三谷伸銅株式会社 有価証券報告書 第121期(平成17年4月1日 ‐ 平成18年3月31日)

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有価証券報告書 -第121期(平成17年4月1日 ‐ 平成18年3月31日)

提出日:

提出者:三谷伸銅株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                          EDINET提出書類 2006/06/27 提出
                                                                 三谷伸銅株式会社(321013)
                                                                       有価証券報告書


【表紙】
【提出書類】       有価証券報告書

【根拠条文】       証券取引法第24条第1項

【提出先】        近畿財務局長

【提出日】        平成18年6月27日

【事業年度】       第121期(自     平成17年4月1日          至   平成18年3月31日)

【会社名】        三谷伸銅株式会社

【英訳名】        MITANI SINDO COMPANY,LIMITED

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長           土井田     晴夫

【本店の所在の場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹

【最寄りの連絡場所】   京都市南区上鳥羽大柳町1番地1

【電話番号】       京都(075)681-3331(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役        今田      廣樹
【縦覧に供する場所】   該当なし




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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
        回次            第117期        第118期         第119期        第120期          第121期

       決算年月          平成14年3月      平成15年3月       平成16年3月      平成17年3月       平成18年3月

(1)連結経営指標等

売上高           (千円)    8,253,130    9,367,883     9,643,814    10,920,649     12,845,415

経常利益          (千円)      317,530      503,161       566,559      562,616         560,531

当期純利益         (千円)      150,643      246,579       292,466      321,546         302,969

純資産額          (千円)    1,406,835    1,574,228     1,867,672    2,162,767       2,470,188

総資産額          (千円)    5,287,334    5,429,400     5,993,982    6,379,898       7,633,038

1株当たり純資産額     (円)       156.31       177.12        211.83        246.24         282.93
1株当たり当期純利
              (円)        16.73        27.64         33.09         36.57           34.63

潜在株式調整後1株
              (円)             −            −             −            −              −
当たり当期純利益
自己資本比率        (%)          26.6        28.99         31.16        33.90           32.36

自己資本利益率       (%)          10.7        15.66         16.99        15.96           13.08

株価収益率         (倍)             −            −             −            −              −
営業活動による
          (千円)         126,335      196,277       289,938        66,547       △111,618
キャッシュ・フロー
投資活動による
          (千円)        △151,642     △113,908      △183,846     △174,652        △175,954
キャッシュ・フロー
財務活動による
          (千円)         △32,928      △87,525       △84,254         88,087        301,969
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
          (千円)           31,231       26,075        47,912       27,893          42,289
の期末残高
従業員数          (名)           189          175           174          167             160




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        回次            第117期        第118期         第119期         第120期          第121期

       決算年月          平成14年3月      平成15年3月       平成16年3月       平成17年3月       平成18年3月

(2)提出会社の経営指標等

売上高           (千円)    7,715,694    8,740,859     9,015,712     10,376,576     12,332,328

経常利益          (千円)      336,265      436,482       470,548       529,162         522,547

当期純利益         (千円)      161,092      218,813       239,112       284,324         291,299

資本金           (千円)      450,000      450,000       450,000       450,000         450,000

発行済株式総数       (株)     9,000,000    9,000,000     9,000,000     9,000,000       9,000,000

純資産額          (千円)    1,285,052    1,424,174     1,664,603      1,925,506      2,220,837

総資産額          (千円)    5,173,751    5,355,534     5,892,534     6,282,970       7,488,184

1株当たり純資産額     (円)        142.78       160.24        188.80        219.23          254.37
1株当たり配当額
                           4.00         4.00          5.00          6.00            7.00
(うち1株当たり中     (円)
                            (−)          (−)           (−)           (−)             (−)
間配当額)
1株当たり当期純利
              (円)         17.90        24.52         27.05         32.33           33.29

潜在株式調整後1株
              (円)             −            −             −             −              −
当たり当期純利益
自己資本比率        (%)         24.8         26.6           28.2           30.6           29.7

自己資本利益率       (%)          12.5         15.4          15.5          15.8            14.1

株価収益率         (倍)             −            −             −             −              −

配当性向          (%)          22.3         16.3          18.5          18.6            21.0

従業員数          (名)           115            91            92            88             91
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
      2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      3.株価収益率については、証券取引所非上場のため、記載しておりません。




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2【沿革】
宝暦年間       京都洛北八瀬、鞍馬、白川にて伸銅業創業
           三谷合名会社を設立
大正5年6月
大正10年2月    三谷伸銅株式会社に改組
昭和10年6月    現本社工場(京都市南区)を建設
昭和17年5月    本社移転(京都市南区)
昭和26年6月    JIS表示許可(通商産業大臣許可)
昭和27年11月   京都証券取引所に上場
昭和43年9月    アルミ工場建設 アルミ形材製造開始
昭和45年7月    三井金属鉱業株式会社並びに三井物産株式会社と業務協定し資本参加を得る
昭和57年9月    営業部門を分離し三谷伸銅販売株式会社を設立
昭和57年9月    三星工業株式会社(現連結子会社)を設立
昭和57年10月   三星ホック工業株式会社を吸収合併
昭和58年10月   京都証券取引所の上場廃止
平成元年7月     新キタミ株式会社(現連結子会社)を設立
平成6年8月     株式会社エムエス(現連結子会社)を設立
平成8年10月    三谷伸銅販売株式会社を統合(営業譲受)




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3【事業の内容】
 当社グループは、当社、親会社、子会社3社で構成され、伸銅製品・伸銅加工品・アルミ形材・金属二次製品の製
造販売を行っております。
 当社グループ(当社及び連結子会社)の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとお
りであります。なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。
  伸銅製品事業        … 伸銅品・伸銅加工品の製造販売
                  〈主な関係会社〉
                   (株)エムエス
  アルミ製品事業       … アルミ形材の製造販売
  仕入商品事業        … 伸銅品の仕入商品の販売
  金属加工事業
   金属二次加工品の製造   … 当社伸銅品(線製品)を購入し、金属二次製品へ加工し販売しております。
                  〈主な関係会社〉
                   三星工業(株)
   金属製品表面処理加工   … 当社製品他の外注委託による金属製品加工(メッキ加工)を行っております。
                  〈主な関係会社〉
                   新キタミ(株)


 事業の系統図は、次のとおりであります。




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4【関係会社の状況】
                      資本金又は出資     主要な事業の内     議決権の所有又は
  名称        住所                                                  関係内容
                      金(百万円)      容           被所有割合(%)

(親会社)                                         被所有
三井金属鉱業㈱    東京都                    非鉄金属の採掘                   当社製品の販売及び当社製
                         42,129                     64.3
(注)3       品川区                    精錬及び加工                    品の製造
(連結子会社)
三星工業㈱      京都府                                              当社製品の加工
                             30   金属加工事業            100.0
           八幡市                                              役員の兼任 3名
新キタミ㈱      京都市                                              当社製品の賃加工
                             45   金属加工事業             80.0
(注)2       南区                                               役員の兼任 2名
           京都市                                              当社工場内の梱包出荷作業
㈱エムエス                        10   伸銅製品事業            100.0
           南区                                               役員の兼任 2名
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
   2.特定子会社であります。
   3.有価証券報告書の提出会社であります。


5【従業員の状況】
 (1)連結会社における状況
                                                              平成18年3月31日現在
        事業の種類別セグメントの名称                              従業員数(名)

伸銅製品事業                                                         99

アルミ製品事業                                                        25

仕入商品事業                                                         −

金属加工事業                                                         36

                 合計                                           160
(注)従業員数は、就業人員数であります。


 (2)提出会社の状況
                                                              平成18年3月31日現在
  従業員数(名)              平均年齢(歳)           平均勤続年数(年)           平均年間給与(千円)

            91                    38                15                  5,233
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
   2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。


 (3)労働組合の状況
   当社の労働組合は、産業別労働組合ジェイ・エー・エム京都に加盟しており、労使関係は引き続き友好な関係を
  保っております。




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第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
 (1)業績
  当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な原油価格の高騰による経済への悪影響が懸念されましたものの、
 米国・中国経済の堅調を背景とした輸出の回復や設備投資の拡大などにより企業業績が好調に推移し、また雇用情勢
 の改善から個人消費も底堅い動きを示すなど、景気は緩やかな回復基調を維持いたしました。
  伸銅業界は、自動車向けは堅調に推移したものの、その他分野は電子部品向けなど一部を除き総じて力強さに欠
 け、また予想を上回る金属価格高騰による当用買いの徹底など厳しい状況となり、平成17年度の伸銅品生産量は
 1,000千tの大台をキ−プしたものの1,003千tと前年度比2.4%の減少となりました。
  このような経済状況のもとで当社グル−プの売上高は、12,845百万円と前年同期と比べ 1,924百万円(17.6%)の
 増収となりましたが、営業利益は、478百万円と前年同期と比べ64百万円(△11.9%)の減益となり、営業外損益を
 加減算した経常利益については、560百万円と前年同期と比べ2百万円(△0.4%)の減益となり、また、当期純利益
 も、302百万円と前年同期と比べ18百万円(△5.8%)の減益となりました。
  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
 ①   伸銅製品事業
      売上高は、年度全般にわたる原材料の銅価高騰の影響等が大きく、7,628百万円と前連結会計年度に比べて、
     1,256百万円(19.7%)の増収となりましたが、原料先行高の影響を受け営業利益は、602百万円と前連結会計年
     度に比し、25百万円(△4.0%)の減益となりました。
 ②   アルミ製品事業
      主力の建設関連が低迷する中、伸銅品同様に原材料ビレットの価格高騰が影響し、売上高は、1,310百万円と
     前連結会計年度に比し、32百万円(2.6%)の増収となりましたが、営業利益は、75百万円と前連結会計年度に比
     し、33百万円(△30.5%)と大きな減少となりました。
 ③   仕入商品事業
      売上高は、伸銅製品と同様の流れの中、3,333百万円と前連結会計年度に比し673百万円(25.3%)の増収
     となりましたが、営業利益は、77百万円と前連結会計年度に比し、1百万円(△1.2%)の減少となりました。
 ④   金属加工事業
      売上高は、自動車関連は好調ではありましたがその他分野の落ち込みが大きく、572百万円と前連結会計年
     度に比し、37百万円(△6.2%)の減少となり、営業利益についても、50百万円と前連結会計年度に比し、10百
     万円(△17.9%)の減益となりました。


 (2)キャッシュ・フローの状況
  当連結会計年度における連結ベ−スの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益
 が527百万円(前年同期比1.5%増)と若干増加したが、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出等の要因
 により相殺され、財務体質改善のための借入金圧縮についてはできず、期末資金残高は前連結会計年度に比べ14百万
 円の増加となり、当連結会計年度末には42百万円(同51.6%増)となりました。
 (営業活動によるキャッシュ・フロ−)
     営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益527百万円に、銅価高騰の影響による仕入債務の増加、たな卸
  資産の増加及び売上債権の増加その他を加減算した結果、△111百万円(同△178百万円減)の使用となりました。
 (投資活動によるキャッシュ・フロ−)
     投資活動により使用した資金は、主に有形固定資産の取得166百万円及び無形固定資産の取得10百万円等で、
  合計175百万円(同0.7%増)となりました。
 (財務活動によるキャッシュ・フロ−)
     財務活動により得られた資金は、短期借入による収入及び配当金の支払い他を加減算した結果、301百万円(
  同242.8%増)となりました。




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2【生産、受注及び販売の状況】
 (1)生産実績
   当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                            当連結会計年度
 事業の種類別セグメントの名称        (自   平成17年4月1日                   前年同期比(%)
                        至   平成18年3月31日)

伸銅製品事業(千円)                        7,693,741                       116.3

アルミ製品事業(千円)                       1,323,992                       106.4

仕入商品事業(千円)                               −                           −

金属加工事業(千円)                          581,968                        69.2

       合計(千円)                     9,599,701                       110.3
(注)1.金額は、販売価格によっております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


 (2)受注実績
   当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
事業の種類別セグメントの名称    受注高(千円)        前年同期比(%)        受注残高(千円)       前年同期比(%)

伸銅製品事業               8,071,055           127.9        803,252             222.7

アルミ製品事業              1,336,578           104.8         48,379             213.5

仕入商品事業               3,359,078           124.6        278,475             110.2

金属加工事業                 616,138            75.8         47,098         1,247.3

        合計          13,382,849           120.6      1,177,204             184.0
(注)   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。




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 (3)販売実績
   当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                           当連結会計年度
 事業の種類別セグメントの名称       (自   平成17年4月1日                  前年同期比(%)
                       至   平成18年3月31日)

伸銅製品事業(千円)                       7,628,430                     119.7

アルミ製品事業(千円)                      1,310,857                     102.6

仕入商品事業(千円)                       3,333,312                     125.3

金属加工事業(千円)                         572,816                      93.8

      合計(千円)                    12,845,415                     117.6
(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
   3.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで
      あります。


                        前連結会計年度                       当連結会計年度
                   (自    平成16年4月1日               (自    平成17年4月1日
                    至    平成17年3月31日)              至    平成18年3月31日)
      相手先

                  金額(千円)         割合(%)          金額(千円)        割合(%)

三井金属鉱業㈱             1,579,538           14.46     1,807,430            14.07

榊原㈱                 1,230,573           11.27     1,791,321            13.95




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3【対処すべき課題】
 今後の経済情勢は、高水準の企業収益を背景に、雇用環境の改善による個人消費の堅調や設備投資の回復など、
民需を中心とした景気の自律的な回復が続くとの見方がある一方、原油価格や原料価格の高止まり、円高傾向や
利上げの進展など、景気下振れリスクも含んでおり、経営環境は予断を許しません。
 当社グル−プの属する伸銅品・アルミ品業界におきましても前年にも増して激しい変化も予想され、先行きの
不透明感は払拭できない状況にあります。
 このような経営環境にあって、当社グル−プはコスト・品質・納期等ものづくりの原点にこだわり、子会社を
含めた収益体質の一層の改善を図るとともに、棚卸資産の圧縮等による借入金の削減に努め、財務体質の強化を
図ってまいります。


4【事業等のリスク】
 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
 なお、本文中における将来に関する記載は、当連結会計年度末日(平成18年3月31日)現在において判断したもの
であります。
1.原料価格の変動リスク
  当社の仕入原料価格は、LME非鉄金属市場相場、国内市場相場及び為替相場により変動します。それらにより
 損益に影響する可能性があります。
2.品質に関するリスク
  当社の製品の品質に関して、万全な管理体制をとっておりますが、予期しない品質トラブルにより多額の改
 修及び補償費用が発生する可能性があります。
3.コンピューターシステムトラブル
  当社の各業務は、コンピューターシステムと通信ネットワークに依存しており、これらが災害等で稼動不能
 となった場合、事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。


5【経営上の重要な契約等】
 該当事項はありません。


6【研究開発活動】
 特記すべき事項はありません。




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7【財政状態及び経営成績の分析】
当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。
(1)財政状態の分析
 (流動資産)
   当連結会計年度末における流動資産の残高は、5,623百万円(前連結会計年度末は4,385百万円)となり、
  1,238百万円増加いたしました。たな卸資産の増加(1,511百万円から1,964百万円へ452百万円増加)並びに
  受取手形及び売掛金の増加(2,670百万円から3,461百万円へ790百万円増加)が主な要因であります。
   たな卸資産につきましては銅価の高騰の影響及び平成18年4・5月納期の大口受注に対応した在庫増加に
  よるものであります。また、売掛債権につきましても、銅価の高騰の影響による増加であります。
 (固定資産)
    当連結会計年度末における固定資産の残高は、2,009百万円(前連結会計年度末は1,994百万円)となり、
   14百万円増加いたしました。投資有価証券の増加(385百万円から519百万円へ133百万円増加)並びに機械
   装置及び運搬具の減少(741百万円から662百万円へ79百万円減少)が主な要因であります。
    投資有価証券の増加につきましては、主に会計年度末の株価評価の影響であります。
 (流動負債)
    当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,442百万円(前連結会計年度末は3,685百万円)となり、
   757百万円増加いたしました。短期借入金の増加(1,365百万円から1,544百万円へ179百万円増加)並びに
   支払手形及び買掛金の増加(1,847百万円から2,476百万円へ628百万円増加)が主な要因であります。
    短期借入金につきましては、売上高増加・たな卸資産増加に伴う運転資金需要増によるものであります。
   また、買掛債務につきましては銅価高騰による期末残高対象の買掛金増加によるものであります。
 (固定負債)
    当連結会計年度末における固定負債の残高は、650百万円(前連結会計年度末は467百万円)となり、182
   百万円増加いたしました。長期借入金の増加(200百万円から400百万円へ200百万円増加)並びに退職給付
   引当金の減少(236百万円から218百万円へ18百万円減少)が主な要因であります。
    長期借入金につきましては、当連結会計年度の返済は100百万円でありますが、短期を含めた借入金全体
   では379百万円の増加であります。
 (資本)
    当連結会計年度末における資本の残高は、2,470百万円(前連結会計年度末は2,162百万円)となり、307
   百万円増加いたしました。その主な要因は当期純利益計上に伴う利益剰余金の増加(1,685百万円から1,935
   百万円へ250百万円増加)、その他有価証券評価差額金の増加(91百万円から171百万円へ79百万円増加)で
   あります。
(2)キャッシュ・フローの分析
   営業活動によるキャッシュ・フローは、△111百万円(前連結会計年度は66百万円)となり、178百万円減少
  いたしました。その主な要因は売上債権の増加790百万円及び仕入債務の増加628百万円等で、税金等調整前当
  期純利益の増加(519百万円から527百万円へ7百万円増加)から加減算した結果であります。
   投資活動によるキャッシュ・フローは、△175百万円(前連結会計年度は△174百万円)となり、1百万円減少
  いたしました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出等であります。
   財務活動によるキャッシュ・フローは、301百万円(前連結会計年度は88百万円)となり、213百万円増加
  いたしました。自己株式につきましては、第120期株主総会において承認可決されたとおり、当連結会計年度
  末までに79,000株30百万円購入しております。
(3)経営成績の分析
   当連結会計年度における売上高は、12,845百万円(前年同期比17.6%増)、販売費及び一般管理費は、763百
  万円(同8.7%増)、営業利益は、478百万円(同△11.9%減)、当期純利益は、302百万円(同△5.8%減)となり
  ました。
   なお、事業別の分析は、第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績の項目をご参照ください。




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第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
 当連結会計年度の設備投資については、重要な設備投資の実施はありません。


2【主要な設備の状況】
 (1)提出会社
                                                                                  平成18年3月31日現在

                                                    帳簿価額(単位:千円)
    事業所名         事業の種類別セ                                                                    従業員数
                            設備の内容
   (所在地)         グメントの名称              建物及び構      機械装置及         土地                            (名)
                                                                         その他       合計
                                      築物         び運搬具        (面積㎡)

                 伸銅製品事業
本社工場                       伸銅加工設備                             224,318
                 アルミ製品事業               438,039     579,572               55,925 1,297,856      91
(京都市南区)                    アルミ加工設備                            (22,914)
                 仕入製品事業


 (2)国内子会社
                                                                                  平成18年3月31日現在

                                                     帳簿価額(単位:千円)
                     事業の種類別
            事業所名                                                                            従業員数
 会社名                 セグメントの   設備の内容
           (所在地)                       建物及び       機械装置及       土地                            (名)
                     名称                                                  その他       合計
                                       構築物        び運搬具       (面積㎡)

          本社工場                表面処理設                                −
新キタミ㈱                金属加工事業              5,630      73,857                3,035    82,523      22
          (京都市南区)             備                                (−)
          本社工場                                                     −
三星工業㈱                金属加工事業   製鋲設備      15,254       8,281                2,143    25,679      14
          (京都府八幡市)                                             (−)
          本社工場                                                     −
㈱エムエス                伸銅製品事業       −         −           75                  158       234      33
          (京都市南区)                                              (−)



3【設備の新設、除却等の計画】
   重要な設備計画の実施及び計画中のものはありません。




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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
 (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
                   種類                                             会社が発行する株式の総数(株)

 普通株式                                                                                     45,000,000

                   計                                                                      45,000,000


   ②【発行済株式】
               事業年度末現在発行数
                                        提出日現在発行数(株)                上場証券取引所名又は
   種類              (株)                                                                                   内容
                                         (平成18年6月27日)              登録証券業協会名
               (平成18年3月31日)

普通株式                    9,000,000                    9,000,000               非上場                         −

   計                    9,000,000                    9,000,000                −                          −


 (2)【新株予約権等の状況】
        該当事項はありません。


 (3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総         発行済株式総
                                             資本金増減額               資本金残高       資本準備金増               資本準備金残
   年月日         数増減数           数残高
                                              (千円)                 (千円)       減額(千円)               高(千円)
                (千株)           (千株)
昭和63年4月1日∼
                   △3,000            9,000      △150,000           450,000                 −                  −
 平成1年3月31日
(注)     資本の減少については繰越損失の解消及び企業体質の強化を図る為、昭和63年6月29日開催の第103回定時株
        主総会の資本減少決議により、額面50円の株式4株を額面50円の株式3株に無償併合し、昭和63年8月6日付
        にて資本金の4分の1(1億5,000万円)の減少を行ったことによるものであります。


 (4)【所有者別状況】
                                                                                               平成18年3月31日現在

                                    株式の状況(1単元の株式数1,000株)
                                                                                                         単元未満株
  区分                                                          外国法人等                                      式の状況
         政府及び地                          その他の法
                   金融機関       証券会社                                           個人その他             計          (株)
         方公共団体                          人
                                                       個人以外        個人

株主数(人)         −         −          −            8            −         −           210            218           −

所有株式数
               −         −          −        6,914            −         −         2,011        8,925         75,000
(単元)
所有株式数の
               −         −          −        77.47            −         −         22.53        100.00            −
割合(%)

(注)     自己株式269,348株については「個人その他」に269単元、「単元未満株式の状況」に348株含めて記載してお
        ります。




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  (5)【大株主の状況】
                                                                        平成18年3月31日現在
                                                                         発行済株式総数に
                                                          所有株式数
      氏名又は名称                         住所                                  対する所有株式数
                                                          (千株)
                                                                         の割合(%)

三井金属鉱業株式会社               東京都品川区大崎1丁目11番1号                    5,563            61.82
三井物産株式会社                 東京都千代田区大手町1丁目2番1号                   1,193            13.26
三谷 巌                     京都市北区                                 250               2.79
三谷   史生                  千葉県市川市                                229               2.55
三谷伸銅社員持株会                京都市南区上鳥羽大柳町1番地1                       113               1.26
佐渡島金属株式会社                大阪市中央区島之内1丁目16番19号                        94            1.05
岡秀地所株式会社                 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル岡秀ビル内                       37            0.41
兼子 知世                    東京都板橋区                                    30            0.34
三谷   仁志                  千葉県市川市                                    30            0.34
河野 林松                    広島県竹原市                                    30            0.33
          計                           −                      7,573            84.14
(注)上記のほか、自己株式が269千株あります。


  (6)【議決権の状況】
     ①【発行済株式】
                                                                        平成18年3月31日現在
              区分                   株式数(株)             議決権の数(個)              内容

 無議決権株式                                        −              −              −
 議決権制限株式(自己株式等)                                −              −              −
 議決権制限株式(その他)                                  −              −              −
                              (自己保有株式)
 完全議決権株式(自己株式等)                                               −              −
                               普通株式 269,000
 完全議決権株式(その他)                    普通株式8,656,000             8,656             −
 単元未満株式                          普通株式     75,000              −              −
 発行済株式総数                                9,000,000             −              −
 総株主の議決権                                      −            8,656             −


     ②【自己株式等】
                                                                        平成18年3月31日現在
                                                                        発行済株式総数に
 所有者の氏名又                      自己名義所有株         他人名義所有株     所有株式数の合
                   所有者の住所                                               対する所有株式数
 は名称                          式数(株)           式数(株)       計(株)
                                                                        の割合(%)

(自己保有株式)
               京都市南区上鳥羽大柳
三谷伸銅(株)                             269,000           −      269,000              2.99
               町1番地1

      計              −              269,000           −      269,000              2.99


  (7)【ストックオプション制度の内容】
       該当事項は、ありません。




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2【自己株式の取得等の状況】
 (1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】
  ①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】
   【株式の種類】普通株式
   イ【定時総会決議による買受けの状況】
                                                       平成18年6月27日現在
             区分                      株式数(株)         価額の総額(円)
定時株主総会での決議状況
                                         100,000          39,000,000
(平成17年6月27日決議)(注)
前決議期間における取得自己株式                           94,000          36,660,000

残存授権株式の総数及び価額の総額                           6,000           2,340,000

未行使割合(%)                                      6.0                  6.0
(注)   上記授権株式の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は1.1%であります。


   ロ【子会社からの買受けの状況】
       該当事項はありません。


   ハ【取締役会決議による買受けの状況】
       該当事項はありません。


   ニ【取得自己株式の処理状況】
       該当事項はありません。


   ホ【自己株式の保有状況】
                                                       平成18年6月27日現在
             区分                               株式数(株)

保有自己株式数                                                  269,000


  ②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】
      該当事項はありません。


 (2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】
  ①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】
      該当事項はありません。


  ②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】
      該当事項はありません。




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3【配当政策】
 当社は、配当につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し
た配当を継続することを基本方針といたしております。
 当期の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり7円の配当を実施することを決定いたしました。
この結果、当期の配当性向は21.0%となりました。
 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高
め、市場ニーズに応える製造・技術体制強化等、経営体質の強化を図るために有効投資してまいりたいと考えて
おります。


4【株価の推移】
 証券取引所非上場のため、該当事項はありません。




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5【役員の状況】
                                                                             所有株式数
  役名       職名        氏名          生年月日                    略歴
                                                                              (千株)

                                             昭和38年4月 当社入社
                                             平成8年6月 ㈱エムエス取締役
                                             平成11年6月 当社取締役
                                             平成14年5月 新キタミ㈱取締役
取締役社長
                   土井田   晴夫   昭和22年7月11日生    平成14年6月 当社専務取締役                       7
(代表取締役)
                                             平成17年5月 新キタミ㈱取締役社長(現任)
                                             平成17年6月 当社取締役社長(現任)
                                             平成17年6月 三星工業㈱取締役社長(現任)
                                             平成17年6月 ㈱エムエス取締役社長(現任)
                                             昭和41年3月 当社入社
                                             平成10年10月 営業本部営業統括室長兼
                                                    営業部課長
専務取締役     営業本部長    世古    勇    昭和22年4月20日生    平成12年10月 営業部営業部長                      3
                                             平成14年6月 当社取締役    営業本部長
                                             平成17年6月 当社常務取締役
                                             平成18年6月 当社専務取締役営業本部長(現任)
                                             昭和49年4月 三井金属鉱業㈱入社
                                             平成9年6月 同社圧延加工事業部企画室長
                                             平成9年6月 当社監査役
                                             平成17年5月 新キタミ㈱監査役(現任)
常務取締役     企画管理部長   今田    廣樹   昭和25年5月9日生                                           5
                                             平成17年6月 当社常務取締役    企画管理部長
                                                    (現任)
                                             平成17年6月 三星工業㈱監査役(現任)
                                             平成17年6月 ㈱エムエス監査役(現任)
                                             昭和42年3月 当社入社
                                             平成5年11月 製造部生産技術課長兼
          技術部長兼                                     技術部環境管理室長
取締役                野村    達雄   昭和19年12月22日生                                         3
          環境管理部長                             平成9年6月 三星工業㈱取締役(現任)
                                             平成11年6月 環境管理部長(現任)
                                             平成14年6月 当社取締役    技術部長(現任)
                                             昭和52年4月 三井金属鉱業㈱入社
                                             平成12年4月 同社圧延加工事業部伸銅品製造部次
                                                    長
取締役
                   原川    誠一   昭和28年12月7日生    平成14年8月 同社圧延加工事業部伸銅品製造部長              −
(非常勤)
                                             平成17年4月 同社関連事業本部圧延加工事業部副
                                                    事業部長(現任)
                                             平成18年6月 当社取締役(現任)




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                                                                                  三谷伸銅株式会社(321013)
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                                                                                所有株式数
   役名   職名    氏名          生年月日                         略歴
                                                                                 (千株)

                                     昭和59年4月 三井金属鉱業㈱入社
                                     平成10年2月 同社財務部資金担当
                                     平成17年3月 同社亜鉛・鉛事業本部、銅事業本部
監査役
             田川   博一   昭和35年10月1日生              金属総括部長補佐                             −
(非常勤)
                                     平成17年5月 同社関連事業本部圧延加工事業部管
                                                理部総務課長(現任)
                                     平成17年6月 当社監査役(現任)
                                     昭和55年4月 三井物産㈱入社
                                     平成11年12月 Mitsui & Co.,(U.S.A.),Inc.、NewY
                                                ork本店、Products & New Metal De
監査役                                             partment、General Manager
             小島   俊二   昭和32年7月26日生                                                   −
(非常勤)                                平成16年1月 三井物産㈱鉄鋼原料・非鉄金属本
                                                部 非鉄製品事業部 新事業開発室長
                                                (現任)
                                     平成18年6月 当社監査役(現任)

                                                        計                            18




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6【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
 当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体質の確立を重要な課題の一つと
考えております。コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要である
と考えております。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
(1)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
・取締役会
 有価証券報告書提出日(平成18年6月27日)現在、取締役5名で構成されており、会社法規定事項のほか、会社の経
営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定等経営の重要事項
について審議及び決定をしております。また、迅速な経営判断を補完する機関として、経営会議を設置しており、原
則毎月開催しており、業務執行における重要課題を審議しております。


・監査役
 有価証券報告書提出日(平成18年6月27日)現在、監査役は社外監査役2名が選任されており、相互に協議して監査
しております。業務活動全般にわたり、方針、計画、手続の妥当性や業務実施の有効性、法律、法令遵守状況等につ
き、取締役会、経営会議への出席、重要な書類の閲覧、子会社への監査等を通じて監査を実施しております。さらに
監査役は監査法人から監査の方法と結果につき報告を受けております。これらに基づき監査役は適宜、監査の結果を
常勤取締役へ説明しております。


・内部監査
 当社は、内部監査担当部署を設置するまでに至っておりませんが、組織が増大し、業務が複雑化した際には、内部
監査制度の設置が検討課題と認識しております。


・会計監査の状況
 当社は清友監査法人と証券取引法に基づく監査契約を締結しており、継続して監査を受けております。業務を執行
した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下の通りです。


 業務を執行した公認会計士の氏名
  指定社員   業務執行社員    中野   雄介
  指定社員   業務執行社員    人見   敏之
  なお継続監査年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。
 監査業務に係る補助者の構成
  公認会計士3名、会計士補2名


・社外取締役・社外監査役と会社との利害関係
 当社は社外取締役を置いておりません。
 社外監査役は、当社の主要株主である三井金属鉱業株式会社及び三井物産株式会社の幹部社員であります。非常勤
ではありますが、株主の視点に立って当社の経営に対してチェックを実施しております。
 当社と社外監査役との間には、上記事項を除き利害関係はありません。社外監査役への報酬額は、下記役員報酬の
開示状況の通りであります。


(役員報酬及び監査報酬)
 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、並びに監査法人に対する監査報酬は以下の通り
であります。
   役員報酬:
    取締役に支払った報酬       42,303千円
    監査役に支払った報酬       2,040千円    (うち社外監査役に支払った報酬   2,040千円)
            計        44,343千円
   監査報酬:
    監査証明に係る報酬     7,500千円



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第5【経理の状況】

1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
 (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
    以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     ただし、前連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様
    式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただ
    し書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。


 (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
    「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
     ただし、前事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及
    び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書
    きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。


2   監査証明について
    当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日ま
 で)及び当連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成16
 年4月1日から平成17年3月31日まで)及び当事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の財務諸表
 について、清友監査法人により監査を受けております。




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1【連結財務諸表等】
    (1)【連結財務諸表】

     ①【連結貸借対照表】
                               前連結会計年度                         当連結会計年度
                             (平成17年3月31日)                    (平成18年3月31日)
                    注記                           構成比                             構成比
         区分                  金額(千円)                          金額(千円)
                    番号                           (%)                             (%)
    (資産の部)
Ⅰ    流動資産
    1.現金及び預金                            31,693                         46,089
    2.受取手形及び売掛金                      2,670,576                       3,461,293
    3.たな卸資産                          1,511,636                       1,964,209
    4.前払費用                               2,169                           2,222
    5.未収入金                              72,968                          88,382
    6.繰延税金資産                            47,978                          59,705
    7.その他                               51,039                           5,275
                                       △2,800                          △3,590
      貸倒引当金
     流動資産合計                                       68.7                            73.7
                                     4,385,263                       5,623,588
Ⅱ   固定資産
1.有形固定資産
    (1)建物及び構築物      ※1   1,211,041                       1,214,024
                          765,005                          755,099
       減価償却累計額                         446,035                         458,924
     (2)機械装置及び運搬具   ※1   4,545,460                       4,173,834
                         3,803,799                       3,511,812
       減価償却累計額                         741,661                         662,021
     (3)工具・器具及び備品          395,240                         342,504
                           319,076                         281,240
       減価償却累計額                          76,164                          61,263
     (4)土地          ※1                 224,318                         224,318
                                         2,730                              −
     (5)建設仮勘定
      有形固定資産合計                                    23.4                            18.4
                                     1,490,910                       1,406,529
    2.無形固定資産
     (1)施設利用権                            1,504                          1,504
                                        37,427                          36,406
     (2)ソフトウェア
      無形固定資産合計                                     0.6                             0.5
                                        38,932                          37,910
    3.投資その他の資産
     (1)投資有価証券                         385,260                         519,117
     (2)長期貸付金                           14,907                          13,265
     (3)繰延税金資産                          33,205                              −
     (4)その他                             32,516                          33,517
                                       △1,098                            △890
       貸倒引当金
      投資その他の資産合計                       464,791     7.3                 565,010     7.4
     固定資産合計                          1,994,634    31.3               2,009,450    26.3
    資産合計                             6,379,898   100.0               7,633,038   100.0




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                          前連結会計年度                   当連結会計年度
                        (平成17年3月31日)              (平成18年3月31日)
                   注記                     構成比                       構成比
           区分           金額(千円)                    金額(千円)
                   番号                     (%)                       (%)
     (負債の部)
Ⅰ    流動負債
 1.支払手形及び買掛金                 1,847,507                 2,476,179
    2.短期借入金        ※1        1,365,000                 1,544,000
    3.未払金                        78,016                    81,689
    4.未払法人税等                   134,822                   102,875
    5.未払事業所税                     10,009                    10,148
    6.未払消費税等                     11,350                    25,574
    7.未払費用                       52,451                    56,002
    8.設備関係支払手形                   19,466                     5,048
    9.設備関係未払金                    31,616                       −
    10.賞与引当金                  119,809                    119,898
                                 15,328                    21,428
    11.その他
     流動負債合計                                57.8                      58.2
                             3,685,378                 4,442,845


Ⅱ    固定負債
    1.長期借入金        ※1          200,000                   400,000
    2.繰延税金負債                         −                     13,726
    3.退職給付引当金                  236,832                   218,583
                                 31,075                    17,925
    4.役員退職慰労引当金
     固定負債合計                    467,907      7.3          650,234      8.5
     負債合計                                  65.1                      66.7
                             4,153,285                 5,093,079


     (少数株主持分)
      少数株主持分                     63,844    1.0             69,770    0.9


     (資本の部)
Ⅰ    資本金           ※3          450,000     7.1           450,000     5.9
Ⅱ    資本剰余金                           −      −               1,275    0.0
Ⅲ    利益剰余金                   1,685,309     26.4        1,935,579     25.4
Ⅳ    その他有価証券評価差額
                                 91,946     1.4          171,628      2.2
     金
                              △64,487                   △88,294
Ⅴ    自己株式          ※4                     △1.0                      △1.2
     資本合計                    2,162,767     33.9        2,470,188     32.3
     負債、少数株主持分及び
                             6,379,898    100.0        7,633,038    100.0
     資本合計




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     ②【連結損益計算書】

                            前連結会計年度                        当連結会計年度
                          (自 平成16年4月1日                   (自 平成17年4月1日
                           至 平成17年3月31日)                  至 平成18年3月31日)

                   注記                           比率                            比率
           区分             金額(千円)                         金額(千円)
                   番号                          (%)                            (%)

Ⅰ    売上高                          10,920,649   100.0             12,845,415   100.0
                                   9,675,732                     11,603,405
Ⅱ    売上原価                                       88.6                           90.3
      売上総利益                                     11.4                            9.7
                                   1,244,916                      1,242,010
                                     702,083                        763,735
Ⅲ    販売費及び一般管理費    ※1                            6.4                            5.9
      営業利益                                       5.0                            3.7
                                     542,832                        478,274
Ⅳ    営業外収益
    1.受取利息                6,413                          7,273
    2. 受取配当金              7,239                          7,465
    3.固定資産賃貸料             1,767                          1,538
    4.屑売却収入             420,073                        396,147
                         23,064                         66,239
    5.雑収入                            458,559     4.2                478,664     3.7
Ⅴ 営業外費用
    1.支払利息               14,760                         18,776
    2.屑売却原価             411,239                        366,145
                         12,776      438,776            11,486      396,408
    3.雑損失                                        4.0                            3.1
      経常利益                                       5.2                            4.4
                                     562,616                        560,531
Ⅵ    特別利益
    1.投資有価証券売却益           7,703                             −
                            233                             −
    2.貸倒引当金戻入益                         7,936     0.1                     −       −
Ⅶ    特別損失
    1.固定資産売却損      ※2        −                             151
    2.固定資産除却損      ※3     1,343                         33,067
    3.退職給付会計基準変更
                         49,524       50,867                −        33,219
                                                 0.5                            0.3
      時差異償却額
      税金等調整前当期純利
                                                 4.8                            4.1
                                     519,685                        527,312
      益
      法人税、住民税及び事
                        253,669                        235,587
      業税
                        △60,762                        △18,970
      法人税等調整額                        192,906     1.8                216,617     1.7
                                       5,232                          7,725
      少数株主利益                                     0.0                            0.1
      当期純利益                          321,546     2.9                302,969     2.4




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     ③【連結剰余金計算書】

                          前連結会計年度                          当連結会計年度
                        (自 平成16年4月1日                  (自    平成17年4月1日
                         至 平成17年3月31日)                 至    平成18年3月31日)

                   注記
        区分                  金額(千円)                         金額(千円)
                   番号

(資本剰余金の部)
Ⅰ   資本剰余金期首残高                                    −                       −
Ⅱ   資本剰余金増加高
                             −                  −      1,275          1,275
     自己株式処分差益
Ⅲ   資本剰余金期末残高                                   −                     1,275


(利益剰余金の部)
Ⅰ   利益剰余金期首残高                             1,410,119               1,685,309
Ⅱ    利益剰余金増加高
                        321,546                       302,969
      当期純利益                                321,546                  302,969
Ⅲ   利益剰余金減少高
    1.配当金                44,083                        52,699
                          2,273             46,356          −        52,699
    2.自己株式処分差損
Ⅳ    利益剰余金期末残高                            1,685,309               1,935,579




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     ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                               (自 平成16年4月1日        (自 平成17年4月1日
                                至 平成17年3月31日)       至 平成18年3月31日)

                          注記
                区分                  金額(千円)              金額(千円)
                          番号

Ⅰ    営業活動によるキャッシュ・フロー
    1.税金等調整前当期純利益                        519,685           527,312
    2.減価償却費                              191,260           202,668
    3.賞与引当金の増加(減少)額                      △3,975                  88
    4.退職給付引当金の増加(減少)額                     29,602           △18,248
    5.役員退職慰労引当金の増加(減少)額                    7,350           △13,150
    6.貸倒引当金の増加(減少)額                         △57                582
    7.受取利息及び受取配当金                       △13,653            △14,738
    8.投資有価証券売却益                          △7,703                  −
    9.支払利息                                14,760            18,776
    10.有形固定資産除却損                           1,343            33,067
    11.有形固定資産売却損                              −                151
12.売上債権の減少(増加)額                          176,741          △790,717
    13.たな卸資産の増加額                        △442,471          △452,572
    14.未収入金の増加額                          △4,577            △15,413
    15.その他流動資産の減少(増加)額                  △45,520             45,763
    16.仕入債務の増加(減少)額                     △38,945            628,672
    17.未払金の増加額                            34,768             3,673
    18.未払費用の増加(減少)額                      △3,033              3,550
    19.未払事業所税の増加(減少)額                       △58                139
    20.未払消費税等の増加(減少)額                   △17,065             14,224
    21.その他流動負債の増加(減少)額                  △59,662              6,099
    22.その他                               △2,318            △25,508

       小計                                336,467           154,420

    23.利息及び配当金の受取額                        13,653            14,738
    24.利息の支払額                           △14,921            △18,829
    25.法人税等の支払額                         △268,651          △261,948

     営業活動によるキャッシュ・フロー                     66,547          △111,618




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                               前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自 平成16年4月1日          (自 平成17年4月1日
                              至 平成17年3月31日)         至 平成18年3月31日)

                        注記
            区分                    金額(千円)             金額(千円)
                        番号

Ⅱ    投資活動によるキャッシュ・フロー
    1.定期預金の払戻による収入                        12,000            12,000
    2.定期預金の預入による支出                      △12,000          △12,000
    3.長期貸付金の回収による収入                        1,587            1,642
    4.投資有価証券の取得による支出                     △1,400             △418
    5.投資有価証券の売却による収入                       9,842               −
    6.有形固定資産の売却による収入                          −                85
    7.有形固定資産の取得による支出                   △184,991          △166,340
    8.無形固定資産の取得による支出                          −          △10,341
    9.その他                                    310            △581

    投資活動によるキャッシュ・フロー                   △174,652          △175,954

Ⅲ   財務活動によるキャッシュ・フロー
    1.短期借入れによる収入                       3,507,000         3,373,000
    2.短期借入金の返済による支出                   △3,356,000       △3,194,000
    3.長期借入れによる収入                         200,000          300,000
    4.長期借入金の返済による支出                    △200,000          △100,000
    5.自己株式の増加額                          △16,579          △22,531
    6.親会社の配当金の支払額                       △44,083          △52,699
    7.少数株主への配当金の支払額                      △2,250           △1,800

     財務活動によるキャッシュ・フロー                     88,087          301,969

Ⅳ   現金及び現金同等物に係る換算差額                          −                −

Ⅴ   現金及び現金同等物の増加(減少)額                   △20,018            14,395

Ⅵ   現金及び現金同等物の期首残高                        47,912           27,893

                                          27,893           42,289
Ⅶ   現金及び現金同等物の期末残高




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  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          前連結会計年度                            当連結会計年度
        (自 平成16年4月1日                       (自 平成17年4月1日
         至 平成17年3月31日)                      至 平成18年3月31日)
1.連結の範囲に関する事項                   1.連結の範囲に関する事項
 (1)連結子会社の数 3社                   (1)連結子会社の数 3社
     三星工業株式会社                                同左
     新キタミ株式会社
     株式会社エムエス
     子会社は全て連結されております。
2.持分法の適用に関する事項                  2.持分法の適用に関する事項
     子会社は全て連結されており、関連会社はありま                 同左
   せん。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項             3.連結子会社の事業年度等に関する事項
     連結子会社のうち、三星工業株式会社の決算日                  同左
   は、3月31日、新キタミ株式会社の決算日は、2月
   28日、株式会社エムエスの決算日は、12月31日であ
   ります。連結財務諸表の作成に当たって、新キタミ
   株式会社は2月28日現在、株式会社エムエスについ
   ては12月31日現在の決算財務諸表を使用し、連結決
   算日との間に生じた重要な取引については連結上必
   要な調整を行っております。
4.会計処理基準に関する事項                  4.会計処理基準に関する事項
 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法             (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
  ①  有価証券の評価基準及び評価方法               ① 有価証券の評価基準及び評価方法
    その他有価証券                         その他有価証券
     時価のあるもの                         時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法(評価                   同左
      差額は全部資本直入法により処理し、売却原
      価は移動平均法により算定)を採用しており
      ます。
     時価のないもの                            時価のないもの
       移動平均法による原価法を採用しておりま                        同左
      す。
   ② たな卸資産の評価基準及び評価方法              ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
     総平均法による原価法                              同左
 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法            (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
   ① 有形固定資産                        ① 有形固定資産
      定額法によっております。                           同左
      なお、耐用年数及び残存価額については、法
     人税法に規定する方法と同一の基準によってお
     ります。
   ② 無形固定資産                        ②    無形固定資産
      定額法によっております。                                同左
      なお、ソフトウェア(自社利用分)について
     は、社内における利用可能期間(5年)に基づ
     いております。




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         前連結会計年度                                当連結会計年度
       (自 平成16年4月1日                        (自    平成17年4月1日
        至 平成17年3月31日)                       至    平成18年3月31日)
(3)重要な引当金の計上基準                  (3)重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金                         ① 貸倒引当金
     売掛金、受取手形、貸付金等の貸倒損失に備                   同左
    えるため、一般債権については貸倒実績率によ
    り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
    に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計
    上しております。
  ② 賞与引当金                          ②    賞与引当金
     従業員に対して支給する賞与の支出に充てる                          同左
    ため、支給見込額に基づき計上しております。
  ③ 退職給付引当金                        ③    退職給付引当金
     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計                従業員の退職給付に備えるため、当連結会計
    年度末における退職給付債務及び年金資産の見               年度末における退職給付債務及び年金資産の見
    込額に基づき、当連結会計年度末において発生               込額に基づき、当連結会計年度末において発生
    していると認められる額を計上しております。               していると認められる額を計上しております。
     なお、会計基準変更時差異(247,620千円)に
    ついては、5年による按分額を費用処理してお
    ります。
  ④ 役員退職慰労引当金                      ④    役員退職慰労引当金
     役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員                       同左
    退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上し
    ております。
(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算       (4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算
   の基準                             の基準
    外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替                   同左
   相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
   処理しております。
(5)重要なヘッジ会計の方法                  (5)重要なヘッジ会計の方法
  ① ヘッジ会計の方法                      ① ヘッジ会計の方法
    繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為                    同左
    替予約が付されている外貨建金銭債権について
    は振当処理を行っております。
  ② ヘッジ手段とヘッジ対象                    ②    ヘッジ手段とヘッジ対象
    (ヘッジ手段)為替予約                         (ヘッジ手段)同左
    (ヘッジ対象)外貨建金銭債権                      (ヘッジ対象)同左
  ③ ヘッジ方針                          ③    ヘッジ方針
     当社は、将来の外貨建による製品の販売に係                       同左
    る為替相場の変動によるリスクを軽減するた
    め、実需の範囲内で為替予約取引を利用するこ
    ととしております。
  ④ ヘッジ有効性評価の方法
     ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累          ④    ヘッジ有効性評価の方法
    計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動                       同左
    の累計とを比率分析する方法により行っており
    ます。ただし、為替予約取引のうち、ヘッジ対
    象とヘッジ手段の重要な条件がほぼ同じであ
    り、高い相関関係があると考えられるものにつ
    いては有効性の判定を省略しております。




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         前連結会計年度                           当連結会計年度
       (自 平成16年4月1日                   (自    平成17年4月1日
        至 平成17年3月31日)                  至    平成18年3月31日)
 (6)重要なリース取引の処理方法             (6)重要なリース取引の処理方法
     リース物件の所有権が借主に移転すると認めら                同左
    れるもの以外のファイナンス・リース取引につい
    ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
    処理によっております。
 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項      (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
   ① 消費税等の会計処理                  ① 消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き                同左
     方式によっております。
5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項      5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
    当連結会計年度に連結子会社株式の取得がありま               同左
   せんので、該当事項はありません。
6.連結調整勘定の償却に関する事項            6.連結調整勘定の償却に関する事項
    全株式を一括して原始取得したので、消去差額は               同左
   発生しておらず、該当事項はありません。
7.利益処分項目等の取扱に関する事項           7.利益処分項目等の取扱に関する事項
 (1)利益処分又は損失処理の取扱い方法          (1)利益処分又は損失処理の取扱い方法
     連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処                同左
    理に基づいております。
 (2)連結剰余金計算書の作成の手続について特に記載    (2)連結剰余金計算書の作成の手続について特に記載
   する必要があると認められる事項               する必要があると認められる事項
    連結子会社の利益準備金については、株式取得                 同左
   日以降に発生した連結剰余金に含めております。
8.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲    8.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
   手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内                同左
  に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
  であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
  か負わない短期的な投資であります。


  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

         前連結会計年度                        当連結会計年度
       (自 平成16年4月1日                   (自 平成17年4月1日
        至 平成17年3月31日)                  至 平成18年3月31日)
                              (固定資産の減損に係る会計基準)
            ──────             当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準
                             (「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
                             書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資
                             産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
                             指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。
                             これによる損益に与える影響はありません。




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     追加情報

               前連結会計年度                                           当連結会計年度
             (自 平成16年4月1日                                      (自 平成17年4月1日
              至 平成17年3月31日)                                     至 平成18年3月31日)
(外形標準課税)
 実務対応報告第12号「法人税における外形標準課税部                                          ───────
分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」
(企業会計基準委員会(平成16年2月13日))が公表され
たことに伴い、当期から同実務対応報告に基づき、法人
事業税の付加価値割及び資本割5,827千円を販売費及び一
般管理費として処理しております。
 この結果、販売費及び一般管理費が5,827千円増加し、
営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれ
ぞれ同額減少しております。


     注記事項

     (連結貸借対照表関係)

               前連結会計年度                                           当連結会計年度
             (平成17年3月31日)                                      (平成18年3月31日)
※1 (担保資産)                                       ※1      (担保資産)
      担保資産の種類               対象となる債務                     担保資産の種類               対象となる債務

               金額                                                金額
                                      金額                                                金額
      科目      (簿価)          科目                           科目     (簿価)          科目
                                     (千円)                                              (千円)
              (千円)                                              (千円)

     工場財団                                            工場財団

      建物      320,625                                   建物       336,510
                           1年以内返                                             1年以内返
                           済予定の長      300,000                                済予定の長      200,000
                           期借入金                                              期借入金
      構築物           162                                 構築物            138

      機械及び                                              機械及び
              689,165                                            573,054
      装置                                                装置

      土地          32,118   長期借入金      200,000           土地          32,118   長期借入金      400,000

 2   (手形割引高及び裏書譲渡高)                              2      (手形割引高及び裏書譲渡高)
     受取手形割引高                       459,187千円            受取手形割引高                      500,121千円
     受取手形裏書譲渡高                       7,008千円            受取手形裏書譲渡高                      5,494千円

※3   当社の発行済株式総数は、普通株式9,000,000株で                ※3 当社の発行済株式総数は、普通株式9,000,000株で
     あります。                                         あります。
※4   当社が保有する自己株式の数は、普通株式                        ※4 当社が保有する自己株式の数は、普通株式
     216,763株であります。                                269,348株であります。




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     (連結損益計算書関係)

            前連結会計年度                                  当連結会計年度
          (自 平成16年4月1日                             (自 平成17年4月1日
           至 平成17年3月31日)                            至 平成18年3月31日)
※1 販売費及び一般管理費の主なもの                    ※1      販売費及び一般管理費の主なもの
   従業員給料                 107,517千円            従業員給料               126,306千円
   賞与引当金繰入額               12,911千円            賞与引当金繰入額             30,258千円
   運送・梱包費                247,455千円            運送・梱包費              254,535千円
   退職給付費用                  9,754千円            退職給付費用                6,506千円
   旅費・通信費                 42,040千円            旅費・通信費               44,056千円
   減価償却費                  17,824千円            減価償却費                22,311千円
   租税公課                   14,915千円            租税公課                 14,974千円

               ───────                                  ───────


                                              機械装置及び運搬具                90千円
                                              その他(工具器具備品)              60千円
                                               計                      151千円

※3   固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※3               固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

     機械装置及び運搬具             1,166千円            建物及び構築物                3,694千円
     その他(工具器具備品)             176千円            機械装置及び運搬具             26,196千円
                                              その他(工具器具備品)            3,176千円
      計                    1,343千円
                                               計                    33,067千円



     (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

            前連結会計年度                                  当連結会計年度
          (自 平成16年4月1日                             (自 平成17年4月1日
           至 平成17年3月31日)                            至 平成18年3月31日)
1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に             1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
  掲記されている科目の金額との関係                      掲記されている科目の金額との関係
  現金及び預金勘定          31,693千円            現金及び預金勘定          46,089千円
  預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △3,800 〃             預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △3,800 〃
     現金及び現金同等物                             現金及び現金同等物
                           27,893 〃                                 42,289 〃




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                                                                               有価証券報告書


     (リース取引関係)

             前連結会計年度                                  当連結会計年度
           (自 平成16年4月1日                             (自 平成17年4月1日
            至 平成17年3月31日)                            至 平成18年3月31日)
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる             1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
 もの以外のファイナンス・リース取引                     もの以外のファイナンス・リース取引
 (借主側)                                 (借主側)
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相              ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
  当額及び期末残高相当額                           当額及び期末残高相当額
                工具・器具及び備品                             工具・器具及び備品
     取得価額相当額                                  取得価額相当額
                            6,492千円                                  6,492千円
     減価償却累計額相当額             5,193千円           減価償却累計額相当額             6,492千円
     期末残高相当額                                  期末残高相当額
                            1,298千円                                    −千円

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残                                 同左
 高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
 ため、支払利子込み法により算定しております。
② 未経過リース料期末残高相当額                      ②       未経過リース料期末残高相当額
  1年以内             1,298千円                    1年以内                     −千円
  1年超                − 千円                     1年超                      −千円
      合計                    1,298千円            合計                      −千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過                                 同左
 リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占
 める割合が低いため、支払利子込み法により算定し
 ております。
③ 支払リース料及び減価償却費相当額                    ③       支払リース料及び減価償却費相当額
  支払リース料           1,870千円                    支払リース料                 1,298千円
  減価償却費相当額         1,870千円                    減価償却費相当額               1,298千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法                       ④      減価償却費相当額の算定方法
   リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする                              同左
  定額法によっております。




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  (有価証券関係)
   前連結会計年度(平成17年3月31日現在)
   有価証券
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                               連結貸借対照表計
                       種類   取得原価(千円)                         差額(千円)
                                               上額(千円)

               (1)株式                 224,995       381,660        156,664

               (2)債券                      −             −              −
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの     (3)その他                     −             −              −

                       小計            224,995       381,660        156,664

               (1)株式                      −             −              −

               (2)債券                      −             −              −
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの    (3)その他                     −             −              −

                       小計                 −             −              −

              合計                     224,995       381,660        156,664


    2.時価評価されていない有価証券
                                         連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

  非上場株式                                                      3,600




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   当連結会計年度(平成18年3月31日現在)
   有価証券
    1.その他有価証券で時価のあるもの
                                               連結貸借対照表計
                       種類   取得原価(千円)                         差額(千円)
                                               上額(千円)

               (1)株式                 225,413       515,517        290,104

               (2)債券                      −             −              −
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの     (3)その他                     −             −              −

                       小計            225,413       515,517        290,104

               (1)株式                      −             −              −

               (2)債券                      −             −              −
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの    (3)その他                     −             −              −

                       小計                 −             −              −

              合計                     225,413       515,517        290,104


    2.時価評価されていない有価証券
                                         連結貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

  非上場株式                                                      3,600




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   (デリバティブ取引関係)
1.取引の状況に関する事項
          前連結会計年度                        当連結会計年度
       (自  平成16年4月1日                   (自 平成17年4月1日
        至  平成17年3月31日)                  至 平成18年3月31日)
 (1)取引の内容
      利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引                ───────
    であります。
 (2)取引に対する取組方針
      デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリ
    スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな
    い方針であります。
 (3)取引の利用目的
      デリバティブ取引は、将来の為替レートの変動リ
    スクを回避する目的で利用しております。
      なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を
    行っております。
    (イ)ヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ処理によっております。
    (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段 … 為替予約
       ヘッジ対象 … 外貨建金銭債権(売掛金)
    (ハ)ヘッジ方針
        輸出取引に係る為替相場のリスク低減のた
      め、対象債権の範囲内でヘッジを行っており
      ます。
    (ニ)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の
      累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの
      変動の累計とを比率分析する方法により行っ
      ております。ただし、為替予約取引のうち、
      ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件がほぼ
      同じであり、高い相関関係があると考えられ
      るものについては、連結決算日における有効
      性の評価を省略しております。
 (4)取引に係るリスクの内容
     為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを
    有しております。
     なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に
    限定しているため信用リスクはほとんどないと
    認識しております。
 (5)取引に係るリスク管理体制
     デリバティブ取引の執行・管理については、取
    引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに
    従い、企画管理部が決裁担当責任者の承認を得て
    行っております。




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2.取引の時価等に関する事項
  前連結会計年度(平成17年3月31日現在)
   該当事項はありません。
    なお、為替予約取引を行っておりますが、外貨建金銭債権債務等に振り当てた以外のものはヘッジ会計を適
   用しておりますので注記の対象から除いております。
  当連結会計年度(平成18年3月31日現在)
   該当事項はありません。
    なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権に振り当てたデリバティ
   ブ取引については、注記の対象から除いております。



     (退職給付関係)

             前連結会計年度                          当連結会計年度
           (自 平成16年4月1日                     (自 平成17年4月1日
            至 平成17年3月31日)                    至 平成18年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要                  1.採用している退職給付制度の概要
  当社及び連結子会社は退職金規程に基づく退職一時                      同左
 金制度を採用しており、その一部について中小企業退
 職金共済制度を採用しております。

2.退職給付債務に関する事項                     2.退職給付債務に関する事項

 ① 退職給付債務(退職一時金)    505,194千円      ① 退職給付債務(退職一時金)    527,099千円
 ② 年金資産(中小企業退職金共済) 268,362千円       ② 年金資産(中小企業退職金共済) 308,516千円
 ③ 退職給付引当金(退職一時金)   236,832千円      ③ 退職給付引当金(退職一時金)   218,583千円
 ④ その他の退職給付債務に関する事項                ④ その他の退職給付債務に関する事項
   退職給付債務額については小規模企業等における            退職給付債務額については小規模企業等における
  簡便法の適用により算出しております。                簡便法の適用により算出しております。
   会計基準変更時差異の未処理額        −千円

3.退職給付費用に関する事項                     3.退職給付費用に関する事項

     退職給付費用            103,399千円      退職給付費用             58,602千円
      (1)勤務費用           53,875千円       (1)勤務費用           47,327千円
      (2)会計基準変更時差異費用処理額 49,524千円       (2)その他            11,274千円
                                         中小企業退職金共済の掛金拠出額等であります。


4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項                            ───────
  会計基準変更時差異の処理年数              5年




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(税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                        (平成17年3月31日現在)           (平成18年3月31日現在)
    繰延税金資産(流動)
     未払事業税否認                       9,303千円               8,222千円
     賞与引当金損金算入限度超過額               48,642 〃              48,679 〃
     その他                           4,373 〃               5,043 〃
                                  62,318 〃              61,944 〃
    繰延税金資産(固定)
     退職給与引当金損金算入限度超過額          94,180   〃               88,745   〃
     役員退職慰労引当金否認               12,616   〃                7,278   〃
     減価償却費損金算入限度超過額           158,045   〃              176,196   〃
     投資有価証券評価損否認                1,891   〃                1,891   〃
     会員権評価損否認                   3,028   〃                3,028   〃
     未実現利益に係る一時差異              21,673   〃                   −    〃
     その他                        1,580   〃                1,423   〃
                              293,013 〃                278,561 〃
    繰延税金負債(流動)
     前払費用に係る一時差異             △14,366 〃                 △ 2,241 〃
                             △14,366 〃                 △2,241 〃
    繰延税金負債(固定)
     固定資産圧縮積立金              △195,484 〃                △195,484 〃
     有価証券評価差額                △64,298 〃                 △96,801 〃
                            △259,782 〃                △292,285 〃
    繰延税金資産の純額                     81,183 〃              45,979 〃


  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (平成17年3月31日現在)          (平成18年3月31日現在)
    法定実効税率                               40.6%             40.6%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目                   1.0                1.0
    受取配当等永久に益金に算入されない項目                 △0.3               △0.3
    連結子会社軽減税率                           △0.3               △0.3
    IT減税                                △0.7                 −
    その他                                 △3.2                0.1
    税効果会計適用後の法人税等の負担率                    37.1               41.1




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     (セグメント情報)

      【事業の種類別セグメント情報】
          前連結会計年度(自     平成16年4月1日          至   平成17年3月31日)
                            アルミ製品
                      伸銅製品事       仕入商品事 金属加工事                         計          消去又は全        連結
                            事業
                      業(千円)       業(千円) 業(千円)                        (千円)        社(千円)       (千円)
                             (千円)

Ⅰ    売上高及び営業損益

     売上高
    (1)外部顧客に対する売
                       6,371,976   1,277,991   2,660,243   610,439 10,920,649          − 10,920,649
       上高
    (2)セグメント間の内部
                          68,725          −           −    228,064    296,789    (296,789)          −
       売上高又は振替高
           計           6,440,701   1,277,991   2,660,243   838,503 11,217,438    (296,789) 10,920,649

     営業費用              5,813,191   1,169,503   2,581,769   777,634 10,342,097      35,720 10,377,817

     営業利益                627,510     108,488      78,474   60,869     875,341    (332,509)     542,832
Ⅱ    資産、減価償却費及び
     資本的支出
     資産                4,957,295     673,113      14,272   674,716   6,319,396     60,502    6,379,898

     減価償却費               143,809      17,169          −     15,739     176,717     14,378      191,095

     資本的支出               123,872      23,188          −     14,898     161,958     17,800      179,758
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
      2.各区分の主な製品
          (1)伸銅製品事業         銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
          (2)アルミ製品事業        アルミ形材
          (3)仕入商品事業         銅・黄銅の仕入商品
          (4)金属加工事業         銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(35,720千円)の主なものは、親会社本社
           の総務部門等管理部門に係る費用であります。
      4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(60,502千円)の主なものは、親会社での余資運用資金
           (現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。




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          当連結会計年度(自     平成17年4月1日          至   平成18年3月31日)
                            アルミ製品
                      伸銅製品事       仕入商品事 金属加工事                         計          消去又は全        連結
                            事業
                      業(千円)       業(千円) 業(千円)                        (千円)        社(千円)       (千円)
                             (千円)

Ⅰ    売上高及び営業損益

     売上高
    (1)外部顧客に対する売
                       7,628,430   1,310,857   3,333,312   572,816 12,845,415          − 12,845,415
       上高
    (2)セグメント間の内部
                          61,260          −           −    257,811    319,071    (319,071)          −
       売上高又は振替高
           計           7,689,690   1,310,857   3,333,312   830,627 13,164,486    (319,071) 12,845,415

     営業費用              7,087,350   1,235,452   3,255,754   780,627 12,359,183       7,958 12,367,141

     営業利益                602,340      75,405      77,558   50,000     805,303    (327,029)     478,274
Ⅱ    資産、減価償却費及び
     資本的支出
     資産                6,143,224     739,060      20,024   665,481   7,567,789     65,249    7,633,038

     減価償却費               150,147      16,774          −     17,203     184,124     18,544      202,668

     資本的支出                99,593       1,975          −     51,563     153,131         −       153,131
(注)1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
      2.各区分の主な製品
          (1)伸銅製品事業         銅・黄銅の板・棒・線及び二次加工品(プレス品)
          (2)アルミ製品事業        アルミ形材
          (3)仕入商品事業         銅・黄銅の仕入商品
          (4)金属加工事業         銅・黄銅の表面処理及び製鋲加工
      3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(7,958千円)の主なものは、親会社本社
           の総務部門等管理部門に係る費用であります。
      4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(65,249千円)の主なものは、親会社での余資運用資金
           (現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。


      【所在地別セグメント情報】
          在外子会社及び在外支店はありませんので、前連結会計年度並びに当連結会計年度共に該当事項はありませ
      ん。


      【海外売上高】
          前連結会計年度並びに当連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、
      海外売上高の記載を省略しております。




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     【関連当事者との取引】
       前連結会計年度(自     平成16年4月1日        至 平成17年3月31日)
     (1)親会社及び法人主要株主等
                                     議決権の          関係内容
                    資本金又 事業の内
       会社等の                          所有(被                            取引金額               期末残高
 属性           住所    は出資金 容又は職                               取引の内容                 科目
       名称                            所有)割     役員の    事実上の            (千円)               (千円)
                    (百万円) 業
                                     合        兼任等    関係

                                                            伸銅品の販売   1,579,538   売掛金      42,233
                              非鉄金属                   当社製品
                                     直接64%
                                                            伸銅製品素材
       三井金属   東京都             の採掘                    の販売及
                                                                     4,661,229
親会社                  42,129                    −
                                                            の仕入
       鉱業㈱    品川区             精錬及び                   び当社製                        買掛金     601,416
                                     間接   −
                              加工                     品の製造   屑売却         66,518

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①   製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②   伸銅製品素材の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③   上記取引金額には消費税等は含んでおりません。


     (2)兄弟会社等
                                     議決権の          関係内容
                    資本金又 事業の内
       会社等の                          所有(被                            取引金額               期末残高
 属性           住所    は出資金 容又は職                               取引の内容                 科目
       名称                            所有)割     役員の    事実上の            (千円)               (千円)
                    (百万円) 業
                                     合        兼任等    関係

                                                     当社製品   製品の販売     874,306    売掛金     412,306
法人主要   三井物産
              東京都             非鉄金属                   の販売及
                                                                                 買掛金      15,922
株主の子   非鉄販売            600            −        −
              中央区             総合商社                   び原材料   原材料の仕入    415,650
会社     ㈱
                                                                                 支払手形    153,283
                                                     の仕入

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①   製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②   原材料の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③   上記取引金額には消費税等は含んでおりません。




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       当連結会計年度(自     平成17年4月1日        至 平成18年3月31日)
     (1)親会社及び法人主要株主等
                                     議決権の         関係内容
                    資本金又 事業の内
       会社等の                          所有(被                           取引金額               期末残高
 属性           住所    は出資金 容又は職                              取引の内容                 科目
       名称                            所有)割    役員の    事実上の            (千円)               (千円)
                    (百万円) 業
                                     合       兼任等    関係

                                                           伸銅品の販売   1,807,430   売掛金      59,097
                              非鉄金属                  当社製品
                                     直接64%
                                                           伸銅製品素材
       三井金属   東京都             の採掘                   の販売及
                                                                    6,078,423
親会社                  42,129                   −
                                                           の仕入
       鉱業㈱    品川区             精錬及び                  び当社製                        買掛金     929,326
                                     間接0%
                              加工                    品の製造   屑売却          3,876

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①   製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②   伸銅製品素材の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③   上記取引金額には消費税等は含んでおりません。


     (2)兄弟会社等
                                     議決権の         関係内容
                    資本金又 事業の内
       会社等の                          所有(被                           取引金額               期末残高
 属性           住所    は出資金 容又は職                              取引の内容                 科目
       名称                            所有)割    役員の    事実上の            (千円)               (千円)
                    (百万円) 業
                                     合       兼任等    関係

                                                    当社製品   製品の販売     987,258    売掛金     404,595
法人主要   三井物産
              東京都             非鉄金属                  の販売及
                                                                                買掛金      37,929
株主の子   非鉄販売            600            −       −
              中央区             総合商社                  び原材料   原材料の仕入    444,896
会社     ㈱
                                                                                支払手形    126,344
                                                    の仕入

(取引条件及び、取引条件の決定方針等)
 ①   製品の販売については、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ②   原材料の購入は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
 ③   上記取引金額には消費税等は含んでおりません。




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  (一株当たり情報)

            前連結会計年度                                        当連結会計年度
        (自   平成16年4月1日                                (自    平成17年4月1日
         至   平成17年3月31日)                               至    平成18年3月31日)
 1株当たり純資産額                 246.24円       1株当たり純資産額                        282.93円
 1株当たり当期純利益                 36.57円       1株当たり当期純利益                        34.63円

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、転               潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜
換社債等の発行がないため記載しておりません。                 在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)   1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     前連結会計年度                     当連結会計年度
                              (自      平成16年4月1日               (自  平成17年4月1日
                               至      平成17年3月31日)              至  平成18年3月31日)
当期純利益(千円)                                        321,546                    302,969
普通株主に帰属しない金額(千円)                                      −                          −
普通株式に係る当期純利益(千円)                                 321,546                    302,969
期中平均株式数(株)                                     8,793,115                  8,748,107


  (重要な後発事象)
   該当事項は、ありません。




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  ⑤【連結附属明細表】

   【社債明細表】
    該当事項は、ありません。


   【借入金等明細表】

                                 前期末残高         当期末残高        平均利率
             区分                                                          返済期限
                                  (千円)         (千円)          (%)

短期借入金                             1,065,000     1,344,000       0.5        ―

1年以内に返済予定の長期借入金                     300,000       200,000       0.5        ―

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)              200,000       400,000       0.7 平成19年∼20年

その他の有利子負債                                  −           −         −         ―

             合計                   1,565,000     1,944,000       −          ―
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
   2.長期借入金及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1
     年ごとの返済予定額の総額
                  1年超2年以内       2年超3年以内         3年超4年以内               4年超5年以内
        区分
                    (千円)         (千円)             (千円)                  (千円)

    長期借入金             400,000              −                −                   −


 (2)【その他】
    該当事項は、ありません。




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2【財務諸表等】
    (1)【財務諸表】

     ①【貸借対照表】
                       前事業年度(平成17年3月31日)               当事業年度(平成18年3月31日)
                  注記                           構成比                             構成比
        区分                 金額(千円)                          金額(千円)
                  番号                           (%)                             (%)
   (資産の部)
Ⅰ  流動資産
 1.現金及び預金                              8,781                          15,813
 2.受取手形           ※1                 812,273                       1,003,373
 3.売掛金            ※1               1,867,137                       2,467,027
 4.商品                                 14,271                          20,024
 5.製品                                190,861                         269,307
 6.原材料                               484,894                         774,094
 7.仕掛品                               738,194                         798,179
 8.貯蔵品                                14,140                          12,399
 9.前払費用                                2,169                           2,222
 10.繰延税金資産                            42,906                          42,132
 11.未収入金          ※1                  77,025                          91,976
 12.その他                               26,962                           5,193
                                     △2,740                          △3,610
     貸倒引当金
   流動資産合計                                       68.1                            73.4
                                   4,276,880                       5,498,135
Ⅱ 固定資産
 1.有形固定資産
   (1)建物          ※2     987,928                         998,103
                         599,300                         595,589
      減価償却累計額                        388,628                         402,513
   (2)構築物         ※2     117,103                         109,911
                          82,580                          74,385
      減価償却累計額                         34,523                          35,526
   (3)機械及び装置      ※2   4,125,613                       3,714,232
                       3,435,523                       3,140,336
      減価償却累計額                       690,089                          573,896
   (4)車輌及び運搬具             25,770                          20,924
                          20,947                          15,248
      減価償却累計額                         4,823                            5,676
   (5)工具・器具及び備品         357,995                          305,026
                        286,999                          249,100
      減価償却累計額                        70,995                           55,925
   (6)土地          ※2                224,318                          224,318
                                      2,730                               −
   (7)建設仮勘定
     有形固定資産合計                                   22.5                            17.3
                                   1,416,108                       1,297,856
 2.無形固定資産
   (1)電話加入権                           1,165                            1,165
                                     37,427                           36,406
   (2)ソフトウェア
     無形固定資産合計                                    0.6                             0.5
                                     38,593                           37,571
 3.投資その他の資産
   (1)投資有価証券                         385,260                         519,117
   (2)関係会社株式                          91,000                          91,000
   (3)出資金                                 50                              50
   (4)従業員長期貸付金                        14,907                          13,265
   (5)その他                             31,496                          32,077
   (6)繰延税金資産                          29,772                              −
                                     △1,098                            △890
      貸倒引当金
     投資その他の資産合計                      551,388     8.8                 654,620     8.7
   固定資産合計                          2,006,090    31.9               1,990,049    26.6
   資産合計                            6,282,970   100.0               7,488,184   100.0




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                      前事業年度(平成17年3月31日)              当事業年度(平成18年3月31日)
                 注記                          構成比                             構成比
          区分             金額(千円)                          金額(千円)
                 番号                          (%)                             (%)
   (負債の部)
Ⅰ  流動負債
 1.支払手形                            846,955                         948,239
 2.買掛金           ※1                981,843                       1,515,510
 3.短期借入金                         1,065,000                       1,344,000
 4.一年以内返済予定の長
                 ※2                300,000                         200,000
    期借入金
 5.未払金           ※1                 76,687                          75,006
 6.未払費用                             52,451                          54,481
 7.未払法人税等                          126,985                          85,405
 8.未払事業所税                           10,009                          10,148
 9.未払消費税等                               −                           17,679
 10.預り金          ※1                304,130                         285,962
 11.賞与引当金                           70,554                          72,694
 12.設備関係支払手形                        19,466                           5,048
    13.設備関係未払金                      31,616                             −
                                     4,356                              −
    14. その他
  流動負債合計                                      61.9                            61.6
                                 3,890,058                       4,614,178
Ⅱ 固定負債
 1.長期借入金         ※2                200,000                         400,000
 2.退職給付引当金                         236,330                         218,583
 3.役員退職慰労引当金                        31,075                          17,925
                                        −                           16,660
 4.繰延税金負債
  固定負債合計                           467,405     7.4                 653,168     8.7
  負債合計                                        69.4                            70.3
                                 4,357,463                       5,267,347

  (資本の部)
Ⅰ 資本金            ※3                450,000     7.2                 450,000     6.0
Ⅱ 資本剰余金
 1.その他資本剰余金
                           −                             1,275
  (1)自己株式処分差益
  資本剰余金合計                               −       −                    1,275     0.0
Ⅲ    利益剰余金
 1.利益準備金                35,600                          45,600
 2.任意積立金
  (1)固定資産圧縮積立金          81,056                          54,769
  (2)別途積立金             890,000                       1,100,000
                       470,974                         515,861
 3.当期未処分利益
  利益剰余金合計                        1,477,630    23.5               1,716,230    22.9
Ⅳ その他有価証券評価差額
                                    62,363     1.0                 141,625     1.9
  金
                                  △64,487                         △88,294
Ⅴ 自己株式           ※4                          △1.0                            △1.2
  資本合計                           1,925,506    30.6               2,220,837    29.7
  負債資本合計                         6,282,970   100.0               7,488,184   100.0




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     ②【損益計算書】
                                    前事業年度                               当事業年度
                           (自       平成16年4月1日                  (自       平成17年4月1日
                            至       平成17年3月31日)                 至       平成18年3月31日)
                   注記                               比率                                  比率
          区分                金額(千円)                              金額(千円)
                   番号                              (%)                                 (%)
Ⅰ   売上高
 1.製品売上高           ※1   7,739,757                          9,001,113
                        2,636,819                          3,331,215
    2.商品売上高                           10,376,576   100.0                  12,332,328   100.0
Ⅱ    売上原価
    1.製品期首棚卸高             112,200                            190,861
    2.商品期首棚卸高              10,413                             14,271
    3.当期製品製造原価          6,380,411                          7,760,437
                        2,998,783                          3,557,729
    4.当期商品仕入高      ※1
       合計               9,501,807                          11,523,298
    5.製品期末棚卸高             190,861                            269,307
                           14,271                              20,024
    6.商品期末棚卸高
      差引計               9,296,675                          11,233,967
                         △18,422       9,278,253              △3,201      11,230,766
    7.原価差額                                          89.4                                91.1
      売上総利益                                         10.6                                 8.9
                                       1,098,323                           1,101,561
Ⅲ    販売費及び一般管理費
    1.販売手数料                13,543                             14,718
    2.運送・梱包費              224,576                            230,685
    3.役員報酬・給料及び諸
                          219,511                             243,618
      手当
    4.賞与引当金繰入額             12,911                             20,279
    5.退職給付費用                9,754                             12,359
    6.租税公課                 13,891                             13,236
    7.減価償却費                17,824                             21,726
                          131,723        643,733              144,997        701,618
    8.その他                                            6.2                                 5.7
      営業利益                                           4.4                                 3.2
                                         454,589                             399,943
Ⅳ    営業外収益
    1.受取利息         ※1       6,280                              7,269
    2.受取配当金                16,239                              14,665
    3.固定資産賃貸料      ※1      49,949                             43,730
    4.屑売却収入        ※1     420,073                            396,147
                           20,453                             56,785
    5.雑収入          ※1                    512,997     4.9                    518,599     4.2
Ⅴ 営業外費用
    1.支払利息         ※1      15,379                              19,296
    2.賃貸資産減価償却費             5,063                              5,145
    3.賃貸資産租税課金              2,503                              1,623
    4.屑売却原価               411,239                            366,145
                            4,238        438,424                3,784        395,995
    5.雑損失                                            4.2                                 3.2
      経常利益                                           5.1                                 4.2
                                         529,162                             522,547




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                                  前事業年度                         当事業年度
                          (自      平成16年4月1日            (自       平成17年4月1日
                           至      平成17年3月31日)           至       平成18年3月31日)
                   注記                          比率                             比率
        区分                金額(千円)                        金額(千円)
                   番号                          (%)                           (%)
Ⅵ   特別利益
 1.投資有価証券売却益                511                           −
                             87                           −
    2.貸倒引当金戻入益                           599    0.0                    −       −
Ⅶ    特別損失
    1.固定資産除却損      ※2     1,343                        32,756
    2.退職給付会計基準変更
                         49,524       50,867              −         32,756
                                                0.5                           0.2
      時差異償却額
     税引前当期純利益                                   4.6                           4.0
                                     478,894                       489,790
      法人税、住民税及び事
                        231,799                       205,460
      業税
                        △37,228      194,570          △6,968       198,491
      法人税等調整額
      当期純利益                          284,324                       291,299
      前期繰越利益                         188,923                       224,561
                                     △2,273
      自己株式処分差損
      当期未処分利益                        470,974                       515,861




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    製造原価明細書

                                   前事業年度                                 当事業年度
                                (自 平成16年4月1日                        (自   平成17年4月1日
                                 至 平成17年3月31日)                       至   平成18年3月31日)

                        注記                        構成比                                   構成比
             区分                 金額(千円)                          金額(千円)
                        番号                        (%)                                   (%)

Ⅰ   材料費                 ※1         5,276,594      79.5                   6,292,480       80.5
Ⅱ   労務費                              594,369       9.0                     648,054        8.3
Ⅲ   経費                               762,730      11.5                     879,886       11.3
    (うち外注加工費)           ※2          (139,262)                             (126,034)
    (うち減価償却費)                       (152,467)                             (158,482)
                                    (199,649)                            (186,529)
    (うち電力費)
     当期総製造費用                                      100.0                                 100.0
                                   6,633,695                             7,820,421
                                     484,911                               738,194
     仕掛品期首棚卸高
         計                         7,118,605                             8,558,616
                                     738,194                               798,179
     仕掛品期末棚卸高
     当期製品製造原価                      6,380,411                             7,760,437
     1.原価計算方法は、加工費工程別、組別総合原価計算であります。
             (脚注)                                前事業年度                      当事業年度
              ※1   関係会社原材料仕入高                      2,382,059千円                  3,097,230千円
             ※2    関係会社外注加工費                              6,477千円                     1,058千円




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     ③【利益処分計算書】

                          前事業年度                       当事業年度
                         株主総会承認日                     株主総会承認日
                       (平成17年6月27日)                (平成18年6月27日)

                  注記
         区分                金額(千円)                      金額(千円)
                  番号

Ⅰ    当期未処分利益                             470,974                 515,861
Ⅱ    任意積立金取崩高
                        26,287            26,287    26,555        26,555
    1.圧縮積立金取崩高
       合計                                497,261                 542,416
Ⅲ    利益処分額
    1.利益準備金             10,000                     10,000
    2.配当金               52,699                     61,114
    3.任意積立金
                       210,000           272,699   250,000       321,114
     (1)別途積立金
Ⅳ   次期繰越利益                               224,561                 221,301




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  重要な会計方針

            前事業年度                               当事業年度
       (自   平成16年4月1日                     (自    平成17年4月1日
        至   平成17年3月31日)                    至    平成18年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法             1.有価証券の評価基準及び評価方法
 (1)子会社株式                      (1)子会社株式
     移動平均法による原価法を採用しております。                同左
 (2)その他有価証券                    (2)その他有価証券
    時価のあるもの                       時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差               同左
     額は全部資本直入法により処理し、売却原価は
     移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの                           時価のないもの
       移動平均法による原価法を採用しておりま                       同左
     す。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法            2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
 (1)製品・仕掛品・原材料・貯蔵品             (1)製品・仕掛品・原材料・貯蔵品
     総平均法による原価法                            同左
3.固定資産の減価償却の方法                3.固定資産の減価償却の方法
 (1)有形固定資産                     (1)有形固定資産
     定額法によっております。                          同左
     なお、耐用年数及び残存価額については、法人
    税法に規定する方法と同一の基準によっておりま
    す。
 (2)無形固定資産                   (2)無形固定資産
     定額法によっております。                       同左
     なお、自社利用のソフトウェアについては社内
    における利用可能期間(5年)に基づいておりま
    す。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場に             同左
   より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
   ります。
5.引当金の計上基準                  5.引当金の計上基準
 (1)貸倒引当金                    (1)貸倒引当金
     売掛金、受取手形、貸付金等の貸倒損失に備え              同左
    るため、一般債権については貸倒実績率により、
    貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
    可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上してお
    ります。
 (2)賞与引当金                    (2)賞与引当金
     従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた              同左
    め、支給見込額に基づき計上しております。




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             前事業年度                                当事業年度
        (自   平成16年4月1日                       (自   平成17年4月1日
         至   平成17年3月31日)                      至   平成18年3月31日)
 (3)退職給付引当金                       (3)退職給付引当金
     従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ            従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ
    る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、           る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
    当期末において発生していると認められる額を計           当期末において発生していると認められる額を計
    上しております。                         上しております。
     なお、会計基準変更時差異(247,620千円)につ
    いては、5年による按分額を費用処理しておりま
    す。
 (4)役員退職慰労引当金                     (4)役員退職慰労引当金
     役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退                    同左
    職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお
    ります。
6.リース取引の処理方法                     6.リース取引の処理方法
    リース物件の所有権が借主に移動すると認められ                   同左
   るもの以外のファイナンス・リース取引について
   は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
   によっております。
7.ヘッジ会計の方法                       7.ヘッジ会計の方法
 ① ヘッジ会計の方法                       ① ヘッジ会計の方法
    繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替                         同左
   予約が付されている外貨建金銭債権については振当
   処理を行っております。
 ② ヘッジ手段とヘッジ対象                    ② ヘッジ手段とヘッジ対象
   (ヘッジ手段)為替予約                     (ヘッジ手段)   同左
   (ヘッジ対象)外貨建金銭債権                  (ヘッジ対象)   同左
 ③ ヘッジ方針                          ③ ヘッジ方針
    当社は、将来の外貨建による製品の販売に係る為                   同左
   替相場の変動によるリスクを軽減するため、実需の
   範囲内で為替予約取引を利用することとしておりま
   す。
 ④ ヘッジ有効性評価の方法                    ④      ヘッジ有効性評価の方法
    ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計                         同左
   と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの累計とを比
   率分析する方法により行っております。ただし、為
   替予約取引のうち、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要
   な条件がほぼ同じであり、高い相関関係があると考
   えられるものについては有効性の判定を省略してお
   ります。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項        8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 (1)消費税等の会計処理                     (1)消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方                   同左
    式によっております。




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  会計処理方法の変更

              前事業年度                         当事業年度
         (自   平成16年4月1日                (自   平成17年4月1日
          至   平成17年3月31日)               至   平成18年3月31日)
                                (固定資産の減損に係る会計基準)
              ──────            当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準「固
                               定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(
                               企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の
                               減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
                               針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。
                                これによる損益に与える影響はありません。


  追加情報

              前事業年度                         当事業年度
         (自   平成16年4月1日                (自   平成17年4月1日
          至   平成17年3月31日)               至   平成18年3月31日)
(外形標準課税)
 実務対応報告第12号「法人税における外形標準課税部                  ──────
分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」
(企業会計基準委員会(平成16年2月13日))が公表され
たことに伴い、当期から同実務対応報告に基づき、法人
事業税の付加価値割及び資本割5,827千円を販売費及び一
般管理費として処理しております。
 この結果、販売費及び一般管理費が5,827千円増加し、
営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同
額減少しております。




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     注記事項

     (貸借対照表関係)

                前事業年度                                       当事業年度
             (平成17年3月31日)                                (平成18年3月31日)
※1 (関係会社に対する資産及び負債)                       ※1      (関係会社に対する資産及び負債)
   区分記載されたもの以外で、各科目に含まれてい                         区分記載されたもの以外で、各科目に含まれてい
   る関係会社に対するものは、次のとおりでありま                         る関係会社に対するものは、次のとおりでありま
   す。                                             す。
    受取手形             19,629千円                      受取手形             15,808千円
    売掛金              94,689千円                      売掛金             106,535千円
    未収入金              4,033千円                      未収入金              3,773千円
    買掛金             620,230千円                      買掛金             963,208千円
    未払金              31,071千円                      未払金              27,862千円
    預り金             297,383千円                      預り金             278,570千円

※2   (担保資産)                               ※2      (担保資産)
      担保資産の種類            対象となる債務                   担保資産の種類            対象となる債務

               金額                                          金額
                                 金額                                             金額
      科目      (簿価)       科目                        科目     (簿価)        科目
                                (千円)                                           (千円)
              (千円)                                        (千円)

     工場財団                                      工場財団

      建物      320,625                             建物       336,510
                        一年以内返                                        一年以内返
                        済予定の長   300,000                              済予定の長      200,000
                        期借入金                                         期借入金
      構築物         162                             構築物          138

      機械及び                                        機械及び
              689,165                                      573,054
      装置                                          装置

      土地       32,118   長期借入金   200,000           土地        32,118   長期借入金      400,000

※3 会社が発行する株式                              ※3 会社が発行する株式
     普通株式           45,000,000株                普通株式           45,000,000株
   発行済株式総数                                   発行済株式総数
     普通株式            9,000,000株                普通株式            9,000,000株
※4 自己株式                                   ※4 自己株式
   当社が保有する自己株式の数は、普通株式                       当社が保有する自己株式の数は、普通株式
    216,763株であります。                           269,348株であります。
 5 受取手形割引高           446,285千円             5 受取手形割引高           500,121千円
 6 配当制限                                    6 配当制限
     有価証券の時価評価により、純資産額が62,363                  有価証券の時価評価により、純資産額が141,625
   千円増加しております。なお、該当金額は商法施                    千円増加しております。なお、該当金額は商法施
   行規則第124条第3号の規定により、配当に充当す                  行規則第124条第3号の規定により、配当に充当す
   ることが制限されております。                            ることが制限されております。




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  (損益計算書関係)

             前事業年度                                     当事業年度
        (自   平成16年4月1日                            (自   平成17年4月1日
         至   平成17年3月31日)                           至   平成18年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、            ※1      各科目に含まれている関係会社に対するものは、
   次のとおりであります。                               次のとおりであります。
   製品売上高          1,648,264千円                製品売上高          1,868,690千円
   商品仕入高          2,883,133千円                商品仕入高          3,252,729千円
   営業外収益                                     営業外収益
    受取利息              4,695千円                 固定資産賃貸料          42,192千円
    固定資産賃貸料          48,181千円                 屑売却収入             8,859千円
    屑売却収入            66,518千円                 受取利息              5,837千円
    雑収入               3,600千円                 その他               7,800千円
   営業外費用                                     営業外費用
    支払利息              1,110千円                 支払利息              1,023千円

※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま             ※2      固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
   す。                                        す。
   機械及び装置           1,069千円                  建物                2,876千円
   車輌及び運搬具             96千円                  構築物                 817千円
   工具・器具及び備品          176千円                  機械及び装置           25,522千円
                                             車輌及び運搬具             362千円
    計                      1,343千円
                                             工具・器具及び備品         3,176千円
                                              計                      32,756千円




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     (リース取引関係)

                前事業年度                                      当事業年度
           (自   平成16年4月1日                             (自   平成17年4月1日
            至   平成17年3月31日)                            至   平成18年3月31日)
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる               1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
 もの以外のファイナンス・リース取引                       もの以外のファイナンス・リース取引
 (借主側)                                   (借主側)
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相                ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
  当額及び期末残高相当額                             当額及び期末残高相当額
                工具・器具及び備品                               工具・器具及び備品
     取得価額相当額                                    取得価額相当額
                              6,492千円                                    6,492千円
     減価償却累計額相当額               5,193千円           減価償却累計額相当額               6,492千円
     期末残高相当額                                    期末残高相当額
                              1,298千円                                      −千円

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残                                   同左
  高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
  ため、支払利子込み法により算定しております。
 ② 未経過リース料期末残高相当額                        ②      未経過リース料期末残高相当額
   1年以内             1,298千円                     1年以内                       −千円
   1年超                 −                        1年超                        −
      合計                      1,298千円            合計                        −千円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過                                   同左
  リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占
  める割合が低いため、支払利子込み法により算定し
  ております。
 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額                      ③      支払リース料及び減価償却費相当額
   支払リース料           1,870千円                     支払リース料                   1,298千円
   減価償却費相当額         1,870千円                     減価償却費相当額                 1,298千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法                         ④      減価償却費相当額の算定方法
   リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする                                同左
  定額法によっております。


     (有価証券関係)
      前事業年度(平成17年3月31日現在)
      子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。


      当事業年度(平成18年3月31日現在)
      子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。




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  (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         前事業年度                        当事業年度
                                     (平成17年3月31日現在)               (平成18年3月31日現在)
       (繰延税金資産)
         未払事業税否認                                  8,996千円                   6,785千円
         賞与引当金損金算入限度超過額                          28,645〃                   29,513〃
         退職給付引当金損金算入限度超過額                        93,749〃                   88,744〃
         役員退職慰労引当金否認                             12,616〃                    7,277〃
         減価償却費損金算入限度超過額                         158,045〃                  176,195〃
         投資有価証券評価損否認                              1,891〃                    1,891〃
         その他                                      6,846〃                    7,348〃
        繰延税金資産合計                                310,788〃                  317,757〃
       (繰延税金負債)
         固定資産圧縮積立金                            △195,484〃                △195,484〃
         有価証券評価差額                              △42,625〃                △96,801〃
        繰延税金負債合計                              △238,109〃                △292,285〃
        繰延税金資産の純額                                72,679〃                  25,471〃


      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
         法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
        であるため、注記を省略しております。


  (一株当たり情報)

             前事業年度                                          当事業年度
        (自   平成16年4月1日                               (自     平成17年4月1日
         至   平成17年3月31日)                              至     平成18年3月31日)
 1株当たり純資産額                 219.23円      1株当たり純資産額                          254.37円
 1株当たり当期純利益                 32.33円      1株当たり当期純利益                          33.29円

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜                                    同左
在株式が存在しないため記載しておりません。


(注)   1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                             当事業年度
                              (自 平成16年4月1日                    (自   平成17年4月1日
                               至 平成17年3月31日)                   至   平成18年3月31日)
当期純利益(千円)                                       284,324                      291,299
普通株主に帰属しない金額(千円)                                     −                            −
普通株式に係る当期純利益(千円)                                284,324                      291,299
期中平均株式数(株)                                    8,793,115                    8,748,107


  (重要な後発事象)
   該当事項はありません。




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   ④【附属明細表】

       【有価証券明細表】
        【株式】
                                                                                     貸借対照表計上額
                       銘柄                                       株式数(株)
                                                                                       (千円)
                         旭精機工業株式会社                                     1,190,730                 359,600

                         ヤマハ株式会社                                          31,975                  66,508

                         ダイキン工業株式会社                                        7,000                  28,840

                         太平洋工業株式会社                                        25,130                  19,626

                         株式会社ティラド                                         20,000                  12,100

                         サンエツ金属株式会社                                        5,000                   4,275

                         豊和工業株式会社                                         33,075                   8,434
               その他
投資有価証券
               有価証券      株式会社京都環境保全公社                                     10,000                   2,000

                         株式会社ダイケン                                          6,121                   6,060

                         アルメタックス株式会社                                      13,507                   6,983

                         三谷商事株式会社                                         10,000                     600

                         日本伸銅株式会社                                         10,000                   3,090

                         株式会社ヤマキン                                         20,000                   1,000

                                     小計                                1,382,539                 519,117

                        計                                              1,382,538                 519,117


       【有形固定資産等明細表】
                                                                       当期末減価償
                 前期末残高          当期増加額       当期減少額         当期末残高        却累計額又は       当期償却額       差引当期末残
      資産の種類
                  (千円)           (千円)       (千円)          (千円)         償却累計額        (千円)        高(千円)
                                                                         (千円)
有形固定資産

 建物                   987,928      40,935     30,760        998,103      595,589      24,173       402,513

 構築物                  117,103      4,608      11,800        109,911       74,385        2,788       35,526

 機械及び装置            4,125,613       34,823     446,203      3,714,232    3,140,336     125,492      573,896

 車輌及び運搬具               25,770      2,400        7,246        20,924       15,248        1,184        5,676

 工具・器具及び備品            357,995       8,459     61,428         305,026      249,100     20,352        55,925

 土地                   224,318          −           −         224,318           −          −        224,318

 建設仮勘定                  2,730      65,687     68,417              −            −          −             −

  有形固定資産計          5,841,460      156,914     625,857      5,372,517    4,074,660     173,991    1,297,856

無形固定資産

 電話加入権                  1,165          −           −          1,165            −          −          1,165

 ソフトウェア                50,340      10,341          −         60,681       24,275      11,363        36,406

  無形固定資産計              51,505      10,341          −         61,847       24,275      11,363        37,571

長期前払費用                      −          −           −              −            −          −             −

繰延資産                        −          −           −              −            −          −             −
(注)     当期増加、減少額のうち主なるものは次のとおりであります。
       1.増加額
          建         物 浴場改修      19,552千円
          機 械 及 び 装 置 板メカニカルシャー 14,238千円
       2.減少額
          機械及び装 置               25,522千円



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   【資本金等明細表】

               区分                   前期末残高          当期増加額       当期減少額        当期末残高

資本金(千円)                                450,000            −          −         450,000

          普通株式   注1         (株)     (9,000,000)            −           −    (9,000,000)

          普通株式             (千円)        450,000            −          −         450,000
資本金のうち
既発行株式            計          (株)     (9,000,000)            −           −    (9,000,000)

                 計         (千円)        450,000            −          −         450,000

             (資本準備金)       (千円)             −             −          −              −
資本準備金及       (その他資本剰余金)
びその他資本
             自己株式処分差益      (千円)             −          1,275         −           1,275
剰余金
                 計         (千円)             −          1,275         −           1,275

          (利益準備金)注2        (千円)         35,600        10,000         −          45,600

          (任意積立金)
             固定資産圧縮積立金
                           (千円)         81,056            −      26,287         54,769
利益準備金及       注3
び任意積立金
          (任意積立金)

             別途積立金 注3      (千円)       890,000        210,000        −        1,100,000

                 計         (千円)      1,006,656       220,000     26,287      1,200,369
(注)1.当期末における自己株式数は、269,348株であります。
   2.当期増加額は、前期決算の利益処分に伴う積立によるものであります。
   3.当期増加額及び減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。


   【引当金明細表】

                                                   当期減少額       当期減少額
                       前期末残高       当期増加額                                    当期末残高
        区分                                        (目的使用)       (その他)
                       (千円)         (千円)                                     (千円)
                                                    (千円)        (千円)

貸倒引当金                      3,838         880             −          217            4,500

賞与引当金                     70,554      72,694         70,554          −            72,694

役員退職慰労引当金                 31,075       6,750         19,900          −            17,925
(注)   貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別引当債権の回収による取崩であります。




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 (2)【主な資産及び負債の内容】
  ①   現金及び預金
                区分            金額(千円)

現金                                       2,259

当座預金                                    13,554

                合計                      15,813


  ②   受取手形
     (イ)相手先別内訳
                相手先           金額(千円)

佐渡島金属㈱                                 107,647

沖電線㈱                                    86,898

イーコット㈱                                  82,018

㈱ダイドーハント                                61,597

昭和電工アルミ販売㈱                              51,865

その他                                    613,346

                合計                 1,003,373


     (ロ)期日別内訳
                期日            金額(千円)

平成18年4月満期                               61,649

 〃     5月 〃                            284,046

 〃     6月 〃                            371,868

 〃     7月 〃                            251,733

 〃     8月 〃                             28,985

 〃     9月 〃                              5,090

                合計                 1,003,373


  ③   売掛金
     (イ)相手先別内訳
                相手先           金額(千円)

榊原㈱                                    586,647

三井物産非鉄販売㈱                              404,595

㈱ダイケン                                  127,067

ヤマハ㈱                                   123,235

住軽商事㈱                                   84,588

その他                                1,140,893

                合計                 2,467,027




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     (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                                                                      滞留
前期繰越高       当期発生高         当期回収高        次期繰越高               C                 (A+D)×1/2
 (千円)        (千円)          (千円)         (千円)       回収率(%) ───                ───────── ×30日
                                                          A+B                  B×1/12
  (A)         (B)           (C)          (D)                         期間(日)

1,867,137   12,948,944    12,349,054   2,467,027      83.3                                60.2
(注)    消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。


   ④   製品・商品及び仕掛品
              品目                           製品・商品(千円)                         仕掛品(千円)

銅板・黄銅板                                                      98,054                    236,662

黄銅棒                                                          9,810                        72,695

黄銅線                                                         27,132                        40,388

黄銅鋳塊                                                           460                    274,768

二次製品                                                        85,652                    162,277

アルミ形材                                                       48,196                        11,386

仕入商品                                                        20,024                               −

              合計                                       289,332                        798,179


   ⑤   原材料
                         品目                                          金額(千円)

電気銅                                                                              22,655

電気亜鉛                                                                             18,192

銅屑                                                                              240,323

黄銅屑                                                                             171,178

特殊合金屑他                                                                           85,950

銅素材・黄銅素材                                                                        154,433

アルミ鋳塊                                                                            81,359

                         合計                                                     774,094


   ⑥   貯蔵品
                         区分                                          金額(千円)

消耗工具                                                                             10,699

梱包材料                                                                                 50

補助材料・その他                                                                          1,649

                         合計                                                      12,399




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  ⑦   支払手形
     (イ)相手先別内訳
                相手先           金額(千円)

佐渡島金属㈱                                 396,794

三井物産非鉄販売㈱                              126,344

㈱松本正夫商店                                116,336

都運輸倉庫㈱                                  48,896

㈱足立商店                                   34,270

その他                                    225,597

                合計                     948,239


     (ロ)期日別内訳
                期日            金額(千円)

平成18年4月満期                              221,946

 〃    5月 〃                             231,422

 〃    6月 〃                             288,860

 〃    7月 〃                             206,010

                合計                     948,239


  ⑧   設備関係支払手形
     (イ)相手先別内訳
                相手先           金額(千円)

村田精工㈱                                    4,462

その他                                        585

                合計                       5,048


     (ロ)期日別内訳
                期日            金額(千円)

平成18年6月満期                                5,048

                合計                       5,048




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 ⑨    買掛金

              相手先             金額(千円)

三井金属鉱業㈱                                929,326

伊藤忠非鉄マテリアル㈱                            258,077

三井物産非鉄販売㈱                               37,929

エム・エスジンク㈱                               37,672

㈱松本正夫商店                                 36,307

その他                                    216,196

              合計                    1,515,510


 ⑩    短期借入金
              相手先             金額(千円)

㈱滋賀銀行                                  490,000

㈱京都銀行                                  350,000

㈱三菱東京UFJ銀行                             250,000

㈱三井住友銀行                                184,000

その他                                     70,000

              合計                    1,344,000


 ⑪    預り金
              区分              金額(千円)

新キタミ㈱                                  243,000

㈱エムエス                                   30,049

従業員預り金                                   7,392

三星工業㈱                                    5,521

              合計                       285,962


 ⑫    長期借入金

                              金額(千円)
              区分
                            (一年以内返済予定額)

                                       (100,000)
㈱滋賀銀行
                                        400,000
                                       (100,000)
㈱京都銀行
                                        200,000
                                       (200,000)
              合計
                                        600,000


(3)【その他】
      該当事項はありません。




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第6【提出会社の株式事務の概要】

決算期           3月31日

定時株主総会        6月中

基準日           3月31日
              1・5・10・50・100・500・1,000・10,000
株券の種類
              100,000株券・100株未満の株数を表示した株券
中間配当基準日       −

1単元の株式数       1,000株

株式の名義書換え
              京都市南区上鳥羽大柳町1番地1
 取扱場所
               三谷伸銅株式会社 企画管理部       総務課
 株主名簿管理人      なし

 取次所          なし

 名義書換手数料      無料

 新券交付手数料      400円

単元未満株式の買取り
              京都市南区上鳥羽大柳町1番地1
 取扱場所
               三谷伸銅株式会社 企画管理部       総務課
 株主名簿管理人      なし

 取次所          なし

 買取手数料        なし

公告掲載方法        京都市において発刊する京都新聞

株主に対する特典      なし




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第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】
  当社の親会社等である三井金属鉱業株式会社は、東京証券取引所に上場しており、継続開示会社であります。


2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
  事業年度   第120期(自   平成16年4月1日   至 平成17年3月31日)平成17年6月27日近畿財務局長に提出。
(2)半期報告書
  事業年度   第121期中(自   平成17年4月1日   至   平成17年9月30日)平成17年12月26日近畿財務局長に提出。




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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。




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                      独立監査人の監査報告書



                                                       平成17年6月27日

三谷伸銅株式会社


 取締役会    御中


                          清友監査法人

                          代表社員
                                             中野   淑夫     印
                                     公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ
た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
 監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三
谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                             以   上


(注)   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付
      する形で別途保管しております。




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                                                                     有価証券報告書


                      独立監査人の監査報告書



                                                       平成18年6月27日

三谷伸銅株式会社


 取締役会    御中


                          清友監査法人

                          指定社員
                                             中野   雄介     印
                                     公認会計士
                          業務執行社員
                          指定社員
                                             人見   敏之     印
                                     公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ
た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
 監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三
谷伸銅株式会社及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                             以   上


(注)   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付
      する形で別途保管しております。




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                                                                     有価証券報告書


                      独立監査人の監査報告書



                                                       平成17年6月27日

三谷伸銅株式会社


 取締役会    御中


                          清友監査法人

                          代表社員
                                             中野   淑夫     印
                                     公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第120期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、
当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
 監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もり
の評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三谷伸
銅株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                             以   上


(注)   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
      る形で別途保管しております。




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                                                                     有価証券報告書


                      独立監査人の監査報告書



                                                       平成18年6月27日

三谷伸銅株式会社


 取締役会    御中


                          清友監査法人

                          指定社員
                                             中野   雄介     印
                                     公認会計士
                          業務執行社員
                          指定社員
                                             人見   敏之     印
                                     公認会計士
                          業務執行社員




 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三
谷伸銅株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第121期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、
当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
 監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もり
の評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三谷伸
銅株式会社の平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



                                                             以   上


(注)   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
      る形で別途保管しております。




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