三谷伸銅株式会社 半期報告書‐第127期(平成23年4月1日‐平成24年3月31日)

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半期報告書‐第127期(平成23年4月1日‐平成24年3月31日)

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提出者:三谷伸銅株式会社

カテゴリ:半期報告書‐第127期(平成23年4月1日‐平成24年3月31日)

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                                                三谷伸銅株式会社(E01306)
                                                        半期報告書

【表紙】
【提出書類】       半期報告書
【提出先】        近畿財務局長
【提出日】        平成23年12月26日
【中間会計期間】     第127期中(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
【会社名】        三谷伸銅株式会社
【英訳名】        MITANI SINDO COMPANY,LIMITED
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長今田廣樹
【本店の所在の場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1
【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)
【事務連絡者氏名】    経理課課長沢田勝彦
【最寄りの連絡場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1
【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)
【事務連絡者氏名】    経理課課長沢田勝彦
【縦覧に供する場所】   該当なし




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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
    1【主要な経営指標等の推移】
             回次           第125期中       第126期中          第127期中       第125期        第126期
                         自平成21年      自平成22年         自平成23年      自平成21年      自平成22年
                            4月1日         4月1日            4月1日        4月1日         4月1日
           会計期間
                         至平成21年      至平成22年         至平成23年      至平成22年      至平成23年
                            9月30日        9月30日           9月30日       3月31日        3月31日
    (1)連結経営指標等
    売上高           (千円)    4,761,198    5,514,183       6,739,895   11,148,325   11,964,543
    経常利益          (千円)       68,416      197,533         208,436      263,967      426,381
    中間(当期)純利益     (千円)       44,314      114,732         115,714      146,891      233,892
    中間包括利益又は包括利
                  (千円)           −       107,883          87,190           −       245,936
    益
    純資産額          (千円)    2,279,222    2,456,660       2,616,077    2,405,012    2,594,635
    総資産額          (千円)    5,424,204    5,569,349       6,256,936    6,262,223    6,510,477
    1株当たり純資産額     (円)        278.06       299.46          318.73       293.78       316.35
    1株当たり中間(当期)純
                 (円)           5.65        14.63           14.76        18.73        29.83
    利益金額
    潜在株式調整後1株当たり
                 (円)             −               −            −            −            −
    中間(当期)純利益金額
    自己資本比率        (%)         40.19        42.16           39.92        36.78        38.09
    営業活動によるキャッ
                  (千円)      290,449      462,029          13,487       10,674      234,629
    シュ・フロー
    投資活動によるキャッ
                  (千円)     △13,098      △50,876         △90,363      △14,964     △111,140
    シュ・フロー
    財務活動によるキャッ
                  (千円)    △262,442     △382,235           44,819       89,474     △30,312
    シュ・フロー
    現金及び現金同等物の中
                  (千円)      377,299      476,492         508,695      447,575      540,751
    間期末(期末)残高
    従業員数          (人)           150             149          147          148          145





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         回次             第125期中       第126期中         第127期中       第125期        第126期
                       自平成21年      自平成22年        自平成23年      自平成21年      自平成22年
                          4月1日         4月1日           4月1日        4月1日         4月1日
        会計期間
                       至平成21年      至平成22年        至平成23年      至平成22年      至平成23年
                          9月30日        9月30日          9月30日       3月31日        3月31日
(2)提出会社の経営指標等
売上高             (千円)    4,595,268    5,283,533      6,498,663   10,755,466   11,504,116
経常利益            (千円)       46,951      141,643        159,574      191,546      319,096
中間(当期)純利益       (千円)       25,991       96,551         97,651      114,878      206,772
資本金             (千円)      450,000      450,000        450,000      450,000      450,000
発行済株式総数         (株)     9,000,000    9,000,000      9,000,000    9,000,000    9,000,000
純資産額            (千円)    1,853,990    1,989,727      2,112,943    1,963,415    2,113,109
総資産額            (千円)    4,889,222    4,957,222      5,625,279    5,691,066    5,867,988
1株当たり中間(当期)純
             (円)             3.31        12.31          12.45        14.65        26.37
利益金額
潜在株式調整後1株当たり
             (円)               −              −            −            −            −
中間(当期)純利益金額
1株当たり配当額        (円)            −              −            −           7.0          8.0
自己資本比率          (%)          37.9         40.1           37.6         34.5         36.0
従業員数            (人)            94             90           93           93           91
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
    2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
      せん。
    3.提出会社における「1株当たり純資産額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略し
      ております。
    4.従業員数の内、平均臨時雇用者数の総数は従業員の100分の10未満のため、記載を省略しております。

      5.第126期中の中間包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号平
        成22年6月30日)を適用し、遡及処理しております。

 2【事業の内容】
  当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は
  ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 3【関係会社の状況】
  当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。




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 4【従業員の状況】
  (1)連結会社における状況
                                                  平成23年9月30日現在
           セグメントの名称                        従業員数(名)
 伸銅製品事業                                            101
 アルミ製品事業                                            22
 仕入商品事業                                             −
 金属加工事業                                             24
              合計                                   147
(注)1.従業員数は、就業人員であります。また臨時従業員については、従業員の100分の10未満のため記載を省略して
      おります。

  (2)提出会社における状況
    平成23年9月30日現在の従業員数は、93名であります。

  (3)労働組合の状況
    当社の労働組合は、産業別労働組合ジェイ・エー・エム京都に加盟しており、労使関係は引き続き友好な関係を
    保っております。




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第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
 (1)業績


 当中間連結会計期間における日本経済は、東日本大震災により一旦大きく落ち込んだ後、サプライチェーンの復旧
 や自粛ムードの和らぎによる個人消費の改善などの回復基調も見られましたが、欧州金融危機や米国経済の低迷と
 いった懸念要因に加え急速な円高の進行もあり、依然として先行き不透明な状況にあります。
 こうした中で当社グループ(当社及び連結子会社)の販売状況は、春頃に一時的な震災特需があったことやコイ
 ン材が堅調に推移したこと、また銅価が高水準で推移したこともあり、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比
 22.2%増の6,739百万円となりました。
 この結果、当中間連結会計期間の業績は、営業利益は 217百万円と前年同期に比べ 20百万円(10.3%)の増加、経常
 利益は 208百万円と前年同期に比べ 10百万円(5.5%)の増加となり、中間純利益は115百万円と前年同期に比べ 0百
 万円(0.9%)の増加となりました。
 セグメントの業績は次のとおりであります。
 ①伸銅製品事業
  大震災によるサプイライチェーンの寸断の影響から自動車向けを中心に、電子機器・半導体とも条製品が低調
  に推移しました。空調・冷凍機向けも一時的に省エネ性能の高いエアコン需要が伸びましたが夏後半には一段落
  し、水栓金具・バルブ・ガス関係は堅調に推移したものの、コネクタ関係は低迷しております。このような環境下
  で、売上高は4,955百万円と前年同期に比べ 1,048百万円(26.8%)の増加となり、営業利益も 139百万円と前年同
  期に比べ13百万円(10.7%)の増加となりました。
 ②アルミ製品事業
  板類は缶材が夏期の前倒し生産により増加はあるものの、震災の影響による自動車向けの大幅減少により全体
  ではマイナスとなり、当社主力の押出類においては、自動車向けで大幅に減少したものの、建設向けで新設住宅着
  工戸数回復を受け若干の減少にとどまるなかで、売上高は 636百万円と前年同期に比べ67百万円(11.8%)の増加
  となり、営業利益は 18百万円と前年同期に比べ5百万円(37.7%)の増加となりました。
 ③仕入商品事業
  伸銅製品事業と同様の需要環境のなかで、売上高は 880百万円と前年同期に比べ 112百万円(14.6%)の増加とな
  り、営業利益は5百万円と前年同期に比べ3百万円(164.5%)の増加となりました。
 ④金属加工事業
  他の事業同様に震災の影響はあるものの、全体として好調を維持いたしました。特に震災の影響を危惧した自動
  車関連も落ち込みは少なく、売上高は 267百万円と前年同期に比べ2百万円(0.8%)の減少、営業利益は 56百万円
  と前年同期に比べ18百万円(△24.4%)の減少となりました。


 (2)キャッシュ・フローの状況

 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べ5百万円増加とな
 りました。たな卸資産の増加及び仕入債務の減少等がありましたが短期借入金の借入等により、現金及び現金同等
 物の減少額は 32百万円と前年同期に比べ 60百万円の減少にとどまりました。 その結果、現金及び現金同等物残高
 は、期首残高が540百万円と多額であったことにより、前中間連結会計期間末に比べ32百万円増加し、当中間連結会
 計期間末残高は 508百万円となりました。
 (営業活動によるキャッシュ・フロ−)
 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは13百万円の収入と前年同期に比べ 448百万円
 の減少となりました。これは主にたな卸資産の増加260百万円及び仕入債務の減少217百万円等を反映したものであ
 ります。
 (投資活動によるキャッシュ・フロ−)
 当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは90百万円の支出と前年同期に比べ 39百万円
 の支出増加となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が前年同期比で32百万円増加したこと等を反
 映したものであります。
 (財務活動によるキャッシュ・フロ−)
 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは44百万円の収入と前年同期に比べ 427百万円
 の収入増加となりました。これは主に短期借入金の借入純増110百万円等を反映したものであります。




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 2【生産、受注及び販売の状況】
 (1)生産実績
   当中間連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                        当中間連結会計期間
      セグメントの名称         (自平成23年4月1日       前年同期比(%)
                        至平成23年9月30日)
伸銅製品事業(千円)                    4,850,362         128.6
アルミ製品事業(千円)                           639,392                  110.7
仕入商品事業(千円)                                 −                      −
金属加工事業(千円)                            527,976                  107.6
      合計(千円)                       6,017,731                   124.3
(注)1.金額は、販売価格によっております。
    2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


 (2)受注状況
   当中間連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
     セグメントの名称     受注高(千円)      前年同期比(%) 受注残高(千円)             前年同期比(%)
伸銅製品事業               4,359,454      110.1   420,812                57.7
アルミ製品事業                  590,551           110.8    39,849             121.7
仕入商品事業                   880,341           107.4    87,064              50.4
金属加工事業                   267,344           104.1    57,215             128.6
         合計            6,097,690           109.5   604,940              61.8
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。




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 (3)販売実績
   当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                        当中間連結会計期間
      セグメントの名称         (自平成23年4月1日       前年同期比(%)
                        至平成23年9月30日)
伸銅製品事業(千円)                    4,955,543         126.8
アルミ製品事業(千円)                         636,283              111.8
仕入商品事業(千円)                          880,350              114.6
金属加工事業(千円)                          267,719               99.2
       合計(千円)                    6,739,895               122.2
(注)1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
     2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                      前中間連結会計期間               当中間連結会計期間
                     (自平成22年4月1日           (自平成23年4月1日
        相手先           至平成22年9月30日)           至平成23年9月30日)
                   金額(千円)     割合(%)      金額(千円)       割合(%)
  三井住友金属鉱山伸銅㈱        561,770       10.2   1,548,192        23.0
    3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。




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3【対処すべき課題】
当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた
課題はありません。


4【事業等のリスク】
 当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業
等のリスクについての重要な変更はありません。




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5【経営上の重要な契約等】
 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。


6【研究開発活動】
 特記すべき事項はありません。


7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態の分析
  (流動資産)
        当中間連結会計期間末の流動資産の残高は、4,889百万円となり、前連結会計年度末に比べ176百万円の減少
      (3.5%減)となりました。受取手形及び売掛金の減少466百万円並びにたな卸資産の増加260百万円が主な要因であ
      ります。
  (固定資産)
        当中間連結会計期間末の固定資産の残高は、1,367百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円の減少
      (5.3%減)となりました。機械装置及び運搬具の減少13百万円並びに投資有価証券の減少56百万円が主な要因であ
      ります。
    (流動負債)
        当中間連結会計期間末の流動負債の残高は、2,601百万円となり、前連結会計年度末に比べ315百万円の減少
      (10.8%減)となりました。支払手形及び買掛金の減少217百万円並びに未払法人税等の減少61百万円が主な要因で
      あります。
    (固定負債)
        当中間連結会計期間末の固定負債の残高は、1,039百万円となり、前連結会計年度末に比べ40百万円の増加
      (4.1%増)となりました。長期借入金の増加100百万円が主な要因であります。
    (純資産)
        当中間連結会計期間末の純資産の残高は、2,616百万円となり、前連結会計年度末に比べ21百万円の増加(0.8%
      増)となりました。中間純利益計上による増加115百万円、その他有価証券評価差額金の減少34百万円並びに剰余
      金の配当による減少62百万円が主な要因であります。
  (2) 経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
   第2[事業の状況]1[業績等の概要]をご参照ください。




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第3【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。


2【設備の新設、除却等の計画】
 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。




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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
 (1)【株式の総数等】
  ①【株式の総数】
           種類                                      発行可能株式総数(株)
 普通株式                                                       45,000,000
               計                                                  45,000,000


   ②【発行済株式】
         中間会計期間末現在発行                               上場金融商品取引所名
                               提出日現在発行数(株)
   種類    数(株)                                      又は登録認可金融商品                  内容
                                (平成23年12月26日)
          (平成23年9月30日)                             取引業協会名
                                                                         単元株式数
普通株式               9,000,000         9,000,000           非上場
                                                                          1,000株
   計               9,000,000         9,000,000                −                −


 (2)【新株予約権等の状況】
    該当事項はありません。


 (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
    該当事項はありません。
    
 (4)【ライツプランの内容】
      該当事項はありません。


  (5)【発行済株式総数、資本金等の状況】
            発行済株式総 発行済株式総
                                   資本金増減額         資本金残高       資本準備金増    資本準備金残
    年月日     数増減数    数残高
                                    (千円)           (千円)       減額(千円)    高(千円)
             (千株)    (千株)
平成23年4月1日
 ∼平成23年9月30       −     9,000                 −     450,000         −               −
 日




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  (6)【大株主の状況】
                                                   平成23年9月30日現在
                                                     発行済株式総数に
                                         所有株式数
    氏名又は名称                 住所                        対する所有株式数
                                          (千株)
                                                     の割合(%)
三井金属鉱業株式会社       東京都品川区大崎1丁目11番1号          5,563         61.82
日本伸銅株式会社         堺市堺区匠町20番地1                 315          3.50
三谷房子            京都市北区                       277          3.08
三谷伸銅社員持株会        京都市南区上鳥羽大柳町1番地1             254          2.82
三谷史生            京都市北区                       229          2.55
株式会社佐渡島          大阪市中央区島之内1丁目16番19号           94          1.05
岡秀地所株式会社         京都市中京区蛸薬師通新町西入不動町181         37          0.41
兼子知世            千葉県佐倉市                       30          0.34
三谷仁志            札幌市豊平区                       30          0.34
松尾新次            東京都品川区                       30          0.33
加藤綾子            京都市中京区                       30          0.33
        計                   −              6,891         76.57
 (注)1.上記のほか、自己株式が1,162千株あります。





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     (7)【議決権の状況】
      ①【発行済株式】
                                                                     平成23年9月30日現在
               区分               株式数(株)             議決権の数(個)               内容
    無議決権株式                                     −           −              −
    議決権制限株式(自己株式等)                             −             −           −
    議決権制限株式(その他)                               −             −           −
                             (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                           −           −
                             普通株式 1,162,000
    完全議決権株式(その他)             普通株式 7,778,000               7,778          −
    単元未満株式                   普通株式      60,000                −           −
    発行済株式総数                         9,000,000                −           −
    総株主の議決権                                    −             −           −



      ②【自己株式等】
                                                               平成23年9月30日現在
                                                                発行済株式総数に
    所有者の氏名又                  自己名義所有株        他人名義所有株    所有株式数の合
                    所有者の住所                                      対する所有株式数
    は名称                      式数(株)          式数(株)      計(株)
                                                                の割合(%)
    (自己保有株式)
                京都市南区上鳥羽
    三谷伸銅㈱                      1,162,000           −     1,162,000           12.91
                大柳町1番地1
       計              −        1,162,000           −     1,162,000           12.91

    2【株価の推移】
     金融商品取引所非上場のため、該当事項はありません。


    3【役員の状況】
     前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。




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第5【経理の状況】
    1中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
    (1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
      第24号)に基づいて作成しております。

    (2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
      号)に基づいて作成しております。


    2監査証明について
    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(平成23年4月1日から平成23年9
    月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の中間財務諸
    表について、清友監査法人による中間監査を受けております。




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1【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
 ①【中間連結貸借対照表】
                                                           (単位:千円)

                       前連結会計年度                   当中間連結会計期間
                     (平成23年3月31日)                (平成23年9月30日)
資産の部
 流動資産
   現金及び預金                              542,951                    513,295
   受取手形及び売掛金                         2,880,801                  2,414,469
   たな卸資産                             1,435,808                  1,696,654
   繰延税金資産                               61,845                     57,906
   その他                                 147,426                    209,682
                                       △2,960                     △2,820
   貸倒引当金
  流動資産合計                             5,065,872                  4,889,188
 固定資産
  有形固定資産
                                      320,541                    319,190
    建物及び構築物(純額)             ※1, ※2                     ※1, ※2
                                      357,160                    343,528
    機械装置及び運搬具(純額)           ※1, ※2                     ※1, ※2
                                      214,971                    214,971
    土地                         ※2                         ※2
    建設仮勘定                              12,598                     15,243
                                       29,313                     26,420
    その他(純額)                     ※1                         ※1

    有形固定資産合計                          934,584                    919,354
  無形固定資産
   施設利用権                                1,504                      1,504
   ソフトウエア                               3,357                      2,371
    無形固定資産合計                            4,862                      3,875
  投資その他の資産
   投資有価証券                             356,350                    299,538
   繰延税金資産                             124,512                    123,304
   その他                                 24,304                     21,683
                                         △10                        △10
   貸倒引当金
    投資その他の資産合計                        505,157                    444,516
  固定資産合計                             1,444,604                  1,367,747
 資産合計                                6,510,477                  6,256,936




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                                                       (単位:千円)

                     前連結会計年度                当中間連結会計期間
                   (平成23年3月31日)             (平成23年9月30日)
負債の部
 流動負債
   支払手形及び買掛金                    1,434,336               1,217,314
                                1,012,000               1,022,568
  短期借入金                   ※2                      ※2
  未払金                              88,241                  72,074
  未払法人税等                          120,673                  58,997
  賞与引当金                           100,330                 105,489
  その他                             162,109                 125,396
  流動負債合計                        2,917,691               2,601,840
 固定負債
                                  630,000                 730,000
  長期借入金                    ※2                      ※2
  退職給付引当金                         197,483                 181,714
  役員退職慰労引当金                        47,160                  16,160
  環境対策引当金                         123,507                 111,144
  固定負債合計                          998,150               1,039,018
 負債合計                           3,915,842               3,640,859
純資産の部
 株主資本
   資本金                            450,000                 450,000
   資本剰余金                           11,189                  11,189
   利益剰余金                        2,329,732               2,382,728
                                △356,284                △357,065
   自己株式
  株主資本合計                        2,434,636               2,486,852
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金                     45,463                  11,144
  その他の包括利益累計額合計                    45,463                  11,144
 少数株主持分                           114,534                 118,079
 純資産合計                          2,594,635               2,616,077
負債純資産合計                         6,510,477               6,256,936




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 ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
  【中間連結損益計算書】
                                                          (単位:千円)

                          前中間連結会計期間                当中間連結会計期間
                         (自平成22年4月1日             (自平成23年4月1日
                        至平成22年9月30日)           至平成23年9月30日)
売上高                                  5,514,183                6,739,895
売上原価                                 4,980,249                6,166,334
売上総利益                                  533,933                 573,561
                                       336,962                 356,398
販売費及び一般管理費                      ※1                       ※1

営業利益                                   196,970                 217,162
営業外収益
 受取利息                                    2,526                   2,066
 受取配当金                                   8,900                   9,330
 その他                                     7,766                   3,938
 営業外収益合計                                19,193                  15,335
営業外費用
 支払利息                                   10,142                   9,694
 手形売却損                                   2,634                   3,545
 支払補償費                                      −                    9,736
 その他                                     5,854                   1,085
 営業外費用合計                                18,631                  24,061
経常利益                                   197,533                 208,436
特別利益
 前期損益修正益                                                            −
                                        10,171
                                                                    −
 貸倒引当金戻入額                                  420
 特別利益合計                                                             −
                                        10,591
特別損失
                                         3,710
 固定資産売却損                                                            −
                                  ※2
                                         1,082                      −
 固定資産除却損                          ※3

 特別損失合計                                                             −
                                         4,792
税金等調整前中間純利益                            203,332                 208,436
法人税、住民税及び事業税                            28,514                  58,997
法人税等調整額                                 51,580                  27,929
法人税等合計                                  80,094                  86,927
少数株主損益調整前中間純利益                         123,237                 121,509
少数株主利益                                   8,505                   5,794
中間純利益                                  114,732                 115,714




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  【中間連結包括利益計算書】
                                              (単位:千円)

                    前中間連結会計期間            当中間連結会計期間
                   (自平成22年4月1日         (自平成23年4月1日
                  至平成22年9月30日)       至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前中間純利益               123,237              121,509
その他の包括利益
                            △15,354              △34,318
 その他有価証券評価差額金
 その他の包括利益合計                 △15,354              △34,318
中間包括利益                       107,883               87,190
(内訳)
 親会社株主に係る中間包括利益               99,378               81,395
 少数株主に係る中間包括利益                 8,505                5,794




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 ③【中間連結株主資本等変動計算書】
                                                       (単位:千円)

                          前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
                         (自平成22年4月1日          (自平成23年4月1日
                        至平成22年9月30日)        至平成23年9月30日)
株主資本
 資本金
   当期首残高                           450,000               450,000
  当中間期末残高                          450,000               450,000
 資本剰余金
  当期首残高                             11,189                11,189
  当中間期末残高                           11,189                11,189
 利益剰余金
  当期首残高                           2,150,719             2,329,732
  当中間期変動額
    剰余金の配当                        △54,879               △62,717
    中間純利益                          114,732               115,714
    当中間期変動額合計                       59,852                52,996
  当中間期末残高                         2,210,572             2,382,728
 自己株式
  当期首残高                           △356,201              △356,284
  当中間期変動額
                                         △5                △781
    自己株式の取得
    当中間期変動額合計                            △5                △781
  当中間期末残高                         △356,206              △357,065
 株主資本合計
  当期首残高                           2,255,707             2,434,636
  当中間期変動額
    剰余金の配当                        △54,879               △62,717
    中間純利益                          114,732               115,714
                                       △5                  △781
    自己株式の取得
    当中間期変動額合計                       59,846                52,215
  当中間期末残高                         2,315,554             2,486,852
その他の包括利益累計額
 その他有価証券評価差額金
   当期首残高                            47,579                45,463
   当中間期変動額
    株主資本以外の項目の当中間期変動額
                                  △15,354               △34,318
    (純額)
    当中間期変動額合計                     △15,354               △34,318
  当中間期末残高                           32,225                11,144
 その他の包括利益累計額合計
  当期首残高                             47,579                45,463
  当中間期変動額
    株主資本以外の項目の当中間期変動額
                                  △15,354               △34,318
    (純額)
    当中間期変動額合計                     △15,354               △34,318




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                                                        (単位:千円)

                           前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
                          (自平成22年4月1日          (自平成23年4月1日
                         至平成22年9月30日)        至平成23年9月30日)
   当中間期末残高                           32,225                11,144
少数株主持分
 当期首残高                              101,725               114,534
 当中間期変動額
   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純
                                      7,155                 3,544
   額)
   当中間期変動額合計                          7,155                 3,544
 当中間期末残高                            108,880               118,079
純資産合計
 当期首残高                             2,405,012             2,594,635
 当中間期変動額
   剰余金の配当                          △54,879               △62,717
   中間純利益                            114,732               115,714
   自己株式の取得                              △5                  △781
   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純
                                    △8,198               △30,774
   額)
   当中間期変動額合計                         51,648                21,441
 当中間期末残高                           2,456,660             2,616,077




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 ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                      (単位:千円)

                         前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
                        (自平成22年4月1日          (自平成23年4月1日
                       至平成22年9月30日)        至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前中間純利益                       203,332               208,436
 減価償却費                              89,479                94,227
 賞与引当金の増減額(△は減少)                     △600                  5,159
 退職給付引当金の増減額(△は減少)                                      △15,769
                                     8,501
 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)               △6,212               △31,000
 環境対策引当金の増減額(△は減少)                      −               △12,362
 貸倒引当金の増減額(△は減少)                     △420                  △140
 受取利息及び受取配当金                      △11,426               △11,397
 支払利息                               10,142                 9,694
 有形固定資産除却損                                                    −
                                     1,082
 有形固定資産売却損益(△は益)                                              −
                                     3,710
 売上債権の増減額(△は増加)                    451,733               466,331
 たな卸資産の増減額(△は増加)                                       △260,846
                                   162,005
 未収入金の増減額(△は増加)                                         △60,879
                                     2,565
 その他の流動資産の増減額(△は増加)                △7,086                △1,355
 仕入債務の増減額(△は減少)                  △440,007              △217,021
 未払金の増減額(△は減少)                                          △16,167
                                     6,034
 未払費用の増減額(△は減少)                    △4,767                   △87
 未払事業所税の増減(△は減少)額                  △5,087                △5,025
 未払消費税等の増減額(△は減少)                                       △16,831
                                     6,955
 その他の流動負債の増減額(△は減少)                △5,445                △3,209
                                   △1,965
 その他                                                         344
 小計                                462,522               132,099
 利息及び配当金の受取額                        11,426               11,397
 利息の支払額                            △9,923               △9,716
 法人税等の支払額                          △3,339              △120,292
                                                             −
 法人税等の還付額                            1,343
 営業活動によるキャッシュ・フロー                  462,029                13,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
 定期預金の預入による支出                      △2,400                △2,400
 長期貸付金の回収による収入                        687                   590
 投資有価証券の取得による支出                     △269                  △290
 有形固定資産の取得による支出                   △56,687               △89,569
 有形固定資産の売却による収入                                              −
                                    6,757
 その他                                1,035                 1,306
 投資活動によるキャッシュ・フロー                 △50,876               △90,363




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                                                                   半期報告書
                                                       (単位:千円)

                        前中間連結会計期間               当中間連結会計期間
                       (自平成22年4月1日            (自平成23年4月1日
                      至平成22年9月30日)          至平成23年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入れによる収入                     4,406,000               5,353,568
 短期借入金の返済による支出                 △4,732,000              △5,243,000
 長期借入れによる収入                       200,000                 100,000
 長期借入金の返済による支出                  △200,000                △100,000
 自己株式の取得による支出                         △5                    △781
 親会社による配当金の支払額                   △54,879                 △62,717
                                  △1,350                  △2,250
 少数株主への配当金の支払額
 財務活動によるキャッシュ・フロー                  △382,235                 44,819
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                        △32,056
                                     28,917
現金及び現金同等物の期首残高                      447,575                540,751
                                    476,492                508,695
現金及び現金同等物の中間期末残高              ※1                      ※1




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       【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】
                           当中間連結会計期間
                          (自平成23年4月1日
                           至平成23年9月30日)
    1.連結の範囲に関する事項
     連結子会社の数3社
       三星工業株式会社
       新キタミ株式会社
       株式会社エムエス
     子会社は全て連結されています。
    2.持分法の適用に関する事項
     子会社は全て連結されており、関連会社はありません。
    3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
     連結子会社のうち、三星工業株式会社の中間決算日は9月30日、新キタミ株式会社の中間決算日は8月31日、株式会社
     エムエスの中間決算日は6月30日であります。中間連結財務諸表の作成に当たっては、新キタミ株式会社は8月31日現
     在、株式会社エムエスについては6月30日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引に
     ついては連結上必要な調整を行っております。
    4.会計処理基準に関する事項
     (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
        その他有価証券
          時価のあるもの
             中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法
            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
           時価のないもの
             移動平均法による原価法
       ②たな卸資産
           総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①有形固定資産(リース資産を除く)
         定額法によっております。
       なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
       建物及び構築物7∼50年
       機械装置及び運搬具4∼12年
       ②無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
        ります。
       ③リース資産
        リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっております。
     (3)重要な引当金の計上基準
      ①貸倒引当金
       売掛金、受取手形、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
       定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ②賞与引当金
       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      ③退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中
       間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
      ④役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。





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                                                                  半期報告書
                            当中間連結会計期間
                           (自平成23年4月1日
                            至平成23年9月30日)
         ⑤環境対策引当金
          「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」によって、処理することが義務づけられている
          PCB廃棄物の処理費用に充てるため、当社及び連結子会社で保管中であるPCB廃棄物について、日本環境安全事業㈱
          から公表されている処理単価に基づき算出した処理費用見込み額を計上しております。
     (4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       
     (5)重要なヘッジ会計の方法
       ①ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建金銭債権については振当処理を行っ
          ております。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
       (ヘッジ手段)為替予約
       (ヘッジ対象)外貨建金銭債権
       ③ヘッジ方針
          当社は、将来の外貨建による製品の販売に係る為替相場の変動によるリスクを軽減するため、実需の範囲内で為
          替予約取引を利用することとしております。
       ④ヘッジ有効性評価の方法
          ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比率分析
         する方法により行っております。ただし、為替予約取引のうち、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件がほぼ同じ
         であり、高い相関関係があると考えられるものについては有効性の判定を省略しております。
     (6)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
         であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的投資であります。
     (7)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

      【追加情報】
                           当中間連結会計期間
                         (自 平成23年4月1日
                          至 平成23年9月30日)
    (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)
     当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正
    に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。







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  【注記事項】
   (中間連結貸借対照表関係)
          前連結会計年度                             当中間連結会計期間
        (平成23年3月31日)                         (平成23年9月30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額                    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                       5,107,264千円                          5,200,505千円
※2.担保資産及び担保債務                    ※2.担保資産及び担保債務
   担保に供している資産は次のとおりであります。          担保に供している資産は次のとおりであります。
   工場財団                             工場財団
     建物               237,991千円       建物               232,345千円
     構築物                   15千円       構築物                    7千円
     機械及び装置           305,247千円       機械及び装置           287,078千円
     土地                32,118千円       土地                32,118千円
   債務の内容                            債務の内容
     短期借入金            300,000千円       短期借入金            200,000千円
     長期借入金            630,000千円       長期借入金            730,000千円
 3.手形割引高及び裏書譲渡高                  3.手形割引高及び裏書譲渡高
     受取手形割引高          548,968千円       受取手形割引高          604,432千円
                                     受取手形裏書譲渡高          2,267千円
                                      
 4.偶発債務                          4.偶発債務
    手形流動化に伴う偶発債務は次のとおりであります。         手形流動化に伴う偶発債務は次のとおりであります。
    買戻義務                134,046千円            買戻義務            192,300千円




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     (中間連結損益計算書関係)
           前中間連結会計期間                                   当中間連結会計期間
          (自平成22年4月1日                                (自平成23年4月1日
           至平成22年9月30日)                               至平成23年9月30日)
 ※1.販売費及び一般管理費の主なもの                        ※1.販売費及び一般管理費の主なもの
     従業員給料                      62,753千円         従業員給料                  73,297千円
     賞与引当金繰入額                   20,084千円         賞与引当金繰入額               21,203千円
     運送・梱包費                    112,648千円         運送・梱包費                123,320千円
     退職給付費用                      6,167千円         退職給付費用                  4,307千円
     旅費・通信費                     17,517千円         旅費・通信費                 15,632千円
     減価償却費                       4,042千円         減価償却費                   3,776千円
     租税公課                        5,850千円         租税公課                    5,749千円
 ※2. 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。                    ─────
     建物                2,637千円
     土地                1,072千円
 ※3.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。                 ─────
     機械装置及び運搬具         1,074千円              
     その他(工具器具備品)           7千円      





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    (中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
               株式数(千株)       増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)
発行済株式                                                     
普通株式              9,000          −         −        9,000
       合計            9,000          −         −        9,000
自己株式                                                    
普通株式(注)1          1,160           0        −        1,160
       合計            1,160           0        −        1,160
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。



2.配当に関する事項

(1)配当金支払額
                                  1株当たり
                      配当金の総額
 (決議)         株式の種類                配当額           基準日        効力発生日
                       (千円)
                                   (円)
 平成22年6月25日
              普通株式       54,879           7   平成22年3月31日   平成22年6月26日
  定時株主総会


当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
               株式数(千株)       増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)
発行済株式                                                     
普通株式              9,000          −         −        9,000
       合計            9,000          −         −        9,000
自己株式                                                    
普通株式(注)1          1,160           2        −        1,162
       合計            1,160           2        −        1,162
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。



2.配当に関する事項

(1)配当金支払額
                                  1株当たり
                      配当金の総額
 (決議)         株式の種類                配当額           基準日        効力発生日
                       (千円)
                                   (円)
 平成23年6月27日
              普通株式       62,717           8   平成23年3月31日   平成23年6月28日
  定時株主総会




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    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
         前中間連結会計期間                      当中間連結会計期間
        (自平成22年4月1日                   (自平成23年4月1日
         至平成22年9月30日)                  至平成23年9月30日)
 ※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借 ※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借
   対照表に掲記されている科目の金額との関係           対照表に掲記されている科目の金額との関係
  現金及び預金勘定             481,092千円 現金及び預金勘定             513,295千円
  預入期間が3ヶ月を超える定期預金     △4,600 〃  預入期間が3ヶ月を超える定期預金     △4,600 〃
    現金及び現金同等物                             現金及び現金同等物
                          476,492千円                     508,695千円
                                     

      (リース取引関係)
      前連結会計年度(平成23年3月31日)
       該当事項はありません。
      
      当中間連結会計期間(平成23年9月30日)
       該当事項はありません。




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     (金融商品関係)
      前連結会計年度末(平成23年3月31日)
  金融商品の時価等に関する事項
平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時
価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                      連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)      差額(千円)
                          (千円)
(1)現金及び預金                     542,951     542,951        −
(2)受取手形及び売掛金                2,880,801
(3)未収入金                     139,776                    
                             △2,960                     
 貸倒引当金(*1)
                           3,017,617   3,017,617       −
(4)投資有価証券                      352,750      352,750        −
    資産計                      3,913,318    3,913,318        −
(1)支払手形及び買掛金                 1,434,336    1,434,336        −
(2)短期借入金                       712,000      712,000        −
(3) 長期借入金                      930,000      932,821     2,821
(4) デリバティブ取引                        −            −         −
    負債計                      3,076,336    3,079,157     2,821
(*1)受取手形及び売掛金及び未収入金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資産
     (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)未収入金
     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
     ております。
     (4)投資有価証券
     これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
     負債
     (1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
     ております。
     (3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
     長期借入金の金利が固定されているものについては、残存期間における元利金の合計額を、新規に同様の借入
     を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によっております。
     (4)デリバティブ取引
     注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
     
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
               区分          連結貸借対照表計上額(千円)
       投資有価証券                            
         非上場株式                          3,600
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投
         資有価証券」には含めておりません。
     




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      当中間連結会計期間末(平成23年9月30日)
  金融商品の時価等に関する事項
平成23年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                 中間連結貸借対照表計上額
                                  時価(千円)       差額(千円)
                     (千円)
(1)現金及び預金                 513,295      513,295         −
(2)受取手形及び売掛金            2,414,469                      −
(3)未収入金                 200,655                      
                         △2,820                       
 貸倒引当金(*1)
                      2,612,304           2,612,304      −
(4)投資有価証券                 295,938              295,938        −
    資産計                 3,421,537            3,421,537        −
(1)支払手形及び買掛金            1,217,314            1,217,314        −
(2)短期借入金                  822,568              822,568        −
(3) 長期借入金                 930,000              931,600     1,600
(4) デリバティブ取引                   −                    −         −
    負債計                 2,969,882            2,971,482    1,600
(*1)受取手形及び売掛金及び未収入金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資産
     (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)未収入金
     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
     ております。
     (4)投資有価証券
     これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
     負債
     (1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
     ております。
     (3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
     長期借入金の金利が固定されているものについては、残存期間における元利金の合計額を、新規に同様の借入
     を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によっております。
     (4)デリバティブ取引
     注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
     
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
               区分         中間連結貸借対照表計上額(千円)
       投資有価証券                             
       非上場株式                         3,600
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投
       資有価証券」には含めておりません。
     




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        (有価証券関係)
      前連結会計年度末(平成23年3月31日)
       1.その他有価証券
                                連結貸借対照表計上
                         種類                        取得原価(千円)       差額(千円)
                                額(千円)
                     (1)株式            154,749            83,695       71,054
                     (2)債権                 −                 −            −
    連結貸借対照表計上額が
                     (3)その他                −                 −            −
    取得原価を超えるもの
                         小計              154,749         83,695       71,054
                     (1)株式               198,000        244,750      △46,749
                     (2)債権                    −              −            −
    連結貸借対照表計上額が
                     (3)その他                   −              −            −
    取得原価を超えないもの
                         小計              198,000        244,750      △46,749
                合計                       352,750        328,445       24,305


     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 3,600千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
     
       当中間連結会計期間末(平成23年9月30日)
        1.その他有価証券
                                中間連結貸借対照表
                       種類                     取得原価(千円)     差額(千円)
                                計上額(千円)
                  (1)株式               122,120       81,445      40,674
    中間連結貸借対照表計上
                  (2)債権                    −            −           −
    額が取得原価を超えるも
                  (3)その他                   −            −           −
    の
                       小計             122,120       81,445      40,674
                     (1)株式               173,818        247,289      △73,471
    中間連結貸借対照表計上
                     (2)債権                    −              −            −
    額が取得原価を超えない
                     (3)その他                   −              −            −
    もの
                         小計              173,818        247,289      △73,471
                合計                       295,938        328,735      △32,796

     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 3,600千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。





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    (デリバティブ取引関係)
    前連結会計年度末(平成23年3月31日)
     1.ヘッジ会計が適用されていないもの:該当するものはありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているもの:ヘッジ会計の方法ごとの決算月における契約額又は契約において定
     められた元本相当額は、次のとおりです。
                                                 契約額等の
                                          契約額等             時価
         ヘッジ会計の方法    取引の種類   主なヘッジ対象             うち1年超
                                          (千円)           (百万円)
                                                  (千円)
                    為替予約
                     売建
        為替予約の振当処理
                                  112,707  −
                      米ドル 売掛金                  (*)
        (*)為替予約の振当処理によるものは、売掛金と一体として処理されており、その時価は売掛金に含めて記
        載しています。

    当中間連結会計期間末(平成23年9月30日)
     1.ヘッジ会計が適用されていないもの:該当するものはありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているもの:ヘッジ会計の方法ごとの決算月における契約額又は契約において定
     められた元本相当額は、次のとおりです。
                                                 契約額等の
                                          契約額等             時価
         ヘッジ会計の方法    取引の種類   主なヘッジ対象             うち1年超
                                          (千円)           (百万円)
                                                  (千円)
                    為替予約
                     売建
        為替予約の振当処理
                                   83,968  −
                      米ドル 売掛金                  (*)
        (*)為替予約の振当処理によるものは、売掛金と一体として処理されており、その時価は売掛金に含めて記
        載しています。
    
    (ストック・オプション等関係)
    前中間連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)
     該当事項はありません。


    当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
     該当事項はありません。


    (資産除去債務関係)
    前連結会計年度末(平成23年3月31日)
    当社及び当社グル−プは不動産賃貸借契約に基づく工場土地等の退去時における原状回復に係る債務を有して
    おりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を
    合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

    当中間連結会計期間末(平成23年9月30日)
    当社及び当社グル−プは不動産賃貸借契約に基づく工場土地等の退去時における原状回復に係る債務を有して
    おりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を
    合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。




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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
        Ⅰ前中間連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)
        1.報告セグメントの概要
          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
         営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
          当社の事業並びに連結子会社の事業を種類別に区分し、当該種類毎に戦略を立案し、事業活動を
         展開しております。
          従いまして当社は、事業の種類別のセグメントから構成されており、「伸銅製品事業」、「アルミ製品
         事業」、「仕入製品事業」及び「金属加工事業」の4つを報告セグメントとしております。
          「伸銅製品事業」は、銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)等を生産しております。「ア
         ルミ製品事業」は、住宅用アルミサッシ等のアルミ押出型材等を生産しております。「仕入製品事業」は
         銅・黄銅の板・条・棒製品を仕入販売しております。「金属加工事業」は、銅・黄銅の表面処理及び製鋲
         加工を行っております。

          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
            報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要
           な事項」における記載と概ね同一であり、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
            セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
                                                                                    (単位:千円)
                                                                                      中間連結
                                        報告セグメント
                                                                                  調整額 財務諸表
                                  アルミ                                            (注)1  計上額
                       伸銅製品                   仕入商品          金属加工        計
                                  製品                                                  (注)2
    売上高                                                            
                      3,907,449
     外部顧客への売上高                    568,969     767,880      269,885 5,514,183        − 5,514,183
                              
     セグメント間の内部売上高
                         28,810       −               −    221,204   250,014 △250,014          −
     又は振替高
                                568,969
            計         3,936,259       767,880      491,089 5,764,197 △250,014 5,514,183
                                       
    セグメント利益             126,219    13,381           2,06075,062   216,722       △19,752    196,970
                                                       1,071,550
    セグメント資産           4,023,277   479,781       12,118           5,586,726       △17,377 5,569,349
                                                               
     その他の項目                                                    
      減価償却費              56,321 11,364              −    19,222    86,907
                                                        2,497 89,404
    (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
        (1)セグメント利益の調整額△19,752千円には、セグメント間取引消去△17,255千円、全社費用△2,497千円
          が含まれております。全社費用は、一般管理費であります。
        (2)セグメント資産の調整額△17,377千円には、セグメント間の債権の相殺消去△108,134千円、全社資産
          90,757千円が含まれております。
       2.セグメント利益は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。




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          Ⅱ当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
          1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
            営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
             当社の事業並びに連結子会社の事業を種類別に区分し、当該種類毎に戦略を立案し、事業活動を
            展開しております。
             従いまして当社は、事業の種類別のセグメントから構成されており、「伸銅製品事業」、「アルミ製品
            事業」、「仕入製品事業」及び「金属加工事業」の4つを報告セグメントとしております。
             「伸銅製品事業」は、銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)等を生産しております。「ア
            ルミ製品事業」は、住宅用アルミサッシ等のアルミ押出型材等を生産しております。「仕入製品事業」は
            銅・黄銅の板・条・棒製品を仕入販売しております。「金属加工事業」は、銅・黄銅の表面処理及び製鋲
            加工を行っております。

          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要
           な事項」における記載と概ね同一であり、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
             セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
           

          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
                                                                                    (単位:千円)
                                                                                      中間連結
                                        報告セグメント
                                                                                  調整額 財務諸表
                                  アルミ                                            (注)1  計上額
                      伸銅製品                    仕入商品          金属加工        計
                                  製品                                                  (注)2
    売上高                                                            
                      4,955,543
     外部顧客への売上高                    636,283     880,350      267,719 6,739,895        − 6,739,895
                              
     セグメント間の内部売上高
                         27,187       −               −    260,810   287,997 △287,997         −
     又は振替高
                                636,283
             計        4,982,730       880,350      528,529 7,027,892 △287,997 6,739,895
                                       
    セグメント利益             139,768    18,420           5,44956,723   220,360       △3,198    217,162
                                                       1,012,609
    セグメント資産           4,846,345   423,313       12,118           6,294,385       △37,449 6,256,936
                                                               
     その他の項目                                                    
      減価償却費              61,988 12,836              −    16,798    91,622
                                                       2,222 93,844
    (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
        (1)セグメント利益の調整額△3,198千円には、セグメント間取引消去△976千円、全社費用△2,222千円が含
          まれております。全社費用は、一般管理費であります。
        (2)セグメント資産の調整額△37,449千円には、セグメント間の債権の相殺消去△137,784千円、全社資産
          100,335千円が含まれております。
       2.セグメント利益は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。





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     【関連情報】
      Ⅰ前中間連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)
      1.製品及びサービスごとの情報
       「[セグメント情報]3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に
       関する情報」に記載のとおりであります。
       

      2.地域ごとの情報
       (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
         
         す。

       (2)有形固定資産
          在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。

      3.主要な顧客ごとの情報
                                                           (単位:千円)
           顧客の名称又は氏名             売上高                関連するセグメント名
       三井住友金属鉱山伸銅㈱                  561,770    伸銅製品事業、仕入製品事業

      Ⅱ当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
      1.製品及びサービスごとの情報
       「[セグメント情報]3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に
       関する情報」に記載のとおりであります。
       

      2.地域ごとの情報
       (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
         
         す。

       (2)有形固定資産
          在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。

      3.主要な顧客ごとの情報
                                                           (単位:千円)
           顧客の名称又は氏名             売上高                関連するセグメント名
       三井住友金属鉱山伸銅㈱                 1,548,192   伸銅製品事業、仕入製品事業





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    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
     前中間連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)
      
      該当事項はありません。

     当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
      
      該当事項はありません。
      

    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
     前中間連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)
      
      該当事項はありません。

     当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
      
      該当事項はありません。
      

    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
     前中間連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)
      
      該当事項はありません。

     当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
       
       該当事項はありません。
     





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       (1株当たり情報)
                                 前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
                               (自平成22年4月1日          (自平成23年4月1日
                                 至平成22年9月30日)         至平成23年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                        14.63円                14.76円
     (算定上の基礎)                                                        
      中間純利益金額(千円)                           114,732             115,714
      普通株主に帰属しない金額(千円)                           −                   −
      普通株式に係る中間純利益金額(千円)                    114,732             115,714
      普通株式の期中平均株式数(株)                     7,839,945           7,838,583
 (注)    潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在が存在しないため記載しておりません。
                                前連結会計年度       当中間連結会計期間
               
                              (平成23年3月31日)   (平成23年9月30日)
    1株当たり純資産額                        316.35円        318.73円
    (算定上の基礎)                                                         
     純資産の部の合計額(千円)                        2,594,635           2,616,077
     純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                  114,534             118,079
     (うち少数株主持分)(千円)                         114,534             118,079
     普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
                                          2,480,100           2,497,997
     (千円)
     1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
                                          7,839,698           7,837,327
     (期末)の普通株式の数(株)

       (重要な後発事象)
      当中間連結会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
       該当事項はありません。
       
       
       





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(2)【その他】
  該当事項はありません。




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2【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
 ①【中間貸借対照表】
                                                        (単位:千円)

                     前事業年度                      当中間会計期間
                  (平成23年3月31日)                (平成23年9月30日)
資産の部
 流動資産
   現金及び預金                             6,387                      4,655
   受取手形                             492,682                    297,954
   売掛金                            2,370,258                  2,097,220
   たな卸資産                          1,350,934                  1,615,577
   繰延税金資産                            44,651                     41,274
                                                               205,543
  その他                              148,817             ※4
                                   △2,970                     △2,820
  貸倒引当金
  流動資産合計                          4,410,761                  4,259,405
 固定資産
  有形固定資産
                                   273,202                    266,741
    建物(純額)               ※1, ※2                     ※1, ※2
                                   305,363                    287,153
    機械及び装置(純額)           ※1, ※2                     ※1, ※2
                                   214,971                    214,971
    土地                      ※2                         ※2
    建設仮勘定                           12,598                     13,143
                                    53,031                     46,244
    その他(純額)               ※1, ※2                     ※1, ※2

    有形固定資産合計                       859,167                    828,254
  無形固定資産                             4,523                      3,536
  投資その他の資産
   投資有価証券                          356,350                    299,538
   その他                             237,195                    234,552
                                      △10                        △10
   貸倒引当金
    投資その他の資産合計                     593,535                    534,081
  固定資産合計                          1,457,227                  1,365,873
 資産合計                             5,867,988                  5,625,279




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                                                      (単位:千円)

                     前事業年度                   当中間会計期間
                  (平成23年3月31日)             (平成23年9月30日)
負債の部
 流動負債
   支払手形                          365,994                 323,642
   買掛金                         1,063,241                 876,531
                               1,012,000               1,022,568
  短期借入金                  ※2                      ※2
  未払金                            98,521                  72,817
  未払法人税等                         78,984                  34,508
  未払消費税等                                                     −
                                 14,609
  未払事業所税                         10,164                   5,138
  預り金                             7,552                   8,075
  賞与引当金                          77,023                  78,547
  その他                            53,965                  77,145
  流動負債合計                       2,782,056               2,498,975
 固定負債
                                630,000                 730,000
  長期借入金                   ※2                      ※2
  退職給付引当金                       176,464                 160,115
  役員退職慰労引当金                      42,850                  12,100
  環境対策引当金                       123,507                 111,144
  固定負債合計                        972,821                1,013,359
 負債合計                          3,754,878               3,512,335
純資産の部
 株主資本
   資本金                          450,000                 450,000
   資本剰余金
    その他資本剰余金                     11,189                  11,189
      自己株式処分差益                   11,189                  11,189
    資本剰余金合計                      11,189                  11,189
  利益剰余金
   利益準備金                         95,600                 105,600
   その他利益剰余金
     固定資産圧縮積立金                     2,529                   1,264
     別途積立金                     1,600,000               1,700,000
     繰越利益剰余金                     294,614                 220,813
    利益剰余金合計                    1,992,744               2,027,677
  自己株式                         △356,284                △357,065
  株主資本合計                       2,097,649               2,131,801
 評価・換算差額等
                                                       △18,858
  その他有価証券評価差額金                   15,460
  評価・換算差額等合計                                           △18,858
                                 15,460
 純資産合計                         2,113,109               2,112,943
負債純資産合計                        5,867,988               5,625,279




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 ②【中間損益計算書】
                                                 (単位:千円)

                  前中間会計期間                  当中間会計期間
                (自平成22年4月1日             (自平成23年4月1日
               至平成22年9月30日)           至平成23年9月30日)
売上高                      5,283,533                6,498,663
売上原価                     4,878,691                6,054,954
売上総利益                         404,842                 443,708
販売費及び一般管理費                    285,818                 299,801
営業利益                          119,023                 143,907
                               37,922                  40,757
営業外収益                   ※1                       ※1
                               15,302                  25,090
営業外費用                   ※2                       ※2

経常利益                          141,643                 159,574
                               10,601
特別利益                                                      −
                        ※3
                                4,792                     −
特別損失                     ※4

税引前中間純利益                      147,452                 159,574
法人税、住民税及び事業税                      558                  34,508
法人税等調整額                        50,342                  27,415
法人税等合計                         50,901                  61,923
中間純利益                          96,551                  97,651




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 ③【中間株主資本等変動計算書】
                                                     (単位:千円)

                         前中間会計期間               当中間会計期間
                       (自平成22年4月1日          (自平成23年4月1日
                      至平成22年9月30日)        至平成23年9月30日)
株主資本
 資本金
   当期首残高                         450,000               450,000
  当中間期末残高                        450,000               450,000
 資本剰余金
  その他資本剰余金
    当期首残高                         11,189                11,189
    当中間期末残高                       11,189                11,189
  資本剰余金合計
   当期首残高                          11,189                11,189
    当中間期末残高                       11,189                11,189
 利益剰余金
  利益準備金
    当期首残高                         85,600                95,600
    当中間期変動額
     利益準備金の積立                     10,000                10,000
     当中間期変動額合計                    10,000                10,000
    当中間期末残高                       95,600               105,600
  その他利益剰余金
   固定資産圧縮積立金
     当期首残高                         5,058                 2,529
     当中間期変動額
                                 △1,264                △1,264
      固定資産圧縮積立金の取崩
       当中間期変動額合計                 △1,264                △1,264
     当中間期末残高                       3,794                 1,264
    別途積立金
     当期首残高                      1,500,000             1,600,000
     当中間期変動額
       別途積立金の積立                  100,000               100,000
       当中間期変動額合計                 100,000               100,000
     当中間期末残高                    1,600,000             1,700,000
    繰越利益剰余金
     当期首残高                       250,192               294,614
     当中間期変動額
       固定資産圧縮積立金の取崩                1,264                 1,264
       利益準備金の積立                  △10,000               △10,000
       別途積立金の積立                 △100,000              △100,000
       剰余金の配当                    △54,879               △62,717
       中間純利益                      96,551                97,651
       当中間期変動額合計                △67,063               △73,801




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                                                       (単位:千円)

                           前中間会計期間               当中間会計期間
                         (自平成22年4月1日          (自平成23年4月1日
                        至平成22年9月30日)        至平成23年9月30日)
     当中間期末残高                       183,128               220,813
  利益剰余金合計
   当期首残高                          1,840,851             1,992,744
   当中間期変動額
     剰余金の配当                       △54,879               △62,717
     中間純利益                         96,551                97,651
     当中間期変動額合計                      41,671                34,933
    当中間期末残高                       1,882,523             2,027,677
 自己株式
  当期首残高                           △356,201              △356,284
  当中間期変動額
                                         △5                △781
    自己株式の取得
    当中間期変動額合計                            △5                △781
  当中間期末残高                         △356,206              △357,065
 株主資本合計
  当期首残高                           1,945,839             2,097,649
  当中間期変動額
    剰余金の配当                        △54,879               △62,717
    中間純利益                          96,551                97,651
                                      △5                  △781
    自己株式の取得
    当中間期変動額合計                       41,665                34,152
  当中間期末残高                         1,987,505             2,131,801
評価・換算差額等
 その他有価証券評価差額金
   当期首残高                            17,576                15,460
   当中間期変動額
    株主資本以外の項目の当中間期変動額
                                  △15,354               △34,318
    (純額)
    当中間期変動額合計                     △15,354               △34,318
  当中間期末残高                                               △18,858
                                     2,222
 評価・換算差額等合計
  当期首残高                             17,576                15,460
  当中間期変動額
    株主資本以外の項目の当中間期変動額
                                  △15,354               △34,318
    (純額)
    当中間期変動額合計                     △15,354               △34,318
  当中間期末残高                                               △18,858
                                     2,222




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                                                        (単位:千円)

                            前中間会計期間               当中間会計期間
                          (自平成22年4月1日          (自平成23年4月1日
                         至平成22年9月30日)        至平成23年9月30日)
純資産合計
 当期首残高                             1,963,415             2,113,109
 当中間期変動額
   剰余金の配当                          △54,879               △62,717
   中間純利益                            96,551                97,651
   自己株式の取得                             △5                  △781
   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純
                                   △15,354               △34,318
   額)
   当中間期変動額合計                                                △166
                                     26,311
 当中間期末残高                           1,989,727             2,112,943




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      【重要な会計方針】
                             当中間会計期間
                          (自平成23年4月1日
                           至平成23年9月30日)
    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
       ①子会社株式
         移動平均法による原価法
       ②その他有価証券
         時価のあるもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
          により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     (2)たな卸資産
      総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    2.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定額法によっております。
       なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
       建物7∼50年
       機械及び装置  7年 
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
       ります。
     (3)リース資産
         リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
       売掛金,受取手形,貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
       定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末
       において発生していると認められる額を計上しております。
     (4)役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。
     (5)環境対策引当金
        「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」によって、処理することが義務づけられている
       PCB廃棄物の処理費用に充てるため、当社で保管中であるPCB廃棄物について、日本環境安全事業㈱から公表されてい
       る処理単価に基づき算出した処理費用見込み額を計上しております。
    4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
     外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨換算し、換算差額は損益として処理しております。





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                        当中間会計期間
                     (自平成23年4月1日
                      至平成23年9月30日)
5.ヘッジ会計の方法
  ①ヘッジ会計の方法
    繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建金銭債権については振当処理を行っ
    ております。
  ②ヘッジ手段とヘッジ対象
  (ヘッジ手段)為替予約
  (ヘッジ対象)外貨建金銭債権
  ③ヘッジ方針
    当社は、将来の外貨建による製品の販売に係る為替相場の変動によるリスクを軽減するため、実需の範囲内で為
    替予約取引を利用することとしております。
  ④ヘッジ有効性評価の方法
    ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比率分析
    する方法により行っております。ただし、為替予約取引のうち、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件がほぼ同じ
    であり、高い相関関係があると考えられるものについては有効性の判定を省略しております。
6.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。


  【追加情報】
                          当中間会計期間
                      (自 平成23年4月1日
                       至 平成23年9月30日)
(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)
 当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。




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   【注記事項】
    (中間貸借対照表関係)
            前事業年度                                当中間会計期間
         (平成23年3月31日)                          (平成23年9月30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額                      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                         4,558,196千円                              4,634,246千円
※2.担保資産及び担保債務                   ※2.担保資産及び担保債務
    担保に供している資産は次のとおりであります。           担保に供している資産は次のとおりであります。
   工場財団                            工場財団
    建物                237,991千円      建物                232,345千円
    構築物                    15千円      構築物                     7千円
    機械及び装置            305,247千円      機械及び装置            287,078千円
    土地                 32,118千円      土地                 32,118千円
   債務の内容                           債務の内容
    短期借入金             300,000千円      短期借入金             200,000千円
    長期借入金             630,000千円      長期借入金             730,000千円
3.手形割引高                        3.手形割引高
    受取手形割引高           548,968千円      受取手形割引高           604,432千円
            ─────               ※4.消費税等の取扱い
                                   仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺後流動資産の
                                   「その他」に含めて表示しております。
 5.偶発債務                         5.偶発債務
  手形流動化に伴う偶発債務は次のとおりであります。                     手形流動化に伴う偶発債務は次のとおりであります。
    買戻義務             134,046千円                  買戻義務             192,300千円



    (中間損益計算書関係)
           前中間会計期間                               当中間会計期間
        (自平成22年4月1日                          (自平成23年4月1日
         至平成22年9月30日)                         至平成23年9月30日)
※1.営業外収益のうち主要なもの                    ※1.営業外収益のうち主要なもの
   固定資産賃貸料                 18,531千円    固定資産賃貸料                      18,317千円
   受取配当金                   14,300千円    受取配当金                        18,330千円
   受取利息                     2,526千円    受取利息                          2,066千円
※2.営業外費用のうち主要なもの                    ※2.営業外費用のうち主要なもの
   支払利息                     9,785千円    支払利息                          9,251千円
   手形売却損                    2,634千円    支払補償費                         8,815千円
   賃貸資産減価償却費                1,619千円    手形売却損                         3,545千円
   賃貸資産租税課金                 1,078千円    賃貸資産減価償却費                     1,625千円
                                      賃貸資産租税課金                      1,052千円
※3.特別利益のうち主要なもの                          ─────
   貸倒引当金戻入額                  430千円                                        
    前期損益修正益               10,171千円                                        
※4.特別損失のうち主要なもの                         ─────
    建物売却損                  2,637千円                                        
    土地売却損                  1,072千円                                        
    機械及び装置除却損              1,074千円                                        
5.減価償却実施額                             5.減価償却実施額
    有形固定資産                 70,537千円          有形固定資産                 76,050千円
    無形固定資産                  1,199千円          無形固定資産                    986千円




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   (中間株主資本等変動計算書関係)
前中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

    自己株式の種類及び株式数に関する事項
                  当事業年度期首株式 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
                  数(千株)       株式数(千株)  株式数(千株) 式数(千株)
  普通株式(注)1             1,160          0         −       1,160
  合計                1,160          0         −       1,160
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取り0千株によるものであります。

  当中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

    自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当事業年度期首株式 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
                 数(千株)       株式数(千株)  株式数(千株) 式数(千株)
  普通株式(注)1            1,160          2         −       1,162
  合計               1,160          2         −       1,162
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取り2千株によるものであります。





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          (リース取引関係)
          前事業年度(平成23年3月31日)
           該当事項はありません。
          
          当中間会計期間(平成23年9月30日)
           該当事項はありません。





          (有価証券関係)
          前事業年度末(平成23年3月31日)
           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額子会社株式 91,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握
           することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。


          当中間会計期間末(平成23年9月30日)
           子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額子会社株式91,000千円)は、市場価格がなく、時価を把
           握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。


          (資産除去債務関係)
          前事業年度末(平成23年3月31日)
          当社は不動産賃貸借契約に基づく工場土地等の退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該
          債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積も
          ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

          当中間会計期間末(平成23年9月30日)
          当社は不動産賃貸借契約に基づく工場土地等の退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当
          該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を合理的に見
          積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

          (1株当たり情報)
                                       前中間会計期間               当中間会計期間
                                  (自    平成22年4月1日       (自    平成23年4月1日
                                   至    平成22年9月30日)      至    平成23年9月30日)
    1株当たり中間純利益金額                              12.31円                12.45円
    (算定上の基礎)
        中間純利益金額(千円)                            96,551               97,651
        普通株主に帰属しない金額(千円)                           −                    −
        普通株式に係る中間純利益金額
                                               96,551               97,651
        (千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                     7,839,945            7,838,583


 (注)      潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため記載しておりません。



         (重要な後発事象)
        当中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
         該当事項はありません。
         

        (2)【その他】
          該当事項はありません。




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第6【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
    事業年度(第126期)(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)平成23年6月27日近畿財務局長に提出。


  




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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
   該当事項はありません。




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                    独立監査人の中間監査報告書


                                             平成23年12月19日
三谷伸銅株式会社

 取締役会御中

                          清友監査法人

                          指定社員
                                              中野雄介印
                                     公認会計士
                          業務執行社員
                          指定社員
                                              人見敏之印
                                     公認会計士
                          業務執行社員



当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
三谷伸銅株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成23年4月1日
から平成23年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括
利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本と
なる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、
これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が
選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に
準拠して、三谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成23年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                      以上

(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途
     保管しております。
   2.中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデ−タ自体は含まれておりません。




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                                                                   半期報告書

                     独立監査人の中間監査報告書


                                             平成23年12月19日
三谷伸銅株式会社

 取締役会御中

                          清友監査法人

                          指定社員
                                             中野雄介印
                                     公認会計士
                          業務執行社員
                          指定社員
                                             人見敏之印
                                     公認会計士
                          業務執行社員



当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
三谷伸銅株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第127期事業年度の中間会計期間(平成23年4月1日
から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
三谷伸銅株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成23年4月1日から平
成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                        以上

(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会が別途保
     管しております。
   2.中間財務諸表の範囲にはXBRLデ−タ自体は含まれておりません。




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