小津産業株式会社 半期報告書 第95期(平成17年6月1日 ‐ 平成18年5月31日)

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半期報告書 -第95期(平成17年6月1日 ‐ 平成18年5月31日)

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提出者:小津産業株式会社

カテゴリ:半期報告書

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                                                              EDINET提出書類 2006/02/17 提出
                                                                     小津産業株式会社(401452)
                                                                              半期報告書

【表紙】

【提出書類】       半期報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成18年2月17日

【中間会計期間】     第95期中(自       平成17年6月1日       至   平成17年11月30日)

【会社名】        小津産業株式会社

【英訳名】        OZU CORPORATION

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長            中田    範三

【本店の所在の場所】   東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

【電話番号】       03(3661)9400

【事務連絡者氏名】    取締役       山本      行高

【最寄りの連絡場所】   東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

【電話番号】       03(3661)9400

【事務連絡者氏名】    取締役       山本      行高
【縦覧に供する場所】   小津産業株式会社大阪支店
             (大阪府大阪市中央区鎗屋町二丁目3番2号)
             小津産業株式会社神奈川支店
             (神奈川県愛甲郡愛川町中津4036番地11号)
             小津産業株式会社埼玉支店
             (埼玉県さいたま市見沼区卸町一丁目16番地)
             株式会社東京証券取引所
             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)




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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】
 (1)連結経営指標等
          回次           第93期中          第94期中          第95期中           第93期           第94期

                       自平成15年         自平成16年         自平成17年         自平成15年         自平成16年
                        6月1日           6月1日           6月1日           6月1日           6月1日
        会計期間
                       至平成15年         至平成16年         至平成17年         至平成16年         至平成17年
                        11月30日         11月30日         11月30日         5月31日          5月31日

 売上高            (千円)   15,923,558     16,069,012     15,888,718     31,800,078     31,804,369

 経常利益           (千円)        816,925        843,212        906,868    1,441,274      1,484,279

 中間(当期)純利益      (千円)        446,764        472,492        520,246        806,769        865,003

 純資産額           (千円)    9,927,956     10,625,332     11,742,699     10,401,547     11,235,290

 総資産額           (千円)   19,921,926     19,395,071     20,693,031     19,195,053     19,504,363

 1株当たり純資産額      (円)        1,177.01       1,259.73       1,392.27       1,228.37       1,327.99

 1株当たり中間(当期)純
                (円)          52.97          56.02          61.68          90.86          98.49
 利益金額

 潜在株式調整後1株当た
 り中間(当期)純利益金    (円)             −              −              −              −              −
 額

 自己資本比率         (%)            49.8           54.8           56.7           54.2           57.6

 営業活動によるキャッシ
                (千円)       458,838        283,944        466,457        641,342        867,759
 ュ・フロー

 投資活動によるキャッシ
                (千円)   △377,593       △151,884       △236,175       △332,523        △344,946
 ュ・フロー

 財務活動によるキャッシ
                (千円)       △4,836     △107,144       △101,028       △189,019        △228,775
 ュ・フロー

 現金及び現金同等物の中
                (千円)   2,776,752      2,833,726      3,265,439      2,819,894       3,110,623
 間期末(期末)残高

 従業員数                          184            179            186            184            186
                (人)
 [外、平均臨時雇用者数]          [        83]   [        78]   [        90]   [        82]   [        79]
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。




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 (2)提出会社の経営指標等
         回次           第93期中         第94期中          第95期中          第93期          第94期

                      自平成15年        自平成16年         自平成17年        自平成15年        自平成16年
                       6月1日          6月1日           6月1日          6月1日          6月1日
        会計期間
                      至平成15年        至平成16年         至平成17年        至平成16年        至平成17年
                       11月30日        11月30日         11月30日        5月31日         5月31日

売上高            (千円)   15,285,370    15,435,049     15,266,715    30,822,782    30,822,356

経常利益           (千円)       710,302       714,807        800,552    1,371,146     1,386,339

中間(当期)純利益      (千円)       383,394       399,490        468,011       762,821       812,699

資本金            (千円)   1,322,214     1,322,214       1,322,214     1,322,214     1,322,214

発行済株式総数        (株)    8,435,225     8,435,225       8,435,225     8,435,225     8,435,225

純資産額           (千円)   9,553,034     10,199,229     11,287,859    10,046,046    10,829,885

総資産額           (千円)   19,045,320    18,465,728     19,695,480    18,573,034    18,829,480

1株当たり中間(年間)配
               (円)            −             −              −          18.00         20.00
当額

自己資本比率         (%)           50.2          55.2           57.3          54.1          57.5

従業員数                         127           124            127           129           129
               (人)
[外、平均臨時雇用者数]          [       27]   [       17]    [       28]   [       23]   [       20]
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
      2.「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間(当期)純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利
        益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。




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2【事業の内容】
  当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありませ
 ん。また、主要な関係会社における異動もありません。


3【関係会社の状況】
  当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。


4【従業員の状況】
 (1)連結会社の状況
     事業の種類別セグメント情報の記載をしておりませんので、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
                                             平成17年11月30日現在
             事業部門の名称                   従業員数(人)

不織布                                              115(62)

家庭紙・日用雑貨                                         39(19)

洋紙・紙製品                                            5(−)

和紙                                                4( 7)

その他                                               1(−)

全社(共通)                                           22( 2)

               合計                                186(90)
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(     )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。
     2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理部門に所属しているものであり
       ます。


 (2)提出会社の状況
                                             平成17年11月30日現在
従業員数(人)                                          127(28)
(注)   従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(   )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。


 (3)労働組合の状況
     労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。




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第2【事業の状況】

1【業績等の概要】
 (1)業績
  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や素材価格の上昇などの懸念材料はあるものの、企業収益の改善
 が進んだことなどを受け、景気回復傾向が顕著となりました。
  当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用会社、以下同じ)全体といたしましては、外部環境に左右されにくい企業体
 質を構築するべく、中期経営計画の実行体制の下で、市場ニーズに迅速に対応した高付加価値商品の提供に努めました。
  当中間連結会計期間の売上高は158億88百万円(前年同期比1.1%減)、経常利益は9億6百万円(前年同期比7.5%増)、中間
 純利益は5億20百万円(前年同期比10.1%増)となりました。
  当中間連結会計期間の売上高を事業部門別に見ますと、次のとおりであります。


 [不織布部門]
  不織布部門は、エレクトロニクス分野では液晶などのデジタル家電産業の設備投資が引き続き盛んでありますが、当社グルー
 プ製品の販売におきましては、前中間連結会計期間のオリンピック需要などの好況を上回ることができず、売上高は前中間連結
 会計期間を若干下回りました。
  メディカル分野では、主力製品である医用不織布ガーゼやディスポーザブル製品が価格競争の影響を受けておりますが、新規
 製品の開発プロジェクトを活発に推進し、売上高は前中間連結会計期間を上回りました。
  コンシューマー分野では、フェイスマスクなどのコスメティック関連製品のように、不織布の機能を活かした開発加工販売を
 行っております。素材関連製品や産業資材の一部で需要が落ち込んだことを受けて、売上高は前中間連結会計期間を下回りまし
 た。
  これらの結果、不織布部門全体の売上高は64億64百万円となり、前年同期比で1.9%の減少となりました。
 [家庭紙・日用雑貨部門]
  家庭紙・日用雑貨部門では、家庭紙の価格下落がしばらく続いており、収益全体に対して非常に厳しい状況が続いておりま
 す。物流機能を活用した地域密着型の提案営業の継続、自社ブランド商品の実績化などによって売上高は85億63百万円となり、
 前年同期比で0.2%の増加となりました。
 [洋紙・紙製品部門]
  洋紙・紙製品部門では、製紙メーカーを中心とした代理店の統合、また卸商の系列化が進んだ中、当社グループでは付加価値
 の高い最終製品の供給事業へと転換を図っております。既存顧客を中心に新しい商材を提案し、建て直しを図っておりますが、
 売上高は7億8百万円となり、前年同期比で8.1%の減少となりました。
 [和紙部門]
  和紙部門は、和紙文化の継承という当社のメセナ(文化貢献)の役割を担う一方、当社創業以来のスタンスである顧客ニーズ
 への対応をコンセプトに、幅広い層のお客様に対して商品とサービスを提供しています。平成17年1月4日には店舗や施設をリ
 ニューアルし、装いも新たに再出発いたしました。
  当部門の売上高は91百万円となり、前年同期比4.3%の減少となっております。




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 (2)キャッシュ・フローの状況
      当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フロー増加額が
  4億66百万円(前年同期比1億82百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フロー減少額が2億36百万円(前年同期比84百万
  円増)、財務活動によるキャッシュ・フロー減少額が1億1百万円(前年同期比6百万円減)となり、当中間連結会計期間末
  の残高は前年同期末に比べ4億31百万円増加し、32億65百万円となりました。
      当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの増減の要因は次のとおりであります。
  (営業活動によるキャッシュ・フロー)
      営業活動の結果得られた資金は4億66百万円(前年同期比1億82百万円増)となりました。これは主に売上債権が4億56百
  万円増加し、また法人税等の支払額が2億48百万円あったものの、仕入債務が2億88百万円増加したこと、および税金等調整
  前中間純利益が9億10百万円計上されたことなどによるものであります。
  (投資活動によるキャッシュ・フロー)
      投資活動の結果使用した資金は2億36百万円(前年同期比84百万円増)となりました。これは、主に有形固定資産取得によ
  る支出が2億13百万円あったことを反映したものであります。
  (財務活動によるキャッシュ・フロー)
      財務活動の結果使用した資金は1億1百万円(前年同期比6百万円減)となりました。これは主に短期借入金の純増加額が
  95百万円あったものの、配当金の支払額が1億55百万円あったことを反映したものであります。


2【生産、受注及び販売の状況】
 (1)生産の状況
   該当事項はありません。


 (2)受注の状況
   該当事項はありません。


 (3)販売の状況
   事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別の販売実績を示すと、次のとおりであります。
       事業部門の名称                   金額(千円)                        前年同期比(%)

 不織布                                 6,464,010                      △1.9

 家庭紙・日用雑貨                            8,563,170                       0.2

 洋紙・紙製品                                    708,475                  △8.1

 和紙                                         91,295                  △4.3

 その他                                        61,766                  △2.2

          計                         15,888,718                      △1.1
(注)1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
                       前中間連結会計期間                         当中間連結会計期間
          相手先
                   金額(千円)         割合(%)              金額(千円)        割合(%)

       ㈱セイジョー        1,802,481        11.2%            1,818,700      11.4%
   2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。




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3【対処すべき課題】
 当中間連結会計期間において、当社及び連結子会社が対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありませ
ん。


4【経営上の重要な契約等】
 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。


5【研究開発活動】
 当社グループにおける連結子会社である日本プラントシーダー㈱では、食の安全に対する関心の高まりを背景に、国内農業の
省力化と生産性向上という課題に取り組んでおります。シーダーテープを使用した農法の精度向上、関連する機械の技術開発を
継続して市場の拡大を図っております。
 当中間連結会計期間の研究開発費の総額は23,002千円であります。




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第3【設備の状況】

1【主要な設備の状況】
  特記すべき事項はありません。


2【設備の新設、除却等の計画】
 (1)重要な設備計画の変更
   当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について重要な変更はありま
  せん。


 (2)重要な設備計画の完了
   特記すべき事項はありません。




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第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】
 (1)【株式の総数等】
  ①【株式の総数】
               種類                                        会社が発行する株式の総数(株)

 普通株式                                                                     15,000,000

                計                                                         15,000,000
(注)    「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。


  ②【発行済株式】
          中間会計期間末現在発行
                                    提出日現在発行数(株)            上場証券取引所名又は
   種類     数(株)                                                                         内容
                                     (平成18年2月17日)          登録証券業協会名
           (平成17年11月30日)

                                                           東京証券取引所
普通株式                8,435,225                8,435,225                                  −
                                                           市場第二部

   計                8,435,225                8,435,225                −                 −


 (2)【新株予約権等の状況】
       該当事項はありません。


 (3)【発行済株式総数、資本金等の状況】
              発行済株式総
                           発行済株式総           資本金増減額       資本金残高        資本準備金増       資本準備金残
   年月日        数増減数
                           数残高(株)            (千円)         (千円)        減額(千円)       高(千円)
                (株)

平成17年6月1日
    ∼                 −         8,435,225          −      1,322,214           −        1,374,758
平成17年11月30日




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 (4)【大株主の状況】
                                                                               平成17年11月30日現在
                                                                                 発行済株式総数に
                                                                  所有株式数
      氏名又は名称                          住所                                         対する所有株式数
                                                                   (千株)
                                                                                 の割合(%)

株式会社小津商店                東京都中央区日本橋本町3-6-2                              3,047           36.13

小津取引先持株会                東京都中央区日本橋本町3-6-2                                421            4.99

小津産業従業員持株会              東京都中央区日本橋本町3-6-2                                265            3.14

今井    武一                東京都大田区下丸子2-12-3-1907                            167            1.99

別府    清一郎               神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台4-8                              137            1.63

岡   喜美子                 埼玉県さいたま市浦和区大東1-7-34                             121            1.43

日本大昭和板紙株式会社             東京都千代田区神田須田町1-3                                 118            1.40

旭化成せんい株式会社              大阪府大阪市北区堂島浜1-2-6                                117            1.39

株式会社みずほ銀行               東京都千代田区内幸町1-1-5                                 117            1.38

佐野    寿男                東京都台東区上野桜木2-11-13                               102            1.21

           計                          −                               4,617           54.74


 (5)【議決権の状況】
    ①【発行済株式】
                                                                               平成17年11月30日現在
                                                        議決権の数
            区分                株式数(株)                                             内容
                                                         (個)
無議決権株式                            −                      −                        −

議決権制限株式(自己株式等)                    −                      −                        −

議決権制限株式(その他)                      −                      −                        −

完全議決権株式(自己株式等)             普通株式        1,000             −                        −

完全議決権株式(その他)               普通株式   8,426,500                  84,265               −

単元未満株式                     普通株式        7,725             −                        −

発行済株式総数                           8,435,225              −                        −

総株主の議決権                           −                          84,265               −
(注)   上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が700 株(議決権の数7個)含まれておりま
      す。


    ②【自己株式等】
                                                                               平成17年11月30日現在
                                                                                発行済株式総数に
所有者の氏名又                      自己名義所有株           他人名義所有株         所有株式数の合
                  所有者の住所                                                        対する所有株式数
は名称                          式数(株)             式数(株)           計(株)
                                                                                の割合(%)
                 東京都中央区日本
小津産業株式会社         橋本町三丁目6番          1,000                 −             1,000             0.01
                 2号
      計             −              1,000                 −             1,000             0.01




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2【株価の推移】
 【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】
 月別     平成17年6月    7月      8月              9月      10月      11月

最高(円)      1,510   1,490   1,428           1,500    1,649     1,648

最低(円)      1,420   1,381   1,370           1,390    1,472     1,516
(注)   最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。


3【役員の状況】
  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。




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第5【経理の状況】

1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
 (1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以
  下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
   ただし、前中間連結会計期間(平成16年6月1日から平成16年11月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び
  作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、
  改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。


 (2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中
  間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
   ただし、前中間会計期間(平成16年6月1日から平成16年11月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成
  方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正
  前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。


2.監査証明について
  当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第94期事業年度の中間連結会計期間(平成16年6月1日から平成16年11月30
 日まで)及び第94期の中間会計期間(平成16年6月1日から平成16年11月30日まで)並びに第95期事業年度の中間連結会計期間
 (平成17年6月1日から平成17年11月30日まで)及び第95期の中間会計期間(平成17年6月1日から平成17年11月30日まで)の
 中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。




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1【中間連結財務諸表等】
    (1)【中間連結財務諸表】
         ①【中間連結貸借対照表】
                                                                                            前連結会計年度の要約連結貸借
                             前中間連結会計期間末                       当中間連結会計期間末
                                                                                            対照表
                             (平成16年11月30日)                    (平成17年11月30日)
                                                                                              (平成17年5月31日)

                     注記                            構成比                              構成比                              構成比
           区分                金額(千円)                           金額(千円)                           金額(千円)
                     番号                            (%)                              (%)                              (%)

(資産の部)

Ⅰ   流動資産

    1    現金及び預金                       2,732,946                         3,164,653                       3,009,840

    2    受取手形及び売掛
                                      7,859,119                         7,739,565                       7,282,894
         金

    3    有価証券                           133,928                           100,785                         100,782

    4    たな卸資産                        1,402,673                         1,385,281                       1,288,470

    5    繰延税金資産                           49,914                           58,561                           39,441

    6    その他                            328,320                           382,011                         416,281

                                        △22,043                          △19,256                          △16,433
    7    貸倒引当金

        流動資産合計                                      64.4                            61.9                              62.1
                                      12,484,859                       12,811,603                       12,121,277

Ⅱ       固定資産

    1    有形固定資産      ※1

        (1)建物及び構築物   ※2   2,737,506                        2,981,938                        2,874,919

        (2)機械装置及び運
                             52,088                           51,134                          54,729
           搬具

        (3)土地        ※2   1,733,993                        1,739,793                        1,739,793

        (4)建設仮勘定              9,930                            1,952                               −

                             29,085                           44,750                          48,778
        (5)その他                        4,562,603     23.5                4,819,568   23.3                4,718,219     24.2

    2    無形固定資産                           16,681     0.1                   17,096     0.1                   16,251     0.1

    3    投資その他の資産

        (1)投資有価証券    ※2   1,316,869                        2,023,634                        1,691,024

        (2)長期貸付金             54,272                           43,707                          46,686

        (3)繰延税金資産            17,998                           15,792                          17,629

        (4)その他              996,317                        1,008,068                          939,700

                          △54,530     2,330,926             △46,439     3,044,763            △46,426    2,648,614
        (5) 貸倒引当金                                   12.0                            14.7                              13.6

        固定資産合計                        6,910,211     35.6                7,881,428   38.1                7,383,085     37.9

    資産合計                              19,395,071   100.0               20,693,031   100.0               19,504,363   100.0




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                                                                                前連結会計年度の要約連結貸借
                         前中間連結会計期間末                当中間連結会計期間末
                                                                                対照表
                         (平成16年11月30日)             (平成17年11月30日)
                                                                                  (平成17年5月31日)

                    注記                     構成比                          構成比                        構成比
          区分             金額(千円)                    金額(千円)                         金額(千円)
                    番号                     (%)                          (%)                        (%)

(負債の部)

Ⅰ   流動負債

    1   支払手形及び買掛
                    ※2        4,862,911                     4,745,477                 4,457,074
        金

    2   短期借入金                 1,230,000                     1,150,000                 1,055,000

    3    一年内返済予定長
                    ※2            79,444                       79,444                     79,444
         期借入金

    4    一年内償還予定社
                    ※2          300,000                       300,000                   300,000
         債

    5    未払法人税等                 307,132                       399,434                   239,798

    6   賞与引当金                     65,553                       68,909                     29,382

                                492,329                       487,144                   476,492
    7 その他

        流動負債合計                              37.8                        35.0                        34.0
                              7,337,371                     7,230,411                 6,637,192

Ⅱ 固定負債

    1    社債         ※2        1,000,000                     1,100,000                 1,100,000

    2 長期借入金         ※2          117,289                        37,844                     77,566

    3 繰延税金負債                      17,736                      304,743                   175,240

    4 退職給付引当金                     96,255                       74,170                     75,206

    5 役員退職慰労引当
                                122,953                       132,800                   132,031
      金

                                  78,132                       70,361                     71,834
    6   その他

        固定負債合計                1,432,367     7.4             1,719,920    8.3          1,631,880     8.4

        負債合計                                45.2                        43.3                        42.4
                              8,769,738                     8,950,331                 8,269,072

(少数株主持分)

        少数株主持分                        −       −                    −      −                   −       −

(資本の部)

Ⅰ       資本金                   1,322,214      6.8            1,322,214     6.4         1,322,214      6.8

Ⅱ       資本剰余金                 1,374,758      7.1            1,374,758     6.6         1,374,758      7.0

Ⅲ       利益剰余金                 7,705,274     39.7            8,415,041   40.7          8,097,785     41.5

Ⅳ       その他有価証券評価
                                223,610     1.2               631,845    3.0            441,191     2.3
        差額金

                                   △524 △0.0                  △1,161                       △659 △0.0
Ⅴ       自己株式                                                            △0.0

        資本合計                  10,625,332    54.8           11,742,699   56.7          11,235,290    57.6

        負債、少数株主持分
                              19,395,071   100.0           20,693,031   100.0         19,504,363   100.0
        及び資本合計




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        ②【中間連結損益計算書】
                                                                                       前連結会計年度の要約連結損益
                           前中間連結会計期間                     当中間連結会計期間
                                                                                       計算書
                         (自 平成16年6月1日                   (自 平成17年6月1日
                                                                                        (自 平成16年6月1日
                          至 平成16年11月30日)                 至 平成17年11月30日)
                                                                                         至 平成17年5月31日)

                    注記                          百分比                            百分比                             百分比
          区分              金額(千円)                          金額(千円)                          金額(千円)
                    番号                          (%)                            (%)                             (%)

Ⅰ   売上高                            16,069,012   100.0             15,888,718   100.0              31,804,369   100.0

                                   13,062,239                     12,915,074                      25,930,806
Ⅱ       売上原価                                     81.3                          81.3                             81.5

         売上総利益                                   18.7                          18.7                             18.5
                                   3,006,772                       2,973,643                      5,873,562

Ⅲ       販売費及び一般管理
                                   2,163,247                       2,109,220                      4,410,884
                    ※1                           13.5                          13.3                             13.9
        費

        営業利益                                      5.2                            5.4                             4.6
                                     843,525                         864,422                      1,462,677

Ⅳ       営業外収益

    1    受取利息                619                            385                           2,318

    2    受取配当金             5,545                          2,429                          19,387

    3    仕入割引             10,728                          9,770                          20,806

    4    持分法による投資
                           1,232                             74                             686
         利益

    5    為替差益                 −                          34,003                              −

                          12,177                          9,990                          21,946
    6    その他                           30,301    0.2                  56,654    0.4                   65,146    0.2

Ⅴ       営業外費用

    1    支払利息             13,965                         12,573                          28,288

    2    売上割引              1,611                          1,526                           3,157

    3    為替差損             14,995                             −                            7,654

                              42       30,614               108       14,208              4,444       43,544
    4    その他                                      0.2                            0.1                             0.1

         経常利益                                     5.2                            5.7                             4.7
                                     843,212                         906,868                      1,484,279

Ⅵ       特別利益

    1    貸倒引当金戻入益           327                               3                           4,354

    2   保険金収入             4,325                             933                          58,412

    3    退職給付引当金戻
                              −                          11,890                              −
         入益

                              −                              −                            1,571
    4    その他                            4,652     0.0                 12,827     0.1                  64,337     0.2

Ⅶ       特別損失

    1    固定資産除却損    ※2    36,124                          9,551                          45,641

    2    ゴルフ会員権評価
                    ※3       560                             80                           9,473
         損

                              −        36,684                −         9,631             31,009       86,123
    3    その他                                      0.2                            0.1                            0.3

        税金等調整前中間
                                                 5.0                            5.7                             4.6
                                     811,180                         910,064                      1,462,493
        (当期)純利益

        法人税、住民税及
                         290,881                        408,451                         530,670
        び事業税

                          47,806     338,688            △18,634      389,817             66,818     597,489
         法人税等調整額                                  2.1                            2.4                             1.9

         中間(当期)純利
                                     472,492      2.9                520,246     3.3                865,003      2.7
         益




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        ③【中間連結剰余金計算書】
                                                        前連結会計年度の連結剰
                           前中間連結会計期間     当中間連結会計期間
                                                        余金計算書
                         (自 平成16年6月1日 (自 平成17年6月1日
                                                        (自 平成16年6月1日
                          至 平成16年11月30日) 至 平成17年11月30日)
                                                         至 平成17年5月31日)

                    注記
           区分                金額(千円)                     金額(千円)             金額(千円)
                    番号

(資本剰余金の部)

                                    1,374,758               1,374,758             1,374,758
Ⅰ   資本剰余金期首残高

Ⅱ   資本剰余金中間期末
                                    1,374,758               1,374,758             1,374,758
    (期末)残高


(利益剰余金の部)

Ⅰ    利益剰余金期首残高                      7,425,009               8,097,785             7,425,009

Ⅱ       利益剰余金増加高

                          472,492                 520,246               865,003
    1   中間(当期)純利益                     472,492                 520,246               865,003

Ⅲ       利益剰余金減少高

    1    配当金              151,827                 168,690               151,827

                           40,400     192,227      34,300     202,990    40,400     192,227
    2    取締役賞与金

Ⅳ       利益剰余金中間期末
                                    7,705,274               8,415,041             8,097,785
        (期末)残高




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    ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                        前連結会計年度の要約
                          前中間連結会計期間      当中間連結会計期間      連結キャッシュ・フロ
                        (自 平成16年6月1日 (自 平成17年6月1日 ー計算書
                         至 平成16年11月30日) 至 平成17年11月30日) (自 平成16年6月1日
                                                        至 平成17年5月31日)

                   注記
           区分              金額(千円)                金額(千円)       金額(千円)
                   番号
Ⅰ   営業活動によるキャッシ
    ュ・フロー
     税金等調整前中間(当
                               811,180              910,064     1,462,493
     期)純利益
     減価償却費                     110,520              117,723       230,872
     貸倒引当金の増減額(減
                               △1,833                 2,835      △15,931
     少:△)
     賞与引当金の増減額(減
                                37,654               39,526         1,483
     少:△)
     退職給付引当金の増減額
                              △22,396               △1,035       △43,445
     (減少:△)
     役員退職慰労引当金の増
                              △41,302                   768      △32,224
     減額(減少:△)
     受取利息及び受取配当金               △6,164               △2,814      △21,706

     支払利息                       13,965               12,573        28,288

     為替差損益(差益:△)                11,083             △25,562          3,307

     有形固定資産売却損                      −                    −         31,009

     有形固定資産除却損                  36,124                9,551        45,641
     持分法による投資損益
                               △1,232                  △74          △686
     (利益:△)
     保険金収入                     △4,325                 △933       △58,412

     ゴルフ会員権評価損                     560                   80         9,473
     売上債権の増減額(増
                              △239,110             △456,671       337,114
     加:△)
     たな卸資産の増減額(増
                              △76,327              △96,810         37,874
     加:△)
     仕入債務の増減額(減
                               171,029              288,403     △234,807
     少:△)
     未払消費税等の増減額
                                 9,590             △12,297         12,616
     (減少:△)
     その他資産の増減額(増
                              △52,452              △38,635      △115,817
     加:△)
     その他負債の増減額(減
                              △31,560                11,388      △68,731
     少:△)
    役員賞与の支払額                  △40,400              △34,300      △40,400

                                 △700                   581       △3,118
     その他

      小計                       683,903              724,362     1,564,893




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                                                        前連結会計年度の要約
                          前中間連結会計期間      当中間連結会計期間      連結キャッシュ・フロ
                        (自 平成16年6月1日 (自 平成17年6月1日 ー計算書
                         至 平成16年11月30日) 至 平成17年11月30日) (自 平成16年6月1日
                                                        至 平成17年5月31日)

                   注記
           区分              金額(千円)                金額(千円)       金額(千円)
                   番号

    利息及び配当金の受取額                  7,447                3,410       22,990

    利息の支払額                    △14,026              △12,499      △27,212

                              △393,380             △248,815     △692,912
    法人税等の支払額

    営業活動によるキャッシ
                               283,944              466,457      867,759
    ュ・フロー
Ⅱ   投資活動によるキャッシ
    ュ・フロー
     有形固定資産の取得によ
                              △125,286             △213,021     △464,409
     る支出
     有形固定資産の除却によ
                                  △47               △9,539       △9,401
     る支出
     有形固定資産の売却によ
                                    −                    −        50,611
     る収入
    有価証券の償還による収
                                 2,000                   −        35,000
    入
    投資有価証券の取得によ
                              △24,514              △11,703      △28,608
    る支出
    投資有価証券の売却によ
                                    −                    −           994
    る収入
    長期貸付金の貸付による
                              △10,000                    −      △10,530
    支出
     長期貸付金の回収による
                                 2,911                2,978        4,765
     収入

     保険金の受取額                     8,754                2,139      111,327

     保険積立金取得による支
                               △1,462               △7,029      △30,458
     出

                               △4,238                    −       △4,238
     その他

    投資活動によるキャッシ
                              △151,884             △236,175     △344,946
    ュ・フロー




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                                                        前連結会計年度の要約
                          前中間連結会計期間      当中間連結会計期間      連結キャッシュ・フロ
                        (自 平成16年6月1日 (自 平成17年6月1日 ー計算書
                         至 平成16年11月30日) 至 平成17年11月30日) (自 平成16年6月1日
                                                        至 平成17年5月31日)

                   注記
         区分                金額(千円)                 金額(千円)        金額(千円)
                   番号

Ⅲ   財務活動によるキャッシ
    ュ・フロー
     短期借入金の純増減額
                                80,000                95,000      △95,000
     (減少:△)

     長期借入金の返済による
                              △39,722               △39,722       △79,444
     支出

     社債の発行による収入                      −                     −        397,765


     社債の償還による支出                      −                     −      △300,000

     自己株式の取得による支
                                  △247                  △501          △382
     出

                              △147,173              △155,804      △151,713
     配当金の支払額

    財務活動によるキャッシ
                              △107,144              △101,028      △228,775
    ュ・フロー
Ⅳ   現金及び現金同等物に係る
                              △11,083                 25,562       △3,307
    換算差額

Ⅴ   現金及び現金同等物の増減
                                13,832               154,816       290,729
    額(減少:△)

Ⅵ   現金及び現金同等物の期首
                              2,819,894             3,110,623     2,819,894
    残高

Ⅶ   現金及び現金同等物の中間
                              2,833,726             3,265,439     3,110,623
    期末(期末)残高




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      中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
                  前中間連結会計期間           当中間連結会計期間                前連結会計年度
       項   目    (自 平成16年6月1日        (自 平成17年6月1日            (自 平成16年6月1日
                 至 平成16年11月30日)      至 平成17年11月30日)          至 平成17年5月31日)

1.連結の範囲に関する事   (1)連結子会社の数   2社    (1)            同左        (1)連結子会社の数    2社
  項              連結子会社名                                      連結子会社名
                 オヅテクノ㈱                                      オヅテクノ㈱
                 日本プラントシーダー㈱                                 日本プラントシーダー㈱
               (2)非連結子会社の名称等      (2)非連結子会社の名称等            (2)非連結子会社の名称等
                 ㈱ぴたっこ                  ㈱ぴたっこ                ㈱ぴたっこ
                 ㈱ぴたっこは、中間連結純           ㈱ ぴたっこは、現在清算中        ㈱ぴたっこは、連結純損益
                損益及び利益剰余金等に及ぼ      の 会 社 で あ り、か つ、中 間 連    及び利益剰余金等に及ぼす影
                す影響が軽微であり、重要性      結純損益及び利益剰余金等に            響が軽微であり、重要性がな
                がないため、連結の範囲に含      及ぼす影響が軽微であり、重            いため、連結の範囲に含めな
                めないこととしております。      要性がないため、連結の範囲            いこととしております。
                                   に含めないこととしておりま
                                   す。
2.持分法の適用に関する   (1)持分法を適用した関連会社数   (1)持分法を適用した関連会社数         (1)持分法を適用した関連会社数
 事項                         1社                        1社                 1社
                会社の名称…㈱旭小津         会社の名称…㈱旭小津               会社の名称…㈱旭小津
               (2)持分法を適用していない非連   (2)持分法を適用していない非連         (2)持分法を適用していない非連
                結子会社及び関連会社数         結子会社及び関連会社数             結子会社及び関連会社数
                2社                  2社                      2社
                会社の名称…㈱ぴたっこ、アズ     会社の名称…㈱ぴたっこ、アズ           会社の名称…㈱ぴたっこ、アズ
                フィット㈱              フィット㈱                    フィット㈱
                 持分法を適用していない非連      非連結子会社である㈱ぴたっ            持分法を適用していない非連
                結子会社(㈱ぴたっこ)及び関     こは、上述の連結の範囲に含め           結子会社(㈱ぴたっこ)及び関
                連会社(アズフィット㈱)は中     ない理由により、また、持分法           連会社(アズフィット㈱)は連
                間連結純損益及び利益剰余金等     を適用していない関連会社のア           結純損益及び利益剰余金等に及
                に及ぼす影響が軽微であり、重     ズフィット㈱は、中間連結純損           ぼす影響が軽微であり、重要性
                要性がないため持分法の適用範     益及び利益剰余金等に及ぼす影           がないため持分法の適用範囲か
                囲から除外しており、当該会社     響が軽微であり、重要性がない           ら除外しており、当該会社に対
                に対する投資については原価法     ため持分法の適用範囲から除外           する投資については原価法によ
                により評価しております。       しており、当該会社に対する投           り評価しております。
                                   資については原価法により評価
                                   しております。
               (3)持分法の適用の手続について   (3)持分法の適用の手続について         (3)持分法の適用の手続について
                特に記載する必要があると認      特に記載する必要があると認            特に記載する必要があると認
                められる事項             められる事項                   められる事項
                 持分法適用会社のうち、中間               同左             持分法適用会社のうち、決算
                決算日が異なる会社について                              日が異なる会社については、当
                は、当該会社の中間会計期間に                             該会社の事業年度に係る財務諸
                係る中間財務諸表を使用してお                             表を使用しております。
                ります。
3.連結子会社の中間決算    連結子会社のうち、日本プラン                   同左        連結子会社のうち、日本プラン
  日(決算日)等に関す   トシーダー㈱の中間決算日は8月                             トシーダー㈱の決算日は2月28日
  る事項          31日であります。                                   であります。
                中間連結財務諸表の作成に当た                              連結財務諸表の作成に当たって
               っては、同日現在の財務諸表を使                             は、同日現在の財務諸表を使用
               用し、中間連結決算日との間に生                             し、連結決算日との間に生じた重
               じた重要な取引については、連結                             要な取引については、連結上必要
               上必要な調整を行っております。                             な調整を行っております。




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                  前中間連結会計期間             当中間連結会計期間           前連結会計年度
      項   目     (自 平成16年6月1日          (自 平成17年6月1日       (自 平成16年6月1日
                 至 平成16年11月30日)        至 平成17年11月30日)     至 平成17年5月31日)

4.会計処理基準に関する
 事項
(1)重要な資産の評価基   ①有価証券                 ①有価証券              ①有価証券
  準及び評価方法        その他有価証券               その他有価証券           その他有価証券
                  時価のあるもの               時価のあるもの           時価のあるもの
                  ……中間決算日の市場価格                  同左       ……決算日の市場価格等に基
                    等に基づく時価法(評                             づく時価法(評価差額は、
                    価差額は、全部資本直                             全部資本直入法により処理
                    入法により処理し、売                             し、売却原価は移動平均法
                    却原価は移動平均法に                             により算定)
                    より算定)
                  時価のないもの               時価のないもの           時価のないもの
                  ……移動平均法による原価                  同左               同左
                    法
               ②デリバティブ取引の評価方法        ②デリバティブ取引の評価方法     ②デリバティブ取引の評価方法
                  ……時価法                         同左               同左
               ③たな卸資産                ③たな卸資産             ③たな卸資産
                  ……主として移動平均法に                  同左               同左
                    よる原価法
(2)重要な減価償却資産   ①有形固定資産               ①有形固定資産            ①有形固定資産
  の減価償却の方法        ……定率法によっておりま                同左                 同左
                    す。
                    ただし、平成10年4月
                    1日以降に取得した建
                    物(建物附属設備を除
                    く)については、定額
                    法を採用しておりま
                    す。
                    なお、主な耐用年数は
                    以下のとおりです。
                    建物及び構築物
                            3年∼50年
                    機械装置及び運搬具
                            2年∼15年
               ②無形固定資産               ②無形固定資産            ②無形固定資産
                 ……定額法によっておりま                   同左               同左
                    す。
                    なお、自社利用のソフ
                    トウエアについては、
                    社内における利用可能
                    期間(5年)に基づく
                    定額法によっておりま
                    す。




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                                                                                     半期報告書

                   前中間連結会計期間           当中間連結会計期間           前連結会計年度
      項   目      (自 平成16年6月1日        (自 平成17年6月1日       (自 平成16年6月1日
                  至 平成16年11月30日)      至 平成17年11月30日)     至 平成17年5月31日)

                ③長期前払費用             ③長期前払費用            ③長期前払費用
                     ……定額法によっておりま              同左               同左
                       す。
                       ─────            ─────
(3)重要な繰延資産の処                                           社債発行費
  理方法                                                   支出時に全額費用として処理し
                                                       ております。
(4)重要な引当金の計上基   ①貸倒引当金              ①貸倒引当金             ①貸倒引当金
  準               債権の貸倒の損失に備えるた                同左               同左
                 め、一般債権については貸倒実
                 績率により、貸倒懸念債権等特
                 定の債権については個別に回収
                 可能性を勘案し、回収不能見込
                 額を計上しております。
                ②賞与引当金              ②賞与引当金             ②賞与引当金
                     従業員の賞与の支給に備え            同左                 同左
                 るため、支給見込額に基づき
                 計上しております。
                ③退職給付引当金            ③退職給付引当金           ③退職給付引当金
                  従業員の退職給付に備えるた                同左        従業員の退職給付に備えるた
                 め、当中間連結会計期間末にお                         め、当連結会計年度末における
                 ける退職給付債務及び年金資産                         退職給付債務及び年金資産に基
                 に基づき、当中間連結会計期間                         づき、当連結会計年度末におい
                 末において発生していると認め                         て発生していると認められる額
                 られる額を計上しております。                         を計上しております。
                  なお、退職給付債務を簡便法                          なお、退職給付債務を簡便法
                 により計算しているため、数理                         により計算しているため、数理
                 計算上の差異は発生しておりま                         計算上の差異は発生しておりま
                 せん。                                    せん。
                ④役員退職慰労引当金          ④役員退職慰労引当金         ④役員退職慰労引当金
                 役員の退職慰労金の支出に備               同左          役員の退職慰労金の支出に備
                えるため、当社及び連結子会社                          えるため、当社及び連結子会社
                のうち1社は役員退職慰労金規                          のうち1社は役員退職慰労金規
                程に基づく中間期末要支給額を                          程に基づく期末要支給額を計上
                計上しております。                               しております。
(5)重要な外貨建の資産     外貨建金銭債権債務は、中間決                同左       外貨建金銭債権債務は、連結決
  又は負債の本邦通貨     算日の直物為替相場により円貨に                        算日の直物為替相場により円貨に
  への換算の基準       換算し、換算差額は損益として処                        換算し、換算差額は損益として処
                理しております。                               理しております。
(6)重要なリース取引の     リース物件の所有権が借主に移                同左               同左
  処理方法          転すると認められるもの以外のフ
                ァイナンス・リース取引について
                は、通常の賃貸借取引に係る方法
                に準じた会計処理によっておりま
                す。




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                     前中間連結会計期間            当中間連結会計期間           前連結会計年度
          項   目    (自 平成16年6月1日         (自 平成17年6月1日       (自 平成16年6月1日
                    至 平成16年11月30日)       至 平成17年11月30日)     至 平成17年5月31日)

 (7)重要なヘッジ会計の方    ①ヘッジ会計の方法            ①ヘッジ会計の方法          ①ヘッジ会計の方法
      法                繰延ヘッジ処理を採用してお              同左               同左
                   ります。
                       ただし、特例処理の要件を満
                   たす金利スワップ取引について
                   は、特例処理を採用しておりま
                   す。
                  ②ヘッジ手段とヘッジ対象         ②ヘッジ手段とヘッジ対象       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段             ヘッジ手段              ヘッジ手段
                       ……金利スワップ取引                 同左               同左
                       ヘッジ対象             ヘッジ対象              ヘッジ対象
                       ……借入金の支払金利                 同左               同左
                  ③ヘッジ方針               ③ヘッジ方針             ③ヘッジ方針
                       金利変動リスク低減のため、            同左                 同左
                   対象債務の範囲内でヘッジ取引
                   を行っております。
                  ④ヘッジ有効性評価の方法         ④ヘッジ有効性評価の方法       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       財務部門でヘッジ対象とヘッ            同左                 同左
                   ジ手段の損益が高い程度で相殺
                   されている状態、又はヘッジ対
                   象のキャッシュ・フローが固定
                   され、その変動が回避される状
                   態が引き続き認められるかどう
                   か定期的に確認しております。
                       ただし、金利スワップ取引に
                   おいては、特例処理の要件を満
                   たしており、その判定をもって
                   有効性の判定としております。
 (8)その他中間連結財務     消費税等の会計処理            消費税等の会計処理          消費税等の会計処理
      諸表(連結財務諸     税抜方式によっております。                  同左               同左
      表)作成のための基
      本となる重要な事項
5.中間連結キャッシュ・       中間連結キャッシュ・フロー計                 同左      連結キャッシュ・フロー計算書
  フロー計算書(連結キ      算書における資金(現金及び現金                         における資金(現金及び現金同等
  ャッシュ・フロー計算      同等物)は、手許現金、随時引き                         物)は、手許現金、随時引き出し
  書)における資金の範      出し可能な預金及び容易に換金可                         可能な預金及び容易に換金可能で
  囲               能であり、かつ価値の変動につい                         あり、かつ価値の変動について僅
                  て僅少なリスクしか負わない取得                         少なリスクしか負わない取得日か
                  日から3ヶ月以内に償還期限の到                         ら3ヶ月以内に償還期限の到来す
                  来する短期投資からなっておりま                         る短期投資からなっております。
                  す。




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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
  前中間連結会計期間         当中間連結会計期間                  前連結会計年度
(自 平成16年6月1日      (自 平成17年6月1日            (自    平成16年6月1日
 至 平成16年11月30日)    至 平成17年11月30日)          至    平成17年5月31日)
     ――――       (固定資産の減損に係る会計基準)                 ――――
                 当中間連結会計期間より「固定資
                産の減損に係る会計基準」(「固定資
                産の減損に係る会計基準の設定に関
                する意見書」(企業会計審議会       平成
                14年8月9日))及び「固定資産の減
                損に係る会計基準の適用指針」(企業
                会計基準委員会   平成15年10月31日
                企業会計基準適用指針第6号)を適用
                しております。
                 これによる損益に与える影響はあ
                りません。



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     注記事項
     (中間連結貸借対照表関係)
                前中間連結会計期間末           当中間連結会計期間末               前連結会計年度末
      項   目
                (平成16年11月30日)        (平成17年11月30日)           (平成17年5月31日)
※1 有形固定資産の減
                      3,000,931千円             3,022,432千円          2,938,984千円
   価償却累計額
※2 担保
    担保に供してい
    る資産
     建物及び構築物          1,093,769千円              553,819千円           1,065,443千円
     土地                 773,535千円              483,166千円             773,535千円
     投資有価証券              32,130千円               39,480千円              33,240千円
    上記の担保に対
    応する債務
      支払手形及び
                        507,342千円              466,005千円             465,673千円
      買掛金
      社債
    (一年内償還予             600,000千円              300,000千円             300,000千円
      定社債を含
      む)
      長期借入金
    (一年内返済予             52,734千円                45,289千円             49,011千円
      定長期借入金
      を含む)
 3 当座借越         当社は運転資金の効率的          当社は運転資金の効率的             当社は運転資金の効率的
               な調達を行うため取引銀行         な調達を行うため取引銀行            な調達を行うため取引銀行
               5行と当座借越契約を締結         5行と当座借越契約を締結            5行と当座借越契約を締結
               しております。これらの契         しております。これらの契            しております。これらの契
               約に基づく当中間連結会計         約に基づく当中間連結会計            約に基づく当連結会計年度
               期間末の借入未実行残高は         期間末の借入未実行残高は            末の借入未実行残高は次の
               次のとおりであります。          次のとおりであります。             とおりであります。
               当座借越極 5,350,000千円 当座借越極 5,550,000千円          当座借越極 5,550,000千円
               度額                度額                         度額
               借入実行残 1,000,000千円 借入実行残                      借入実行残
                                         900,000千円                  900,000千円
               高                 高                          高
               差引額   4,350,000千円 差引額   4,650,000千円          差引額   4,650,000千円




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     (中間連結損益計算書関係)
                  前中間連結会計期間            当中間連結会計期間                前連結会計年度
      項    目    (自 平成16年6月1日         (自 平成17年6月1日          (自    平成16年6月1日
                 至 平成16年11月30日)       至 平成17年11月30日)        至    平成17年5月31日)
※1   販売費及び一般管   荷造運搬費    511,267千円   荷造運搬費     518,279千円 荷造運搬費 1,041,031千円
     理費のうち、主要   貸倒引当金繰               貸倒引当金繰   2,839千円 貸倒引当金
                         3,617千円                                         −千円
                入額                   入額               繰入額
     な費目及び金額は
                役員報酬   124,003千円     役員報酬   105,937千円 役員報酬           236,242千円
     次のとおりであり
                給料手当     473,952千円   給料手当      473,660千円 給料手当      1,038,229千円
     ます。
                賞与引当金繰 61,953千円      賞与引当金繰 64,411千円 賞与引当金           34,570千円
                入額                   入額               繰入額
                委託料    143,273千円     委託料    138,387千円 委託料            287,475千円
                福利厚生費    76,072千円 福利厚生費        76,367千円    福利厚生費     154,187千円
                退職給付費用   48,463千円 退職給付費用        6,774千円    退職給付費用    91,111千円
                減価償却費    80,922千円 減価償却費        85,718千円    減価償却費     170,850千円
                賃借料      154,765千円 賃借料                     賃借料
                                               125,227千円             291,130千円
                役員退職慰労   24,997千円 役員退職慰労                   役員退職慰労
                                               10,568千円              34,075千円
                引当金繰入額            引当金繰入額                   引当金繰入額
※2   固定資産除却損の   建物及び              建物及び                  建物及び
                         35,548千円               9,539千円              44,902千円
     内訳         構築物               構築物                   構築物
                            575千円 機械装置及                                 738千円
                その他                                12千円 その他
                                  び運搬具
                  計                                       計
                         36,124千円                                    45,641千円
                                    計           9,551千円
※3   ゴルフ会員権評価               560千円                  80千円               9,473千円
     損                                                     ゴルフ会員権評価損に
                                                           は、貸倒引当金繰入額383
                                                           千円を含めて表示しており
                                                           ます。




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   (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    前中間連結会計期間                当中間連結会計期間                      前連結会計年度
  (自 平成16年6月1日              (自 平成17年6月1日               (自   平成16年6月1日
   至 平成16年11月30日)            至 平成17年11月30日)             至   平成17年5月31日)
現金及び現金同等物の中間期末残高          現金及び現金同等物の中間期末残高           現金及び現金同等物の期末残高と連
と中間連結貸借対照表に掲記されて          と中間連結貸借対照表に掲記されて           結貸借対照表に掲記されている科目
いる科目の金額との関係               いる科目の金額との関係                の金額との関係
      (平成16年11月30日現在)           (平成17年11月30日現在)              (平成17年5月31日現在)
                    千円                          千円                        千円
現金及び預金勘定      2,732,946   現金及び預金勘定       3,164,653 現金及び預金勘定         3,009,840
有価証券勘定          133,928   有価証券勘定           100,785 有価証券勘定             100,782
株式及び償還期間が                 株式及び償還期間が                  株式及び償還期間が
               △33,148                           −                         −
3ヶ月を超える債券等                3ヶ月を超える債券等                 3ヶ月を超える債券等
                          現金及び現金同等物      3,265,439 現金及び現金同等物
              2,833,726                                             3,110,623
現金及び現金同等物




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  (リース取引関係)
                  前中間連結会計期間                               当中間連結会計期間                                    前連結会計年度
   項   目        (自 平成16年6月1日                            (自 平成17年6月1日                            (自     平成16年6月1日
                 至 平成16年11月30日)                          至 平成17年11月30日)                          至     平成17年5月31日)

リース物件の所有権が借   1.リース物件の取得価額相当                          1.リース物件の取得価額相当                          1.リース物件の取得価額相当
主に移転すると認められ        額、減価償却累計額相当額及                           額、減価償却累計額相当額、                           額、減価償却累計額相当額及
るもの以外のファイナン        び中間期末残高相当額                              減損損失累計額相当額及び中                           び期末残高相当額
ス・リース取引                                                    間期末残高相当額

                                  減価償                                     減価償                                     減価償
                                            中間期                                     中間期                                     期末残
                    取得価額          却累計                       取得価額          却累計                          取得価額       却累計
                                            末残高                                     末残高                                     高相当
                    相当額           額相当                       相当額           額相当                          相当額        額相当
                                            相当額                                     相当額                                     額
                     (千円)         額                          (千円)         額                             (千円)      額
                                            (千円)                                    (千円)                                    (千円)
                                  (千円)                                    (千円)                                    (千円)

              機械装                                     機械装                                     機械装
              置及び    627,386      359,035   268,351   置及び    511,368      333,270   178,098   置及び       589,947   372,213   217,734
              運搬具                                     運搬具                                     運搬具

              器具備                                     器具備                                     器具備
                     225,767      102,651   123,115          162,934       81,262    81,671             213,852   112,306   101,545
              品                                       品                                       品

              その他        72,962    51,348    21,614   その他        47,573    31,182    16,390   その他        55,572    34,837    20,734

               計     926,116      513,035   413,080    計     721,876      445,715   276,161    計        859,372   519,357   340,015

              2.未経過リース料中間期末残高                         2.未経過リース料中間期末残高                         2.未経過リース料期末残高相当
                   相当額                                     相当額等                                    額
                                                           未経過リース料中間期末残高
                                                           相当額

                    一年内            140,167千円                一年内            114,513千円                一年内            124,346千円
                    一年超            285,098千円                一年超            176,246千円                一年超            232,461千円
                     合計            425,266千円                 合計            290,759千円                   合計          356,808千円

              3.支払リース料、減価償却費相                         3.支払リース料、リース資産減                         3.支払リース料、減価償却費相
                   当額及び支払利息相当額                             損勘定の取崩額、減価償却費                           当額及び支払利息相当額
                                                           相当額、支払利息相当額及び
                                                           減損損失

                   支払リース料            83,136千円              支払リース料            69,317千円              支払リース料          162,489千円
                   減価償却費相                                  減価償却費相                                  減価償却費相
                                     78,053千円                                63,854千円                              151,289千円
                   当額                                      当額                                      当額
                   支払利息相当                                  支払利息相当                                  支払利息相当
                                      4,687千円                                 3,269千円                                 8,786千円
                   額                                       額                                       額
              4.減価償却費相当額の算定方法                         4.減価償却費相当額の算定方法                         4.減価償却費相当額の算定方法
                   リース期間を耐用年数とし、                                     同左                                      同左
               残存価額を零とする定額法によ
               っております。
              5.利息相当額の算定方法                            5.利息相当額の算定方法                            5.利息相当額の算定方法
                   リース料総額とリース物件の                                     同左                                      同左
               取得価額相当額との差額を利息
               相当額とし、各期への配分方法
               については、利息法によってお
               ります。
                                                      (減損損失について)
                                                        リ ース資産に配分された減損
                                                      損失はありません。




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   (有価証券関係)


    前中間連結会計期間末(平成16年11月30日現在)
        1.その他有価証券で時価のあるもの
                                      中間連結貸借対照表計上
                     取得原価(千円)                               差額(千円)
                                      額(千円)

(1)株式                       730,824             1,102,537        371,713

(2)債券

    ①国債・地方債等                  9,981                10,542              560

    ②社債                      28,363                33,148          4,785

(3)その他                       45,895                45,918               22

          合計                815,063             1,192,146        377,082
(注)     減損処理の基準……中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて50%以上下落したその他有価証券についてはす
                 べて、および中間連結会計期間末における時価が30%以上50%未満下落しているその他有価証券につ
                 いては時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込があると
                 認められた場合を除き減損処理を行っております。
                 なお、当中間連結会計期間において対象となる銘柄はありません。


        2.時価評価されていない主な有価証券
                                              中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 (1)非上場株式(店頭売買株式を除く)                                          22,646

 (2)中期国債ファンド                                                 100,779

 (3)優先株式                                                      50,000




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    当中間連結会計期間末(平成17年11月30日現在)
        1.その他有価証券で時価のあるもの
                                      中間連結貸借対照表計上
                     取得原価(千円)                               差額(千円)
                                      額(千円)

(1)株式                       745,592             1,810,787      1,065,195

(2)債券

    ①国債・地方債等                  9,990                10,282              291

    ②社債                          −                     −                −

(3)その他                       45,904                45,924               20

          合計                801,486             1,866,994      1,065,507
(注)     減損処理の基準……中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて50%以上下落したその他有価証券についてはす
                 べて、および中間連結会計期間末における時価が30%以上50%未満下落しているその他有価証券につ
                 いては時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込があると
                 認められた場合を除き減損処理を行っております。
                 なお、当中間連結会計期間において対象となる銘柄はありません。


        2.時価評価されていない主な有価証券
                                              中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 (1)非上場株式                                                     22,486

 (2)中期国債ファンド                                                 100,785

 (3)優先株式                                                      50,000




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    前連結会計年度末(平成17年5月31日現在)
        1.その他有価証券で時価のあるもの
                                      連結貸借対照表計上額
                     取得原価(千円)                              差額(千円)
                                          (千円)

(1)株式                       733,898            1,477,408        743,510

(2)債券

    ①国債・地方債等                  9,985               10,424              438

    ②社債                          −                    −                −

(3)その他                       45,895               45,946               51

          合計                789,779            1,533,778        743,999
   (注)    減損処理の基準……連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50%以上下落したその他有価証券についてはす
                   べて、および期末における時価が30%以上50%未満下落しているその他有価証券については時価
                   の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込があると認めら
                   れた場合を除き減損処理を行っております。
                   なお、当連結会計年度において対象となる銘柄はありません。


        2.時価評価されていない主な有価証券
                                              連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 (1)非上場株式(店頭売買株式を除く)                                         22,566

 (2)中期国債ファンド                                                100,782

 (3)優先株式                                                     50,000


   (デリバティブ取引関係)
    前中間連結会計期間(自平成16年6月1日       至平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年6月1日              至平成17
    年11月30日)及び前連結会計年度(自平成16年6月1日        至平成17年5月31日)
        ヘッジ会計を適用しているため注記を省略しております。




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(セグメント情報)
 【事業の種類別セグメント情報】
  前中間連結会計期間(自平成16年6月1日   至平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年6月1日       至平成
  17年11月30日)及び前連結会計年度(自平成16年6月1日     至平成17年5月31日)
  紙・不織布事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合
 がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。


 【所在地別セグメント情報】
  前中間連結会計期間(自平成16年6月1日   至平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年6月1日       至平成
  17年11月30日)及び前連結会計年度(自平成16年6月1日     至平成17年5月31日)
  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略
 しております。


 【海外売上高】
  前中間連結会計期間(自平成16年6月1日   至平成16年11月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年6月1日       至平成
  17年11月30日)及び前連結会計年度(自平成16年6月1日     至平成17年5月31日)
  海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。




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  (1株当たり情報)
    前中間連結会計期間               当中間連結会計期間                         前連結会計年度
  (自 平成16年6月1日            (自 平成17年6月1日                   (自    平成16年6月1日
   至 平成16年11月30日)          至 平成17年11月30日)                 至    平成17年5月31日)

1株当たり純資産額   1,259円73銭   1株当たり純資産額      1,392円27銭     1株当たり純資産額         1,327円99銭
1株当たり中間純利益              1株当たり中間純利益                   1株当たり当期純利益
            56円02銭                         61円68銭                98円49銭
金額                      金額                           金額
 なお、潜在株式調整後1株当たり               同左                     なお、潜在株式調整後1株当たり
中間純利益金額については、潜在株                                     当期純利益金額については、潜在株
式がないため、記載しておりませ                                      式がないため、記載しておりませ
ん。                                                   ん。
(注)   1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                      前中間連結会計期間          当中間連結会計期間                 前連結会計年度
                    (自 平成16年6月1日       (自 平成17年6月1日           (自    平成16年6月1日
                     至 平成16年11月30日)     至 平成17年11月30日)         至    平成17年5月31日)
中間(当期)純利益(千円)                472,492                520,246              865,003
普通株主に帰属しない金額
                                  −                      −                34,300
(千円)
(うち利益処分に関する役員                   (−)                    (−)              (34,300)
賞与金)
普通株式に係る中間(当期)                472,492                520,246              830,703
純利益(千円)
期中平均株式数(株)                 8,434,743            8,434,411               8,434,649




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(重要な後発事象)
 該当事項はありません。


(2)【その他】
  該当事項はありません。




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2【中間財務諸表等】
    (1)【中間財務諸表】
         ①【中間貸借対照表】
                              前中間会計期間末                         当中間会計期間末                    前事業年度の要約貸借対照表
                             (平成16年11月30日)                    (平成17年11月30日)                  (平成17年5月31日)

                    注記                            構成比                              構成比                              構成比
           区分               金額(千円)                           金額(千円)                           金額(千円)
                    番号                            (%)                              (%)                              (%)

(資産の部)

Ⅰ   流動資産

    1    現金及び預金          2,607,081                        3,016,706                        2,854,432

    2    受取手形            2,018,275                        1,931,611                        2,077,957

    3    売掛金             5,348,785                        5,347,014                        5,067,583

    4    有価証券              133,928                          100,785                          100,782

    5    たな卸資産           1,252,870                        1,237,495                        1,154,491

    6    繰延税金資産             41,682                           53,822                          33,918

    7    その他               321,372                          375,361                          410,626

                         △17,814                           △15,127                         △14,746
    8 貸倒引当金

        流動資産合計                       11,706,182    63.4               12,047,671   61.2                11,685,046    62.1

Ⅱ 固定資産

    1 有形固定資産        ※1

        (1)建物       ※2   2,330,802                        2,514,033                        2,390,652

        (2)構築物             401,222                          367,424                          383,148

        (3)土地       ※2   1,705,309                        1,711,109                        1,711,109

        (4)建設仮勘定                −                             1,952                               −

                            38,676                           51,889                          57,814
        (5)その他

           計                         4,476,011     24.2                4,646,410   23.6                4,542,725     24.1

    2    無形固定資産                          15,902     0.1                   16,317     0.1                   15,472     0.1

    3    投資その他の資産

        (1)投資有価証券   ※2   1,231,544                        1,939,380                        1,606,245

        (2)関係会社株式           45,500                           45,500                          45,500

        (3)長期貸付金            54,272                           43,707                          46,686

        (4)長期前払費用          451,472                          430,508                          441,042

        (5)保険積立金           344,394                          334,051                          328,228

    (6)その他                194,979                          238,371                          164,959

                         △54,530                           △46,439                         △46,426
        (7)貸倒引当金

                                     2,267,632                         2,985,080                       2,586,235
           計                                       12.3                            15.1                              13.7

        固定資産合計                       6,759,546     36.6                7,647,808   38.8                7,144,433     37.9

        資産合計                         18,465,728   100.0               19,695,480   100.0               18,829,480   100.0




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                              前中間会計期間末                         当中間会計期間末                    前事業年度の要約貸借対照表
                             (平成16年11月30日)                    (平成17年11月30日)                  (平成17年5月31日)

                    注記                            構成比                              構成比                              構成比
          区分                金額(千円)                           金額(千円)                           金額(千円)
                    番号                            (%)                              (%)                              (%)

(負債の部)

Ⅰ   流動負債

    1   支払手形             1,102,204                        1,101,430                        1,155,001

    2    買掛金        ※2   3,667,333                        3,549,700                        3,329,823

    3    短期借入金           1,000,000                          900,000                          900,000

    4    一年内返済予定長
                    ※2      79,444                           79,444                          79,444
         期借入金

    5    一年内償還予定社
                    ※2     300,000                         300,000                          300,000
         債

    6   未払法人税等             271,656                          346,717                          220,218

    7    賞与引当金              54,591                           57,971                          20,484

                           422,030                          412,726                          420,803
    8    その他        ※3

        流動負債合計                       6,897,261     37.4                6,747,991   34.3                6,425,776     34.1

Ⅱ       固定負債

    1    社債         ※2   1,000,000                        1,100,000                        1,100,000

    2    長期借入金      ※2     117,289                           37,844                          77,566

    3    繰延税金負債             17,736                          304,743                          175,240

    4    退職給付引当金            65,765                           49,718                          46,997

    5    役員退職慰労引当
                           104,051                          110,700                          111,646
         金

                            64,395                           56,623                          62,367
    6    その他

                                     1,369,237                         1,659,629                       1,573,818
        固定負債合計                                      7.4                              8.4                              8.4

        負債合計                                       44.8                            42.7                              42.5
                                     8,266,499                         8,407,620                       7,999,594

(資本の部)

Ⅰ       資本金                          1,322,214      7.2                1,322,214     6.7               1,322,214      7.0

Ⅱ       資本剰余金

                         1,374,758                        1,374,758                        1,374,758
    1    資本準備金

    資本剰余金合計                          1,374,758     7.4                 1,374,758    7.0                1,374,758     7.3

Ⅲ 利益剰余金

    1 利益準備金                271,033                          271,033                          271,033

    2    任意積立金           6,140,000                        6,740,000                        6,140,000

    3    中間(当期)未処
                           868,138                          949,168                        1,281,347
         分利益

        利益剰余金合計                      7,279,171     39.4                7,960,201   40.4                7,692,380     40.9

Ⅳ その他有価証券評価
                                       223,610      1.2                  631,845     3.2                 441,191      2.3
  差額金

                                          △524 △0.0                      △1,161                             △659 △0.0
Ⅴ 自己株式                                                                             △0.0

    資本合計                             10,199,229    55.2               11,287,859   57.3                10,829,885    57.5

        負債資本合計                       18,465,728   100.0               19,695,480   100.0               18,829,480   100.0




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     ②【中間損益計算書】
                         前中間会計期間                          当中間会計期間                   前事業年度の要約損益計算書
                      (自 平成16年6月1日                   (自    平成17年6月1日                (自 平成16年6月1日
                       至 平成16年11月30日)                 至    平成17年11月30日)              至 平成17年5月31日)

                 注記                          百分比                            百分比                            百分比
         区分            金額(千円)                          金額(千円)                         金額(千円)
                 番号                          (%)                            (%)                            (%)

Ⅰ   売上高                         15,435,049   100.0             15,266,715   100.0             30,822,356   100.0

                                12,807,792                     12,653,288                     25,541,698
Ⅱ   売上原価                                      83.0                          82.9                            82.9

     売上総利益                                    17.0                          17.1                            17.1
                                2,627,256                       2,613,426                     5,280,658

Ⅲ   販売費及び一般管理
                                1,911,747                       1,862,954                     3,916,378
                                              12.4                          12.2                            12.7
    費

     営業利益                                      4.6                            4.9                            4.4
                                  715,509                         750,472                     1,364,279

Ⅳ   営業外収益        ※1                 29,213     0.2                 63,684     0.4                 64,142     0.2

                                    29,915                         13,604                         42,082
Ⅴ   営業外費用        ※2                            0.2                            0.1                            0.1

     経常利益                                      4.6                            5.2                            4.5
                                  714,807                         800,552                     1,386,339

Ⅵ   特別利益         ※3                  4,652     0.0                 12,824     0.1                 64,197     0.2

                                    36,609                          9,619                         85,975
Ⅶ   特別損失         ※4                            0.2                            0.0                            0.3

     税引前中間(当期)
                                               4.4                            5.3                           4.4
                                  682,850                         803,757                     1,364,562
     純利益

     法人税、住民税及
                      254,000                        357,000                        506,568
     び事業税

                       29,360     283,360            △21,254      335,745            45,294     551,862
     法人税等調整額                                   1.8                            2.2                            1.8

     中間(当期)純利
                                               2.6                            3.1                            2.6
                                  399,490                         468,011                       812,699
     益

                                  468,648                         481,156                       468,648
     前期繰越利益

     中間(当期)未処分
                                  868,138                         949,168                     1,281,347
     利益




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  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
                    前中間会計期間              当中間会計期間               前事業年度
     項目        (自    平成16年6月1日      (自    平成17年6月1日      (自   平成16年6月1日
                至    平成16年11月30日)    至    平成17年11月30日)    至   平成17年5月31日)
1.資産の評価基準及び評   (1)有価証券              (1)有価証券              (1)有価証券
  価方法             子会社株式及び関連会           子会社株式及び関連会           子会社株式及び関連会
                  社株式                  社株式                  社株式
                  …移動平均法による原               同左                   同左
                   価法
                  その他有価証券             その他有価証券              その他有価証券
                  時価のあるもの             時価のあるもの              時価のあるもの
                  …中間決算日の市場価             同左                …決算日の市場価格等
                   格等に基づく時価法                                に基づく時価法(評
                   (評価差額は、全部                                価差額は、全部資本
                   資本直入法により処                                直入法により処理
                   理し、売却原価は移                                し、売却原価は移動
                   動平均法により算                                 平均法により算定)
                   定)
                  時価のないもの             時価のないもの              時価のないもの
                  …移動平均法による原             同左                   同左
                   価法
               (2)デリバティブ取引の評        (2)デリバティブ取引の評        (2)デリバティブ取引の評
                  価方法                  価方法                  価方法
                 …時価法                      同左                   同左
               (3)たな卸資産             (3)たな卸資産             (3)たな卸資産
                  商品                   商品                   商品
                  …移動平均法による原               同左                   同左
                   価法
2.固定資産の減価償却の   (1)有形固定資産            (1)有形固定資産            (1)有形固定資産
  方法             …定率法によっておりま              同左                   同左
                  す。
                   ただし、平成10年4
                  月1日以降に取得した
                  建物(建物附属設備を
                  除く)については、定
                  額法を採用しておりま
                  す。
                   なお、主な耐用年数
                  は以下のとおりです。
                  ・建物   3年∼50年
                  ・構築物 10年∼45年
                  ・機械装置
                        6年∼15年
                  ・器具備品
                        3年∼20年




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                                                                                     半期報告書

                   前中間会計期間              当中間会計期間                前事業年度
     項目       (自    平成16年6月1日      (自    平成17年6月1日      (自    平成16年6月1日
               至    平成16年11月30日)    至    平成17年11月30日)    至    平成17年5月31日)
              (2)無形固定資産            (2)無形固定資産            (2)無形固定資産
                …定額法によっておりま              同左                   同左
                 す。
                  なお、自社利用のソ
                 フトウエアについて
                 は、社内における利用
                 可能期間(5年)に基
                 づく定額法によってお
                 ります。
              (3)長期前払費用            (3)長期前払費用            (3)長期前払費用
               …定額法によっておりま                   同左                 同左
                す。
3.繰延資産の処理方法        ──────               ──────          社債発行費
                                                         支出時に全額費用として
                                                        処理しております。
4.引当金の計上基準    (1)貸倒引当金             (1)貸倒引当金             (1)貸倒引当金
               債権の貸倒の損失に備                    同左                 同左
              えるため、一般債権につ
              いては貸倒実績率によ
              り、貸倒懸念債権等特定
              の債権については個別に
              回収可能性を勘案し、回
              収不能見込額を計上して
              おります。
              (2)賞与引当金             (2)賞与引当金             (2)賞与引当金
               従業員の賞与の支給に                    同左                 同左
              備えるため、支給見込額
              に基づき計上しておりま
              す。
              (3)退職給付引当金           (3)退職給付引当金           (3)退職給付引当金
               従業員の退職給付に備                    同左           従業員の退職給付に備
              えるため、当中間会計期                                えるため、当期末におけ
              間末における退職給付債                                る退職給付債務及び年金
              務及び年金資産に基づ                                 資産に基づき、当期末に
              き、当中間会計期間末に                                おいて発生していると認
              おいて発生していると認                                められる額を計上してお
              められる額を計上してお                                ります。
              ります。                                        なお、退職給付債務を
               なお、退職給付債務を                                簡便法により計算してい
              簡便法により計算してい                                るため、数理計算上の差
              るため、数理計算上の差                                異は発生しておりませ
              異は発生しておりませ                                 ん。
              ん。




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                    前中間会計期間              当中間会計期間                前事業年度
      項目       (自    平成16年6月1日      (自    平成17年6月1日      (自    平成16年6月1日
                至    平成16年11月30日)    至    平成17年11月30日)    至    平成17年5月31日)
               (4)役員退職慰労引当金         (4)役員退職慰労引当金         (4)役員退職慰労引当金
                役員の退職慰労金の支出                   同左          役員の退職慰労金の支出
               に備えるため、役員退職慰                              に備えるため、役員退職慰
               労金規程に基づく中間期末                              労金規程に基づく期末要支
               要支給額を計上しておりま                              給額を計上しております。
               す。
5.外貨建の資産又は負債    外貨建金銭債権債務は、                   同左          外貨建金銭債権債務は、
  の本邦通貨への換算基   中間決算日の直物為替相場                              決算日の直物為替相場によ
  準            により円貨に換算し、換算                              り円貨に換算し、換算差額
               差額は損益として処理して                              は損益として処理しており
               おります。                                     ます。
6.リース取引の処理方法    リース物件の所有権が借                   同左                  同左
               主に移転すると認められる
               もの以外のファイナンス・
               リース取引については、通
               常の賃貸借取引に係る方法
               に準じた会計処理によって
               おります。
7.ヘッジ会計の方法     (1)ヘッジ会計の方法          (1)ヘッジ会計の方法          (1)ヘッジ会計の方法
                    繰延ヘッジ処理を採用                同左                  同左
                しております。ただし、
                特例処理の要件を満たす
                金利スワップ取引につい
                ては、特例処理を採用し
                ております。
               (2)ヘッジ手段とヘッジ対        (2)ヘッジ手段とヘッジ対        (2)ヘッジ手段とヘッジ対
                    象                    象                    象
                 ヘッジ手段                ヘッジ手段                ヘッジ手段
                    …金利スワップ取引                 同左                  同左
                    ヘッジ対象             ヘッジ対象                ヘッジ対象
                    …借入金の支払金利                 同左                  同左
               (3)ヘッジ方針             (3)ヘッジ方針             (3)ヘッジ方針
                     金利変動リスク低減                同左                  同左
                    のため、対象債務の範
                    囲内でヘッジ取引を行
                    っております。




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                    前中間会計期間              当中間会計期間               前事業年度
       項目      (自    平成16年6月1日      (自    平成17年6月1日      (自   平成16年6月1日
                至    平成16年11月30日)    至    平成17年11月30日)    至   平成17年5月31日)
               (4)ヘッジ有効性評価の方        (4)ヘッジ有効性評価の方        (4)ヘッジ有効性評価の
                    法                    法                    方法
                    財務部門でヘッジ対象                同左                   同左
                とヘッジ手段の損益が高
                い程度で相殺されている
                状態、又はヘッジ対象の
                キャッシュ・フローが固
                定され、その変動が回避
                される状態が引き続き認
                められるかどうか定期的
                に確認しております。
                    ただし、金利スワップ
                取引においては、特例処
                理の要件を満たしてお
                り、その判定をもって有
                効性の判定としておりま
                す。
8.その他中間財務諸表    消費税等の会計処理            消費税等の会計処理            消費税等の会計処理
  (財務諸表)作成のた    税抜方式によっておりま                   同左                   同左
  めの基本となる重要な   す。
  事項




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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
      前中間会計期間           当中間会計期間                   前事業年度
   (自 平成16年6月1日      (自 平成17年6月1日            (自   平成16年6月1日
    至 平成16年11月30日)    至 平成17年11月30日)          至   平成17年5月31日)
        ――――       (固定資産の減損に係る会計基準)                ――――
                    当中間会計期間より「固定資産の
                   減損に係る会計基準」(「固定資産の
                   減損に係る会計基準の設定に関する
                   意見書」(企業会計審議会      平成14年
                   8月9日))及び「固定資産の減損に
                   係る会計基準の適用指針」(企業会計
                   基準委員会   平成15年10月31日   企
                   業会計基準適用指針第6号)を適用し
                   ております。
                    これによる損益に与える影響はあ
                   りません。



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  注記事項
  (中間貸借対照表関係)
                   前中間会計期間末              当中間会計期間末               前事業年度末
         項目
                  (平成16年11月30日)         (平成17年11月30日)         (平成17年5月31日)
※1.有形固定資産減価償却累計
                        2,774,786千円            2,784,511千円        2,706,224千円
   額
※2.担保に供している資産
   建物                   1,093,769千円             553,819千円         1,065,443千円
   土地                    773,535千円              483,166千円          773,535千円
   投資有価証券                 32,130千円               39,480千円           33,240千円
   上記の担保に対応する債務
                         507,342千円              466,005千円          465,673千円
   買掛金
   社債
                         600,000千円              300,000千円          300,000千円
   (一年内償還予定社債を含
   む。)
   長期借入金
                          52,734千円               45,289千円           49,011千円
   (一年内返済予定長期借入
   金含む。)
※3.消費税等の取扱い        仮払消費税等及び仮受                   同左                ―――
                  消費税等は、相殺し、金
                  額的重要性が乏しいため
                  流動負債の「その他」に
                  含めて表示しておりま
                  す。
 4.当座借越            当社は運転資金の効率            当社は運転資金の効率            当社は運転資金の効率
                  的な調達を行うため取引          的な調達を行うため取引            的な調達を行うため取引
                  銀行5行と当座借越契約          銀行5行と当座借越契約            銀行5行と当座借越契約
                  を締結しております。こ          を締結しております。こ            を締結しております。こ
                  れらの契約に基づく当中          れらの契約に基づく当中            れらの契約に基づく当期
                  間会計期間末の借入未実          間会計期間末の借入未実            末の借入未実行残高は次
                  行残高は次のとおりであ          行残高は次のとおりであ            のとおりであります。
                  ります。                 ります。

                  当座借越極度額              当座借越極度額                当座借越極度額
                         5,350,000千円            5,550,000千円        5,550,000千円
                  借入実行残高               借入実行残高                 借入実行残高
                         1,000,000千円              900,000千円          900,000千円
                  差引額    4,350,000千円 差引額        4,650,000千円 差引額    4,650,000千円




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  (中間損益計算書関係)
                     前中間会計期間         当中間会計期間                  前事業年度
      項目        (自    平成16年6月1日 (自 平成17年6月1日 (自              平成16年6月1日
                 至    平成16年11月30日) 至 平成17年11月30日) 至          平成17年5月31日)
※1.営業外収益の主要項目
  受取利息                     239千円               188千円            1,532千円
   受取配当金                 9,745千円            10,279千円            23,587千円
   仕入割引                  10,027千円            9,749千円            19,688千円
   為替差益                        −            34,003千円                  −
※2.営業外費用の主要項目
   支払利息                  13,281千円           12,073千円            26,889千円
   為替差損                  14,995千円                  −            7,654千円
※3.特別利益の主要項目
   保険金収入                 4,325千円               933千円            58,412千円
   退職給付引当金戻入益                  −            11,890千円                  −
※4.特別損失の主要項目
   固定資産除却損      建物       35,548千円   建物       9,539千円    建物      44,819千円
                その他        501千円    その他            −    その他       673千円
                     計                  計                 計
                         36,049千円            9,539千円            45,493千円
   ゴルフ会員権評価損               560千円                80千円            9,473千円
                                                         ゴルフ会員権評価損に
                                                        は、貸倒引当金繰入額
                                                        383千円を含めて表示し
                                                        ております。
 5.減価償却実施額
   有形固定資産                95,214千円           100,483千円          199,572千円
   無形固定資産                  457千円               373千円              887千円



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                                                                                                                     EDINET提出書類 2006/02/17 提出
                                                                                                                            小津産業株式会社(401452)
                                                                                                                                      半期報告書

  (リース取引関係)
                     前中間会計期間                               当中間会計期間                                  前事業年度
   項   目        (自   平成16年6月1日                          (自 平成17年6月1日                            (自 平成16年6月1日
                 至   平成16年11月30日)                        至 平成17年11月30日)                          至 平成17年5月31日)

リース物件の所有権が借   1.リース物件の取得価額相当                          1.リース物件の取得価額相当                          1.リース物件の取得価額相当
主に移転すると認められ        額、減価償却累計額相当額及                           額、減価償却累計額相当額、                           額、減価償却累計額相当額及
るもの以外のファイナン        び中間期末残高相当額                              減損損失累計額相当額及び中                           び期末残高相当額
ス・リース取引                                                    間期末残高相当額

                                  減価償                                     減価償                                     減価償
                                            中間期                                     中間期                                     期末残
                     取得価額         却累計                       取得価額          却累計                          取得価額       却累計
                                            末残高                                     末残高                                     高相当
                     相当額          額相当                       相当額           額相当                          相当額        額相当
                                            相当額                                     相当額                                     額
                     (千円)         額                         (千円)          額                            (千円)       額
                                            (千円)                                    (千円)                                    (千円)
                                  (千円)                                    (千円)                                    (千円)

              機械装                                     機械装                                     機械装
              置及び    599,636      339,497   260,139   置及び    487,798      311,370   176,428   置及び      562,197    347,184   215,013
              運搬具                                     運搬具                                     運搬具

              器具備                                     器具備                                     器具備
                     209,777       95,056   114,721          158,654       78,551    80,102            203,106    103,923    99,183
              品                                       品                                       品

              その他        65,560    44,316    21,243   その他        39,513    24,867    14,646   その他        39,513    21,120    18,393

               計     874,974      478,870   396,104    計     685,966      414,789   271,177    計       804,818    472,228   332,590

              2.未経過リース料中間期末残高                         2.未経過リース料中間期末残高                         2.未経過リース料期末残高相当
                   相当額                                     相当額等                                    額
                                                        未経過リース料中間期末残高
                                                           相当額

                   一年内             132,404千円               一年内             108,977千円               一年内             117,868千円
                   一年超             275,075千円               一年超             171,759千円               一年超             225,318千円
                    合計             407,480千円                合計             280,737千円                合計             343,186千円

              3.支払リース料、減価償却費相                         3.支払リース料、リース資産減                         3.支払リース料、減価償却費相
                   当額及び支払利息相当額                             損勘定の取崩額、減価償却費                           当額及び支払利息相当額
                                                           相当額、支払利息相当額及び
                                                           減損損失

                   支払リース料            78,363千円              支払リース料            65,559千円              支払リース料          152,957千円
                   減価償却費相                                  減価償却費相                                  減価償却費相
                                     73,667千円                                61,412千円                              143,680千円
                   当額                                      当額                                      当額
                   支払利息相当                                  支払利息相当                                  支払利息相当
                                      4,411千円                                 3,109千円                                 8,285千円
                   額                                       額                                       額
              4.減価償却費相当額の算定方法                         4.減価償却費相当額の算定方法                         4.減価償却費相当額の算定方法
                   リース期間を耐用年数とし、                                     同左                                      同左
                   残存価額を零とする定額法に
                   よっております。
              5.利息相当額の算定方法                            5.利息相当額の算定方法                            5.利息相当額の算定方法
                   リース料総額とリース物件取                                     同左                                      同左
                   得価額相当額との差額を利息
                   相当額とし、各期への配分方
                   法については、利息法によっ
                   ております。
                                                      (減損損失について)
                                                       リ ース資産に配分された減損損
                                                      失はありません。




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                                                            半期報告書

(有価証券関係)
 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。


(1株当たり情報)
 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。


(重要な後発事象)
 該当事項はありません。




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                                 小津産業株式会社(401452)
                                          半期報告書

(2)【その他】
    該当事項はありません。




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                                                               小津産業株式会社(401452)
                                                                        半期報告書

第6【提出会社の参考情報】

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
   事業年度(第94期)(自   平成16年6月1日   至 平成17年5月31日)平成17年8月29日関東財務局長に提出。




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                                    小津産業株式会社(401452)
                                             半期報告書

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

    該当事項はありません。




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                                                                  小津産業株式会社(401452)
                                                                           半期報告書

                        独立監査人の中間監査報告書



                                                  平成17年2月18日

小津産業株式会社


  代表取締役社長 中田   範三   殿


                            新日本監査法人


                            指定社員
                                             塚原   雅人   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員



                            指定社員
                                             田光   完治   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員



 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
小津産業株式会社の平成16年6月1日から平成17年5月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成
16年6月1日から平成16年11月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間
連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中
間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。
 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中
間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対
する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成
基準に準拠して、小津産業株式会社及び連結子会社の平成16年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する中間連結会計期間(平成16年6月1日から平成16年11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フロ
ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以       上


 (注)   上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会
    社が別途保管しております。




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                                                                           半期報告書

                        独立監査人の中間監査報告書



                                                  平成18年2月17日

小津産業株式会社


  代表取締役社長 中田   範三   殿


                            新日本監査法人


                            指定社員
                                             塚原   雅人   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員



                            指定社員
                                             石井   一郎   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員



 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
小津産業株式会社の平成17年6月1日から平成18年5月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成
17年6月1日から平成17年11月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間
連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中
間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。
 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中
間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対
する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成
基準に準拠して、小津産業株式会社及び連結子会社の平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する中間連結会計期間(平成17年6月1日から平成17年11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フロ
ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以       上


 (注)   上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会
    社が別途保管しております。




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                                                                           半期報告書

                        独立監査人の中間監査報告書



                                                  平成17年2月18日

小津産業株式会社


  代表取締役社長 中田   範三   殿


                            新日本監査法人


                            指定社員
                                             塚原   雅人   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員



                            指定社員
                                             田光   完治   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員




当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
小津産業株式会社の平成16年6月1日から平成17年5月31日までの第94期事業年度の中間会計期間(平成
16年6月1日から平成16年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計
算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中
間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示
がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応
じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明
のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、小津産業株式会社の平成16年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成
16年6月1日から平成16年11月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以       上


(注)   上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会
   社が別途保管しております。




                                 52/53
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                                                                  小津産業株式会社(401452)
                                                                           半期報告書

                        独立監査人の中間監査報告書



                                                  平成18年2月17日

小津産業株式会社


  代表取締役社長 中田   範三   殿


                            新日本監査法人


                            指定社員
                                             塚原   雅人   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員



                            指定社員
                                             石井   一郎   印
                                     公認会計士
                            業務執行社員




当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
小津産業株式会社の平成17年6月1日から平成18年5月31日までの第95期事業年度の中間会計期間(平成
17年6月1日から平成17年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計
算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中
間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示
がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応
じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明
のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、小津産業株式会社の平成17年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成
17年6月1日から平成17年11月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以       上


(注)   上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会
   社が別途保管しております。




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