三谷伸銅株式会社 半期報告書 第122期(平成18年4月1日 ‐ 平成19年3月31日)

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半期報告書 -第122期(平成18年4月1日 ‐ 平成19年3月31日)

提出日:

提出者:三谷伸銅株式会社

カテゴリ:半期報告書

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                                                         EDINET提出書類 2006/12/25 提出
                                                                三谷伸銅株式会社(321013)
                                                                         半期報告書


【表紙】
【提出書類】       半期報告書

【提出先】        近畿財務局長

【提出日】        平成18年12月25日

【中間会計期間】     第122期中(自      平成18年4月1日        至   平成18年9月30日)

【会社名】        三谷伸銅株式会社

【英訳名】        MITANI SINDO COMPANY,LIMITED

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長           土井田     晴夫

【本店の所在の場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹

【最寄りの連絡場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹
【縦覧に供する場所】   該当なし




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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
        回次           第120期中          第121期中            第122期中              第120期           第121期

                     自    平成16年      自    平成17年        自    平成18年      自    平成16年      自    平成17年
                          4月1日            4月1日              4月1日            4月1日            4月1日
       会計期間
                     至    平成16年      至    平成17年        至    平成18年      至    平成17年      至    平成18年
                          9月30日           9月30日             9月30日           3月31日           3月31日

(1)連結経営指標等

売上高           (千円)       5,489,732       5,726,581         9,401,353   10,920,649       12,845,415

経常利益          (千円)         258,967         255,702           315,773         562,616         560,531

中間(当期)純利益 (千円)             136,733         148,831           102,578         321,546         302,969

純資産額          (千円)       1,937,860       2,283,742         2,547,046       2,162,767       2,470,188

総資産額          (千円)       6,049,576       6,590,679         8,808,593       6,379,898       7,633,038

1株当たり純資産額     (円)           220.61          261.54            283.11          246.24          282.93
1株当たり中間(当
              (円)            15.53           16.98             11.75           36.57           34.63
期)純利益
潜在株式調整後1株
当たり中間(当期)     (円)               −               −                 −                −               −
純利益
自己資本比率        (%)            32.00           34.70             28.05          33.90           32.36
営業活動によるキャ
          (千円)              △770           91,675           102,308          66,547        △111,618
ッシュ・フロー
投資活動によるキャ
          (千円)           △66,292         △99,708           △30,488         △174,652        △175,954
ッシュ・フロー
財務活動によるキャ
          (千円)             59,316          25,420           △53,059           88,087         301,969
ッシュ・フロー
現金及び現金同等物
の中間期末(期末) (千円)              40,165          45,280            61,050          27,893          42,289
残高
従業員数          (人)              170             171               163             167             160




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        回次           第120期中          第121期中            第122期中              第120期           第121期

                     自    平成16年      自    平成17年        自    平成18年      自    平成16年        自 平成17年
                          4月1日            4月1日              4月1日            4月1日           4月1日
       会計期間
                     至    平成16年      至    平成17年        至    平成18年      至    平成17年        至 平成18年
                          9月30日           9月30日             9月30日           3月31日          3月31日

(2)提出会社の経営指標等

売上高           (千円)       5,194,128       5,462,851         9,125,873   10,376,576         12,332,328

経常利益          (千円)         215,636         226,844           346,230         529,162         522,547

中間(当期)純利益 (千円)             114,733         136,710           131,823         284,324         291,299

資本金           (千円)         450,000         450,000           450,000         450,000         450,000

発行済株式総数       (株)        9,000,000       9,000,000         9,000,000       9,000,000       9,000,000

純資産額          (千円)       1,710,179       2,033,939         2,251,100       1,925,506       2,220,837

総資産額          (千円)       5,972,108       6,495,409         8,608,717       6,282,970       7,488,184
1株当たり中間(年
              (円)              −               −                 −              6.0              7.0
間)配当額
自己資本比率        (%)             28.6            31.3              26.1            30.6            29.7

従業員数          (人)               92              92                93               88              91
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
     ん。
   3.提出会社における「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株
     当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
   4.従業員数の内、平均臨時雇用者数の総数は従業員の100分の10未満のため、記載を省略しております。

2【事業の内容】
  当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更
 はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

3【関係会社の状況】
  当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

4【従業員の状況】
 (1)連結会社における状況
                                                                                   平成18年9月30日現在
        事業の種類別セグメントの名称                                             従業員数(名)

伸銅製品事業                                                                             103

アルミ製品事業                                                                             24

仕入商品事業                                                                              −

金属加工事業                                                                              36

                合計                                                                 163
(注)1.従業員数は、就業人員であります。また臨時従業員については、従業員の100分の10未満のため記載を省略
     しております。

 (2)提出会社における状況
    平成18年9月30日現在の従業員数は、93名であります。

 (3)労働組合の状況
    当社の労働組合は、産業別労働組合ジェイ・エー・エム京都に加盟しており、労使関係は引き続き友好な関係を
   保っております。




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第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
 (1)業績


   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、年初から、昨年に引き続く民間需要の更なる回復により、緩やかな成
 長を見込んでおりましたが、企業収益の改善と設備投資の増加、また、個人消費の緩やかな増加や雇用情勢の改善と
 広がりから、景気は順調な回復から拡大に移ってきました。
   このような状況のもとで、当社グループ(当社及び連結子会社)は、事業全般にわたって原価の低減や生産効率を
 高めるとともに、収益の確保に取り組んでまいりました。
   この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は銅価高騰の影響もあり 9,401百万円と前年同期に比べ3,674百
 万円(64.2%)の増加となり、営業利益は 291百万円と前年同期に比べ 75百万円(35.2%)の増加、経常利益は 315百万
 円と前年同期に比べ 60百万円(23.5%)の増加となりましたが、中間純利益は102百万円と前年同期に比べ 46百万円
 (△31.1%)の減少となりました。
   事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
 ① 伸銅製品事業
     半導体・電子部品・デジタル家電等の回復及び、銅価の異常な高騰の影響もあり 売上高は5,828百万円と前年
   同期に比べ 2,531百万円(76.8%)と大きな増加となり、営業利益は 432百万円と前年同期に比べ163百万円(60.7%)
   の増加となりました。
 ② アルミ製品事業
     昨年に続き自動車部材は好調で、建材関連は依然低調の中、原材料ビレットの高騰もあり 売上高は 800百万
   円と前年同期に比べ212百万円(36.2%)の増加となりましたが、営業利益は 32百万円と前年同期に比べ 4百万円
   (△10.9%)の減少となりました。
 ③ 仕入商品事業
     伸銅品の電子部品・デジタル家電分野の回復及び銅価高騰を反映して、売上高は 2,451百万円と前年同期に比
   べ 898百万円(57.9%)の増加となりましたが、営業利益は 36百万円と前年同期に比べ3百万円(△9.1%)の減少と
   なりました。
 ④ 金属加工事業
     半導体関連の汎用品分野の落ち込みは依然大きいが、自動車関連は好調に推移し、全体で売上高は 320百万円
   と前年同期に比べ 31百万円(11.0%)の増加で、営業利益は 51百万円と前年同期に比べ31百万円(153.5%)と大幅な
   増加となりました。


 (2)キャッシュ・フローの状況


  当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べ65百万円減少とな
 り、有形固定資産の取得及び法人税等による支出を差引いて18百万円と前年同期に比べ 1百万円の微増となりまし
 た。 その結果現金及び現金同等物残高は、前中間連結会計期間末に比べ15百万円増加し、当中間連結会計期間末残
 高は 61百万円となりました。
  (営業活動によるキャッシュ・フロ−)
  当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは102百万円と前年同期に比べ 10百万円の増加と
 なりました。これは主に伸銅製品事業の好調はあるものの、環境対策引当金繰入に伴う税金等調整前中間純利益
 が 189百万円と前年同期に比べ65百万円減少したことと、仕入債務の増加額882百万円を反映したものであります。
  (投資活動によるキャッシュ・フロ−)
  当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△30百万円と前年同期に比べ 69百万円の増加
 となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が前年同期比で63百万円減少したことを反映したものであ
 ります。
  (財務活動によるキャッシュ・フロ−)
  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは△53百万円と前年同期に比べ △78百万円の減
 少となりました。これは主に短期借入金の借入及び約定返済△10百万円と配当金の支払61百万円を反映したものであ
 ります。




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2【生産、受注及び販売の状況】
 (1)生産実績
    当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 事業の種類別セグメントの名称             生産高(千円)                     前年同期比(%)

伸銅製品事業                           5,757,438                        173.2

アルミ製品事業                            748,788                        130.5

仕入商品事業                                   −                           −

金属加工事業                             516,162                        128.2

          合計                     7,022,389                        163.3
(注)1.金額は、販売価格によっております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


 (2)受注実績
    当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
事業の種類別セグメントの名称    受注高(千円)       前年同期比(%)         受注残高(千円)       前年同期比(%)

伸銅製品事業              6,209,610            180.2      1,184,478             238.6

アルミ製品事業               783,308            130.0         30,824             101.1

仕入商品事業              2,354,416            150.7        181,129              70.2

金属加工事業                323,312             79.5         50,066             886.9

         合計         9,670,646            160.7      1,446,497             182.9
(注)   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


 (3)販売実績
    当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 事業の種類別セグメントの名称             販売高(千円)                     前年同期比(%)

伸銅製品事業                           5,828,384                        176.8

アルミ製品事業                            800,863                        136.2

仕入商品事業                           2,451,762                        157.9

金属加工事業                             320,344                        111.0

          合計                     9,401,353                        164.2
(注)1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
   2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                      前中間連結会計期間                       当中間連結会計期間
       相手先
                  販売高(千円)        割合(%)           販売高(千円)         割合(%)

榊原㈱                   757,211             13.2      1,615,500              17.7

三井金属鉱業㈱               596,436             10.4      1,453,742              15.9

三井物産非鉄販売㈱             506,845              8.9        631,725               6.9
   3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。




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3【対処すべき課題】
 当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた
課題はありません。


4【経営上の重要な契約等】
 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。


5【研究開発活動】
 特記すべき事項はありません。




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第3【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。


2【設備の新設、除却等の計画】
  当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ
 りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。




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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
 (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
                   種類                                         発行可能株式総数(株)

  普通株式                                                                             45,000,000

                   計                                                               45,000,000


     ②【発行済株式】
               中間会計期間末現在発行
                                   提出日現在発行数(株)                上場証券取引所名又は
     種類        数(株)                                                                         内容
                                    (平成18年12月25日)             登録証券業協会名
                (平成18年9月30日)

普通株式                   9,000,000                9,000,000     非上場                               −

     計                 9,000,000                9,000,000                −                      −



 (2)【新株予約権等の状況】
     該当事項はありません。


 (3)【発行済株式総数、資本金等の状況】
                発行済株式総       発行済株式総
                                               資本金増減額        資本金残高        資本準備金増         資本準備金残
     年月日        数増減数         数残高
                                                (千円)          (千円)        減額(千円)         高(千円)
                 (千株)         (千株)
平成18年4月1日∼
                         −         9,000                 −     450,000               −                 −
 平成18年9月30日


 (4)【大株主の状況】
                                                                                   平成18年9月30日現在
                                                                                    発行済株式総数に
                                                                  所有株式数
      氏名又は名称                           住所                                           対する所有株式数
                                                                   (千株)
                                                                                    の割合(%)

三井金属鉱業株式会社              東京都品川区大崎1丁目11番1号                                 5,563              61.82

三井物産株式会社                東京都千代田区大手町1丁目2番1号                                1,193              13.26

三谷   巌                  京都市北区                                                250                2.79

三谷   史生                 千葉県市川市                                               229                2.55

三谷伸銅社員持株会               京都市南区上鳥羽大柳町1-1                                       144                1.60

佐渡島金属株式会社               大阪市中央区島之内1丁目16番19号                                   94                 1.05

岡秀地所株式会社                京都市中京区蛸薬師通新町西入不動町181                                 37                 0.41

兼子   知世                 東京都板橋区                                               30                 0.34

三谷   仁志                 兵庫県芦屋市                                               30                 0.34

           計                               −                             7,574              84.16




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 (5)【議決権の状況】
   ①【発行済株式】
                                                                 平成18年9月30日現在
           区分              株式数(株)               議決権の数(個)            内容

無議決権株式                                    −             −            −

議決権制限株式(自己株式等)                            −              −           −

議決権制限株式(その他)                              −              −           −
                         (自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等)                                           −           −
                         普通株   271,000
完全議決権株式(その他)             普通株式   8,656,000             8,656          −

単元未満株式                   普通株式         73,000            −            −

発行済株式総数                         9,000,000               −            −

総株主の議決権                                   −           8,656          −



  ②【自己株式等】
                                                                 平成18年9月30日現在
                                                                 発行済株式総数に
所有者の氏名又                  自己名義所有株        他人名義所有株     所有株式数の合
                所有者の住所                                           対する所有株式数
は名称                      式数(株)          式数(株)       計(株)
                                                                 の割合(%)

(自己保有株式)
            京都市南区上鳥羽
三谷伸銅㈱                       271,000             −      271,000            3.0
            大柳町1番地1
   計              −         271,000             −      271,000            3.0


2【株価の推移】
  証券取引所非上場のため、該当事項はありません。


3【役員の状況】
  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。




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第5【経理の状況】

1   中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
 (1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
   第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
    なお、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則
   に基づき、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規
   則に基づいて作成しております。


 (2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
   号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
    なお、前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ
   き、当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて
   作成しております。


2   監査証明について
  当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日
 まで)及び当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会
 計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30
 日まで)の中間財務諸表について、清友監査法人により中間監査を受けております。




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1【中間連結財務諸表等】
    (1)【中間連結財務諸表】
      ①【中間連結貸借対照表】
                                                                                          前連結会計年度
                            前中間連結会計期間末                     当中間連結会計期間末
                                                                                         要約連結貸借対照表
                            (平成17年9月30日)                   (平成18年9月30日)
                                                                                        (平成18年3月31日)

                    注記                           構成比                           構成比                           構成比
          区分                 金額(千円)                        金額(千円)                        金額(千円)
                    番号                           (%)                           (%)                           (%)

(資産の部)
Ⅰ       流動資産
    1    現金及び預金                         53,880                       69,650                        46,089
    2    受取手形及び売
                    ※3,5             2,772,663                     3,974,807                     3,461,293
         掛金
    3    たな卸資産                       1,631,627                     2,278,152                     1,964,209
    4    繰延税金資産                         37,257                       67,351                        59,705
    5    その他                            93,198                       441,334                       95,879
                                       △3,280                        △3,690                        △3,590
         貸倒引当金
    流動資産合計                                       69.6                          77.5                           73.7
                                     4,585,348                     6,827,608                     5,623,588
Ⅱ   固定資産
    1    有形固定資産
        (1)建物及び構築
                    ※1,2   467,194                       449,388                       458,924
           物
        (2)機械装置及び
                    ※1,2   679,288                       616,232                       662,021
           運搬具
    (3)土地           ※2     224,318                       224,318                       224,318
                           79,800                         56,355                       61,263
    (4)その他          ※1               1,450,602                     1,346,295                     1,406,529
    2    無形固定資産
        (1)施設利用権             1,504                         1,504                         1,504
                           38,219                         30,617                       36,406
        (2)ソフトウェア                       39,723                       32,122                        37,910
    3    投資その他の資
         産
        (1)投資有価証券          463,618                       453,284                       519,117
        (2)繰延税金資産            4,858                       103,888                           −
        (3)その他             47,626                         46,274                       46,783
                           △1,098      515,005             △880      602,567            △890      565,010
          貸倒引当金
    固定資産合計                           2,005,331   30.4              1,980,985   22.5              2,009,450    26.3
    資産合計                             6,590,679   100.0             8,808,593   100.0             7,633,038   100.0


(負債の部)
Ⅰ       流動負債
    1    支払手形及び買
                    ※5               1,922,147                     3,358,871                     2,476,179
         掛金
    2 短期借入金         ※2               1,266,000                     1,754,600                     1,544,000
    3 未払金                               74,178                       156,050                       81,689
    4 未払法人税等                            97,075                       176,878                       102,875
    5 賞与引当金                            104,072                       111,672                       119,898
                                       129,150                       130,500                       118,202
    6 その他
        流動負債合計                                   54.5                          64.6                           58.2
                                     3,592,623                     5,688,574                     4,442,845




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                                                                              前連結会計年度
                        前中間連結会計期間末                 当中間連結会計期間末
                                                                             要約連結貸借対照表
                        (平成17年9月30日)               (平成18年9月30日)
                                                                             (平成18年3月31日)

                   注記                    構成比                         構成比                      構成比
          区分            金額(千円)                     金額(千円)                    金額(千円)
                   番号                    (%)                         (%)                      (%)

Ⅱ       固定負債
    1   長期借入金      ※2          400,000                     200,000                  400,000
    2   繰延税金負債                   3,808                          −                    13,726
    3   退職給付引当金                230,289                     223,003                  218,583
    4   役員退職慰労引当
                                14,875                      26,463                   17,925
        金
                                    −                      123,507                       −
    5   環境対策引当金
    固定負債合計                    648,972     9.8              572,973     6.5          650,234     8.5
    負債合計                                 64.4                         71.1                     66.7
                             4,241,595                   6,261,547                5,093,079

(少数株主持分)
    少数株主持分                      65,341    1.0                   −       −            69,770    0.9


(資本の部)
Ⅰ   資本金                        450,000     6.8                  −       −           450,000     5.9
Ⅱ   資本剰余金                        1,275     0.0                  −       −             1,275     0.0
Ⅲ   利益剰余金                    1,781,441   27.0                   −       −         1,935,579    25.4
Ⅳ   その他有価証券評価
                              138,768     2.1                   −       −          171,628     2.2
    差額金
                              △87,743                           −                  △88,294
Ⅴ   自己株式                                 △1.3                           −                     △1.2
    資本合計                     2,283,742   34.7                   −       −         2,470,188    32.3
    負債、少数株主持分
                             6,590,679   100.0                  −       −         7,633,038   100.0
    及び資本合計


(純資産の部)

Ⅰ       株主資本

    1    資本金                                              450,000      5.1

    2    資本剰余金                                              2,154      0.0

    3    利益剰余金                                           1,977,043    22.4

                                                          △90,368
    4    自己株式                                                        △1.0

        株主資本合計                                           2,338,829    26.5

Ⅱ 評価・換算差額等

    1    その他有価証券
                                                          132,377      1.5
         評価差額金

        評価・換算差額等
                                                          132,377      1.5
             合計

                                                            75,838
Ⅲ 少数株主持分                                                              0.9

        純資産合計                                            2,547,046    28.9

        負債純資産合計                                          8,808,593   100.0




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         ②【中間連結損益計算書】


                                                                                       前連結会計年度
                         前中間連結会計期間                     当中間連結会計期間
                                                                                      要約連結損益計算書
                        (自 平成17年4月1日                  (自 平成18年4月1日
                                                                                    (自 平成17年4月1日
                         至 平成17年9月30日)                 至 平成18年9月30日)
                                                                                     至 平成18年3月31日)

                   注記                          比率                           比率                             比率
          区分              金額(千円)                        金額(千円)                        金額(千円)
                   番号                         (%)                           (%)                            (%)

Ⅰ       売上高                       5,726,581   100.0             9,401,353   100.0             12,845,415   100.0
                                  5,125,698                     8,677,777                     11,603,405
Ⅱ       売上原価                                  89.5                          92.3                           90.3
         売上総利益                                10.5                           7.7                            9.7
                                    600,883                      723,576                       1,242,010
Ⅲ       販売費及び一般管
                                    385,278                      432,014                         763,735
                   ※1                          6.7                           4.6                            5.9
        理費
         営業利益                                  3.8                           3.1                            3.7
                                    215,605                      291,562                         478,274
Ⅳ   営業外収益
1       受取利息              3,548                         5,399                         7,273
2       受取配当金             6,774                         6,785                         7,465
3       屑売却収入           183,751                       386,261                       396,147
                        32,381                         10,732                        67,777
    4 その他                           226,455    4.0               409,178     4.4                 478,664    3.7
Ⅴ       営業外費用
    1    支払利息             8,489                        16,657                        18,776
    2 屑売却原価             173,736                       362,738                       366,145
                          4,131     186,358             5,571    384,967             11,486      396,408
    3    その他                                   3.3                           4.1                            3.1
         経常利益                                  4.5                           3.4                            4.4
                                    255,702                      315,773                         560,531
Ⅵ       特別損失
    1 固定資産売却損      ※2       −                              −                            151
    2   固定資産除却損    ※3       −                           5,259                        33,067
    3   環境対策引当金
                            −            −            123,507    128,766                 −        33,219
                                                −                            1.4                            0.3
        繰入
         税金等調整前中
         間(当期)純利                               4.5                           2.0                            4.1
                                    255,702                      187,006                         527,312
         益
        法人税、住民税
                        93,312                        175,442                       235,587
        及び事業税
                        11,160                        △98,433                       △18,970
        法人税等調整額                     104,473    1.8                77,009     0.8                 216,617    1.7
                                      2,397                        7,418                           7,725
         少数株主利益                                 0.0                          0.1                            0.1
         中間(当期)純
                                    148,831    2.6               102,578     1.1                 302,969    2.4
         利益




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  ③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】
中間連結剰余金計算書
                       前中間連結会計期間       前連結会計年度
                     (自 平成17年4月1日   (自 平成17年4月1日
                      至 平成17年9月30日)  至 平成18年3月31日)

                注記
       区分                金額(千円)                    金額(千円)
                番号

(資本剰余金の部)
Ⅰ   資本剰余金期首残高                          −                         −
Ⅱ   資本剰余金増加高
                        1,275       1,275         1,275       1,275
1.自己株式処分差益
Ⅲ   資本剰余金中間期末
                                    1,275                     1,275
    (期末)残高
(利益剰余金の部)
Ⅰ   利益剰余金期首残高                    1,685,309                 1,685,309
Ⅱ   利益剰余金増加高
                       148,831                   302,969
1.中間(当期)純利益                        148,831                   302,969
Ⅲ   利益剰余金減少高
                        52,699                    52,699
1.配当金                               52,699                    52,699


Ⅳ   利益剰余金中間期末
                                 1,781,441                 1,935,579
    (期末)残高




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 中間連結株主資本等変動計算書
 当中間連結会計期間(自平成18年4月1日          至平成18年9月30日)
                                                    株主資本

                     資本金          資本剰余金        利益剰余金              自己株式           株主資本合計

平成18年3月31日   残高
                     450,000        1,275       1,935,579         △88,294         2,298,559
              (千円)

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注)(千円)                                      △61,114                        △61,114

 中間純利益        (千円)                                  102,578                         102,578

 自己株式の取得      (千円)                                                 △7,044           △7,044

 自己株式の処分      (千円)                   879                               4,970         5,850

 株主資本以外の項目の中間連
 結会計期間中の変動額(純
 額)       (千円)

中間連結会計期間中の変動額合
                                      879            41,464        △2,074            40,269
計         (千円)

平成18年9月30日   残高
                     450,000        2,154       1,977,043         △90,368         2,338,829
              (千円)


                        評価・換算差額等
                                                       少数株主
                       その他                                              純資産合計
                                   評価・換算                持分
                      有価証券
                                   差額等合計
                     評価差額金

平成18年3月31日   残高
                        171,628        171,628                69,770       2,539,959
              (千円)

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注)(千円)                                                                 △61,114

 中間純利益        (千円)                                                             102,578

 自己株式の取得      (千円)                                                             △7,044

 自己株式の処分      (千円)                                                               5,850

 株主資本以外の項目の中間連
 結会計期間中の変動額(純          △39,251        △39,251                  6,068           △33,182
 額)       (千円)

中間連結会計期間中の変動額合
                       △39,251        △39,251                  6,068             7,086
計         (千円)
平成18年9月30日   残高
                        132,377        132,377                75,838       2,547,046
              (千円)
(注)   平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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     ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                          前中間連結会計期間     当中間連結会計期間      前連結会計年度
                        (自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日
                         至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

                   注記
        区分                 金額(千円)                金額(千円)        金額(千円)
                   番号

Ⅰ    営業活動によるキャッ
     シュ・フロー
1.税金等調整前中間
                               255,702              187,006        527,312
  (当期)純利益
    2.減価償却費                     96,714               92,813        202,668
    3.環境対策引当金繰入                     −               123,507             −
    4.賞与引当金の増加
                               △15,737              △8,225              88
      (減少)額
    5.退職給付引当金の増
                               △6,542                 4,419       △18,248
      加(減少)額
    6.役員退職慰労引当金
                               △16,200                8,538       △13,150
      の増加(減少)額
    7.貸倒引当金の増加額                    480                    90           582
8.受取利息及び受取配
                               △10,323              △12,185       △14,738
  当金
9.支払利息                           8,489               16,657         18,776
10.有形固定資産除却損                        −                 5,259         33,067
11.有形固定資産売却損                        −                     −            151
12.売上債権の増加額                   △102,086             △513,514      △790,717
13.たな卸資産の増加額                  △119,990             △313,943      △452,572
14.未収入金の増加額                    △6,045              △343,731       △15,413
15.その他流動資産の減
                                39,363              △1,468          45,763
   少(増加)額
16.仕入債務の増加額                     74,639              882,692        628,672
17.未払金の増加(減
                               △3,837                74,360          3,673
   少)額
    18.未払費用の増加(減
                               △3,802                 1,871          3,550
       少)額
    19.未払事業所税の増加
                               △4,950               △5,053             139
       (減少)額
    20.未払消費税等の増加
                                 9,355              △16,652         14,224
       (減少)額
    21.その他流動負債の増
                                26,013               26,031          6,099
       加額
22.その他                              −               △3,420        △25,508

       小計                      221,241              205,052        154,420

23.利息及び配当金の受
                                10,323               12,185         14,738
   取額
24.利息の支払額                      △8,829               △16,911       △18,829
25.法人税等の支払額                   △131,060              △98,018      △261,948

     営業活動によるキャッ
                                91,675              102,308      △111,618
     シュ・フロー




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                         前中間連結会計期間     当中間連結会計期間      前連結会計年度
                       (自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日
                        至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

                  注記
        区分                金額(千円)                金額(千円)       金額(千円)
                  番号

Ⅱ   投資活動によるキャッ
    シュ・フロー
 1.定期預金の払戻によ
                                1,200                1,200        12,000
   る収入
    2.定期預金の預入によ
                              △6,000               △6,000       △12,000
      る支出
    3.長期貸付金の回収に
                                  817                  507         1,642
      よる収入
    4.投資有価証券の取得
                                △239                 △245          △418
      による支出
    5.有形固定資産の取得
                              △88,961              △25,950     △166,340
      による支出
    6.無形固定資産の取得
                              △5,925                     −      △10,341
      による支出
    7.その他                       △600                     −         △581

    投資活動によるキャッ
                              △99,708              △30,488     △175,954
    シュ・フロー




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                         前中間連結会計期間     当中間連結会計期間     前連結会計年度
                       (自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日
                        至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

                  注記
        区分                金額(千円)                 金額(千円)        金額(千円)
                  番号

Ⅲ   財務活動によるキャッ
    シュ・フロー
    1.短期借入れによる収
                             2,339,000             5,491,600     3,373,000
      入
    2.短期借入金の返済に
                            △2,438,000            △5,481,000    △3,194,000
      よる支出
    3.長期借入れによる収
                               200,000                    −        300,000
      入
    4.長期借入金の返済に
                                    −                     −      △100,000
      よる支出
    5.自己株式の売却によ
                                10,200                 5,850            −
      る収入
    6.自己株式の取得によ
                              △32,180                △7,044             −
      る支出
    7.自己株式の増加額                      −                     −       △22,531
    8.親会社による配当金
                              △52,699               △61,114       △52,699
      の支払額
    9.少数株主への配当金
                                 △900                △1,350        △1,800
      の支払額

     財務活動によるキャッ
                                25,420              △53,059        301,969
     シュ・フロー

Ⅳ    現金及び現金同等物に
                                    −                     −             −
     係る換算差額

Ⅴ    現金及び現金同等物の
                                17,386                18,760        14,395
     増加(減少)額

Ⅵ    現金及び現金同等物の
                                27,893                42,289        27,893
     期首残高

Ⅶ    現金及び現金同等物の
                                45,280                61,050        42,289
     中間期末(期末)残高




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  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
    前中間連結会計期間           当中間連結会計期間              前連結会計年度
  (自 平成17年4月1日        (自 平成18年4月1日        (自    平成17年4月1日
   至 平成17年9月30日)       至 平成18年9月30日)       至    平成18年3月31日)
1.連結の範囲に関する事項       1.連結の範囲に関する事項       1.連結の範囲に関する事項
 連結子会社の数       3社          同左                  同左
  三星工業株式会社
  新キタミ株式会社
  株式会社エムエス
  子会社は全て連結されていま
 す。
2.持分法の適用に関する事項      2.持分法の適用に関する事項      2.持分法の適用に関する事項
  子会社は全て連結されており、           同左                  同左
 関連会社はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関    3.連結子会社の中間決算日等に関    3.連結子会社の事業年度に関する
  する事項                する事項                 事項
  連結子会社のうち、三星工業株           同左              連結子会社のうち、三星工業株
 式会社の中間決算日は9月30日、                        式会社の決算日は3月31日、新キ
 新キタミ株式会社の中間決算日は                         タミ株式会社の決算日は2月28
 8月31日、株式会社エムエスの中                        日、株式会社エムエスの決算日は
 間決算日は6月30日であります。                        12月31日であります。連結財務諸
 中間連結財務諸表の作成に当たっ                         表の作成に当たって、新キタミ株
 ては、新キタミ株式会社は8月31                        式会社は2月28日現在、株式会社
 日現在、株式会社エムエスについ                         エムエスについては12月31日現在
 ては6月30日現在の中間財務諸表                        の決算財務諸表を使用し、連結決
 を使用し、中間連結決算日との間                         算日との間に生じた重要な取引に
 に生じた重要な取引については連                         ついては連結上必要な調整を行っ
 結上必要な調整を行っておりま                          ております。
 す。
4.会計処理基準に関する事項      4.会計処理基準に関する事項      4.会計処理基準に関する事項
 (1)重要な資産の評価基準及び評    (1)重要な資産の評価基準及び評    (1)重要な資産の評価基準及び評
    価方法                 価方法                 価方法
   ① 有価証券              ① 有価証券              ① 有価証券の評価基準及び
                                             評価方法
   その他有価証券             その他有価証券              その他有価証券
    時価のあるもの             時価のあるもの              時価のあるもの
     中間決算末日の市場価格          中間連結決算日の市場          決算日の市場価格等に基
     等に基づく時価法             価格等に基づく時価法          づく時価法
     (評価差額は全部資本直         (評価差額は全部純資産          (評価差額は全部資本直
     入法により処理し、売却         直入法により処理し、売          入法により処理し、売却
     原価は移動平均法により         却原価は移動平均法によ          原価は移動平均法により
     算定)                 り算定)                 算定)
    時価のないもの             時価のないもの              時価のないもの
     移動平均法による原価法            同左                  同左
  ② たな卸資産の評価基準及び      ② たな卸資産              ② たな卸資産の評価基準及び
    評価方法                                     評価方法
     総平均法による原価法            同左                   同左




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   前中間連結会計期間           当中間連結会計期間               前連結会計年度
 (自 平成17年4月1日        (自 平成18年4月1日         (自    平成17年4月1日
  至 平成17年9月30日)       至 平成18年9月30日)        至    平成18年3月31日)
(2)重要な減価償却資産の減価償    (2)重要な減価償却資産の減価償     (2)重要な減価償却資産の減価償
   却の方法                却の方法                 却の方法
  ① 有形固定資産            ① 有形固定資産             ① 有形固定資産
    定額法によっております。           同左                    同左
   なお、主な資産の耐用年数は
  以下のとおりであります。
  建物及び構築物   7∼50年
  機械装置及び運搬具 4∼12年
  ② 無形固定資産           ②   無形固定資産           ②   無形固定資産
    定額法によっております。            同左                   同左
    なお、ソフトウェア(自社
   利用分)については、社内に
   おける利用可能期間(5年)
   に基づく定額法によっており
   ます。
(3)重要な引当金の計上基準      (3)重要な引当金の計上基準       (3)重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金             ① 貸倒引当金              ① 貸倒引当金
    売掛金、受取手形、貸付金           同左                   同左
   等の貸倒損失に備えるため、
   一般債権については貸倒実績
   率により、貸倒懸念債権等特
   定の債権については個別に回
   収可能性を勘案し、回収不能
   見込額を計上しております。
  ② 賞与引当金            ②   賞与引当金            ②   賞与引当金
    従業員に対して支給する賞            同左                   同左
   与の支出に充てるため、支給
   見込額に基づき計上しており
   ます。
  ③ 退職給付引当金          ③   退職給付引当金          ③ 退職給付引当金
    従業員の退職給付に備える            同左              従業員の退職給付に備える
   ため、当連結会計年度末にお                           ため、当連結会計年度末にお
   ける退職給付債務及び年金資                           ける退職給付債務及び年金資
   産の見込額に基づき、当中間                           産の見込額に基づき、当連結
   連結会計期間末において発生                           会計期間末において発生して
   していると認められる額を計                           いると認められる額を計上し
   上しております。                                ております。
  ④ 役員退職慰労引当金        ④   役員退職慰労引当金        ④ 役員退職慰労引当金
    役員の退職慰労金の支出に            同左              役員の退職慰労金の支出に
   備えるため、役員退職慰労金                           備えるため、役員退職慰労金
   規程に基づく中間期末要支給                           規程に基づく期末要支給額を
   額を計上しております。                             計上しております。




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   前中間連結会計期間          当中間連結会計期間               前連結会計年度
 (自 平成17年4月1日       (自 平成18年4月1日         (自    平成17年4月1日
  至 平成17年9月30日)      至 平成18年9月30日)        至    平成18年3月31日)
                    ⑤  環境対策引当金
   ──────              「ポリ塩化ビフェニル廃棄        ──────
                      物の適正な処理に関する特別
                      措置法」によって、処理する
                      ことが義務づけられているPCB
                      廃棄物の処理費用に充てるた
                      め、当社及び連結子会社で保
                      管中であるPCB廃棄物につい
                      て、日本環境安全事業㈱から
                      公表されている処理単価に基
                      づき算出した処理費用見込み
                      額を計上しております。
(4)外貨建の資産又は負債の本邦   (4)重要な外貨建の資産又は負債     (4)重要な外貨建の資産又は負債
   通貨への換算基準           の本邦通貨への換算基準          の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、中間          同左              外貨建金銭債権債務は、連結
  決算日の直物為替相場により円                        決算日の直物為替相場により円
  貨に換算し、換算差額は損益と                        貨に換算し、換算差額は損益と
  して処理しております。                           して処理しております。
   なお、為替予約等の振当処理
  の対象となっている外貨建金銭
  債権債務については、当該為替
  予約等の円貨額に換算しており
  ます。
(5)重要なリース取引の処理方法   (5)重要なリース取引の処理方法     (5)重要なリース取引の処理方法
   リース物件の所有権が借主に          同左                   同左
  移転すると認められるもの以外
  のファイナンス・リース取引に
  ついては、通常の賃貸借取引に
  係る方法に準じた会計処理によ
  っております。




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    前中間連結会計期間           当中間連結会計期間              前連結会計年度
  (自 平成17年4月1日        (自 平成18年4月1日        (自    平成17年4月1日
   至 平成17年9月30日)       至 平成18年9月30日)       至    平成18年3月31日)
 (6)重要なヘッジ会計の方法     (6)重要なヘッジ会計の方法       (6)重要なヘッジ会計の方法
   ① ヘッジ会計の方法         ① ヘッジ会計の方法           ① ヘッジ会計の方法
     繰延ヘッジ処理によって            同左                    同左
    おります。ただし、為替予
    約が付されている外貨建金
    銭債権については振当処理
    を行っております。
   ② ヘッジ手段とヘッジ対象      ② ヘッジ手段とヘッジ対象       ② ヘッジ手段とヘッジ対象
   (ヘッジ手段)為替予約        (ヘッジ手段) 同左          (ヘッジ手段) 同左
   (ヘッジ対象)外貨建金銭債権     (ヘッジ対象) 同左          (ヘッジ対象) 同左
   ③ ヘッジ方針            ③ ヘッジ方針             ③ ヘッジ方針
     当社は、将来の外貨建に           同左                  同左
    よる製品の販売に係る為替
    相場の変動によるリスクを
    軽減するため、実需の範囲
    内で為替予約取引を利用す
    ることとしております。
   ④ ヘッジ有効性評価の方法      ④   ヘッジ有効性評価の方法     ④   ヘッジ有効性評価の方法
     ヘッジ対象のキャッシュ・            同左                  同左
   フローの変動の累計と、ヘ
   ッジ手段のキャッシュ・フ
   ローの変動の累計とを比率
   分析する方法により行って
   おります。ただし、為替予
   約取引のうち、ヘッジ対象
   とヘッジ手段の重要な条件
   がほぼ同じであり、高い相
   関関係があると考えられる
   ものについては有効性の判
   定を省略しております。
 (7)その他中間連結財務諸表作成    (7)その他中間連結財務諸表作成    (7)その他連結財務諸表作成のた
    のための重要な事項           のための重要な事項           めの重要な事項
   消費税等の会計処理           消費税等の会計処理           消費税等の会計処理
     消費税及び地方消費税の会           同左                  同左
    計処理は、税抜き方式によっ
    ております。
5.中間連結キャッシュ・フロー計    5.中間連結キャッシュ・フロー計    5.連結キャッシュ・フロー計算書
   算書における資金の範囲        算書における資金の範囲         における資金の範囲
   手許現金、要求払預金及び取得          同左                  同左
 日から3ヶ月以内に満期日又は償
 還日の到来する流動性の高い、容
 易に換金可能であり、かつ、価値
 の変動について僅少なリスクしか
 負わない短期的投資。




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  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
    前中間連結会計期間             当中間連結会計期間                前連結会計年度
  (自 平成17年4月1日          (自 平成18年4月1日          (自    平成17年4月1日
   至 平成17年9月30日)         至 平成18年9月30日)         至    平成18年3月31日)
 (固定資産の減損に係る会計基準)                            (固定資産の減損に係る会計基準)
  当中間連結会計期間から「固定資          ──────             当連結会計年度より、「固定資産
産の減損に係る会計基準」(「固定                            の減損に係る会計基準」(「固定資
資産の減損に係る会計基準の設定に                            産の減損に係る会計基準の設定に関
関する意見書」(企業会計審議会                             する意見書」(企業会計審議会 平
平成14年8月9日))及び「固定資産                          成14年8月9日))及び「固定資産の
の減損に係る会計基準の適用指針」                            減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成15年10                          (企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第6                           月31日 企業会計基準適用指針第6
号)を適用しております。                                号)を適用しております。
  これによる損益に与える影響はあ                             これによる損益に与える影響はあ
りません。                                       りません。
                     (貸借対照表の純資産の部の表示に
                       関する会計基準)
     ──────           当中間連結会計期間より、「貸借              ──────
                     対照表の純資産の部の表示に関する
                     会計基準」(企業会計基準第5号
                     平成17年12月9日)及び「貸借対照
                     表の純資産の部の表示に関する会計
                     基準等の適用指針」(企業会計基準
                     適用指針第8号 平成17年12月9
                     日)を適用しております。
                      これまでの資本の部の合計に相当
                     する金額は2,475,082千円でありま
                     す。
                      なお、当中間連結会計期間におけ
                     る中間連結貸借対照表の純資産の部
                     については、中間連結財務諸表規則
                     の改正に伴い、改正後の中間連結財
                     務諸表規則により作成しておりま
                     す。




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   注記事項
   (中間連結貸借対照表関係)
      前中間連結会計期間末                        当中間連結会計期間末                          前連結会計年度末
      (平成17年9月30日)                      (平成18年9月30日)                       (平成18年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額               ※1.有形固定資産の減価償却累計額                  ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                 4,979,462千円                       4,581,311千円                       4,548,152千円
※2.担保資産及び担保債務                   ※2.担保資産及び担保債務                      ※2.担保資産及び担保債務
   担保に供している資産は次のとおりで               担保に供している資産は次のとおりで                  担保に供している資産は次のとおりで
  あります。                           あります。                              あります。
  工場財団                            工場財団                               工場財団
   建物             343,006千円        建物                  325,733千円      建物              336,510千円
   構築物                162千円        構築物                     138千円      構築物                 138千円
   機械及び装置         630,113千円        機械及び装置              530,631千円      機械及び装置          573,054千円
   土地                32,118千円      土地                   32,118千円      土地                  32,118千円
  債務の内容                           債務の内容                              債務の内容
   短期借入金          100,000千円        短期借入金               400,000千円      短期借入金           200,000千円
   長期借入金          400,000千円        長期借入金               200,000千円      長期借入金           400,000千円
※3.手形割引高及び裏書譲渡高                 ※3.手形割引高及び裏書譲渡高                    ※3.手形割引高及び裏書譲渡高
   受取手形割引高     547,198千円           受取手形割引高     239,967千円              受取手形割引高     500,121千円
   受取手形裏書譲渡高         6,210千円       受取手形裏書譲渡高               413千円      受取手形裏書譲渡高           5,494千円
                                 4.偶発債務
         −                         手形流動化に伴う偶発債務は次のとお                          −
                                  りであります。
                                    買戻義務               270,486千円
                                ※5.期末日満期手形
         −                         中間連結会計期間末日満期手形の会計                          −
                                  処理については、満期日に決済が行われ
                                  たものとして処理しております。
                                   なお、当中間連結会計期間末日が金融
                                  機関の休日であったため、次の中間連結
                                  会計期間末日満期手形が、中間連結会計
                                  期間末残高から除かれております。
                                    受取手形      282,604千円
                                    支払手形               423,807千円


   (中間連結損益計算書関係)
     前中間連結会計期間                       当中間連結会計期間                             前連結会計年度
    (自 平成17年4月1日                    (自 平成18年4月1日                        (自 平成17年4月1日
     至 平成17年9月30日)                   至 平成18年9月30日)                       至 平成18年3月31日)
※1.販売費及び一般管理費の主なもの              ※1.販売費及び一般管理費の主なもの                 ※1.販売費及び一般管理費の主なもの
   従業員給料             72,794千円      従業員給料                87,369千円      従業員給料           126,306千円
   賞与引当金繰入額          14,701千円      賞与引当金繰入額             27,637千円      賞与引当金繰入額         30,258千円
   運送・梱包費         120,419千円        運送・梱包費              138,126千円      運送・梱包費          254,535千円
   退職給付費用          10,162千円        退職給付費用                2,299千円      退職給付費用            6,506千円
   旅費・通信費            22,751千円      旅費・通信費              23,0777千円      旅費・通信費              44,056千円
   減価償却費             10,586千円      減価償却費                10,901千円      減価償却費               22,311千円
   租税公課              7,311千円       租税公課                  7,240千円      租税公課        14,974千円
                                                                   ※2.固定資産売却損の内容は、次のとおり
             −                                −
                                                                      であります。
                                                                      機械装置及び運搬具              90千円
                                                                      その他(工具器具備品)            60千円
                                                                       計            151千円
                                ※3.固定資産除却損の内容は、次のとおり               ※3.固定資産除却損の内容は、次のとおり
             −
                                   であります。                             であります。
                                   建物及び構築物                 720千円      建物及び構築物             3,694千円
                                   機械装置及び運搬具             4,421千円      機械装置及び運搬具           26,196千円
                                   その他(工具器具備品)             117千円      その他(工具器具備品)          3,176千円
                                    計                    5,259千円       計                  33,067千円




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   (中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自    平成18年4月1日      至   平成18年9月30日)

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

                     前連結会計年度末        当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
                     株式数(千株)         増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)

発行済株式

  普通株式                       9,000               −                 −              9,000

        合計                   9,000               −                 −              9,000

自己株式

  普通株式   (注)                   269               17                15               271

        合計                     269               17                15               271
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取り15千
     株、及び単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
   2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分によるもの
     であります。




2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

                                        1株当たり
                           配当金の総額
 (決議)          株式の種類                     配当額               基準日          効力発生日
                            (千円)
                                         (円)
 平成18年6月27日
               普通株式            61,114            7    平成18年3月31日 平成18年6月28日
  定時株主総会

   (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間                           前連結会計年度
    (自 平成17年4月1日               (自 平成18年4月1日                      (自 平成17年4月1日
     至 平成17年9月30日)              至 平成18年9月30日)                     至 平成18年3月31日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連       現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連            現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対
結貸借対照表に掲記されている科目の金額と       結貸借対照表に掲記されている科目の金額と            照表に掲記されている科目の金額との関係
の関係                        の関係
 現金及び預金勘定       53,880千円    現金及び預金勘定            69,650千円   現金及び預金勘定           46,089千円
 預入期間が3ヶ月を超え               預入期間が3ヶ月を超え                     預入期間が3ヶ月を超え
                △8,600 〃                        △8,600〃                       △3,800〃
 る定期預金                     る定期預金                           る定期預金
 現金及び現金同等物                 現金及び現金同等物                       現金及び現金同等物
                45,280千円                        61,050千円                      42,289千円




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     (リース取引関係)
        前中間連結会計期間                当中間連結会計期間                 前連結会計年度
       (自 平成17年4月1日             (自 平成18年4月1日            (自 平成17年4月1日
        至 平成17年9月30日)            至 平成18年9月30日)           至 平成18年3月31日)
リース物件の所有権が借主に移転すると認め               ──────        リース物件の所有権が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引                             られるもの以外のファイナンス・リース取引
に係る注記                                            に係る注記
(借主側)                                            (借主側)
①   リース物件の取得価額相当額、減価償却                           ①   リース物件の取得価額相当額,減価償却
    累計額相当額、減損損失累計額相当額及                               累計額相当額及び期末残高相当額
    び中間期末残高相当額
           工具・器具・備品                                          工具・器具・備品
    取得価額相当額           6,492千円                        取得価額相当額            6,492千円
    減価償却累計額相当額        5,842千円                        減価償却累計額相当額         6,492千円
    中間期末残高相当額                                        期末残高相当額
                        649千円                                             −千円
    なお、取得価額相当額は,未経過リース                               なお、取得価額相当額は,未経過リース
    料中間期末残高が有形固定資産の中間期末                              料期末残高が有形固定資産の期末残高等に
    残高等に占める割合が低いため、支払利子                              占める割合が低いため、支払利子込み法に
    込み法により算定しております。                                  より算定しております。
②    未経過リース料中間期末残高相当額等                           ②    未経過リース料期末残高相当額
     未経過リース料中間期末残高相当額
     1年以内          649千円                              1年以内                −千円
     1年超                −千円                           1年超                 −千円
      合計           649千円                               合計           −千円
    なお、未経過リース料中間期末残高相当                               なお、未経過リース料期末残高相当額
    額は、未経過リース料中間期末残高が有形                              は、未経過リース料期末残高が有形固定資
    固定資産の中間期末残高等に占める割合が                              産の期末残高等に占める割合が低いため、
    低いため、支払利子込み法により算定して                              支払利子込み法により算定しております。
    おります。
③   支払リース料、リース資産減損勘定の取                           ③   支払リース料及び減価償却費相当額
    崩額、減価償却費相当額及び減損損失額
     支払リース料             649千円                         支払リース料            1,298千円
     減価償却費相当額           649千円                         減価償却費相当額          1,298千円
④   減価償却費相当額の算定方法                                ④   減価償却費相当額の算定方法
    リース期間を耐用年数とし,残存価額を                               リース期間を耐用年数とし,残存価額を
 零とする定額法によっております。                                    零とする定額法によっております。
(減損損失について)
     リース資産に配分された減損損失はあり
    ません。




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  (有価証券関係)
   前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                     中間連結貸借対照表計
                    取得原価(千円)                         差額(千円)
                                     上額(千円)

(1)株式                  276,911             460,018     183,107

(2)債券

   国債・地方債等                  −                   −           −

   社債                       −                   −           −

   その他                      −                   −           −

(3)その他                      −                   −           −

         合計            276,911             460,018     183,107


    2.時価評価されていない主な有価証券の内容
                                         中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

   非上場株式                                               3,600


   当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                     中間連結貸借対照表計
                    取得原価(千円)                         差額(千円)
                                     上額(千円)

(1)株式                  277,336             449,684     172,347

(2)債券

   国債・地方債等                  −                   −           −

   社債                       −                   −           −

   その他                      −                   −           −

(3)その他                      −                   −           −

         合計            277,336             449,684     172,347


    2.時価評価されていない主な有価証券の内容
                                         中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

   非上場株式                                               3,600




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   前連結会計年度末(平成18年3月31日)
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                             連結貸借対照表計上額
                    取得原価(千円)                               差額(千円)
                                                (千円)

(1)株式                     225,413                515,517     290,104

(2)債券

   国債・地方債等                     −                      −           −

   社債                          −                      −           −

   その他                         −                      −           −

(3)その他                         −                      −           −

         合計               225,413                515,517     290,104


    2.時価評価されていない主な有価証券の内容
                                                連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

   非上場株式                                                     3,600


  (デリバティブ取引関係)
   前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)
     該当事項はありません。
     なお、為替予約取引を行っておりますが、外貨建金銭債権債務等に振り当てた以外のものはヘッジ会計を適
    用しておりますので、注記の対象から除いております。


   当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
     該当事項はありません。
     なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバテ
    ィブ取引については、注記の対象から除いております。


   前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
     該当事項はありません。
     なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバテ
    ィブ取引については、注記の対象から除いております。


  (ストック・オプション等関係)
   当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至          平成18年9月30日)
     該当事項はありません。




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  (セグメント情報)
   【事業の種類別セグメント情報】
    前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日              至    平成17年9月30日)
                伸銅製品        アルミ製       仕入商品         金属加工                   消去又は
                                                                計                       連結
                事業          品事業        事業           事業                     全社
                                                               (千円)                    (千円)
                (千円)        (千円)       (千円)         (千円)                   (千円)

売上高
 (1)外部顧客に対する売
                3,296,736    588,163   1,552,975     288,707   5,726,581         −     5,726,581
    上高
 (2)セグメント間の内部
                   27,690         −            −     115,881     143,571   (143,571)         −
    売上高又は振替高
        計       3,324,426    588,163   1,552,975     404,588   5,870,152   (143,571) 5,726,581

営業費用            3,055,563    551,372   1,513,175     384,148   5,504,258      6,718    5,510,976

営業利益             268,863     36,791        39,800    20,440     365,894    (150,289)    215,605
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
   2.各区分の主な製品
    (1)伸銅製品事業     銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
    (2)アルミ製品事業    アルミ形材
    (3)仕入商品事業     銅・黄銅の仕入商品
    (4)金属加工事業     銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(6,718千円)の主なものは、親会社本社
        の総務部門等管理部門に係る費用であります。


       当中間連結会計期間(自   平成18年4月1日         至    平成18年9月30日)
                伸銅製品        アルミ製       仕入商品         金属加工                   消去又は
                                                                計                       連結
                事業          品事業        事業           事業                     全社
                                                               (千円)                    (千円)
                (千円)        (千円)       (千円)         (千円)                   (千円)

売上高
 (1)外部顧客に対する売
                5,828,384    800,863   2,451,762     320,344   9,401,353               9,401,353
    上高
 (2)セグメント間の内部
                   47,418         −            −     195,817     243,235   (243,235)         −
    売上高又は振替高
        計       5,875,802    800,863   2,451,762     516,161   9,644,588   (243,235) 9,401,353

営業費用            5,443,770    768,098   2,415,581     464,339   9,091,788     15,253    9,107,041

営業利益             432,032     32,765        36,181    51,822     552,800    (258,488)    294,312
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
   2.各区分の主な製品
    (1)伸銅製品事業     銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
    (2)アルミ製品事業    アルミ形材
    (3)仕入商品事業     銅・黄銅の仕入商品
    (4)金属加工事業     銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(15,253千円)の主なものは、親会社本社
        の総務部門等管理部門に係る費用であります。




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       前連結会計年度(自    平成17年4月1日          至   平成18年3月31日)
                伸銅製品           アルミ製        仕入商品        金属加工                  消去又は
                                                                    計                     連結
                事業             品事業         事業          事業                    全社
                                                                  (千円)                   (千円)
                (千円)           (千円)        (千円)        (千円)                  (千円)

売上高
 (1)外部顧客に対する売
                   7,628,430   1,310,857   3,333,312    572,816 12,845,415         − 12,845,415
    上高
 (2)セグメント間の内部
                      61,260          −           −     257,811    319,071   (319,071)        −
    売上高又は振替高
        計          7,689,690   1,310,857   3,333,312    830,627 13,164,486   (319,071) 12,845,415

営業費用               7,087,350   1,235,452   3,255,754    780,627 12,359,183      7,958 12,367,141

営業利益                602,340       75,405      77,558    50,000     805,303   (327,029)   478,274
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
   2.各区分の主な製品
    (1)伸銅製品事業     銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
    (2)アルミ製品事業    アルミ形材
    (3)仕入商品事業     銅・黄銅の仕入商品
    (4)金属加工事業     銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(7,958千円)の主なものは、親会社本社
        の総務部門等管理部門に係る費用であります。


      【所在地別セグメント情報】
       前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)
         在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。


       当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
         在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。


       前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
         在外子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。


      【海外売上高】
       前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)
         海外売上高は、連結売上高の10%未満であるので、海外売上高の記載は省略しております。


       当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
         海外売上高は、連結売上高の10%未満であるので、海外売上高の記載は省略しております。


       前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
         海外売上高は、連結売上高の10%未満であるので、海外売上高の記載は省略しております。




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  (1株当たり情報)
    前中間連結会計期間             当中間連結会計期間                     前連結会計年度
  (自 平成17年4月1日          (自 平成18年4月1日             (自      平成17年4月1日
   至 平成17年9月30日)         至 平成18年9月30日)            至      平成18年3月31日)
1株当たり純資産額   261.54円   1株当たり純資産額   283.11円   1株当たり純資産額   282.93円
1株当たり中間純利益   16.98円   1株当たり中間純利益   11.75円   1株当たり当期純利益   34.63円
 なお、潜在株式調整後1株当たり       なお、潜在株式調整後1株当たり       潜在株式調整後1株当たり当期純
中間純利益については、潜在株式が      中間純利益については、潜在株式が      利益については、潜在株式が存在し
存在しないため記載しておりませ       存在しないため記載しておりませ       ないため記載しておりません。
ん。                    ん。
(注)   1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎
                        前中間連結会計期間     当中間連結会計期間      前連結会計年度
                      (自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日
                       至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

中間(当期)純利益(千円)                 148,831        102,578             302,969

普通株主に帰属しない金額(千円)                   −              −                    −
普通株式に係る中間(当期)純利益
                              148,831        102,578             302,969
(千円)
期中平均株式数(株)                   8,765,046      8,727,283          8,748,107


  (重要な後発事象)
    該当事項はありません。


 (2)【その他】
     該当事項はありません。




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2【中間財務諸表等】
     (1)【中間財務諸表】
       ①【中間貸借対照表】
                                                                                                   前事業年度
                                前中間会計期間末                        当中間会計期間末
                                                                                                  要約貸借対照表
                               (平成17年9月30日)                    (平成18年9月30日)
                                                                                                (平成18年3月31日)

                     注記                             構成比                              構成比                             構成比
            区分                  金額(千円)                          金額(千円)                           金額(千円)
                     番号                             (%)                              (%)                             (%)

(資産の部)
Ⅰ        流動資産
    1     現金及び預金              16,206                           10,981                          15,813
    2     受取手形       ※3,6     597,868                         248,071                        1,003,373
    3     売掛金               2,180,173                       3,750,179                        2,467,027
    4     たな卸資産             1,553,012                       2,184,155                        1,874,005
    5     繰延税金資産              35,621                           47,568                          42,132
    6     その他                 96,361                          438,312                          99,392
                              △2,990                          △3,690                           △3,610
          貸倒引当金
         流動資産合計                         4,476,254    68.9                6,675,578   77.5                5,498,135   73.4
Ⅱ        固定資産
    1     有形固定資産
         (1)建物       ※1,2     410,046                         390,777                          402,513
         (2)機械及び装置   ※1,2     630,995                         531,432                          573,896
         (3)土地       ※2       224,318                         224,318                          224,318
                              114,652                          98,982                          97,127
         (4)その他      ※1
          有形固定資産合
                            1,380,013                       1,245,510                        1,297,856
          計
    2     無形固定資産              39,384                           31,783                          37,571
    3     投資その他の資
          産
         (1)投資有価証券            463,618                         453,284                          519,117
         (2)その他              137,236                         203,441                          136,393
                             △1,098                            △880                             △890
           貸倒引当金
          投資その他の資
                             599,756                         655,844                          654,620
          産合計
                                        2,019,154                        1,933,138                       1,990,049
         固定資産合計                                      31.1                            22.5                            26.6
         資産合計                           6,495,409   100.0                8,608,717   100.0               7,488,184   100.0


(負債の部)
Ⅰ        流動負債
    1     支払手形       ※6       777,519                       1,451,095                          953,288
    2     買掛金               1,148,737                       1,908,998                        1,515,510
    3     短期借入金      ※2     1,265,000                       1,753,000                        1,544,000
    4     未払金                 76,478                           70,490                          75,006
    5 未払法人税等                  86,815                          155,047                          85,405
    6     未払消費税等     ※4       13,517                                 −                         17,679
    7     未払事業所税                5,058                           5,095                          10,148
    8     預り金                 324,639                         315,347                          285,962
    9     賞与引当金               65,750                           73,095                          72,694
                              50,974                           57,873                          54,481
    10    その他
         流動負債合計                         3,814,492    58.7                5,790,043   67.3                4,614,178   61.6




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                                                                                           前事業年度
                            前中間会計期間末                      当中間会計期間末
                                                                                          要約貸借対照表
                           (平成17年9月30日)                  (平成18年9月30日)
                                                                                        (平成18年3月31日)

                   注記                           構成比                           構成比                            構成比
          区分                金額(千円)                        金額(千円)                         金額(千円)
                   番号                           (%)                           (%)                            (%)

Ⅱ       固定負債
    1    長期借入金     ※2     400,000                       200,000                        400,000
    2    退職給付引当金          229,787                       223,003                        218,583
    3    役員退職慰労引
                           14,875                        21,063                         17,925
         当金
 4      環境対策引当金                −                        123,507                             −
                            2,314                            −                          16,660
    5    繰延税金負債
                                      646,977                       567,573                        653,168
     固定負債合計                                     10.0                           6.6                            8.7
     負債合計                           4,461,469   68.7              6,357,617   73.9               5,267,347   70.3


(資本の部)
Ⅰ    資本金                             450,000     6.9                    −       −                  450,000    6.0
Ⅱ       資本剰余金
                            1,275                            −                           1,275
 1      自己株式処分差益
        資本剰余金合計                         1,275    0.0                    −       −                    1,275    0.0
Ⅲ       利益剰余金
    1   利益準備金              45,600                            −                          45,600
 2      任意積立金           1,154,769                            −                       1,154,769
 3      中間(当期)未
                         361,272                             −                        515,861
        処分利益
        利益剰余金合計                     1,561,642   24.0                    −       −                1,716,230   22.9
Ⅳ       その他有価証券評
                                      108,765    1.7                    −       −                  141,625    1.9
        価差額金
                                     △87,743                            −                        △88,294
Ⅴ       自己株式                                    △1.4                            −                            △1.2
        資本合計                        2,033,939   31.3                    −       −                2,220,837   29.7
        負債資本合計                                  100.0                           −                            100.0
                                    6,495,409                           −                        7,488,184




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                                                                             前事業年度
                          前中間会計期間末            当中間会計期間末
                                                                            要約貸借対照表
                         (平成17年9月30日)        (平成18年9月30日)
                                                                          (平成18年3月31日)

                    注記              構成比                           構成比                構成比
          区分             金額(千円)               金額(千円)                      金額(千円)
                    番号              (%)                           (%)                (%)

(純資産の部)

Ⅰ    株主資本

    1   資本金                                            450,000      5.2

 2      資本剰余金

     (1) 自己株式処分差
                                              2,154
         益

        資本剰余金合計                                          2,154      0.0

 3      利益剰余金

     (1) 利益準備金                               55,600

     (2) その他利益剰余
         金
         固定資産圧縮積
                                             28,213
         立金

         別途積立金                            1,350,000

                                           353,125
         繰越利益剰余金

        利益剰余金合計                                       1,786,938    20.8

                                                      △90,368
 4      自己株式                                                      △1.0

         株主資本合計                                       2,148,725    25.0

Ⅱ    評価・換算差額等

    1   その他有価証券評
                                            102,374
        価差額金
        評価・換算差額等合
                                                       102,374      1.1
        計

    純資産合計                                             2,251,100    26.1

    負債純資産合計                                           8,608,717   100.0




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     ②【中間損益計算書】
                                                                                   前事業年度
                         前中間会計期間                    当中間会計期間
                                                                                  要約損益計算書
                    (自   平成17年4月1日               (自 平成18年4月1日
                                                                               (自 平成17年4月1日
                     至   平成17年9月30日)              至 平成18年9月30日)
                                                                                至 平成18年3月31日)

               注記                        構成比                           構成比                            構成比
      区分             金額(千円)                        金額(千円)                        金額(千円)
               番号                        (%)                           (%)                            (%)

Ⅰ   売上高                      5,462,851   100.0             9,125,873   100.0             12,332,328   100.0
                             4,961,524                     8,450,693                     11,230,766
Ⅱ   売上原価                                 90.8                          92.6                           91.1
    売上総利益                                  9.2                           7.4                            8.9
                               501,326                       675,180                      1,101,562
Ⅲ   販売費及び一般管
                               340,295                       373,981                        701,618
                                           6.2                           4.1                            5.7
    理費
    営業利益                                   2.9                           3.3                            3.2
                               161,031                       301,198                        399,943
Ⅳ   営業外収益      ※1              253,605     4.6               426,059     4.7                518,599     4.2
                               187,792                       381,027                        395,995
Ⅴ   営業外費用      ※2                          3.4                           4.2                            3.2
    経常利益                                   4.2                           3.8                            4.2
                               226,844                       346,230                        522,547
                                   −                         123,620                         32,756
Ⅵ   特別損失       ※3                          0.0                           1.4                           0.2
    税引前中間(当
                                           4.2                           2.4                            4.0
                               226,844                       222,610                        489,790
    期)純利益
    法人税、住民税及
                    82,477                       153,611                       205,460
    び事業税
                     7,656     90,133            △62,824     90,786            △6,968       198,491
    法人税等調整額                                1.6                           1.0                            1.6
    中間(当期)純利
                                           2.5               131,823     1.4                            2.4
                               136,710                                                      291,299
    益
                               224,561                                                      224,561
    前期繰越利益                                                       −
    中間(当期)未処
                               361,272                           −                          515,861
    分利益




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    ③【中間株主資本等変動計算書】
   当中間会計期間(自平成18年4月1日                    至平成18年9月30日)
                                                                          株主資本

                                    資本剰余金                                 利益剰余金
                                                                                                                   株主
                                                                        その他利益剰余金                          自己
                                   その他 資本                                                       利益
                         資本金                                                                                       資本
                                                        利益        固定                  繰越                  株式
                                   資本 剰余金                                                      剰余金
                                                                           別途                                      合計
                                                       準備金       資産圧縮                 利益
                                   準備金 合計                                                       合計
                                                                           積立金
                                                                  積立金                剰余金

平成18年3月31日   残高(千円)      450,000   1,275      1,275    45,600     54,769 1,100,000   515,861 1,716,230 △88,294 2,079,211

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注)        (千円)                                                               △61,114   △61,114            △61,114

 中間純利益            (千円)                                                               131,823   131,823            131,823

 自己株式の取得          (千円)                                                                                   △7,044   △7,044

 自己株式の処分          (千円)                 879     879                                                        4,970     5,850

 固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                △26,555               26,555         0                  0
 (注)        (千円)
 利益準備金の積立(注)
                                                       10,000                        △10,000         0                  0
            (千円)
 別途積立金の積立(注)
                                                                           250,000 △250,000          0
            (千円)
 株主資本以外の項目の中間会計
 期間中の変動額(純額)
            (千円)
中間会計期間中の変動額合計
                              0        879     879     10,000 △26,555      250,000 △162,735     70,708   △2,074    69,514
            (千円)


平成18年9月30日   残高 (千円)     450,000   2,154      2,154    55,600     28,213 1,350,000   353,125 1,786,939 △90,368 2,148,725




                             評価・換算差額等

                           その他                          純資産合計
                                         評価・換算
                          有価証券
                                         差額等合計
                          評価差額金

平成18年3月31日   残高(千円)          141,625         141,625     2,220,837

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注)        (千円)                                    △61,114

 中間純利益            (千円)                                     131,823

 自己株式の取得          (千円)                                     △7,044

 自己株式の処分          (千円)                                          5,850

 固定資産圧縮積立金の取崩
                                                                    0
 (注)        (千円)
 利益準備金の積立て(注)
                                                                    0
            (千円)
 別途積立金の積立て(注)
                                                                    0
            (千円)
 株主資本以外の項目の中間会計期
                            △39,251          △39,251      △39,251
 間中の変動額(純額) (千円)

中間会計期間中の変動額合計
                            △39,251          △39,251        30,263
            (千円)

平成18年9月30日   残高   (千円)       102,374         102,374     2,251,100

(注)   平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。




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  中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
       前中間会計期間               当中間会計期間                前事業年度
  (自    平成17年4月1日       (自    平成18年4月1日       (自   平成17年4月1日
   至    平成17年9月30日)      至    平成18年9月30日)      至   平成18年3月31日)
1.資産の評価基準及び評価方法       1.資産の評価基準及び評価方法       1.資産の評価基準及び評価方法
 (1)有価証券               (1)有価証券               (1)有価証券の評価基準及び
                                                評価方法
  ①  子会社株式              ①  子会社株式               ① 子会社株式
    移動平均法による原価法               同左                     同左
   ② その他有価証券             ② その他有価証券             ② その他有価証券
    時価のあるもの               時価のあるもの               時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に          中間決算日の市場価格等に          決算日の市場価格等に基づ
     基づく時価法(評価差額は          基づく時価法(評価差額は          く時価法(評価差額は全部
     全部資本直入法により処理          全部純資産直入法により処          資本直入法により処理し、
     し、売却原価は移動平均法          理し、売却原価は移動平均          売却原価は移動平均法によ
     により算定)                法により算定)               り算定)
    時価のないもの               時価のないもの               時価のないもの
     移動平均法による原価法              同左                     同左
 (2)たな卸資産              (2)たな卸資産              (2)たな卸資産
    総平均法による原価法                 同左                    同左
2.固定資産の減価償却の方法        2.固定資産の減価償却の方法        2.固定資産の減価償却の方法
 (1)有形固定資産             (1)有形固定資産             (1)有形固定資産
    定額法によっております。          定額法によっております。               同左
    なお、主な資産の耐用年数は         なお、主な資産の耐用年数は
   以下のとおりであります。          以下のとおりであります。
   建物       7∼31年        建物        7∼50年
   機械及び装置     12年        機械及び装置      12年
 (2)無形固定資産             (2)無形固定資産             (2)無形固定資産
    定額法によっております。               同左                   同左
    ただし、ソフトウェア(自社
   利用分)については、社内にお
   ける利用可能期間(5年)に基
   づく定額法によっております。




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       前中間会計期間               当中間会計期間                前事業年度
  (自    平成17年4月1日       (自    平成18年4月1日       (自   平成17年4月1日
   至    平成17年9月30日)      至    平成18年9月30日)      至   平成18年3月31日)
3.引当金の計上基準            3.引当金の計上基準            3.引当金の計上基準
 (1)貸倒引当金              (1)貸倒引当金              (1)貸倒引当金
    売掛金,受取手形,貸付金等             同左                    同左
   の貸倒損失に備えるため、一般
   債権については貸倒実績率によ
   り、貸倒懸念債権等特定の債権
   については個別に回収可能性を
   勘案し、回収不能見込み額を計
   上しております。
 (2)賞与引当金              (2)賞与引当金              (2)賞与引当金
    従業員に対して支給する賞与             同左                    同左
   の支出に充てるため、支給見込
   額に基づき計上しております。
 (3)退職給付引当金            (3)退職給付引当金            (3)退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるた             同左                従業員の退職給付に備えるた
   め、当期末における退職給付債                              め、当期末における退職給付債
   務及び年金資産の見込額に基づ                              務及び年金資産の見込額に基づ
   き、当中間会計期間末において                              き、当期末において発生してい
   発生していると認められる額を                              ると認められる額を計上してお
   計上しております。                                   ります。
 (4)役員退職慰労引当金          (4)役員退職慰労引当金          (4)役員退職慰労引当金
    役員の退職慰労金の支出に備             同左                役員の退職慰労金の支出に備
   えるため、役員退職慰労金規程                              えるため、役員退職慰労金規程
   に基づく中間期末要支給額を計                              に基づく当期末要支給額を計上
   上しております。                                    しております。
                       (5)環境対策引当金
       ──────             「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の           ──────
                         適正な処理に関する特別措置
                         法」によって、処理することが
                         義務づけられているPCB廃棄物の
                         処理費用に充てるため、当社で
                         保管中であるPCB廃棄物につい
                         て、日本環境安全事業㈱から公
                         表されている処理単価に基づき
                         算出した処理費用見込み額を計
                         上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通      4.外貨建の資産及び負債の本邦通      4.外貨建の資産及び負債の本邦通
  貨への換算基準                貨への換算基準              貨への換算基準
  外貨建金銭債権債務は、中間決               同左             外貨建金銭債権債務は、期末日
 算日の直物為替相場により円貨に                             の直物為替相場により円貨に換
 換算し、換算差額は損益として処                             算し、換算差額は損益として処理
 理しております。                                    しております。
  なお、為替予約等の振当処理の
 対象となっている外貨建金銭債権
 債務については、当該為替予約等
 の円貨額に換算しております。




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       前中間会計期間               当中間会計期間                前事業年度
  (自    平成17年4月1日       (自    平成18年4月1日       (自   平成17年4月1日
   至    平成17年9月30日)      至    平成18年9月30日)      至   平成18年3月31日)
5.リース取引の処理方法          5.リース取引の処理方法          5.リース取引の処理方法
  リース物件の所有権が借主に移             同左                    同左
 転すると認められるもの以外のフ
 ァイナンス・リース取引について
 は、通常の賃貸借取引に係る方法
 に準じた会計処理によっておりま
 す。
6.重要なヘッジ会計の方法         6.重要なヘッジ会計の方法         6.重要なヘッジ会計の方法
  ① ヘッジ会計の方法            ① ヘッジ会計の方法           ① ヘッジ会計の方法
     繰延ヘッジ処理によって             同左                    同左
    おります。ただし、為替予
    約が付されている外貨建金
    銭債権については振当処理
    を行っております。
  ② ヘッジ手段とヘッジ対象         ② ヘッジ手段とヘッジ対象         ② ヘッジ手段とヘッジ対象
  (ヘッジ手段)為替予約           (ヘッジ手段)  同左           (ヘッジ手段)  同左
  (ヘッジ対象)外貨建金銭債権        (ヘッジ対象)  同左           (ヘッジ対象)  同左
  ③ ヘッジ方針               ③ ヘッジ方針               ③ ヘッジ方針
     当社は、将来の外貨建に             同左                    同左
    よる製品の販売に係る為替
   相場の変動によるリスクを
   軽減するため、実需の範囲
   内で為替予約取引を利用す
   ることとしております。
  ④ ヘッジ有効性評価の方法         ④   ヘッジ有効性評価の方法       ④   ヘッジ有効性評価の方法
    ヘッジ対象のキャッシュ                同左                    同左
   ・フローの変動の累計と、
   ヘッジ手段のキャッシュ・
   フローの変動の累計とを比
   率分析する方法により行っ
   ております。ただし、為替
   予約取引のうち、ヘッジ対
   象とヘッジ手段の重要な条
   件がほぼ同じであり、高い
   相関関係があると考えられ
   るものについては有効性の
   判定を省略しております。
7.その他中間財務諸表作成のため      7.その他中間財務諸表作成のため      7.その他財務諸表作成のための基
  の基本となる重要な事項           の基本となる重要な事項           本となる重要な事項
 消費税等の会計処理             消費税等の会計処理             消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計             同左                    同左
  処理は、税抜き方式によってお
  ります。




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  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
       前中間会計期間                当中間会計期間                前事業年度
  (自    平成17年4月1日        (自    平成18年4月1日       (自   平成17年4月1日
   至    平成17年9月30日)       至    平成18年9月30日)      至   平成18年3月31日)
 (固定資産の減損に係る会計基準)                             (固定資産の減損に係る会計基準)
  当中間会計期間から「固定資産の             ──────           当事業年度より、「固定資産の減
減損に係る会計基準」(「固定資産                             損に係る会計基準」(「固定資産の
の減損に係る会計基準の設定に関す                             減損に係る会計基準の設定に関する
る意見書」(企業会計審議会 平成                             意見書」(企業会計審議会 平成14
14年8月9日))及び「固定資産の減                           年8月9日))及び「固定資産の減損
損に係る会計基準の適用指針」(企                             に係る会計基準の適用指針」(企業
業会計基準委員会 平成15年10月31                          会計基準委員会 平成15年10月31日
日 企業会計基準適用指針第6号)を                            企業会計基準適用指針第6号)を適用
適用しております。                                    しております。
  これによる損益に与える影響はあ                              これによる損益に与える影響はあ
りません。                                        りません。
                      (貸借対照表の純資産の部の表示に
                         関する会計基準)
       ──────           当中間会計期間より、「貸借対照             ──────
                      表の純資産の部の表示に関する会計
                      基準」(企業会計基準第5号 平成
                      17年12月9日)及び「貸借対照表の
                      純資産の部の表示に関する会計基準
                      等の適用指針」(企業会計基準適用
                      指針第8号 平成17年12月9日)を
                      適用しております。
                       これまでの資本の部の合計に相当
                      する金額は2,475,082千円でありま
                      す。
                       なお、当中間会計期間における中
                      間貸借対照表の純資産の部について
                      は、中間財務諸表規則の改正に伴
                      い、改正後の中間財務諸表規則によ
                      り作成しております。




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                                                                                              三谷伸銅株式会社(321013)
                                                                                                        半期報告書


     注記事項
     (中間貸借対照表関係)
         前中間会計期間末                          当中間会計期間末                            前事業年度末
        (平成17年9月30日)                      (平成18年9月30日)                       (平成18年3月31日)
※1    有形固定資産の減価償却累計額              ※1    有形固定資産の減価償却累計額               ※1    有形固定資産の減価償却累計額
                   4,512,719千円                       4,144,564千円                          4,074,660千円
※2    担保資産及び担保債務                  ※2    担保資産及び担保債務                   ※2    担保資産及び担保債務
 (1)担保に供している資産は次のとおりで              (1)担保に供している資産は次のとおりで               (1)担保に供している資産は次のとおりで
    ある                                ある                                 ある
     工場財団                           工場財団                                  工場財団
      建物            343,005千円        建物                  325,733千円         建物              336,510千円
     構築物                161千円          構築物                   138千円         構築物                 138千円
     機械及び装置         630,113千円          機械及び装置            530,631千円         機械及び装置          573,054千円
      土地               32,118千円      土地                   32,118千円         土地               32,118千円
     債務の内容                          債務の内容                                 債務の内容
     短期借入金          100,000千円          短期借入金             400,000千円         短期借入金           200,000千円
     長期借入金          400,000千円          長期借入金             200,000千円         長期借入金           400,000千円


※3   手形割引高及び手形裏書高                 ※3   手形割引高及び手形裏書高                  ※3   手形割引高及び手形裏書高
     受取手形割引高     524,640千円             受取手形割引高     234,967千円              受取手形割引高     500,121千円


※4   消費税等の取扱い                     ※4   消費税等の取扱い                                   ─────
     仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺                 仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺
  後流動負債に「未払消費税等」として表                   後流動資産に「その他」に含めて表示し
  示しております。                             ております。
                                   5.偶発債務
            −                        手形流動化に伴う偶発債務は次のとお                             −
                                    りであります。
                                      買戻義務               270,486千円
                                  ※6.期末日満期手形
            −                        中間会計期間末日満期手形の会計処理                             −
                                    については、満期日に決済が行われたも
                                    のとして処理しております。
                                     なお、当中間会計期間末日が金融機関
                                    の休日であったため、次の中間会計期間
                                    末日満期手形が、中間会計期間末残高か
                                    ら除かれております。
                                        受取手形             282,604千円
                                        支払手形             423,807千円




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                                                                                                 半期報告書


   (中間損益計算書関係)
      前中間会計期間                         当中間会計期間                               前事業年度
    (自 平成17年4月1日                   (自 平成18年4月1日                      (自    平成17年4月1日
     至 平成17年9月30日)                  至 平成18年9月30日)                     至    平成18年3月31日)
※1.営業外収益のうち主要なもの             ※1.営業外収益のうち主要なもの                   ※1.営業外収益のうち主要なもの
   屑売却収入       183,751千円        屑売却収入       381,874千円              屑売却収入       396,147千円
   固定資産賃貸料        24,884千円        固定資産賃貸料           18,851千円       固定資産賃貸料           43,730千円
   受取配当金          10,374千円        受取配当金             12,185千円       受取配当金             14,665千円
   受取利息         3,214千円         受取利息         5,396千円               受取利息         7,269千円
※2.営業外費用のうち主要なもの             ※2.営業外費用のうち主要なもの                   ※2.営業外費用のうち主要なもの
   屑売却原価         173,736千円        屑売却原価             357,843千円      屑売却原価            366,145千円
   支払利息            8,383千円        支払利息               16,279千円      支払利息              19,296千円
   手形売却損          1,320千円         手形売却損              1,606千円       手形売却損              2,238千円
   賃貸資産減価償却費      2,572千円         賃貸資産減価償却費          2,515千円       賃貸資産減価償却費          5,145千円
   賃貸資産租税課金       1,623千円       賃貸資産租税課金     1,102千円               賃貸資産租税課金     1,623千円
       ─────                 ※3.特別損失のうち主要なもの                    ※3.特別損失のうち主要なもの
                                  環境対策引当金繰入                        建物除却損              2,876千円
                                                    123,507千円
                                  額                                構築物除却損               817千円
                                                                   機械及び装置除却損         25,522千円
                                                                   車両及び運搬具除却            362千円
                                                                   損
                                                                   工具器具備品除却損          3,176千円
 4.減価償却実施額                    4.減価償却実施額                          4.減価償却実施額
   有形固定資産         87,367千円      有形固定資産              72,050千円       有形固定資産           173,991千円
   無形固定資産         5,133千円         無形固定資産             5,788千円       無形固定資産            11,363千円


   (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自      平成18年4月1日      至   平成18年9月30日)

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

                     前事業年度末株式数 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
                     (千株)      株式数(千株)   株式数(千株)   式数(千株)

普通株式   (注)                        269                 17                  15             271

     合計                           269                 17                  15             271
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、平成17年6月27日開催の定時株主総会決議による買取り15千
     株、及び単元未満株式の買取り2千株によるものであります。
   2.普通株式の自己株式の株式数の減少15千株は、平成18年5月31日開催の取締役会決議による処分によるもの
     であります。




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                                                                                      半期報告書


     (リース取引関係)
            前中間会計期間                    当中間会計期間                 前事業年度
       (自   平成17年4月1日             (自   平成18年4月1日            (自 平成17年4月1日
        至   平成17年9月30日)            至   平成18年9月30日)           至 平成18年3月31日)
リース物件の所有権が借主に移転すると認め                    ──────       リース物件の所有権が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引                                 られるもの以外のファイナンス・リース取引
に係る注記                                                に係る注記
(借主側)                                                (借主側)
①   リース物件の取得価額相当額、減価償却                               ①   リース物件の取得価額相当額、減価償却
    累計額相当額、減損損失累計額相当額及                                   累計額相当額及び期末残高相当額
    び中間期末残高相当額
            工具・器具・備品                                             工具・器具・備品
    取得価額相当額            6,492千円                           取得価額相当額            6,492千円
    減価償却累計額相当額         5,842千円                           減価償却累計額相当額         6,492千円
    中間期末残高相当額                                            期末残高相当額
                          649千円                                               −千円
    なお、取得価額相当額は、未経過リース                                   なお、取得価額相当額は、未経過リース
    料中間期末残高が有形固定資産の中間期末                               料期末残高が有形固定資産の期末残高等に
    残高等に占める割合が低いため、支払利子                               占める割合が低いため、支払利子込み法に
    込み法により算定しております。                                      より算定しております。
②    未経過リース料中間期末残高相当額等                               ②    未経過リース料期末残高相当額
    未経過リース料中間期末残高相当額
     1年以内          649千円                                  1年以内                −千円
     1年超                  −千円                             1年超                 −千円
      合計           649千円                                   合計           −千円
    なお、未経過リース料中間期末残高相当                                   なお、未経過リース料期末残高相当額
    額は、未経過リース料中間期末残高が有形                               は、未経過リース料期末残高が有形固定資
    固定資産の中間期末残高等に占める割合が                               産の期末残高等に占める割合が低いため、
    低いため、支払利子込み法により算定して                                  支払利子込み法により算定しております。
    おります。
③   支払リース料、リース資産減損勘定の取                               ③    支払リース料及び減価償却費相当額
    崩額、減価償却費相当額及び減損損失額
     支払リース料               649千円                           支払リース料            1,298千円
     減価償却費相当額             649千円                           減価償却費相当額          1,298千円
④   減価償却費相当額の算定方法                                    ④   減価償却費相当額の算定方法
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を                                   リース期間を耐用年数とし、残存価額を
 零とする定額法によっております。                                        零とする定額法によっております。
(減損損失について)
     リース資産に配分された減損損失はあり
    ません。




     (有価証券関係)
      前中間会計期間末(平成17年9月30日)
        子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


       当中間会計期間末(平成18年9月30日)
         子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


       前事業年度末(平成18年3月31日)
         子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


     (1株当たり情報)
       中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。


     (重要な後発事象)
       該当事項はありません。




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(2)【その他】
    特記すべき事項はありません。




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第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
有価証券報告書及びその添付書類
  事業年度(第121期)(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)平成18年6月27日近畿財務局長に提出。




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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。




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                    独立監査人の中間監査報告書



                                              平成17年12月26日

三谷伸銅株式会社


 取締役会   御中


                          清友監査法人


                          指定社員
                                               中野   雄介        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員

                          指定社員
                                               人見   敏之        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三谷伸
銅株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年4月1日から平
成17年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金
計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に
あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の
ための合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、三谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                  以   上


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
   途保管しております。




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                                                                            半期報告書


                    独立監査人の中間監査報告書



                                              平成18年12月25日

三谷伸銅株式会社


 取締役会   御中


                          清友監査法人


                          指定社員
                                               中野   雄介        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員

                          指定社員
                                               人見   敏之        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三谷伸
銅株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年4月1日から平
成18年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資
本変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経
営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の
ための合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、三谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                  以   上


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
   途保管しております。




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                                                                            半期報告書



                     独立監査人の中間監査報告書



                                              平成17年12月26日

三谷伸銅株式会社


 取締役会    御中


                          清友監査法人


                          指定社員
                                              中野   雄介        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員

                          指定社員
                                              人見   敏之        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三谷伸
銅株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第121期事業年度の中間会計期間(平成17年4月1日から平
成17年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。
この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。
 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財
務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか
どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な
基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三谷伸銅株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年4月1日か
ら平成17年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                  以   上


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
   途保管しております。




                              49/50
                                                            EDINET提出書類 2006/12/25 提出
                                                                   三谷伸銅株式会社(321013)
                                                                            半期報告書



                      独立監査人の中間監査報告書



                                              平成18年12月25日

三谷伸銅株式会社


 取締役会   御中


                          清友監査法人


                          指定社員
                                              中野   雄介        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員

                          指定社員
                                              人見   敏之        印
                                      公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三谷伸
銅株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第122期事業年度の中間会計期間(平成18年4月1日から平
成18年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書
について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。
 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財
務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか
どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な
基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三谷伸銅株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年4月1日か
ら平成18年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                                  以   上


(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
   途保管しております。




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