      )で示しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

           ①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③電子記録債権並びに④ファクタリング債権
            これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
           ⑤投資有価証券
            時価については、株式の取引所の価格によっております。
           ⑥支払手形及び買掛金、⑦電子記録債務、⑧短期借入金、⑨未払法人税等、⑩未払金、⑪ファクタリング
           債務並びに⑫設備関係支払手形
            これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
           ⑬長期借入金(一年内返済含む)
            時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す
           る方法によっております。
           ⑭リース債務(一年内返済含む)
            時価については、主として元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引
           いて算定する方法によっております。
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         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                           (平成26年5月31日)                   (平成27年5月31日)
     非上場株式                                231,975                   280,389
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑤投資有価
           証券」には含めておりません。
            当連結会計年度において、非上場株式について574千円の減損処理を行っております。
         3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(平成26年5月31日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      2,513,022             -         -         -
     受取手形及び売掛金                      9,716,988             -         -         -
     電子記録債権                      2,428,501             -         -         -
     ファクタリング債権                       595,535            -         -         -
             合計             15,254,047             -         -         -
           当連結会計年度(平成27年5月31日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      1,918,749             -         -         -
     受取手形及び売掛金                      9,864,970             -         -         -
     電子記録債権                      3,254,881             -         -         -
     ファクタリング債権                       608,403            -         -         -
             合計             15,647,005             -         -         -
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         4.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(平成26年5月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              3,450,000           -       -       -       -       -

                                  1,259,858
     長期借入金              2,522,235       2,083,324               717,584       156,290          -
     リース債務               278,516       216,556        33,043        7,294        801        -
          合計         6,250,752       2,299,880       1,292,901        724,878       157,091          -

           当連結会計年度(平成27年5月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              3,050,000           -       -       -       -       -

     長期借入金              2,472,456       1,639,506       1,095,962        505,898       193,332          -
     リース債務               228,912        42,269       10,585        4,194        287        -
          合計         5,751,368       1,681,775       1,106,547        510,092       193,619          -

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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(平成26年5月31日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                2,063,619           1,150,435            913,184

                  (2)債券
                   ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ② 社債                  -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③ その他                  -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計            2,063,619           1,150,435            913,184

                  (1)株式                 36,374           41,814          △5,440

                  (2)債券
                   ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ② 社債                  -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③ その他                  -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計              36,374           41,814          △5,440

               合計                  2,099,993           1,192,249            907,743

          (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 231,975千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
            とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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            当連結会計年度(平成27年5月31日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                3,078,064           1,172,139           1,905,925

                  (2)債券
                   ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ② 社債                  -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③ その他                  -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計            3,078,064           1,172,139           1,905,925

                  (1)株式                    -           -           -

                  (2)債券
                   ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ② 社債                  -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③ その他                  -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計                -           -           -

               合計                  3,078,064           1,172,139           1,905,925

          (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 280,389千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
            とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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          2.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
           種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
     (1)株式                        54,404              30,059                -

     (2)債券
      ① 国債・地方債等                         -              -              -
      ② 社債                         -              -              -

      ③ その他                         -              -              -

     (3)その他                          -              -              -
           合計                  54,404              30,059                -

            当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

           種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
     (1)株式                       100,910              76,632                -

     (2)債券
      ① 国債・地方債等                         -              -              -

      ② 社債                         -              -              -

      ③ その他                         -              -              -

     (3)その他                          -              -              -
           合計                  100,910              76,632                -

          3.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
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         (デリバティブ取引関係)
          1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
            通貨関連
            前連結会計年度(平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
            当連結会計年度(平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
          2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

            金利関連
            前連結会計年度(平成26年5月31日)
                                      契約額等       契約額等のうち           時価
                            主なヘッジ対象
         区分          取引の種類
                                      (千円)       1年超(千円)          (千円)
                金利スワップ取引
     金利スワップの特例処
                                        230,769           -
                             長期借入金                          (注)
                支払固定・受取変動
     理
          (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
            ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
            当連結会計年度(平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は確定給付制度(積立型制度)を採用しております。
       国内連結子会社は退職一時金制度(非積立型)を採用しており、退職金制度の一部については中小企業退職金共済制
      度を採用しております。なお、国内連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職
      給付費用を計算しております。
       また、当社及び国内連結子会社は従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
     2.確定給付制度

      (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        退職給付債務の期首残高                                   830,710千円              945,311千円
         会計方針の変更による累積的影響額                                      -           △25,707

        会計方針の変更を反映した期首残高                                   830,710              919,603

         勤務費用                                    66,433              77,322

         利息費用                                    16,130              12,874

         数理計算上の差異の発生額                                    62,498              21,143

         退職給付の支払額                                   △36,700              △52,600

         功労加算金                                    6,237              8,821

        退職給付債務の期末残高                                   945,311              987,164

      (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        年金資産の期首残高                                   716,203千円              806,423千円
         期待運用収益                                    14,324              16,128

         数理計算上の差異の発生額                                    9,396              40,814

         事業主からの拠出額                                    92,818              57,082

         退職給付の支払額                                   △26,319              △37,509

        年金資産の期末残高                                   806,423              882,939

      (3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        退職給付に係る負債の期首残高                                    91,443千円              88,464千円
         退職給付費用                                    9,332              9,401

         退職給付の支払額                                   △12,311               △6,140

        退職給付に係る負債の期末残高                                    88,464              91,725

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      (4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
        産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        積立型制度の退職給付債務                                   945,311千円              987,164千円
        年金資産                                  △806,423              △882,939

                                        138,888              104,225

        非積立型制度の退職給付債務                                    88,464              91,725

        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   227,352              195,950

        退職給付に係る負債                                   227,352              195,950

        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   227,352              195,950

     (注)簡便法を適用した制度を含みます。
      (5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        勤務費用                                    66,433千円              77,322千円
        利息費用                                    16,130              12,874

        期待運用収益                                   △14,324              △16,128

        数理計算上の差異の費用処理額                                   △1,838               53,102

        功労加算金                                    6,237              8,821

        簡便法で計算した退職給付費用                                    9,332              9,401

        確定給付制度に係る退職給付費用                                    81,972              145,392

      (6) 退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        数理計算上の差異                                      -千円           △72,772千円
        合計                                      -           △72,772

      (7) 退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        未認識数理計算上の差異                                   △53,102千円               19,670千円
        合計                                   △53,102               19,670

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      (8) 年金資産に関する事項
       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
         生保一般勘定                                       67%              64%
         債券                                       17              18

         株式                                       15              18

         その他                                       1              1

         合計                                      100              100

       ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
       な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年4月1日              (自 平成26年4月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
        割引率                                      1.4%              1.4%
        長期期待運用収益率                                      2.0%              2.0%
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                              (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
           繰延税金資産
            賞与引当金及び未払費用(賞与他)                        162,085千円              159,956千円
            研究開発費                         59,386             150,770
            退職給付に係る負債                         81,693              65,593
            未払事業税                         49,755              63,708
            たな卸資産                         51,833              58,288
                                    170,764              159,935
            その他
           繰延税金資産小計
                                    575,520              658,252
                                   △93,814              △90,137
            評価性引当額
           繰延税金資産合計
                                    481,706              568,114
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                        287,289              587,993
            連結子会社の資産及び負債の時価評
                                     88,396              90,599
            価差額
            特別償却準備金                         59,652              40,861
                                     22,743              22,317
            その他
           繰延税金負債合計                         458,081              741,771
           繰延税金資産(負債△)の純額                          23,625            △173,656
           (注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債△)の純額は、連結貸借対照表の
           以下の項目に含まれております。
                                前連結会計年度              当連結会計年度

                              (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
            流動資産-繰延税金資産                        347,755千円              457,581千円
            固定資産-繰延税金資産                         52,142              32,804
            流動負債-繰延税金負債                           -           △3,103
            固定負債-繰延税金負債                       △376,271              △660,938
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                              (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
                              法定実効税率と税効果会               法定実効税率と税効果会
                             計適用後の法人税等の負担              計適用後の法人税等の負担
                             率との間の差異が法定実効              率との間の差異が法定実効
                             税率の100分の5以下であ              税率の100分の5以下であ
                             るため注記を省略しており              るため注記を省略しており
                             ます。              ます。
          3.法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

           「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
          (平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度か
          ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算
          に使用する法定実効税率は従来の35.38%から平成27年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる
          一時差異については32.82%に、平成28年6月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時
          差異については32.06%となります。
           この税率変更により、繰延税金資産が35,510千円、繰延税金負債が61,426千円それぞれ減少し、法人税等
          調整額が40,757千円、その他有価証券評価差額金が60,890千円、退職給付に係る調整累計額が653千円それぞ
          れ増加しております。
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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           イ 当該資産除去債務の概要
             本社工場用土地及び支店事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
           ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
             使用見込期間を15~34年と見積り、割引率は1.1~2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しており
            ます。
           ハ 当該資産除去債務の総額の増減

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                  至 平成26年5月31日)              至 平成27年5月31日)
              期首残高                         101,881千円              103,728千円
              時の経過による調整額                          1,846              1,880
              期末残高                         103,728              105,608
         (賃貸等不動産関係)

          重要性が乏しいため記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
             当社の報告セグメントは、「医薬品事業」のみであり、その他の事業セグメントの重要性が乏しいた
            め、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                           (単位:千円)
                           原薬       製剤     健康食品他        合計
                          19,664,791       11,143,275        388,321     31,196,388
              外部顧客への売上高
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                           (単位:千円)
               顧客の名称又は氏名                売上高         関連するセグメント名
                                  3,647,678
              日医工株式会社                          医薬品事業
           当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                           (単位:千円)
                           原薬       製剤     健康食品他        合計
                          20,973,520       12,725,855        359,283     34,058,658
              外部顧客への売上高
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                           (単位:千円)
               顧客の名称又は氏名                売上高         関連するセグメント名
                                  4,236,335
              日医工株式会社                          医薬品事業
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           平成25年6月1日          至   平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           平成26年6月1日          至   平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          1.関連当事者との取引
           前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
          2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

           (1)親会社情報
           前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
           (2)重要な関連会社の要約財務情報

           前連結会計年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)

            該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                          (自 平成25年6月1日                   (自 平成26年6月1日
                           至 平成26年5月31日)                   至 平成27年5月31日)
     1株当たり純資産額                             1,496.91円                   1,714.75円

     1株当たり当期純利益金額                              166.58円                   183.51円

        (注)1.平成27年4月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴
            い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当
            期純利益金額を算定しております。
           2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
            ん。
           3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (平成26年5月31日)                (平成27年5月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                               16,624,630                21,854,620

     純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                347,012                394,103

     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                               16,277,617                21,460,516

     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                      10,874                12,515
     通株式の数(千株)
           4.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成25年6月1日                (自 平成26年6月1日
                               至 平成26年5月31日)                至 平成27年5月31日)
      当期純利益金額(千円)                              1,811,396                2,246,122

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -

      普通株式に係る当期純利益金額(千円)                              1,811,396                2,246,122

      期中平均株式数(千株)                                10,874                12,239

         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                         当期首   残高      当期末残高          平均利率
             区分                                         返済期限
                          (千円)         (千円)          (%)
     短期借入金                      3,450,000         3,050,000            0.3       -
     1年以内に返済予定の長期借入金                      2,522,235         2,472,456            0.5       -

     1年以内に返済予定のリース債務                       278,516         228,912           3.8       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のも
                           4,217,056         3,434,698            0.4    平成28年~32年
     のを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のも
                            257,695          57,336           3.4    平成28年~31年
     のを除く。)
     その他有利子負債                         -         -         -      -
             合計             10,725,504          9,243,403             -      -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
      長期借入金                     1,639,506         1,095,962          505,898         193,332

      リース債務                       42,269         10,585          4,194          287

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         【資産除去債務明細表】
          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   7,422,417          16,686,991          24,648,461          34,058,658
     税金等調整前四半期(当期)
                         708,805         1,717,487          2,351,361          3,372,837
     純利益金額(千円)
     四半期(当期)純利益金額
                         456,610         1,110,310          1,518,555          2,246,122
     (千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          40.00          92.80          113.65          183.51
     利益金額(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
                          40.00          52.80          20.85          69.86
     (円)
     (注)当社は、平成27年4月1日付で普通株式1株につき、1.1株の割合で株式分割を行っております。1株当たり四半
       期(当期)純利益金額につきましては、当該分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定し算出しております。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,469,504              1,693,060
         現金及び預金
                                      ※6 2,615,084             ※6 2,115,363
         受取手形
                                      ※6 2,428,501             ※6 3,254,881
         電子記録債権
                                      ※5 6,996,697             ※5 7,576,892
         売掛金
                                        960,063              744,584
         商品及び製品
                                       1,331,457              1,571,534
         仕掛品
                                       1,343,929              1,956,400
         原材料及び貯蔵品
                                       ※5 400,000             ※5 440,000
         短期貸付金
                                       ※5 224,880             ※5 304,872
         1年内回収予定の長期貸付金
                                         10,333               8,684
         前払費用
                                        299,332              414,740
         繰延税金資産
                                        595,535              608,403
         ファクタリング債権
                                         54,200              148,342
         その他
                                        △ 52,421             △ 47,664
         貸倒引当金
                                       18,677,098              20,790,096
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 5,602,697             ※2 5,783,524
          建物
                                        111,464              165,881
          構築物
                                       3,113,481              3,387,063
          機械及び装置
                                         2,685              1,401
          車両運搬具
                                        241,229              313,609
          工具、器具及び備品
                                        987,743             1,064,085
          土地
                                        347,072              171,935
          リース資産
                                        210,603             1,791,681
          建設仮勘定
                                       10,616,978              12,679,182
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         41,629              56,598
          借地権
                                        358,836              254,029
          ソフトウエア
                                         2,894              2,894
          その他
          無形固定資産合計                              403,360              313,522
         投資その他の資産
                                      ※1 2,331,969             ※1 3,358,453
          投資有価証券
                                        842,102              842,102
          関係会社株式
                                           555              555
          出資金
                                       ※5 716,810             ※5 765,276
          長期貸付金
                                         3,820              2,826
          破産更生債権等
                                         4,351              6,889
          長期前払費用
                                        126,634              137,320
          保証金
          保険積立金                               70,822              72,508
                                         7,696              7,696
          その他
                                        △ 23,947             △ 24,153
          貸倒引当金
                                       4,080,815              5,169,476
          投資その他の資産合計
                                       15,101,154              18,162,180
         固定資産合計
                                       33,778,253              38,952,277
       資産合計
                                  80/102




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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
      負債の部
       流動負債
                                     ※1 , ※6 801,447             ※6 798,275
         支払手形
                                    ※1 , ※5 2,507,730           ※1 , ※5 2,886,852
         買掛金
                                       ※6 383,377             ※6 464,734
         電子記録債務
                                       3,450,000              3,050,000
         短期借入金
                                       2,453,195              2,406,226
         1年内返済予定の長期借入金
                                        224,976              193,678
         リース債務
                                       ※5 416,324             ※5 943,904
         未払金
                                        465,675              523,711
         未払費用
                                        180,203              109,861
         未払消費税等
                                        584,978              820,949
         未払法人税等
                                         34,860              21,168
         預り金
                                         27,363              31,565
         賞与引当金
                                         13,647               9,938
         返品調整引当金
                                       2,295,032              2,501,018
         ファクタリング債務
                                       ※6 195,093             ※6 160,800
         設備関係支払手形
                                           340             6,323
         その他
                                       14,034,245              14,929,009
         流動負債合計
       固定負債
                                       4,073,586              3,357,458
         長期借入金
                                        194,340               15,958
         リース債務
                                         85,786              123,895
         退職給付引当金
                                        287,692              563,895
         繰延税金負債
                                        103,728              105,608
         資産除去債務
                                         14,944               4,487
         その他
                                       4,760,077              4,171,304
         固定負債合計
                                       18,794,323              19,100,313
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       3,120,301              4,367,774
         資本金
         資本剰余金
                                       3,006,492              4,253,965
          資本準備金
                                       3,006,492              4,253,965
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         34,375              34,375
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       8,092,165              9,779,233
            繰越利益剰余金
                                        108,952               85,592
            特別償却準備金
                                       8,235,493              9,899,200
          利益剰余金合計
                                         △ 503            △ 8,775
         自己株式
                                       14,361,784              18,512,165
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        622,146             1,339,798
         その他有価証券評価差額金
                                        622,146             1,339,798
         評価・換算差額等合計
                                       14,983,930              19,851,963
       純資産合計
                                       33,778,253              38,952,277
      負債純資産合計
                                  81/102




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成25年6月1日              (自 平成26年6月1日
                                至 平成26年5月31日)               至 平成27年5月31日)
                                      ※3 31,047,842             ※3 33,907,697
      売上高
                                      ※3 25,768,509             ※3 27,400,572
      売上原価
                                       5,279,333              6,507,125
      売上総利益
                                         5,852              3,708
      返品調整引当金戻入額
                                       5,285,185              6,510,834
      差引売上総利益
                                    ※1 , ※3 2,870,523           ※1 , ※3 3,287,832
      販売費及び一般管理費
                                       2,414,662              3,223,001
      営業利益
      営業外収益
                                        ※3 4,380             ※3 7,235
       受取利息
                                        ※3 58,745            ※3 107,213
       受取配当金
                                         17,009              16,713
       受取賃貸料
                                         27,433              13,694
       受取保証料
                                         18,177              20,099
       その他
                                        125,746              164,955
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         75,524              52,406
       支払利息
       株式交付費                                    -            19,499
                                         7,901              57,083
       為替差損
                                         30,344               7,622
       その他
                                        113,770              136,612
       営業外費用合計
                                       2,426,638              3,251,345
      経常利益
      特別利益
                                            5            13,267
       固定資産売却益
                                         30,059              76,632
       投資有価証券売却益
                                         8,456                -
       補助金収入
                                         38,522              89,899
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※2 12,857            ※2 161,733
       固定資産除却損
                                         8,456                -
       固定資産圧縮損
                                           693             1,774
       その他
                                         22,007              163,508
       特別損失合計
                                       2,443,153              3,177,736
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   862,000             1,208,000
                                         21,077             △ 144,633
      法人税等調整額
                                        883,077             1,063,367
      法人税等合計
                                       1,560,076              2,114,369
      当期純利益
                                  82/102







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        製造原価明細書
                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成25年6月1日                  (自 平成26年6月1日
                             至 平成26年5月31日)                  至 平成27年5月31日)
                       注記                構成比                  構成比
             区分                金額(千円)                  金額(千円)
                       番号                (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                          7,053,517         54.9        7,991,969         57.1

     Ⅱ 労務費                          1,941,803         15.1        2,125,541         15.2

                               3,857,591                  3,869,413

     Ⅲ 経費                  ※1                 30.0                  27.7
       当期総製造費用                                100.0                  100.0

                               12,852,912                  13,986,925
                               1,540,095                  1,331,457
       期首仕掛品たな卸高
        合計

                               14,393,007                  15,318,382
       期末仕掛品たな卸高                        1,331,457                  1,571,534

                                293,193                  159,082

       他勘定振替高                ※2
       当期製品製造原価

                               12,768,356                  13,587,765
       原価計算の方法

        原価計算の方法は、実際総合原価計算であります。
      (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
              項目              (自 平成25年6月1日                  (自 平成26年6月1日
                             至 平成26年5月31日)                  至 平成27年5月31日)
     減価償却費(千円)                               1,898,229                  1,760,205
     外注加工費(千円)                                495,314                  541,563

     水道光熱費(千円)                                393,741                  422,518

         ※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
              項目              (自 平成25年6月1日                  (自 平成26年6月1日
                             至 平成26年5月31日)                  至 平成27年5月31日)
     販売費及び一般管理費(千円)                                288,915                  156,549
     その他(千円)                                 4,278                  2,533

            合計(千円)                         293,193                  159,082

                                  83/102







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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
                                                (単位:千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                    資本金
                               資本剰余金合                        利益剰余金合
                         資本準備金            利益準備金
                               計            繰越利益剰余      特別償却準備      計
                                           金      金
     当期首残高               3,120,301      3,006,492      3,006,492       34,375     6,803,426       134,184     6,971,985
      会計方針の変更による累積的
                                                           -
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                    3,120,301      3,006,492      3,006,492       34,375     6,803,426       134,184     6,971,985
     首残高
     当期変動額
      新株の発行
      特別償却準備金の取崩                                       26,234     △ 26,234        -
      税率変更による積立金の調整額
                                             △ 1,003      1,003        -
      剰余金の配当                                      △ 296,568           △ 296,568
      当期純利益
                                            1,560,076            1,560,076
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計
                       -      -      -      -   1,288,739      △ 25,231     1,263,507
     当期末残高               3,120,301      3,006,492      3,006,492       34,375     8,092,165       108,952     8,235,493
                      株主資本          評価・換算差額等

                                           純資産合計
                               その他有価証      評価・換算差
                   自己株式     株主資本合計
                               券評価差額金      額等合計
     当期首残高                △ 421   13,098,358       646,205      646,205     13,744,563
      会計方針の変更による累積的
                             -                  -
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                      △ 421   13,098,358       646,205      646,205     13,744,563
     首残高
     当期変動額
      新株の発行
      特別償却準備金の取崩                       -                  -
      税率変更による積立金の調整額
                             -                  -
      剰余金の配当                    △ 296,568                 △ 296,568
      当期純利益                    1,560,076                  1,560,076
      自己株式の取得                △ 81     △ 81                 △ 81
      株主資本以外の項目の当期変
                                △ 24,059     △ 24,059     △ 24,059
      動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 81   1,263,425      △ 24,059     △ 24,059     1,239,366
     当期末残高                △ 503   14,361,784       622,146      622,146     14,983,930
                                  84/102




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          当事業年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
                                                (単位:千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                    資本金
                               資本剰余金合                        利益剰余金合
                         資本準備金            利益準備金
                               計            繰越利益剰余      特別償却準備      計
                                           金      金
     当期首残高               3,120,301      3,006,492      3,006,492       34,375     8,092,165       108,952     8,235,493
      会計方針の変更による累積的
                                             16,612            16,612
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                    3,120,301      3,006,492      3,006,492       34,375     8,108,778       108,952     8,252,105
     首残高
     当期変動額
      新株の発行              1,247,472      1,247,472      1,247,472
      特別償却準備金の取崩
                                             27,238     △ 27,238        -
      税率変更による積立金の調整額
                                             △ 3,877      3,877        -
      剰余金の配当                                      △ 467,274           △ 467,274
      当期純利益                                      2,114,369            2,114,369
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計               1,247,472      1,247,472      1,247,472         -   1,670,455      △ 23,360     1,647,095
     当期末残高
                    4,367,774      4,253,965      4,253,965       34,375     9,779,233       85,592     9,899,200
                      株主資本          評価・換算差額等

                                           純資産合計
                               その他有価証      評価・換算差
                   自己株式     株主資本合計
                               券評価差額金      額等合計
     当期首残高                △ 503   14,361,784       622,146      622,146     14,983,930
      会計方針の変更による累積的
                           16,612                  16,612
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                      △ 503   14,378,396       622,146      622,146     15,000,542
     首残高
     当期変動額
      新株の発行
                          2,494,945                  2,494,945
      特別償却準備金の取崩                       -                  -
      税率変更による積立金の調整額
                             -                  -
      剰余金の配当
                          △ 467,274                 △ 467,274
      当期純利益                    2,114,369                  2,114,369
      自己株式の取得               △ 8,272     △ 8,272                 △ 8,272
      株主資本以外の項目の当期変
                                 717,652      717,652      717,652
      動額(純額)
     当期変動額合計
                     △ 8,272    4,133,768       717,652      717,652     4,851,421
     当期末残高               △ 8,775    18,512,165      1,339,798      1,339,798      19,851,963
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
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         (重要な会計方針)
         (1)資産の評価基準及び評価方法
          ① 有価証券
            子会社株式
             移動平均法による原価法を採用しております。
            その他有価証券
            時価のあるもの
             事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
            動平均法により算定)を採用しております。
            時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
          ② デリバティブ
            時価法を採用しております。
          ③ たな卸資産
            商品及び製品、原材料、仕掛品
             総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用
            しております。
            貯蔵品
             個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し
            ております。
         (2)固定資産の減価償却の方法
          ① 有形固定資産(リース資産を除く)
            主として定率法を採用しております。
            ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しており
           ます。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物        5年~55年
            機械及び装置           3年~8年
          ② 無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
           おります。
          ③ リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             リース期間を耐用年数として、定額法を採用しております。残存価額は、リース契約上の残価保証の取
            決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
             なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前の
            リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
         (3)引当金の計上基準
          ① 貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          ② 賞与引当金
            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上し
           ております。
          ③ 返品調整引当金
            返品による損失に備えるため、返品実績を基に算出した必要額を計上しております。
          ④ 退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
           上しております。
            数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括処理しております。
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         (4)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

            外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
           ます。
         (5)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          ① 消費税等の会計処理
            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
          ② 退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の
           方法と異なっております。
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         (会計方針の変更)
          (退職給付に関する会計基準等の適用)
           「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい
          う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。)
          を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を
          期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似
          した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平
          均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
           退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業
          年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減して
          おります。
           この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が25,707千円減少し、繰越利益剰余金が16,612千円増加して
          おります。また、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微
          であります。
           なお、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。
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         (貸借対照表関係)
          ※1 担保資産及び担保付債務
            担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     投資有価証券                               541,030千円                  444,720千円
            担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     支払手形                               236,431千円                    -千円
     買掛金                               117,723                  19,641
     債務保証                                95,301                  67,935
               計                      449,455                  87,577
          ※2 固定資産の圧縮記帳

            国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用に伴い、有形固定資産の取得価額から直接控除してい
           る圧縮記帳額、圧縮累計額およびそれらの内訳は、次のとおりであります。
            圧縮記帳額

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     建物                                8,456千円                   -千円
            圧縮記帳累計額

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     建物                               403,499千円                  403,499千円
           3 債務保証

            次の会社の武田薬品工業㈱からの買掛債務に対して債務保証を行っております。
                前事業年度                            当事業年度

              (平成26年5月31日)                            (平成27年5月31日)
     ㈱富士薬品                      53,028千円      ㈱富士薬品                      25,700千円
     アボットジャパン㈱                      21,870      アボットジャパン㈱                      12,422
     佐藤薬品工業㈱                      10,878      テイカ製薬㈱                      8,383
     キョーリンリメディオ㈱                      7,610      東洋製薬化成㈱                      8,188
     第一薬品工業㈱                       885     キョーリンリメディオ㈱                      6,561
     常盤薬品工業㈱                       760     第一薬品工業㈱                      2,843
     大和製薬㈱                       268     佐藤薬品工業㈱                      1,877
                                 日医工㈱                       804
                                 常盤薬品工業㈱                       536
                                                        482
                                 ㈱パナケイア製薬
                                 富山薬品㈱                       134
                           95,301                            67,935
             計                            計
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           4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
           を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
                                   11,200,000千円                  12,950,000千円
     総額
     借入実行残高                              3,450,000                  3,050,000
              差引額                      7,750,000                  9,900,000
          ※5 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     短期金銭債権                               658,681千円                  770,257千円
     長期金銭債権                               716,810                  765,276
     短期金銭債務                               491,650                  289,935
          ※6 事業年度末日満期手形等

             期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
             なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれて
            おります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成26年5月31日)                  (平成27年5月31日)
     受取手形                               196,772千円                  87,868千円
     電子記録債権                                69,296                 164,914
     支払手形                               246,052                  140,034
     設備関係支払手形                                32,252                  8,993
     電子記録債務                                73,422                 144,034
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         (損益計算書関係)
          ※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度26.0%、当事業年度27.4%、一般管理費に属する費
            用のおおよその割合は前事業年度74.0%、当事業年度72.6%であります。
             販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 平成25年6月1日                  (自 平成26年6月1日
                             至 平成26年5月31日)                    至 平成27年5月31日)
     役員報酬                               157,020    千円              159,660    千円
                                     566,082                  588,482
     給与手当
                                     148,213                  148,953
     賞与
                                      6,557                  7,595
     賞与引当金繰入額
                                     877,052                 1,120,147
     研究開発費
                                     111,528                  112,979
     減価償却費
                                      1,501                   823
     貸倒引当金繰入額
                                     191,438                  215,850
     支払手数料
          ※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成25年6月1日                            (自 平成26年6月1日
              至 平成26年5月31日)                            至 平成27年5月31日)
     建物                        88千円    建物                     108,896千円
     機械及び装置                      1,969      機械及び装置                      3,969
      工具器具及び備品                        184     工具器具及び備品                        799
      撤去費用                      10,613       撤去費用                      48,068
             計              12,857             計              161,733
          ※3 関係会社との取引高

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成25年6月1日                  (自 平成26年6月1日
                             至 平成26年5月31日)                  至 平成27年5月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                                45,610千円                 112,463千円
      仕入高                              4,129,377                  4,460,328
      販売費及び一般管理費                                37,995                  45,842
     営業取引以外の取引による取引高                                12,694                  59,785
         (有価証券関係)

          子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は 842,102千円、前事業年度の貸借対照表計上額は 842,102千
         円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度              当事業年度
                              (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
           繰延税金資産
            研究開発費                        59,386千円             150,770千円
            賞与引当金及び未払費用(賞与他)                       144,008              139,138
            未払事業税                        42,542              62,442
            たな卸資産                        44,941              51,069
            退職給付引当金                        30,351              39,768
                                   142,734              125,767
            その他
           繰延税金資産小計
                                   463,964              568,955
                                   △82,822              △70,179
            評価性引当額
           繰延税金資産合計
                                   381,141              498,776
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                       287,289              587,993
            特別償却準備金                        59,652              40,861
                                    22,560              19,077
            その他
           繰延税金負債合計                        369,501              647,931
           繰延税金資産(負債△)の純額                         11,640            △149,155
           (注)   前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債△)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含
             まれております。
                                前事業年度              当事業年度

                              (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
            流動資産-繰延税金資産                       299,332千円              414,740千円
            固定負債-繰延税金負債                      △287,692              △563,895
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                   (平成26年5月31日)              (平成27年5月31日)
           法定実効税率
                                   法定実効税率と税効果会                       35.38%
           (調整)                       計適用後の法人税等の負担
            交際費等永久に損金に算入されない項目                      率との間の差異が法定実効                       0.40
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                      税率の100分の5以下であ                      △0.87
            住民税均等割                      るため注記を省略しており                       0.24
            評価性引当額の増減                      ます。                      △0.17
            試験研究費の総額に係る税額控除等                                            △2.75
            税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                             1.10
            その他                                             0.12
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                                              33.46
          3.法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

           「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
          (平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法
          人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使
          用する法定実効税率は従来の35.38%から平成27年6月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異
          については32.82%に、平成28年6月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について
          は32.06%となります。
           この税率変更により、繰延税金資産が32,350千円、繰延税金負債が58,208千円それぞれ減少し、法人税等
          調整額が35,031千円、その他有価証券評価差額金が60,890千円それぞれ増加しております。
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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                        減価償却
                         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
        区分        資産の種類                                        累計額
                          (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                        (千円)
              建物            5,602,697       797,102      105,627      510,648     5,783,524      6,444,990
              構築物             111,464      85,649      3,269      27,962      165,881      373,142
              機械及び装置            3,113,481      1,279,928       18,516      987,830     3,387,063      9,328,492
              車両運搬具
                            2,685        -      0    1,284      1,401      39,294
      有形固定資産        工具、器具及び備品             241,229      227,210        812    154,018      313,609     1,131,485
              土地             987,743      76,341        -      -   1,064,085         -
              リース資産             347,072         -      -   175,136      171,935     1,035,408
              建設仮勘定             210,603     3,525,432      1,944,355         -   1,791,681         -
              計
                          10,616,978      5,991,665      2,072,580      1,856,880      12,679,182      18,352,813
              借地権
                           41,629      14,969        -      -    56,598        -
              ソフトウエア             358,836      18,870        -   123,677      254,029      354,408
      無形固定資産
              その他              2,894        -      -      -    2,894        -
              計             403,360      33,839        -   123,677      313,522      354,408
      (注)当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
          建物        増加(千円)        第七製剤棟 建設                               426,968
       機械及び装置          増加(千円)        第七製剤棟 生産設備                               566,791
                         第六原薬棟・第三原薬包装棟 建設                              1,728,000
        建設仮勘定         増加(千円)        第六製剤棟 生産設備                               548,848
                         第七製剤棟 建設                               974,733
         【引当金明細表】

                     当期首   残高     当期増加額        当期減少額        当期末残高
           科目
                     (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     貸倒引当金                  76,368         2,023        6,574        71,817

     賞与引当金                  27,363        31,565        27,363        31,565

     返品調整引当金                  13,647           -      3,708        9,938

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       (2)【主な資産及び負債の内容】
           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                 6月1日から5月31日まで
     定時株主総会                 8月中

     基準日                 5月31日

                      11月30日
     剰余金の配当の基準日
                      5月31日
     1単元の株式数                 100株
     単元未満株式の買取り(注)

                      (特別口座)
      取扱場所               東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                      三井住友信託銀行株式会社
                      (特別口座)

      株主名簿管理人               東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                      三井住友信託銀行株式会社
      取次所               -

      買取手数料               無料

                      電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
                      による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
     公告掲載方法
                      公告掲載URL
                      http://www.daitonet.co.jp/
     株主に対する特典                 該当事項はありません。
      (注)当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
         ることができません。
         ・会社法第189条第2項各号に掲げる権利

         ・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         ・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第72期)(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)平成26年8月29日北陸財務局長に提出。
       (2)内部統制報告書及びその添付書類

         平成26年8月29日北陸財務局長に提出。
       (3)四半期報告書及び確認書

        (第73期第1四半期)(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)平成26年10月14日北陸財務局長に提出。
        (第73期第2四半期)(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)平成27年1月14日北陸財務局長に提出。
        (第73期第3四半期)(自 平成26年12月1日 至 平成27年2月28日)平成27年4月14日北陸財務局長に提出。
       (4)臨時報告書

         平成26年9月1日北陸財務局長に提出。
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
        時報告書であります。
       (5)有価証券届出書(一般募集)及びその添付書類

         平成26年7月10日北陸財務局長に提出。
       (6)有価証券届出書(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)及びその添付書類

         平成26年7月10日北陸財務局長に提出。
       (7)有価証券届出書の訂正届出書

         平成26年7月22日北陸財務局長に提出。
          平成26年7月10日提出の有価証券届出書(一般募集)に係る訂正届出書であります。
         平成26年7月22日北陸財務局長に提出。
          平成26年7月10日提出の有価証券届出書(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増
          資)に係る訂正届出書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    平成27年8月26日

     ダイト株式会社

       取締役会 御中

                                有限責任     あずさ監査法人

                                指定有限責任社員

                                         公認会計士
                                                 近藤 久晴  印
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                         公認会計士
                                                 安藤 眞弘  印
                                業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるダイト株式会社の平成26年6月1日から平成27年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
     対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
     諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ
     ト株式会社及び連結子会社の平成27年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ダイト株式会社の平成27年5
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、ダイト株式会社が平成27年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
     に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                101/102









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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成27年8月26日

     ダイト株式会社

       取締役会 御中

                                有限責任     あずさ監査法人

                                指定有限責任社員

                                         公認会計士
                                                 近藤 久晴  印
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                         公認会計士
                                                 安藤 眞弘  印
                                業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるダイト株式会社の平成26年6月1日から平成27年5月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイト株
     式会社の平成27年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                102/102




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