三谷伸銅株式会社 半期報告書 第123期(平成19年4月1日 ‐ 平成20年3月31日)

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半期報告書 -第123期(平成19年4月1日 ‐ 平成20年3月31日)

提出日:

提出者:三谷伸銅株式会社

カテゴリ:半期報告書

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                                                         EDINET提出書類 2007/12/25 提出
                                                                三谷伸銅株式会社(321013)
                                                                         半期報告書


【表紙】
【提出書類】       半期報告書

【提出先】        近畿財務局長

【提出日】        平成19年12月25日

【中間会計期間】     第123期中(自      平成19年4月1日        至   平成19年9月30日)

【会社名】        三谷伸銅株式会社

【英訳名】        MITANI SINDO COMPANY,LIMITED

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長          土井田      晴夫

【本店の所在の場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹

【最寄りの連絡場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹
【縦覧に供する場所】   該当なし




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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】
    1【主要な経営指標等の推移】
            回次           第121期中          第122期中            第123期中              第121期           第122期

                         自    平成17年      自    平成18年        自    平成19年      自    平成17年      自    平成18年
                              4月1日            4月1日              4月1日            4月1日            4月1日
           会計期間
                         至    平成17年      至    平成18年        至    平成19年      至    平成18年      至    平成19年
                              9月30日           9月30日             9月30日           3月31日           3月31日

    (1)連結経営指標等                                                                                          

    売上高           (千円)       5,726,581       9,401,353     10,005,418      12,845,415       19,239,462

    経常利益          (千円)         255,702         315,773           314,852         560,531         672,105

    中間(当期)純利益 (千円)             148,831         102,578           182,660         302,969         290,381

    純資産額          (千円)       2,283,742       2,547,046         2,893,710       2,470,188       2,799,052

    総資産額          (千円)       6,590,679       8,808,593         8,893,426       7,633,038       8,514,732

    1株当たり純資産額      (円)          261.54          283.11            321.67          282.93          311.43
    1株当たり中間(当
                   (円)           16.98           11.75             20.92           34.63           33.27
    期)純利益
    潜在株式調整後1株
    当たり中間(当期)      (円)              -               -                 -                -               -
    純利益
    自己資本比率         (%)           34.70           28.05             31.56           32.36           31.93
    営業活動によるキャ
              (千円)              91,675         102,308          △49,497        △111,618           50,329
    ッシュ・フロー
    投資活動によるキャ
              (千円)            △99,708         △30,488           △47,039        △175,954         △82,976
    ッシュ・フロー
    財務活動によるキャ
              (千円)              25,420        △53,059             93,674         301,969          34,440
    ッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
    の中間期末(期末) (千円)              45,280          61,050            41,221          42,289          44,083
    残高
    従業員数           (人)             171             163               155             160             157
 




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        回次           第121期中          第122期中            第123期中              第121期             第122期

                     自    平成17年      自    平成18年        自    平成19年      自    平成17年        自    平成18年
                          4月1日            4月1日              4月1日            4月1日              4月1日
       会計期間
                     至    平成17年      至    平成18年        至    平成19年      至    平成18年        至    平成19年
                          9月30日           9月30日             9月30日           3月31日             3月31日

(2)提出会社の経営指標等                                                                                          

売上高           (千円)       5,462,851       9,125,873         9,712,393   12,332,328         18,640,126

経常利益          (千円)         226,844         346,230           249,541         522,547           650,454

中間(当期)純利益 (千円)             136,710         131,823           153,364         291,299           294,095

資本金           (千円)         450,000         450,000           450,000         450,000           450,000

発行済株式総数       (株)        9,000,000       9,000,000         9,000,000       9,000,000         9,000,000

純資産額          (千円)       2,033,939       2,251,100         2,532,050       2,220,837         2,472,783

総資産額          (千円)       6,495,409       8,608,717         8,692,591       7,488,184         8,326,895

1株当たり配当額      (円)               -               -                 -              7.0               7.0

自己資本比率        (%)             31.3            26.1              29.1            29.7              29.7

従業員数          (人)               92              93                92               91                89
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
     ん。
   3.提出会社における「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株
     当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
   4.従業員数の内、平均臨時雇用者数の総数は従業員の100分の10未満のため、記載を省略しております。

2【事業の内容】
     当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更
    はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

3【関係会社の状況】
     当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

4【従業員の状況】
    (1)連結会社における状況
                                                                                   平成19年9月30日現在
         事業の種類別セグメントの名称                                            従業員数(名)

伸銅製品事業                                                                             106         

アルミ製品事業                                                                             20         

仕入商品事業                                                                              -          

金属加工事業                                                                              29         

                合計                                                                 155         
(注)1.従業員数は、就業人員であります。また臨時従業員については、従業員の100分の10未満のため記載を省略
     しております。

    (2)提出会社における状況
       平成19年9月30日現在の従業員数は、92名であります。

    (3)労働組合の状況
       当社の労働組合は、産業別労働組合ジェイ・エー・エム京都に加盟しており、労使関係は引き続き友好な関係を
      保っております。




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第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
 (1)業績


   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油や金属素材の価格高騰の影響が懸念されましたが、好調な企業収
 益を受けた設備投資の増加や輸出の好調、また雇用環境の改善により個人消費が底堅く推移するなど、引き続き緩や
 かな拡大基調で推移いたしました。。
   このような状況のもとで、当社グループ(当社及び連結子会社)は、事業全般にわたってコスト改善活動で生産効
 率を高めるとともに、収益の確保に取り組んでまいりました。
   この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は銅価高騰の影響もあり 10,005百万円と前年同期に比べ604百万
 円(6.4%)の増加となり、営業利益は 326百万円と前年同期に比べ 34百万円(11.8%)の増加、経常利益は 314百万円と
 前年同期とほぼ同額となりましたが、中間純利益は182百万円と環境対策引当金を設定した前年同期に比べ 80百万円
 (76.1%)の増加となりました。
   事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
 ① 伸銅製品事業
     半導体は昨年後半から在庫調整に入って停滞し、デジタル家電などの電子機器向けには昨年並みの勢いが見られ
   ませんでしたが、銅価高騰の影響もあり 売上高は6,050百万円と前年同期に比べ 222百万円(3.8%)の増加となり
   ましたが、営業利益は 245百万円と前年同期に比べ186百万円(△43.2%)の減少となりました。
 ② アルミ製品事業
     昨年同様に自動車部材は好調で、建材関連は低調の中、原材料ビレットの高値安定もあり 売上高は 809百万
   円と前年同期とほぼ同額となりましたが、営業利益は 4百万円と前年同期に比べ 28百万円(△86.5%)の減少とな
   りました。
 ③ 仕入商品事業
     伸銅品と同様の環境のなかで、売上高は 2,814百万円と前年同期に比べ 362百万円(14.8%)の増加となりまし
   たが、営業利益は 7百万円と前年同期に比べ28百万円(△79.1%)の減少となりました。
 ④ 金属加工事業
     半導体関連の汎用品分野の落ち込みが続く中、自動車関連は前年同様に好調で、全体で売上高は 331百万円
   と前年同期に比べ 10百万円(3.4%)の増加で、営業利益は 58百万円と前年同期に比べ6百万円(13.0%)の増加と
   なりました。


 (2)キャッシュ・フローの状況


  当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べ127百万円増加と
 なりましたが、有形固定資産の取得及び法人税等による支出の影響により△2百万円と前年同期に比べ 21百万円の減
 少となりました。 その結果、現金及び現金同等物残高は、前中間連結会計期間末に比べ19百万円減少し、当中間連
 結会計期間末残高は 41百万円となりました。
  (営業活動によるキャッシュ・フロ-)
  当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△49百万円と前年同期に比べ 154百万円の減少
 となりました。これは主に原材料価格の高騰によるたな卸資産及び売上債権の増加 621百万円と、税金等調整前当期
 純利益が、前年同期に比べ127百万円増加した事等を反映したものであります。
  (投資活動によるキャッシュ・フロ-)
  当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△47百万円と前年同期に比べ 16百万円の減少
 となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が前年同期比で32百万円増加したこと等を反映したもので
 あります。
  (財務活動によるキャッシュ・フロ-)
  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは93百万円と前年同期に比べ 146百万円の増加と
 なりました。これは主に長期借入金の借入300百万円及び約定返済200百万円と配当金の支払61百万円等を反映したも
 のであります。




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2【生産、受注及び販売の状況】
 (1)生産実績
    当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 事業の種類別セグメントの名称              生産高(千円)                     前年同期比(%)

伸銅製品事業                             6,177,952                       107.3

アルミ製品事業                              774,063                       103.4

仕入商品事業                                    -                           -

金属加工事業                               565,819                       109.6

          合計                       7,517,835                       107.1
(注)1.金額は、販売価格によっております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


 (2)受注実績
    当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
事業の種類別セグメントの名称    受注高(千円)        前年同期比(%)         受注残高(千円)       前年同期比(%)

伸銅製品事業              6,458,165             104.0      1,110,630              93.8

アルミ製品事業               826,488             105.5         30,912             100.3

仕入商品事業              2,631,493             111.8        242,666             134.0

金属加工事業                341,124             105.5         62,671             125.2

         合計         10,257,270            106.1      1,446,879             100.0
(注)   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


 (3)販売実績
    当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 事業の種類別セグメントの名称              販売高(千円)                     前年同期比(%)

伸銅製品事業                             6,050,983                       103.8

アルミ製品事業                              809,145                       101.0

仕入商品事業                             2,814,015                       114.8

金属加工事業                               331,275                       103.4

          合計                      10,005,418                       106.4
(注)1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
   2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                       前中間連結会計期間                       当中間連結会計期間
       相手先
                  販売高(千円)         割合(%)           販売高(千円)         割合(%)

三井金属鉱業㈱              1,453,742             15.9      1,552,691              15.5

榊原㈱                  1,615,500             17.7      1,551,229              15.5
   3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。




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3【対処すべき課題】
 当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた
課題はありません。


4【経営上の重要な契約等】
 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。


5【研究開発活動】
 特記すべき事項はありません。




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第3【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
  当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。


2【設備の新設、除却等の計画】
  当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ
 ん。




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第4【提出会社の状況】
 1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
    ①【株式の総数】
                  種類                                     発行可能株式総数(株)

  普通株式                                                                  45,000,000

                  計                                                     45,000,000


    ②【発行済株式】
            中間会計期間末現在発行                                  上場金融商品取引所名
                                  提出日現在発行数(株)
    種類      数(株)                                         又は登録認可金融商品              内容
                                   (平成19年12月25日)
             (平成19年9月30日)                                取引業協会名

普通株式                  9,000,000            9,000,000            非上場                  -

     計                9,000,000            9,000,000                -                -


  (2)【新株予約権等の状況】
      該当事項はありません。

    (3)【ライツプランの内容】
         該当事項はありません。
 
    (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】
                発行済株式総      発行済株式総
                                          資本金増減額        資本金残高       資本準備金増    資本準備金残
    年月日         数増減数        数残高
                                           (千円)          (千円)       減額(千円)    高(千円)
                 (千株)        (千株)
 平成19年4月1日~
                        -         9,000             -     450,000         -              -
   平成19年9月30日




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     (5)【大株主の状況】
                                                                           平成19年9月30日現在
                                                                            発行済株式総数に
                                                              所有株式数
          氏名又は名称                           住所                               対する所有株式数
                                                               (千株)
                                                                            の割合(%)

    三井金属鉱業株式会社               東京都品川区大崎1丁目11番1号                    5,563             61.82

    三井物産株式会社                 東京都千代田区大手町1丁目2番1号                   1,193             13.26

    三谷   巌                   京都市北区                                 250              2.79

    三谷   史生                  千葉県市川市                                229              2.55

    三谷伸銅社員持株会                京都市南区上鳥羽大柳町1-1                        188              2.09

    佐渡島金属株式会社                大阪市中央区島之内1丁目16番19号                      94             1.05

    岡秀地所株式会社                 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル岡秀ビル内                     37             0.41

    兼子   知世                  東京都板橋区                                  30             0.34

    三谷   仁志                  千葉県市川市                                  30             0.34

              計                            -                     7,618             84.64

    (注)上記のほか、自己株式が273千株あります。
 
     (6)【議決権の状況】
       ①【発行済株式】
                                                                           平成19年9月30日現在
                  区分                    株式数(株)            議決権の数(個)            内容

    無議決権株式                                          -              -           -

    議決権制限株式(自己株式等)                                  -              -           -

    議決権制限株式(その他)                                    -              -           -
                                     (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                                 -           -
                                     普通株      273,000
    完全議決権株式(その他)                     普通株式  8,656,000            8,656          -

    単元未満株式                           普通株式     71,000               -           -

    発行済株式総数                                  9,000,000             -           -

    総株主の議決権                                         -           8,656          -



         ②【自己株式等】
                                                                           平成19年9月30日現在
                                                                           発行済株式総数に
    所有者の氏名又                      自己名義所有株           他人名義所有株    所有株式数の合
                       所有者の住所                                              対する所有株式数
    は名称                          式数(株)             式数(株)      計(株)
                                                                           の割合(%)

    (自己保有株式)
                    
                   京都市南区上鳥羽
    三谷伸銅㈱                                273,000          -      273,000             3.03
                   大柳町1番地1
          計              -               273,000          -      273,000             3.03




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2【株価の推移】
 金融商品取引所非上場のため、該当事項はありません。


3【役員の状況】
 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。




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第5【経理の状況】

1   中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
 (1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
   第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
    なお、前中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則
   に基づき、当中間連結会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規
   則に基づいて作成しております。


 (2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
   号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
     なお、前中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ
   き、当中間会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて
   作成しております。
       


2   監査証明について
  当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日
 まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間財務諸表につ
 いて、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年4月1日から平
 成19年9月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)の
 中間財務諸表について、清友監査法人による中間監査を受けております。




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    1【中間連結財務諸表等】
    (1)【中間連結財務諸表】
      ①【中間連結貸借対照表】
                                                                                          前連結会計年度
                            前中間連結会計期間末                     当中間連結会計期間末
                                                                                         要約連結貸借対照表
                            (平成18年9月30日)                   (平成19年9月30日)
                                                                                        (平成19年3月31日)

                    注記                           構成比                           構成比                           構成比
           区分                金額(千円)                        金額(千円)                        金額(千円)
                    番号                           (%)                           (%)                           (%)

(資産の部)                                                                                                    
Ⅰ 流動資産                                                                                                    
    1    現金及び預金                         69,650                        49,821                        47,883
    2    受取手形及び売
                    ※5               3,974,807                     4,054,560                     3,551,093
         掛金
    3    たな卸資産                       2,278,152                     2,487,269                     2,369,224
    4    繰延税金資産                         67,351                        57,313                        71,556
    5    その他                           441,334                       309,218                       483,025
                                       △3,690                        △3,920                        △4,160
         貸倒引当金                                                                                
        流動資産合計                                    77.5                         78.2                           76.6
                                     6,827,608                     6,954,264                     6,518,625
Ⅱ 固定資産                                                                                                    
    1    有形固定資産                                                                                           
        (1)建物及び構築
                    ※1,2   449,388                       417,793                       420,943            
           物
        (2)機械装置及び
                    ※1,2   616,232                       572,724                       608,966            
           運搬具
        (3)土地       ※2     224,318                       217,942                       217,942            
                           56,355                         90,107                        49,227
        (4)その他      ※1               1,346,295                     1,298,568                     1,297,080
    2 無形固定資産                                                                                              
                                                                                              
        (1)施設利用権             1,504                         1,504                         1,504            
                           30,617                         26,157                        32,575
        (2)ソフトウェア                       32,122                        27,661                        34,080
    3    投資その他の資
                                                                                                          
                                                                                              
         産
        (1)投資有価証券          453,284                       500,681                       553,494            
        (2)繰延税金資産          103,888                        86,099                        66,229            
        (3)その他             46,274                         26,812                        45,885            
                            △880       602,567             △662      612,931             △662      664,947
          貸倒引当金       
        固定資産合計                       1,980,985    22.5             1,939,162   21.8              1,996,107    23.4
                                                                                              
        資産合計                         8,808,593   100.0             8,893,426   100.0             8,514,732   100.0
                                                                                              
                                                                                                          
(負債の部)                                                                                                    
Ⅰ 流動負債                                                                                                    
    1    支払手形及び買
                    ※5               3,358,871                     2,972,091                     2,711,539
         掛金
    2    短期借入金      ※2               1,754,600                     1,500,600                     1,643,000
    3    未払金                           156,050                       150,122                       153,459
    4    未払法人税等                        176,878                       113,453                       205,895
    5    賞与引当金                         111,672                       103,008                       121,563
                                       130,500                       116,053                       134,323
    6    その他                                                                                  
        流動負債合計                                    64.6                         55.7                           58.4
                                     5,688,574                     4,955,329                     4,969,782
 




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                                                                                                                                           半期報告書


                                                                                                                  前連結会計年度
                                    前中間連結会計期間末                             当中間連結会計期間末
                                                                                                                 要約連結貸借対照表
                                    (平成18年9月30日)                           (平成19年9月30日)
                                                                                                                (平成19年3月31日)

                        注記                                構成比                                    構成比                                  構成比
              区分                    金額(千円)                                 金額(千円)                               金額(千円)
                        番号                                (%)                                    (%)                                  (%)

Ⅱ 固定負債                                                                                                                             
     1      長期借入金       ※2                      200,000                                700,000                              400,000
     2      退職給付引当金                             223,003                                191,491                              192,102
     3      役員退職慰労引当
                                                 26,463                                 29,388                               30,288
            金
                                                123,507                                123,507                              123,507
     4      環境対策引当金                                                                                                
        固定負債合計                                  572,973        6.5                   1,044,386       11.8                   745,897         8.7
        負債合計                                                  71.1                                   67.5                                  67.1
                                              6,261,547                              5,999,715                            5,715,680
                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
(純資産の部)

                                                                                                                                              
 Ⅰ       株主資本

                                                              5.1                                    5.0  
     1      資本金                                 450,000                               450,000                              450,000          5.3

                                                              0.0                                    0.0  
        2   資本剰余金                                 2,154                                 2,154                                2,154         0.0

                                                              22.4                                   25.7  
        3   利益剰余金                             1,977,043                              2,286,406                            2,164,845       25.4

                                                          △1.0                                   △1.0  
                                               △90,368                               △91,844                               △90,368
        4   自己株式                                                                                                                          △1.0

                                                              26.5                                   29.7  
         株主資本合計                               2,338,829                              2,646,717                            2,526,632       29.7

                                                                                                                                              
Ⅱ        評価・換算差額等

     1      その他有価証券
                                                              1.5                                    1.8  
                                                132,377                               160,266                              191,789         2.3
            評価差額金

        評価・換算差額等
                                                              1.5                                    1.8  
                                                132,377                               160,266                              191,789         2.3
                   合計

                                                              0.9                                    1.0  
                                                 75,838                                86,727                                80,631
    Ⅲ    少数株主持分                                                                                                                            0.9

                                                              28.9                                   32.5  
            純資産合計                             2,547,046                              2,893,710                            2,799,052       32.9

                                                          100.0                                  100.0  
            負債純資産合計                           8,808,593                              8,893,426                            8,514,732       100.0
                                                                                                                                       
                                                                                                                       




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         ②【中間連結損益計算書】
 
                                                                                           前連結会計年度
                            前中間連結会計期間                     当中間連結会計期間
                                                                                          要約連結損益計算書
                           (自 平成18年4月1日                  (自 平成19年4月1日
                                                                                         (自 平成18年4月1日
                            至 平成18年9月30日)                 至 平成19年9月30日)
                                                                                          至 平成19年3月31日)

                    注記                            比率                            比率                              比率
          区分                 金額(千円)                        金額(千円)                          金額(千円)
                    番号                           (%)                            (%)                             (%)

Ⅰ       売上高                          9,401,353   100.0             10,005,418   100.0              19,239,462   100.0
                                     8,677,777                      9,280,563                      17,770,939
Ⅱ       売上原価                                     92.3                           92.8                            92.4
         売上総利益                                     7.7                            7.2                            7.6
                                       723,576                        724,854                       1,468,523
Ⅲ       販売費及び一般管
                                       432,014                        398,824                         833,752
                    ※1                             4.6                            4.0                            4.3
        理費
        営業利益                                       3.1                            3.2                            3.3
                                       291,562                        326,030                         634,770
Ⅳ       営業外収益                                                                                                
    1    受取利息                5,399                         6,962                          14,887             
    2    受取配当金               6,785                         8,273                           7,616             
    3    屑売却収入             386,261                            -                          803,686             
                            10,732                         8,223                          32,299
    4    その他                           409,178     4.4                 23,459     0.2                 858,490    4.5
Ⅴ       営業外費用                                                                                                
                                                                                                
    1    支払利息               16,657                        21,226                          35,702             
    2    屑売却原価             362,738                            -                          757,325             
    3    手形売却損                  -                          6,624                              -              
                             5,571     384,967             6,786       34,637             28,126      821,154
    4    その他                                       4.1                            0.3                            4.3
        経常利益                                       3.4                            3.1                            3.5
                                       315,773                        314,852                         672,105
Ⅵ 特別損失                                                                                                       
    1    固定資産除却損    ※2       5,259                            -                            8,578             
    2   固定資産減損損
                    ※3          -                             -                           23,611             
        失  
    3   環境対策引当金
                           123,507     128,766                -            -             123,507      155,696
                                                   1.4                            -                              0.8
        繰入 
         税金等調整前中
         間(当期)純利                                   2.0                            3.1                            2.7
                                       187,006                        314,852                         516,408
         益
         法人税、住民税
                           175,442                       108,827                         318,502             
         及び事業税
                           △98,433                        15,918                        △105,586
         法人税等調整額                        77,009     0.8                124,745     1.2                 212,916    1.1
                                         7,418                          7,446                          13,111
         少数株主利益                                    0.1                            0.1                            0.1
                                                                                                
         中間(当期)純
                                       102,578     1.1                182,660     1.8                 290,381    1.5
         利益
                                                                                                
                                                                                                             




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       ③【中間連結株主資本等変動計算書】
     前中間連結会計期間(自平成18年4月1日           至平成18年9月30日) 
                                                           株主資本
 

                         資本金            資本剰余金            利益剰余金              自己株式               株主資本合計

    平成18年3月31日   残高
                         450,000             1,275        1,935,579         △88,294             2,298,559
                  (千円)

    中間連結会計期間中の変動額                                                                                  

     剰余金の配当(注)(千円)                                            △61,114                            △61,114

     中間純利益        (千円)                                        102,578                             102,578

     自己株式の取得      (千円)                                                       △7,044               △7,044

      自己株式の処分     (千円)                         879                                   4,970            5,850

     株主資本以外の項目の中間連
     結会計期間中の変動額(純                                                                                          
     額)       (千円)

    中間連結会計期間中の変動額合
                                               879             41,464        △2,074                40,269
    計         (千円)

    平成18年9月30日   残高
                         450,000             2,154        1,977,043         △90,368             2,338,829
                  (千円)


                              評価・換算差額等
 
                                                                   少数株主
                           その他                                                        純資産合計
                                         評価・換算                      持分
                          有価証券
                                         差額等合計
                         評価差額金

 平成18年3月31日      残高
                              171,628             171,628               69,770           2,539,959
                  (千円)

 中間連結会計期間中の変動額                                 

     剰余金の配当(注)(千円)                                                                           △61,114

     中間純利益        (千円)                                                                       102,578

     自己株式の取得      (千円)                                                                       △7,044

   自己株式の処分        (千円)                                                                         5,850

     株主資本以外の項目の中間連
     結会計期間中の変動額(純            △39,251           △39,251                   6,068               △33,182
     額)       (千円)

 中間連結会計期間中の変動額合
                             △39,251           △39,251                   6,068                 7,086
 計         (千円)

 平成18年9月30日      残高
                              132,377             132,377               75,838           2,547,046
                  (千円)
    (注)   平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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     当中間連結会計期間(自平成19年4月1日           至平成19年9月30日) 
                                                           株主資本
 

                         資本金            資本剰余金            利益剰余金              自己株式            株主資本合計

    平成19年3月31日   残高
                         450,000             2,154        2,164,845         △90,368          2,526,632
                  (千円)

    中間連結会計期間中の変動額                                                                               

     剰余金の配当       (千円)                                        △61,100                         △61,100

     中間純利益        (千円)                                        182,660                          182,660

     自己株式の取得      (千円)                                                       △1,475            △1,475

     株主資本以外の項目の中間連
     結会計期間中の変動額(純                                                                                     
     額)       (千円)

    中間連結会計期間中の変動額合
                                                              121,560        △1,475            120,085
    計         (千円)

    平成19年9月30日   残高
                         450,000             2,154        2,286,406         △91,844          2,646,717
                  (千円)


                              評価・換算差額等
 
                                                                   少数株主
                           その他                                                       純資産合計
                                         評価・換算                      持分
                          有価証券
                                         差額等合計
                         評価差額金

 平成19年3月31日      残高
                              191,789             191,789               80,631        2,799,052
                  (千円)

 中間連結会計期間中の変動額                                 

     剰余金の配当       (千円)                                                                    △61,100

     中間純利益        (千円)                                                                    182,660

     自己株式の取得      (千円)                                                                    △1,475

     株主資本以外の項目の中間連
     結会計期間中の変動額(純            △31,522           △31,522                   6,096            △25,426
     額)       (千円)

 中間連結会計期間中の変動額合
                             △31,522           △31,522                   6,096             94,658
 計         (千円)

 平成19年9月30日      残高
                              160,266             160,266               86,727        2,893,710
                  (千円)
  




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     前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自平成18年4月1日                               至平成19年3月31日) 
                                                           株主資本
 

                         資本金            資本剰余金            利益剰余金              自己株式               株主資本合計

    平成18年3月31日   残高
                         450,000             1,275        1,935,579         △88,294             2,298,559
                  (千円)

    連結会計年度中の変動額                                                                                    

     剰余金の配当(注)(千円)                                            △61,114                            △61,114

     当期純利益        (千円)                                        290,381                             290,381

     自己株式の取得      (千円)                                                       △7,044               △7,044

      自己株式の処分     (千円)                         879                                   4,970            5,850

     株主資本以外の項目の連結会
     計年度中の変動額(純額)                                                                                          
              (千円)

    連結会計年度中の変動額合計
                                               879            229,266        △2,074               228,072
              (千円)

    平成19年3月31日   残高
                         450,000             2,154        2,164,845         △90,368             2,526,632
                  (千円)


                              評価・換算差額等
 
                                                                   少数株主
                           その他                                                        純資産合計
                                         評価・換算                      持分
                          有価証券
                                         差額等合計
                         評価差額金

 平成18年3月31日      残高
                              171,628             171,628               69,770           2,539,959
                  (千円)

 連結会計年度中の変動額                                   

     剰余金の配当(注)(千円)                                                                           △61,114

     当期純利益        (千円)                                                                       290,381

     自己株式の取得      (千円)                                                                       △7,044

   自己株式の処分        (千円)                                                                         5,850

     株主資本以外の項目の連結会
     計年度中の変動額(純額)              20,160              20,160               10,861                31,021
              (千円)

 連結会計年度中の変動額合計
                               20,160              20,160               10,861               259,093
           (千円)

 平成19年3月31日      残高
                              191,789             191,789               80,631           2,799,052
                  (千円)
    (注)   平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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        ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                            前中間連結会計期間     当中間連結会計期間      前連結会計年度
                          (自 平成18年4月1日 (自 平成19年4月1日 (自 平成18年4月1日
                           至 平成18年9月30日) 至 平成19年9月30日) 至 平成19年3月31日)
                     注記
           区分                金額(千円)                金額(千円)       金額(千円)
                     番号
    Ⅰ   営業活動によるキャッ
                      
        シュ・フロー
     1.税金等調整前中間
                                 187,006              314,852       516,408
       (当期)純利益
     2.減価償却費                      92,813               88,294       174,733
     3.環境対策引当金繰入                 123,507                    -       123,507
     4.賞与引当金の増加
                                 △8,225               △18,555         1,665
       (減少)額
     5.退職給付引当金の増
                                   4,419                △611       △26,481
       加(減少)額
     6.役員退職慰労引当金
                                   8,538                △900         12,363
       の増加(減少)額
     7.貸倒引当金の増加
                                      90                △240            342
       (減少)額
     8.受取利息及び受取配
                                 △12,185              △15,235      △22,503
       当金
     9.支払利息                       16,657               21,226        35,702
     10.有形固定資産除却損                  5,259                    -         8,578
     11.有形固定資産減損損
                                      -                     -        23,611
        失
     12.売上債権の増加額                △513,514             △503,466      △89,800
     13.たな卸資産の増加額               △313,943             △118,045     △405,014
     14.未収入金の減少(増
                                △343,731              224,975     △386,948
        加)額
     15.その他流動資産の減
                                 △1,468               △53,522         2,001
        少(増加)額
     16.仕入債務の増加額                 882,692              260,552       235,359
     17.未払金の増加(減
                                  74,360              △5,226         73,659
        少)額
     18.未払費用の増加(減
                                   1,871                △529        △7,391
        少)額
     19.未払事業所税の増加
                                 △5,053               △5,053             23
        (減少)額
     20.未払消費税等の減少
                                 △16,652                △398       △16,418
        額
     21.その他流動負債の増
                                  26,031              △35,410        27,811
        加(減少)額
     22.その他                      △3,420                 △237        △6,756
          小計                     205,052              152,468       274,453
     23.利息及び配当金の受
                                  12,185               15,235        22,503
        取額
     24.利息の支払額                   △16,911              △18,870      △37,900
     25.法人税等の支払額                 △98,018             △198,330     △208,726
        営業活動によるキャッ
                                 102,308              △49,497        50,329
        シュ・フロー
 



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                                                                                  半期報告書


                         前中間連結会計期間     当中間連結会計期間      前連結会計年度
                       (自 平成18年4月1日 (自 平成19年4月1日 (自 平成18年4月1日
                        至 平成18年9月30日) 至 平成19年9月30日) 至 平成19年3月31日)
                  注記
        区分                金額(千円)                 金額(千円)        金額(千円)
                  番号
Ⅱ   投資活動によるキャッ
                   
    シュ・フロー
    1.定期預金の払戻によ
                                 1,200                   600         12,000
      る収入
    2.定期預金の預入によ
                               △6,000                △5,400        △12,000
      る支出
    3.長期貸付金の回収に
                                   507                   410            910
      よる収入
    4.投資有価証券の取得
                                 △245                  △255           △436
      による支出
    5.有形固定資産の取得
                              △25,950               △58,355        △75,196
      による支出
    6.無形固定資産の取得
                                    -                     -         △8,240
      による支出
    7.会員権の償還による
                                    -                 15,300             -
      収入 
    8.その他                           -                    662           △14
    投資活動によるキャッ
                              △30,488               △47,039        △82,976
    シュ・フロー

Ⅲ   財務活動によるキャッ
                   
    シュ・フロー
    1.短期借入れによる収
                             5,491,600             5,331,000     11,324,000
      入
    2.短期借入金の返済に
                            △5,481,000            △5,273,400    △11,425,000
      よる支出
    3.長期借入れによる収
                                    -                300,000        400,000
      入
    4.長期借入金の返済に
                                    -              △200,000       △200,000
      よる支出
    5.自己株式の売却によ
                                 5,850                    -              -
      る収入
    6.自己株式の取得によ
                               △7,044                △1,475              -
      る支出
    7.自己株式の増加額                      -                     -         △1,194
    8.親会社による配当金
                              △61,114               △61,100        △61,114
      の支払額
    9.少数株主への配当金
                               △1,350                △1,350         △2,250
      の支払額
    財務活動によるキャッ
                              △53,059                 93,674         34,440
    シュ・フロー
Ⅳ   現金及び現金同等物に
                                    -                     -              -
    係る換算差額
Ⅴ   現金及び現金同等物の
                                18,760               △2,862           1,794
    増加(減少)額
Ⅵ   現金及び現金同等物の
                                42,289                44,083         42,289
    期首残高
Ⅶ   現金及び現金同等物の
                                61,050                41,221         44,083
                   
    中間期末(期末)残高
                   




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                                                                             半期報告書


    中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間             前連結会計年度
    (自 平成18年4月1日               (自 平成19年4月1日       (自    平成18年4月1日
     至 平成18年9月30日)              至 平成19年9月30日)      至    平成19年3月31日)
  1.連結の範囲に関する事項           1.連結の範囲に関する事項         1.連結の範囲に関する事項
    連結子会社の数          3社                同左                    同左
      三星工業株式会社                                                 
      新キタミ株式会社
      株式会社エムエス
      子会社は全て連結されていま
    す。
  2.持分法の適用に関する事項          2.持分法の適用に関する事項        2.持分法の適用に関する事項
      子会社は全て連結されており、             同左                    同左
    関連会社はありません。
  3.連結子会社の中間決算日等に関        3.連結子会社の中間決算日等に関      3.連結子会社の事業年度等に関す
      する事項                  する事項                  る事項
      連結子会社のうち、三星工業株             同左               連結子会社のうち、三星工業株
    式会社の中間決算日は9月30日、                             式会社の決算日は3月31日、新キ
    新キタミ株式会社の中間決算日は                              タミ株式会社の決算日は2月28
    8月31日、株式会社エムエスの中                             日、株式会社エムエスの決算日は
    間決算日は6月30日であります。                             12月31日であります。連結財務諸
    中間連結財務諸表の作成に当たっ                              表の作成に当たって、新キタミ株
    ては、新キタミ株式会社は8月31                             式会社は2月28日現在、株式会社
    日現在、株式会社エムエスについ                              エムエスについては12月31日現在
    ては6月30日現在の中間財務諸表                             の決算財務諸表を使用し、連結決
    を使用し、中間連結決算日との間                              算日との間に生じた重要な取引に
    に生じた重要な取引については連                              ついては連結上必要な調整を行っ
    結上必要な調整を行っておりま                               ております。
    す。
  4.会計処理基準に関する事項          4.会計処理基準に関する事項        4.会計処理基準に関する事項
    (1)重要な資産の評価基準及び評       (1)重要な資産の評価基準及び評      (1)重要な資産の評価基準及び評
        価方法                   価方法                   価方法
      ① 有価証券                 ① 有価証券                ① 有価証券
        その他有価証券               その他有価証券               その他有価証券
          時価のあるもの               時価のあるもの              時価のあるもの
            中間連結決算日の市場                同左              決算日の市場価格等に基
            価格等に基づく時価法                                づく時価法
          (評価差額は全部純資産                                 (評価差額は全部純資産
           直入法により処理し、売                                直入法により処理し、売
           却原価は移動平均法によ                                却原価は移動平均法によ
           り算定)                                       り算定)
          時価のないもの                  時価のないもの           時価のないもの
            移動平均法による原価法               同左                同左
      ② たな卸資産                  ②   たな卸資産           ② たな卸資産
           総平均法による原価法                 同左                同左
 




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          前中間連結会計期間                当中間連結会計期間                   前連結会計年度
        (自 平成18年4月1日             (自 平成19年4月1日             (自    平成18年4月1日
         至 平成18年9月30日)            至 平成19年9月30日)            至    平成19年3月31日)
    (2)重要な減価償却資産の減価償            (2)重要な減価償却資産の減価償      (2)重要な減価償却資産の減価償
        却の方法                        却の方法                 却の方法
      ① 有形固定資産                    ① 有形固定資産              ① 有形固定資産
        定額法によっております。                     同左                   同左
      なお、主な資産の耐用年数は以                                      
      下のとおりであります。
      建物及び構築物    7~50年
      機械装置及び運搬具 4~12年 
                                 (会計方針の変更)             
                                  法人税法の改正((所得税法等の          
                                一部を改正する法律 平成19年3
                                月30日 法律第6号)及び(法人税
                                法施行令の一部を改正する政令平
                                成19年3月30日 政令第83号))に
                                伴い、当中間連結会計期間から、
                                平成19年4月1日以降に取得した
                                ものについては、改正後の法人税
                                法に基づく方法に変更しておりま
                                す。
                                  この変更による影響額について
                                は軽微であります。
                                 (追加情報)                
                                 当中間連結会計期間から平成19           
                                年3月31日以前に取得したものに
                                ついては、償却可能限度額まで償
                                却が終了した翌年から5年間で均
                                等償却する方法によっておりま
                                す。
                                  この変更に伴う損益に与える影
                                響は、営業利益、経常利益及び税
                                金等調整前中間純利益がそれぞれ
                                17,262千円減少しております。
        ②    無形固定資産              ② 無形固定資産                 ②   無形固定資産
             定額法によっております。                同左                      同左
             なお、ソフトウェア(自社
            利用分)については、社内に
            おける利用可能期間(5年)
            に基づく定額法によっており
            ます。
 




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        前中間連結会計期間             当中間連結会計期間                 前連結会計年度
      (自 平成18年4月1日          (自 平成19年4月1日           (自    平成18年4月1日
       至 平成18年9月30日)         至 平成19年9月30日)          至    平成19年3月31日)
      (3)重要な引当金の計上基準       (3)重要な引当金の計上基準         (3)重要な引当金の計上基準
        ① 貸倒引当金              ① 貸倒引当金                ① 貸倒引当金
          売掛金、受取手形、貸付金            同左                     同左
         等の貸倒損失に備えるため、
         一般債権については貸倒実績
         率により、貸倒懸念債権等特
         定の債権については個別に回
         収可能性を勘案し、回収不能
         見込額を計上しております。
        ② 賞与引当金             ②    賞与引当金             ②   賞与引当金
          従業員に対して支給する賞              同左                    同左
         与の支出に充てるため、支給
         見込額に基づき計上しており
         ます。
        ③ 退職給付引当金           ③    退職給付引当金           ③ 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備える              同左               従業員の退職給付に備える
         ため、当連結会計年度末にお                              ため、当連結会計年度末にお
         ける退職給付債務及び年金資                              ける退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき、当中間                              産の見込額に基づき、当連結
         連結会計期間末において発生                              会計年度末において発生して
         していると認められる額を計                              いると認められる額を計上し
         上しております。                                   ております。
        ④ 役員退職慰労引当金         ④    役員退職慰労引当金         ④ 役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支出に              同左               役員の退職慰労金の支出に
         備えるため、役員退職慰労金                              備えるため、役員退職慰労金
         規程に基づく中間期末要支給                              規程に基づく期末要支給額を
         額を計上しております。                                計上しております。
        ⑤ 環境対策引当金            ⑤   環境対策引当金           ⑤ 環境対策引当金 
          「ポリ塩化ビフェニル廃棄              同左                  同左
         物の適正な処理に関する特別
         措置法」によって、処理する
         ことが義務づけられているPCB
         廃棄物の処理費用に充てるた
         め、当社及び連結子会社で保
         管中であるPCB廃棄物につい
         て、日本環境安全事業㈱から
         公表されている処理単価に基
         づき算出した処理費用見込み
         額を計上しております。
      (4)重要な外貨建の資産又は負債     (4)重要な外貨建の資産又は負債        (4)重要な外貨建の資産又は負債
         の本邦通貨への換算基準           の本邦通貨への換算基準            の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間        外貨建金銭債権債務は、中間          外貨建金銭債権債務は、連結
        決算日の直物為替相場により円      決算日の直物為替相場により円         決算日の直物為替相場により円
        貨に換算し、換算差額は損益と      貨に換算し、換算差額は損益と         貨に換算し、換算差額は損益と
        して処理しております。         して処理しております。            して処理しております。
         なお、為替予約等の振当処理
        の対象となっている外貨建金銭
        債権債務については、当該為替
        予約等の円貨額に換算しており
        ます。
 



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    前中間連結会計期間              当中間連結会計期間                   前連結会計年度
  (自 平成18年4月1日           (自 平成19年4月1日             (自    平成18年4月1日
   至 平成18年9月30日)          至 平成19年9月30日)            至    平成19年3月31日)
 (5)重要なリース取引の処理方法       (5)重要なリース取引の処理方法         (5)重要なリース取引の処理方法
    リース物件の所有権が借主に              同左                       同左
   移転すると認められるもの以外
   のファイナンス・リース取引に
   ついては、通常の賃貸借取引に
   係る方法に準じた会計処理によ
   っております。
 (6)重要なヘッジ会計の方法         (6)重要なヘッジ会計の方法           (6)重要なヘッジ会計の方法
   ① ヘッジ会計の方法             ① ヘッジ会計の方法               ① ヘッジ会計の方法
     繰延ヘッジ処理によって                   同左                      同左
    おります。ただし、為替予
    約が付されている外貨建金                              
    銭債権については振当処理                              
    を行っております。                                 
   ② ヘッジ手段とヘッジ対象        ② ヘッジ手段とヘッジ対象            ② ヘッジ手段とヘッジ対象
   (ヘッジ手段)為替予約          (ヘッジ手段)  同左              (ヘッジ手段)  同左
   (ヘッジ対象)外貨建金銭債権       (ヘッジ対象) 同左               (ヘッジ対象) 同左
   ③ ヘッジ方針               ③   ヘッジ方針                ③   ヘッジ方針
     当社は、将来の外貨建に                同左                       同左
    よる製品の販売に係る為替
    相場の変動によるリスクを                              
    軽減するため、実需の範囲                              
    内で為替予約取引を利用す                              
    ることとしております。
   ④ ヘッジ有効性評価の方法         ④   ヘッジ有効性評価の方法          ④   ヘッジ有効性評価の方法
     ヘッジ対象のキャッシュ・               同左                       同左
    フローの変動の累計と、ヘ                                   
    ッジ手段のキャッシュ・フ     
    ローの変動の累計とを比率     
    分析する方法により行って     
    おります。ただし、為替予     
    約取引のうち、ヘッジ対象     
    とヘッジ手段の重要な条件     
    がほぼ同じであり、高い相     
    関関係があると考えられる     
    ものについては有効性の判     
    定を省略しております。      
 (7)その他中間連結財務諸表作成       (7)その他中間連結財務諸表作成         (7)その他連結財務諸表作成のた
    のための重要な事項              のための重要な事項                めの重要な事項
   消費税等の会計処理              消費税等の会計処理                消費税等の会計処理
     消費税及び地方消費税の会              同左                       同左
    計処理は、税抜き方式によっ
    ております。
5.中間連結キャッシュ・フロー計    5.中間連結キャッシュ・フロー計         5.連結キャッシュ・フロー計算書
   算書における資金の範囲        算書における資金の範囲              における資金の範囲
   手許現金、要求払預金及び取得          同左                       同左
 日から3ヶ月以内に満期日又は償
 還日の到来する流動性の高い、容
 易に換金可能であり、かつ、価値
 の変動について僅少なリスクしか
 負わない短期的投資であります。



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     中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
       前中間連結会計期間               当中間連結会計期間                  前連結会計年度
     (自 平成18年4月1日            (自 平成19年4月1日            (自    平成18年4月1日
      至 平成18年9月30日)           至 平成19年9月30日)           至    平成19年3月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に                                (貸借対照表の純資産の部の表示に
   関する会計基準)                                        関する会計基準)
 当中間連結会計期間より、「貸借                     ──────       当連結会計年度より、「貸借対照
対照表の純資産の部の表示に関する                                表の純資産の部の表示に関する会計
会計基準」(企業会計基準第5号                                 基準」(企業会計基準第5号 平成
平成17年12月9日)及び「貸借対照                              17年12月9日)及び「貸借対照表の
表の純資産の部の表示に関する会計                                純資産の部の表示に関する会計基準
基準等の適用指針」(企業会計基準                                等の適用指針」(企業会計基準適用
適用指針第8号 平成17年12月9                               指針第8号 平成17年12月9日)を
日)を適用しております。                                    適用しております。
 これまでの資本の部の合計に相当                                  これまでの資本の部の合計に相当
する金額は2,475,082千円でありま                            する金額は2,718,421千円でありま
す。                                              す。
 なお、当中間連結会計期間におけ                                  なお、当連結会計期間における連
る中間連結貸借対照表の純資産の部                                結貸借対照表の純資産の部について
については、中間連結財務諸表規則                                は、連結財務諸表規則の改正に伴
の改正に伴い、改正後の中間連結財                                い、改正後の連結財務諸表規則によ
務諸表規則により作成しておりま                                 り作成しております。
す。


表示方法の変更
       前中間連結会計期間               当中間連結会計期間                  前連結会計年度
     (自 平成18年4月1日            (自 平成19年4月1日            (自    平成18年4月1日
      至 平成18年9月30日)           至 平成19年9月30日)           至    平成19年3月31日)
         ─────             (中間連結損益計算書)                     ─────
                             前中間連結会計期間まで営業外      
                           費用「その他」に含めて表示して
                           おりました「手形売却損」につい
                           ては、当中間連結会計期間におい
                           て営業外費用の合計額の10/100を
                           超えることとなったため、当中間
                           連結会計期間より区分掲記するこ
                           とといたしました。
                             なお、前中間連結会計期間の
                           「手形売却損」は1,606千円であ
                           ります。




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追加情報
        前中間連結会計期間                        当中間連結会計期間                                前連結会計年度
      (自 平成18年4月1日                     (自 平成19年4月1日                         (自     平成18年4月1日
       至 平成18年9月30日)                    至 平成19年9月30日)                        至     平成19年3月31日)
             ─────                   (製品以外のたな卸資産の売却損益                              ─────
                                       の計上区分)
                                         製品以外のたな卸資産の売却損                
                                       益は、従来営業外損益に計上して
                                       おりましたが、金額的重要性が増
                                       加していることから、当中間連結
                                       会計期間より、当該資産の売却収
                                       入は売上高に、当該収入に対応す
                                       る原価は売上原価に計上する方法
                                       へ変更しております。
                                         この変更により、従来と同一の
                                       方法を適用した場合と比較して、
                                       売上高は 385,635千円、売上原価
                                       は 376,699千円、営業利益は
                                       8,936千円それぞれ増加し、営業
                                       外収益は 385,635千円、営業外費
                                       用は376,699千円それぞれ減少し
                                       ておりますが、経常利益及び税金
                                       等調整前中間純利益に与える影響
                                       はありません。


      注記事項
      (中間連結貸借対照表関係)
         前中間連結会計期間末                       当中間連結会計期間末                            前連結会計年度末
         (平成18年9月30日)                     (平成19年9月30日)                         (平成19年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額                   ※1.有形固定資産の減価償却累計額                 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
              4,581,311千円                         4,678,954千円                       4,599,676千円
※2.担保資産及び担保債務                       ※2.担保資産及び担保債務                     ※2.担保資産及び担保債務
   担保に供している資産は次のとおりで                   担保に供している資産は次のとおりで                 担保に供している資産は次のとおりで
     あります。                            あります。                                あります。
     工場財団                             工場財団                                 工場財団                        
      建物               325,733千円       建物               310,459千円           建物               314,976千円
      構築物                  138千円       構築物                   71千円           構築物                   79千円
      機械及び装置           530,631千円       機械及び装置           501,209千円           機械及び装置           535,560千円
      土地                32,118千円       土地                  32,118円          土地                32,118千円
     債務の内容                            債務の内容                                債務の内容                       
      短期借入金            400,000千円       短期借入金            200,000千円           短期借入金            400,000千円
      長期借入金         200,000千円          長期借入金         700,000千円              長期借入金         400,000千円
    3.手形割引高及び裏書譲渡高                   3.手形割引高及び裏書譲渡高                       3.手形割引高及び裏書譲渡高
      受取手形割引高        239,967千円         受取手形割引高          625,102千円           受取手形割引高       639,091千円
      受取手形裏書譲渡高          413千円                                              受取手形裏書譲渡高        561千円
    4.偶発債務                           4.偶発債務                            4.偶発債務
      手形流動化に伴う偶発債務は次のとお                手形流動化に伴う偶発債務は次のとお                  手形流動化に伴う偶発債務は次のとお
     りであります。                          りであります。                              りであります 
       買戻義務           270,486千円         買戻義務           250,129千円             買戻義務          343,179千円 
※5.期末日満期手形                          ※5.期末日満期手形                        ※5.期末日満期手形
   中間連結会計期間末日満期手形の会計                   中間連結会計期間末日満期手形の会計                 連結会計年度末日満期手形の会計処理
     処理については、満期日に決済が行われ               処理については、満期日に決済が行われ                   については、満期日に決済が行われたも
     たものとして処理しております。                  たものとして処理しております。                      のとして処理しております。
      なお、当中間連結会計期間末日が金融                なお、当中間連結会計期間末日が金融                    なお、当連結会計年度末日が金融機関
     機関の休日であったため、次の中間連結               機関の休日であったため、次の中間連結                   の休日であったため、次の連結会計年度
     会計期間末日満期手形が、中間連結会計               会計期間末日満期手形が、中間連結会計                   末日満期手形が、連結会計年度末残高か
     期間末残高から除かれております。                 期間末残高から除かれております。                     ら除かれております。
       受取手形           282,604千円         受取手形             1,560千円             受取手形            7,555千円  
       支払手形           423,807千円         支払手形           444,918千円             支払手形          373,160千円  




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                                                                                                                   半期報告書


       (中間連結損益計算書関係)
            前中間連結会計期間                            当中間連結会計期間                                   前連結会計年度
           (自 平成18年4月1日                         (自 平成19年4月1日                           (自    平成18年4月1日
            至 平成18年9月30日)                        至 平成19年9月30日)                          至    平成19年3月31日)
    ※1.販売費及び一般管理費の主なもの                   ※1.販売費及び一般管理費の主なもの                  ※1.販売費及び一般管理費の主なもの
       従業員給料          87,369千円              従業員給料          79,494千円             従業員給料         165,886千円
       賞与引当金繰入額           27,637千円          賞与引当金繰入額           26,124千円            賞与引当金繰入額              30,494千円
       運送・梱包費            138,126千円          運送・梱包費            121,015千円            運送・梱包費               262,955千円
       退職給付費用              2,299千円          退職給付費用              4,022千円            退職給付費用                13,322千円
       旅費・通信費            23,0777千円          旅費・通信費             21,566千円            旅費・通信費                42,859千円
       減価償却費             10,901千円           減価償却費                10,523千円          減価償却費                 24,960千円
       租税公課               7,240千円           租税公課                  7,287千円          租税公課                  14,348千円
 ※2.固定資産除却損の内容は、次のとおり     ※2.          ─────                                 ※2.固定資産除却損の内容は、次のとおり
       であります。                                                                   であります。 
       建物及び構築物              720千円                                                  建物及び構築物                 896千円
       機械装置及び運搬具          4,421千円                                                  機械装置及び運搬具             7,526千円
       その他(工具器具備品)          117千円                                                  その他(工具器具備品)             156千円
                                                                         
        計                 5,259千円                                                計                       8,578千円
     ※3.         ─────                    ※3.         ─────                  ※3. 減損損失
                                                                                    当社グループは以下の資産グル-プ
                                                                                   について減損損失を計上いたしました。
                                                                                       用途           遊   休       
                                                                                       種類          土地・建物        
                                                                                       場所         京都市伏見区        
                                                                                        金額          23,611千円    
                                                                                  遊休資産につきましては、福利厚生用資
                                      
                                                                                 産でありますが今後の具体的使用見込みが
                                                                                 なく、市場価額が帳簿価額を大きく下回っ
                                                                                 ているため、減損損失を認識いたしました。
                                                                                  なお、当資産グル-プの回収可能価額は
                                                                                 正味売却価額により測定しており、近隣相
                                                                                 場に基づく比準価額を時価として評価して
                                                                                 おります。 




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      (中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
 
  1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

                         前連結会計年度末          当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
             
                         株式数(千株)           増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)

 発行済株式                                                                                         

     普通株式                      9,000                  -              -                9,000

           合計                  9,000                  -              -                9,000

 自己株式                                                                                      

     普通株式       (注)              269                  17             15                 271

           合計                    269                  17             15                 271
 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取り15千
          株、及び単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
       2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分によるもの
          であります。
 
 2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

                                             1株当たり
                              配当金の総額
    (決議)              株式の種類                   配当額              基準日            効力発生日
                               (千円)
                                              (円)
    平成18年6月27日
                      普通株式       61,114               7     平成18年3月31日  平成18年6月28日
     定時株主総会




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                                                                                               半期報告書


当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
 
  1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

                         前連結会計年度末          当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
             
                         株式数(千株)           増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)

 発行済株式                                                                                        

     普通株式                      9,000                  -             -                9,000

           合計                  9,000                  -             -                9,000

 自己株式                                                                                     

     普通株式       (注)1             271                  2             -                  273

           合計                    271                  2             -                  273
 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
      
 2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

                                             1株当たり
                              配当金の総額
    (決議)           株式の種類                      配当額             基準日            効力発生日
                               (千円)
                                              (円)
    平成19年6月26日
                       普通株式      61,100               7    平成19年3月31日  平成19年6月27日
     定時株主総会




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前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
 
  1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

                           前連結会計年度末                     当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末
             
                           株式数(千株)                      株式数(千株)   株式数(千株)   株式数(千株)

 発行済株式                                                                                                                      

     普通株式                                 9,000                      -                        -                   9,000

           合計                             9,000                      -                        -                   9,000

 自己株式                                                                                                                  

     普通株式       (注)1,2                      269                      17                       15                    271

           合計                               269                      17                       15                    271
 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取り15千
          株、及び単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
       2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分によるもの
          であります。
 
 2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

                                                          1株当たり
                                       配当金の総額
    (決議)            株式の種類                                  配当額                     基準日                 効力発生日
                                        (千円)
                                                           (円)
    平成18年6月27日
                     普通株式                   61,114                   7     平成18年3月31日  平成18年6月28日
     定時株主総会

 (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
                                                                  1株当たり
                               配当金の総額
    (決議)           株式の種類                            配当の原資          配当額                 基準日              効力発生日
                                (千円)
                                                                   (円) 
    平成19年6月26日
                     普通株式              61,100       利益剰余金                     7    平成19年3月31日  平成19年6月27日
     定時株主総会


      (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
        前中間連結会計期間                            当中間連結会計期間                                        前連結会計年度
       (自 平成18年4月1日                         (自 平成19年4月1日                                 (自   平成18年4月1日
        至 平成18年9月30日)                        至 平成19年9月30日)                                至   平成19年3月31日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連               現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連                           現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対
結貸借対照表に掲記されている科目の金額と               結貸借対照表に掲記されている科目の金額と                           照表に掲記されている科目の金額との関係
の関係                                の関係
    現金及び預金勘定            69,650千円       現金及び預金勘定                     49,821千円          現金及び預金勘定                  47,883千円
    預入期間が3ヶ月を超え                        預入期間が3ヶ月を超え                                    預入期間が3ヶ月を超え
                         △8,600〃                                    △8,600〃                                     △3,800〃
    る定期預金                              る定期預金                                          る定期預金
    現金及び現金同等物                          現金及び現金同等物                                      現金及び現金同等物
                        61,050千円                                     41,221千円                                   44,083千円



      (リース取引関係)
         前中間連結会計期間                           当中間連結会計期間                                        前連結会計年度
       (自 平成18年4月1日                         (自 平成19年4月1日                                 (自    平成18年4月1日
        至 平成18年9月30日)                        至 平成19年9月30日)                                至    平成19年3月31日)
     該当事項はありません。                                          同左                                           同左
                                                                                   
                                                                                   




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  (有価証券関係)
   前中間連結会計期間末(平成18年9月30日)
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                     中間連結貸借対照表計
                    取得原価(千円)                         差額(千円)
                                     上額(千円)

(1)株式                  277,336             449,684     172,347

(2)債券                                                            

   国債・地方債等                  -                   -           -

   社債                       -                   -           -

   その他                      -                   -           -

(3)その他                      -                   -           -

         合計            277,336             449,684     172,347


    2.時価評価されていない主な有価証券の内容
                                         中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券                                                   

   非上場株式                                               3,600


   当中間連結会計期間末(平成19年9月30日)
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                     中間連結貸借対照表計
                    取得原価(千円)                         差額(千円)
                                     上額(千円)

(1)株式                  277,783             497,081     219,298

(2)債券                                                            

   国債・地方債等                  -                   -           -

   社債                       -                   -           -

   その他                      -                   -           -

(3)その他                      -                   -           -

         合計            277,783             497,081     219,298


    2.時価評価されていない主な有価証券の内容
                                         中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券                                                   

   非上場株式                                               3,600




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   前連結会計年度末(平成19年3月31日)
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                             連結貸借対照表計上額
                    取得原価(千円)                               差額(千円)
                                                (千円)

(1)株式                     277,527                549,894     272,367

(2)債券                                                                 

   国債・地方債等                     -                      -           -

   社債                         -                       -           -

   その他                        -                       -           -

(3)その他                        -                       -           -

          合計              277,527                549,894     272,367


    2.時価評価されていない主な有価証券の内容
                                                連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券                                                        

   非上場株式                                                     3,600


  (デリバティブ取引関係)
   前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
     該当事項はありません。
     なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバテ
    ィブ取引については、注記の対象から除いております。


   当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
     該当事項はありません。
     なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバテ
    ィブ取引については、注記の対象から除いております。


   前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
     該当事項はありません。
     なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバテ
    ィブ取引については、注記の対象から除いております。


  (ストック・オプション等関係)
   前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至          平成18年9月30日)
     該当事項はありません。


   当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至          平成19年9月30日)
     該当事項はありません。


   前連結会計年度(自 平成18年4月1日    至 平成19年3月31日)
     該当事項はありません。




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  (セグメント情報)
   【事業の種類別セグメント情報】
    前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日              至    平成18年9月30日)
                伸銅製品        アルミ製       仕入商品         金属加工                   消去又は
                                                                 計                      連結
                事業          品事業        事業           事業                     全社
                                                               (千円)                    (千円)
                (千円)        (千円)       (千円)         (千円)                   (千円)

売上高                                                                                             
 (1)外部顧客に対する売
                5,828,384    800,863   2,451,762     320,344   9,401,353         -     9,401,353
    上高
 (2)セグメント間の内部
                   47,418         -            -     195,817     243,235   (243,235)          -
    売上高又は振替高
        計       5,875,802    800,863   2,451,762     516,161   9,644,588   (243,235) 9,401,353

営業費用            5,443,770    768,098   2,415,581     464,339   9,091,788     15,253    9,107,041

営業利益              432,032     32,765       36,181     51,822     552,800   (258,488)     294,312
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
   2.各区分の主な製品
    (1)伸銅製品事業     銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
    (2)アルミ製品事業    アルミ形材
    (3)仕入商品事業     銅・黄銅の仕入商品
    (4)金属加工事業     銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(15,253千円)の主なものは、親会社本社
        の総務部門等管理部門に係る費用であります。


       当中間連結会計期間(自   平成19年4月1日         至    平成19年9月30日)
                伸銅製品        アルミ製       仕入商品         金属加工                   消去又は
                                                                 計                      連結
                事業          品事業        事業           事業                     全社
                                                               (千円)                    (千円)
                (千円)        (千円)       (千円)         (千円)                   (千円)

売上高                                                                                             
 (1)外部顧客に対する売
                6,050,983    809,145   2,814,015     331,275 10,005,418          - 10,005,418
    上高
 (2)セグメント間の内部
                   40,472         -           -      236,222    276,694    (276,694)          -
    売上高又は振替高
        計       6,091,455    809,145   2,814,015     567,497 10,282,112    (276,694) 10,005,418

営業費用            5,846,090    804,722   2,806,441     508,950   9,966,203   (286,815) 9,679,388

営業利益              245,365      4,423       7,574      58,547     315,909     10,121      326,030
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
   2.各区分の主な製品
    (1)伸銅製品事業     銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
    (2)アルミ製品事業    アルミ形材
    (3)仕入商品事業     銅・黄銅の仕入商品
    (4)金属加工事業     銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。




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                                                                                                     半期報告書


       前連結会計年度(自    平成18年4月1日          至   平成19年3月31日)
                  伸銅製品         アルミ製        仕入商品         金属加工                   消去又は
                                                                     計                      連結
                  事業           品事業         事業           事業                     全社
                                                                   (千円)                    (千円)
                  (千円)         (千円)        (千円)         (千円)                   (千円)

売上高                                                                                               
 (1)外部顧客に対する売
              11,823,657       1,722,650   4,985,977     707,178 19,239,462          - 19,239,462
    上高
 (2)セグメント間の内部
                 106,181              -           -      367,731     473,912   (473,912)        -
    売上高又は振替高
        計         11,929,838   1,722,650   4,985,977    1,074,909 19,713,374   (473,912) 19,239,462

営業費用              11,393,875   1,712,501   4,959,441     978,576 19,044,393    (439,701) 18,604,692

営業利益                 535,963      10,149       26,536     96,333     668,981    (34,211)   634,770
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
   2.各区分の主な製品
    (1)伸銅製品事業     銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
    (2)アルミ製品事業    アルミ形材
    (3)仕入商品事業     銅・黄銅の仕入商品
    (4)金属加工事業     銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。


      【所在地別セグメント情報】
       前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
         在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。


       当中間連結会計期間(自      平成19年4月1日          至    平成19年9月30日)
            在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。


       前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
         在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。


      【海外売上高】
       前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
         海外売上高は、連結売上高の10%未満であるので、海外売上高の記載は省略しております。


       当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
         海外売上高は、連結売上高の10%未満であるので、海外売上高の記載は省略しております。


       前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
         海外売上高は、連結売上高の10%未満であるので、海外売上高の記載は省略しております。




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   (1株当たり情報)
     前中間連結会計期間                当中間連結会計期間                       前連結会計年度
   (自 平成18年4月1日             (自 平成19年4月1日               (自      平成18年4月1日
    至 平成18年9月30日)            至 平成19年9月30日)              至      平成19年3月31日)
1株当たり純資産額     283.11円    1株当たり純資産額     321.67円     1株当たり純資産額     311.43円
1株当たり中間純利益      11.75円   1株当たり中間純利益      20.92円    1株当たり当期純利益      33.27円
 なお、潜在株式調整後1株当たり          なお、潜在株式調整後1株当たり           潜在株式調整後1株当たり当期純
中間純利益については、潜在株式が         中間純利益については、潜在株式が          利益については、潜在株式が存在し
存在しないため記載しておりませ          存在しないため記載しておりませ           ないため記載しておりません。
ん。                       ん。
(注)   1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎
                            前中間連結会計期間     当中間連結会計期間      前連結会計年度
                          (自 平成18年4月1日 (自 平成19年4月1日 (自 平成18年4月1日
                           至 平成18年9月30日) 至 平成19年9月30日) 至 平成19年3月31日)

中間(当期)純利益(千円)                     102,578           182,660            290,381

普通株主に帰属しない金額(千円)                       -                 -                   -
普通株式に係る中間(当期)純利益
                                  102,578           182,660            290,381
(千円)
期中平均株式数(株)                       8,727,283        8,727,244          8,727,960


   (重要な後発事象)
     該当事項はありません。


 (2)【その他】
     該当事項はありません。




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    2【中間財務諸表等】
    (1)【中間財務諸表】
      ①【中間貸借対照表】
                                                                                                前事業年度
                               前中間会計期間末                        当中間会計期間末
                                                                                               要約貸借対照表
                              (平成18年9月30日)                    (平成19年9月30日)
                                                                                              (平成19年3月31日)

                    注記                             構成比                             構成比                             構成比
           区分                  金額(千円)                          金額(千円)                          金額(千円)
                    番号                             (%)                             (%)                             (%)

(資産の部)                                                                                                          
Ⅰ 流動資産                                                                                                          
    1 現金及び預金                 10,981                            8,819                          10,353            
    2    受取手形       ※6       248,071                         190,206                         256,100            
    3 売掛金                  3,750,179                       3,883,607                       3,319,723            
    4 たな卸資産                2,184,155                       2,363,978                       2,246,965            
    5    繰延税金資産               47,568                          44,520                          54,515            
    6    その他                 438,312                         301,865                         483,475            
                             △3,690                          △4,240                         △4,160
         貸倒引当金                                                                                                  
        流動資産合計                         6,675,578   77.5                6,788,759   78.1                6,366,973   76.5
                                                                                                    
Ⅱ 固定資産                                                                                                          
    1    有形固定資産                                                                                                 
        (1)建物       ※1,2     390,777                         359,497                         364,848            
        (2)機械及び装置   ※1,2     531,432                         501,892                         536,320            
        (3)土地       ※2       224,318                         217,942                         217,942            
                              98,982                         131,453                          89,088
        (4)その他      ※1                                                                                          
         有形固定資産合
                                                                                                                
                           1,245,510                       1,210,787                       1,208,200
         計
    2    無形固定資産               31,783                          27,322                          33,741            
    3    投資その他の資
                                                                                                                
         産
     (1)投資有価証券               453,284                         500,681                         553,494            
     (2)その他                  203,441                         165,703                         165,149            
                               △880                            △662                            △662
          貸倒引当金                                                                                                 
         投資その他の資
                             655,844                         665,722                         717,980            
         産合計
                                       1,933,138                       1,903,832                       1,959,922
     固定資産合計                                        22.5                            21.9                            23.5
                                                                                                    
     資産合計                              8,608,717   100.0               8,692,591   100.0               8,326,895   100.0
                                                                                                    
                                                                                                                
(負債の部)                                                                                                          
Ⅰ 流動負債                                                                                                          
    1 支払手形          ※6     1,451,095                       1,401,725                       1,222,974            
    2 買掛金                  1,908,998                       1,582,278                       1,476,593            
    3 短期借入金         ※2     1,753,000                       1,499,000                       1,639,000            
    4    未払金                  70,490                          75,704                          77,632            
    5 未払法人税等                 155,047                          90,610                         181,593            
    6 未払消費税等                      -                            4,045                              -            
    7    未払事業所税                5,095                           5,118                          10,171            
    8    預り金                 315,347                         345,315                         357,246            
    9    賞与引当金                73,095                          75,875                          83,244            
                              57,873                          48,081                          65,757
    10 その他                                                                                                      
        流動負債合計                         5,790,043   67.3                5,127,755   59.0                5,114,214   61.4
                                                                                                    
 




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                                                                                                                             前事業年度
                                     前中間会計期間末                                  当中間会計期間末
                                                                                                                            要約貸借対照表
                                    (平成18年9月30日)                              (平成19年9月30日)
                                                                                                                          (平成19年3月31日)

                     注記                                     構成比                                         構成比                                       構成比
           区分                       金額(千円)                                    金額(千円)                                      金額(千円)
                     番号                                     (%)                                         (%)                                       (%)

Ⅱ 固定負債                                                                                                                                         
    1 長期借入金          ※2           200,000                                   700,000                                     400,000               
    2 退職給付引当金                     223,003                                   186,491                                     192,102                
    3    役員退職慰労引
                                   21,063                                    22,788                                      24,288                
         当金
                                  123,507                                   123,507                                     123,507
    4    環境対策引当金                                                                                                                               
                                                  567,573                                   1,032,786                                   739,897
     固定負債合計                                                      6.6                                        11.9                                       8.9
                                                                                                                               
     負債合計                                                       73.9                                        70.9                                      70.3
                                                6,357,617                                   6,160,541                                 5,854,111
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                   
(純資産の部)

                                                                                                                                                          
Ⅰ       株主資本

                                                                 5.2                                         5.2  
    1    資本金                                      450,000                                     450,000                                   450,000         5.4

                                                                                                                                                   
    2    資本剰余金

        (1) 自己株式処分
                                    2,154                                     2,154                                       2,154                    
            差益

                                                                 0.0                                         0.0  
         資本剰余金合計                                    2,154                                      2,154                                      2,154         0.0

                                                                                                                                                   
    3    利益剰余金

                                   55,600                                    65,600                                      55,600                    
        (1) 利益準備金

        (2) その他利益剰
                                                                                                                                                   
            余金
          固定資産圧縮
                                   28,213                                    12,743                                      14,159                    
          積立金

                                 1,350,000                                 1,600,000                                   1,350,000                   
          別途積立金

          繰越利益剰余
                                  353,125                                   363,132                                     529,452                    
          金

                                                                20.8                                        23.5  
         利益剰余金合計                                1,786,938                                   2,041,476                                 1,949,211       23.4

                                                                △1.0                                        △1.1  
                                                 △90,368                                     △91,844                                   △90,368
    4    自己株式                                                                                                                                         △1.1

                                                                25.0                                        27.6  
          株主資本合計                                2,148,725                                   2,401,787                                 2,310,998       27.8

                                                                                                                                                          
Ⅱ       評価・換算差額等

    1    その他有価証券
                                                  102,374                                     130,263                                   161,785
                                                                 1.1                                         1.5                                       1.9
         評価差額金
        評価・換算差額等
                                                                 1.1                                         1.5  
                                                  102,374                                     130,263                                   161,785         1.9
        合計

                                                                26.1                                        29.1  
        純資産合計                                   2,251,100                                   2,532,050                                 2,472,783       29.7

                                                                100.0                                       100.0  
        負債純資産合計                                 8,608,717                                   8,692,591                                 8,326,895       100.0
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                   




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                                                                                                              半期報告書


     ②【中間損益計算書】
                                                                                     前事業年度
                        前中間会計期間                          当中間会計期間
                                                                                    要約損益計算書
                      (自 平成18年4月1日                  (自    平成19年4月1日
                                                                                  (自 平成18年4月1日
                       至 平成18年9月30日)                 至    平成19年9月30日)
                                                                                   至 平成19年3月31日)

               注記                           構成比                           構成比                            構成比
      区分                金額(千円)                        金額(千円)                        金額(千円)
               番号                           (%)                           (%)                            (%)

Ⅰ   売上高                         9,125,873   100.0             9,712,393   100.0             18,640,126   100.0
                                8,450,693                     9,116,735                     17,337,286
Ⅱ   売上原価                                    92.6                          93.9                           93.0
    売上総利益                                     7.4                          6.1                            7.0
                                  675,180                       595,658                     1,302,840
Ⅲ   販売費及び一般管
                                  373,981                       356,397                       730,192
                                              4.1                          3.6                            3.9
    理費
    営業利益                                      3.3                          2.5                            3.1
                                  301,198                       239,260                       572,648
Ⅳ   営業外収益      ※1                 426,059     4.7                44,422    0.5                888,319     4.7
                                  381,027                        34,141                       810,513
Ⅴ   営業外費用      ※2                             4.2                          0.4                            4.3
    経常利益                                      3.8                          2.6                            3.5
                                  346,230                       249,541                       650,454
                                  123,620                            -                        150,511
Ⅵ   特別損失       ※3,4                           1.4                                                         0.8
    税引前中間(当
                                              2.4                          2.6                            2.7
                                  222,610                       249,541                       499,942
    期)純利益
    法人税、住民税及
                      153,611                        84,262                       278,322             
    び事業税
                      △62,824      90,786            11,913      96,176           △72,475     205,846
    法人税等調整額                                   1.0                          1.0                            1.1
    中間(当期)純利
                                  131,823     1.4               153,364    1.6                294,095     1.6
                                                                                         
    益
                                                                                         
                                                                                                      




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      ③【中間株主資本等変動計算書】
     前中間会計期間(自平成18年4月1日                                 至平成18年9月30日)
                                                                                                株主資本

                                                 資本剰余金                                          利益剰余金
                                                                                                                                                             株主
                                                                                            その他利益剰余金                                           自己
                                            その他 資本                                                                              利益
                                     資本金                                                                                                                     資本
                                                                           利益         固定                           繰越                          株式
                                            資本 剰余金                                                                              剰余金
                                                                                                    別途                                                       合計
                                                                          準備金        資産圧縮                          利益
                                            剰余金 合計                                                                              合計
                                                                                                    積立金
                                                                                      積立金                         剰余金

平成18年3月31日       残高 (千円)         450,000        1,275         1,275       45,600        54,769 1,100,000          515,861 1,716,230 △88,294 2,079,211

                                                                                                                                                         
中間会計期間中の変動額

    剰余金の配当(注)   (千円)                                                                                          △61,114       △61,114                     △61,114

    中間純利益           (千円)                                                                                          131,823       131,823                     131,823

    自己株式の取得       (千円)                                                                                                                        △7,044        △7,044

    自己株式の処分       (千円)                              879        879                                                                             4,970         5,850

    固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                                  △26,555                          26,555            -                            -
    (注)               (千円)
    利益準備金の積立(注)
                                                                          10,000                              △10,000                -                            -
                      (千円)
    別途積立金の積立(注)
                                                                                                    250,000 △250,000                -                           -
               (千円)
    株主資本以外の項目の中間会計
    期間中の変動額(純額)                                                                                                                                                    
               (千円)
中間会計期間中の変動額合計
                                                    879         879       10,000 △26,555            250,000 △162,735            70,708        △2,074        69,514
            (千円)


平成18年9月30日       残高 (千円)         450,000        2,154         2,154       55,600        28,213 1,350,000          353,125 1,786,939 △90,368 2,148,725




                                       評価・換算差額等

                                      その他
                                                                              純資産合計
                                                        評価・換算
                                     有価証券
                                                        差額等合計
                                     評価差額金

平成18年3月31日 残高 (千円)                    141,625             141,625             2,220,837

                                                                           
中間会計期間中の変動額

    剰余金の配当(注)    (千円)                                                          △61,114

    中間純利益            (千円)                                                       131,823

    自己株式の取得        (千円)                                                        △7,044

    自己株式の処分        (千円)                                                             5,850

    固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                                        -
    (注)                (千円)
    利益準備金の積立(注)
                                                                                        -
                          (千円)
    別途積立金の積立(注)
                                                                                        -
                          (千円)
    株主資本以外の項目の中間会計期
                                      △39,251             △39,251              △39,251
    間中の変動額(純額)  (千円)

中間会計期間中の変動額合計
                                      △39,251             △39,251                30,263
            (千円)

平成18年9月30日 残高  (千円)                   102,374             102,374             2,251,100

    (注)    平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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                                                                                                                                                               半期報告書


       当中間会計期間(自平成19年4月1日                                至平成19年9月30日)
                                                                                               株主資本

                                                 資本剰余金                                         利益剰余金
                                                                                                                                                           株主
                                                                                          その他利益剰余金                                           自己
                                         その他 資本                                                                                 利益
                                  資本金                                                                                                                      資本
                                                                          利益       固定                            繰越                          株式
                                          資本 剰余金                                                                               剰余金
                                                                                                    別途                                                     合計
                                                                         準備金      資産圧縮                           利益
                                         剰余金 合計                                                                                 合計
                                                                                                   積立金
                                                                                  積立金                            剰余金

 平成19年3月31日      残高(千円)       450,000        2,154           2,154       55,600       14,159 1,350,000           529,452 1,949,211       △90,368 2,310,998

                                                                                                                                                       
中間会計期間中の変動額

     固定資産圧縮積立金の取
                                                                                      △1,415                       1,415           -                          -
     崩                 (千円)

     利益準備金の積立       (千円)                                                 10,000                                  △10,000            -                           -

     別途積立金の積立     (千円)                                                                             250,000 △250,000                -                           -

     剰余金の配当          (千円)                                                                                        △61,100   △61,100                    △61,100

     中間純利益          (千円)                                                                                         153,364       153,364                    153,364

     自己株式の取得      (千円)                                                                                                                       △1,475       △1,475

     株主資本以外の項目の中間会計
     期間中の変動額(純額)                                                                                                                                                 
                (千円)
 中間会計期間中の変動額合計
                                                                         10,000       △1,415       250,000 △166,319             92,264       △1,475        90,789
            (千円)


 平成19年9月30日      残高(千円)       450,000        2,154           2,154       65,600       12,743 1,600,000           363,132 2,041,476       △91,844 2,401,787




                                   評価・換算差額等

                                   その他
                                                                         純資産合計
                                                     評価・換算
                                   有価証券
                                                     差額等合計
                                  評価差額金

平成19年3月31日 残高 (千円)                 161,785               161,785          2,472,783

                                                                      
中間会計期間中の変動額

      固定資産圧縮積立金の取
                                                                                      -
     崩                 (千円)

     利益準備金の積立    (千円)                                                                 -

     別途積立金の積立    (千円)                                                                 -

     剰余金の配当          (千円)                                                  △61,100

     中間純利益          (千円)                                                    153,364

     自己株式の取得      (千円)                                                      △1,475

     株主資本以外の項目の中間会計
                                   △31,522               △31,522           △31,522
     期間中の変動額(純額(千円)

 中間会計期間中の変動額合計
                                   △31,522               △31,522             59,266
            (千円)

平成19年9月30日 残高(千円)                  130,263               130,263          2,532,050

  




                                                                                  39/56
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                                                                                                                                                               半期報告書


      前事業年度の株主資本等変動計算書(自平成18年4月1日                                                       至平成19年3月31日)
                                                                                               株主資本

                                                資本剰余金                                          利益剰余金
                                                                                                                                                           株主
                                                                                           その他利益剰余金                                          自己
                                           その他 資本                                                                              利益
                                     資本金                                                                                                                   資本
                                                                          利益         固定                           繰越                         株式
                                           資本 剰余金                                                                              剰余金
                                                                                                   別途                                                      合計
                                                                         準備金        資産圧縮                          利益
                                           剰余金 合計                                                                              合計
                                                                                                   積立金
                                                                                     積立金                         剰余金

平成18年3月31日       残高 (千円)         450,000       1,275         1,275       45,600        54,769 1,100,000          515,861 1,716,230 △88,294 2,079,211

                                                                                                                                                       
事業年度中の変動額

    剰余金の配当(注)   (千円)                                                                                         △61,114       △61,114                    △61,114

    当期純利益           (千円)                                                                                         294,095       294,095                    294,095

    自己株式の取得       (千円)                                                                                                                       △7,044       △7,044

    自己株式の処分       (千円)                             879        879                                                                             4,970         5,850

    固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                                 △40,610                          40,610            -                           -
    (注)               (千円)
    利益準備金の積立(注)
                                                                         10,000                              △10,000                -                           -
                      (千円)
    別途積立金の積立(注)
                                                                                                   250,000 △250,000                -                          -
                (千円)
    株主資本以外の項目の事業年度
    中の変動額(純額)                                                                                                                                                    
                (千円)

事業年度中の変動額合計 (千円)                                   879         879       10,000 △40,610            250,000        13,591       232,981       △2,074       231,786


平成19年3月31日       残高 (千円)         450,000       2,154         2,154       55,600        14,159 1,350,000          529,452 1,949,211 △90,368 2,310,998




                                       評価・換算差額等

                                      その他
                                                                             純資産合計
                                                       評価・換算
                                     有価証券
                                                       差額等合計
                                     評価差額金

平成18年3月31日 残高 (千円)                    141,625            141,625             2,220,837

                                                                          
事業年度中の変動額

    剰余金の配当(注)    (千円)                                                         △61,114

    当期純利益            (千円)                                                      294,095

    自己株式の取得        (千円)                                                       △7,044

    自己株式の処分        (千円)                                                            5,850

    固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                                       -
    (注)                (千円)
    利益準備金の積立(注)
                                                                                       -
                          (千円)
    別途積立金の積立(注)
                                                                                       -
                          (千円)
    株主資本以外の項目の事業年度中
                                       20,160                20,160             20,160
    の変動額(純額)   (千円)


事業年度中の変動額合計            (千円)            20,160                20,160            251,946


平成19年3月31日 残高  (千円)                   161,785            161,785             2,472,783

    (注)    平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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            中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
                 前中間会計期間                  当中間会計期間                        前事業年度
            (自    平成18年4月1日          (自    平成19年4月1日               (自   平成18年4月1日
             至    平成18年9月30日)         至    平成19年9月30日)              至   平成19年3月31日)
    1.資産の評価基準及び評価方法             1.資産の評価基準及び評価方法            1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券                     (1)有価証券                    (1)有価証券
       ① 子会社株式                     ① 子会社株式                    ① 子会社株式
        移動平均法による原価法                         同左                      同左
       ② その他有価証券                   ② その他有価証券                  ② その他有価証券
        時価のあるもの                     時価のあるもの                     時価のあるもの
         中間決算日の市場価格等に                       同左                   決算日の市場価格等に基づ
         基づく時価法(評価差額は                                            く時価法(評価差額は全部
         全部純資産直入法により処                                            純資産直入法により処理
         理し、売却原価は移動平均                                            し、売却原価は移動平均法
         法により算定)                                                 により算定)
        時価のないもの                      時価のないもの                    時価のないもの
         移動平均法による原価法                     同左                         同左
     (2)たな卸資産                     (2)たな卸資産                  (2)たな卸資産
        総平均法による原価法                       同左                         同左
    2.固定資産の減価償却の方法               2.固定資産の減価償却の方法            2.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産                    (1)有形固定資産                 (1)有形固定資産
             定額法によっております。                 同左                        同左
             なお、主な資産の耐用年数は                                     
            以下のとおりであります。
            建物       7~50年
            機械及び装置     12年 
                                     (会計方針の変更)              
                                       法人税法の改正((所得税法等の          
                                     一部を改正する法律 平成19年3
                                     月30日 法律第6号)及び(法人税
                                     法施行令の一部を改正する政令平
                                     成19年3月30日 政令第83号))に
                                     伴い、当中間連結会計期間から、
                                     平成19年4月1日以降に取得した
                                     ものについては、改正後の法人税
                                     法に基づく方法に変更しておりま
                                     す。
                                       この変更による影響額について
                                     は軽微であります。 
                                     (追加情報)                 
                                       当中間連結会計期間から平成19          
                                     年3月31日以前に取得したものに
                                     ついては、償却可能限度額まで償
                                     却が終了した翌年から5年間で均
                                     等償却する方法によっておりま
                                     す。
                                       この変更に伴う損益に与える影
                                     響は、営業利益が16,748千円、経
                                     常利益及び税金等調整前中間純利
                                     益がそれぞれ16,843千円減少して
                                     おります。
 




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           前中間会計期間               当中間会計期間                前事業年度
      (自    平成18年4月1日       (自    平成19年4月1日       (自   平成18年4月1日
       至    平成18年9月30日)      至    平成19年9月30日)      至   平成19年3月31日)
     (2)無形固定資産            (2)無形固定資産             (2)無形固定資産
        定額法によっております。             同左                    同左
        ただし、ソフトウェア(自社
       利用分)については、社内にお
       ける利用可能期間(5年)に基
       づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準            3.引当金の計上基準            3.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金              (1)貸倒引当金              (1)貸倒引当金
        売掛金,受取手形,貸付金等             同左                    同左
       の貸倒損失に備えるため、一般
       債権については貸倒実績率によ
       り、貸倒懸念債権等特定の債権
       については個別に回収可能性を
       勘案し、回収不能見込額を計上
       しております。
     (2)賞与引当金              (2)賞与引当金              (2)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与             同左                    同左
       の支出に充てるため、支給見込
       額に基づき計上しております。
     (3)退職給付引当金            (3)退職給付引当金            (3)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるた             同左                従業員の退職給付に備えるた
       め、当期末における退職給付債                              め、当期末における退職給付債
       務及び年金資産の見込額に基づ                              務及び年金資産の見込額に基づ
       き、当中間会計期間末において                              き、当期末において発生してい
       発生していると認められる額を                              ると認められる額を計上してお
       計上しております。                                   ります。
     (4)役員退職慰労引当金          (4)役員退職慰労引当金          (4)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備             同左                役員の退職慰労金の支出に備
       えるため、役員退職慰労金規程                              えるため、役員退職慰労金規程
       に基づく中間期末要支給額を計                              に基づく当期末要支給額を計上
       上しております。                                    しております。
     (5)環境対策引当金            (5)環境対策引当金            (5)環境対策引当金 
        「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の             同左                      同左    
       適正な処理に関する特別措置
       法」によって、処理することが
       義務づけられているPCB廃棄物の
       処理費用に充てるため、当社で
       保管中であるPCB廃棄物につい
       て、日本環境安全事業㈱から公
       表されている処理単価に基づき
       算出した処理費用見込み額を計
       上しております。
 




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           前中間会計期間                 当中間会計期間                  前事業年度
      (自    平成18年4月1日         (自    平成19年4月1日         (自   平成18年4月1日
       至    平成18年9月30日)        至    平成19年9月30日)        至   平成19年3月31日)
    4.外貨建の資産及び負債の本邦通      4.外貨建の資産及び負債の本邦通        4.外貨建の資産及び負債の本邦通
      貨への換算基準               貨への換算基準                 貨への換算基準
      外貨建金銭債権債務は、中間決        外貨建金銭債権債務は、中間決          外貨建金銭債権債務は、期末日
     算日の直物為替相場により円貨に       算日の直物為替相場により円貨換         の直物為替相場により円貨に換
     換算し、換算差額は損益として処       算し、換算差額は損益として処理         算し、換算差額は損益として処理
     理しております。              しております。                 しております。
      なお、為替予約等の振当処理の
     対象となっている外貨建金銭債権
     債務については、当該為替予約等
     の円貨額に換算しております。
    5.リース取引の処理方法          5.リース取引の処理方法            5.リース取引の処理方法
      リース物件の所有権が借主に移             同左                      同左
     転すると認められるもの以外のフ
     ァイナンス・リース取引について
     は、通常の賃貸借取引に係る方法
     に準じた会計処理によっておりま
     す。
    6.重要なヘッジ会計の方法         6.重要なヘッジ会計の方法           6.重要なヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法            ① ヘッジ会計の方法              ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によって              同左                       同左
       おります。ただし、為替予                                
       約が付されている外貨建金                                
       銭債権については振当処理                                
       を行っております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象           ② ヘッジ手段とヘッジ対象           ② ヘッジ手段とヘッジ対象
      (ヘッジ手段)為替予約             (ヘッジ手段)  同左             (ヘッジ手段)  同左
      (ヘッジ対象)外貨建金銭債権          (ヘッジ対象)  同左             (ヘッジ対象)  同左
      ③ ヘッジ方針                 ③ ヘッジ方針                 ③ ヘッジ方針
        当社は、将来の外貨建に                同左                      同左
       よる製品の販売に係る為替                                
       相場の変動によるリスクを                                
       軽減するため、実需の範囲                                
       内で為替予約取引を利用す                                
       ることとしております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法           ④   ヘッジ有効性評価の方法         ④   ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ対象のキャッシュ                  同左                      同左
       ・フローの変動の累計と、
       ヘッジ手段のキャッシュ・
       フローの変動の累計とを比
       率分析する方法により行っ
       ております。ただし、為替
       予約取引のうち、ヘッジ対
       象とヘッジ手段の重要な条
       件がほぼ同じであり、高い
       相関関係があると考えられ
       るものについては有効性の
       判定を省略しております。
 




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        前中間会計期間                 当中間会計期間                前事業年度
   (自    平成18年4月1日         (自    平成19年4月1日       (自   平成18年4月1日
    至    平成18年9月30日)        至    平成19年9月30日)      至   平成19年3月31日)
7.その他中間財務諸表作成のため       7.その他中間財務諸表作成のため        7.その他財務諸表作成のための基
  の基本となる重要な事項            の基本となる重要な事項             本となる重要な事項
 消費税等の会計処理              消費税等の会計処理               消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計              同左                      同左
  処理は、税抜き方式によってお
  ります。


   中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
        前中間会計期間                 当中間会計期間                前事業年度
   (自    平成18年4月1日         (自    平成19年4月1日       (自   平成18年4月1日
    至    平成18年9月30日)        至    平成19年9月30日)      至   平成19年3月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に                                (貸借対照表の純資産の部の表示に
   関する会計基準)                                       関する会計基準) 
  当中間会計期間より、「貸借対照                  ──────        当事業年度より、「貸借対照表の
表の純資産の部の表示に関する会計                               純資産の部の表示に関する会計基
基準」(企業会計基準第5号 平成                               準」(企業会計基準第5号 平成17
17年12月9日)及び「貸借対照表の                             年12月9日)及び「貸借対照表の純
純資産の部の表示に関する会計基準                               資産の部の表示に関する会計基準等
等の適用指針」(企業会計基準適用                               の適用指針」(企業会計基準適用指
指針第8号 平成17年12月9日)を                             針第8号 平成17年12月9日)を適
適用しております。                                      用しております。
  これまでの資本の部の合計に相当                                これまでの資本の部の合計に相当
する金額は2,475,082千円でありま                           する金額は2,472,783千円でありま
す。                                             す。
  なお、当中間会計期間における中                                なお、当事業年度における貸借対
間貸借対照表の純資産の部について                               照表の純資産の部については、財務
は、中間財務諸表規則の改正に伴                                諸表等規則の改正に伴い、改正後の
い、改正後の中間財務諸表規則によ                               財務諸表等規則により作成しており
り作成しております。                                     ます。




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追加情報
         前中間会計期間                当中間会計期間                   前事業年度
    (自    平成18年4月1日        (自    平成19年4月1日          (自   平成18年4月1日
     至    平成18年9月30日)       至    平成19年9月30日)         至   平成19年3月31日)
         ─────            (製品以外のたな卸資産の売却損                ─────
                           益の計上区分)
                            製品以外のたな卸資産の売却損       
                           益は、従来営業外損益に計上し
                           ておりましたが、金額的重要性
                           が増加していることから、当中
                           間会計期間より、当該資産の売
                           却収入は売上高に、当該収入に
                           対応する原価は売上原価に計上
                           上する方法へ変更しておりま
                           す。
                             この変更により、従来と同一
                           の方法を適用した場合と比較し
                           て、売上高は 385,635千円、売
                           上原価は 376,699千円、営業利
                           は 8,936千円それぞれ増加し、
                           営業外収益は 385,635千円、営
                           業外費用は376,699千円それぞれ
                           減少しておりますが、経常利益
                           及び税引前中間純利益に与える
                           影響はありません。




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         注記事項
         (中間貸借対照表関係)
            前中間会計期間末                               当中間会計期間末                             前事業年度末
           (平成18年9月30日)                           (平成19年9月30日)                        (平成19年3月31日)
※1       有形固定資産の減価償却累計額               ※1       有形固定資産の減価償却累計額                ※1    有形固定資産の減価償却累計額
                       4,144,564千円                            4,216,135千円                               4,146,879千円
※2       担保資産及び担保債務                   ※2       担保資産及び担保債務                    ※2 担保資産及び担保債務
    (1)担保に供している資産は次のとおりで                  (1)担保に供している資産は次のとおりで                (1)担保に供している資産は次のとおりで
       ある                                    ある                                  ある
     工場財団                                  工場財団                                 工場財団                
      建物                 325,733千円          建物                   310,459千円       建物                     314,976千円
        構築物                  138千円            構築物                     71千円         構築物                       79千円
        機械及び装置           530,631千円            機械及び装置             501,209千円         機械及び装置               535,560千円
      土地                  32,118千円          土地                    32,118千円       土地                      32,118千円
     債務の内容                                 債務の内容                                債務の内容                             
        短期借入金            400,000千円            短期借入金              200,000千円         短期借入金                400,000千円
        長期借入金            200,000千円            長期借入金              700,000千円         長期借入金                400,000千円
                                                                                                
    3    手形割引高及び手形裏書高                     3   手形割引高及び手形裏書高                    3    手形割引高及び手形裏書高
         受取手形割引高      234,967千円               受取手形割引高       622,042千円              受取手形割引高       639,091千円
                                                                                             
    4   消費税等の取扱い                          4   消費税等の取扱い                                    ─────
        仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺                     仮払消費税等と仮受消費税等は、相
     後流動資産に「その他」に含めて表示し                    殺後流動負債に「未払消費税等」とし
     ております。                                て表示しております。 
    5.偶発債務                                5.偶発債務                              5.偶発債務
      手形流動化に伴う偶発債務は次のとお                     手形流動化に伴う偶発債務は次のとお                   手形流動化に伴う偶発債務は次のとおり
        りであります。                               りであります。                             であります。 
          買戻義務          270,486千円               買戻義務            250,129千円           買戻義務               343,179千円 
※6.期末日満期手形                            ※6.期末日満期手形                              ※6.期末日満期手形
   中間会計期間末日満期手形の会計処理                     中間会計期間末日満期手形の会計処理                      期末日満期手形の会計処理について
     については、満期日に決済が行われたも                    については、満期日に決済が行われたも                   は、満期日に決済が行われたものとして
     のとして処理しております。                         のとして処理しております。                        処理しております。
      なお、当中間会計期間末日が金融機関                     なお、当中間会計期間末日が金融機関                    なお、当事業年度末日が金融機関の休
     の休日であったため、次の中間会計期間                    の休日であったため、次の中間会計期間                   日であったため、次の事業年度末日満期
     末日満期手形が、中間会計期間末残高か                    末日満期手形が、中間会計期間末残高か                   手形が、事業年度末残高から除かれてお
     ら除かれております。                            ら除かれております。                           ります。
         受取手形           282,604千円              受取手形               1,560千円           受取手形                 7,555千円 
         支払手形           423,807千円              支払手形             444,918千円           支払手形               373,160千円 




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                                                                                                              半期報告書


      (中間損益計算書関係)
            前中間会計期間                                当中間会計期間                               前事業年度
          (自 平成18年4月1日                        (自   平成19年4月1日                       (自   平成18年4月1日
           至 平成18年9月30日)                       至   平成19年9月30日)                      至   平成19年3月31日)
※1.営業外収益のうち主要なもの                    ※1.営業外収益のうち主要なもの                          ※1.営業外収益のうち主要なもの
   屑売却収入         381,874千円             固定資産賃貸料        18,824千円                   屑売却収入         806,832千円
      固定資産賃貸料            18,851千円         受取配当金                13,673千円          固定資産賃貸料            37,763千円
      受取配当金              12,185千円         受取利息                  6,974千円          受取配当金              16,616千円
   受取利息          5,396千円                                                         受取利息         14,883千円
※2.営業外費用のうち主要なもの                    ※2.営業外費用のうち主要なもの                          ※2.営業外費用のうち主要なもの
      屑売却原価             357,843千円         支払利息                 20,915千円          屑売却原価             757,325千円
      支払利息               16,279千円         手形売却損                 6,596千円          支払利息               37,194千円
      手形売却損              1,606千円          賃貸資産減価償却費        2,610千円               賃貸資産減価償却費          5,031千円
      賃貸資産減価償却費          2,515千円          賃貸資産租税課金        1,102千円                賃貸資産租税課金           2,203千円
   賃貸資産租税課金      1,102千円
※3.特別損失のうち主要なもの                                     ─────                     ※3.特別損失のうち主要なもの
      環境対策引当金繰入額       123,507千円                                                 環境対策引当金繰入額       123,507千円
                                                                                  固定資産減損損失         23,611千円
                                                                                機械及び装置除却損     3,104千円
                                                                              ※4.当社は以下の資産グル-プについて
               ─────                                 ─────
                                                                                 減損損失を計上いたしました。
                                                                                  用途              遊   休    
                                                                                  種類            土地・建物      
                                                                                  場所          京都市伏見区       
                                                                                  金額            23,611千円   
                                                                               遊休資産につきましては、福利厚生用資
                                     
                                                                              産でありますが今後の具体的使用見込みが
                                                                              なく、市場価額が帳簿価額を大きく下回っ
                                                                              ているため、減損損失を認識いたしました。
                                                                               なお、当資産グル-プの回収可能価額は
                                                                              正味売却価額により測定しており、近隣相
                                                                              場に基づく比準価額を時価として評価して
                                                                              おります。
                                                                           
    5.減価償却実施額                           5.減価償却実施額                              5.減価償却実施額
      有形固定資産             72,050千円         有形固定資産               69,255千円          有形固定資産           130,896千円
      無形固定資産              5,788千円         無形固定資産                6,418千円          無形固定資産            12,070千円




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                                                                     半期報告書


      (中間株主資本等変動計算書関係)
 前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至   平成18年9月30日)
 
   自己株式の種類及び株式数に関する事項

                 前事業年度末株式数 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
           
                 (千株)      株式数(千株)   株式数(千株)   式数(千株)

 普通株式   (注)              269            17     15            271

     合計                  269            17     15            271
 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取り15千
          株、及び単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
       2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分によるもの
          であります。
 
 
 当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
 
   自己株式の種類及び株式数に関する事項

                 前事業年度末株式数 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
           
                 (千株)      株式数(千株)   株式数(千株)   式数(千株)

 普通株式   (注)1             271             2     -             273

     合計                  271             2     -             273
 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
       
 
 前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
 
   自己株式の種類及び株式数に関する事項

                 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式 当事業年度減少株式 当事業年度末株式数
           
                 (千株)      数(千株)     数(千株)     (千株)

 普通株式   (注)1,2           269            17     15            271

     合計                  269            17     15            271
 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取り15千
          株、及び単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
       2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分によるもの
          であります。
 




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    (リース取引関係)
        前中間会計期間                当中間会計期間                 前事業年度
     (自 平成18年4月1日         (自    平成19年4月1日         (自   平成18年4月1日
      至 平成18年9月30日)        至    平成19年9月30日)        至   平成19年3月31日)
    該当事項はありません。                      同左                      同左
                                               
                       


    (有価証券関係)
     前中間会計期間末(平成18年9月30日)
       子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


     当中間会計期間末(平成19年9月30日)
       子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


     前事業年度末(平成19年3月31日)
       子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


    (1株当たり情報)
      中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

    (重要な後発事象)
      該当事項はありません。




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(2)【その他】
    特記すべき事項はありません。




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第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
    事業年度(第122期)(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)平成19年6月26日近畿財務局長に提出。


(2)有価証券報告書の訂正報告書
    平成19年8月3日近畿財務局長に提出。
    事業年度(第122期)(自 平成18年4月1日   至   平成19年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書で
    あります。




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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。




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                                                                           半期報告書


                       独立監査人の中間監査報告書

                                                             

                                                平成18年12月25日  

三谷伸銅株式会社                                                     



    取締役会   御中
                    



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                                 中野   雄介        印
                                    公認会計士
                           業務執行社員

                           指定社員
                                                 人見   敏之        印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                                                 
                                         


    当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三谷伸
銅株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年4月1日から平
成18年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資
本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は
経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
    当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の
ための合理的な基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、三谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                    以   上 


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
      途保管しております。




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                                                                           半期報告書


                       独立監査人の中間監査報告書

                                                             

                                                平成19年12月25日  

三谷伸銅株式会社                                                     



    取締役会   御中
                    



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                                 中野   雄介        印
                                    公認会計士
                           業務執行社員

                           指定社員
                                                 人見   敏之        印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                                                 
                                         


    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる三谷伸銅株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成19年4月
1日から平成19年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間
連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の
作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
    当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の
ための合理的な基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、三谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                    以   上 


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
      途保管しております。




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                                                                           半期報告書



                       独立監査人の中間監査報告書

                                                             

                                                平成18年12月25日  

三谷伸銅株式会社                                                     



    取締役会   御中
                    



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                                中野   雄介     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員

                           指定社員
                                                人見   敏之     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                                                 
                                         


    当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三谷伸
銅株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第122期事業年度の中間会計期間(平成18年4月1日から平
成18年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書
について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。
    当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財
務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか
どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な
基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三谷伸銅株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年4月1日か
ら平成18年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                 以   上


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
   途保管しております。




                               55/56
                                                           EDINET提出書類 2007/12/25 提出
                                                                  三谷伸銅株式会社(321013)
                                                                           半期報告書



                       独立監査人の中間監査報告書

                                                             

                                                平成19年12月25日  

三谷伸銅株式会社                                                     



    取締役会   御中
                    



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                                中野   雄介     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員

                           指定社員
                                                人見   敏之     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                                                 
                                         


    当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる三谷伸銅株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第123期事業年度の中間会計期間(平成19年4月
1日から平成19年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等
変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
    当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財
務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか
どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な
基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三谷伸銅株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成19年4月1日か
ら平成19年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                 以   上


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
   途保管しております。




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