三谷伸銅株式会社 有価証券報告書 第122期(平成18年4月1日 ‐ 平成19年3月31日)

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有価証券報告書 -第122期(平成18年4月1日 ‐ 平成19年3月31日)

提出日:

提出者:三谷伸銅株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                          EDINET提出書類 2007/06/26 提出
                                                                 三谷伸銅株式会社(321013)
                                                                      有価証券報告書


【表紙】
【提出書類】       有価証券報告書

【根拠条文】       証券取引法第24条第1項

【提出先】        近畿財務局長

【提出日】        平成19年6月26日

【事業年度】       第122期(自     平成18年4月1日          至   平成19年3月31日)

【会社名】        三谷伸銅株式会社

【英訳名】        MITANI SINDO COMPANY,LIMITED

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長          土井田      晴夫

【本店の所在の場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹

【最寄りの連絡場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹
【縦覧に供する場所】   該当なし




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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
    1【主要な経営指標等の推移】
            回次                第118期            第119期             第120期             第121期             第122期

           決算年月              平成15年3月          平成16年3月           平成17年3月           平成18年3月           平成19年3月

    (1)連結経営指標等                                                                                   

    売上高           (千円)        9,367,883        9,643,814         10,920,649        12,845,415        19,239,462

    経常利益          (千円)          503,161          566,559            562,616           560,531           672,105

    当期純利益         (千円)          246,579          292,466            321,546           302,969           290,381

    純資産額          (千円)        1,574,228        1,867,672          2,162,767         2,470,188         2,799,052

    総資産額          (千円)        5,429,400        5,993,982          6,379,898         7,633,038         8,514,732

    1株当たり純資産額      (円)           177.12           211.83             246.24            282.93            311.43
    1株当たり当期純利
                   (円)            27.64            33.09              36.57             34.63             33.27
    益
    潜在株式調整後1株
                   (円)                -                -                 -                 -                 -
    当たり当期純利益
    自己資本比率         (%)            28.99            31.16              33.90             32.36             31.93

    自己資本利益率        (%)            15.66            16.99              15.96             13.08             11.19

    株価収益率          (倍)                -                -                 -                 -                 -
    営業活動による
              (千円)              196,277          289,938             66,547         △111,618             50,329
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
              (千円)            △113,908         △183,846           △174,652          △175,954             82,976
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
              (千円)             △87,525          △84,254              88,087           301,969            34,440
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
              (千円)               26,075           47,912             27,893            42,289            44,083
    の期末残高
    従業員数           (名)              175              174                167               160               157
 




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        回次                第118期             第119期             第120期             第121期             第122期

       決算年月              平成15年3月           平成16年3月           平成17年3月           平成18年3月           平成19年3月

(2)提出会社の経営指標等                                                                                 

売上高           (千円)        8,740,859         9,015,712         10,376,576        12,332,328        18,640,126

経常利益          (千円)          436,482           470,548            529,162           522,547           650,454

当期純利益         (千円)          218,813           239,112            284,324           291,299           294,095

資本金           (千円)          450,000           450,000            450,000           450,000           450,000

発行済株式総数       (株)         9,000,000         9,000,000          9,000,000         9,000,000         9,000,000

純資産額          (千円)        1,424,174         1,664,603          1,925,506         2,220,837         2,472,783

総資産額          (千円)        5,355,534         5,892,534          6,282,970         7,488,184         8,326,895

1株当たり純資産額     (円)            160.24            188.80             219.23            254.37            283.29
1株当たり配当額
                               4.00              5.00               6.00              7.00              7.00
(うち1株当たり中     (円)
                                (-)               (-)                (-)               (-)               (-)
間配当額)
1株当たり当期純利
              (円)            24.52              27.05              32.33             33.29             33.69

潜在株式調整後1株
              (円)                 -                 -                 -                 -                 -
当たり当期純利益
自己資本比率        (%)             26.6               28.2               30.6              29.7              29.7

自己資本利益率       (%)             15.4               15.5               15.8              14.1              12.5

株価収益率         (倍)                 -                 -                 -                 -                 -

配当性向          (%)             16.3               18.5               18.6              21.0              20.8

従業員数          (名)                 91                92                88                91                89
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
      2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      3.株価収益率については、証券取引所非上場のため、記載しておりません。




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2【沿革】
宝暦年間       京都洛北八瀬、鞍馬、白川にて伸銅業創業
           三谷合名会社を設立
大正5年6月
大正10年2月    三谷伸銅株式会社に改組
昭和10年6月    現本社工場(京都市南区)を建設
昭和17年5月    本社移転(京都市南区)
昭和26年6月    JIS表示許可(通商産業大臣許可)
昭和27年11月   京都証券取引所に上場
昭和43年9月    アルミ工場建設 アルミ形材製造開始
昭和45年7月    三井金属鉱業株式会社並びに三井物産株式会社と業務協定し資本参加を得る
昭和57年9月    営業部門を分離し三谷伸銅販売株式会社を設立
昭和57年9月    三星工業株式会社(現連結子会社)を設立
昭和57年10月   三星ホック工業株式会社を吸収合併
昭和58年10月   京都証券取引所の上場廃止
平成元年7月     新キタミ株式会社(現連結子会社)を設立
平成6年8月     株式会社エムエス(現連結子会社)を設立
平成8年10月    三谷伸銅販売株式会社を統合(営業譲受)




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3【事業の内容】
 当社グループは、当社、親会社、子会社3社で構成され、伸銅製品・伸銅加工品・アルミ形材・金属二次製品の製
造販売を行っております。
 当社グループ(当社及び連結子会社)の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとお
りであります。なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。
  伸銅製品事業            … 伸銅品・伸銅加工品の製造販売
                      〈主な関係会社〉
                       (株)エムエス
  アルミ製品事業           … アルミ形材の製造販売
  仕入商品事業            … 伸銅品の仕入商品の販売
                       
  金属加工事業
   金属二次加工品の製造       … 当社伸銅品(線製品)を購入し、金属二次製品へ加工し販売しております。
                      〈主な関係会社〉
                       三星工業(株)
   金属製品表面処理加工       … 当社製品他の外注委託による金属製品加工(メッキ加工)を行っております。
                      〈主な関係会社〉
                       新キタミ(株)


 事業の系統図は、次のとおりであります。




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4【関係会社の状況】
                          資本金又は出資     主要な事業の内         議決権の所有又は
     名称          住所                                                          関係内容
                          金(百万円)      容               被所有割合(%)

(親会社)                                                  被所有            
三井金属鉱業㈱         東京都                   非鉄金属の採掘                            当社製品の販売及び当社製
                             42,129                          64.3
(注)3            品川区                   精錬及び加工                             品の製造
(連結子会社)                                                               
三星工業㈱           京都府                                                      当社製品の加工
                                 30       金属加工事業             100.0
                八幡市                                                      役員の兼任 3名
新キタミ㈱           京都市                                                      当社製品の賃加工
                                 45       金属加工事業              80.0
(注)2            南区                                                       役員の兼任 3名
                京都市                                                      当社工場内の梱包出荷作業
㈱エムエス                            10       伸銅製品事業             100.0
                南区                                                       役員の兼任 2名
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
      2.特定子会社であります。
      3.有価証券報告書の提出会社であります。


5【従業員の状況】
    (1)連結会社における状況
                                                                           平成19年3月31日現在
          事業の種類別セグメントの名称                                     従業員数(名)

伸銅製品事業                                                                     102 

アルミ製品事業                                                                     22 

仕入商品事業                                                                      - 

金属加工事業                                                                      33 

                     合計                                                    157 
(注)従業員数は、就業人員数であります。


    (2)提出会社の状況
                                                                           平成19年3月31日現在
     従業員数(名)               平均年齢(歳)               平均勤続年数(年)                平均年間給与(千円)

                89                        39                 16                       5,439
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
      2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。


    (3)労働組合の状況
      当社の労働組合は、産業別労働組合ジェイ・エー・エム京都に加盟しており、労使関係は引き続き友好な関係を
     保っております。




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第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
 (1)業績
  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油を始めとする原材料価格の高騰があったものの、設備投資や輸出の
 伸びにより企業収益が好調に推移し、また、雇用情勢の改善を背景に個人消費も回復傾向が見られるなど、堅調を
 持続いたしました。
  伸銅業界は、前年度後半から回復を見せてきた半導体・デジタル家電等の電子機器向けが年度を通じて好調を維
 持し、また自動車分野も海外向けを中心に堅調に推移し、更には、上期は弱含みで推移したエアコン・ガス機器向
 けも年度後半から盛り上がりを見せるなど、需要は総じて好調に推移いたし、平成18年度の伸銅品生産は、前年度
 比4.2%増加の1,045千tと2年ぶりに増加し、平成12年度以来6年ぶりの高水準となりました。       
  前年度から上昇を続けてきた銅地金価格は、平成18年5月にピークを迎え、その後はやや下降したものの、依然と
 して歴史的高値圏で推移いたしました。
  このような経済状況のもとで当社グル-プの売上高は、19,239百万円と前年同期と比べ 6,394百万円(49.8%)
 の増収となり、営業利益は、634百万円と前年同期と比べ156百万円(32.7%)の増益となり、営業外損益を加減算
 した経常利益については、672百万円と前年同期と比べ111百万円(19.9%)の増益となりましたが、当期純利益は
 特別損失の計上もあり、290百万円と前年同期と比べ12百万円(△4.2%)の減益となりました。          
  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。          
 ①   伸銅製品事業          
      売上高は、前年度からの電気銅を初め原材料価格高騰の影響等で、11,823百万円と前連結会計年度に比べて、
    4,195百万円(55.0%)の増収となりましたが、価格上昇分全てを吸収する事は出来ず営業利益は、535百万円と
     前連結会計年度に比し、66百万円(△11.0%)の減益となりました。          
 ②   アルミ製品事業              
      主力の建設関連は低迷するが、自動車を含む輸送機械向け等が好調で、また、原材料ビレットの価格高騰
     もあり、売上高は、1,722百万円と前連結会計年度に比し、411百万円(31.4%)の増収となりましたが、営業利
     益は、10百万円と前連結会計年度に比し、65百万円(△86.5%)の減少となりました。          
 ③   仕入商品事業          
      売上高は、伸銅製品と同様の流れの中、4,985百万円と前連結会計年度に比し1,652百万円(49.6%)の増収
     となりましたが、営業利益は、26百万円と前連結会計年度に比し、51百万円(△65.8%)の減少となりました。
 ④   金属加工事業          
      売上高は、自動車関連は前年に引続き好調で、その他分野の落ち込みがありましたが、707百万円と前連結
     会計年度に比し、134百万円(23.5%)の増加となり、営業利益についても、96百万円と前連結会計年度に比し、
     46百万円(92.7%)の増益となりました。


 (2)キャッシュ・フローの状況
  当連結会計年度における連結ベ-スの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益
 が516百万円(前年同期比△2.1%増)と若干減少し、仕入債務の増加、売上債権の増加と有形固定資産の取得による
 支出等を相殺した結果、借入金は99百万円増加となり、当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度に比べ2百万
 円の増加の44百万円(同4.2%増)となりました。    
 (営業活動によるキャッシュ・フロ-)    
     営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益516百万円に、銅価高騰の影響による仕入債務の増加、たな卸
  資産の増加及び売上債権の増加その他を加減算した結果、50百万円(同161百万円増)の収入となりました。 
 (投資活動によるキャッシュ・フロ-)    
     投資活動により使用した資金は、主に有形固定資産の取得75百万円及び無形固定資産の取得8百万円等で、合計
   82百万円(同△52.8%減)となりました。    
 (財務活動によるキャッシュ・フロ-)    
     財務活動により得られた資金は、短期借入による収入及び配当金の支払い他を加減算した結果、34百万円(同
  △87.5%減)となりました。




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2【生産、受注及び販売の状況】
 (1)生産実績
   当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                            当連結会計年度
 事業の種類別セグメントの名称        (自    平成18年4月1日                  前年同期比(%)
                        至    平成19年3月31日)

伸銅製品事業(千円)                       11,774,308                       153.0

アルミ製品事業(千円)                       1,645,703                       124.3

仕入商品事業(千円)                               -                           -

金属加工事業(千円)                        1,076,398                       185.0

       合計(千円)                    14,496,409                       151.0
(注)1.金額は、販売価格によっております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


 (2)受注実績
   当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
事業の種類別セグメントの名称    受注高(千円)        前年同期比(%)        受注残高(千円)       前年同期比(%)

伸銅製品事業              11,723,853           145.3        703,448             87.6

アルミ製品事業              1,687,840           126.3         13,569             28.0

仕入商品事業               5,132,690           152.8        425,188             152.7

金属加工事業                 712,902           115.7         52,822             112.2

        合計          19,257,285           143.9      1,195,027             101.5
(注)   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。




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 (3)販売実績
   当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                           当連結会計年度
 事業の種類別セグメントの名称       (自    平成18年4月1日                 前年同期比(%)
                       至    平成19年3月31日)

伸銅製品事業(千円)                      11,823,657                     155.0

アルミ製品事業(千円)                      1,722,650                     131.4

仕入商品事業(千円)                       4,985,977                     149.6

金属加工事業(千円)                         707,178                     123.5

      合計(千円)                    19,239,462                     149.8
(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
   3.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで
      あります。


                        前連結会計年度                       当連結会計年度
                   (自    平成17年4月1日               (自    平成18年4月1日
                    至    平成18年3月31日)              至    平成19年3月31日)
      相手先

                  金額(千円)         割合(%)          金額(千円)        割合(%)

三井金属鉱業㈱             1,807,430           14.07     3,094,676            16.09

榊原㈱                 1,791,321           13.95     3,293,114            17.12




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3【対処すべき課題】
   今後の経済情勢は、好調な企業業績を背景とした景気回復が続くものと予測されていますが、原油・原材料の
 高止まりや米国経済の減速、円高など、不安材料も抱えております。特に伸銅業界では、地金価格の反落リスク
 に加え、省資源化や他素材への切り替えの動きが加速するものと懸念され、経営環境は予断を許さない状況であ
 ります。             
  当社グル-プの属する伸銅品・アルミ品業界におきましても原材料価格の変動と、それに伴う他素材への切替
 等先行きの不透明感は払拭できない状況にあります。
  こうした中で当社グル-プは、製造業の原点である品質・コスト・納期にこだわって「現場力」を一層高め、
 また棚卸資産の圧縮を進めて銅価の変動に備えながら財務体質の強化を図ると同時に、既存チャンネルを活用
 した新規ビジネスの取り込みも進め、事業基盤の整備・強化を進めて更なる収益力向上を図ってまいります。


4【事業等のリスク】
 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
 なお、本文中における将来に関する記載は、当連結会計年度末日(平成19年3月31日)現在において判断したもの
であります。
1.原料価格の変動リスク
  当社の仕入原料価格は、LME非鉄金属市場相場、国内市場相場及び為替相場により変動します。それらにより
 損益に影響する可能性があります。
2.品質に関するリスク
  当社の製品の品質に関して、万全な管理体制をとっておりますが、予期しない品質トラブルにより多額の改
 修及び補償費用が発生する可能性があります。
3.コンピューターシステムトラブル
  当社の各業務は、コンピューターシステムと通信ネットワークに依存しており、これらが災害等で稼動不能
 となった場合、事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。


5【経営上の重要な契約等】
 該当事項はありません。


6【研究開発活動】
 特記すべき事項はありません。




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7【財政状態及び経営成績の分析】
当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。   
(1)財政状態の分析       
  (流動資産)   
       当連結会計年度末における流動資産の残高は、6,518百万円(前連結会計年度末は5,623百万円)となり、
     895百万円増加いたしました。たな卸資産の増加(1,964百万円から2,369百万円へ405百万円増加)並びに
     未収入金の増加(88百万円から475百万円へ387百万円増加)が主な要因であります。
         たな卸資産につきましては銅価の高騰の影響及び平成19年4・5月納期の大口受注に対応した在庫増加に
     よるものであります。また、未収入金につきましては、手形流動化の留保金による増加であります。
    (固定資産)           
         当連結会計年度末における固定資産の残高は、1,996百万円(前連結会計年度末は2,009百万円)となり、
      13百万円減少いたしました。投資有価証券の増加(519百万円から553百万円へ34百万円増加)並びに機械
      装置及び運搬具の減少(662百万円から608百万円へ54百万円減少)が主な要因であります。
         投資有価証券の増加につきましては、主に会計年度末の株価評価の影響であります。
    (流動負債) 
         当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,969百万円(前連結会計年度末は4,442百万円)となり、
      527百万円増加いたしました。支払手形及び買掛金の増加(2,476百万円から2,711百万円へ235百万円増加)
      並びに短期借入金の増加(1,544百万円から1,643百万円へ99百万円増加)が主な要因であります。
          買掛債務につきましては銅価高騰による期末残高対象の買掛金増加によるものであります。また、短期
      借入金につきましては売上高増加・たな卸資産増加に伴う運転資金需要増によるものであります。
    (固定負債) 
       当連結会計年度末における固定負債の残高は、745百万円(前連結会計年度末は650百万円)となり、95
     百万円増加いたしました。環境対策引当金の繰入による増加(123百万円)並びに退職給付引当金の減少
     (218百万円から192百万円へ26百万円減少)が主な要因であります。
       環境対策引当金につきましては、「第5経理の状況      1連結財務諸表等   (1)連結財務諸表    連結財務
      諸表作成のための基本となる重要な事項     4.会計処理基準に関する事項(3)重要な引当金の計上基準に
      記載しております。          
    (純資産)           
       当連結会計年度末における純資産の残高は、2,799百万円(前連結会計年度末は2,470百万円)となり、
      329百万円増加いたしました。その主な要因は当期純利益計上に伴う利益剰余金の増加(1,935百万円から
     2,164百万円へ229百万円増加)、その他有価証券評価差額金の増加(171百万円から191百万円へ20百万円
     増加)であります。
(2)キャッシュ・フローの分析           
       営業活動によるキャッシュ・フローは、50百万円(前連結会計年度は△111百万円)となり、161百万円増
     加いたしました。その主な要因はたな卸資産の増加405百万円及び仕入債務の増加235百万円等で、税金等調
   整前当期純利益の減少(527百万円から516百万円へ△10百万円減少)から加減算した結果であります。
      投資活動によるキャッシュ・フローは、△82百万円(前連結会計年度は△175百万円)となり、92百万円増
   加いたしました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出の減少等であります。
     財務活動によるキャッシュ・フローは、34百万円(前連結会計年度は301百万円)となり、267百万円減少
     いたしました。その主な要因は短期借入金の返済増加等であります。
(3)経営成績の分析           
      当連結会計年度における売上高は、19,239百万円(前年同期比49.8%増)、販売費及び一般管理費は、833
   百万円(同9.2%増)、営業利益は、634百万円(同32.7%増)、当期純利益は、290百万円(同△4.2%減)と
   なりました。
      なお、事業別の分析は、第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績の項目をご参照ください。




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第3【設備の状況】
    1【設備投資等の概要】
     当連結会計年度の設備投資については、重要な設備投資の実施はありません。


    2【主要な設備の状況】
     (1)提出会社
                                                                                      平成19年3月31日現在

                                                        帳簿価額(単位:千円)
        事業所名         事業の種類別セ                                                                    従業員数
                                設備の内容
       (所在地)         グメントの名称              建物及び構      機械装置及         土地                            (名)
                                                                             その他       合計
                                          築物         び運搬具        (面積㎡)

                     伸銅製品事業
    本社工場                       伸銅加工設備                             217,942
                     アルミ製品事業               402,494     542,848               44,914 1,208,200      89
    (京都市南区)                    アルミ加工設備                            (22,914)
                     仕入製品事業


     (2)国内子会社
                                                                                      平成19年3月31日現在

                                                         帳簿価額(単位:千円)
                         事業の種類別
                事業所名                                                                            従業員数
     会社名                 セグメントの   設備の内容
               (所在地)                       建物及び       機械装置及       土地                            (名)
                         名称                                                  その他       合計
                                           構築物        び運搬具       (面積㎡)

              本社工場                表面処理設                                -
    新キタミ㈱                金属加工事業              4,221      58,493                2,025    64,740      21
              (京都市南区)             備                                (-) 
              本社工場                                                     -
    三星工業㈱                金属加工事業   製鋲設備      14,227       7,335                2,178    23,742      12
              (京都府八幡市)                                             (-) 
              本社工場                                                     -
    ㈱エムエス                伸銅製品事業       -         -           53                  108       161      35
              (京都市南区)                                              (-) 



    3【設備の新設、除却等の計画】
       重要な設備計画の実施及び計画中のものはありません。




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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
 (1)【株式の総数等】
  ①【株式の総数】
               種類                                 発行可能株式総数(株)

 普通株式                                                           45,000,000

               計                                                45,000,000


  ②【発行済株式】
           事業年度末現在発行数
                                提出日現在発行数(株)       上場証券取引所名又は
  種類           (株)                                                           内容
                                 (平成19年6月26日)     登録証券業協会名
           (平成19年3月31日)

普通株式                9,000,000         9,000,000           非上場                -

   計                9,000,000         9,000,000           -                  -


 (2)【新株予約権等の状況】
       該当事項はありません。


 (3)【ライツプランの内容】
       該当事項はありません。




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     (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式総       発行済株式総
                                           資本金増減額              資本金残高       資本準備金増           資本準備金残
       年月日         数増減数         数残高
                                            (千円)                (千円)       減額(千円)           高(千円)
                    (千株)         (千株)
昭和63年4月1日~
                       △3,000      9,000      △150,000          450,000             -                -
 平成元年3月31日
    (注)     資本の減少については繰越損失の解消及び企業体質の強化を図る為、昭和63年6月29日開催の第103回定時株
            主総会の資本減少決議により、額面50円の株式4株を額面50円の株式3株に無償併合し、昭和63年8月6日付
            にて資本金の4分の1(1億5,000万円)の減少を行ったことによるものであります。


     (5)【所有者別状況】
                                                                                        平成19年3月31日現在

                                  株式の状況(1単元の株式数1,000株)
                                                                                                  単元未満株
      区分                                                   外国法人等                                  式の状況
             政府及び地                     その他の法
                       金融機関     証券会社                                      個人その他         計          (株)
             方公共団体                     人
                                                   個人以外         個人

    株主数(人)         -       -       -           8           -         -        202           210        -

    所有株式数
                   -       -       -       6,914           -         -      2,013       8,927       73,000
    (単元)
    所有株式数の
                   -       -       -       77.45           -         -      22.55       100.00          -
    割合(%)

    (注)     自己株式271,360株については「個人その他」に271単元、「単元未満株式の状況」に360株含めて記載してお
            ります。




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     (6)【大株主の状況】
                                                                                     平成19年3月31日現在
                                                                                          発行済株式総数に
                                                                       所有株式数
        氏名又は名称                            住所                                              対する所有株式数
                                                                        (千株)
                                                                                          の割合(%)

    三井金属鉱業株式会社              東京都品川区大崎1丁目11番1号                              5,563                 61.82
    三井物産株式会社                東京都千代田区大手町1丁目2番1号                             1,193                 13.26
    三谷 巌                    京都市北区                                              250               2.79
    三谷 史生                   千葉県市川市                                             229               2.55
    三谷伸銅社員持株会               京都市南区上鳥羽大柳町1番地1                                    162               1.80
    株式会社佐渡島                 大阪市中央区島之内1丁目16番19号                                  94               1.05
    岡秀地所株式会社                京都市下京区烏丸通仏光寺上ル岡秀ビル内                                 37               0.41
    兼子 知世                   東京都板橋区                                              30               0.34
    三谷  仁志                  千葉県市川市                                              30               0.34
             計                             -                              7,574                 84.16
(注)上記のほか、自己株式が271千株あります。


     (7)【議決権の状況】
      ①【発行済株式】
                                                                                     平成19年3月31日現在
                 区分                    株式数(株)                 議決権の数(個)                     内容

    無議決権株式                                            -                  -                  -
    議決権制限株式(自己株式等)                                    -                  -                  -
    議決権制限株式(その他)                                      -                  -                  -
                                (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                                       -                  -
                                 普通株式  271,000
    完全議決権株式(その他)                    普通株式 8,656,000                     8,656                -
    単元未満株式                          普通株式      73,000                      -                 -
    発行済株式総数                                9,000,000                     -                  -
    総株主の議決権                                           -                8,656                -


      ②【自己株式等】
                                                                                      平成19年3月31日現在
                                                                                      発行済株式総数に
    所有者の氏名又                      自己名義所有株          他人名義所有株          所有株式数の合
                      所有者の住所                                                          対する所有株式数
    は名称                          式数(株)            式数(株)            計(株)
                                                                                      の割合(%)

(自己保有株式)                                                                               
                  京都市南区上鳥羽大柳
    三谷伸銅(株)                             271,000                -          271,000                 3.01
                  町1番地1

        計               -               271,000                -          271,000                 3.01


     (8)【ストックオプション制度の内容】
           該当事項は、ありません。


 




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2【自己株式の取得等の状況】
 【株式の種類等】  旧商法第210条第1項の規定に基づく定時株主総会決議による普通株式の取得及び会社法第155条
           第7号に該当する普通株式の取得
 (1)【株主総会決議による取得の状況】
               区分                                株式数(株)                   価額の総額(円)
株主総会(平成17年6月27日)での決議状況
                                                        100,000                  39,000,000
(取得期間 平成17年6月28日~平成18年6月25日)
当事業年度前における取得自己株式                                         79,000                  30,810,000

当事業年度における取得自己株式                                          15,000                      5,850,000

残存授権株式の総数及び価額の総額                                            6,000                    2,340,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                             6                             6

当期間における取得自己株式                                                  -                             -

提出日現在の未行使割合(%)                                                6.0                          6.0


 (2)【取締役会決議による取得の状況】
      該当事項は、ありません。


 (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                                株式数(株)                   価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式                                             2,012                1,194,649

当期間における取得自己株式                                                  -                          -

 (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                     当事業年度                                     当期間
          区分
                                                 処分価額の総額                         処分価額の総額
                          株式数(株)                                    株式数(株)
                                                   (円)                             (円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式                -                    -                -                   -

消却の処分を行った取得自己株式                    -                    -                -                   -
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                   -                    -                -                   -
た取得自己株式
その他
                                   -                    -                -                   -
 

保有自己株式数                        271,360              -                271,360             -




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    3【配当政策】
 
     当社は、配当につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し
    た配当を継続することを基本方針といたしております。
     当期の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり7円の配当を実施することを決定いたしました。
    この結果、当期の配当性向は20.8%となりました。
     内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高
    め、市場ニーズに応える製造・技術体制強化等、事業基盤の整備・強化を進めて更なる収益力向上を図るために
    有効投資してまいりたいと考えております。


      
     なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

                    配当金の総額       1株当たり配当額
         決議年月日
                     (千円)           (円)
       平成19年6月26日
                        61,100            7
       定時株主総会決議



    4【株価の推移】
     証券取引所非上場のため、該当事項はありません。




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    5【役員の状況】
                                                                                         所有
      役名           職名       氏名           生年月日                   略歴               任期     株式数
                                                                                        (千株)

                                                    昭和38年4月 当社入社
                                                    平成8年6月 ㈱エムエス取締役
                                                    平成11年6月 当社取締役
                                                    平成14年5月 新キタミ㈱取締役
    取締役社長                                                                       (注)
                           土井田   晴夫   昭和22年7月11日生   平成14年6月 当社専務取締役                        7
    (代表取締役)                                                                       1 
                                                    平成17年5月 新キタミ㈱取締役社長(現任)
                                                    平成17年6月 当社取締役社長(現任)
                                                    平成17年6月 三星工業㈱取締役社長
                                                    平成17年6月 ㈱エムエス取締役社長(現任)
                                                    昭和41年3月 当社入社
                                                    平成10年10月 営業本部営業統括室長兼
                                                            営業部課長
                                                    平成12年10月 営業部営業部長            (注)
専務取締役             営業本部長    世古    勇    昭和22年4月20日生                                          5
                                                    平成14年6月 当社取締役    営業本部長        1  
                                                    平成17年6月 当社常務取締役
                                                    平成18年6月 当社専務取締役営業本部長(現任)
                                                    平成19年5月 新キタミ㈱取締役(現任)
                                                    昭和49年4月 三井金属鉱業㈱入社
                                                    平成9年6月 同社圧延加工事業部企画室長
                                                    平成9年6月 当社監査役
                                                    平成17年5月 新キタミ㈱監査役(現任)
                                                                                (注)
常務取締役             企画管理部長   今田    廣樹   昭和25年5月9日生 平成17年6月 当社常務取締役       企画管理部長              5
                                                                                  1  
                                                            (現任)
                                                    平成17年6月 三星工業㈱監査役
                                                    平成17年6月 ㈱エムエス監査役(現任)
                                                    平成19年5月 三星工業㈱取締役社長(現任)
                                                    昭和52年4月 三井金属鉱業㈱入社
                                                    平成12年4月 同社圧延加工事業部伸銅品製造部次
                                                            長
                                                    平成14年8月 同社圧延加工事業部伸銅品製造部長
取締役                                                                             (注)
                           原川    誠一   昭和28年12月7日生   平成17年4月 同社関連事業本部圧延加工事業部副              -
(非常勤)                                                                             1  
                                                            事業部長
                                                    平成18年6月 同社関連事業本部圧延加工事業部
                                                            事業部長(現任)
                                                    平成18年6月 当社取締役(現任)
 




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                                                                                    所有
     役名       職名        氏名           生年月日                   略歴              任期     株式数
                                                                                   (千株)

                                               昭和59年4月 三井金属鉱業㈱入社
                                               平成10年2月 同社財務部資金担当
                                               平成17年3月 同社亜鉛・鉛事業本部、銅事業本部
                                                       金属総括部長補佐
監査役                                                                        (注)
                       田川   博一   昭和35年10月1日生 平成17年5月 同社関連事業本部圧延加工事業部管                -
(非常勤)                                                                        2 
                                                       理部総務課長
                                               平成17年6月 当社監査役(現任)
                                               平成18年5月 同社関連事業本部圧延加工事業部管
                                                       理部長兼情報企画室長(現任)
                                               昭和57年4月 三井物産㈱入社
                                               平成14年6月 同社関西支社 非鉄金属部第一営業
監査役                                                    室長                  (注)
                       福嶋   繁之   昭和33年6月26日生                                         -
(非常勤)                                          平成16年10月 同社中部原料・非鉄部非鉄金属室長     2 
                                               平成19年4月 同社非鉄製品事業部 次長(現任)
                                               平成19年6月 当社監査役(現任)

                                                            計                        18


    (注)1.平成19年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
       2.平成19年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間




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6【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)     
  当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体質の確立を重要な課題の一つと
考えております。コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要である
と考えております。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
(1)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
・取締役会
  有価証券報告書提出日(平成19年6月26日)現在、取締役4名で構成されており、会社法規定事項のほか、会社の経
営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定等経営の重要事項
について審議及び決定をしております。また、迅速な経営判断を補完する機関として、経営会議を設置しており、原
則毎月開催しており、業務執行における重要課題を審議しております。


・監査役
  有価証券報告書提出日(平成19年6月26日)現在、監査役は社外監査役2名が選任されており、相互に協議して監査
しております。業務活動全般にわたり、方針、計画、手続の妥当性や業務実施の有効性、法律、法令遵守状況等につ
き、取締役会、経営会議への出席、重要な書類の閲覧、子会社への監査等を通じて監査を実施しております。さらに
監査役は監査法人から監査の方法と結果につき報告を受けております。これらに基づき監査役は適宜、監査の結果を
常勤取締役へ説明しております。


・内部監査
  当社は、内部監査担当部署を設置するまでに至っておりませんが、組織が増大し、業務が複雑化した際には、内部
監査制度の設置が検討課題と認識しております。


・会計監査の状況
  当社は清友監査法人と証券取引法に基づく監査契約を締結しており、継続して監査を受けております。業務を執行
した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下の通りです。


  業務を執行した公認会計士の氏名
    指定社員    業務執行社員        中野    雄介
    指定社員    業務執行社員        人見    敏之
    なお継続監査年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。
  監査業務に係る補助者の構成
    公認会計士3名、会計士補等2名


・社外取締役・社外監査役と会社との利害関係
  当社は社外取締役を置いておりません。
  社外監査役は、当社の主要株主である三井金属鉱業株式会社及び三井物産株式会社の幹部社員であります。非常勤
ではありますが、株主の視点に立って当社の経営に対してチェックを実施しております。
  当社と社外監査役との間には、上記事項を除き利害関係はありません。社外監査役への報酬額は、下記役員報酬の
開示状況の通りであります。


(役員報酬及び監査報酬)       
  当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、並びに監査法人に対する監査報酬は以下の通り
であります。
        役員報酬:                                     
         取締役に支払った報酬         40,383千円 
         監査役に支払った報酬          2,040千円        (うち社外監査役に支払った報酬     2,040千円)     
                  計          42,423千円  
      監査報酬:  
         監査証明に係る報酬       7,500千円     



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第5【経理の状況】

1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
 (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
    以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     なお、前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づ
    き、当連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作
    成しております。


 (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
    「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
     なお、前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事
    業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま
    す。


2   監査証明について
    当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日ま
 で)及び当連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成17
 年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)の財務諸表
 について、清友監査法人により監査を受けております。




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    1【連結財務諸表等】
        (1)【連結財務諸表】

         ①【連結貸借対照表】
                                           前連結会計年度                                  当連結会計年度
                         
                                         (平成18年3月31日)                              (平成19年3月31日)
                            注記                                       構成比                                       構成比
             区分                          金額(千円)                                    金額(千円)
                            番号                                       (%)                                       (%)
        (資産の部)                                                                                              
    Ⅰ   流動資産                                                                                                
     1.現金及び預金                                           46,089                                    47,883  
     2.受取手形及び売掛金         ※6                          3,461,293                                 3,551,093  
     3.たな卸資産                                         1,964,209                                 2,369,224  
     4.前払費用                                              2,222                                     4,421  
     5.未収入金                                             88,382                                   475,331  
                                                                            
        6.繰延税金資産                                        59,705                                    71,556  
        7.その他                                            5,275                                     3,273  
                                                       △3,590                                    △4,160  
          貸倒引当金                                                             
         流動資産合計                                                       73.7                                      76.6
                                                     5,623,588                                 6,518,625
    Ⅱ    固定資産                                                                                               
        1.有形固定資産                                                                                            
         (1)建物及び構築物         ※1       1,214,024                                 1,196,812                    
                                      755,099                                   775,868
           減価償却累計額                                     458,924                                   420,943  
         (2)機械装置及び運搬具       ※1       4,173,834                                 4,132,022                    
                                     3,511,812                                 3,523,055
           減価償却累計額                                     662,021                                   608,966  
         (3)工具・器具及び備品                  342,504                                   349,752                    
                                       281,240                                   300,753
           減価償却累計額                                      61,263                                    48,999  
         (4)土地              ※1                         224,318                                   217,942  
                                                                            
                                                            -                                        228  
         (5)建設仮勘定                                                           
          有形固定資産合計                                                    18.4                                      15.2
                                                     1,406,529                                 1,297,080
        2.無形固定資産                                                                                            
         (1)施設利用権                                        1,504                                     1,504  
                                                        36,406                                    32,575  
         (2)ソフトウェア                                                          
          無形固定資産合計                                                    0.5                                        0.4
                                                        37,910                                    34,080
        3.投資その他の資産                                                                                          
         (1)投資有価証券                                     519,117                                   553,494  
         (2)長期貸付金                                       13,265                                    12,354  
         (3)繰延税金資産                                          -                                     66,229  
         (4)その他                                         33,517                                    33,531  
                                                         △890                                      △662  
           貸倒引当金                                                            
          投資その他の資産合計                                   565,010        7.4                        664,947         7.8
        固定資産合計                                       2,009,450        26.3                     1,996,107        23.4
        資産合計                                         7,633,038       100.0                     8,514,732       100.0
                                                                                                            
                                                                                            
 




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                                      前連結会計年度                         当連結会計年度
                        
                                    (平成18年3月31日)                     (平成19年3月31日)
                           注記                              構成比                              構成比
               区分                   金額(千円)                           金額(千円)
                           番号                              (%)                              (%)
         (負債の部)                                                                          
    Ⅰ    流動負債                                                                            
     1.支払手形及び買掛金           ※6              2,476,179                        2,711,539  
     2.短期借入金               ※1              1,544,000                        1,643,000  
     3.未払金                                   81,689                          153,459  
     4.未払法人税等                               102,875                          205,895  
     5.未払事業所税                                10,148                           10,171  
                                                                  
        6.未払消費税等                             25,574                            9,156  
        7.未払費用                               56,002                           48,610  
        8.設備関係支払手形                            5,048                           15,256  
        9.設備関係未払金                                -                             1,890  
        10.賞与引当金                            119,898                          121,563  
                                                                  
                                             21,428                           49,240  
        11.その他                                                    
         流動負債合計                                             58.2                             58.4
                                           4,442,845                        4,969,782
                                                                                         
    Ⅱ    固定負債                                                                            
        1.長期借入金            ※1                400,000                          400,000  
        2.繰延税金負債                              13,726                               - 
        3.退職給付引当金                            218,583                          192,102  
        4.役員退職慰労引当金                           17,925                           30,288  
                                                  -                           123,507  
        5.環境対策引当金                                                 
         固定負債合計                              650,234        8.5               745,897         8.7
         負債合計                                               66.7                             67.1
                                           5,093,079                        5,715,680
                                                                                         
         (少数株主持分)                                                                        
          少数株主持分                              69,770        0.9                    -           -
                                                                                         
         (資本の部)                                                                          
    Ⅰ    資本金               ※3                450,000        5.9                    -           -
    Ⅱ    資本剰余金                                 1,275        0.0                    -           -
    Ⅲ    利益剰余金                             1,935,579        25.4                   -           -
    Ⅳ    その他有価証券評価差額
                                             171,628        2.2                    -           -
         金
                                            △88,294                                -
    Ⅴ    自己株式              ※4                              △1.2                                -
         資本合計                              2,470,188        32.3                   -           -
         負債、少数株主持分及び
                                           7,633,038       100.0                   -           -
         資本合計
                                                                                         
                                                                         
 




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                                                                                                有価証券報告書


                                    前連結会計年度                             当連結会計年度
                      
                                  (平成18年3月31日)                        (平成19年3月31日)
                         注記                                 構成比                                 構成比
           区分                     金額(千円)                              金額(千円)
                         番号                                 (%)                                 (%)
        (純資産の部)                                                                                      
Ⅰ       株主資本                                                                                         
    1.資本金                                       -             -                   450,000         5.3
    2.資本剰余金                                     -             -                     2,154         0.0
    3.利益剰余金                                     -             -                 2,164,845        25.4
                                                -                               △90,368
    4.自己株式                                                    -                                 △1.0
        株主資本合計                                                -                                  29.7
                                                -                               2,526,632
Ⅱ       評価・換算差額等                                                                                     
    1.その他有価証券評価差
                                                -                                 191,789
                                                              -                                   2.3
      額金
        評価・換算差額等合計                                            -                                   2.3
                                                -                                 191,789
                                                -                                  80,631
    Ⅲ   少数株主持分                                                -                                   0.9
        純資産合計                                   -             -                 2,799,052        32.9
        負債純資産合計                                 -             -                 8,514,732       100.0
                                                                                             
                                                                             




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        ②【連結損益計算書】

                                        前連結会計年度                                    当連結会計年度
                                     (自  平成17年4月1日                              (自  平成18年4月1日
                                      至  平成18年3月31日)                             至  平成19年3月31日)

                          注記                                       比率                                        比率
              区分                     金額(千円)                                     金額(千円)
                          番号                                      (%)                                        (%)

    Ⅰ   売上高                                      12,845,415       100.0                     19,239,462       100.0
                                                 11,603,405                                 17,770,939
    Ⅱ   売上原価                                                       90.3                                       92.4
         売上総利益                                                     9.7                                         7.6
                                                  1,242,010                                  1,468,523
                                                    763,735                                    833,752
    Ⅲ   販売費及び一般管理費        ※1                                       5.9                                         4.3
         営業利益                                                      3.7                                         3.3
                                                    478,274                                    634,770
    Ⅳ   営業外収益                                                                                             
     1.受取利息                          7,273                                     14,887                     
     2. 受取配当金                        7,465                                      7,616                     
     3.固定資産賃貸料                       1,538                                      1,559                     
     4.屑売却収入                       396,147                                    803,686                     
                                    66,239                                     30,740
     5.雑収入                                          478,664        3.7                         858,490         4.5
                       
    Ⅴ   営業外費用                                                                                             
                                                                          
    1.支払利息                          18,776                                     35,702                     
    2.屑売却原価                        366,145                                    757,325                     
                                    11,486         396,408                     28,126         821,154
    3.雑損失                                                          3.1                                        4.3
         経常利益                                                      4.4                                         3.5
                                                   560,531                                     672,105
                                        -                                          -
 Ⅵ      特別利益                                            -           -                              -           -
 Ⅶ      特別損失                                                                                              
                                                                          
    1.固定資産売却損          ※2              151                                         -                      
    2.固定資産除却損             ※3        33,067                                      8,578                     
    3.環境対策引当金繰入                         -                                     123,507                     
                                        -           33,219                     23,611         155,696
    4.固定資産減損損失            ※4                                       0.3                                        0.8
        税金等調整前当期純利
                                                                   4.1                                        2.7
                                                   527,312                                    516,408
        益
         法人税、住民税及び事
                                   235,587                                    318,502                     
         業税
                                   △18,970                                   △105,586
         法人税等調整額                                   216,617         1.7                        212,916         1.1
                                                     7,725                                      13,111
         少数株主利益                                                    0.1                                         0.1
                                
         当期純利益                                      302,969        2.4                         290,381         1.5
                                                                                                          
                                                                                         




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         ③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】
           連結剰余金計算書
                                      前連結会計年度
                                   (自  平成17年4月1日
                                    至  平成18年3月31日)

                          注記
            区分                          金額(千円)
                          番号

    (資本剰余金の部)                                 
    Ⅰ   資本剰余金期首残高                                               -
    Ⅱ   資本剰余金増加高                              
                                     1,275                   1,275
         自己株式処分差益      
    Ⅲ   資本剰余金期末残高                                            1,275
                                
                                              
    (利益剰余金の部)                                 
    Ⅰ   利益剰余金期首残高                                        1,685,309
    Ⅱ   利益剰余金増加高                              
                                   302,969
         当期純利益                                             302,969
    Ⅲ   利益剰余金減少高                              
                                
                                    52,699                  52,699
        1.配当金          
    Ⅳ    利益剰余金期末残高                                       1,935,579
                                
                                              




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                                                                                                              有価証券報告書


        連結株主資本等変動計算書
        当連結会計年度(自 平成18年4月1日                 至   平成19年3月31日)
                                                              株主資本
 
                            資本金             資本剰余金             利益剰余金             自己株式               株主資本合計

平成18年3月31日     残高(千円)         450,000            1,275          1,935,579         △88,294              2,298,559

                                                                                               
連結会計年度中の変動額

    剰余金の配当     (注)                                               △61,114                                △61,114

    当期純利益                                                         290,381                               290,381

    自己株式の取得                                                                       △7,044                △7,044

    自己株式の処分                                         879                              4,970                5,850

    株主資本以外の項目の連結会計
                                                                                                               
    年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
                                                    879          229,266          △2,074                228,072
(千円)

平成19年3月31日     残高(千円)         450,000            2,154          2,164,845         △90,368              2,526,632



                              評価・換算差額等
                                                           少数株主持分           純資産合計
                        その他有価証券評        評価・換算差額等
                        価差額金            合計

平成18年3月31日     残高(千円)         171,628           171,628           69,770         2,539,959

                                                                             
連結会計年度中の変動額

    剰余金の配当     (注)                                                                △61,114

    当期純利益                                                                           290,381

    自己株式の取得                                                                         △7,044

    自己株式の処分                                                                           5,850

    株主資本以外の項目の連結会計
                               20,160            20,160           10,861            31,021
    年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
                               20,160            20,160           10,861            259,093
(千円)

平成19年3月31日     残高(千円)         191,789           191,789           80,631         2,799,052



 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

                                           前連結会計年度                 当連結会計年度
                                         (自 平成17年4月1日            (自 平成18年4月1日
                                          至 平成18年3月31日)           至 平成19年3月31日)

                                注記
                 区分                           金額(千円)                  金額(千円)
                                番号

    Ⅰ   営業活動によるキャッシュ・フロー                                      
     1.税金等調整前当期純利益                                 527,312               516,408
     2.減価償却費                                       202,668               174,733
     3.賞与引当金の増加額                                        88                 1,665
     4.退職給付引当金の減少額                                △18,248                △26,481
     5.役員退職慰労引当金の増加(減少)額                          △13,150                 12,363
     6.環境対策引当金の増加額                                      -                123,507
     7.貸倒引当金の増加額                                       582                   342
     8.受取利息及び受取配当金                                △14,738                △22,503
     9.支払利息                                         18,776                35,702
     10.有形固定資産除却損                                   33,067                 8,578
     11.有形固定資産売却損                                      151                     -
     12.有形固定資産減損損失                                      -                 23,611
     13.売上債権の増加額                                  △790,717               △89,800
     14.たな卸資産の増加額                                 △452,572              △405,014
     15.未収入金の増加額                                  △15,413               △386,948
     16.その他流動資産の減少額                                 45,763                 2,001
     17.仕入債務の増加額                                   628,672               235,359
     18.未払金の増加額                                      3,673                73,659
     19.未払費用の増加(減少)額                                 3,550               △7,391
     20.未払事業所税の増加額                                     139                     23
     21.未払消費税等の増加(減少)額                              14,224               △16,418
     22.その他流動負債の増加額                                  6,099                27,811
     23.その他                                       △25,508                △6,756

          小計                                       154,420               274,453

     24.利息及び配当金の受取額                                 14,738                22,503
     25.利息の支払額                                    △18,829                △37,900
     26.法人税等の支払額                                  △261,948              △208,726

        営業活動によるキャッシュ・フロー                          △111,618                50,329
 




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                                       前連結会計年度                   当連結会計年度
                                     (自 平成17年4月1日              (自 平成18年4月1日
                                      至 平成18年3月31日)             至 平成19年3月31日)

                            注記
            区分                            金額(千円)                    金額(千円)
                            番号

Ⅱ    投資活動によるキャッシュ・フロー                                       
    1.定期預金の払戻による収入                                12,000                  12,000
    2.定期預金の預入による支出                              △12,000                 △12,000
    3.長期貸付金の回収による収入                                1,642                     910
    4.投資有価証券の取得による支出                               △418                    △436
    5.有形固定資産の売却による収入                                  85                      -
    6.有形固定資産の取得による支出                           △166,340                 △75,196
    7.無形固定資産の取得による支出                            △10,341                  △8,240
    8.その他                                          △581                     △14

     投資活動によるキャッシュ・フロー                          △175,954                 △82,976

Ⅲ    財務活動によるキャッシュ・フロー                                       
    1.短期借入れによる収入                               3,373,000              11,324,000
    2.短期借入金の返済による支出                           △3,194,000             △11,425,000
    3.長期借入れによる収入                                 300,000                 400,000
    4.長期借入金の返済による支出                            △100,000                △200,000
    5.自己株式の増加額                                  △22,531                  △1,194
    6.親会社による配当金の支払額                             △52,699                 △61,114
    7.少数株主への配当金の支払額                              △1,800                  △2,250

     財務活動によるキャッシュ・フロー                            301,969                  34,440

Ⅳ    現金及び現金同等物に係る換算差額                                 -                       -

Ⅴ    現金及び現金同等物の増加額                                14,395                   1,794

Ⅵ    現金及び現金同等物の期首残高                               27,893                  42,289
                                                  42,289                  44,083
Ⅶ    現金及び現金同等物の期末残高      ※1
                                                            




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      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

              前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 平成17年4月1日                       (自 平成18年4月1日
             至 平成18年3月31日)                      至 平成19年3月31日)
    1.連結の範囲に関する事項                   1.連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数 3社                   (1)連結子会社の数 3社
         三星工業株式会社                                同左
         新キタミ株式会社
         株式会社エムエス
         子会社は全て連結されております。
    2.持分法の適用に関する事項                  2.持分法の適用に関する事項
         子会社は全て連結されており、関連会社はありま                 同左
       せん。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項             3.連結子会社の事業年度等に関する事項
         連結子会社のうち、三星工業株式会社の決算日                  同左
       は、3月31日、新キタミ株式会社の決算日は、2月
       28日、株式会社エムエスの決算日は、12月31日であ
       ります。連結財務諸表の作成に当たって、新キタミ
       株式会社は2月28日現在、株式会社エムエスについ
       ては12月31日現在の決算財務諸表を使用し、連結決
       算日との間に生じた重要な取引については連結上必
       要な調整を行っております。
    4.会計処理基準に関する事項                  4.会計処理基準に関する事項
     (1)重要な資産の評価基準及び評価方法             (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ① 有価証券の評価基準及び評価方法               ① 有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券                        その他有価証券
          時価のあるもの                        時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価
           差額は全部資本直入法により処理し、売却原           差額は全部純資産直入法により処理し、売却
           価は移動平均法により算定)を採用しており           原価は移動平均法により算定)を採用してお
           ます。                            ります。
          時価のないもの                        時価のないもの
            移動平均法による原価法を採用しておりま                  同左
           す。                          ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
       ② たな卸資産の評価基準及び評価方法                        同左
          総平均法による原価法
     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法            (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ① 有形固定資産                        ① 有形固定資産
           定額法によっております。                          同左
           なお、耐用年数及び残存価額については、法
          人税法に規定する方法と同一の基準によってお
          ります。
       ② 無形固定資産                        ②    無形固定資産
           定額法によっております。                              同左
           なお、ソフトウェア(自社利用分)について
          は、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          いております。
 




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           前連結会計年度                                当連結会計年度
         (自 平成17年4月1日                        (自    平成18年4月1日
          至 平成18年3月31日)                       至    平成19年3月31日)
   (3)重要な引当金の計上基準                 (3)重要な引当金の計上基準
     ① 貸倒引当金                        ① 貸倒引当金
           売掛金、受取手形、貸付金等の貸倒損失に備               同左
         えるため、一般債権については貸倒実績率によ
         り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
         に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計
         上しております。
     ② 賞与引当金                         ②    賞与引当金
           従業員に対して支給する賞与の支出に充てる                      同左
         ため、支給見込額に基づき計上しております。
     ③ 退職給付引当金                       ③    退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当連結会計                      同左
         年度末における退職給付債務及び年金資産の見 
         込額に基づき、当連結会計年度末において発生
         していると認められる額を計上しております。
     ④ 役員退職慰労引当金                     ④    役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員                   同左
         退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上し
         ております。
                                      ⑤  環境対策引当金
              ───────                     「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に
                                          関する特別措置法」によって、処理すること
                                         が義務づけられているPCB廃棄物の処理費用に
                                          充てるため当社及び連結子会社で保管中であ
                                         るPCB廃棄物について、日本環境安全事業㈱か
                                          ら公表されている処理単価に基づき算出した
                                          処理費用見込み額を計上しております。     
   (4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算      (4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算
       の基準                            の基準
         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替                          同左
       相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
       処理しております。
 




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         前連結会計年度                                 当連結会計年度
       (自 平成17年4月1日                           (自  平成18年4月1日
        至 平成18年3月31日)                          至  平成19年3月31日)
 (5)重要なヘッジ会計の方法               (5)重要なヘッジ会計の方法
   ① ヘッジ会計の方法                   ① ヘッジ会計の方法
     繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為                        同左
     替予約が付されている外貨建金銭債権について         
     は振当処理を行っております。                
   ② ヘッジ手段とヘッジ対象                ② ヘッジ手段とヘッジ対象
     (ヘッジ手段)為替予約                  (ヘッジ手段)同左
     (ヘッジ対象)外貨建金銭債権               (ヘッジ対象)同左
   ③ ヘッジ方針                      ③ ヘッジ方針
      当社は、将来の外貨建による製品の販売に係                        同左
     る為替相場の変動によるリスクを軽減するた
     め、実需の範囲内で為替予約取引を利用するこ
     ととしております。                            
   ④ ヘッジ有効性評価の方法                   ④     ヘッジ有効性評価の方法
      ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累                               同左
     計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動
     の累計とを比率分析する方法により行っており                
     ます。ただし、為替予約取引のうち、ヘッジ対         
     象とヘッジ手段の重要な条件がほぼ同じであ          
     り、高い相関関係があると考えられるものにつ         
     いては有効性の判定を省略しております。           
 (6)重要なリース取引の処理方法             (6)重要なリース取引の処理方法
     リース物件の所有権が借主に移転すると認めら                同左
    れるもの以外のファイナンス・リース取引につい
    ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
    処理によっております。
 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項      (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
   ① 消費税等の会計処理                  ① 消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き                同左
     方式によっております。
5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項      5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
    当連結会計年度に連結子会社株式の取得がありま               同左
   せんので、該当事項はありません。
6.連結調整勘定の償却に関する事項            6.連結調整勘定の償却に関する事項
    全株式を一括して原始取得したので、消去差額は               同左
   発生しておらず、該当事項はありません。
7.利益処分項目等の取扱に関する事項           7.利益処分項目等の取扱に関する事項
 (1)利益処分又は損失処理の取扱い方法           
     連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処            ───────
    理に基づいております。
 (2)連結剰余金計算書の作成の手続について特に記載     
    する必要があると認められる事項                   
     連結子会社の利益準備金については、株式取得                       ───────
    日以降に発生した連結剰余金に含めております。
8.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲    8.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
    手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内               同左
   に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
   であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
   か負わない短期的な投資であります。




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   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

           前連結会計年度                       当連結会計年度
        (自  平成17年4月1日                  (自 平成18年4月1日
         至  平成18年3月31日)                 至 平成19年3月31日)
   (固定資産の減損に係る会計基準)            
  当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準              ───────
(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資
産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
                              (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)
                               当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示
                             に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月
                             9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基
                             準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17
                             年12月9日)を適用しております。
                               これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,718,421千
                             円であります。
                               なお、当連結会計期間における連結貸借対照表の純資産
                             の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後
                             の連結財務諸表により作成しております。




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     注記事項

     (連結貸借対照表関係)

               前連結会計年度                                                  当連結会計年度
             (平成18年3月31日)                                             (平成19年3月31日)
※1   (担保資産)                                        ※1          (担保資産)
      担保資産の種類                  対象となる債務                          担保資産の種類                  対象となる債務

               金額                                                       金額
                                       金額                                                          金額
      科目      (簿価)             科目                               科目     (簿価)              科目
                                      (千円)                                                        (千円)
              (千円)                                                     (千円)

     工場財団                                                  工場財団                                    

      建物         336,510                                       建物         314,976
                           1年以内返                                                        1年以内返
                           済予定の長         200,000                                        済予定の長         400,000
                           期借入金                                                         期借入金
      構築物            138                                       構築物            79

      機械及び                                                     機械及び
                 573,054                                                  535,560                  
      装置                                                       装置

      土地          32,118    長期借入金        400,000               土地         32,118    長期借入金             400,000

 2   (手形割引高及び裏書譲渡高)                                    2       (手形割引高及び裏書譲渡高)
     受取手形割引高                        500,121千円                  受取手形割引高                          639,091千円
     受取手形裏書譲渡高                        5,494千円                  受取手形裏書譲渡高                            561千円

※3   当社の発行済株式総数は、普通株式9,000,000株で                                            ──────
     あります。
※4   当社が保有する自己株式の数は、普通株式                                                    ──────
     269,348株であります。
                 ──────                              5         偶発債務
                                                                手形流動化に伴う偶発債務は次のとおりであり
                                                               ます。
                                                                   買戻義務       343,179千円
                     ──────                        ※6          期末日満期手形
                                                                連結会計期間末日満期手形の会計処理について
                                                               は、満期日に決済が行われたものとして処理して
                                                               おります。
                                                                なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日で
                                                               あったため、次の連結会計期間末日満期手形が、
                                                               連結会計期間末残高から除かれています。
                                                                   受取手形         7,555千円
                                                                   支払手形       373,160千円




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      (連結損益計算書関係)

                 前連結会計年度                                                     当連結会計年度
             (自   平成17年4月1日                                              (自   平成18年4月1日
              至   平成18年3月31日)                                             至   平成19年3月31日)
※1    販売費及び一般管理費の主なもの                           ※1             販売費及び一般管理費の主なもの
      従業員給料                 126,306千円                          従業員給料                          165,886千円
      賞与引当金繰入額               30,258千円                          賞与引当金繰入額                        30,494千円
      運送・梱包費                254,535千円                          運送・梱包費                         262,955千円
      退職給付費用                  6,506千円                          退職給付費用                          13,322千円
      旅費・通信費                 44,056千円                          旅費・通信費                          42,859千円
      減価償却費                  22,311千円                          減価償却費                           24,960千円
      租税公課                   14,974千円                          租税公課                            14,348千円

※1    固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります                                        ───────
                                                
      機械装置及び運搬具                    90千円
      その他(工具器具備品)                  60千円
       計                          151千円

 ※3   固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。  ※3                              固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

      建物及び構築物                    3,694千円                       建物及び構築物                           896千円
      機械装置及び運搬具                 26,196千円                       機械装置及び運搬具                       7,526千円
      その他(工具器具備品)                3,176千円                       その他(工具器具備品)                       156千円 
                                33,067千円                                                       8,578千円 

                                                ※4 減損損失 
                                                  当社グル-プは以下の資産グル-プについて減損
                                                 損失を計上いたしました。
                                                        用      途         種   類   場    所        金   額
                                                         遊     休     土地・建物  京都市伏見区   23,611千円
                                                    遊休資産につきましては、福利厚生用資産であります
                                                   が今後の具体的使用見込みがなく、市場価額が帳簿価額
                                                   を大きく下回っているため、減損損失を認識いたしまし
                                                   た。
                                                    なお、当資産グル-プの回収可能価額は正味売却価額
                                                   により測定しており、近隣相場に基づく比準価額を時価
                                                   として評価しております。 



      (連結株主資本等変動計算書関係)
       当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        前連結会計年度末           当連結会計年度増                      当連結会計年度減         当連結会計年度末
 
                        株式数(千株)            加株式数(千株)                      少株式数(千株)         株式数(千株)

    発行済株式                                                                                  

     普通株式                         9,000                             -                -              9,000

            合計                    9,000                             -                -              9,000

    自己株式                                                                                   

     普通株式   (注)1, 2                 269                             17               15                271

            合計                      269                             17               15                271


 (注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取15千
       株、及び単元未満株式の買取2千株であります。


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        2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、ス平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分もので
           あります。
 
        2.配当に関する事項
         (1)配当金支払額
                                配当金の総額         1株当たり配当
                     株式の種類                                         基準日        効力発生日
    (決議)                         (千円)          額(円)
    平成18年6月27日
                    普通株式              61,114             7   平成18年3月31日     平成18年6月28日
    定時株主総会


           (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
                           配当金の総額                      1株当たり配
                   株式の種類                 配当の原資                       基準日        効力発生日
    (決議)                    (千円)                       当額(円)
    平成19年6月26日
                   普通株式      61,100       利益剰余金              7    平成19年3月31日 平成19年6月27日
    定時株主総会


       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

                 前連結会計年度                                         当連結会計年度
              (自  平成17年4月1日                                  (自   平成18年4月1日
               至  平成18年3月31日)                                 至   平成19年3月31日)
    ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表                  ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
      に掲記されている科目の金額との関係                          に掲記されている科目の金額との関係
      現金及び預金勘定          46,089千円                 現金及び預金勘定          47,883千円
      預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △3,800 〃                  預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △3,800 〃
      現金及び現金同等物                                   現金及び現金同等物
                                42,289 〃                                        44,083 〃




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     (リース取引関係)

             前連結会計年度                                当連結会計年度
           (自 平成17年4月1日                           (自 平成18年4月1日
            至 平成18年3月31日)                          至 平成19年3月31日)
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる                              ────── 
 もの以外のファイナンス・リース取引
                                       
 (借主側)
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相                   
  当額及び期末残高相当額
                                       
                工具・器具及び備品
    
     取得価額相当額                6,492千円
     減価償却累計額相当額             6,492千円
     期末残高相当額                  -千円

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残                                 
  高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
  ため、支払利子込み法により算定しております。
 ② 未経過リース料期末残高相当額                           
                                       
   1年以内               -千円
   1年超                -千円
      合計                      -千円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過                                 
  リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占
  める割合が低いため、支払利子込み法により算定し
  ております。
 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額                         
                                       
   支払リース料           1,298千円
   減価償却費相当額         1,298千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法                            
   リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする                                 
  定額法によっております。




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      (有価証券関係)
       前連結会計年度(平成18年3月31日現在)
        1.その他有価証券で時価のあるもの
                                                     連結貸借対照表計
                          種類   取得原価(千円)                            差額(千円)
                                                     上額(千円)

                  (1)株式                    225,413       515,517        290,104

                  (2)債券                         -             -              -
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの        (3)その他                        -             -              -

                          小計               225,413       515,517        290,104

                  (1)株式                         -             -              -

                  (2)債券                         -             -              -
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの       (3)その他                        -             -              -

                          小計                    -             -             -

                 合計                        225,413       515,517        290,104


        2.時価評価されていない有価証券
                                               連結貸借対照表計上額(千円)

    (1)その他有価証券                  

      非上場株式                                                        3,600




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       当連結会計年度(平成19年3月31日現在)
        1.その他有価証券で時価のあるもの
                                                     連結貸借対照表計
                          種類   取得原価(千円)                            差額(千円)
                                                     上額(千円)

                  (1)株式                    277,527       549,894        272,367

                  (2)債券                         -             -              -
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの        (3)その他                        -             -              -

                          小計               277,527       549,894        272,367

                  (1)株式                         -             -              -

                  (2)債券                         -             -              -
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの       (3)その他                        -             -              -

                          小計                                                  

                 合計                        277,527       549,894        272,367


        2.時価評価されていない有価証券
                                               連結貸借対照表計上額(千円)

    (1)その他有価証券                  

      非上場株式                                                        3,600




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         (デリバティブ取引関係)
 
 
     前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
      該当事項はありません。
       なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバティ
      ブ取引については、注記の対象から除いております。
 
     当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
      該当事項はありません。
       なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバティ
      ブ取引については、注記の対象から除いております。


         (退職給付関係)

               前連結会計年度                             当連結会計年度
             (自 平成17年4月1日                        (自 平成18年4月1日
              至 平成18年3月31日)                       至 平成19年3月31日)
    1.採用している退職給付制度の概要               1.採用している退職給付制度の概要
      当社及び連結子会社は退職金規程に基づく退職一時                   同左
     金制度を採用しており、その一部について中小企業退
     職金共済制度を採用しております。

    2.退職給付債務に関する事項                  2.退職給付債務に関する事項

     ① 退職給付債務(退職一時金)    527,099千円    ①      退職給付債務(退職一時金)    486,025千円
     ② 年金資産(中小企業退職金共済) 308,516千円     ②      年金資産(中小企業退職金共済) 293,923千円
     ③ 退職給付引当金(退職一時金)   218,583千円    ③      退職給付引当金(退職一時金)   192,102千円
     ④ その他の退職給付債務に関する事項              ④      その他の退職給付債務に関する事項
       退職給付債務額については小規模企業等における                        同左
      簡便法の適用により算出しております。
    3.退職給付費用に関する事項                  3.退職給付費用に関する事項

      退職給付費用             58,602千円      退職給付費用             71,603千円
       (1)勤務費用           47,327千円       (1)勤務費用           57,045千円
       (2)その他            11,274千円       (2)その他            14,558千円
         中小企業退職金共済の掛金拠出額等であります。           中小企業退職金共済の掛金拠出額等であります。



         (ストック・オプション等関係)
          該当事項は、ありません。




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(税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前連結会計年度                           当連結会計年度
                                          
                          (平成18年3月31日現在)                    (平成19年3月31日現在)
                                                         
                                                             
    繰延税金資産(流動)
                                                         
      未払事業税否認                                8,222千円                    16,096千円
                                                         
      賞与引当金損金算入限度超過額                        48,679 〃                    49,354 〃
                                                         
      その他                                    5,043 〃                     8,797 〃
                                                         
                                            61,944 〃                    74,247 〃
                                                             
    繰延税金資産(固定)
                                                         
      退職給与引当金損金算入限度超過額                      88,745 〃                    77,994 〃
                                                         
      役員退職慰労引当金否認                            7,278 〃                    12,297 〃
                                                         
      減価償却費損金算入限度超過額                       176,196 〃                       432 〃
                                                         
      投資有価証券評価損否認                            1,891 〃                     1,891 〃
                                                         
      会員権評価損否認                               3,028 〃                     3,028 〃
                                                         
      環境対策引当金否認                                 - 〃                     50,144 〃
                                                         
      固定資産減損損失否認                                - 〃                      9,586 〃
                                                         
      未払労務費否認                                   - 〃                     31,206 〃
                                                         
      その他                                    1,423 〃                       343 〃
                                                         
                                           278,561 〃                    186,921 〃
                                                             
    繰延税金負債(流動)
                                                         
     前払費用に係る一時差異                          △ 2,241 〃                   △ 2,241 〃
                                                         
        その他                                    - 〃                     △ 450 〃
                                                         
                                           △2,241 〃                    △2,691 〃
                                                             
    繰延税金負債(固定)
                                                         
        固定資産圧縮積立金                         △195,484 〃                    △9,678 〃
                                                         
        有価証券評価差額                           △96,801 〃                  △110,581 〃
                                                         
        その他                                     - 〃                      △ 433 〃
                                                         
                                          △292,285 〃                  △120,692 〃
                                                         
    繰延税金資産の純額                               45,979 〃                   137,785 〃


  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                 前連結会計年度                       当連結会計年度
                                              
                              (平成18年3月31日現在)                (平成19年3月31日現在)
                                                         
    法定実効税率                                      40.6%                       40.6%
                                                             
    (調整)
                                                         
    交際費等永久に損金に算入されない項目                          1.0                         1.3
                                                         
    受取配当等永久に益金に算入されない項目                        △0.3                        △0.9
                                                         
    連結子会社軽減税率                                  △0.3                           -
                                                         
    その他                                         0.1                          0.2
                                                         
    税効果会計適用後の法人税等の負担率                           41.1                        41.2




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      (セグメント情報)

       【事業の種類別セグメント情報】
          前連結会計年度(自        平成17年4月1日              至       平成18年3月31日)
                            アルミ製品
                      伸銅製品事       仕入商品事 金属加工事                                             計         消去又は全                連結
                            事業
                      業(千円)       業(千円) 業(千円)                                           (千円)        社(千円)               (千円)
                             (千円)

Ⅰ    売上高及び営業損益                                                                                                       

     売上高                                                                                                             
    (1)外部顧客に対する売
                          7,628,430       1,310,857       3,333,312       572,816 12,845,415                  - 12,845,415
       上高
    (2)セグメント間の内部
                             61,260              -               -        257,811        319,071        (319,071)             -
       売上高又は振替高
           計              7,689,690       1,310,857       3,333,312       830,627 13,164,486            (319,071) 12,845,415

     営業費用                 7,087,350       1,235,452       3,255,754       780,627 12,359,183               7,958 12,367,141

     営業利益                   602,340          75,405          77,558        50,000         805,303       (327,029)         478,274
Ⅱ    資産、減価償却費及び
                                                                                                                     
     資本的支出
     資産                   6,143,224         739,060          20,024       665,481       7,567,789         65,249        7,633,038

     減価償却費                  150,147          16,774              -         17,203         184,124         18,544          202,668

     資本的支出                   99,593           1,975              -         51,563         153,131             -           153,131
    (注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
       2.各区分の主な製品
          (1)伸銅製品事業            銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
          (2)アルミ製品事業           アルミ形材
          (3)仕入商品事業            銅・黄銅の仕入商品
          (4)金属加工事業            銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
       3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(7,958千円)の主なものは、親会社本社
           の総務部門等管理部門に係る費用であります。
       4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(65,249千円)の主なものは、親会社での余資運用資金
           (現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。




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             当連結会計年度(自        平成18年4月1日              至       平成19年3月31日)
                               アルミ製品
                         伸銅製品事       仕入商品事 金属加工事                                             計          消去又は全                連結
                               事業
                         業(千円)       業(千円) 業(千円)                                            (千円)        社(千円)               (千円)
                                (千円)

    Ⅰ   売上高及び営業損益                                                                                                        

        売上高                                                                                                              
     (1)外部顧客に対する売
                  11,823,657                 1,722,650       4,985,977        707,178 19,239,462                  - 19,239,462
        上高
     (2)セグメント間の内部
                     106,181                        -               -         367,731        473,912        (473,912)             -
        売上高又は振替高
              計          11,929,838          1,722,650       4,985,977       1,074,909 19,713,374           (473,912) 19,239,462

        営業費用             11,393,875          1,712,501       4,959,441        978,576 19,044,393            (439,701) 18,604,692

        営業利益                   535,963          10,149          26,536         96,333         668,981        (34,211)        634,770
    Ⅱ   資産、減価償却費及び
                                                                                                                         
        資本的支出
        資産                   6,907,727         760,254          54,405        735,407       8,457,793         56,939        8,514,732

        減価償却費                  108,879          15,227              -          31,694         155,800         19,007         174,807

        資本的支出                   67,136           9,120              -          17,160          93,416             -           93,416
    (注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
         2.各区分の主な製品
             (1)伸銅製品事業            銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
             (2)アルミ製品事業           アルミ形材
             (3)仕入商品事業            銅・黄銅の仕入商品
             (4)金属加工事業            銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
         3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
         4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(56,939千円)の主なものは、親会社での余資運用資金
              (現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。


         【所在地別セグメント情報】
             在外子会社及び在外支店はありませんので、前連結会計年度並びに当連結会計年度共に該当事項はありませ
         ん。


         【海外売上高】
             前連結会計年度並びに当連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、
         海外売上高の記載を省略しております。




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      【関連当事者との取引】
       前連結会計年度(自      平成17年4月1日        至 平成18年3月31日)
      (1)親会社及び法人主要株主等
                                      議決権の         関係内容
                     資本金又 事業の内
        会社等の                          所有(被                           取引金額               期末残高
 属性            住所    は出資金 容又は職                              取引の内容                 科目
        名称                            所有)割    役員の    事実上の            (千円)               (千円)
                     (百万円) 業
                                      合       兼任等    関係

                                                            伸銅品の販売   1,807,430   売掛金      59,097
                               非鉄金属                  当社製品
                                      直接64%
                                                            伸銅製品素材
        三井金属   東京都             の採掘                   の販売及
                                                                     6,078,423
親会社                   42,129                   -
                                                            の仕入
        鉱業㈱    品川区             精錬及び                  び当社製                        買掛金     929,326
                                      間接0%
                               加工                    品の製造   屑売却          3,876

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①    製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②    伸銅製品素材の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③    上記取引金額には消費税等は含んでおりません。


      (2)兄弟会社等
                                      議決権の         関係内容
                     資本金又 事業の内
        会社等の                          所有(被                           取引金額               期末残高
 属性            住所    は出資金 容又は職                              取引の内容                 科目
        名称                            所有)割    役員の    事実上の            (千円)               (千円)
                     (百万円) 業
                                      合       兼任等    関係

                                                     当社製品   製品の販売     987,258    売掛金     404,595
法人主要    三井物産
               東京都             非鉄金属                  の販売及
                                                                                 買掛金      37,929
株主の子    非鉄販売            600            -       -
               中央区             総合商社                  び原材料   原材料の仕入    444,896
会社      ㈱
                                                                                 支払手形    126,344
                                                     の仕入

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①    製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②    原材料の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③    上記取引金額には消費税等は含んでおりません。




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       当連結会計年度(自      平成18年4月1日        至 平成19年3月31日)
      (1)親会社及び法人主要株主等
                                      議決権の         関係内容
                     資本金又 事業の内
        会社等の                          所有(被                             取引金額               期末残高
 属性            住所    は出資金 容又は職                                取引の内容                 科目
        名称                            所有)割    役員の      事実上の            (千円)               (千円)
                     (百万円) 業
                                      合       兼任等      関係

                                                              伸銅品の販売   3,094,676   売掛金     176,322
                               非鉄金属                    当社製品
                                      直接64%
                                                              伸銅製品素材
        三井金属   東京都             の採掘                     の販売及
                                                                       9,220,868
親会社                   42,129                   -
                                                              の仕入
        鉱業㈱    品川区             精錬及び                    び当社製                        買掛金     741,122
                                      間接0%
                               加工                      品の製造   屑売却          4,194

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①    製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②    伸銅製品素材の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③    上記取引金額には消費税等は含んでおりません。


      (2)兄弟会社等
                                      議決権の         関係内容
                     資本金又 事業の内
        会社等の                          所有(被                             取引金額               期末残高
 属性            住所    は出資金 容又は職                                取引の内容                 科目
        名称                            所有)割    役員の      事実上の            (千円)               (千円)
                     (百万円) 業
                                      合       兼任等      関係

                                                              製品の販売    1,308,553   売掛金     549,575
                                                       当社製品
法人主要    三井物産
                                                              屑売却        220,221   未収入金    100,608
               東京都             非鉄金属                    の販売及
株主の子    非鉄販売            600            -       -
               中央区             総合商社                    び原材料                        買掛金      21,747
会社      ㈱
                                                              原材料の仕入     503,189
                                                       の仕入
                                                                                   支払手形    150,947

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①    製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②    原材料の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③    上記取引金額には消費税等は含んでおりません。




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      (一株当たり情報)

              前連結会計年度                                        当連結会計年度
            (自 平成17年4月1日                                (自    平成18年4月1日
             至 平成18年3月31日)                               至    平成19年3月31日)
     1株当たり純資産額               282.93円       1株当たり純資産額                        311.43円
     1株当たり当期純利益               34.63円       1株当たり当期純利益                        33.27円

     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜                                   同左
    在株式が存在しないため記載しておりません。
    (注)   1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                       前連結会計年度                       当連結会計年度
                                (自      平成17年4月1日               (自    平成18年4月1日
                                 至      平成18年3月31日)              至    平成19年3月31日)
当期純利益(千円)                                          302,969                    290,381
普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -                          -
普通株式に係る当期純利益(千円)                                   302,969                    290,381
期中平均株式数(株)                                       8,748,107                  8,727,960


      (重要な後発事象)
       該当事項は、ありません。




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   ⑤【連結附属明細表】

    【社債明細表】
     該当事項は、ありません。


    【借入金等明細表】

                                  前期末残高         当期末残高        平均利率
              区分                                                          返済期限
                                   (千円)          (千円)         (%)

 短期借入金                             1,344,000     1,243,000       1.1        ―

 1年以内に返済予定の長期借入金                     200,000       400,000       0.7        ―

 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)              400,000       400,000       1.1 平成20年~21年

 その他の有利子負債                                  -           -         -         ―

              合計                   1,944,000     2,043,000       -          ―
        1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
    2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の
         総額
                   1年超2年以内       2年超3年以内         3年超4年以内               4年超5年以内
         区分
                     (千円)          (千円)            (千円)                  (千円)

     長期借入金             400,000              -                -                   -


  (2)【その他】
     該当事項は、ありません。




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    2【財務諸表等】
        (1)【財務諸表】

         ①【貸借対照表】
                                   前事業年度(平成18年3月31日)                         当事業年度(平成19年3月31日)
                          注記                                     構成比                                       構成比
            区分                         金額(千円)                                    金額(千円)
                          番号                                     (%)                                       (%)
      (資産の部)                                                                                          
    Ⅰ 流動資産                                                                                            
     1.現金及び預金                                      15,813                                     10,353  
                        ※1
     2.受取手形                                      1,003,373                                   256,100  
                        ※8
     3.売掛金              ※1                       2,467,027                                 3,319,723    
     4.商品                                           20,024                                    54,404    
     5.製品                                          269,307                                   292,537    
     6.原材料                                         774,094                                   838,105    
     7.仕掛品                                         798,179                                 1,042,552    
     8.貯蔵品                                          12,399                                    19,365    
     9.前払費用                                          2,222                                     4,421
                                                                                                        
     10.繰延税金資産                                      42,132                                    54,515    
     11.未収入金            ※1                          91,976                                   475,803    
     12.その他                                          5,193                                     3,250    
                                                   △3,610                                    △4,160
         貸倒引当金                                                                                          
       流動資産合計                                                     73.4                                      76.5
                                                 5,498,135                                 6,366,973
    Ⅱ 固定資産                                                                                              
     1.有形固定資産                                                                                           
       (1)建物            ※2           998,103                                   983,968                  
                                     595,589                                   619,119
          減価償却累計額                                  402,513                                   364,848    
       (2)構築物           ※2           109,911                                   111,619                  
                                      74,385                                    73,974
          減価償却累計額                                   35,526                                    37,645    
       (3)機械及び装置        ※2         3,714,232                                 3,705,949                  
                                   3,140,336                                 3,169,628
          減価償却累計額                                  573,896                                   536,320    
       (4)車輌及び運搬具                     20,924                                    21,914                  
                                      15,248                                    15,385
          減価償却累計額                                    5,676                                     6,528    
       (5)工具・器具及び備品                  305,026                                   313,457                  
                                     249,100                                   268,771
          減価償却累計額                                   55,925                                    44,686    
       (6)土地            ※2                         224,318                                   217,942    
                                                                          
                                                        -                                        228
       (7)建設仮勘定                                                                                         
         有形固定資産合計                                                 17.3                                      14.5
                                                 1,297,856                                 1,208,200
     2.無形固定資産                                                                                         
       (1)電話加入権                                      1,165                                     1,165  
                                                    36,406                                    32,575  
       (2)ソフトウェア                                                          
         無形固定資産合計                                              0.5                                       0.4
                                                    37,571                                    33,741
     3.投資その他の資産                                                                                       
       (1)投資有価証券                                   519,117                                   553,494  
       (2)関係会社株式                                    91,000                                    91,000  
       (3)出資金                                           50                                        50  
       (4)従業員長期貸付金                                  13,265                                    12,354  
       (5)その他                                       32,077                                    32,091  
       (6)繰延税金資産                                        -                                     29,653  
                                                     △890                                      △662  
          貸倒引当金                                                           
         投資その他の資産合計                                654,620     8.7                           717,980     8.6
       固定資産合計                                    1,990,049    26.6                         1,959,922    23.5
       資産合計                                      7,488,184   100.0                         8,326,895   100.0
                                                                                                      
 



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                                  前事業年度(平成18年3月31日)                                 当事業年度(平成19年3月31日)
                         注記                                           構成比                                            構成比
           区分                         金額(千円)                                          金額(千円)
                         番号                                           (%)                                            (%)
       (負債の部)                                                                                               
Ⅰ      流動負債                                                                                                 
     1.支払手形           ※8                            948,239                                      1,222,974  
     2.買掛金             ※1                         1,515,510                                      1,476,593  
     3.短期借入金                                      1,344,000                                      1,239,000  
     4.一年以内返済予定の長
                      ※2                           200,000                                        400,000  
        期借入金
     5.未払金             ※1                           75,006                                         77,632         
     6.未払費用                                         54,481                                         48,610         
     7.未払法人税等                                       85,405                                        181,593         
     8.未払事業所税                                       10,148                                         10,171         
     9.未払消費税等                                       17,679                                             -
                                                                                                                  
     10.預り金            ※1                          285,962                                        357,246         
     11.賞与引当金                                       72,694                                         83,244         
     12.設備関係支払手形                                     5,048                                         15,256         
                                                        -                                           1,890
     13.設備関係未払金                                                                                                             
    流動負債合計                                                             61.6                                           61.4
                                                  4,614,178                                      5,114,214
 Ⅱ 固定負債                                                                                                           
   1.長期借入金             ※2                           400,000                                        400,000        
   2.退職給付引当金                                        218,583                                        192,102        
   3.役員退職慰労引当金                                       17,925                                         24,288        
   4.環境対策引当金                                             -                                         123,507        
                                                     16,660                                             -
   5.繰延税金負債                                                                                                       
    固定負債合計                                          653,168             8.7                        739,897             8.9
    負債合計                                                               70.3                                           70.3
                                                  5,267,347                                      5,854,111
                                                                                                                  
    (資本の部)                                                                                                        
  Ⅰ 資本金                ※3                           450,000             6.0                             -               -
  Ⅱ 資本剰余金                                                                                                         
   1.その他資本剰余金                                                                                                     
                                     1,275                                              - 
    (1)自己株式処分差益                                                                                                   
    資本剰余金合計                                           1,275            0.0                              -               -
                           
    Ⅲ   利益剰余金                                                                                                                 
     1.利益準備金                        45,600                                              -                  
     2.任意積立金                                                                                               
      (1)固定資産圧縮積立金                   54,769                                             -                  
      (2)別途積立金                    1,100,000                                             -                  
                                    515,861                                             -
     3.当期未処分利益                                                                                            
      利益剰余金合計                                     1,716,230            22.9                             -               -
                               
    Ⅳ その他有価証券評価差額
                                                    141,625            1.9                              -               -
      金
                                                   △88,294                                              -
    Ⅴ 自己株式               ※4                                           △1.2                                              -
      資本合計                                                             29.7                                             -
                                                  2,220,837                                             -
        負債資本合計                                                        100.0                                            -
                                                  7,488,184                                            -
                                                                                                                  
                                                                                              
 




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                                                                                                       有価証券報告書


                                  前事業年度(平成18年3月31日)                    当事業年度(平成19年3月31日)
                         注記                                 構成比                                        構成比
          区分                        金額(千円)                                 金額(千円)
                         番号                                 (%)                                        (%)
      (純資産の部)                                                                                                
    Ⅰ 株主資本                                                                                                   
     1.資本金                                         -          -                          450,000          5.4
     2.資本剰余金                                                                                                 
                                      -                                    2,154
      (1)その他資本剰余金                                                                                            
        資本剰余金合計                                    -          -                            2,154          0.0
                                                                                
     3.利益剰余金                                                                                                 
      (1)利益準備金                        -                                   55,600                             
      (2)その他利益剰余金                                                                                            
         固定資産圧縮積立金                    -                                   14,159                             
         別途積立金                        -                                1,350,000                             
                                      -                                  529,452
         繰越利益剰余金                                                                                             
        利益剰余金合計                                    -          -                        1,949,211         23.4
                                                                                
                                                   -                                    △90,368
     4.自己株式                                                   -                                         △1.1
      株主資本合計                                                  -                                          27.8
                                                   -                                   2,310,998
    Ⅱ 評価・換算差額等                                                                                               
     1.その他有価証券評価差
                                                   -          -                          161,785          1.9
        額金
      評価・換算差額等合計                                   -          -                          161,785          1.9
                                                   -                                   2,472,783
      純資産合計                                                   -                                          29.7
      負債純資産合計                                      -          -                        8,326,895        100.0
                                                                                                    
                                                                                    




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         ②【損益計算書】
                                                前事業年度                                        当事業年度
                                        (自      平成17年4月1日                            (自      平成18年4月1日
                                         至      平成18年3月31日)                           至      平成19年3月31日)
                           注記                                         比率                                           比率
              区分                         金額(千円)                                       金額(千円)
                           番号                                        (%)                                          (%)
    Ⅰ   売上高                                                                                                    
     1.製品売上高               ※1       9,001,113                                    13,654,149                    
                                    3,331,215                                    4,985,977
     2.商品売上高                                        12,332,328       100.0                       18,640,126       100.0
    Ⅱ    売上原価                                                                                                  
                                                                              
        1.製品期首棚卸高                     190,861                                      269,307                     
        2.商品期首棚卸高                      14,271                                       20,024                     
        3.当期製品製造原価                  7,760,437                                    12,016,094                    
                                    3,557,729                                    5,432,627  
        4.当期商品仕入高          ※1                                                                                  
           合計                       11,523,298                                   17,738,054                    
        5.製品期末棚卸高                     269,307                                      292,537                     
                                       20,024                                       54,404  
        6.商品期末棚卸高                                                                                              
          差引計                       11,233,967                                   17,391,112                    
                                      △3,201        11,230,766                    △53,826        17,337,286
        7.原価差額                                                        91.1                                         93.0
          売上総利益                                                        8.9                                          7.0
                                                     1,101,561                                    1,302,840
    Ⅲ    販売費及び一般管理費                                                                                            
        1.販売手数料                        14,718                                       19,147                     
        2.運送・梱包費                      230,685                                      237,040                     
        3.役員報酬・給料及び諸
                                      243,618                                      251,788                     
          手当
        4.賞与引当金繰入額                     20,279                                       21,978                     
        5.退職給付費用                       12,359                                        6,704                     
        6.租税公課                         13,236                                       13,063                     
        7.減価償却費                        21,726                                       21,675                     
                                      144,997          701,618                     158,793          730,192
        8.その他                                                          5.7                                          3.9
          営業利益                                                         3.2                                          3.1
                                                       399,943                                      572,648
    Ⅳ    営業外収益                                                                                                 
        1.受取利息             ※1           7,269                                       14,883                     
        2.受取配当金                        14,665                                       16,616  
                                                                                                               
        3.固定資産賃貸料          ※1          43,730                                       37,763                     
        4.屑売却収入            ※1         396,147                                      806,832                     
                                       56,785                                       12,224
        5.その他              ※1                          518,599         4.2                          888,319         4.7
    Ⅴ    営業外費用                                                                                                 
                                                                              
     1.支払利息                ※1          19,296                                       37,194  
                                                                                                               
        2.賃貸資産減価償却費                     5,145                                        5,031                     
        3.賃貸資産租税課金                      1,623                                        2,203                     
        4.屑売却原価                       366,145                                      757,325                     
                                        3,784          395,995                       8,758          810,513
        5.その他                                                         3.2                                           4.3
                        
          経常利益                                                         4.2                                          3.5
                                                       522,547                                      650,454
 




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                                            前事業年度                                  当事業年度
                                    (自      平成17年4月1日                      (自      平成18年4月1日
                                     至      平成18年3月31日)                     至      平成19年3月31日)
                          注記                                   比率                                     比率
           区分                        金額(千円)                                金額(千円)
                          番号                                  (%)                                    (%)
                                       -                                      -
    Ⅵ   特別利益                                        -           -                           -          -
    Ⅶ   特別損失                                                                                      
                                                                      
     1.固定資産除却損            ※2       32,756                                  3,393                  
     2.環境対策引当金繰入額                      -                                 123,507                  
                                       -        32,756                    23,611       150,511
     2.固定資産減損損失        ※3                                      0.2                                    0.8
         税引前当期純利益                                              4.0                                    2.7
                                                489,790                                499,942
         法人税、住民税及び事
                                   205,460                               278,322                  
         業税
                                   △6,968       198,491                  △72,475       205,846
         法人税等調整額                                               1.6                                    1.1
         当期純利益                                                 2.4                     294,095        1.6
                                                291,299
         前期繰越利益                                 224,561                                     - 
                                                515,861                                     - 
         当期未処分利益                                                      
                                                                                                  
                                                                                    




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        製造原価明細書

                                      前事業年度                           当事業年度
                                 (自   平成17年4月1日                 (自    平成18年4月1日
                                  至   平成18年3月31日)                至    平成19年3月31日)

                            注記                          構成比                            構成比
              区分                 金額(千円)                         金額(千円)
                            番号                          (%)                            (%)

    Ⅰ   材料費                 ※1        6,292,480          80.5        10,763,456         87.8
    Ⅱ   労務費                             648,054           8.3           604,806          4.9
    Ⅲ   経費                              879,886          11.3           892,204          7.3
        (うち外注加工費)           ※2         (126,034)                       (119,269)    
        (うち減価償却費)                      (158,482)                       (116,259)    
                                       (186,529)                       (197,309)
        (うち電力費)                                                                     
        当期総製造費用                                         100.0                          100.0
                                      7,820,421                      12,260,467
                                        738,194                         798,179
        仕掛品期首棚卸高                                                                    
         計                                                                          
                                      8,558,616                      13,058,646
                                        798,179                       1,042,552
        仕掛品期末棚卸高                                                                    
        当期製品製造原価                                                                    
                                      7,760,437                      12,016,094
         1.原価計算方法は、加工費工程別、組別総合原価計算であります。
              (脚注)                        前事業年度                        当事業年度
               ※1   関係会社原材料仕入高         3,097,230千円                    5,020,876千円
               ※2   関係会社外注加工費              1,058千円                         698千円




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     ③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】
       利益処分計算書
                                 前事業年度
                                株主総会承認日
                              (平成18年6月27日)

                     注記
         区分                       金額(千円)
                     番号

Ⅰ    当期未処分利益                                        515,861
Ⅱ    任意積立金取崩高                            
                               26,555                26,555
    1.圧縮積立金取崩高    
       合計                                           542,416
Ⅲ    利益処分額                               
    1.利益準備金                    10,000    
    2.配当金                      61,114    
    3.任意積立金                              
                              250,000               321,114
     (1)別途積立金     
Ⅳ    次期繰越利益                                         221,301
                           
                                         




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        株主資本等変動計算書
        当事業年度(自 平成18年4月1日                                  至    平成19年3月31日)
                                                                                           株主資本

                                              資本剰余金                                              利益剰余金

                                                                                            その他利益剰余金
                                                                                                                                                        株主資本
                               資本金                                                                                                         自己株式
                                          その他資 資本剰余 利益準備                                                                     利益剰余                       合計
                                          本剰余金 金合計  金                              固定資産                                      金合計
                                                                                                  別途積立 繰越利益
                                                                                   圧縮積立
                                                                                                 金     剰余金
                                                                                   金

平成18年3月31日     残高
                               450,000       1,275         1,275       45,600           54,769 1,100,000           515,861 1,716,230       △88,294 2,079,211
(千円)

                                                                                                                                                         
事業年度中の変動額

    剰余金の配当    (注)                                                                                                  △61,114   △61,114                    △61,114

    当期純利益                                                                                                          294,095       294,095                    294,095

    自己株式の取得                                                                                                                                    △7,044       △7,044

    自己株式の処分                                    879           879                                                                                4,970         5,850

    固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                                   △40,610                          40,610            -                          -
    (注)

    利益準備金の積立    (注)                                                    10,000                                      △10,000            -                         -

    別途積立金の積立        (注)                                                                              250,000 △250,000                -                          -

    株主資本以外の項目の事業
                                                                                                                                                                  
    年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計
                                               879           879       10,000      △40,610           250,000        13,591       232,981       △2,074       231,786
(千円)

平成19年3月31日     残高
                               450,000       2,154         2,154       55,600           14,159 1,350,000           529,452 1,949,211       △90,368 2,310,998
(千円)



                                         評価・換算差額等
                                                                               純資産合計
                               その他有価証券             評価・換算差額
                               評価差額金               等合計

平成18年3月31日     残高
                                         141,625             141,625               2,220,837
(千円)

                                                                            
事業年度中の変動額

    剰余金の配当                                                                             △61,114

    当期純利益                                                                              294,095

    自己株式の取得                                                                            △7,044

    自己株式の処分                                                                              5,850

    固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                                            -
    (注)

    利益準備金の積立    (注)                                                                         -

    別途積立金の積立    (注)                                                                         -

    株主資本以外の項目の事業
                                          20,160               20,160                   20,160
    年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計
                                          20,160               20,160                  251,946
(千円)

平成19年3月31日     残高
                                         161,785             161,785               2,472,783
(千円)



 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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   重要な会計方針

             前事業年度                           当事業年度
        (自   平成17年4月1日                  (自   平成18年4月1日
         至   平成18年3月31日)                 至   平成19年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法               1.有価証券の評価基準及び評価方法
 (1)子会社株式                        (1)子会社株式
     移動平均法による原価法を採用しております。                   同左
 (2)その他有価証券                      (2)その他有価証券
    時価のあるもの                         時価のあるもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差
     額は全部資本直入法により処理し、売却原価は           額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
     移動平均法により算定)を採用しております。           は移動平均法により算定)を採用しておりま
                                     す。
      時価のないもの                       時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しておりま                 同左
       す。
  2.たな卸資産の評価基準及び評価方法            2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
   (1)製品・仕掛品・原材料・貯蔵品             (1)製品・仕掛品・原材料・貯蔵品
       総平均法による原価法                            同左
  3.固定資産の減価償却の方法                3.固定資産の減価償却の方法
   (1)有形固定資産                     (1)有形固定資産
       定額法によっております。                           同左
       なお、耐用年数及び残存価額については、法人
      税法に規定する方法と同一の基準によっておりま
      す。
   (2)無形固定資産                     (2)無形固定資産
       定額法によっております。                           同左
       なお、自社利用のソフトウェアについては社内
      における利用可能期間(5年)に基づいておりま
      す。
  4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準       4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場に               同左
     より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
     ります。
  5.引当金の計上基準                    5.引当金の計上基準
   (1)貸倒引当金                      (1)貸倒引当金
       売掛金、受取手形、貸付金等の貸倒損失に備え                  同左
      るため、一般債権については貸倒実績率により、
      貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
      可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上してお
      ります。
   (2)賞与引当金                      (2)賞与引当金
       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた                  同左
      め、支給見込額に基づき計上しております。
 




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             前事業年度                             当事業年度
        (自   平成17年4月1日                    (自   平成18年4月1日
         至   平成18年3月31日)                   至   平成19年3月31日)
 (3)退職給付引当金                    (3)退職給付引当金
      従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ                     同左
     る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
     当期末において発生していると認められる額を計
     上しております。
 (4)役員退職慰労引当金                  (4)役員退職慰労引当金
      役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退                同左
     職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお
     ります。
                               (5)環境対策引当金
          ───────                   「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に
                                    関する特別措置法」によって、処理すること
                                    が義務づけられているPCB廃棄物の処理費用に
                                    充てるため当社及び連結子会社で保管中であ
                                    るPCB廃棄物について、日本環境安全事業㈱か
                                    ら公表されている処理単価に基づき算出した
                                     処理費用見込み額を計上しております。     
6.リース取引の処理方法                  6.リース取引の処理方法
    リース物件の所有権が借主に移動すると認められ                    同左
   るもの以外のファイナンス・リース取引について
   は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
   によっております。
7.ヘッジ会計の方法                    7.ヘッジ会計の方法
 ① ヘッジ会計の方法                    ① ヘッジ会計の方法
    繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替                   同左
   予約が付されている外貨建金銭債権については振当                     
   処理を行っております。                                 
 ② ヘッジ手段とヘッジ対象                 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
   (ヘッジ手段)為替予約                  (ヘッジ手段)      同左
   (ヘッジ対象)外貨建金銭債権               (ヘッジ対象)      同左
 ③ ヘッジ方針                       ③ ヘッジ方針
    当社は、将来の外貨建による製品の販売に係る為                   同左
   替相場の変動によるリスクを軽減するため、実需の                     
   範囲内で為替予約取引を利用することとしておりま
   す。                                            
 ④ ヘッジ有効性評価の方法                 ④      ヘッジ有効性評価の方法
    ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計                      同左
   と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの累計とを比                       
   率分析する方法により行っております。ただし、為                       
   替予約取引のうち、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要                       
   な条件がほぼ同じであり、高い相関関係があると考                       
   えられるものについては有効性の判定を省略してお
   ります。                                      
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項     8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 (1)消費税等の会計処理                  (1)消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方                同左
    式によっております。




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         会計処理方法の変更

                       前事業年度                                                        当事業年度
                 (自    平成17年4月1日                                             (自     平成18年4月1日
                  至    平成18年3月31日)                                            至     平成19年3月31日)
   (固定資産の減損に係る会計基準)                                        
    当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準「固                                                        ──────
 定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(
 企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の
 減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
 針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。
   これによる損益に与える影響はありません。
                                                            (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)
                        ──────                               当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に
                                                           関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月
                                                           9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会
                                                           計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号
                                                           平成17年12月9日)を適用しております。
                                                            これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,472,783
                                                           千円であります。
                                                             なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に
                                                           ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸
                                                           表等規則により作成しております。


         (貸借対照表関係)

                    前事業年度                                                       当事業年度
                 (平成18年3月31日)                                                (平成19年3月31日)
    ※1   (関係会社に対する資産及び負債)                                 ※1          (関係会社に対する資産及び負債)
         区分記載されたもの以外で、各科目に含まれてい                                       区分記載されたもの以外で、各科目に含まれてい
         る関係会社に対するものは、次のとおりでありま                                       る関係会社に対するものは、次のとおりでありま
         す。                                                           す。
          受取手形             15,808千円                                    売掛金             237,732千円
          売掛金             106,535千円                                    未収入金              3,550千円
          未収入金              3,773千円                                    買掛金             769,427千円
          買掛金             963,208千円                                    未払金              25,167千円
          未払金              27,862千円                                    預り金             350,520千円
          預り金             278,570千円

    ※2   (担保資産)                                           ※2          (担保資産)
          担保資産の種類                    対象となる債務                           担保資産の種類                   対象となる債務

                   金額                                                          金額
                                             金額                                                            金額
          科目      (簿価)               科目                                科目     (簿価)               科目
                                            (千円)                                                          (千円)
                  (千円)                                                        (千円)

         工場財団                                                    工場財団                                      

          建物          336,510                                         建物          314,976
                                一年以内返                                                           一年以内返
                                済予定の長           200,000                                         済予定の長         400,000
                                期借入金                                                            期借入金
          構築物             138                                         構築物             79

          機械及び                                                        機械及び
                      573,054                                                     535,560  
                                                                                                           
          装置                                                          装置

          土地           32,118       長期借入金       400,000               土地          32,118    長期借入金             400,000

 




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             前事業年度                                  当事業年度
          (平成18年3月31日)                           (平成19年3月31日)
※3  会社が発行する株式                                          ──────
      普通株式            45,000,000株
    発行済株式総数                                            ──────
      普通株式              9,000,000株
※4 自己株式                                                ──────
    当社が保有する自己株式の数は、普通株式                       
    269,348株であります。
  5 受取手形割引高            500,121千円       5     受取手形割引高             639,091千円
  6 配当制限                                               ────── 
      有価証券の時価評価により、純資産額が141,625
    千円増加しております。なお、該当金額は商法施
    行規則第124条第3号の規定により、配当に充当す
    ることが制限されております。
                ──────                 7偶発債務
                                         手形流動化に伴う偶発債務は次のとおりであり
                                        ます。
                                            買戻義務       343,179千円
               ──────                ※8 期末日満期手形
                                         期末日満期手形の会計処理については、満期日
                                        に決済が行われたものとして処理しております。
                                         なお、当事業年度末日が金融機関の休日であっ
                                        たため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度
                                        末残高から除かれています。
                                            受取手形         7,555千円
                                            支払手形       373,160千円




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        (損益計算書関係)

                  前事業年度                                                 当事業年度
             (自   平成17年4月1日                                          (自 平成18年4月1日
              至   平成18年3月31日)                                         至 平成19年3月31日)
    ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、               ※1          各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                                      次のとおりであります。
       製品売上高          1,868,690千円                       製品売上高          3,200,857千円
       商品仕入高          3,252,729千円                       商品仕入高          4,567,589千円
                                                                                 
       営業外収益                                            営業外収益
         固定資産賃貸料                42,192千円                 固定資産賃貸料                            36,204千円
         屑売却収入                   8,859千円                 屑売却収入                               7,339千円
         受取利息                    5,837千円                 受取利息                               14,092千円
         その他                     7,800千円                 その他                                 9,000千円
                                                                                                   
        営業外費用                                           営業外費用
         支払利息                   1,023千円                  支払利息                               1,723千円

    ※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま                ※2          固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
        す。                                              す。
        建物                       2,876千円                構築物                175千円
        構築物                        817千円                機械及び装置           3,104千円
        機械及び装置                  25,522千円                車輌及び運搬具            113千円
        車輌及び運搬具                    362千円                    計                               3,393千円
        工具・器具及び備品                3,176千円
         計                      32,756千円

                  ──────                    ※3          当社は以下の資産グル-プについて減損損失を計
                                                        上いたしました。
                                                用       途            種   類   場   所          金   額
                                                 遊      休        土地・建物  京都市伏見区   23,611千円
                                                         遊休資産につきましては、福利厚生用資産であ
                                                        りますが今後の具体的使用見込みがなく、市場価
                                                        額が帳簿価額を大きく下回っているため、減損損
                                                        失を認識いたしました。
                                                         なお、当資産グル-プの回収可能価額は正味売
                                                        却価額により測定しており、近隣相場に基づく比
                                                        準価額を時価として評価しております。


        (株主資本等変動計算書関係)
         当事業年度(自 平成18年4月1日 至        平成19年3月31日)
         自己株式の種類及び株式数に関する事項
                        前事業年度末株式           当事業年度増加株                      当事業年度減少株         当事業年度末株式
 
                        数(千株)              式数(千株)                        式数(千株)           数(千株)

    普通株式                            269                         17               15                 271

             合計                     269                         17               15                 271


 (注)      1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取
            15千株及び単元未満株式の買取2千株によるものであります。
         2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分による
            ものであります。
 




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     (リース取引関係)

                前事業年度                                    当事業年度
           (自   平成17年4月1日                           (自   平成18年4月1日
            至   平成18年3月31日)                          至   平成19年3月31日)
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる                                ──────
 もの以外のファイナンス・リース取引
 (借主側)                                        
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相                     
  当額及び期末残高相当額
                                         
                工具・器具及び備品
    
     取得価額相当額                  6,492千円
     減価償却累計額相当額               6,492千円
     期末残高相当額                    -千円

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残                                   
  高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
  ため、支払利子込み法により算定しております。
 ② 未経過リース料期末残高相当額                             
                                         
   1年以内               -千円
   1年超                - 
      合計                        -千円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過                                   
  リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占
  める割合が低いため、支払利子込み法により算定し
  ております。
 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額                           
                                         
   支払リース料           1,298千円
   減価償却費相当額         1,298千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法                              
   リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする                                   
  定額法によっております。


     (有価証券関係)
      前事業年度(平成18年3月31日現在)
      子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


      当事業年度(平成19年3月31日現在)
      子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。




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      (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                前事業年度                         当事業年度
                                                            
                                            (平成18年3月31日現在)                (平成19年3月31日現在)
                                                                      
                                                                           
           (繰延税金資産)
                                                                      
             未払事業税否認                                     6,785千円                      14,145千円
                                                                      
             賞与引当金損金算入限度超過額                             29,513〃                       33,797〃
                                                                      
             退職給付引当金損金算入限度超過額                           88,744〃                       77,994〃
                                                                      
             役員退職慰労引当金否認                                 7,277〃                        9,861〃
                                                                      
             減価償却費損金算入限度超過額                            176,195〃                          432〃
                                                                      
             投資有価証券評価損否認                                 1,891〃                        1,891〃
                                                                      
             環境対策引当金否認                                      -                         50,144〃
                                                                      
             固定資産減損損失否認                                     -                          9,586〃
                                                                      
             その他                                         7,348〃                        6,577〃
                                                                      
               繰延税金資産合計                                317,757〃                         204,427〃
                                                                           
           (繰延税金負債)
                                                                      
             固定資産圧縮積立金                                △195,484〃                        △9,678〃
                                                                      
             有価証券評価差額                                  △96,801〃                      △110,581〃
                                                                      
               繰延税金負債合計                               △292,285〃                      △120,259〃
                                                                      
               繰延税金資産の純額                                 25,471〃                        84,168〃


          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
               であるため、注記を省略しております。


      (一株当たり情報)

                    前事業年度                                           当事業年度
               (自   平成17年4月1日                                  (自   平成18年4月1日
                至   平成18年3月31日)                                 至   平成19年3月31日)
     1株当たり純資産額                    254.37円         1株当たり純資産額                              283.29円
     1株当たり当期純利益                    33.29円         1株当たり当期純利益                              33.69円

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜                                            同左
在株式が存在しないため記載しておりません。                                                  
              
    (注)   1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                            前事業年度                              当事業年度
                                     (自     平成17年4月1日                    (自    平成18年4月1日
                                      至     平成18年3月31日)                   至    平成19年3月31日)
当期純利益(千円)                                                 291,299                         294,095
普通株主に帰属しない金額(千円)                                               -                               -
普通株式に係る当期純利益(千円)                                          291,299                         294,095
期中平均株式数(株)                                              8,748,107                       8,727,960


      (重要な後発事象)
       該当事項はありません。




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  ④【附属明細表】

   【有価証券明細表】
    【株式】
                                                         貸借対照表計上額
                  銘柄                      株式数(株)
                                                           (千円)
                   旭精機工業株式会社                 1,190,730          383,415

                   ヤマハ株式会社                      31,975           84,094

                   ダイキン工業株式会社                    7,000           28,700

                   太平洋工業株式会社                    25,130           19,852

                   株式会社ティラド                     20,000           10,760

                   サンエツ金属株式会社                    5,000            4,125

                   豊和工業株式会社                     33,075            5,027
           その他
投資有価証券
           有価証券    株式会社京都環境保全公社                 10,000            2,000

                   株式会社ダイケン                      6,613            5,124

                   アルメタックス株式会社                  13,507            5,835

                   三谷商事株式会社                     10,000              600

                   日本伸銅株式会社                     10,000            2,960

                   株式会社ヤマキン                     20,000            1,000

                         小計                  1,383,030          553,494

                  計                          1,383,030          553,494




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       【有形固定資産等明細表】
                                                                                    当期末減価償
                    前期末残高            当期増加額            当期減少額            当期末残高        却累計額又は                当期償却額       差引当期末残
      資産の種類
                     (千円)            (千円)              (千円)            (千円)         償却累計額                 (千円)        高(千円)
                                                                                      (千円)
                                                                                                                       
有形固定資産

                                                         17,235
 建物                   998,103            3,100                            983,968           619,119          23,529        364,848
                                                        (17,235)
 構築物                   109,911          5,223             3,515           111,619            73,974           2,927         37,645

 機械及び装置              3,714,232         48,012            56,295         3,705,949       3,169,628            82,483         536,320

車輌及び運搬具                20,924            3,250            2,260            21,914           15,385            2,284           6,528

工具・器具及び備品              305,026           8,431               -            313,457           268,771          19,670         44,686

                                                          6,376
 土地                   224,318                 -                           217,942                -               -         217,942
                                                         (6,376)
 建設仮勘定                      -           81,957           81,729               228                -               -              228

                                                        167,410
  有形固定資産計            5,372,517         149,973                          5,355,079       4,146,879           130,896       1,208,200
                                                        (23,611)

                                                                                                                       
無形固定資産

 電話加入権                   1,165                -              -              1,165                -               -            1,165

 ソフトウェア                60,681            8,240               -             68,921            36,346          12,070         32,575

  無形固定資産計              61,847            8,240               -             70,087            36,346          12,070         33,741

長期前払費用                      -                 -              -                 -                 -               -              -

繰延資産                        -                 -              -                 -                 -               -              -
(注)     当期増加、減少額のうち主なるものは次のとおりであります。
       1.増加額
          機 械 及 び 装 置 炭化水素系真空洗浄機  11,132千円
          機 械 及 び 装 置 マシニングセンタ-    19,610千円
       2.減少額
          機 械 及 び 装 置                       56,295千円  
       3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。


       【引当金明細表】

                                                                         当期減少額                 当期減少額
                            前期末残高                     当期増加額                                                           当期末残高
          区分                                                            (目的使用)                 (その他)
                             (千円)                      (千円)                                                           (千円)
                                                                          (千円)                  (千円)

貸倒引当金                                 4,500                   539                       -                  217               4,822

賞与引当金                                72,694               83,244                72,694                      -               83,244

役員退職慰労引当金                            17,925                6,363                        -                   -               24,288

環境対策引当金                                  -               123,507                        -                   -              123,507
(注)     貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別引当債権の回収による取崩であります。




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  (2)【主な資産及び負債の内容】
   ①    現金及び預金
                  区分            金額(千円)

 現金                                        2,364
 当座預金                                      4,259
 普通預金                                      3,729

                  合計                      10,353


   ②    受取手形
       (イ)相手先別内訳
                  相手先           金額(千円)

 イーコット㈱                                   41,786
 ㈱佐渡島                                     40,749

  沖電線㈱                                    40,268

 昭和電工アルミ販売㈱                               22,282

 虹技㈱                                      17,646
 その他                                      93,366

                  合計                     256,100


       (ロ)期日別内訳
                  期日            金額(千円)

 平成19年4月満期                                 2,900
   〃    5月 〃                               1,528

   〃    6月 〃                              14,029

   〃    7月 〃                             194,126

   〃    8月 〃                              29,610
   〃    9月 〃                              13,905

                  合計                     256,100


   ③    売掛金
       (イ)相手先別内訳
                  相手先           金額(千円)

 榊原㈱                                     852,807
 三井物産非鉄販売㈱                               549,575

 ㈱ダイケン                                   176,527

 三井金属鉱業㈱                                 176,321

 ヤマハ㈱                                    145,162
 その他                                 1,419,328

                  合計                 3,319,723




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     (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                                                                          滞留
前期繰越高       当期発生高         当期回収高        次期繰越高               C                     (A+D)×1/2
 (千円)        (千円)          (千円)         (千円)       回収率(%) ───                    ───────── ×30日
                                                          A+B                      B×1/12
  (A)         (B)           (C)          (D)                             期間(日)

2,467,027   19,572,133    18,719,437   3,319,723      84.9                                    53.2  
(注)    消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。


   ④   製品・商品及び仕掛品

              品目                           製品・商品(千円)                             仕掛品(千円)

銅板・黄銅板                                                      90,531                        324,540

黄銅棒                                                         17,160                        104,174

黄銅線                                                         80,013                            78,467

黄銅鋳塊                                                        14,332                        317,879

二次製品                                                        40,969                        205,261

アルミ形材                                                       49,529                            12,228

仕入商品                                                        54,404                                -

              合計                                       346,941                          1,042,552


   ⑤   原材料
                         品目                                              金額(千円)

電気亜鉛                                                                                 30,730

銅屑                                                                                  281,065

黄銅屑                                                                                 136,609

特殊合金屑他                                                                               82,261

銅素材・黄銅素材                                                                            189,017

アルミ鋳塊                                                                               118,421

                         合計                                                         838,105


   ⑥   貯蔵品

                         区分                                              金額(千円)

消耗工具                                                                                 16,860

梱包材料                                                                                    202

補助材料・その他                                                                              2,302

                         合計                                                          19,365




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  ⑦    未収入金

                 相手先           金額(千円)

ブ-ル債権譲渡                                 343,179

屑売却代金                                   129,690

その他                                       2,933

                 合計                     475,803


  ⑧    支払手形
      (イ)相手先別内訳
                 相手先           金額(千円)

㈱佐渡島                                    484,726

㈱松本正夫商店                                 236,474

三井物産非鉄販売㈱                               150,947

京都ブラス㈱                                   54,417

都運輸倉庫㈱                                   41,004

その他                                     255,404

                 合計                 1,222,974


      (ロ)期日別内訳
                 期日            金額(千円)

平成19年4月満期                               418,023

  〃    5月 〃                             283,918

  〃    6月 〃                             286,463

  〃    7月 〃                             234,568

                 合計                 1,222,974


  ⑨    設備関係支払手形
      (イ)相手先別内訳
                 相手先           金額(千円)

アクトファイブ㈱                                 10,500

その他                                       4,756

                 合計                      15,256


      (ロ)期日別内訳
                 期日            金額(千円)

平成19年6月満期                               10,500

平成19年7月満期                                4,756

                 合計                     15,256




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  ⑩   買掛金

              相手先                       金額(千円)

三井金属鉱業㈱                                               741,121

伊藤忠非鉄マテリアル㈱                                           394,132

ヤマハ㈱                                                   52,920

㈱松本正夫商店                                                39,619

エム・エスジンク㈱                                              34,632

その他                                                   214,168

              合計                                    1,476,593


  ⑪   短期借入金

              相手先                       金額(千円)

㈱滋賀銀行                                                 460,000

㈱京都銀行                                                 299,000

㈱三菱東京UFJ銀行                                            280,000

㈱三井住友銀行                                               200,000

              合計                                    1,239,000


  ⑫   預り金

              区分                        金額(千円)

新キタミ㈱                                                 310,000

㈱エムエス                                                  35,000

従業員預り金                                                  6,726

三星工業㈱                                                   5,520

              合計                                      357,246


  ⑬   長期借入金
                                      金額(千円)
              区分
                                    (一年以内返済予定額)

                                                      (300,000)
㈱滋賀銀行
                                                       500,000
                                                           -
㈱三菱東京UFJ銀行
                                                       200,000
                                                      (100,000)
㈱京都銀行 
                                                       100,000
                                                      (400,000)
              合計
                                                       800,000


 (3)【その他】
      該当事項はありません。




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第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度             4月1日から3月31日まで

定時株主総会           6月中

基準日              3月31日
                 1・5・10・50・100・500・1,000・10,000
株券の種類
                 100,000株券・100株未満の株数を表示した株券
剰余金の配当の基準日       3月31日

1単元の株式数          1,000株

株式の名義書換え      
                 京都市南区上鳥羽大柳町1番地1
 取扱場所
                  三谷伸銅株式会社 企画管理部       総務課
 株主名簿管理人         なし

 取次所             なし

 名義書換手数料         無料

 新券交付手数料         400円

単元未満株式の買取り    
                 京都市南区上鳥羽大柳町1番地1
 取扱場所
                  三谷伸銅株式会社 企画管理部       総務課
 株主名簿管理人         なし

 取次所             なし

 買取手数料           なし

公告掲載方法           京都市において発刊する京都新聞

株主に対する特典         なし




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第7【提出会社の参考情報】

    1【提出会社の親会社等の情報】
      当社の親会社等である三井金属鉱業株式会社は、東京証券取引所に上場しており、継続開示会社であります。
 
    2【その他の参考情報】
    当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
    (1)有価証券報告書及びその添付書類
      事業年度   第121期(自   平成17年4月1日   至 平成18年3月31日)平成18年6月27日近畿財務局長に提出。
    (2)半期報告書
      事業年度   第122期中(自   平成18年4月1日   至   平成18年9月30日)平成18年12月25日近畿財務局長に提出。




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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。




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                       独立監査人の監査報告書



                                                      平成18年6月27日

三谷伸銅株式会社                                     



    取締役会   御中
                   



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                            中野   雄介     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                           指定社員
                                            人見   敏之     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員




    当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ
た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。
    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三
谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                            以   上 


(注)    上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付
       する形で別途保管しております。




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                       独立監査人の監査報告書



                                                      平成19年6月26日

三谷伸銅株式会社                                     



    取締役会   御中
                   



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                            中野   雄介     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                           指定社員
                                            人見   敏之     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員




    当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監
査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意
見を表明することにある。
    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三
谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                            以   上 


(注)    上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付
       する形で別途保管しております。




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                                                                  有価証券報告書


                       独立監査人の監査報告書



                                                      平成18年6月27日

三谷伸銅株式会社                                     



    取締役会   御中
                   



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                            中野   雄介     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                           指定社員
                                            人見   敏之     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員




    当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第121期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、
当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もり
の評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三谷伸
銅株式会社の平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                            以   上 


(注)   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
      る形で別途保管しております。




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                                                                  有価証券報告書


                       独立監査人の監査報告書



                                                      平成19年6月26日

三谷伸銅株式会社                                     



    取締役会   御中
                   



                           清友監査法人
                                             


                           指定社員
                                            中野   雄介     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員
                           指定社員
                                            人見   敏之     印
                                    公認会計士
                           業務執行社員




    当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第122期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に
あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もり
の評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。
    当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三谷伸
銅株式会社の平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                            以   上 


(注)   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
      る形で別途保管しております。




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