関東バス株式会社 有価証券報告書 第119期(平成19年4月1日 ‐ 平成20年3月31日)

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有価証券報告書 -第119期(平成19年4月1日 ‐ 平成20年3月31日)

提出日:

提出者:関東バス株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                       関東バス株式会社(E04172)
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【表紙】
【提出書類】       有価証券報告書

【根拠条文】       金融商品取引法第24条第1項

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成20年6月27日

             第119期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
【事業年度】

             関東バス株式会社
【会社名】

【英訳名】        Kanto Bus Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】   取締役社長内藤泉

【本店の所在の場所】   東京都中野区東中野5丁目23番14号

【電話番号】       03(3371)7111(代表)

【事務連絡者氏名】    経理部長東和人

【最寄りの連絡場所】   東京都中野区東中野5丁目23番14号

【電話番号】       03(3371)7111(代表)

【事務連絡者氏名】    経理部長東和人

【縦覧に供する場所】   該当事項はありません。




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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】


1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等

       回次            第115期         第116期         第117期         第118期         第119期

      決算年月          平成16年3月       平成17年3月       平成18年3月       平成19年3月       平成20年3月

売上高          (千円)    11,566,211    11,801,632    11,505,692    11,473,332    11,729,148

経常利益         (千円)       363,829       496,505       215,112       123,270       307,267
当期純利益又は
             (千円)     △390,271        168,540      △89,245         83,995       270,872
当期純損失(△)
純資産額         (千円)     3,163,197     3,332,912     3,303,720     3,356,630     3,675,401

総資産額         (千円)    12,584,763    12,908,634    12,620,189    12,818,560    12,939,995

1株当たり純資産
              (円)        420.88        443.54        440.02        447.55        490.05

1株当たり当期純
利益
         (円)            △52.92          21.62       △12.38          11.20         36.12
又は当期純損失
(△)
潜在株式調整後
1株当たり    (円)                 ―             ―             ―             ―             ―
当期純利益金額
自己資本比率        (%)         25.14         25.82         26.18         26.19         28.40

自己資本利益率       (%)       △11.68           5.19        △2.69           2.50          7.37

株価収益率         (倍)            ―             ―             ―            ―             ―
営業活動による
キ ャ ッ シ ュ ・ フ (千円) 1,147,681    856,569     491,789     841,149  1,161,313
ロー
投資活動による
キ ャ ッ シ ュ ・ フ (千円) △764,589   △538,266   △1,330,735  △1,254,488  △709,201
ロー
財務活動による
キ ャ ッ シ ュ ・ フ (千円)  △10,797   △113,239      155,605     583,544     75,073
ロー
現金及び現金同等
物             (千円) 1,724,472  1,929,535   1,246,195   1,416,400  1,943,586
の期末残高
従業員数
                       1,165      1,179       1,158       1,164      1,148
[外、平均臨時雇用 (人)
                        [172]      [164]       [174]       [174]      [172]
者数]
 (注) 1売上高には、消費税等を含んでおりません。
     2潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
        ん。
     3株価収益率については、当社株式が非上場であり、株価の算定が困難なため記載しておりません。




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4純資産額の算定にあたり、平成19年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
  (企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企
  業会計基準適用指針第8号)を適用しております。




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(2) 提出会社の経営指標等

       回次            第115期          第116期          第117期          第118期          第119期

      決算年月          平成16年3月        平成17年3月        平成18年3月        平成19年3月        平成20年3月

売上高          (千円)     9,578,492      9,840,435      9,660,092      9,660,343      9,915,898

経常利益         (千円)       193,490        429,998        172,901         78,814        261,554
当期純利益又は
             (千円)     △473,973         141,792      △143,329          70,082        260,300
当期純損失(△)
資本金          (千円)       375,000        375,000        375,000        375,000        375,000

発行済株式総数      (千株)         7,500          7,500          7,500          7,500          7,500

純資産額         (千円)     2,548,307      2,696,747      2,615,909      2,656,749      2,966,677

総資産額         (千円)    10,908,598     11,361,205     11,065,646     11,203,421     11,357,932

1株当たり純資産
             (円)         339.77         359.57         348.79         354.23         395.56

1株当たり配当額                     ―            2.50             ―              ―              ―
(内1株当たり  (円)
                             (―)            (―)            (―)            (―)            (―)
中間配当額)
1株当たり当期純
利益
         (円)            △63.20           18.91        △19.11            9.34          34.71
又は当期純損失
(△)
潜在株式調整後
1株当たり    (円)                 ―              ―              ―              ―              ―
当期純利益金額
自己資本比率       (%)          23.36          23.74          23.64          23.71          26.12

自己資本利益率      (%)        △17.15            5.41         △5.48            2.64           8.77

株価収益率        (倍)             ―              ―              ―              ―              ―

配当性向         (%)             ―           13.22             ―              ―              ―
従業員数
                     830      838    835     857     874
[外、平均臨時雇用 (人)
                    [108]    [102]  [115]   [118]   [107]
者数]
 (注) 1売上高には、消費税等を含んでおりません。
     2潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
        ん。
     3株価収益率については、当社株式が非上場であり、株価の算定が困難なため記載しておりません。
     4純資産額の算定にあたり、平成19年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
        (企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企
        業会計基準適用指針第8号)を適用しております。




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2 【会社の沿革】
  昭和6年12月    資本金80,000円にて一般乗合旅客自動車運送事業の目的をもって関東乗合自動車株
             式会社を設立。
             本店所在地:東京都新宿区戸塚町4丁目566番地
  昭和7年1月     新宿駅=小滝橋間(1.92粁)の営業開始
  昭和11年12月   原町田自動車株式会社(資本金220,000円)を吸収合併
  昭和16年4月    日の丸自動車株式会社(現・連結子会社)を設立
  昭和20年1月    進運乗合自動車株式会社(資本金135,000円)
             中野乗合自動車株式会社(資本金180,000円)
             株式会社昭和自動車商会(資本金240,000円)
             の三社を吸収合併

  昭和24年4月    ベルタクシー株式会社(現・連結子会社)を設立
  昭和26年4月    一般貸切旅客自動車運送事業の営業開始
  昭和27年5月    一般乗用旅客自動車運送事業の営業開始
  昭和28年5月    関東観光株式会社(現・連結子会社)を設立
  昭和30年1月    石油製品販売業の営業開始
  昭和30年5月    旅館業の営業開始
  昭和32年5月    映画館業の営業開始
  昭和38年10月   一般乗用旅客自動車運送事業の営業の一部(都内)譲渡
  昭和39年2月    映画館業の営業廃止
  昭和39年11月   関東バス株式会社に商号変更
  昭和39年12月   本店所在地を東京都中野区小滝町21番地に移転
  昭和41年10月   本店所在地を住居表示実施により東京都中野区東中野5丁目23番14号に変更
  昭和42年4月    第一自動車工業株式会社(現・連結子会社)を設立、日の丸自動車株式会社より車輌整
             備業部門を移管
  昭和45年10月   不動産業の営業開始
  昭和48年12月   一般乗用旅客自動車運送事業の営業の全部(伊豆長岡・三島)をベルタクシー株式会
             社へ譲渡
  昭和48年12月   喫茶・食品販売業の営業開始
  昭和49年8月    石油製品販売業の営業の一部(伊豆長岡)廃止
  昭和55年7月    自動車分解整備業の営業開始
  昭和55年10月   株式会社旅館月ヶ瀬(現・連結子会社)を設立、旅館部門を譲渡
  昭和55年10月   石油製品販売業の全部(月ヶ瀬)を株式会社旅館月ヶ瀬へ譲渡
  平成11年1月    ケイビーバス株式会社(現・連結子会社)を設立
  平成13年12月   喫茶・食品販売業の営業廃止
  平成17年7月    物品販売業の営業開始
  平成19年8月    物品販売業の営業廃止




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3 【事業の内容】
  当社及び当社の関係会社(当社、子会社6社、その他の関係会社1社(平成20年3月31日現在)により
 構成)においては、交通事業、不動産事業、自動車分解整備事業、その他の事業の4部門に関係する事業
 を主として行っています。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。
  なお、次の4部門は「第5経理の状況1(1) 連結財務諸表注記」に掲げる事業の種類別セグメ
 ント情報の区分と同一であります。


 (交通事業)
   当部門においては、乗合自動車事業、貸切自動車事業、タクシー業、鉄道事業を営んでいます。
   このうち、当社の乗合自動車事業を当部門の主力分野として位置付けております。
    乗合自動車事業………当社、ケイビーバス株式会社、関東観光株式会社
    貸切自動車事業………当社
    タクシー業……………ベルタクシー株式会社、日の丸自動車株式会社
    鉄道事業………………京王電鉄株式会社


 (不動産事業)
   当部門においては、不動産賃貸業、不動産販売業を営んでいます。
    不動産賃貸業…………当社、ベルタクシー株式会社、京王電鉄株式会社
    不動産販売業…………京王電鉄株式会社


 (自動車分解整備事業)
   当部門においては、車輌分解整備業、自動車販売業を営んでいます。
    車輌分解整備業………当社、第一自動車工業株式会社
    自動車販売業…………第一自動車工業株式会社


 (その他の事業)
   当部門においては、旅行業、旅館業、保険代理業、広告代理店業、物品販売業を営んでおります。
    旅行業…………………関東観光株式会社
    旅館業…………………株式会社旅館月ヶ瀬
    保険代理業……………関東観光株式会社
    広告代理店業…………関東観光株式会社
 物品販売業……………関東バス株式会社
   なお、物品販売業については平成19年8月をもって営業を廃止いたしました。




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[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。




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4 【関係会社の状況】

                                              議決権の所有
                        資本金          主要な事業
       名称          住所                         (又は被所有)            関係内容
                        (千円)          の内容
                                                割合(%)
(連結子会社)
                                                           当社乗合バスの運行を委託してい
                  東京都                                      る。
ケイビーバス株式会社                 30,000    交通事業           100
                  中野区                                      当社所有の建物等を賃借している。
                                                           役員の兼任等…3名
                                                           当社の回数券等を委託販売してい
                  東京都                交通事業                  る。
関東観光株式会社                   11,800                   100
                  中野区                その他の事業                当社所有の建物を賃借している。
                                                           役員の兼任等…3名
                  静岡県                交通事業
ベルタクシー株式会社   ※1            40,000                   100    役員の兼任等…3名
                  沼津市                不動産事業
                  静岡県
日の丸自動車株式会社                 13,500    交通事業           100    役員の兼任等…3名
                  下田市
第一自動車工業株式会        静岡県                自動車分解
                           12,000                   100    役員の兼任等…2名
社                 下田市                整備事業
                  静岡県                                      当社所有の建物を賃借している。
株式会社旅館月ヶ瀬                  10,000    その他の事業         100
                  伊豆市                                      役員の兼任等…3名
(その他の関係会社)
                  東京都                交通事業
京王電鉄株式会社     ※2         59,023,812               (29.96)
                  新宿区                不動産事業
(注) 1主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
    2※1:特定子会社に該当しております。
    3※2:有価証券報告書を提出しております。


5 【従業員の状況】
 (1) 連結会社の状況
                                                               平成20年3月31日現
                                                               在
       事業の種類別セグメントの名称                             従業員数(人)
                                           1,052
交通事業
                                            [129]
                                               1
不動産事業
                                             [ 5]
                                              18
自動車分解整備業
                                             [―]
                                               7
その他の事業
                                             [27]
                                              70
全社(共通)
                                             [11]
                                           1,148
             合計
                                            [172]
(注) 1従業員数は就業人員であり、臨時社員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
    2全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
       るものであります。




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(2) 提出会社の状況
                                                 平成20年3月31日現
                                                 在
  従業員数(人)        平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)   平均年間給与(円)
            874
                        47.6          12.3       5,419,340
           [107]
(注) 1従業員数は就業人員であり、臨時社員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
    2平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。


(3) 労働組合の状況
  特に記載すべき事項はありません。




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第2 【事業の状況】


1 【業績等の概要】
(1) 業績
  当連結会計年度におけるわが国の経済は、設備投資や雇用情勢などが改善に向かい、個人消費も
 少しずつではありますが増加に転じるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。
  しかしながら、当社グループ(当社、連結子会社)を取り巻く環境は団塊世代の大量退職による
 雇用情勢の変化や少子・高齢化などの影響によるお客様の減少や、原油価格の高騰による燃料費の
 増加、自動車排出ガス規制の強化など依然として厳しい状況下に置かれております。
  このような状況の中で当社グループは、事業内容を再検討し増収策および業務の効率化を推進す
 るとともに、人件費を初めとする経費の削減に取り組みました。
  当連結会計年度の業績は、売上高が11,729,148千円と前連結会計年度に比べ255,815千円(前年
 同期比2.2%)増収となりました。利益については営業利益が372,290千円となり、前連結会計年度
 に比べ199,739千円(同115.8%)の増益、経常利益は307,267千円となり、前連結会計年度に比べ
 183,997千円(同149.3%)増益となり、当期純利益は270,872千円となり、前連結会計年度に比べ
 186,877千円(同222.5%)の増益となりました。


  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。


 ①交通事業
    乗合バス事業においては、少子高齢化などの影響により依然として厳しい状況下に置かれてお
  ります。このような中にあって前連結会計年度に引き続き駅周辺の車輌混雑や踏切の影響で定時
  性確保が困難なターミナルを中心に所要時分および運行時刻を見直し、定時運行の確保に努めま
  した。さらに沿線にある学校等への通学輸送の強化を図るとともに始発時刻の繰り上げや終車時
  刻の延長を実施し利便性の向上に努めました。また業務用無線機を導入し適正な運行管理・緊急
  事態への対応ならびに遺失物捜索の迅速化を図るなどの諸施策を実施してまいりました。
    前期中から実施している鉄道・バス共通ICカードシステム「パスモ」は、カードリーダーを
  順次増設し、平成19年7月1日より当社及びケイビーバスの全車両への取り付けが完了し、平成19
  年8月28日にはパスモ一日乗車券、平成19年12月16日にはパスモ定期券を発売開始しお客様から
  大変好評を博しております。またコミュニティーバスでは平成19年4月1日にムーバス6号線が
  営業運行を開始いたしました。
    接遇面につきましては前連結会計年度に引き続きお客様からの信頼を回復するための一声運
  動を中心に、ターミナルでの指導と乗務員教育の充実を図りました。
    高速バスにつきましては夜行高速バスでは他事業者の参入等により競争が激化し厳しい状況
  が続いておりますが、空港連絡バスは海外旅行者等の航空機利用者の増加により順調に推移いた
  しました。
    貸切バスは前連結会計年度に引き続き地域の学校、官庁関係の輸送のほか、業者扱いの受注増




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  加に努めました。
      タクシー業においては、依然として需要は低迷しさらに乗務員不足をかかえ厳しい状況が続い
  ております。そのような中で少しでもお客様をお待たせしないよう効率的な配車を心がけており
  ます。前連結会計年度に導入したカード対応のモバイルシステムはお客様から好評を博しており
  ます。
      以上の結果、当連結会計年度における売上高は10,357,495千円と前連結会計年度に比べ
  279,175千円(同2.8%)の増収となり、営業利益は1,422千円と前連結会計年度に比べ231,037千
  円(前連結会計年度は229,615千円の営業損失)の増益となりました。


      ・一般乗合旅客自動車事業
         運輸成績


                              当連結会計年度           前年同期比
         種別          単位
                            19.4.1∼20.3.31        (%)

営業日数                 日                    366           0.3

営業粁                  粁               1,884.58           1.8

走行粁                  千粁                15,590       △0.3

          定期         千人                15,580       △0.5

          定期外        〃                 38,562           4.2
輸送人員
          計          〃                 54,143           2.8

          定期         千円             2,250,590       △1.0

          定期外        〃              7,348,725           4.1
旅客運送収入
          計          〃              9,599,315           2.9

旅客運送雑収               〃                 51,446       33.1

収入合計                 〃              9,650,761           3.0

乗車効率                 %                  15.32           3.6


(注) 乗車効率算定方法は次の通りであります。
      (乗車密度)                (乗車効率)
       平均乗車粁×運送人員=延人粁        乗車密度÷平均車輌定員×100=乗車効率
       延人粁÷走行粁=乗車密度




  ・一般貸切旅客自動車事業
         運輸成績

                             当連結会計年度            前年同期比
         種別       単位
                           19.4.1∼20.3.31         (%)

営業日数                 日                   366            0.3

走行粁               千粁                     192        17.1

輸送人員              千人                      51            2.0




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旅客運送収入              千円               65,093              7.2

旅客運送雑収              〃                 3,175              6.2

収入合計                〃                68,269              7.1



  ・一般乗用旅客自動車事業
         運輸成績


                             当連結会計年度             前年同期比
         種別         単位
                           19.4.1∼20.3.31          (%)

営業日数                日                    366             0.3

営業粁                 千粁                 1,660         △2.9

走行粁                 〃                  3,505         △3.4

輸送人員                千人                   639         △5.2

営業収入                千円               638,464         △1.1

運行回数                回                466,695         △5.8




 ②不動産事業
      地域の不動産斡旋業者への営業活動を積極的に推進した結果、今連結会計年度はマンション入
  居率については比較的順調に回復いたしましたが、貸店舗の入居率が若干低下いたしました。経
  年による建物の劣化もあり長期的視野に立った運営計画の策定が必須となります。
      当連結会計年度の売上高は610,768千円と、前連結会計年度に比べ2,791千円(同0.5%)の増
  収となり、営業利益は361,156千円となり、前連結会計年度に比べ14,668千円(同4.2%)の増益
  となりました。


         営業成績


                             当連結会計年度             前年同期比
         種別         単位
                           19.4.1∼20.3.31          (%)

マンション収入             千円               489,804             1.5

貸店舗・貸事務所等収入         〃                 79,005         △3.8

雑収入                 〃                 41,958         △3.2

営業収入計               千円               610,768             0.5

住宅戸数                戸                    388             0.0

稼働率                 %                   96.2             3.7

店舗数                 戸                       20           5.3

稼働率                 %                   90.0         △7.1




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 ③自動車分解整備事業
   自動車分解整備業は、車検整備・12ヶ月点検整備については法定整備であるため景気にはあま
  り左右されない条件の中にありますが、他業種からの参入やディーラー等の整備売上増強の煽り
  をうけ、単価や整備箇所縮小という環境の中でお客様との関係を密にして社員一丸となって営業
  努力を重ねてまいりました。
   また自動車販売業も積極的な販売活動に努めましたが、原油高の影響により普通車から燃費効
  率の良い軽自動車への買い替えが目立ち販売台数・金額ともに減少となりました。
   この結果、当連結会計年度の売上高は483,299千円と前連結会計年度に比べ5,227千円(同
  1.1%)の減少となり、営業利益は22,821千円となり前連結会計年度に比べ5,249千円(同
  18.7%)の減益となりました。


         営業成績


                                     当連結会計年度         前年同期比
           種別        単位
                                   19.4.1∼20.3.31      (%)

            営業日数     日                         366       0.3

            整備台数     輌                       5,481      △1.3
自動車分解整備業
            営業収入     千円                    188,201      △5.8

            営業日数     日                         264      △0.4

            販売台数     輌                         254       3.3
自動車販売業
            営業収入     千円                    295,098       2.2




 ④その他の事業
   旅館業は、近年続いている国内旅行需要の減少や宿泊単価の下落、また旅行形態が遠距離型に
  移行するなどにより伊豆地区は依然として厳しい環境にあります。このような状況の中で、ホー
  ムページの活用により積極的に営業活動を行ない集客に努めました。
   広告代理店業は企業・商店から経費削減の対象とされ受注は伸び悩んでおりますが、車内外広
  告については増加となりました。
   この結果、当連結会計年度の売上高は277,584千円と、前連結会計年度に比べ20,924千円(同
  7.0%)の減収となり、営業損失は36,816千円と、前連結会計年度に比べ、42,536千円(前連結会
  計年度は5,719千円の営業利益)の減益となりました。




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(2) キャッシュ・フロー
  当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、
 1,943,586千円となりました。資金残高は前連結会計年度末より527,185千円(前年同期比37.2%)
 増加となりました。
 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
   営業活動の結果得られた資金は1,161,313千円と、前連結会計年度と比べ320,164千円(同
  38.1%)増となりました。
   これは主に前連結会計年度は退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したこ
  とにより退職給付引当金が766,951千円減少したのに対し、当連結会計年度は退職給付引当金の
  減少が88,160千円のみであったこと、及び確定拠出年金制度への資産移管額のうち当連結会計年
  度移管額155,168千円を支払ったことによるものです。
 (投資活動によるキャッシュ・フロー)
   投資活動の結果使用した資金は709,201千円と、前連結会計年度と比べ545,287千円(同
  43.5%)減となりました。
   これは主に有形固定資産の取得による支出が601,596千円減少したことによるものです。
 (財務活動によるキャッシュ・フロー)
   財務活動の結果得られた資金は75,073千円と、前連結会計年度に比べ508,470千円(同
  87.1%)減となりました。
   これは主に新規借入が減少したことによるものです。




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2 【生産、受注及び販売の状況】
     当社グループは交通事業を主たる事業としているため、生産及び受注の状況は記載しておりませ
 ん。また、売上の状況については、「1業績等の概要」において記載しております。


3 【対処すべき課題】
     今後の当社グループは少子高齢化社会が進行していく中にあっても安定的に企業継続ができるよ
 う、また土地等の減損会計に対処するためにも、各事業ごとに利益が出せるよう体質の強化に努めて
 まいります。ハード・ソフトの両面からお客様にサービスの提供をし、地域から愛される企業として
 存続できるよう努めてまいります。
     このような状況の中、当社グループが対処すべき当面の課題としては、
     ①主力事業の見直し
     ②その他の事業の見直し
     等が挙げられます。

 ①主力事業の見直し
      当社グループの主要セグメントは交通事業でありますが、景気は回復しているとはいえ少子高齢
     化社会が進む中で今後輸送人員の大幅な改善は望むべくもありません。高齢化社会の進行と環境保
     全にも対応した「人にやさしく利用しやすい」交通機関をめざし、ノンステップバスや低排気ガス
     車輌の導入をさらに進めてまいります。また、お客様のバス離れの主因となる不定時性の改善を図
     るため、バスロケーションシステムを活用し、お客様のバス待ちのイライラ感を解消しダイヤの所
     要時分の見直しにより定時性の確保に努めます。ソフト面では、お客様に気持ちよく乗車していた
     だくため、より一層の接遇向上に努め、信頼の確立と企業価値の向上を目指します。特に路線バス事
     業においては、労働時間等人件費の見直しを抜本的に行ない、事業全体の費用を圧縮し早期に経営
     を安定化させることが緊急の課題であると考えております。
      このような中、平成20年6月10日に当社乗合バスが列車走行中の踏切内に進入し列車と接触する
     という重大事故を惹起いたしました。今後二度とこのような事故を起こさないとの強い決意のも
     と、当社グループ全体の安全運行対策を根本から見直し対策を講じてゆく所存であります。
 ②その他の事業の見直し
      その他の事業として、広告代理店業、自動車分解整備業ならびに旅館業においては、刻々と変化す
     るお客様のニーズに対応できるよう、営業活動を強化し設備の充実を図ると共に、新規顧客の獲得
     と固定客への更なるサービス向上に努めます。不動産賃貸業においては、地域の不動産斡旋業者と
     の連絡を密にしてお客様のニーズに対応したリフォームを行うなどして更なる稼働率の向上に努
     めます。その他の事業においても高齢化社会に向けてバリアフリー対策や環境対策を実施するた
     め、中長期的な計画を策定し厳しい環境下でも将来にわたって継続的に成長できる企業を目指しま
     す。




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4 【事業等のリスク】
 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な
影響を及ぼす事項は、以下のようなものがあります。
 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断した
ものであります。


・事業収益について
  当社グループの自動車事業のうち乗合バス事業は、ICカードシステムの普及などによりお客様
 は増加傾向にあるものの、慢性的交通渋滞等により運行の定時性が保てず、また少子高齢化が加速
 するなかで、お客様の減少が続いております。当連結会計年度においても諸施策を実施いたしまし
 たが事業別において損失計上となっております。バリアフリーへの対応や環境に配慮した低公害車
 輌の導入等、会社を存続させるためにはさらに多額の設備投資が必要となります。その資金調達に
 支障をきたさないためにも収支改善は急務であります。
  当社グループは、乗合バス事業の収支安定化、事業基盤の確立を図るべく不採算路線の見直し、新
 規路線の構築に加え、乗務時間等の見直しによる人件費の削減やその他諸経費の削減を早期に実施
 していかなければならない現状にあります。しかし大型二種免許という特殊技能取得者の採用環境
 悪化が懸念される中、十分な検討と慎重な判断のもと、遂行しなければならないと考えております。
  また不動産事業においては、旧建築基準法適用の建物もありこれらの建替えをも考慮に入れた設
 備の維持管理計画の策定が必要となり、多額の修繕費等の支出が予想されます。
  以上のことから、今後の事業基盤の整備や再構築の成果如何によっては会社の事業の継続に重要
 な影響を及ぼす可能性があります。


5 【経営上の重要な契約等】
 該当事項はありません。


6 【研究開発活動】
 該当事項はありません。




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7 【財政状態及び経営成績の分析】
  文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの
 であります。


(1) 今期の経営成績の分析
  当社グループの当連結会計年度の経営成績は当期純利益として270,872千円を計上いたしまし
 た。世間一般では景気は緩やかながら回復基調にあり当社グループの経営成績も一見回復基調にあ
 るかのように見えますが、主力事業であるバス事業を取り巻く環境は依然として非常に厳しく、少
 子高齢化によるお客様の減少や原油価格の高騰により燃料費の増加など今後も懸念される要因が
 山積しております。
  このような状況の中で当社グループは輸送の効率化、退職金制度の変更、諸経費の削減に取り組
 みました。


 (2) 戦略的現状と見通し
  当社グループといたしましては、前連結会計年度より導入したバスロケーションシステムのデー
 タ等を活用しさらなる定時運行の確保に努めるとともに、平成19年3月から運用を開始しお客様か
 ら好評を博しているIC乗車券「パスモ」の利用促進を図り、お客様の回帰をめざします。また抜
 本的かつ継続的な事業の改革と、営業力強化を中心とした経営体質に転換し安定した経営をめざし
 ます。


 (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
  当社グループの資金状況は営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より
 320,164千円多い1,161,313千円のキャッシュを得ています。これは主に退職給付引当金の減少
 88,160千円及び確定拠出年金制度移管額155,168千円の支払であります。




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第3 【設備の状況】


1 【設備投資等の概要】
 当連結会計年度、当社グループでは、交通事業を中心に、全体で608,037千円の設備投資を実施いた
しました。




                           当連結会計年度

         交通事業                   542,207千円

         不動産事業                  45,501千円

         分解整備事業                 19,827千円

                                     501千円
         その他の事業

               計                608,037千円




 当連結会計年度は各セグメントとも投資内容を厳選し、必要最小限の投資としました。
 交通事業では乗合バス新車12輌、高速バス新車1輌、タクシー2輌等を購入、その他にIC乗車券
対応機器等、ソフトウェアとして営業所会計システム等を設置いたしました。
 不動産事業では、給水配管工事の他住居用の給湯器や風呂釜等を退出した箇所に代替設置いたしま
した。
 分解整備事業では、展示用車輌購入等をいたしました。
 その他の事業では事務所パーティーション設置等をいたしました。
 所要資金は、自己資金並びに借入金によります。




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2 【主要な設備の状況】
  当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
(1) 提出会社

                                                            帳簿価額(千円)
           事業の種類別                                                                                           従業員
 事業所名                 設備の
                                            土地
           セグメントの                                                                                             数
 (所在地)                 内容    車輌及び
             名称                                                                                              (人)
                                                            建物            構築物        その他         合計
                             運搬具
                                          (面積㎡)

                                             348,206
本社
           交通事業      本社機                                                                                      62
                                           (5,663.85)
(東京都中野                              106                         23,651      3,137     16,593      391,695
           他          能                                                                                       [ 7]
区)※1                                         [937.67]
                                             153,911
阿佐谷営業所
                                                                                                              187
                                           (5,522.57)
(東京都杉並     交通事業       営業所    261,594                            71,122     12,660     33,728      533,016
                                                                                                              [11]
区)                                         [1,312.67]
                                           1,731,847
武蔵野営業所
                                                                                                              236
                                           (6,240.07)
( 東京都武蔵野     〃        営業所    413,940                        110,767        26,844     18,535    2,301,935
                                                                                                              [44]
市)                                           [794.59]
青梅街道営業                                     1,663,139
所                                                                                                             198
                                           (7,779.04)
             〃        営業所    302,351                            28,523     26,367     30,117    2,050,498
(東京都練馬                                                                                                        [19]
                                           [1,979.14]
区)
青梅街道営業

                                                                                                               ―
貸切バス部門       〃        営業所        11,930           ―                 ―           ―         261      12,192
                                                                                                              [―]
(東京都練馬
区)
                                             309,450
丸山営業所
                                                                                                                3
                                           (3,221.73)
(東京都中野       〃        営業所    176,125                            74,811     10,162     20,699      591,250
                                                                                                              [11]
区)※1                                       [1,087.89]
五日市街道営                                        52,950
業所                                                                                                            167
                                           (3,929.71)
             〃        営業所    183,092                            32,847     11,858     20,026      300,775
(東京都杉並                                                                                                        [10]
                                           [2,244.38]
区)


                      整備施
整備センター     交通事業
                                                                                                               21
(東京都中野     自動車分解                    255           ―              4,864         633    23,922       29,675
                                                                                                              [ 0]
区)         整備事業
                      設

小滝橋マンショ
                                             441,216
ン他                    賃貸建                                                                                       0
         不動産事業                       ―                    1,279,287         7,416     18,675    1,746,595
( 東京都中野区              物                                                                                       [ 5]
                                           (2,859.85)
他)
月ヶ瀬旅館                                         26,973
         その他の事        旅館施
(静岡県伊豆                               ―                      131,116        23,039     12,623      193,752      ―
         業            設                   (17,802.19)
市)※2
※1土地、建物の一部をケイビーバス㈱に賃貸しております。
※2土地、建物の全てを㈱旅館月ヶ瀬に賃貸しております。


(2) 子会社

                                                                         帳簿価額(千円)
                          事業の種類
             事業所名                                                                                           従業員数
                                                                     土地
 会社名                      別セグメン     設備の内容
             (所在地)                                                                                           (人)
                          トの名称                     車輌                                建物         合計
                                                                   (面積㎡)

                                                                                                              121
ケイビーバス     丸山営業所
                          交通事業       車輌                95,890              ―              ―      96,833
株式会社       (東京都中野区)                                                                                           [10]




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         沼津営業所他                                        40,601
         (静岡県沼津市     〃      営業所             7,992                138,734   200,397
                                                    (2,104.36)
         他)
ベルタクシー                                                                                    89
株式会社     マンションベル                                                                         [21]
         シー         不動産事業   賃貸建物               ―           ―     327,706   331,326
         (静岡県沼津市)
                                                       36,952
日の丸自動車   本社営業所                                                                            40
                    交通事業    営業所             1,254                 23,988    64,571
株式会社     (静岡県下田市)                                                                        [ 3]
                                                      (834.23)
                                                        6,500
第一自動車工
       本社           自動車分解                                                                 15
                                                       (16.28)
業                           営業所         24,005                    27,498    61,383
       (静岡県下田市)     整備事業                                                                 [ 0]
株式会社                                                [1,857.00]




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(注) 1帳簿価額のうち「その他」は機械及び装置、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等を含
       んでおりません。
    2土地及び建物の一部を賃借しており、土地の面積については[]で外書きしております。
    3現在休止中の主要な設備はありません。
    4上記のほか、主要な賃借及びリース設備として以下のものがあります。

                 事業所名     事業の種類別                       年間リース料
       会社名                           設備の内容   台数
                 (所在地)   セグメントの名称                       (千円)
     ケイビーバス   丸山営業所
                         交通事業       高速バス車輌        1輌       12,026
     株式会社     (東京都中野区)
  5従業員数の[]は、臨時従業員数を外書しております。




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3 【設備の新設、除却等の計画】
   当社グループの設備投資については、今後3∼5ヶ年間の中期計画に基づき、収入計画、需要予測、
 利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しています。設備計画は原則的に各社が策定してい
 ますが、グループ全体で重複投資とならない様、提出会社を中心に調整を図っております。
   当連結会計年度後1年間の重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は1,255,632千円であり
 ますが、その所要資金については自己資金並びに借入金を充当する予定であり、その他についてはそ
 れぞれ最適な手段を選択することとし、現在で確定しているものはありません。
   重要な設備の新設計画は以下のとおりです。


  (1) 重要な設備の新設等

                                                  投資予定金額
                       事業の種類別
  会社名       事業所名                                                     資金調達方      完了予定年 完成後の増
                       セグメントの    設備内容                                      着手年月
            (所在地)                                                      法          月    加能力
                                               総額           既支払額
                         名称
                                              (千円)           (千円)
          本社           交通事業                                          自己資金及     平成        平成
                                照明器具交換              2,554        ―                                  増加なし
          (東京都中野区)     他                                              び借入金     20.4      21.3

                                 車輌11輌            254,001
          阿佐谷営業所
                       交通事業                                      ―       〃      〃            〃         〃
          (東京都杉並区)
                                 酸化触媒               1,640


                                 車輌8輌             179,868
          武蔵野営業所
                       〃                                       ―       〃      〃            〃         〃
          (東京都武蔵野市)
                                 酸化触媒               4,270


                                 車輌9輌             207,819
関 東 バ ス 株 式 青梅街道営業所    〃                                       ―       〃      〃            〃         〃
            (東京都練馬区)
会社
                                 酸化触媒               1,500
(提出会社)
            青梅街道営業所
                                                                               平成        平成
            貸切バス部門     〃       車輌1輌              28,000        ―       〃                             〃
                                                                               21.3      21.3
            (東京都練馬区)
          丸山営業所                                                                平成        平成
                       〃       車輌7輌             161,637        ―       〃                             〃
          (東京都中野区)                                                             20.4      21.3

                                 車輌10輌            232,905
          五日市街道営業所
                       〃                                       ―       〃      〃            〃         〃
          (東京都杉並区)
                                 酸化触媒               2,740

          小滝橋第三マン
                                                                               平成        平成
          ション      不動産事業        給水管改修              48,825        ―       〃                             〃
                                                                               20.9      21.3
          (東京都中野区)



                                             投資予定金額
                       事業の種類別
  会社名        事業所名                                                資金調達方      完了予定年 完成後の
                       セグメントの   設備内容                                   着手年月
            (所在地)                                                  法          月   増加能力
                                             総額        既支払額
                         名称
                                            (千円)        (千円)
ケ イ ビ ー バ ス 丸山営業所                                                自己資金及       平成       平成
                       交通事業     車輌1輌         17,000          ―                                    増加なし
株式会社        (東京都中野区)                                              び借入金       20.7     20.7
ベ ル タ ク シ ー 本社営業所                                                            平成       平成
                       〃      車輌2輌          3,200          ―   自己資金                              〃
株式会社        (静岡県沼津市)                                                         20.6     21.2
第 一 自 動 車 工 本社営業所      自動車分解整                                                平成       平成
                                展示用車輌        10,000          ―       〃                             〃
業株式会社       (静岡県下田市)   備事業                                                   20.4     21.3
 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。




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(2) 重要な設備の除却等
  経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。




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第4 【提出会社の状況】


1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
 ① 【株式の総数】

             種類                            発行可能株式総数(株)

         普通株式                                                 20,000,000

             計                                                20,000,000



 ② 【発行済株式】

                                   上場金融商品取引
           事業年度末現在       提出日現在         所
   種類       発行数(株)       発行数(株)    名又は登録認可金              内容
         (平成20年3月31日) (平成20年6月27日)     融
                                   商品取引業協会名
  普通株式            7,500,000   同左        非上場・非登録          ―

   計              7,500,000   同左           ―             ―




(2) 【新株予約権等の状況】
  該当事項はありません。




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(3) 【ライツプランの内容】

      該当事項はありません。


(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式       発行済株式       資本金増減額            資本金残高       資本準備金   資本準備金
      年月日      総数増減数        総数残高                                      増減額      残高
                (千株)         (千株)         (千円)            (千円)        (千円)    (千円)
昭和39年7月1日
                   2,500      7,500            125,000     375,000      ―       8,608
(注)

(注)株主割合1:0.52,500千株
    発行価額50円




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(5) 【所有者別状況】
                                                                        平成20年3月31日現
                                                                        在
                                                      外国法人等
          政府及び
                             金融商品    その他の                             個人
    区分    地方公共     金融機関                                                            計
                             取引業者     法人                             その他
           団体                                        個人以外   個人
株主数
               0         4       0              33      0        0         259         296
(人)
所有株式数
               0   374,805       0   3,377,085          0        0   3,748,110   7,500,000
(株)
所有株式数
               0      5.00       0       45.03          0        0       49.97         100
の割合(%)


(6) 【大株主の状況】
                                                                       平成20年3月31日現
                                                                       在
                                                                            発行済株式
                                                                 所有株式数     総数に対する
         氏名又は名称                         住所
                                                                  (千株)      所有株式数
                                                                            の割合(%)
京王電鉄株式会社                     東京都新宿区新宿3丁目1番24号                         2,247          29.96

柏村敬                         東京都世田谷区                                  1,144          15.26

関東バス共済組合                     東京都中野区東中野5丁目23番14号                         846          11.29

関東バス社員持株会                    東京都中野区東中野5丁目23番14号                         522            6.97

日産ディーゼル工業株式会社                埼玉県上尾市壱丁目1番地                               320            4.27

三菱ふそうトラック・バス株式会              神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地12
                                                                        250            3.33
社                            号

平田隆                         東京都世田谷区                                    224            2.99

吉村惇                         東京都武蔵野市                                    212            2.84

あいおい損害保険株式会社                 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号                          148            1.98

                             東京都千代田区丸の内1丁目2番1
東京海上日動火災保険株式会社                                                          148            1.98
                             号

           計                             ―                            6,065          80.87




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(7) 【議決権の状況】
 ① 【発行済株式】
                                                               平成20年3月31日現
                                                               在
      区分           株式数(株)               議決権の数(個)                  内容

無議決権株式                  ―                       ―                 ―

議決権制限株式(自己株式等)          ―                       ―                 ―

議決権制限株式(その他)            ―                       ―                 ―

完全議決権株式(自己株式等)          ―                       ―                 ―
                 普通株式
完全議決権株式(その他)                                    7,500,000         ―
                           7,500,000
単元未満株式                 ―                        ―                 ―

発行済株式総数                    7,500,000            ―                 ―

総株主の議決権                 ―                       7,500,000         ―




 ② 【自己株式等】
                                                                平成20年3月31日現
                                                                在
                                                                     発行済株式
                                        自己名義         他人名義   所有株式数
  所有者の氏名                                                            総数に対する
                 所有者の住所                所有株式数        所有株式数    の合計
   又は名称                                                              所有株式数
                                         (株)          (株)     (株)
                                                                     の割合(%)
     ―             ―                        ―          ―      ―        ―

     計             ―                        ―          ―      ―        ―


(8) 【ストックオプション制度の内容】
  該当事項はありません。




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2 【自己株式の取得等の状況】

  【株式の種類等】        該当事項はありません。


(1) 【株主総会決議による取得の状況】
   該当事項はありません。


(2) 【取締役会決議による取得の状況】
   該当事項はありません。


(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
   該当事項はありません。


(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
   該当事項はありません。




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3 【配当政策】
  当社は株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたってまいりました。
  当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的方針とし、配当の決定機関は株主総会でありま
 す。
  この方針のもとに、配当については1株当たり年5円を安定配当と考え、記念すべき節目には各期
 の経営成績の状況を勘案して増配を実施してまいりました。
  当期(平成20年3月期)は利益を計上しておりますが、剰余金を内部留保して財務体質の強化を図
 るため、当期の配当については誠に遺憾ながら無配といたしました。
  内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開の備えとして留保していくこととしておりま
 す。
  なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。


4 【株価の推移】
 (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

      回次     第115期        第116期             第117期        第118期       第119期

  決算年月     平成16年3月      平成17年3月         平成18年3月     平成19年3月         平成20年3月

  最高(円)
                      非上場であり店頭取引がないため、該当事項はありません。
  最低(円)



 (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

      月別   平成19年10月   平成19年11月    平成19年12月     平成20年1月    平成20年2月   平成20年3月

  最高(円)
                      非上場であり店頭取引がないため、該当事項はありません。
  最低(円)




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5 【役員の状況】

                                                                       所有株式数
 役名     職名       氏名        生年月日                    略歴             任期
                                                                        (千株)
                                    昭和53年3月     当社入社
                                    平成9年6月      当社取締役業務部長
                                    平成11年1月     ケイビーバス株式会社常務取締
                                    平成15年6月     役
取締役社長
                         昭和30年3月18日 平成15年6月     当社常務取締役
  (代表    ―     内藤泉                                            ※1       20
                              生     平成18年6月     ケイビーバス株式会社取締役社
 取締役)
                                                長
                                      平成20年6月   当社専務取締役(社務総括、企画
                                                推進室・総務部担当)
                                                当社代表取締役社長(現)
                                      昭和53年3月   当社入社
                                      平成9年6月    当社取締役経理部長
                                      平成11年6月   ベルタクシー株式会社常務取締
                                      平成13年6月   役
                                      平成15年6月   当社取締役
                                      平成16年6月   当社常務取締役
                                                ベルタクシー株式会社取締役社
                         昭和30年6月1日
常務取締役    ―     福田敏男                                            ※1       10
                              生    平成18年6月      長(現)
                                   平成18年6月      当社取締役(現)
                                                日の丸自動車株式会社取締役社
                                      平成18年6月   長(現)
                                                株式会社旅館月ヶ瀬取締役社長
                                      平成20年6月   (現)
                                                当社常務取締役(現)
                                   昭和54年3月      当社入社
                                   平成15年6月      当社業務部長
                         昭和35年8月1日
 取締役    運輸部長   伊藤隆二             平成17年10月     当社企画推進室長          ※1        3
                              生
                                   平成18年11月     当社運輸部長(現)
                                   平成19年6月      当社取締役(現)
                                     昭和36年6月    当社入社
                                     平成7年6月     当社取締役経理部長
                         昭和12年10月23日
 取締役     ―     向山丞弥               平成11年6月    当社専務取締役管理本部長      ※1       21
                              生
                                     平成15年6月    当社代表取締役社長
                                     平成20年6月    当社取締役(現)
                                      平成4年6月    京王帝都電鉄株式会社(現京王
                                                電鉄株式会社)取締役自動車事
                                                業部長委嘱
                                      平成9年6月    同社常務取締役自動車事業部長
                                                委嘱
                         昭和15年6月5日
 取締役     ―     井原宏                                            ※1        0
                              生    平成10年6月      西東京バス株式会社取締役社長
                                   平成11年4月      多摩バス株式会社取締役社長
                                   平成16年6月      西東京バス株式会社取締役会長
                                   平成17年6月      同社相談役(現)
                                   平成17年6月      当社取締役(現)
                                    昭和49年4月     第二東京弁護士会弁護士登録
                                    平成8年度       (現)
                         昭和22年8月15日
 監査役     ―     齋藤晴太郎              平成10年6月     第二東京弁護士会副会長       ※2       15
                              生
                                    平成20年6月     当社監査役
                                                当社監査役再任(現)

                                  計                                        70

(注) 1取締役の任期は、平成19年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年3月期に係る定時株主総会
       終結の時までであります。
    2監査役の任期は、平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会
       終結の時までであります。




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6 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
  当社は地域に密着した公共交通機関としてお客様からの信頼を確保し、グループ価値の向上を図
 るため、経営の意思決定の迅速化、管理、監督機能の強化及び透明性の確保を重要な課題として認識
 しております。
  当社は監査役制度を採用しており、社外監査役1名の監査役は取締役会等に出席し、必要に応じ
 て意見を述べるなど、取締役の職務執行の監督を行っております。今後も現行制度の下でコーポ
 レート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
  内部統制につきましては、運輸部・総務部による業務監査と、経理部による会計監査を定期的に
 実施し、財務報告の信頼性の確保及び業務の有効性・効率性の確保を図っております。


(2) 会社の機関・内部統制の関係図
  会社の機関・内部統制の関係を図表であらわすと次のようになります。




(3)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
  当社では社外監査役1名を選任しており、同監査役が開業している法律事務所と顧問契約を締結
 しております。




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(4) 役員報酬の内容
  取締役の年間報酬総額50,610千円
  監査役の年間報酬総額    3,600千円(社外監査役1名分です)


(5) 監査報酬の内容
  公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬15,000千円(税抜き)
  上記以外の業務に基づく報酬はありません。


(6)会計監査の状況
  当連結会計年度における当社の会計監査人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査
 業務に係る補助者の構成は次の通りであります。
 a.会計監査人の名称
   あずさ監査法人
 b.業務を執行した公認会計士の氏名
   指定社員業務執行社員山田眞之助、園田博之
 c.監査業務に係る補助者の構成
   公認会計士3名その他4名


(7)責任限定契約の内容の概要
  当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項
 の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
 法令に規定する金額であります。


(8) 取締役の選任の決議要件
  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有す
 る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。またその選任決議
 は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。


(9) 株主総会の特別決議要件
  当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条2項に定める特別決議については、総
 株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を
 定款に定めております。


(10) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
  中間配当
  当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日
 として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。




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第5 【経理の状況】


1連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵
 省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
   なお、前連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表
 規則に基づき、当連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正後の連結財
 務諸表規則に基づいて作成しております。


(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
 59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
   なお、前事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に
 基づき、当事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に
 基づいて作成しております。


2監査証明について
 当社は、前連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)及び前事業年度(平成18年
4月1日から平成19年3月31日まで)は証券取引法第193条の2の規定に基づき、また当連結会計年度
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び当事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月
31日まで)は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸
表について、あずさ監査法人により監査を受けております。




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1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
 ① 【連結貸借対照表】




                              前連結会計年度                              当連結会計年度
                            (平成19年3月31日)                         (平成20年3月31日)
                注記                                  構成比                              構成比
         区分                 金額(千円)                               金額(千円)
                番号                                   (%)                              (%)
     (資産の部)
Ⅰ流動資産
 1現金及び預金       ※1                  2,099,259                            2,681,378
 2受取手形及び売掛金                           144,074                             332,187
 3未収入金                                230,492                              33,622
 4有価証券                                 29,579                                  ―
 5たな卸資産                                69,922                              73,055
 6前払費用                                 50,945                              46,849
 7繰延税金資産                               55,056                              61,251
 8その他                                  20,850                              14,262
                                       △8,181                             △11,392
 9貸倒引当金
   流動資産合計                                            21.0                             25.0
                                    2,691,999                            3,231,214
Ⅱ固定資産
 (1) 有形固定資産
  1建物及び構築物     ※1,2   7,298,262                            7,381,857
                       4,806,897                            4,969,165
    減価償却累計額                         2,491,365                            2,412,691
  2機械及び装置               257,518                              260,291
                         173,015                              181,151
    減価償却累計額                             84,503                              79,140
  3車輌及び運搬具     ※1,2   7,680,548                            7,888,670
                       5,833,956                            6,409,943
    減価償却累計額                         1,846,591                            1,478,727
  4土地          ※1                  4,798,059                            4,796,359
  5その他         ※2       500,986                              526,992
                         347,240       153,745                399,399      127,593
    減価償却累計額
   有形固定資産合計                                          73.1                             68.7
                                    9,374,265                            8,894,512
 (2) 無形固定資産     ※2                      92,077        0.7                  105,626     0.8
 (3) 投資その他の資産
  1投資有価証券                             364,212                             445,391
  2長期貸付金                                   1,600                            1,126
  3長期前払費用                             114,957                              95,293
  4繰延税金資産                              27,667                              22,854
  5その他                                157,442                             152,595
                                       △5,662                              △8,618
  6貸倒引当金
   投資その他の資産合計                          660,217        5.2                  708,642     5.5
   固定資産合計                          10,126,560        79.0                9,708,781    75.0
   資産合計                            12,818,560       100.0               12,939,995   100.0




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                       前連結会計年度                      当連結会計年度
                     (平成19年3月31日)                 (平成20年3月31日)
                注記                        構成比                        構成比
         区分          金額(千円)                       金額(千円)
                番号                         (%)                        (%)
     (負債の部)
Ⅰ流動負債
 1買掛金                        140,260                      165,637
 2短期借入金        ※1         1,604,514                    1,590,034
 3未払金          ※1            345,113                      245,421
 4未払費用                       334,072                      312,606
 5未払法人税等                      70,000                       37,623
 6未払消費税等                      70,333                      102,166
 7賞与引当金                      389,167                      384,638
 8役員賞与引当金                        4,138                      7,531
                              438,671                      445,246
 9その他
   流動負債合計                                  26.5                       25.4
                           3,396,271                    3,290,905
Ⅱ固定負債
 1長期借入金        ※1         3,032,733                    3,122,287
 2繰延税金負債                     127,629                      160,914
 3退職給付引当金                 2,446,873                    2,358,712
 4役員退職慰労引当金                   64,629                       61,845
                              393,792                      269,927
 5その他
   固定負債合計                  6,065,657       47.3         5,973,687     46.2
   負債合計                                    73.8                       71.6
                           9,461,929                    9,264,593


    (純資産の部)
Ⅰ株主資本
 1資本金                        375,000                      375,000
 2資本剰余金                          8,608                      8,608
                           2,784,244                    3,055,117
 3利益剰余金
   株主資本合計                                  24.7                       26.6
                           3,167,852                    3,438,725
Ⅱ評価・換算差額等
   その他有価証券評価
                              188,777                      236,676
 差額金
   評価・換算差額等合計                 188,777       1.5            236,676     1.8
   純資産合計                   3,356,630       26.2         3,675,401     28.4
   負債純資産合計                12,818,560      100.0        12,939,995    100.0




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    ② 【連結損益計算書】

                               前連結会計年度                           当連結会計年度
                            (自平成18年4月1日                      (自平成19年4月1日
                             至平成19年3月31日)                     至平成20年3月31日)
                   注記                             百分比                                百分比
          区分                  金額(千円)                            金額(千円)
                   番号                              (%)                                (%)
Ⅰ売上高
    1 自動車運送事業収
                        10,078,319                        10,357,495
    益
                         1,395,013                         1,371,652
    2その他事業収益                        11,473,332   100.0                11,729,148     100.0
Ⅱ売上原価
    1 自動車運送事業原
                         9,482,497                         9,546,697
    価
                           974,280   10,456,777              714,257   10,260,955
    2その他事業原価                                      91.1                                87.5
        売上総利益                                       8.9                                12.5
                                      1,016,554                         1,468,192
Ⅲ販売費及び一般管理
                                        844,002                         1,095,901
                   ※1                               7.4                                 9.3

         営業利益                                       1.5                                 3.2
                                        172,551                           372,290
Ⅳ営業外収益
    1受取利息                   1,470                             3,384
    2受取配当金                  3,064                             3,541
    3事故弁償金                  7,145                            10,695
    4施設等使用料                 3,962                             3,901
                            12,850                            14,280
    5雑収入                                28,494     0.3                    35,803       0.3
Ⅴ営業外費用
    1支払利息                  74,613                            94,322
    2貸倒引当金繰入額               2,642                             2,570
                               519       77,775                3,934      100,826
    3雑損失                                           0.7                                 0.9
         経常利益                                       1.1                                 2.6
                                        123,270                           307,267
Ⅵ特別利益
    1補助金                  194,142                            48,844
    2固定資産売却益      ※2        2,450                            16,455
    3 退職金制度変更特
                           106,238                                ―
    別益
                             1,682                                ―
    4その他                               304,513     2.7                    65,299       0.6
Ⅶ特別損失
    1固定資産売却損      ※3       29,839                             6,445
    2固定資産除却損      ※4        1,559                             5,798
                           183,374      214,773               48,844       61,087
    3固定資産圧縮損      ※5                               1.9                                 0.5
       税金等調整前
                                                    1.9                                 2.7
                                        213,010                           311,479
       当期純利益
       法人税、住民税
                            39,041                            41,987
       及び事業税
       追徴法人税等               23,538                                ―
                            66,434      129,014              △1,381        40,606
         法人税等調整額                                    1.2                                 0.4
         当期純利益                           83,995     0.7                   270,872       2.3




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  ③ 【連結株主資本等変動計算書】
    前連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

                                             株主資本

                    資本金              資本剰余金          利益剰余金           株主資本合計

平成18年3月31日残高(千円)      375,000             8,608         2,703,849       3,087,457

連結会計年度中の変動額

利益処分による役員賞与                                              △3,600            △3,600

当期純利益                                                     83,995           83,995
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
                          ―                  ―            80,395           80,395
(千円)

平成19年3月31日残高(千円)      375,000             8,608         2,784,244       3,167,852



                                 評価・換算差額等
                                                                    純資産合計
                        その他
                                             評価・換算
                       有価証券
                                             差額等合計
                      評価差額金
平成18年3月31日残高(千円)                216,263              216,263            3,303,720

連結会計年度中の変動額

利益処分による役員賞与                                                                △3,600

当期純利益                                                                      83,995

株主資本以外の項目の
                                △27,486             △27,486              △27,486
連結会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
                                △27,486             △27,486                 52,910
(千円)

平成19年3月31日残高(千円)                188,777              188,777            3,356,630




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    当連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

                                             株主資本

                    資本金              資本剰余金          利益剰余金           株主資本合計

平成19年3月31日残高(千円)      375,000             8,608         2,784,244       3,167,852

連結会計年度中の変動額

当期純利益                                                    270,872           270,872
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
                          ―                  ―            270,872           270,872
(千円)

平成20年3月31日残高(千円)      375,000             8,608         3,055,117       3,438,725



                                評価・換算差額等
                                                                    純資産合計
                        その他
                                             評価・換算
                       有価証券
                                             差額等合計
                      評価差額金
平成19年3月31日残高(千円)                188,777              188,777            3,356,630

連結会計年度中の変動額

当期純利益                                                                      270,872

株主資本以外の項目の
                                 47,898               47,898                 47,898
連結会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
                                 47,898               47,898                318,771
(千円)

平成20年3月31日残高(千円)                236,676              236,676            3,675,401




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 ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】




                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (自平成18年4月1日        (自平成19年4月1日
                                  至平成19年3月31日)       至平成20年3月31日)
                        注記
           区分                         金額(千円)            金額(千円)
                        番号
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
   税金等調整前当期純利益                             213,010            311,479
   減価償却費                                 1,020,657          1,055,368
   退職給付引当金の増加額(△減少額)                     △766,951            △88,160
   役員退職慰労金の増加額(△減少額)                         9,668            △2,784
   賞与引当金の増加額(△減少額)                             980            △4,528
   貸倒引当金の増加額(△減少額)                           2,321              6,166
   役員賞与引当金の増加額(△減少額)                         4,138              3,393
   受取利息及び受取配当金                             △4,535             △6,925
   支払利息                                     74,613             94,322
   有形固定資産売却益                               △2,450            △16,455
   有形固定資産売却損                                29,839              6,445
   有形固定資産除却損                                 1,559              5,798
   補助金                                   △194,142            △48,844
   固定資産圧縮損                                 183,374             48,844
   売上債権の減少額(△増加額)                         △24,960           △188,112
   仕入債務の増加額(△減少額)                            8,380             25,376
   未払消費税の増加額(△減少額)                         △8,287              31,833
   役員賞与の支払額                                △3,600                  ―
   その他                                     281,697          △156,117
    小計                                     825,313          1,077,098
   利息及び配当金の受取額                               4,532              6,925
   利息の支払額                                 △74,613            △94,322
   補助金による収入                                154,773            181,674
   法人税等の還付額                                 17,482             70,618
   法人税等の支払額                               △86,337            △80,681
   営業活動によるキャッシュ・フロー                        841,149          1,161,313
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
   定期預金の預入による支出                           △50,936            △62,096
   定期預金の払戻による収入                             89,780             7,163
   有形固定資産の取得による支出                       △1,278,793          △677,197
   有形固定資産の売却による収入                           12,489            25,870
   無形固定資産の取得による支出                         △25,996            △32,993
   貸付による支出                                 △2,000                 ―
   満期保有目的債券の償還による収入                             ―             29,579
   貸付金の回収による収入                                 969               473
   投資活動によるキャッシュ・フロー                     △1,254,488          △709,201
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
   短期借入金の増加額(△減少額)                          29,465          △110,454
   長期借入による収入                             1,545,000          1,245,000
   長期借入金の返済による支出                         △990,920          △1,059,472
   財務活動によるキャッシュ・フロー                        583,544             75,073
Ⅳ現金及び現金同等物の増加額(△減少額)                      170,204            527,185
Ⅴ現金及び現金同等物期首残高                          1,246,195          1,416,400
                                         1,416,400          1,943,586
Ⅵ現金及び現金同等物期末残高         ※1




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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項




                         前連結会計年度               当連結会計年度
      項目              (自平成18年4月1日          (自平成19年4月1日
                       至平成19年3月31日)         至平成20年3月31日)
1連結の範囲に関する事項     子会社6社を連結の対象としており    同左
                  ます。
                  連結子会社名は、「第1企業の概況
                  4関係会社の状況」に記載のとお
                  りであります。
2持分法の適用に関する事項    該当事項はありません。          同左
3連結子会社の事業年度に関    連結決算日と連結会社決算日は同一    同左
  する事項            であります。
4会計処理基準に関する事項    財務諸表提出会社の会計処理基準と    同左
                  連結子会社とのそれとは原則として
                  同一であり、次のとおりであります。
(イ)重要な資産の評価基準及
    び評価方法
   ①有価証券         その他有価証券              その他有価証券
                    時価のあるもの            時価のあるもの
                    決算日の市場価格等に基づく時価     同左
                    法(評価差額は全部純資産直入法に
                    より処理し、売却原価は移動平均法
                    により算定)を採用しております。
                    時価のないもの            時価のないもの
                    移動平均法に基づく原価法を採用   同左
                    しております。
   ②たな卸資産        主として先入先出法による原価法。    同左
(ロ)重要な減価償却資産の減
    価償却の方法




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  ①有形固定資産        定率法                  定率法
                   但し、平成10年4月1日以降に取   但し、平成10年4月1日以降に取得
                   得した建物(建物附属設備を除く)    した建物(建物附属設備を除く)に
                   については、定額法を採用しており    ついては、定額法を採用しておりま
                   ます。                 す。
                   なお、主な耐用年数は以下のとお    なお、主な耐用年数は以下のとおり
                   りであります。             です。
                   建物7∼60年      建物7∼50年
                   車輌及び運搬具2∼6年       車輌及び運搬具4∼6年
                                       (会計方針の変更)
                                       法人税法の改正((所得税法等の一
                                       部を改正する法律平成19年3月30日
                                       法律第6号)及び(法人税法施行令
                                       の一部を改正する政令平成19年3月
                                       30日政令第83号))に伴い、当連結
                                       会計年度から、平成19年4月1日以降
                                       に取得したものについては、改正後の
                                       法人税法に基づく方法に変更してお
                                       ります。
                                       これに伴い、前連結会計年度と同一
                                       の方法によった場合と比べ、売上総利
                                       益が、44,202千円、営業利益、経常利
                                       益、税金等調整前当期純利益が44,437
                                       千円それぞれ減少しております。
                                       
                                       なお、セグメント情報に与える影響
                                       については、当該箇所に記載しており
                                       ます。
                                       (追加情報)
                                       当連結会計年度から、平成19年3月
                                       31日以前に取得したものについては、
                                       償却可能限度額まで償却が終了した
                                       翌年から5年間で均等償却する方法
                                       によっております。
                                       当該変更に伴う損益に与える影響
                                       は、売上総利益が42,293千円、営業利
                                       益、経常利益、税金等調整前当期純利
                                       益が45,166千円それぞれ減少してお
                                       ります。
                                       なお、セグメント情報に与える影響
                                       については、当該箇所に記載しており
                                       ます。
                                       
  ②無形固定資産        自社利用のソフトウエアについて     同左
                  は、社内における利用可能期間(5年)
                  に基づく定額法を採用しております。
(ハ)重要な引当金の計上基準
   ①貸倒引当金        債権の貸倒による損失に備えるた     同左
                  め、一般債権については貸倒実績率に
                  より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
                  いては個別に回収可能性を勘案し、回
                  収不能見込額を計上しております。




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                         前連結会計年度                 当連結会計年度
      項目              (自平成18年4月1日            (自平成19年4月1日
                       至平成19年3月31日)           至平成20年3月31日)
  ②賞与引当金         当社及び連結子会社は従業員に対し      同左
                  て支給する賞与の支出に充てるため、
                  支給見込額に基づき計上しておりま
                  す。
  ③役員賞与引当金        役員に対して支給する賞与の支出に      同左
                  充てるため、支給見込額に基づき当連
                  結会計年度に見合う分を計上しており
                  ます。

  ④退職給付引当金       当社及び連結子会社において、従業      当社及び連結子会社において、従業
                  員の退職給付に備えるため、当連結会      員の退職給付に備えるため、当連結
                  計年度末における退職給付債務及び       会計年度末における退職給付債務及
                  年金資産の見込額に基づき計上して       び年金資産の見込額に基づき計上し
                  おります。                  ております。
                  数理計算上の差異は、各連結会計年      数理計算上の差異は、各連結会計年
                  度の発生時における従業員の平均残       度の発生時における従業員の平均残
                  存勤務期間以内の一定の年数(10年)     存勤務期間以内の一定の年数(10年)
                  による均等額をそれぞれ発生時の連       による均等額をそれぞれ発生時の連
                  結会計年度から費用処理しておりま       結会計年度から費用処理しておりま
                  す。                     す。

                   過去勤務債務は、その発生時の従業     過去勤務債務は、その発生時の従業
                  員数の平均残存勤務期間以内の一定       員数の平均残存勤務期間以内の一定
                  の年数(10年)による定額法により      の年数(10年)による定額法により
                  発生した連結会計年度から費用処理       発生した連結会計年度から費用処理
                  しております。                しております。
                  (追加情報)
                  当社は、確定拠出年金法の施行に伴
                  い、平成18年11月に退職一時金制度の
                  一部について確定拠出年金へ移行し、
                  「退職給付制度間の移行等に関する
                  会計処理」(企業会計基準適用指針
                  第1号)を適用しております。
                  本移行に伴う影響額は、退職給付制
                  度移行に伴う利益106,238千円を特別
                  利益に計上しております。
  ⑤役員退職慰労引当金     役員の退職慰労金の支出に備えて、      同左
                  当社及び連結子会社の一部は役員退
                  職慰労金規定に基づく期末要支給額
                  を計上しております。
(ニ)重要なリース取引の処理   リース物件の所有権が借主に移転す      同左
    方法            ると認められているもの以外のファ
                  イナンス・リース取引については、通
                  常の賃貸借取引に係る方法に準じた
                  会計処理によっております。




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(ホ)重要なヘッジ会計の方法   (1) ヘッジ会計の方法         同左
                  特例処理の要件を満たしている金
                    利スワップについて、特例処理を採
                    用しております。
                  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
                  ヘッジ手段・・・金利スワップ取
                    引
                  ヘッジ対象・・・借入金利息
                  (3) ヘッジ方針
                  デリバティブ取引は借入金利等の
                    将来の金利市場における利率上昇
                    による変動リスク回避を目的とし
                    ており、投機的な取引は行わない方
                    針であります。
                  (4) ヘッジ有効性評価の方法
                    特例処理によっている金利スワッ
                    プについては、有効性の評価を省略
                    しております。
(ヘ)その他連結財務諸表作成   消費税等の会計処理は税抜方法に     同左
    のための重要な事項     よっております。
   消費税等の会計処理     
5連結子会社の資産及び負債    連結子会社の資産及び負債の評価に    同左
   の評価に関する事項      ついては、全面時価評価法を採用して
                  おります。
6のれん及び負ののれんの償    該当事項はありません。          同左
  却に関する事項




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                        前連結会計年度               当連結会計年度
      項目             (自平成18年4月1日          (自平成19年4月1日
                      至平成19年3月31日)         至平成20年3月31日)
7連結キャッシュ・フロー計   連結キャッシュ・フロー計算書にお    同左
  算書における資金の範囲    ける資金(現金及び現金同等物)は、手
                 許現金、随時引き出し可能な預金及び
                 容易に換金可能であり、かつ、価値の
                 変動について僅少なリスクしか負わ
                 ない取得日から3ヶ月以内に償還期
                 限の到来する短期投資からなってお
                 ります。




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会計処理の変更


             前連結会計年度                             当連結会計年度
          (自平成18年4月1日                        (自平成19年4月1日
           至平成19年3月31日)                       至平成20年3月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)         ―――――――――――
当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準」(企業会計委員会平成17年12月9日企業会計
基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会
計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会平成17年12月9
日企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,356,630
千円であります。
連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連
結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成しており
ます。
(役員賞与に関する会計基準)
  当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会 ―――――――――――
計基準委員会平成17年11月29日企業会計基準第4号)を適用し
ております。
  この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税金
等調整前当期純利益が、4,138千円減少しております。




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注記事項
  (連結貸借対照表関係)




             前連結会計年度                                         当連結会計年度
           (平成19年3月31日)                                    (平成20年3月31日)
1(※1)担保資産および担保付債務の内訳                          1(※1)担保資産および担保付債務の内訳
   担保に供している資産、担保権によって担保されている                       担保に供している資産、担保権によって担保されている
   債務                                              債務
                          1年以内に                                            1年以内に
 建物           80,567千円                             建物          76,130千円
                                   477,000千円                                           729,000千円
                          返済される                                            返済される
 車輌及び運搬具     973,584千円                             車輌及び運搬具    824,944千円
                          長期借入金                                            長期借入金
 土地          178,414千円    長期借入金   1,812,000千円      土地         178,414千円    長期借入金      2,055,000千円
 合計         1,232,566千円           2,289,000千円      合計        1,079,488千円              2,784,000千円
◎上記の建物、車輌及び運搬具、土地は道路交通事業財団の                   ◎上記の建物、車輌及び運搬具、土地は道路交通事業財団の
    ものです。                                           ものです。
                          1年以内に                                            1年以内に
 建物          860,971千円                             建物         818,555千円
                                   450,227千円                                           289,966千円
                          返済される                                            返済される
 土地          623,450千円                             土地         623,450千円
                          長期借入金                                            長期借入金
 定期預金         10,032千円    長期借入金   1,203,178千円      定期預金        10,039千円    長期借入金      1,043,633千円
                          未払金        1,749千円                               未払金           1,445千円
 合計         1,494,455千円           1,655,155千円      合計        1,452,045千円              1,335,045千円
2(※2)圧縮記帳額                           2(※2)圧縮記帳額
    固定資産の取得価額から控除した、圧縮記帳累計額は、             固定資産の取得価額から控除した、圧縮記帳累計額は、
    建物64,920千円、構築物7,968千円、車輌及び運搬具          建物67,351千円、構築物7,968千円、車輌及び運搬具
    1,009,050千円、工具器具及び備品7,442千円、ソフトウェ      1,059,869千円、工具器具及び備品7,442千円、ソフトウェ
    ア7,534千円であります。                         ア7,534千円であります。
3偶発債務                                 3偶発債務
(銀行借入に対する債務保証)                       ―――――――――――
      従業員住宅ローン                    13千円                                      




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  (連結損益計算書関係)




              前連結会計年度                                      当連結会計年度
           (自平成18年4月1日                                 (自平成19年4月1日
            至平成19年3月31日)                                至平成20年3月31日)
1(※1)販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 1(※1)販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
   は次のとおりであります。                             は次のとおりであります。
     報酬                         80,964千円      報酬                             105,208千円
     賃金給料及び諸手当                 260,966千円      賃金給料及び諸手当                      334,908千円
     賞与                         53,129千円      賞与                              69,678千円
     福利厚生費                      67,243千円      福利厚生費                           81,080千円
     賞与引当金繰入額                   31,206千円      賞与引当金繰入額                        36,140千円
     退職給付引当金繰入額                 33,527千円      退職給付引当金繰入額                      39,268千円
     諸手数料                       88,689千円      諸手数料                           104,955千円
     減価償却費                      26,505千円      減価償却費                           33,713千円
租税公課                 45,794千円         租税公課                      42,857千円
2(※2)固定資産売却益の内訳                        2(※2)固定資産売却益の内訳
     車輌及び運搬具                     2,450千円      車輌及び運搬具                          4,051千円
                                         土地12,403千円
                                         合計16,455千円
3(※3)固定資産売却損の内訳                        3(※3)固定資産売却損の内訳
     車輌及び運搬具                    29,839千円      車輌及び運搬具                          6,445千円
4(※4)固定資産除却損の内訳                        4(※4)固定資産除却損の内訳
     構築物                           907千円      車輌及び運搬具                          5,178千円
     機械装置                          470千円      機械装置                               482千円
     工具器具及び備品                      181千円      工具器具及び備品                           137千円
    合計           1,559千円     合計      5,798千円
5(※5)固定資産の圧縮損について                         5(※5)固定資産の圧縮損について
    助成金受入による圧縮                    183,374千円     助成金受入による圧縮                      48,844千円




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 (連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)
1発行済株式に関する事項
  株式の種類     前連結会計年度末        増加           減少       当連結会計年度末

普通株式(千株)            7,500            ―        ―           7,500



当連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1発行済株式に関する事項
  株式の種類     前連結会計年度末        増加           減少       当連結会計年度末

普通株式(千株)            7,500            ―        ―           7,500




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  (連結キャッシュ・フロー計算書関係)




            前連結会計年度                               当連結会計年度
         (自平成18年4月1日                          (自平成19年4月1日
          至平成19年3月31日)                         至平成20年3月31日)
(※1)現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記 (※1)現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記
載されている科目と金額との関係                        載されている科目と金額との関係
                        (平成19年3月31日)                          (平成20年3月31日)
  現金及び預金勘定                  2,099,259千円  現金及び預金勘定                 2,681,378千円
  預入期間が3カ月を超える                           預入期間が3カ月を超える
                            △682,858千円                            △737,792千円
  定期預金                                   定期預金
                            1,416,400千円                           1,943,586千円
  現金及び現金同等物                              現金及び現金同等物
                                      




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    (リース取引関係)




             前連結会計年度                                           当連結会計年度
          (自平成18年4月1日                                      (自平成19年4月1日
           至平成19年3月31日)                                     至平成20年3月31日)
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外                      リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引(借主側)                               のファイナンス・リース取引(借主側)
 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額                     ( 1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
     及び期末残高相当額                                         及び期末残高相当額

              取得価額       減価償却累計      期末残高                       取得価額       減価償却累計      期末残高
         科目    相当額        額相当額        相当額                  科目    相当額        額相当額        相当額
               (千円)        (千円)       (千円)                       (千円)        (千円)       (千円)
    車輌及び                                              車輌及び
                64,000      27,733     36,266                     64,000      40,533     23,466
    運搬具                                               運搬具
    合計          64,000      27,733     36,266         合計          64,000      40,533     23,466
                                               
    (2) 未経過リース料期末残高相当額                                (2) 未経過リース料期末残高相当額
         1年内                         12,026千円              1年内                         12,026千円
         1年超                         22,048千円              1年超                         10,022千円
          合計                34,074千円                        合計                22,048千円
    (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                      (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
          支払リース料            14,061千円                        支払リース料            12,026千円
          減価償却費相当額          14,689千円                        減価償却費相当額          12,799千円
          支払利息相当額               31千円                        支払利息相当額              ―千円
    (4) 減価償却費相当額の算定方法                                 (4) 減価償却費相当額の算定方法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額                         同左
        法によっております。
    (5) 利息相当額の算定方法                                    (5) 利息相当額の算定方法
        リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差                          同左
        額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利
        息法によっております。




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  (有価証券関係)
  (前連結会計年度)(平成19年3月31日)
1その他有価証券で時価のあるもの
                                    有価証券




                                           取得原価             連結貸借対照表             差額
                        種類
                                            (千円)             計上額(千円)           (千円)
               (1) 株式                            43,306           359,712          316,406
               (2) 債券
               ①国債・地方債等                              ―                  ―               ―
連結貸借対照表計上額が    ②社債                                   ―                  ―               ―
取得原価を超えるもの
               ③その他                                  ―                  ―               ―
               (3) その他                                 ―                  ―               ―
                        小計                        43,306           359,712           316,406
               (1) 株式                                  ―                  ―               ―
               (2) 債券
               ①国債・地方債等                              ―                  ―               ―
連結貸借対照表計上額が    ②社債                                   ―                  ―               ―
取得原価を超えないもの
               ③その他                                  ―                  ―               ―
               (3) その他                                 ―                  ―               ―
                        小計                             ―                  ―               ―
              合計                                  43,306           359,712           316,406


2当連結会計年度中に売却したその他有価証券
     該当事項はありません。


3時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額




                                                連結貸借対照表計上額
                                                    (千円)
その他有価証券
非上場株式(店頭売買株式を除く)                                                4,500
割引金融債                                                          29,579
              合計                                                 34,079


4その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額




                   1年以内              1年超5年以内               5年超10年以内           10年超
                    (千円)               (千円)                  (千円)             (千円)
債券
(1) 国債・地方債等                    ―                   ―                      ―              ―
(2) 社債                         ―                   ―                      ―              ―
(3) その他                    29,579                  ―                      ―              ―
         合計                29,579                  ―                      ―              ―




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  (当連結会計年度)(平成20年3月31日)
1その他有価証券で時価のあるもの
                               有価証券




                                      取得原価            連結貸借対照表               差額
                          種類
                                       (千円)            計上額(千円)             (千円)
                 (1) 株式                     43,791          441,388            397,596
                 (2) 債券
                 ①国債・地方債等                      ―                   ―              ―
連結貸借対照表計上額が      ②社債                           ―                   ―              ―
取得原価を超えるもの
                 ③その他                          ―                   ―              ―
                 (3) その他                         ―                   ―              ―
                          小計                 43,791          441,388           397,596
                 (1) 株式                         262                 257            △5
                 (2) 債券
                 ①国債・地方債等                      ―                   ―              ―
連結貸借対照表計上額が      ②社債                           ―                   ―              ―
取得原価を超えないもの
                 ③その他                          ―                   ―              ―
                 (3) その他                         ―                   ―              ―
                          小計                    262                 257            △5
                合計                           44,054          441,645           397,590


2当連結会計年度中に売却したその他有価証券
   該当事項はありません。


3時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額




                                           連結貸借対照表計上額
                                               (千円)
その他有価証券
非上場株式(店頭売買株式を除く)                                          3,746
                合計                                          3,746


4その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額
該当事項はありません。




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  (デリバティブ取引関係)
1取引の状況に関する事項
             前連結会計年度                    当連結会計年度
          (自平成18年4月1日               (自平成19年4月1日
           至平成19年3月31日)              至平成20年3月31日)
1.取引の状況に関する事項                   同左
 ①取引の内容及び利用目的等

当社は、変動金利の借入金の調達資金を固定金
利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を
行っております。

なお、金利スワップ取引についてはヘッジ会計
を適用しております。

(1)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金利息
(2)ヘッジ方針

デリバティブ取引は借入金利率等の将来の金利
市場における利率上昇による変動リスク回避を
目的としており、投機的な取引は行わない方針で
あります。

(3)ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、
有効性の評価を省略しております。

②取引に対する取り組み方針

変動金利を固定金利に変換する目的で金利ス
ワップ取引を利用しているのみであり、投機目的
のためのデリバティブ取引は行わない方針です。

③取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引においては、市場金利の変動
によるリスクを有しております。

なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高
い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行に
よるいわゆる信用リスクはほとんどないと判断
しています。

④取引に係るリスク管理体制

当社のデリバティブ取引は、管理部門の責任者
が取引の決裁を行い、経理部において取引の実行
及び管理を行っております。




2取引の状況に関する事項
当社は、金利スワップ取引を行っておりますがヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

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す。




       (退職給付関係)
1採用している退職給付制度の概要
     当社グループでは、退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。
 なお、当社は平成18年11月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。




2退職給付債務及びその内訳




                                              前連結会計年度             当連結会計年度
                                            (平成19年3月31日)        (平成20年3月31日)
                                                (千円)                (千円)
(1)    退職給付債務                                 △5,091,018          △4,970,203

        年金資産                                    3,309,435              2,684,268
(2)

(3)    未積立退職給付債務(1)+(2)                      △1,781,583          △2,285,935

(4)    未認識数理計算上の差異                             △392,575                 171,482

        未認識過去勤務債務(債務の減額)                        △272,715               △244,259
(5)

(6)    連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)               △2,446,873          △2,358,712

        前払年金費用                                         ―                      ―
(7)

(8)    退職給付引当金(6)−(7)                        △2,446,873          △2,358,712




                 前連結会計年度                                  当連結会計年度
               (平成19年3月31日)                             (平成20年3月31日)




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(注1) 退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移               (注1)連結子会社については退職給付債務の算定にあた
    行に伴う影響額は以下のとおりであります。                       り、簡便法を採用しております。
  退職給付債務の減少569,913千円

  未認識数理計算上の差異 86,548千円


  退職給付引当金の減少          656,461千円


    また、確定拠出年金制度への資産移管額は550,223
   千円であり、4年間で移管する予定であります。なお、
   当連結会計年度末時点の未移管額418,811千円は、未
   払金及び長期未払金に計上しております。


(注2) 当社は、退職一時金制度における給付水準減額の制
    度変更が行われたことにより、過去勤務債務が発生し
    ております。




(注3)連結子会社については退職給付債務の算定にあた
    り、簡便法を採用しております。




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3退職給付費用の内訳




                                          前連結会計年度          当連結会計年度
                                       (自平成18年4月1日     (自平成19年4月1日
                                        至平成19年3月31日)    至平成20年3月31日)
                                            (千円)             (千円)
 (1)勤務費用                                     219,499          210,045

 (2)利息費用                                      85,622           75,248

 (3)期待運用収益(減算)                                34,907           33,094

 (4)数理計算上の差異の費用処理額                           △9,159            45,711

                                             △11,857          △28,457
 (5)過去勤務債務の費用処理額

 (6)退職給付費用                                   249,198          269,453

 (7)確定拠出年金制度への移行に伴う利益                      △106,238                 ―

                                               39,233           30,168
 (8)確定拠出年金費用

 計                                       182,193          299,621




              前連結会計年度                                当連結会計年度
           (自平成18年4月1日                           (自平成19年4月1日
            至平成19年3月31日)                          至平成20年3月31日)
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は            (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は
    (1) 勤務費用に計上しております。                     (1) 勤務費用に計上しております。


4退職給付債務等の計算の基礎に関する事項




                                         前連結会計年度          当連結会計年度
                                       (平成19年3月31日)     (平成20年3月31日)
 (1)退職給付見込額の期間配分方法                      期間定額基準           期間定額基準

 (2)割引率                                     1.5%             1.5%

 (3)期待運用収益率                                 1.0%             1.0%

 (4)過去勤務債務の処理年数                            10年             10年

 (5)数理計算上の差異の処理年数                            10年              10年




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  (税効果会計関係)
1繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳




                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成19年3月31日)         (平成20年3月31日)
                                       (千円)                 (千円)
繰延税金資産

 未払事業税                                          2,161                6,409

 未払社会保険料                                       20,954               21,642

 共通カード精算未払金                                    52,442               39,175

 賞与引当金                                        159,558              157,701

 役員賞与引当金                                        1,696                3,087

 預り連絡運賃                                        26,433               30,308

 貸倒引当金                                          1,352                8,377

 退職給付引当金                                    1,000,423              964,836

 役員退職慰労引当金                                     26,497               25,356

 確定拠出年金制度未移換額                                 171,712              123,831

 共済組合剰余金                                       14,095               14,423

 税務上の繰越欠損金                                    155,160              149,256

 その他                                           21,297               18,711

繰延税金資産小計                                    1,653,786            1,563,118

 評価性引当額                                   △1,571,062           △1,479,012

繰延税金資産合計                                       82,724               84,105

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金                               △127,629             △160,914

繰延税金負債小計                                    △127,629             △160,914

繰延税金資産の純額(△は繰延税金負債)                          △44,904              △76,809




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2法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
  た主要な項目別の内訳




                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (平成19年3月31日)          (平成20年3月31日)
                                      (%)                   (%)
法定実効税率                                          41.0                  41.0

(調整)

 交際費損金不算入                                        3.2                   2.0

 受取配当金益金不算入                                 △0.1                  △0.4

 住民税等均等割                                         1.6                   1.1

 収用に係る特別控除                                        ―               △1.6

 評価性引当額                                          9.9              △28.7

 追徴法人税等                                         11.1                    ―

 その他                                        △6.1                  △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率                               60.6                  13.0




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  (セグメント情報)
   【事業の種類別セグメント情報】
          最近2連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。
      前連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

                            不動産        自動車分解 その他の                         消去又は
              交通事業                                              計                       連結
                            賃貸業         整備事業   事業                           全社
               (千円)                                           (千円)                     (千円)
                            (千円)         (千円) (千円)                         (千円)
Ⅰ売上高及び営

業損益
 (1) 外部顧客に
     対する売上    10,078,319    607,977     488,527    298,508   11,473,332          ―    11,473,332
     高
 (2) セグメント
 間の               45,289      2,824      50,120      5,685      103,921   (103,921)           ―
     内部売上高
      計       10,123,609    610,801     538,648    304,194   11,577,253   (103,921)   11,473,332

  営業費用        10,353,224    264,314     510,577    298,474   11,426,590   (125,809)   11,300,780
 営業利益また
 は             △229,615     346,487      28,070      5,719      150,663     21,888      172,551
 営業損失(△)
Ⅱ資産、減価償却
費、
   減損損失及び
   資本的支出
  資産           9,990,398   2,214,577    381,550    232,033   12,818,560          ―    12,818,560

  減価償却費          920,083     88,177      10,620      1,775    1,020,657          ―    1,020,657

  減損損失                ―          ―           ―          ―            ―           ―            ―

  資本的支出        1,044,025     52,830      18,408        857    1,116,121          ―    1,116,121

(注) ①事業区分の方法
       日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分し
       ております。
    ②各事業区分の主要な業務内容
    交通事業……バス、タクシーの営業を行っております。
    不動産賃貸業……建物の貸室、貸店舗業を行っております。
    自動車分解整備事業……陸運局長の認証を受けた認証工場で自動車の分解整備を行っております。
    その他の事業……旅館業、旅行業、保険代理業、広告代理店業、物品販売業その他を行っております。
    ③営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
    ④資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。




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      当連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

                             不動産        自動車分解 その他の                         消去又は
               交通事業                                              計                       連結
                             賃貸業         整備事業   事業                           全社
                (千円)                                           (千円)                     (千円)
                             (千円)         (千円) (千円)                         (千円)
Ⅰ売上高及び営

業損益
 (1) 外部顧客に
     対する売上     10,357,495    610,768     483,299    277,584   11,729,148          ―    11,729,148
     高
 (2) セグメント
 間の                44,396      2,824      46,299      6,409       99,930    (99,930)           ―
     内部売上高
      計        10,401,892    613,593     529,599    283,994   11,829,078    (99,930)   11,729,148

  営業費用         10,400,469    252,437     506,777    320,810   11,480,495   (123,638)   11,356,857
 営業利益また
 は                  1,422    361,156      22,821    △36,816      348,583     23,707      372,290
 営業損失(△)
Ⅱ資産、減価償却
費、
   減損損失及び
   資本的支出
  資産           10,208,145   2,144,089    395,134    192,625   12,939,995          ―    12,939,995

  減価償却費           942,055    100,709      11,312      1,291    1,055,368          ―    1,055,368

  減損損失                 ―          ―           ―          ―            ―           ―            ―

  資本的支出           542,207     45,501      19,827        501      608,037          ―      608,037

 (注) ①事業区分の方法
        日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分し
        ております。
     ②各事業区分の主要な業務内容
     交通事業……バス、タクシーの営業を行っております。
     不動産賃貸業……建物の貸室、貸店舗業を行っております。
     自動車分解整備事業……陸運局長の認証を受けた認証工場で自動車の分解整備を行っております。
     その他の事業……旅館業、旅行業、保険代理業、広告代理店業、物品販売業その他を行っております。
     ③営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
     ④資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。
⑤会計方針の変更
          (当連結会計年度)

          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、有形固定資産の減価償却の方

          法について当連結会計年度から法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律平成19年3月

          30日法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令平成19年3月30日政令第83号))

          に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法と同一の基

          準に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ当連結会計年度における営業

          費用は、交通事業が43,124千円、不動産賃貸業が795千円、自動車分解整備事業が510千円、その他の事業

          が7千円増加し、営業利益(営業損失)がそれぞれ同額減少(増加)しております。
⑥追加情報
   (当連結会計年度)




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「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、平成19年

  3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等

  償却する方法によっております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ当連結会計年度における営業費用は、交通事業が

  38,201千円、不動産賃貸業が6,630千円、自動車分解整備事業が208千円、その他の事業が126千円増加

  し、営業利益(営業損失)がそれぞれ同額減少(増加)しております。




【所在地別セグメント情報】
  前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社
及び在外支店がないため、該当事項はありません。


【海外売上高】
  前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありませ
ん。




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 【関連当事者との取引】
     前連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)
 役員及び個人主要株主等
                           議決権等
                 資本金              関係内容
                            の所有                          取引            期末
     会社等の        又は出 事業の内容
属性          住所             (被所有)         取引の内容           金額      科目    残高
      名称          資金  又は職業
                             割合 役員の 事実上                 (千円)          (千円)
                 (千円)
                             (%) 兼任等 の関係

                       当社監査役
役員 齋藤晴太郎    ―      ―           0.2      ―   ―   弁護士報酬    1,806   ―      ―
                        弁護士

(注)上記取引金額には消費税等は含まれておりません。


     当連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
 役員及び個人主要株主等
                           議決権等
                 資本金              関係内容
                            の所有                          取引            期末
     会社等の        又は出 事業の内容
属性          住所             (被所有)         取引の内容           金額      科目    残高
      名称          資金  又は職業
                             割合 役員の 事実上                 (千円)          (千円)
                 (千円)
                             (%) 兼任等 の関係

                       当社監査役
役員 齋藤晴太郎    ―      ―           0.2      ―   ―   弁護士報酬    2,100   ―      ―
                        弁護士

(注)上記取引金額には消費税等は含まれておりません。




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(1株当たり情報)

           前連結会計年度                          当連結会計年度
        (自平成18年4月1日                     (自平成19年4月1日
         至平成19年3月31日)                    至平成20年3月31日)
1株当たり純資産額                447.55円 1株当たり純資産額                     490.05円

1株当たり当期純利益金額             11.20円 1株当たり当期純利益金額                    36.12円
 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に        なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま       ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。                            せん。
 (注)算定上の基礎
     11株当たり当期純利益金額

                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (自平成18年4月1日        (自平成19年4月1日
                                  至平成19年3月31日)       至平成20年3月31日)
     当期純利益(千円)                             83,995              270,872

     普通株主に帰属しない金額(千円)                           ―                  ―

     普通株式に係る当期純利益(千円)                      83,995              270,872

     普通株式の期中平均株式数(千株)                        7,500              7,500



(重要な後発事象)
  該当事項はありません。




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 ⑤ 【連結附属明細表】
      【社債明細表】
       該当事項はありません。


      【借入金等明細表】

                     前期末残高               当期末残高              平均利率
        区分                                                               返済期限
                      (千円)                (千円)               (%)
短期借入金                    658,231                547,610          1.71      ―

1年以内に返済予定の長期借
                         946,283              1,042,424          1.86      ―
入金

1年以内に返済予定のリース
                                 ―                   ―             ―       ―
債務
長期借入金(1年以内に返済予                                                          平成21年4月∼
                       3,032,733              3,122,287          2.17
定のものを除く)                                                                 平成49年8月
リース債務(1年以内に返済予
                                 ―                   ―             ―       ―
定のものを除く)

その他の有利子負債                        ―                   ―             ―       ―

        合計             4,637,248              4,712,321            ―       ―

(注) 1長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりで
       あります。

                   1年超2年以内           2年超3年以内              3年超4年以内       4年超5年以内
             区分
                     (千円)              (千円)                 (千円)          (千円)
        長期借入金          994,256                764,547         549,846          282,599

     2平均利率は期末残高を基準に算定した加重平均利率によっております。


(2) 【その他】
     該当事項はありません。




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2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
   ① 【貸借対照表】




                                前事業年度                             当事業年度
                             (平成19年3月31日)                      (平成20年3月31日)
                 注記                               構成比                              構成比
      区分                     金額(千円)                            金額(千円)
                 番号                                (%)                              (%)
      (資産の部)
Ⅰ流動資産
 1現金及び預金                            1,358,152                         1,919,287
 2売掛金                                  72,386                           267,185
 3未収入金                                160,691                            31,404
 4未収還付法人税等                             70,987                                ―
 5貯蔵品                                  47,069                            49,949
 6前払費用                                 34,534                            33,920
 7その他                                  49,020                            38,630
                                       △9,319                           △11,813
 8貸倒引当金
     流動資産合計                                        15.9                             20.5
                                     1,783,523                         2,328,563
Ⅱ固定資産
 (1) 有形固定資産
   1建物          ※1,2   5,608,818                         5,685,569
                        3,812,156                         3,928,577
      減価償却累計額                        1,796,661                         1,756,991
   2構築物         ※2       900,413                           906,867
                          761,992                           784,748
      減価償却累計額                           138,421                          122,119
   3機械及び装置               249,464                           252,237
                          166,478                           174,297
      減価償却累計額                            82,985                           77,940
   4車輌及び運搬具     ※1,2   7,125,236                         7,304,189
                        5,400,232                         5,954,792
      減価償却累計額                        1,725,003                         1,349,397
   5工具器具及び備品    ※2       398,601                           421,740
                          257,183                           304,497
      減価償却累計額                          141,418                           117,243
                                     4,729,395                         4,727,695
   6土地          ※1
     有形固定資産計                                       76.9                             71.8
                                     8,613,885                         8,151,388
 (2) 無形固定資産
   1借地権                                 20,176                           20,176
   2ソフトウェア      ※2                      66,496                           81,012
                                          2,040                            2,040
   3その他
     無形固定資産計                                        0.8                              0.9
                                         88,713                          103,229
 (3) 投資その他の資産
   1投資有価証券                             223,424                          347,095
   2関係会社株式                             285,755                          246,192
   3出資金                                    510                              510
   4従業員長期貸付金                             1,600                            1,126
   5破産更生債権等                              8,296                           11,212
   6長期前払費用                             103,174                           84,613
   7差入敷金・保証金                            85,070                           78,485
   8その他                                 18,726                           17,630
                                        △9,259                          △12,115
   9貸倒引当金
     投資その他の資産計                          717,298     6.4                  774,751     6.8
   固定資産合計                            9,419,897     84.1                9,029,369    79.5
   資産の部合計                           11,203,421    100.0               11,357,932   100.0




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                        前事業年度                         当事業年度
                     (平成19年3月31日)                  (平成20年3月31日)
                注記                         構成比                        構成比
          区分         金額(千円)                        金額(千円)
                番号                          (%)                        (%)
      (負債の部)
Ⅰ流動負債
 1買掛金                        113,133                       135,893
 2短期借入金                      620,000                       520,000
 31年以内に返済予定の
                ※1            917,200                   1,009,000
    長期借入金
 4未払金                        375,056                       280,162
 5未払費用                       268,134                       258,549
 6未払法人税等                         44,276                     11,997
 7未払事業所税                            814                        814
 8未払消費税等                         48,926                     82,340
 9預り連絡運賃                          3,399                      3,256
 10前受金                           36,921                     41,373
 11預り金                           90,990                    106,542
 12前受運賃                      208,049                       185,413
 13賞与引当金                     336,000                       330,000
                                   5,378                         ―
 14その他
   流動負債合計                                   27.4                       26.1
                           3,068,280                    2,965,344
Ⅱ固定負債
 1長期借入金        ※1         2,544,000                    2,660,000
 2繰延税金負債                     125,688                       160,175
 3退職給付引当金                 2,372,323                    2,297,114
 4役員退職慰労引当金                      51,527                     49,325
 5預り敷金・保証金                   124,228                       115,306
 6長期未払金                      258,439                       141,358
                                   2,182                      2,631
 7その他
   固定負債合計                  5,478,390        48.9        5,425,911      47.8
   負債の部合計                                   76.3                       73.9
                           8,546,671                    8,391,255




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                             前事業年度                                 当事業年度
                           (平成19年3月31日)                         (平成20年3月31日)
                 注記                                構成比                               構成比
         区分                金額(千円)                               金額(千円)
                 番号                                 (%)                               (%)
    (純資産の部)
Ⅰ株主資本
 1資本金                                375,000                              375,000
 2資本剰余金
                         8,608                                 8,608
  (1) 資本準備金
    資本剰余金合計                                8,608                             8,608
 3利益剰余金
  (1) 利益準備金             93,750                                93,750
  (2) その他利益剰余金
    任意積立金             2,057,000                            2,057,000
                      △58,477                                201,823
    繰越利益剰余金
                                    2,092,272                            2,352,573
    利益剰余金合計
   株主資本合計                                           22.1                              24.1
                                    2,475,880                            2,736,181
Ⅱ評価・換算差額等
   その他有価証券評価
                                      180,869                              230,496
 差額金
   評価・換算差額等合計                         180,869        1.6                   230,496     2.0

   純資産合計                            2,656,749       23.7                 2,966,677    26.1
   負債及び純資産の部合
                                  11,203,421       100.0               11,357,932    100.0
   計




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 ② 【損益計算書】

                             前事業年度                          当事業年度
                         (自平成18年4月1日                   (自平成19年4月1日
                          至平成19年3月31日)                  至平成20年3月31日)
                注記                     百分比                                    百分比
        区分                金額(千円)                          金額(千円)
                番号                      (%)                                    (%)
Ⅰ売上高
 1自動車運送事業収益         9,013,411                       9,282,525
                       646,931                         633,373
 2その他事業収益                       9,660,343   100.0               9,915,898     100.0
Ⅱ売上原価
 1自動車運送事業原価         8,562,838                       8,654,931
                       300,318   8,863,156             275,321   8,930,252
 2その他事業原価                                    91.7                              90.1
     売上総利益                                     8.3                               9.9
                                   797,186                         985,645
                                   732,713                         696,106
Ⅲ販売費及び一般管理費    ※1                             7.6                               7.0
     営業利益                                      0.7                               2.9
                                    64,473                         289,538
Ⅳ営業外収益
 1受取利息                    558                           1,710
 2受取配当金                10,639                           9,293
 3施設等使用料       ※2      39,964                          41,461
 4事故弁償金                 7,145                           9,526
                        17,624                          19,536
 5雑収入          ※3                  75,932     0.7                  81,528       0.8
Ⅴ営業外費用
 1支払利息                 59,160                          79,696
 2施設等使用料原価                 ―                           26,326
 3貸倒引当金繰入               2,428                           2,571
                            1       61,590                 919     109,513
 4雑損失                                         0.6                               1.1
     経常利益                                      0.8                               2.6
                                    78,814                         261,554
Ⅵ特別利益
 1補助金                 194,142                          45,844
 2固定資産売却益      ※4          ―                           12,403
 3貸倒引当金戻入益                500                              ―
 4 退職金制度変更特別
                       106,238                              ―
                                   300,880     3.1                  58,247       0.6
 益
Ⅶ特別損失
 1固定資産売却損      ※5      29,397                           6,394
 2固定資産除却損      ※6       1,387                           5,531
                       183,374     214,159              45,844      57,770
 3固定資産圧縮損      ※7                             2.2                               0.6
     税引前当期純利益                                  1.7                               2.6
                                   165,534                         262,030
     法人税、住民税
                         1,730                           1,730
     及び事業税
     追徴法人税等             22,722                              ―
                        71,000      95,452                  ―        1,730
     法人税等調整額                                   1.0                               0.0
     当期純利益                          70,082     0.7                 260,300       2.6




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 自動車運送事業売上原価報告書

                            前事業年度                      当事業年度
                        (自平成18年4月1日               (自平成19年4月1日
                         至平成19年3月31日)              至平成20年3月31日)
                  注記                構成比                        構成比
        区分              金額(千円)                     金額(千円)
                  番号                 (%)                        (%)
Ⅰ労務費                       5,797,731     67.7        5,719,781      66.1

                            2,765,106                 2,935,150
Ⅱ経費              ※1                      32.3                       33.9

        合計                               100.0                      100.0
                            8,562,838                 8,654,931

※1主な内訳は次のとおりであります。

             項目        前事業年度(千円)              項目        当事業年度(千円)

       燃料油脂費                 543,386    燃料油脂費                     590,608
       車輌修繕費                 263,336    車輌修繕費                     281,113
       減価償却費                 812,563    減価償却費                     838,627
       諸手数料                  687,445    諸手数料                      752,988


 その他事業売上原価報告書

                             前事業年度                     当事業年度
                         (自平成18年4月1日              (自平成19年4月1日
                          至平成19年3月31日)             至平成20年3月31日)
                  注記                 構成比                       構成比
        区分               金額(千円)                    金額(千円)
                  番号                  (%)                       (%)
Ⅰ材料費                          55,730      18.6          38,468      14.0

Ⅱ労務費                          30,354      10.1          30,368      11.0

                              214,233                   206,483
Ⅲ経費              ※1                       71.3                      75.0

        合計                                100.0                     100.0
                              300,318                   275,321

※1主な内訳は次のとおりであります。

             項目        前事業年度(千円)              項目        当事業年度(千円)

       修繕費                    71,540    修繕費                        52,264
       減価償却費                  75,469    減価償却費                      84,077
       租税公課                   27,288    租税公課                       27,452




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  ③ 【株主資本等変動計算書】
    前事業年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)




                                                          株主資本

                                                                     資本剰余金
                                資本金
                                                         資本準備金                  資本剰余金合計

平成18年3月31日残高(千円)                        375,000                    8,608                   8,608

事業年度中の変動額

当期純利益
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計(千円)                                 ―                     ―                       ―

平成19年3月31日残高(千円)                        375,000                    8,608                   8,608



                                                     株主資本

                                         利益剰余金

                                      その他利益剰余金                                   株主資本合計
                   利益準備金                                        利益剰余金合計
                                任意積立金             繰越利益剰余金

平成18年3月31日残高(千円)      93,750      2,057,000          △128,560       2,022,189        2,405,797

事業年度中の変動額

当期純利益                                                 70,082          70,082             70,082
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計(千円)            ―              ―            70,082          70,082             70,082

平成19年3月31日残高(千円)      93,750      2,057,000          △58,477        2,092,272        2,475,880



                                         評価・換算差額等
                                その他                                             純資産合計
                                                         評価・換算
                               有価証券
                                                         差額等合計
                               評価差額金
平成18年3月31日残高(千円)                        210,111                  210,111             2,615,909

事業年度中の変動額

当期純利益                                                                                    70,082
株主資本以外の項目の
                                       △29,242                   △29,242                △29,242
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計(千円)                        △29,242                   △29,242                  40,840

平成19年3月31日残高(千円)                        180,869                  180,869             2,656,749




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    当事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)




                                                          株主資本

                                                                    資本剰余金
                                資本金
                                                         資本準備金                  資本剰余金合計

平成19年3月31日残高(千円)                        375,000                    8,608                   8,608

事業年度中の変動額

当期純利益
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計(千円)

平成20年3月31日残高(千円)                        375,000                    8,608                   8,608



                                                     株主資本

                                         利益剰余金

                                      その他利益剰余金                                   株主資本合計
                   利益準備金                                        利益剰余金合計
                                任意積立金             繰越利益剰余金

平成19年3月31日残高(千円)      93,750      2,057,000          △58,477        2,092,272        2,475,880

事業年度中の変動額

当期純利益                                                260,300         260,300           260,300
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計(千円)                                       260,300         260,300           260,300

平成20年3月31日残高(千円)      93,750      2,057,000           201,823       2,352,573        2,736,181



                                         評価・換算差額等
                                その他                                             純資産合計
                                                         評価・換算
                               有価証券
                                                         差額等合計
                               評価差額金
平成19年3月31日残高(千円)                        180,869                  180,869             2,656,749

事業年度中の変動額

当期純利益                                                                                  260,300
株主資本以外の項目の
                                         49,626                   49,626                  49,626
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計(千円)                          49,626                   49,626                309,927

平成20年3月31日残高(千円)                        230,496                  230,496             2,966,677




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重要な会計方針




                            前事業年度                  当事業年度
      項目                (自平成18年4月1日           (自平成19年4月1日
                         至平成19年3月31日)          至平成20年3月31日)
1有価証券の評価基準及び評   (1) 子会社株式及び関連会社株式       (1) 子会社株式及び関連会社株式
  価方法            移動平均法による原価法を採用してお    同左
                     ります。
                 (2) その他有価証券             (2) その他有価証券
                 時価のあるもの               時価のあるもの
                 決算日の市場価格等に基づく時価法     同左
                     (評価差額は全部純資産直入法により
                     処理し、売却原価は移動平均法により
                     算定)を採用しております。
                 時価のないもの
                 移動平均法による原価法を採用してお    時価のないもの
                     ります。                同左
2たな卸資産の評価基準及び   先入先出法による原価法             同左
  評価方法
3固定資産の減価償却の方法   (1) 有形固定資産              (1) 有形固定資産
                 定率法                   定率法
                 但し、平成10年4月1日以降に取得し   但し、平成10年4月1日以降に
                     た建物(建物附属設備を除く)につい   取得した建物(建物附属設備を除く)に
                     ては、定額法を採用しております。        ついては、定額法を採用しておりま
                 なお、主な耐用年数は以下のとおりで        す。
                     あります。               なお、主な耐用年数は以下のと
                 建物7∼60年        おりであります。
                 車輌及び運搬具2∼6年         建物7∼50年
                                         車輌及び運搬具4∼6年
                                         
                                         (会計方針の変更)
                                         法人税法の改正((所得税法等の
                                         一部を改正する法律平成19年3
                                         月30日法律第6号)及び(法人税法施行
                                             令の一部を改正する政令平成19年3
                                             月30日政令第83号))に伴い、当事業
                                             年度から、平成19年4月1日以降に取
                                             得したものについては、改正後の法人
                                             税法に基づく方法に変更しておりま
                                             す。
                                         これに伴い、前事業年度と同一の
                                         方法によった場合と比べ、売上総利益が
                                             40,199千円、営業利益、経常利益、税引
                                             前当期純利益が40,435千円それぞれ
                                             減少しております。

                                         (追加情報)
                                         当事業年度から、平成19年3月
                                         31日以前に取得したものについては、償
                                             却可能限度額まで償却が終了した翌
                                             年から5年間で均等償却
                                         する方法によっております。
                                         当該変更に伴う損益に与える影響は、売
                                             上総利益が39,769千円、営業利益、経
                                             常利益、税引前当期純利益が42,637千
                                             円それぞれ減少しております。

                 (2) 無形固定資産              (2) 無形固定資産
                 自社利用のソフトウェアについては、    同左
                     社内における利用可能期間(5年)に
                     基づく定額法を採用しております。

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4引当金の計上基準   (1) 貸倒引当金               (1) 貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、    同左
                 一般債権については貸倒実績率によ
                 り、貸倒懸念債権等特定の債権につい
                 ては個別に回収可能性を勘案し、回収
                 不能見込額を計上しております。
             (2) 賞与引当金               (2) 賞与引当金
             従業員に対する賞与の支給に充てるた    同左
                 め、当期に対応する支給見込額を計上
                 しております。




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                         前事業年度                     当事業年度
     項目              (自平成18年4月1日             (自平成19年4月1日
                      至平成19年3月31日)             至平成20年3月31日)
               (3) 退職給付引当金               (3) 退職給付引当金
               従業員の退職給付に備えるため、当事      従業員の退職給付に備えるため、当
                   業年度末における退職給付債務及び          事業年度末における退職給付債務
                   年金資産の見込額に基づき、当事業          及び年金資産の見込額に基づき、
                   年度末において発生していると認め          当事業年度末において発生してい
                   られる額を計上しております。            ると認められる額を計上しており
               数理計算上の差異は、その発生時にお          ます。
                   ける従業員の平均残存勤務期間以       数理計算上の差異は、その発生時に
                   内の一定の年数(10年)による均等         おける従業員の平均残存勤務期
                   額をそれぞれ発生時の事業年度か           間以内の一定の年数(10年)によ
                   ら費用処理しております。              る均等額をそれぞれ発生時の事
                                             業年度から費用処理しておりま
               過去勤務債務は、その発生時の従業員          す。
                   数の平均残存勤務期間以内の一定の
                   年数(10年)による定額法により発      過去勤務債務は、その発生時の従業
                   生した連結会計年度から費用処理し          員数の平均残存勤務期間以内の一
                   ております。                    定の年数10年)による定額法によ
                 (追加情報)                      り発生した連結会計年度から費用
               当社は、確定拠出年金法の施行に伴           処理しております。
                   い、平成18年11月に退職一時金制度
                   の一部について確定拠出年金へ移行
                   し、「退職給付制度間の移行等に関
                   する会計処理」(企業会計基準適用
                   指針第1号)を適用しております。
               本移行に伴う影響額は、退職給付制度
                   移行に伴う利益106,238千円を特別
                   利益に計上しております。
               (4) 役員退職慰労引当金             (4) 役員退職慰労引当金
               役員の退職慰労金支給に備えるため、      同左
                   内規に基づく期末要支給額を計上し
                   ております。
5リース取引の処理方法    リース物件の所有権が借主に移転する       同左
               と認められるもの以外のファイナンス・
               リース取引については、通常の賃貸借取
               引に係る方法に準じた会計処理によって
               おります。
6ヘッジ会計の方法     (1) ヘッジ会計の方法              (1) ヘッジ会計の方法
               特例処理の要件を満たしている金利ス       同左
                 ワップについて、特例処理を採用して
                 おります。
               (2) ヘッジ手段とヘッジ対象           (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
               ヘッジ手段・・・金利スワップ取引        同左
               ヘッジ対象・・・借入金利息
               (3) ヘッジ方針
               デリバティブ取引は借入金利等の将来       (3) ヘッジ方針
                 の金利市場における利率上昇による変       同左
                 動リスク回避を目的としており、投機
                 的な取引は行わない方針であります。
               (4) ヘッジ有効性評価の方法
               特例処理によっている金利スワップに
                 ついては、有効性の評価を省略してお       (4) ヘッジ有効性評価の方法
                 ります。                    同左



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7 その他財務諸表作成の   消費税等の会計処理            消費税等の会計処理
   ための基本となる重要   消費税等の会計処理は税抜方式によっ   同左
   な事項          ております。




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会計処理の変更


              前事業年度                              当事業年度
          (自平成18年4月1日                       (自平成19年4月1日
           至平成19年3月31日)                      至平成20年3月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)           (賃貸資産関連費用の計上区分の変更)
当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会        従来、賃貸資産に関する減価償却費等の費用は販売費及び一
計基準」(企業会計委員会平成17年12月9日企業会計基準      般管理費に計上し、賃貸資産から得られる収益については施
第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基        設使用料として営業外収益に計上していましたが、営業上の
準等の適用指針」(企業会計基準委員会平成17年12月9日企     収益と費用及び営業外の収益と費用対応をより厳密に行うた
業会計基準適用指針第8号)を適用しております。             め、当事業年度より営業外収益の施設使用料に対応させて賃
これによる損益に与える影響はありません。               貸資産にかかる費用を「施設等使用料原価」として営業外費
なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は2,656,749   用に計上することに変更しております。
千円であります。                            これにより営業利益が26,326千円増加しておりますが、経
財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸表        常利益・税引前当期純利益への影響はありません。
は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。




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注記事項

  (貸借対照表関係)




              前事業年度                                           当事業年度
           (平成19年3月31日)                                    (平成20年3月31日)
1(※1)担保資産および担保付債務の内訳                          1(※1)担保資産および担保付債務の内訳
   担保に供している資産、担保権によって担保されている                       担保に供している資産、担保権によって担保されている
   債務                                              債務
                          1年以内に                                            1年以内に
 建物           79,050千円                             建物          76,130千円
                                   477,000千円                                           729,000千円
                          返済される                                            返済される
 車輌及び運搬具    1,219,427千円                            車輌及び運搬具    824,944千円
                          長期借入金                                            長期借入金
 土地           178,414千円   長期借入金   1,812,000千円      土地         178,414千円    長期借入金      2,055,000千円
 合計         1,476,892千円           2,289,000千円      合計        1,079,488千円              2,784,000千円
◎上記の建物、車輌及び運搬具、土地は道路交通事業財団の                   ◎上記の建物、車輌及び運搬具、土地は道路交通事業財団の
    ものです。                                           ものです。
                          1年以内に                                            1年以内に
 建物          378,120千円                             建物         362,659千円
                                   440,200千円                                           280,000千円
                          返済される                                            返済される
 土地          582,849千円                             土地         582,849千円
                          長期借入金                                            長期借入金
                          長期借入金    732,000千円                               長期借入金       605,000千円
 合計          960,969千円            1,172,200千円      合計         945,508千円                885,000千円
2(※2)圧縮記帳額                             2(※2)圧縮記帳額
    固定資産の取得価額から控除した、圧縮記帳累計額は、               固定資産の取得価額から控除した、圧縮記帳累計額は、
    建物64,920千円、構築物7,968千円、車輌及び運搬具            建物67,351千円、構築物7,969千円、車輌及び運搬具
    1,009,050千円、工具器具及び備品7,442千円、ソフトウェ        1,031,713千円、工具器具及び備品7,443千円、ソフトウェ
    ア7,534千円であります。                           ア7,534千円であります。
3保証債務の内訳                                3保証債務の内訳
(銀行借入に対する債務保証)                         (銀行借入に対する債務保証)
    ケイビーバス㈱                     24,850千円     ケイビーバス㈱                     29,450千円
    関東観光㈱                        4,664千円     関東観光㈱                        2,510千円
    ㈱旅館月ヶ瀬                       2,930千円     ㈱旅館月ヶ瀬                       9,165千円
    従業員住宅ローン                        13千円
  合計                              32,457千円          合計                                41,125千円

(未経過リース料に対する債務保証)                        (未経過リース料に対する債務保証)
    ケイビーバス㈱                       34,074千円     ケイビーバス㈱                                22,048千円
  合計                              34,074千円          合計                                22,048千円




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  (損益計算書関係)




                 前事業年度                                         当事業年度
            (自平成18年4月1日                                  (自平成19年4月1日
             至平成19年3月31日)                                 至平成20年3月31日)
1(※1)販売費及び一般管理費に示される費用は全て一般                 1(※1)販売費及び一般管理費に示される費用は全て一般
   管理費であります。                                     管理費であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。                      主要な費目及び金額は次のとおりであります。
     報酬                            61,995千円        報酬                            54,210千円
     賃金給料及び諸手当                    224,134千円        賃金給料及び諸手当                    227,551千円
     賞与                            47,917千円        賞与                            51,781千円
     福利厚生費                         59,023千円        福利厚生費                         57,848千円
     賞与引当金繰入額                      29,411千円        賞与引当金繰入額                      27,711千円
     退職給付引当金繰入額                    33,527千円        退職給付引当金繰入額                    33,110千円
     諸手数料                          74,247千円        諸手数料                          70,552千円
     減価償却費                                         減価償却費
                                   26,365千円                                       9,118千円
     租税公課                  租税公課
                                   45,247千円                                      36,067千円
                                               
2(※2)関係会社に係る注記                              2(※2)関係会社に係る注記
     施設等使用料                        37,582千円        施設等使用料                        41,461千円
3(※3)雑収入の内訳                                 3(※3)雑収入の内訳
     事務管理手数料                        7,200千円        事務管理手数料                        7,200千円
     その他                           10,424千円        その他                           12,336千円
    合計                             17,624千円       合計                             19,536千円
4(※4)固定資産売却益の内訳                             4(※4)固定資産売却益の内訳
    ―――――――                                土地                             12,403千円
5(※5)固定資産売却損の内訳                             5(※5)固定資産売却損の内訳
    車輌及び運搬具                        29,397千円       車輌及び運搬具                         6,394千円
6(※6)固定資産除却損の内訳                             6(※6)固定資産除却損の内訳
    構築物                              907千円        機械装置                              482千円
    車輌及び運搬具                          461千円        車輌及び運搬具                         4,983千円
    工具器具及び備品                          18千円        工具器具及び備品                           65千円
    合計                              1,387千円       合計                              5,531千円
7(※7)ノンステップバス導入による補助金76,263千円、              7(※7)ノンステップバス導入による補助金26,213千円、
   IC乗車券対応機器補助金68,750千円、中野区コミュニ                  IC乗車券対応機器補助金17,200千円、及び停留所施設
   ティバス補助金29,066千円、バスカメラ導入補助金3,832               整備補助金2,431千円受入れによるもの(法人税法42条1
   千円、バスロケーションシステム補助金3,712千円、及び                  項)であります。
   停留所施設整備補助金1,751千円受入れによるもの(法人
   税法42条1項)であります。




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 (株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)
1自己株式に関する事項
  株式の種類        前事業年度末       増加           減少       当事業年度末

普通株式(千株)                ―            ―        ―             ―




当事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1自己株式に関する事項
  株式の種類        前事業年度末       増加           減少       当事業年度末

普通株式(千株)                ―            ―        ―             ―




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  (リース取引関係)




               前事業年度                             当事業年度
           (自平成18年4月1日                      (自平成19年4月1日
            至平成19年3月31日)                     至平成20年3月31日)
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外        リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引(借主側)                 のファイナンス・リース取引(借主側)
 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及      (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
     び期末残高相当額                           及び期末残高相当額

――――――――                    ――――――――
  (2) 未経過リース料期末残高相当額                 (2) 未経過リース料期末残高相当額
          ――――――――                             ――――――――
  (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額       (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
       支払リース料              2,035千円         支払リース料              ―千円
       減価償却費相当額            1,890千円         減価償却費相当額            ―千円
       支払利息相当額                31千円         支払利息相当額             ―千円
  (4) 減価償却費相当額の算定方法                  (4) 減価償却費相当額の算定方法
      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額          ――――――――
      法によっております。
  (5) 利息相当額の算定方法                     (5) 利息相当額の算定方法
      リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額          ――――――――
      を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息
      法によっております。




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  (有価証券関係)
   前事業年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)及び当事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3
  月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。


  (税効果会計関係)




1繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳




                                       前事業年度                当事業年度
                                    (平成19年3月31日)         (平成20年3月31日)
                                        (千円)                 (千円)
繰延税金資産

 未払事業税                                              ―                 4,571

 賞与引当金                                         137,760              135,300

 未払社会保険料                                        18,069               17,712

 共通カード精算未払金                                     52,442               39,175

 貸倒引当金                                           1,287                9,810

 電話加入権                                           3,000                3,000

 共済組合剰余金                                        12,894               12,861

 退職給付引当金                                       972,652              941,817

 役員退職慰労引当金                                      21,126               20,223

 確定拠出年金制度未移換額                                  171,712              123,831

 税務上の繰越欠損金                                     118,470               99,076

 その他                                            36,751               34,309

繰延税金資産小計                                     1,546,168            1,441,691

 評価性引当額                                    △1,546,168           △1,441,691

繰延税金資産合計                                            ―                    ―

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金                                △125,688             △160,175

繰延税金負債小計                                     △125,688             △160,175

繰延税金資産の純額(△は繰延税金負債)                          △125,688             △160,175




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2法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ
 た主要な項目別の内訳




                                    前事業年度            当事業年度
                                 (平成19年3月31日)     (平成20年3月31日)
                                      (%)              (%)
法定実効税率                                     41.0             41.0

(調整)

 交際費等損金不算入                                  4.0              2.3

 受取配当金益金不算入                               △2.0             △0.9

 住民税均等割等                                    1.0              0.7

 評価性引当額                                     4.2            △39.9

 追徴法人税等                                    13.7               ―

 その他                                      △4.2             △2.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率                          57.7              0.7




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 (1株当たり情報)




             前事業年度                                 当事業年度
         (自平成18年4月1日                          (自平成19年4月1日
          至平成19年3月31日)                         至平成20年3月31日)
1株当たり純資産額                 354.23円 1株当たり純資産額                           395.56円

1株当たり当期純利益金額               9.34円 1株当たり当期純利益金額                          34.71円
 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。        は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)算定上の基礎




     11株当たり当期純利益金額



                                          前事業年度                当事業年度
                                      (自平成18年4月1日         (自平成19年4月1日
                                       至平成19年3月31日)        至平成20年3月31日)
    当期純利益(千円)                                    70,082               260,300

    普通株主に帰属しない金額(千円)                                   ―                    ―

    普通株式に係る当期純利益(千円)                             70,082               260,300

    普通株式の期中平均株式数(千株)                              7,500                 7,500




 (重要な後発事象)
    該当事項はありません。




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 ④ 【附属明細表】
   【有価証券明細表】
       【株式】




                    銘柄                株式数(株)       貸借対照表計上額(千円)

               ㈱みずほフィナンシャルグループ            178.56           65,174

               富士重工業㈱                  66,646.00           27,791

               三井トラスト・ホールディングス㈱        19,041.00           11,481

               新光証券㈱                   18,047.00            5,233

               ㈱三井住友フィナンシャルグループ             9.72            6,376
投資有価    その他
               ㈱パスモ                        29.00            1,450
証券      有価証券
               ㈱エヌケービー                 21,600.00              320

               ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ           0.58              498

               東京急行電鉄㈱                    506.00              257

               朝日観光㈱                    1,000.00               50

               ㈱ぐるなび                      754.00          228,462

               小計                 127,811.86          347,095

                         計            127,811.86          347,095




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       【有形固定資産等明細表】




                                                                     当期末減価
                                                                                  当期償却      差引当期末
             前期末残高         当期増加額      当期減少額         当期末残高            償却累計額
  資産の種類                                                                              額        残高
              (千円)          (千円)       (千円)          (千円)            又は償却累
                                                                                   (千円)      (千円)
                                                                     計額(千円)

有形固定資産

                                        2,431
建物            5,608,818     79,181                      5,685,569    3,928,577   116,420   1,756,991
                                       (2,431)

構築物             900,413      6,454        ―               906,867      784,748    22,755    122,119


機械及び装置          249,464      9,639     6,866              252,237      174,297    14,203     77,940

                                      250,569
車輌及び運搬具       7,125,236    429,522                      7,304,189    5,954,792   748,680   1,349,397
                                      (43,413)

工具器具及び備品        398,601     24,520     1,380              421,740      304,497    48,628    117,243


土地            4,729,395         ―      1,700            4,727,695          ―        ―      4,727,695


建設仮勘定                ―      26,000    26,000                   ―           ―        ―            ―

                                      288,948
有形固定資産計       19,011,930    575,318                  19,298,300      11,146,912   950,688   8,151,388
                                      (45,844)

無形固定資産


借地権              20,176         ―         ―                20,176          ―        ―        20,176


ソフトウェア           91,849     32,843        ―               124,693       43,680    18,326     81,012


電話加入権             2,040         ―         ―                 2,040          ―        ―         2,040


無形固定資産計          114,066     32,843        ―               146,910       43,680    18,326    103,229


長期前払費用          168,337        270     3,775              164,831      80,218     18,831     84,613


繰延資産計                ―          ―          ―                  ―            ―         ―           ―

 (注) 1当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
        車輌及び運搬具 乗合バス新車購入 12輌259,620千円
                  IC乗車券対応機器86台 51,519千円
        建物        給排水設備改修工事          39,190千円
     2当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
        車輌及び運搬具乗合バス車輌売却 11輌 190,937千円
        機械装置車輌洗滌機6,866千円




        なお、当期減少額のうち()内は内書きでノンステップバス導入による補助金、IC乗車券対応機器導入
       による補助金、及び停留所施設整備補助金の適用を受けて取得価格から控除している圧縮記帳額でありま
       す。


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  【引当金明細表】




                                         当期減少額          当期減少額
             前期末残高       当期増加額                                      当期末残高
   区分                                    (目的使用)          (その他)
              (千円)        (千円)                                       (千円)
                                           (千円)           (千円)
貸倒引当金           18,578      14,858                 ―        9,507      23,929

賞与引当金          336,000     330,000            336,000          ―      330,000

役員退職慰労引当金       51,527       6,525              8,268         458      49,325

(注1) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は破産更生債権一部回収による取崩額及び、一般債権の貸倒実績率による洗替
       額であります。
(注2) 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は、支給差額による戻入額であります。




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(2) 【主な資産及び負債の内容】
 ①流動資産
     (イ)現金及び預金




                        内訳                                            金額(千円)

現金                                                                                         92,446

預金

当座預金                                                                                   1,115,950

普通預金                                                                                      88,806

定期預金                                                                                     613,084

積立定期預金                                                                                     9,000

                        計                                                               1,826,841

                        合計                                                              1,919,287



     (ロ)売掛金
       相手先別内訳




                       相手先                                            金額(千円)

㈱パスモ                                                                                      216,123

関東観光㈱                                                                                      11,428

ケイビーバス㈱                                                                                     4,645

㈲百合メディカル                                                                                    4,391

京成バス㈱                                                                                       2,317

その他                                                                                        28,278

                        合計                                                                267,185


       売掛金の発生及び回収並びに滞留状況




                                                                                     滞留期間(日)
                                                                       回収率(%)         (A)+(D)
前期繰越高(千円)            当期発生高(千円)       当期回収高(千円)       次期繰越高(千円)
                                                                                         2
                                                                       (C)
      (A)               (B)             (C)              (D)                 ×100       (B)
                                                                     (A)+(B)
                                                                                         366
            72,386       2,657,399       2,462,600         267,185            90.2          23.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。




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     (ハ)貯蔵品




      品名        金額(千円)              品名            金額(千円)           品名      金額(千円)

軽油                     8,803   タイヤ・チューブ                    65   貯蔵品計            49,949

油脂                     1,424   被服                      4,034

自動車用品                 22,420   乗車券他                   13,201




 ②流動負債
     (イ)買掛金




                 相手先                                             金額(千円)

二引㈱                                                                             26,667

㈱染谷商店                                                                           20,440

㈱松田商店                                                                           12,978

仁平自動車㈱                                                                          11,227

関東日産ディーゼル㈱                                                                       6,360

その他                                                                             58,218

                 合計                                                            135,893



     (ロ)短期借入金




                借入先                                              金額(千円)

商工組合中央金庫(池袋支店)                                                                 220,000

三菱東京UFJ銀行(高田馬場支店)                                                              200,000

三井住友銀行(西荻窪支店)                                                                  100,000

                 合計                                                            520,000




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   (ハ)一年以内に返済される長期借入金




               借入先               金額(千円)

商工組合中央金庫(池袋支店)                                 344,000

日本政策投資銀行                                       285,000

三菱東京UFJ銀行(高田馬場支店)                              160,000

中央三井信託銀行(新宿西口支店)                               100,000

三菱東京UFJ銀行(新宿支店)                                 40,000

三井住友銀行(西荻窪支店)                                   40,000

明治安田生命保険相互会社                                    40,000

                合計                           1,009,000




 ③固定負債
   (イ)長期借入金




               借入先               金額(千円)

日本政策投資銀行(本店)                                 1,095,000

商工組合中央金庫(池袋支店)                                 725,000

三菱東京UFJ銀行(高田馬場支店)                              430,000

中央三井信託銀行(新宿西口支店)                               235,000

明治安田生命保険相互会社                                    95,000

三井住友銀行(西荻窪支店)                                   70,000

三菱東京UFJ銀行(新宿支店)                                 10,000

                合計                           2,660,000



   (ロ)退職給付引当金




                内訳               金額(千円)

退職給付債務                                       4,908,606

年金資産                                        △2,684,268

未認識数理計算上の差異                                  △171,482

未認識過去勤務債務                                      244,258

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            合計               2,297,114




(3) 【その他】
  該当事項はありません。




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第6 【提出会社の株式事務の概要】


事業年度          4月1日から3月31日まで

定時株主総会        6月中

基準日           ―

株券の種類         1株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券

剰余金の配当の基準日    9月30日、3月31日

1単元の株式数       ―

株式の名義書換え

取扱場所        東京都中野区東中野5丁目23番14号(本社)

株主名簿管理人     本社

取次所         なし

名義書換手数料     無料

新券交付手数料     実費

株券喪失登録

株券喪失登録申請料   無料

株券登録料       無料

単元未満株式の買取り    当社は単元株制度を採用しておりません。

取扱場所        ―

株主名簿管理人     ―

取次所         ―

買取手数料       ―

公告掲載方法        日本経済新聞
              15,000株以上所有の株主に全線優待乗車証
株主に対する特典
               2,500株以上所有の株主に優待乗車券




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第7 【提出会社の参考情報】


1 【提出会社の親会社等の情報】
 当社には、親会社等はありません。


2 【その他の参考情報】
 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。


(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度第118期(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)平成19年6月28日関東財務局長に提
  出


(2) 有価証券報告書の訂正報告書
事業年度第118期(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)平成19年10月5日関東財務局長
に提出


(3) 有価証券報告書の訂正報告書
事業年度第118期(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)平成19年12月17日関東財務局長
に提出


(4) 半期報告書
事業年度第119期中(自平成19年4月1日至平成19年9月30日)平成19年12月28日関東財務局長に
  提出




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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。




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                       独立監査人の監査報告書



                                                     平成19年6月28日
関東バス株式会社
 取締役会御中


あずさ監査法人

指定社員
             公認会計士鳥居明㊞
業務執行社員


指定社員
             公認会計士山田眞 之 助㊞
業務執行社員



 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関東バス株式会

社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関東バス株式

会社及び連結子会社の平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。




 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。




                                                          以上




 ※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して
   おります。



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                      独立監査人の監査報告書



                                                    平成20年6月27日
関東バス株式会社
 取締役会御中


あずさ監査法人

指定社員
             公認会計士山田眞 之 助㊞
業務執行社員


指定社員
             公認会計士園田博之㊞
業務執行社員



 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関東

バス株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関東バス株式

会社及び連結子会社の平成20年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。




 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。




                                                         以上




 ※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して
   おります。



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                       独立監査人の監査報告書



                                                     平成19年6月28日
関東バス株式会社
 取締役会御中


あずさ監査法人

指定社員
             公認会計士鳥居明㊞
業務執行社員


指定社員
             公認会計士山田眞 之 助㊞
業務執行社員



 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関東バス株式会

社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第118期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関東バス株式会社

の平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。




 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。




                                                           以上




 ※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して
   おります。


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                       独立監査人の監査報告書



                                                     平成20年6月27日
関東バス株式会社
 取締役会御中


あずさ監査法人

指定社員
              公認会計士山田眞 之 助㊞
業務執行社員


指定社員
              公認会計士園田博之㊞
業務執行社員



 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関東

バス株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第119期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関東バス株式会社

の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。



 追記情報

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から、賃貸資産関連費用の計上区分を販売費及び一般管理費から

営業外費用に変更した。



 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                           以上




 ※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管して
   おります。




                               101/101

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お知らせ

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

2016年12月14日

大量保有に関わる報告書をまとめた大量保有報速報ページを追加しました。RSSでもご利用いただけます。